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醫院年度財務(wù)分析報告

時(shí)間:2020-12-01 20:27:26 財務(wù)分析報告 我要投稿

醫院年度財務(wù)分析報告

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醫院年度財務(wù)分析報告

  **會(huì )召開(kāi)以來(lái),在各級領(lǐng)導的關(guān)懷支持下,在全院廣大職工的積極協(xié)助下,我們嚴格執行醫院財務(wù)制度,遵循財務(wù)工作為醫療工作服務(wù)的原則,統籌兼顧,較好地完成了我院領(lǐng)導及上級主管部門(mén)安排的財務(wù)工作,促進(jìn)了我院各項工作的開(kāi)展,F將全年的財務(wù)工作情況報告如下:

  一、資產(chǎn)狀況

  截至20xx年12月31日,資產(chǎn)總額為元,負債元,凈資產(chǎn)元。

  (一)資產(chǎn)概況

  總資產(chǎn)中,貨幣資金元,占資產(chǎn)總額的4.63;其他應收款元,占資產(chǎn)總額的7.05;固定資產(chǎn)元,占資產(chǎn)總額的79.43。

  需要說(shuō)明的是,今年我院購置了、、等大型醫療設備,共投資萬(wàn)元,完成了上年的投資計劃。另外,今年報廢固定資產(chǎn)元,其中,專(zhuān)用設備元,一般設備元,房屋建筑物元。

  (二)負債概況

  負債中,主要為購進(jìn)藥品的應付帳款元和預收醫療款元,分別占負債總額的46.31和45.65,應付社會(huì )保障金元,占負債總額的0.5,其他應付款元,占負債總額的7.53,主要為大型醫療設備的押金和質(zhì)保金。

  二、收支情況

  20xx年全年收入總額為元,支出為元,收支結余為元。

  (一)收入概況

  全年收入總額為元,分別由以下收入類(lèi)別構成:

  1.財政補助收入元(其中財政專(zhuān)項補助元)

  2.醫療收入元(其中門(mén)診收入元,住院收入元),占總收入的69.71,比去年同期增長(cháng)了4.42

  3.藥品收入元,占總收入的25.37,比去年同期下降了2.33

  4.其他收入元,占總收入的2.02

  由此可見(jiàn),醫療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全年完成業(yè)務(wù)收入元,比去年同期增長(cháng)了15.63%,人均完成任務(wù)元,比去年同期減少了0.89%。

  (二)支出概況

  全年支出總額為元,分別由以下支出類(lèi)別構成:

  1.醫療支出元

  (1)其中人員支出元

  包括基本工資元,津貼元,獎金元,社會(huì )保障元,其他支出元。

  (2)公用支出元

  包括辦公費元,印刷費元,水電費元,郵電費元,交通費元,旅差費元,會(huì )議費元,培訓費元,招待費元,福利費元,勞務(wù)費元,物業(yè)管理費元,維修費元,租賃費元,專(zhuān)用材料元,圖書(shū)費元,燃料費元,洗滌費元,工會(huì )經(jīng)費元,提取壞帳準備元,其他費用元。

  (3)補助支出元

  包括退休費元,生活補助元,住房補助元,其他支出元。

  2.藥品支出元

  3.其他支出元

  通過(guò)以上數據可以看出,所有收入、支出項目基本符合醫院財務(wù)運行規律。全年職工工資、獎金、福利共計元,比去年增長(cháng)了12.32%,人均元,比去年增長(cháng)了6.66%。

  三、財務(wù)預算收支執行情況

  財政補助收入元,預算收入萬(wàn)元,完成了預算收入的94.3;20xx年業(yè)務(wù)收入元,預算收入萬(wàn)元,完成了預算收入的112;實(shí)際結余萬(wàn)元,預算結余萬(wàn)元,完成了預算結余的145。

  20xx年,我們以加強醫院財務(wù)管理水平為中心,各項工作較以往均有較大提高,資金使用更趨合理,財務(wù)預算執行情況正常,圓滿(mǎn)完成了院領(lǐng)導確定的工作任務(wù)。

  四、20xx年財務(wù)工作重點(diǎn)和財務(wù)預算

  20xx年,無(wú)論從財務(wù)收支還是財務(wù)管理方面,都有了長(cháng)足的進(jìn)步,但這些成績(jì)還是初步的。今后需要深化管理,使財務(wù)管理、預算管理真正深入人心,為更迅速地提高我院整體財務(wù)管理水平奠定基礎。

  1.深入貫徹以財務(wù)管理為中心的管理原則,總結上年度經(jīng)驗教訓,提高管理水平和執行能力,逐步完善各項財務(wù)管理工作,加強對資金的.管理和對項目的財務(wù)管理,加強成本控制,真正形成良好的財務(wù)管理秩序,以良好的財務(wù)管理促進(jìn)我院的健康發(fā)展。

  2.為了醫院長(cháng)期發(fā)展打下更好的基礎,在完善財務(wù)管理制度建設的基礎上,逐步建立一整套預算、核算、分析、監督、數據信息傳遞、財務(wù)與其他系統間良好的管控體系。

  3.根據今年任務(wù)的完成情況,預計20xx年業(yè)務(wù)收入仍保持萬(wàn)元,與20xx年持平,并在確保各項工作正常進(jìn)行的基礎上,合理調度資金,盡可能減少經(jīng)費支出,力爭使收支結余達到萬(wàn)元。

  各位代表,20xx年是我院發(fā)展過(guò)程中承前啟后的關(guān)鍵一年,工作任務(wù)十分艱巨,但在上級有關(guān)部門(mén)的大力支持下,院領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,通過(guò)全院廣大職工的共同努力,20xx年將取得更大的發(fā)展。