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內審崗位職責常用(15篇)
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責使用的情況越來(lái)越多,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編精心整理的內審崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
內審崗位職責1
1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動(dòng)內控政策和流程的落地實(shí)施,確保公司的`風(fēng)險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。
2、為各部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理提供內控合規支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門(mén)的流程和系統的建設、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內控咨詢(xún);
3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件,提供合規意見(jiàn),并管理規范相關(guān)文件;
4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統等團隊密切合作,確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;
5、根據管理需求,以風(fēng)險為導向開(kāi)展專(zhuān)項的內部審查工作,及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn),為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。
6、密切關(guān)注監管機構發(fā)布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關(guān)發(fā)布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。
內審崗位職責2
1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性,交付各環(huán)節的'協(xié)調處理;
2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過(guò)程進(jìn)行監控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動(dòng)力;
4、協(xié)助總監對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節進(jìn)行監督檢查,落實(shí)執行;
5、協(xié)助總監組織持續改善活動(dòng)不斷提高工廠(chǎng)管理水平;
6、協(xié)助總監負責績(jì)效管理的組織與評估工作;
7、安排各項會(huì )議的日程和議程,撰寫(xiě)會(huì )議紀要,監管落實(shí)會(huì )議決議;
8、督促落實(shí)各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況;
內審崗位職責3
1、負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進(jìn)意見(jiàn);
2、協(xié)助各部門(mén)完成公司管理相關(guān)制度的制定及監督執行;
3、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
4、配合完成集團審計流程的.相關(guān)準備工作;
5、執行臨時(shí)的、特定的審計/控制項目。
內審崗位職責4
根據集團總部的統一安排,及時(shí)高效地完成年度預算;
負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;
負責集團預算執行情況的跟蹤分析,準備預算分析會(huì )議的`相關(guān)資料,推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門(mén)預算使用和管理規范;
負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;
根據管理層需求,提供各種財務(wù)分析報表以供決策;
研發(fā)費用加計扣除及規劃;
及時(shí)準確完成月度稅務(wù)申報工作及年度所得稅匯繳;
與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系,配合稅務(wù)局完成各類(lèi)稽查工作,確保無(wú)外部稅務(wù)風(fēng)險;
上級交代的其他工作。
內審崗位職責5
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補現有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和修改;
2、識別公司it系統管理風(fēng)險點(diǎn),獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實(shí)施it審計項目,就審計發(fā)現提出改進(jìn)建議;
3、根據it內控合規要求,編制it風(fēng)險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關(guān)控制測試,落實(shí)控制缺陷整改;
4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作,組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的內控流程建設的規范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢(xún)和培訓服務(wù);
5、完成上級交付的'其他工作。
內審崗位職責6
1、制定公司內部審計工作制度及實(shí)施辦法。
2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。
3、出具內部審計報告。
4、負責協(xié)助外部審計機構做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。
5、跟蹤監督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表,判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況,研究行業(yè)內公司信息。
7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門(mén)業(yè)績(jì),提供財務(wù)建議和決策。
8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。
9、撰寫(xiě)基礎財務(wù)分析報告。
內審崗位職責7
1、根據公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的合規性進(jìn)行審計監督;
2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內部管理制度,提高工作效益和管理效益;
3、制定年度審計計劃,滿(mǎn)足公司對it風(fēng)險的.偏好及分店的覆蓋。
內審崗位職責8
質(zhì)量管理體系內審員崗位職責
1.負責制定質(zhì)量管理工作計劃和總結,協(xié)助公司開(kāi)展內審工作。
2.負責協(xié)助公司對工廠(chǎng)進(jìn)行審核。
3.負責協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。
4.負責對工廠(chǎng)體系運行的有效性實(shí)時(shí)進(jìn)行監控。
5.負責對工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數據的統計、分析與反饋。
6.負責對不合格項的`跟蹤驗證工作。
7.會(huì )英文優(yōu)先。
內審崗位職責9
職責描述:
1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;
2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤,設計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設計風(fēng)險應對方案;
3.執行公司內部各項專(zhuān)項、定向審計工作,包括但不限于內部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業(yè)內部審計經(jīng)驗,有上市公司或會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力;
4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛(ài)審計工作;
5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè),有審計師資格證書(shū)優(yōu)先。
內審崗位職責10
1、參與公司內審部專(zhuān)項審計、流程審計、反舞弊審計項目;
2、對所負責的'審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見(jiàn)并督促業(yè)務(wù)部門(mén)按時(shí)改進(jìn);
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;
4、執行內審部門(mén)宣傳工作;
6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負責的任務(wù)。
內審崗位職責11
1、在科室主任的領(lǐng)導下,積極開(kāi)展內部審計工作,配合并協(xié)調社會(huì )審計機構開(kāi)展審計業(yè)務(wù)。
2、嚴格按照審計法規和審計準則開(kāi)展審計業(yè)務(wù),積極參加后續教育培訓。
3、及時(shí)做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關(guān)規定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開(kāi)展審計業(yè)務(wù),收集審計資料,編寫(xiě)審計工作底稿,出具審計意見(jiàn)或建議。
5、按照院領(lǐng)導及科室主任的要求做好審計配合工作。
內審崗位職責12
1、負責編制集團財務(wù)分析,真實(shí)準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析,提出專(zhuān)業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;
2、負責對經(jīng)營(yíng)數據的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類(lèi)數據偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通,提出優(yōu)化建議并持續跟進(jìn)改進(jìn)狀況,促進(jìn)信息質(zhì)量持續提升;
3、結合分析結果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,針對異動(dòng)指標,結合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項報告;
4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數據分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關(guān)制度并監督執行。
內審崗位職責13
1、負責集團賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;
2、內部控制流程、制度的.整理、匯總、審查;
3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團預算編制工作;
4、負責專(zhuān)項審計的前期和現場(chǎng)工作底稿,以及審后跟蹤;
5、協(xié)助部門(mén)工作管理和資源配合工作等。
內審崗位職責14
1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程,提供務(wù)實(shí)、合理有效的`管理建議;
2、協(xié)助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專(zhuān)項或綜合內審工作;
3、協(xié)助完善各項內審工作流程、規范和評價(jià)標準的建設工作,不斷提高部門(mén)內審工作質(zhì)量;
4、保證及時(shí)、準確地審核和提供各種財務(wù)數據,財務(wù)報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
內審崗位職責15
1、申請醫療設備產(chǎn)品注冊的相關(guān)工作,熟悉質(zhì)量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;
2、熟悉系列標準和國家相關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規,具有質(zhì)量意識,三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;
3、具有一定的`協(xié)調溝通和解決問(wèn)題能力,負責采購材料質(zhì)量的監管,采購部?jì)炔繄箐N(xiāo)流程、進(jìn)出倉手續辦理等工作;
4、負責內部檔案整理,協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作;
5、從事醫療行業(yè)優(yōu)先。
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