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學(xué)校正版軟件采購管理制度

時(shí)間:2022-12-28 09:53:00 制度 我要投稿
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學(xué)校正版軟件采購管理制度(精選16篇)

  在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的學(xué)校正版軟件采購管理制度(精選16篇),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

學(xué)校正版軟件采購管理制度(精選16篇)

  學(xué)校正版軟件采購管理制度1

  一、物品采購程序

  1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處負責實(shí)施,努力完成學(xué)校下達的各類(lèi)日常辦公用品及其它物品采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2、大宗物品采購,由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長(cháng)同意后,報送區政府招標辦,按程序招標采購。

  3、應急物品采購需提前填寫(xiě)《物品購置申請表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫(xiě)“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(cháng)審批→常務(wù)副校長(cháng)審批→校長(cháng)審批(不能在區教育局裝備中心記帳購買(mǎi)的,1000元以下由常務(wù)副校長(cháng)審批,1000元以上由校長(cháng)審批)。

  4、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員,嚴格按計劃要求進(jìn)行物品采購。

  二、物品采購制度

  1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專(zhuān)業(yè)性較強的食品設備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行采購;特殊情況下,還應請求上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監督指導采購。

  3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續,做到帳、物、卡相符。

  三、物品采購要求

  1、采購前應對多家供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定,采取校內招標方式,選擇供應商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3、負責采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀律的規定要求,確保所購物品貨比三家,物美價(jià)廉,嚴禁收受賣(mài)家饋贈或宴請。

  4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物品采購票據要求,所有發(fā)票必須是正規票據

  1、采購物品在1000元以下,可以現金支付。

  2、采購物品在1000元以上,實(shí)行轉賬支付。

  五、說(shuō)明:

  不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認,不予報銷(xiāo),后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責;情節嚴重的,追究當事人的責任。

  學(xué)校正版軟件采購管理制度2

  第一章總則

  第一條:為了規范公司的采購行為,兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司開(kāi)發(fā)項目正常施工的前提下,提高材料(設備)質(zhì)量,減少投資成本,設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資。特制定本制度。

  第二條:本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨立法人資格的區域性公司。

  第三條:本制度中材料(設備)領(lǐng)導小組是指在材料(設備)采購和招投標過(guò)程中實(shí)施工作指導和監督工作的管理機構。

  第四條:分公司設有采購部的,材料(設備)采購工作由采購部門(mén)負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專(zhuān)職采購人員負責材料(設備)采購事宜。

  第五條:本制度所稱(chēng)采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購工作的人員。

  第六條:材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實(shí)施細則》中予以明確。

  第七條:?jiǎn)巫诓少徔傤~預計300萬(wàn)以上(含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備)由公司采購管理中心實(shí)施采購工作,單宗采購總額預計300萬(wàn)以下(不含)由分公司實(shí)施采購工作。

  第七條:本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規范和罰則六部分組成。

  第二章組織機構和職責

  第八條:材料(設備)采購組織架構:

  公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組

  公司采購管理中心

  分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組

  分公司采購部(工程部)

  專(zhuān)職采購人員

  第九條:公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監、工程部經(jīng)理等組成,公司總經(jīng)理任組長(cháng),其它人員為組員。

  第十條:分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成;分公司經(jīng)理任組長(cháng),其它人員為組員。

  第十一條:公司監事會(huì )和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進(jìn)行監督和指導。

  第十二條:公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組職責:

 、、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導和管理;

 、、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長(cháng)期戰略合作伙伴;

 、、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定;

 、、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實(shí)施監督;

 、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;

 、、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復;

 、、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā);

 、、其他必須由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組完成的工作。

  第十三條:分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組職責

 、、對分公司的材料(設備)采購工作實(shí)施指導和管理;

 、、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復;

 、、分公司權限內的招標采購工作的監督和實(shí)施;

 、、委派專(zhuān)職的采購人員和具體的材料(設備)采購領(lǐng)導小組采購招標主持人;

 、、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審;

 、、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;

  學(xué)校正版軟件采購管理制度3

  為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費,依據相關(guān)法規、政策,結合我單位實(shí)際情況,制定本采購管理制度,具體內容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

  二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。

  三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機關(guān)審批。

  四、采購單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以?xún)鹊娜粘i_(kāi)支由辦公室負責人審批決定;購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

  五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記,對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續,一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。

  六、采購小組在外出采購時(shí),不得一人獨自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

  七、采購小組在外出采購時(shí),對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查,做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價(jià)廉。

  八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內容要實(shí)事求是,所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。

  九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。

  學(xué)校正版軟件采購管理制度4

  第一條總則

  為加強企業(yè)規范化管理,確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品,從而達到降低成本之目的,特制定本制度。

  第二條目的

  選擇合格的供應商并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制,確保供應商提供的商品能滿(mǎn)足公司各門(mén)店的要求。

  第三條適用范圍

  本制度適用于公司采購部所有采購人員,價(jià)格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規定外,悉以本制度處理。

  第四條權責

  1、由本公司采購部門(mén)負責生鮮產(chǎn)品的采購工作

  2、訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷(xiāo)售統計

  3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數量進(jìn)行審核

  4、儲運部門(mén)負責對貨物進(jìn)行運輸,加工,分揀,配送

  第五條采購原則

  1、嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估

  2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門(mén)工作

  3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號,數量相一致。

  4、廉潔自律,不收取供應商任何形式的饋贈。

  5、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督

  第六條采購計劃的制定

  1、生鮮采購工作根據公司的銷(xiāo)售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導批準后實(shí)施采購

  2、本部門(mén)還需根據公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求,核對倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實(shí)際缺口編制并調整采購計劃

  3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導核準后,采購部與財務(wù)部各持一份,采購部依據采購計劃進(jìn)行采購作業(yè),財務(wù)部依據采購計劃安排所需采購資金的審批

  第七條采購的實(shí)施

  1、選擇供應商

 。1)生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選;

 。2)本組在選擇供應商時(shí)應當挑選三家以上的供應商詢(xún)價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據

 。3)部門(mén)主管在審價(jià)時(shí),認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的,則由采購主管親自與供應商議定價(jià)格

 。4)公司領(lǐng)導在核價(jià)時(shí),均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)

  2、價(jià)格調查

 。1)已核定的商品,采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據

  本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情,以利于領(lǐng)導做決策參考

 。2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低,應及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報

 。3)采購數量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí),應及時(shí)作出采購計劃的調整以應對變化

  3、詢(xún)價(jià)和比價(jià)

 。1)根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象;

 。2)采購人員根據過(guò)去采購的情況,市場(chǎng)變化情況,以及公司成本預算等情況,確定采購目標價(jià)格;

 。3)在得到供應商的報價(jià)信息后,采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對,以保證供應商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求,并對供應商所報的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)的供應商;

 。4)供應商提供報價(jià)的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時(shí),采購人員要經(jīng)過(guò)主管的確認為準;

 。5)專(zhuān)業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應該和部門(mén)相關(guān)人員共同詢(xún)價(jià)議價(jià);

 。6)在供應商的報價(jià)條件不能滿(mǎn)足要求時(shí),采購人員應與供應商及時(shí)進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。

  4、訂購作業(yè)

 。1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫(xiě)正式的采購單,訂單需要列明一下內容:

  A供應商資料:包括名稱(chēng)、編號

  B采購商品的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

  C訂單所采購的數量、重量;單位包裝數量、重量,包裝件數

  D價(jià)格:?jiǎn)蝺r(jià),合計價(jià)、合同總額,定金或預付款

  E交付期:分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量

  F付款方式:主要有現金采購和銀行轉賬支付

  G標示:商品本身或包裝上的文字標記(訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號)

  H所需的質(zhì)量證明材料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等)

  I質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

  J裝箱清單(送貨單)和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

 。2)采購訂單經(jīng)物控部門(mén)負責人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔

 。3)采購人員應控制商品訂購交期,及時(shí)向供應商跟蹤交貨進(jìn)度。

  第八條驗收與付款

  1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作

  2、依財務(wù)管理規定,辦理供應商付款工作

  第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導審核通過(guò)后公布實(shí)施,修正時(shí)亦同。

  學(xué)校正版軟件采購管理制度5

  第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標準

  1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車(chē)輛、高檔辦公家具、通訊器材、現代辦公設備、電器等。

  2、低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標準,單位價(jià)值較低,使用期限較短的物品。

  第二條固定資產(chǎn)購買(mǎi)的申報、審批

  1、各部門(mén)需購買(mǎi)添置固定資產(chǎn)時(shí),須填寫(xiě)公司統一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃,交辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核,審核內容為,物品之名、價(jià)格、規格、質(zhì)量、廠(chǎng)商等。

  2、辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核,簽字后報公司總經(jīng)理批準。

  3、辦公室持審批文件到財務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統一采購。

  第三條固定資產(chǎn)的管理

  1、固定資產(chǎn)的管理決策權歸公司總經(jīng)理,價(jià)值管理責任在財務(wù)部,實(shí)物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意,任何部門(mén),任何個(gè)人不可擅自將固定資產(chǎn)轉移,外借,報廢。

  2、固定資產(chǎn)購入后,應及時(shí)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)登記表》,財務(wù)部及時(shí)入帳,登記固定資產(chǎn)名細帳,由辦公室統一管理調配,以便定期核查,做到誰(shuí)使用誰(shuí)負責。

  3、部門(mén)領(lǐng)用,須填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》,財務(wù)部在固定資產(chǎn)明細帳上進(jìn)行記錄,未經(jīng)領(lǐng)導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應處罰。

  4、辦公室會(huì )同財務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤(pán)庫,并上交盤(pán)點(diǎn)報告。

  第四條責任

  1、固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中出現損壞或報廢,使用者應在問(wèn)題發(fā)現的當日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復或重新購置;如使用人未及時(shí)上報物品損壞情況,而使工作無(wú)法順利完成,將追究使用人的責任。

  2、機構調整、人員變更時(shí),必須辦理退庫、清帳、移交手續。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責任人要照價(jià)賠償,并做出相應的處罰。

  第五條采購

  1、請購部門(mén)須提前填寫(xiě)《物品采購申請表》,辦公室會(huì )同請購人進(jìn)行詢(xún)價(jià),內容包括:品名、規格、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。

  2、辦公室將詢(xún)價(jià)進(jìn)行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠(chǎng)家或一級經(jīng)銷(xiāo)商,并報總經(jīng)理批準后,領(lǐng)取支票。

  3、采購過(guò)程中,如為公司節約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據。

  4、固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據為準,填寫(xiě)《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說(shuō)明書(shū)、合格證書(shū)、保修卡等原件一律存檔,物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。

  5、以上手續完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定到財務(wù)部報銷(xiāo)。

  第六條低值易耗品的采購

  1、一般使用期限較短的低值易耗品,各部門(mén)根據實(shí)際工作需要填寫(xiě)《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準后,由辦公室統一購置。

  2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),以免造成庫壓和浪費。

  第七條物品報修、報廢管理程序

  1、報修

  報修人填寫(xiě)《公司物品報修單》,詳細注明故障表現,由部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問(wèn)題的,由公司財務(wù)部支付維修費用,屬于個(gè)人使用不當造成的,由使用人承擔維修費用。

  2、報廢

  報廢申請人到辦公室查檔,填寫(xiě)《公司物品報廢申報表》,注明名稱(chēng)、購入時(shí)間、規格、數量、單位價(jià)格、金額、報廢原因。

  因個(gè)人使用不當致使物品報廢的,由使用者照價(jià)賠償。

  辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見(jiàn),交財務(wù)部審核。

  學(xué)校正版軟件采購管理制度6

  一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無(wú)權采購任何藥品。

  二、醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )為藥品遴選與采購管理的決策機構。醫院每季度召開(kāi)一次醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )聯(lián)席會(huì ),負責對本院藥品采購制度的執行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽(yù)度進(jìn)行討論與評估,并作相關(guān)的決定。

  三、遴選原則:醫院所有藥品,必須經(jīng)過(guò)招標采購(除毒、麻、精、放、解毒類(lèi)藥品外),中標藥品按合理用藥、規范用藥、一品兩規的原則,在確保同種藥品選用中低價(jià)位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質(zhì)量層次要求,保證覆蓋全部醫保目錄及農合目錄,優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。

  四、藥庫每月根據醫院藥品供應目錄制定采購計劃,經(jīng)藥劑科審核、分管院長(cháng)審批后執行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會(huì )審核批準的配送企業(yè)采購供應。

  五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營(yíng)許可證、GSP證書(shū)、工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證書(shū)、業(yè)務(wù)員法人委托書(shū)、業(yè)務(wù)員身份證明及業(yè)務(wù)資格證明(醫藥專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷、中級職稱(chēng)或省級食品藥品監督管理局頒發(fā)的資格證書(shū))等復印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進(jìn)入醫院的新品規藥品,必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、GMP證書(shū)、工商營(yíng)業(yè)執照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關(guān)物價(jià)證明等復印件并加蓋企業(yè)紅章。進(jìn)口藥品需提供進(jìn)口藥品注冊證和進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)復印件,并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監督管理局“批簽發(fā)”證。

  六、對無(wú)審批報告自行采購的藥品,藥庫不得入庫。新藥采購執行醫院“新藥臨床使用審批制度”。特殊專(zhuān)科藥品、急救藥品經(jīng)主管院長(cháng)審批,可優(yōu)先采購,但配送企業(yè)如非指定公司,必須資證齊全。

  七、嚴禁藥品配送企業(yè)業(yè)務(wù)員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統方與收受藥品回扣行為。發(fā)現配送企業(yè)有藥品回扣行為,立即終止與該企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái),不退還藥品押款。發(fā)現藥劑人員有統方行為及收受回扣行為,一經(jīng)落實(shí),按醫院有關(guān)制度處理。

  八、藥劑科主動(dòng)做好新藥信息收集及l(fā)臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工作,定期提交醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟、合理。

  學(xué)校正版軟件采購管理制度7

  1.目的

  為規范公司的采購行為,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,特制定本辦法。

  2.適用范圍

  適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。

  3.職責

  物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門(mén)。

  4.規定

  4.1物資采購計劃管理

  4.1.1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續。

  4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

  4.1.3各部門(mén)的采購物資均要填寫(xiě)購物申請單,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核,報物控部門(mén),物控部根據申請單制定計劃,選擇合格的供應商,進(jìn)行物資采購。

  4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表,結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單,并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單,部門(mén)經(jīng)理審核,實(shí)施采購。

  4.1.5物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的訂單,由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認后,進(jìn)行分項材料編制采購訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商,并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系,實(shí)施訂購跟單。

  4.1.6當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫(xiě)特別采用申請表,組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審,總經(jīng)理批準后方可特采;生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。

  4.2物資采購計劃的執行

  4.2.1物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理,制定供應商檔案。

  4.2.2物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。

  4.2.3采購詢(xún)價(jià)獲準后,采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款,合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。

  4.2.4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后,采購員按合同交貨進(jìn)度,及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后,立即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量,相符后驗收。

  4.3物資的驗收與入庫

  4.3.1供應商送貨上門(mén)

  4.3.1.1供應商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨,同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗,若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗,試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后,品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》,倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對,核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。

  4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認,我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續不全不得辦理入庫。

  4.3.2我公司自已提貨

  4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨,首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對,并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗,初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字!恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián))由供應商留存。

  4.3.2.2物料運回我公司后,由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收,若驗收不合格作為退貨處理,《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存,倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》,同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

  4.4物資付款結算

  4.4.1物控部每月做好付款申請,報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準,由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批,需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規定的倉庫管理人員簽字,再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核,總經(jīng)理批準,最后送老板核準后,財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。

  4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,在采供雙方確認后,如果供應商未開(kāi)具發(fā)票,由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票,我公司未做財務(wù)處理,由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商,供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票,我公司財務(wù)已入帳的情況下,由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》,供應商收到《退貨或折讓證明單》,根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。

  學(xué)校正版軟件采購管理制度8

  一、 經(jīng)費的審批報銷(xiāo)

  學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長(cháng)把關(guān),總務(wù)主任負責實(shí)施,全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導,教職工參加的會(huì )議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì ),參觀(guān)考察,函授學(xué)習等的開(kāi)支,必須經(jīng)校長(cháng)同意,在通知單上批文,附在報銷(xiāo)單據上,經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核,校長(cháng)簽,按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。

  3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo),原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務(wù)主任簽,校長(cháng)審核簽,及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報,否則,當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。

  4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀律的,應履行職責,向主任和校長(cháng)匯報,及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān),預、結算簽后予以支出。

  二、財物(校產(chǎn))管理制度

  為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關(guān)規定,結合本校實(shí)際,特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強財物的常規管理。

  1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統一領(lǐng)導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎?dòng)辛P。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續,經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長(cháng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛生用具,教學(xué)用品,電器,設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  學(xué)校正版軟件采購管理制度9

  為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,強調責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

  一、酒店采購的基本要求:

  1、所有授權范圍的物品采購時(shí),均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少要有三家供貨商提供的報價(jià)單;

  2、采購人員對自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負責;

  3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲。òǚ鞘跈辔锲罚﹥r(jià)格信息,并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部;

  4、所有供貨商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續進(jìn)行移交資料;

  5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務(wù)部將不予報銷(xiāo)處理;

  6、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

  7、駐店采購負責跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務(wù)部應及時(shí)支付,以建立酒店的良好形象。

  二、物品采購監督要求:

  1、所授權的物品,分為兩類(lèi):A、供貨商月結;B、直接到市場(chǎng)采購,授權生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門(mén)、酒店財務(wù)部組成),每月對各類(lèi)物品進(jìn)行分析(包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等),將物品進(jìn)行分類(lèi)(制定供貨商月結還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務(wù)部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購,待條件成熟時(shí)轉為供貨商月結;

  2、月結的供貨商選定,采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品,應邀請至少三家供應商報價(jià),由供貨商評定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論,對各類(lèi)月結物品選定供貨商,各部門(mén)可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調查,根據市場(chǎng)調查的價(jià)格,定期與供貨商確認固定期間的供應價(jià)格,在此確認期間(時(shí)限長(cháng)短根據當地市場(chǎng)情況,由評定小組決定),供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料(形成會(huì )議紀要,評定小組部門(mén)負責人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司);

  3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線(xiàn)(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過(guò)最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務(wù)成本會(huì )計根據以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析,審定出各物品的采購線(xiàn),財務(wù)負責人簽名確認后,呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施,審批后的文件由倉庫及成本會(huì )計存檔備查,并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新,財務(wù)部對每次部門(mén)申購數量進(jìn)行認真審核監督,避免因物品積壓造成浪費;

  4、酒店財務(wù)部對物品價(jià)格進(jìn)行認真監督,必須每月組織人員對酒店各類(lèi)物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調查,每月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲取酒店各類(lèi)物品(包括非授權物品)的價(jià)格信息,并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部;

  5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn),酒店財務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的,也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請部門(mén)。

  三、各類(lèi)物品采購流程(該流程是針對授權范圍內的物品,授權范圍外的按以前流程操作):

  1、倉庫補倉物品的采購流程:

  該類(lèi)物品主要指副食品類(lèi),如因酒店倉庫硬件原因,該類(lèi)物品的部分不能在倉庫保管,而在使用部門(mén)的二級倉庫進(jìn)行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類(lèi)物品的補倉由倉庫負責填單。

  對倉庫的每種存倉物品,應按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規定的流程設定合理的采購線(xiàn)。

  A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線(xiàn)時(shí),應需要及時(shí)進(jìn)行補充貨倉里的存貨;

  B、倉庫主管要填寫(xiě)一份“物品申購單”(見(jiàn)附件,對申購單中的每項內容必須如實(shí)填寫(xiě),如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”);

  C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進(jìn)行比較,選定相應供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價(jià)資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見(jiàn)及注明可以到貨日期;

  D、酒店財務(wù)部成本會(huì )計簽名加意見(jiàn)(如對價(jià)格及其他有問(wèn)題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務(wù)第一負責人簽名確認;

  E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買(mǎi)。

  2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類(lèi)、肉食類(lèi)):該類(lèi)物品主要指蔬果類(lèi)及肉食類(lèi),包括蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等物料的采購申請。

  A、由各酒吧、各部門(mén)總廚或者主管(要有餐飲總監簽名確認),根據當天經(jīng)營(yíng)情況,預測明天用量,填寫(xiě)每日申購單交駐店采購(按照以前單據格式);

  B、酒店采購當天下午以電話(huà)下單(針對供貨商月結)或者次日直接到市場(chǎng)采購。

  C、酒店財務(wù)部成本會(huì )計與使用部門(mén)定期進(jìn)行溝通,對上一日該類(lèi)物品采購的數量進(jìn)行檢查(包括已使用及未使用的數量),如發(fā)現有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數量的建議,并報總辦批示。

  四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程:

  1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程;

  2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單,其他部門(mén)申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單,再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購(根據申購單批示要求內容操作);

  3、物品采購回來(lái)后,倉庫必須根據紙質(zhì)申購單與系統生成的收料單相核對無(wú)差異后,再根據系統生成的收料單與使用部門(mén)進(jìn)行貨品驗收,倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單;

  4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會(huì )計復核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數量、價(jià)格等)——酒店財務(wù)部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款;

  5、屬于直接到市場(chǎng)購買(mǎi)的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據酒店的規模及業(yè)務(wù)量,報酒店管理公司審批),先由相關(guān)申請部門(mén)人員提出紙質(zhì)采購申請,并須走紙質(zhì)采購審批流程后,(營(yíng)運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時(shí)根據收貨的數量及單價(jià)開(kāi)手寫(xiě)收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進(jìn)行報銷(xiāo)處理;

  五、駐店采購

  對前期的機動(dòng)采購制度描述的采購行為負責執行采購工作,一般情況下不能再由使用部門(mén)自行采購(除總經(jīng)理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物品報價(jià))。

  以上流程暫時(shí)試行,日后操作過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題會(huì )檢討修改!

  學(xué)校正版軟件采購管理制度10

  一、目的

  為了規范公司各類(lèi)采購工作,明確公司各部門(mén)在采購工作中的職責分工,加強對采購工作的有效管理,保證公司采購物資質(zhì)量,提高采購效率和采購物資準確性,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購 管理和執行工作。

  三、職責

  3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。

  3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節所需要的物資儲備。

  3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。

  3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。

  3.5財務(wù)部負責統籌規劃各部門(mén)資金計劃及付款安排。

  3.6檢驗部負責A.B類(lèi)采購物資的抽檢及驗證。

  3.7副總經(jīng)理負責把控整體采購風(fēng)險及最終審批權限。

  四、程序內容

  4.1基本原則

  4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應嚴格遵守本規定及公司有關(guān)規定、流程、制度,采購活動(dòng)應盡量實(shí)現充分競爭,遵循公開(kāi)、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量,努力降低成本;

  4.1.2參與采購的相關(guān)人員應客觀(guān)公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  4.1.3各部門(mén)須嚴格在批準的年度采購預算范圍內,制定詳細周密的月度或周期性采購計劃,過(guò)程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過(guò)或回避,處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購,按特殊采購程序處理;

  4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統一由綜合計劃部負責辦理,其他部門(mén)或人員不得自行采購或無(wú)理干涉;

  4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認證或安監部門(mén)認可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);

  4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。

  4.2職責和分工

  4.2.1根據批準的采購計劃,綜合計劃部負責組織并實(shí)施采購,包括:

  a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗收入庫;

  b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查;

  c)負責組織合同談判,辦理支付申請,合同執行情況的總結和分析;

  d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統;

  4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經(jīng)營(yíng)目標,制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有:

  a)審核年度各崗位呈報的物資需求,統籌策劃和確定采購內容,制訂主輔料采購清單;

  b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》,熟悉各種物資的消耗情況,核實(shí)本部門(mén)倉庫存量,結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;

  c)依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購;

  4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門(mén),根據不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數,編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃,具體措施如下:

  a)負責對公司勞動(dòng)防護用品的采購計劃制定和管理;

  b)根據國家、市及行業(yè)規定標準,結合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準;

  3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案,按勞防用品標準提報勞保采購計劃;

  4)做好發(fā)放管理記錄,并及時(shí)向綜合計劃部查詢(xún)勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”,使勞保用品確實(shí)起到保護勞動(dòng)者安全、健康的作用;

  4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門(mén),負責制定各部門(mén)辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度,根據辦公用品庫存情況及消耗水平,將各部門(mén)所需辦公用品的種類(lèi)規格、數量進(jìn)行采購匯總,計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當,嚴格控制在預算范圍內。

  4.2.5財務(wù)部根據國家相關(guān)法律法規及合同的規定,審核支付所需文件、票據的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續,負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查;

  4.2.6檢驗部依據采購員填寫(xiě)的JL82401-01《采購物資報驗單》,按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》進(jìn)行檢驗,并做好檢驗記錄,檢驗判定為合格的物資,交綜合計劃部庫管員進(jìn)行數量和外觀(guān)等的驗收。

  4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作,組織實(shí)施,確保采購任務(wù)完成,根據公司規模發(fā)展及銷(xiāo)售市場(chǎng)變化,指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)水平,確保采購工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報的采購計劃,統籌策劃和確定采購內容,減少不必要的開(kāi)支,監督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執行和落實(shí)情況。

  五、采購計劃執行

  5.1所有采購流程均需走程序審批,各部門(mén)應根據需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準后執行應嚴格控制,各部門(mén)通過(guò)內部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報,流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資采購申請單據,采購人員根據單據內容核對后執行采購;

  5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫(xiě)申請單據的,綜合計劃部有理由不予采購;

  5.3申請部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,部門(mén)經(jīng)理審核。超過(guò)規定時(shí)間未提交的部門(mén)按照無(wú)需求處理,月中不再接收提報的采購計劃;

  5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購,必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫(xiě),部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)總監批準后執行。

  5.5對于已經(jīng)審批的采購物資,請購部門(mén)如果需要變更物資的規格、數量或撤銷(xiāo)采購申請,必須48小時(shí)內通知采購部,以便采購部及時(shí)根據實(shí)際情況變更采購計劃,如采購已進(jìn)行中,產(chǎn)生的后果應由申請部門(mén)承擔。

  5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員,庫房管理員提前規劃存放位置,到貨后嚴格按此數量金額供貨商進(jìn)行驗收入庫。

  六、附則

  6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

  6.2本制度報副總經(jīng)理審批準后,自頒布之日起執行。

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  第一章總則

  第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內部控制,規范采購行為,防范采購與付款過(guò)程中的差錯和舞弊,根據國家相關(guān)法律法規以及集團公司要求,制定本制度。

  第二條 制度所稱(chēng)采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

  第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內部控制度中,至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節的風(fēng)險控制,并采取相應的控制措施:

  一)、權責分配和職責分工應當明確,機構設置和人員配備應當科學(xué)合理;

  二)、采購計劃和審批程序應當明確;

  三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

  四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶(hù)的對賬辦法應當明確。

  第二章 職責分工與授權審批

  第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制,明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。

  采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團公司市場(chǎng)部,配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責為:

  市場(chǎng)部:

  一)、采購計劃審批;

  二)、詢(xún)價(jià)與確定供應商;

  三)、采購合同的審核與備案;

  四)、付款的審核。銷(xiāo)售部:

  五)、采購、驗收;

  第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權制度和審核批準制度,并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

  第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),并在采購與付款各環(huán)節設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

  第三章 采購計劃與審批控制

  第七條 建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。

  第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目,市場(chǎng)部應當嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目,要有完善的審批手續。

  第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場(chǎng)部報批。

  第四章 采購與驗收控制

  第十條 建立采購與驗收環(huán)節的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定,確保采購過(guò)程中的透明化。建立供應商評價(jià)制度,由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評價(jià),包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評價(jià),并根據評價(jià)結果對供應商進(jìn)行調整。

  第十一條 根據原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

  第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià),并按規定的授權批準程序確定供應商。

  第十三條 制度原材料驗收制度,銷(xiāo)售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質(zhì)量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收,并對本批次材料負責。 對驗收過(guò)程中發(fā)現的異常情況,負責驗收的人員應當立即向市場(chǎng)部報備。

  第五章 付款控制

  第十四條 市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí),應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴格審核、存底。

  第十五條 嚴格履行預付賬戶(hù)和定金的批準手續,加強預付賬款和定金的管理。加強對預付賬款的監控,定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的`合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問(wèn)的預付賬款及時(shí)采取措施,盡量降低預付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。

  第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理,由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

  第十七條 建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。

  第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符,應當查明原因,及時(shí)處理。

  第六章 監督檢查

  第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監督檢查制度,明確監督檢查人員的職責權限,定期或不定期地進(jìn)行檢查。

  第二十條 對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的,在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節,供應部應當采取措施,及時(shí)加以糾正和完善。

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  為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理,經(jīng)公司研究決定,由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用及庫存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執行。

  二、職責

  1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

  2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。

  3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監督檢查,并負責申購計劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

  4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購計劃,并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。

  5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤(pán)存工作。

  6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí),并對特殊大件及應急物資的采購進(jìn)行審批,以整體控制成本費用支出。

  三、流程原則

  1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中采購補庫,以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

  2、各部門(mén)物料物資的申購原則:由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。

  四、采購流程

 。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后,按照對比詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續,執行2—3人共同采購。

  2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置,與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務(wù)列帳,一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財務(wù)記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門(mén)采購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

  4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時(shí),需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》,均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

 。ǘ┎少徆ぷ髁鞒

  為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節點(diǎn)遇假日順延,并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門(mén)應當各盡其責,加強溝通和配合。

 。ㄈ⿴旆抗芾

  1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設置的庫房應根據物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放,應當保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí):應保持干燥,盡量保持通風(fēng)。

 。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

  公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),應建立《領(lǐng)用登記表》。

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  酒店采購應控制成本、接受財務(wù)監督及其他部門(mén)的監督、稽查,全面負責酒店的采購工作。

  第一條采購工作基本要求

  1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權、財務(wù)部批準同意。

  2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單。

  3、采購人員須對自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負責。

  4、采購人員須每月通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。

  5、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

  6、采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3-5天,急用物品第二天必須采購回來(lái),印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購。

  7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。

  8、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

  9、采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。

  第二條采購崗位職責

  1、了解各部門(mén)物品需求及各類(lèi)物品市場(chǎng)的供應情況,掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本,為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)物資及食品。

  2、了解部門(mén)和倉庫各類(lèi)物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài),會(huì )同有關(guān)部門(mén)根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,合理、科學(xué)地根據采購計劃,對各種物品進(jìn)行價(jià)格調查。

  3、搜集市場(chǎng)上各類(lèi)物質(zhì)的價(jià)格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時(shí)處理呆滯物資,加速物資周轉。

  4、大宗用品或長(cháng)期需用的物資,根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

  5、主動(dòng)協(xié)調與酒店內其他各部門(mén)的關(guān)系,經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對物資采購工作的意見(jiàn),及進(jìn)改進(jìn)采購工作。

  6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作,對質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產(chǎn)期,不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品,確保食品原料的新鮮度。

  7、與有關(guān)供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關(guān)系。

  8、嚴格執行酒店財務(wù)制度,遵紀守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。

  第三條臨時(shí)物品采購工作程序

  1、臨時(shí)物品的采購申請:臨時(shí)采購物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求,例:工程維修配件等)部門(mén)申請人詳細填寫(xiě)申購單,注明所需采購物品的名稱(chēng)、規格、數量等

  2、臨時(shí)物品的采購審批部門(mén)負責人簽字審核,檢查所需采購物品的名稱(chēng)、數量、規格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補,并注明急需采購的原因。

  3、臨時(shí)物品的采購實(shí)施:采購員根據部門(mén)所下的申購單直接采購,部門(mén)急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門(mén)所采購物品購回后,需將申購單交給相關(guān)部門(mén)補簽手續。

  4、臨時(shí)物品的采購驗證:采購購回物品后,倉庫及部門(mén)負責人驗貨給予優(yōu)先及時(shí)驗收,驗收合格入庫后交與申請部門(mén)領(lǐng)用。

  第四條采購物資驗貨流程

  1、無(wú)論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。

  2、對于不符合采購申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后,倉管應開(kāi)入庫單,并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續。

  3、倉管在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。

  4、在驗收過(guò)程中,倉管或使用部門(mén)有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續,

  5、購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作、共同做好工作,對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。

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  1、為保證醫院各項物資、材料供應及時(shí),確保醫療工作順利開(kāi)展,制定本制度。

  2、適用范圍:凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購,均適用此制度。

  3、后勤用品采購管理

  3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購,含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

  3.2依據各部門(mén)申報的采購計劃(經(jīng)部門(mén)負責人簽字,院領(lǐng)導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進(jìn)行采購。

  3.3采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息,收集市場(chǎng)物資情況,預測市場(chǎng)供應變化,為醫院物資采購提出合理化建議。

  3.4采購工作必須做到堅持原則,掌握標準,執行制度,嚴格財經(jīng)紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無(wú)計劃不采購,質(zhì)量規格不明不采購,價(jià)格不合理不采購。

  3.5采購物資做到及時(shí)、準確、適用,嚴把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費。

  3.6對外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察,將結果與使用單位協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。

  3.7簽訂定購合同,必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。

  3.8凡購進(jìn)一切公用物資,必須經(jīng)庫房辦理驗收手續,庫房驗收時(shí),應對數量、質(zhì)量、規格等認真核查,做到發(fā)票與實(shí)物相符,并依據采購員采購發(fā)票辦理入庫手續,否則不予入庫。

  4、醫療器材采購管理

  4.1普通器械:根據各科室工作要求,由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新,由于任務(wù)變更等原因可增減基數。

  4.2裝備性?xún)x器設備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計劃并填寫(xiě)可行性報批表(包括品名、規格、數量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報理由等),交藥械科匯總。萬(wàn)元以上儀器裝備應附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說(shuō)明購買(mǎi)該臺儀器及選定該廠(chǎng)產(chǎn)品的較詳細理由),報院醫療器械管理委員會(huì )(或藥械科)研究,提出傾向性意見(jiàn),呈醫院總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品,按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門(mén)采購供應。

  4.4裝備性?xún)x器設備一般為合同訂貨,統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

  4.4.1關(guān)健性指標,如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;

  4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;

  4.4.3交貨期限,規定到期不交貨的賠償條件;

  4.4.4保修期限及培訓計劃;

  4.4.5付款方式等。

  4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買(mǎi)的,要經(jīng)科室主任審查、簽字同意,向藥械科聲明后,并經(jīng)醫院總經(jīng)理同意,方可自行購買(mǎi),購買(mǎi)后攜儀器實(shí)物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

  4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放,各科室指派專(zhuān)人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

  4.7醫師個(gè)人使用的聽(tīng)診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等,醫院正式醫師由科室主任或醫務(wù)部門(mén)批準,由藥械科供應部門(mén)一次性配備登記,易損部分以舊換新,調離本院或離開(kāi)醫師崗位時(shí)應交回撤賬;實(shí)習生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械,發(fā)給負責“三生”管理的人員保管,并保持適當基數,輪流使用。

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  為規范醫院藥品采購管理,保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》,特制訂本院藥品采購管理制度如下:

  1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業(yè)務(wù)的部門(mén)。其他任何科室和個(gè)人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。

  2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規定審核經(jīng)營(yíng)(生產(chǎn))企業(yè)的相關(guān)證照,不得從無(wú)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)藥品。

  3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )審批確定。

  4、醫院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過(guò)《山西省藥械采購平臺》進(jìn)行采購。

  5、所采購藥品必須為醫院正式引進(jìn)的品種,臨時(shí)急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應符合醫院新藥引進(jìn)規則。

  6、所購藥品應及時(shí)如實(shí)填寫(xiě)入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發(fā)票上簽名,并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續。

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  一、目的

  為了規范公司行政辦公用品采購,加強對采購行為的監督管理,提高資金的利用效益,促使采購在公開(kāi)、公平、公正的前提下,依據質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行,特制定本規定。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn),以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購。

  三、管理職責

  行政采購專(zhuān)員負責行政辦公用品的物資采購

  四、內容

 。ㄒ唬┥曩弻徟鞒

  1、各部門(mén)耗材專(zhuān)員按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和設備,日常辦公用品由行政采購專(zhuān)員定期集中采購,存于公司庫房。

  2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品,應逐級申報審批。

  3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購,由使用人或使用部門(mén)內勤填寫(xiě)《請購單》,經(jīng)本部門(mén)負責人、行政負責人批準后,由行政采購專(zhuān)員購買(mǎi)。

  4、單價(jià)金額500元以上的物資申購,由使用人或使用部門(mén)填寫(xiě)申請,逐級審核并報公司省總或省副總批準后,由行政購買(mǎi)。

  5、涉及金額較大的特殊采購,除按上述程序審批外,還應交總公司審核。

 。ǘ┏R幬镔Y采購方式

  1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

  2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長(cháng)期供貨方,簽長(cháng)期合作合同。

  3、每年至少一次對公司長(cháng)期供貨商進(jìn)行評價(jià),評價(jià)內容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況,不能滿(mǎn)足公司需求的應及時(shí)更換。

  4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

 。ㄈ┓浅R幬镔Y采購方式

  1、非常規物資指除開(kāi)發(fā)項目設計、工程、預算、市場(chǎng)推廣專(zhuān)業(yè)采購外公司所需物資,如公司活動(dòng)用品等。

  2、根據需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素,主要采取三種方式進(jìn)行采購:公開(kāi)招標、邀請招標、詢(xún)價(jià)采購,由行政外勤具體實(shí) 施。

  3、采購工作應及時(shí)完成,不得影響工作的正常推進(jìn)。

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  1、日常用品完成采購后,應及時(shí)到行政內勤處辦理登記入庫手續;其他類(lèi)采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續。

  2、及時(shí)準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話(huà),積極聯(lián)系維護人員上門(mén)保養,完善售后服務(wù)。

  3、及時(shí)完善財務(wù)借款手續,做到一事一清,在取得票據的一周內在財務(wù)銷(xiāo)賬。

  4、按公司財務(wù)管理和合同管理規定,金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同,并嚴格按合同條款執行。

  5、主動(dòng)征求員工對辦公用品的意見(jiàn),及時(shí)調整和改善品質(zhì),以滿(mǎn)足辦公需求。

  6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作,由非行政外勤人員執行,以監督行政采購工作。

  五、本制度由集團董事會(huì )辦公室負責解釋并歸口管理。

  xxxxxx

  六、本辦法自發(fā)布之日起執行。

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