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醫院年度財務(wù)分析報告格式

時(shí)間:2020-11-04 09:13:27 財務(wù)分析報告 我要投稿

2016年醫院年度財務(wù)分析報告格式范文

  財務(wù)分析是以會(huì )計核算和報表資料及其他相關(guān)資料為依據,采用一系列專(zhuān)門(mén)的分析技術(shù)和方法,對企業(yè)等經(jīng)濟組織過(guò)去和現在有關(guān)籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、分配活動(dòng)的盈利能力、營(yíng)運能力、償債能力和增長(cháng)能力狀況等進(jìn)行分析與評價(jià)的經(jīng)濟管理活動(dòng)。下面是小編整理的關(guān)于2016年醫院年度財務(wù)分析報告格式范文。希望對大家有用!

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  一、資產(chǎn)狀況

  截至20XX年12月31日,資產(chǎn)總額為XXXX元,負債XXXX元,凈資產(chǎn)XXXX元。

  (一)資產(chǎn)概況

  總資產(chǎn)中,貨幣資金XXXX元,占資產(chǎn)總額的4.63;其他應收款XXXX元,占資產(chǎn)總額的7.05;固定資產(chǎn)XXX元,占資產(chǎn)總額的79.43。

  需要說(shuō)明的是,今年我院購置了XXXX、XXXX、XXXX等大型醫療設備,共投資XXXX萬(wàn)元,完成了上年的投資計劃。另外,今年報廢固定資產(chǎn)XXXX元,其中,專(zhuān)用設備XXXX元,一般設備XXXX元,房屋建筑物XXXX元。

  (二)負債概況

  負債中,主要為購進(jìn)藥品的應付帳款XXXX元和預收醫療款XXXX元,分別占負債總額的46.31和45.65,應付社會(huì )保障金XXXX元,占負債總額的0.5,其他應付款XXXX元,占負債總額的7.53,主要為大型醫療設備的押金和質(zhì)保金。

  二、收支情況

  20xx年全年收入總額為XXXX元,支出為XXXX元,收支結余為XXXX元。

  (一)收入概況

  全年收入總額為××××元,分別由以下收入類(lèi)別構成:

  1.財政補助收入××××元(其中財政專(zhuān)項補助××××元)

  2.醫療收入××××元(其中門(mén)診收入××××元,住院收入××××元),占總收入的69.71,比去年同期增長(cháng)了4.42

  3.藥品收入××××元,占總收入的25.37,比去年同期下降了2.33

  4.其他收入××××元,占總收入的2.02

  由此可見(jiàn),醫療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全年完成業(yè)務(wù)收入××××元,比去年同期增長(cháng)了15.63%,人均完成任務(wù)××××元,比去年同期減少了0.89%。

  (二)支出概況

  全年支出總額為××××元,分別由以下支出類(lèi)別構成:

  1.醫療支出××××元

  (1)其中人員支出××××元

  包括基本工資××××元,津貼××××元,獎金××××元,社會(huì )保障××××元,其他支出××××元。

  (2)公用支出××××元

  包括辦公費××××元,印刷費××××元,水電費××××元,郵電費××××元,交通費××××元,旅差費××××元,會(huì )議費××××元,培訓費××××元,招待費××××元,福利費××××元,勞務(wù)費××××元,物業(yè)管理費××××元,維修費××××元,租賃費××××元,專(zhuān)用材料××××元,圖書(shū)費××××元,燃料費××××元,洗滌費××××元,工會(huì )經(jīng)費××××元,提取壞帳準備××××元,其他費用××××元。

  (3)補助支出××××元

  包括退休費××××元,生活補助××××元,住房補助××××元,其他支出××××元。

  2.藥品支出××××元

  3.其他支出××××元

  通過(guò)以上數據可以看出,所有收入、支出項目基本符合醫院財務(wù)運行規律。全年職工工資、獎金、福利共計××××元,比去年增長(cháng)了12.32%,人均××××元,比去年增長(cháng)了6.66%。三、財務(wù)預算收支執行情況

  財政補助收入××××元,預算收入××××萬(wàn)元,完成了預算收入的94.3;20xx年業(yè)務(wù)收入××××元,預算收入××××萬(wàn)元,完成了預算收入的112;實(shí)際結余××××萬(wàn)元,預算結余××××萬(wàn)元,完成了預算結余的145。

  20xx年,我們以加強醫院財務(wù)管理水平為中心,各項工作較以往均有較大提高,資金使用更趨合理,財務(wù)預算執行情況正常,圓滿(mǎn)完成了院領(lǐng)導確定的工作任務(wù)。四、20xx年財務(wù)工作重點(diǎn)和財務(wù)預算

  20xx年,無(wú)論從財務(wù)收支還是財務(wù)管理方面,都有了長(cháng)足的進(jìn)步,但這些成績(jì)還是初步的`。今后需要深化管理,使財務(wù)管理、預算管理真正深入人心,為更迅速地提高我院整體財務(wù)管理水平奠定基礎。

  1.深入貫徹以財務(wù)管理為中心的管理原則,總結上年度經(jīng)驗教訓,提高管理水平和執行能力,逐步完善各項財務(wù)管理工作,加強對資金的管理和對項目的財務(wù)管理,加強成本控制,真正形成良好的財務(wù)管理秩序,以良好的財務(wù)管理促進(jìn)我院的健康發(fā)展。

  2.為了醫院長(cháng)期發(fā)展打下更好的基礎,在完善財務(wù)管理制度建設的基礎上,逐步建立一整套預算、核算、分析、監督、數據信息傳遞、財務(wù)與其他系統間良好的管控體系。

  3.根據今年任務(wù)的完成情況,預計20xx年業(yè)務(wù)收入仍保持××××萬(wàn)元,與20xx年持平,并在確保各項工作正常進(jìn)行的基礎上,合理調度資金,盡可能減少經(jīng)費支出,力爭使收支結余達到××××萬(wàn)元。

  各位代表,20xx年是我院發(fā)展過(guò)程中承前啟后的關(guān)鍵一年,工作任務(wù)十分艱巨,但在上級有關(guān)部門(mén)的大力支持下,院領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,通過(guò)全院廣大職工的共同努力,20xx年將取得更大的發(fā)展。

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