醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告范文(精選15篇)
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醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 1
一、項目基本情況
項目名稱(chēng):重大公共衛生服務(wù)項目補助資金(艾滋病防治資金項目)
項目資金:59.88萬(wàn)元
項目執行時(shí)間:20xx年1月—20xx年12月
二、項目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效,推動(dòng)艾滋病防治工作深入開(kāi)展,切實(shí)保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。
三、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況、前期準備、組織過(guò)程等相關(guān)情況
為加強項目績(jì)效目標管理,切實(shí)提高財政資金使用效益,我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作,及時(shí)部署,安排專(zhuān)人負責開(kāi)展自評工作,確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān)。
四、項目績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬(wàn)元,其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬(wàn)元,保財社〔20xx〕55號撥款1.20萬(wàn)元,保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬(wàn)元,其中:辦公費支出0.21萬(wàn)元、印刷費支出2.55萬(wàn)元、培訓費支出1.74萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費支出46.80萬(wàn)元、勞務(wù)費支出3.15萬(wàn)元、其他交通費用2.22萬(wàn)元、辦公設備購置0.94萬(wàn)元、專(zhuān)用設備購置2.27萬(wàn)元。根據國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支,不再有財政項目補助結轉結余資金,已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過(guò)程中能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實(shí)施方案及預算目標進(jìn)行收支和管理,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的.情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實(shí)施。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。運用中醫藥治療人數1366人,遠遠超過(guò)既定目標110人次。
2.效益指標完成情況。一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值,醫務(wù)人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值,安全套擺放率完成目標值;二是加強宣傳教育,多次組織醫生、護士及行政人員培訓防艾知識,并通過(guò)發(fā)宣傳單、開(kāi)講座等形式,向群眾宣傳艾滋病知識,知曉率達90%以上。廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳,加強特殊人群艾滋病預防管理,保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
五、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項目各項績(jì)效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率。
六、績(jì)效自評結果
項目各項績(jì)效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理,根據國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支,不再有財政項目補助結轉結余資金,已支定收。自評為優(yōu)。
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 2
為進(jìn)一步深化公立醫院改革,推進(jìn)現代醫院管理制度建設,落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強三級公立醫院績(jì)效考核工作的意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔20xx〕4號),全面推進(jìn)三級公立醫院績(jì)效考核工作。我院高度重視,8月12日—25日,分兩階段進(jìn)行上報數據質(zhì)控,經(jīng)上報部門(mén)再次核實(shí)所有數據,對數據的提取、計算進(jìn)行了溯源核查,明確每項數據具有可靠性、真實(shí)性和準確性,能真實(shí)反映我院醫療服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平,綜合能力。8月26日,完成本次上報任務(wù),現將工作情況總結如下:
一、三級公立醫院績(jì)效考核的重要意義
這次績(jì)效考核相當于三級公立醫院自1949年新中國成立以來(lái)的第一次“高考”,績(jì)效考核結果將作為公立醫院發(fā)展規劃、重大項目立項、財政投入、經(jīng)費核撥、績(jì)效工資總量核定、醫保政策調整、三級復審的重要依據,也是選拔任用公立醫院領(lǐng)導班子成員的重要參考。
在質(zhì)控過(guò)程中如發(fā)現編造、謊報、瞞報等情況,國家衛建委將予以通報批評并取消醫院當年績(jì)效考核資格。
二、三級公立醫院績(jì)效考核時(shí)間點(diǎn)
文件提出20xx年在全國啟動(dòng)三級公立醫院績(jì)效考核工作,12月底前完成第一次全國三級公立醫院績(jì)效考核工作,考核20xx、20xx、20xx三年的數據。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫院績(jì)效考核體系,三級公立醫院績(jì)效考核工作按照年度實(shí)施,考核數據時(shí)間節點(diǎn)為上一年度1月至12月。自20xx年起,每年2月底前各省份完成轄區內三級公立醫院績(jì)效考核工作,3月底前,國家衛生健康委完成國家監測指標分析工作。
三、工作措施及目標
我院領(lǐng)導高度重視此項工作,把它作為醫院頭號工作來(lái)抓。數據質(zhì)控責任到人,數據抓取、數據審核、數據填報均有相關(guān)科室專(zhuān)人負責,集中精力抓好每個(gè)環(huán)節。
四、工作環(huán)節及操作步驟
國家衛生健康委和國家中醫藥局于20xx年6月1日正式開(kāi)放全國三級醫院績(jì)效考核信息系統。全國所有三級公立醫院經(jīng)系統認證登陸全國三級醫院績(jì)效考核信息系統,直接上傳醫院績(jì)效考核數據至平臺。
我院按照文件要求,在6月30日系統自動(dòng)關(guān)閉前,收集了相關(guān)數據、并在全國三級公立醫院績(jì)效考核數據平臺上完成填報?荚u所需資料、數據從醫療質(zhì)量、運營(yíng)效率、持續發(fā)展、滿(mǎn)意度評價(jià)四個(gè)方面,細化為55個(gè)指標(細化為282個(gè)子指標)、多個(gè)部門(mén)的相關(guān)佐證材料和自評報告,牽涉到病案相關(guān)數據、財務(wù)部、科教部、藥學(xué)部、門(mén)診部、醫學(xué)裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫務(wù)部、護理部等多個(gè)部門(mén)數據,涉及數據范圍廣。在數據填報期間,質(zhì)管辦召集相關(guān)部門(mén)作了數據填報培訓及學(xué)習《國家三級公立醫院績(jì)效考核操作手冊(20xx版)》,做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛生健康委再次開(kāi)放管理平臺,國家衛生健康委將分兩個(gè)階段對所有三級公立醫院上報的數據進(jìn)行審核。我院引進(jìn)冠新軟件公司開(kāi)發(fā)的績(jì)效考核軟件,并邀請該公司咨詢(xún)顧問(wèn)就我院本次填報情況給予分析指導并提出修改意見(jiàn)。冠新軟件公司資深咨詢(xún)顧問(wèn)以PPT和數據表格模式從文件解讀、系統操作、數據質(zhì)控、應對建議四方面深入淺出地進(jìn)行講解;對我院填報的數據從“0值”、一致性對比、離群值、波動(dòng)值、核心個(gè)案質(zhì)控五個(gè)維度進(jìn)行了全方位、多角度的`比對分析;對存在問(wèn)題的數據條款逐一詢(xún)問(wèn)相關(guān)填報部門(mén),及時(shí)指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個(gè)指標(細化為282個(gè)子指標)、存在問(wèn)題的數據作質(zhì)控,確保數據準確性與真實(shí)性。
8月17日、26日,我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數據質(zhì)控,將質(zhì)控后的數據、財務(wù)年度報表和第一階段質(zhì)控報告上傳至全國三級醫院績(jì)效考核信息系統平臺及指定郵箱,其余的18項指標由國家直接監測。云南省衛建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數據,又將數據報送至國家衛建委進(jìn)行審核,數據上報工作尤為重要,必須做到責任到人,責任到部門(mén)、層層把關(guān)。
在今后全國三級公立醫院績(jì)效考核工作中,我院將會(huì )以三級公立醫院績(jì)效考核指標要求作為努力方向,對完成的指標繼續保持常態(tài)管理,對未完成的指標不斷完善提高,尚未開(kāi)展的項目將作為今后工作的一個(gè)目標,努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫院排名。
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 3
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:項目建設地址位于儋州市那大鎮城西片區(F0305地塊),該項目按裝配式結構建設,總建筑面積:88529平米,其中新建總建筑面積82712.91平米,改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設,新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬(wàn)元
。ǘ⿲(shí)施主體:儋州市婦幼保健院
。ㄈ╉椖繂挝换厩闆r:儋州市婦幼保健院位于那大鎮東風(fēng)路162號中心地帶,創(chuàng )建于1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫療、保健服務(wù)。對婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門(mén)的支持與領(lǐng)導下,堅持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結合,面向基層,面向群體,預防為主”的婦幼衛生工作方針,經(jīng)過(guò)幾代婦幼衛生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚,環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)一流,具有巨大發(fā)展潛力的集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務(wù)于一體的'婦幼保健院。
。ㄋ模╉椖靠(jì)效目標
加快推進(jìn)《海南自貿港總體方案實(shí)施方案》落實(shí),持續提升人民群眾健康水平,改善西部區域醫療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫院標準建設,新建床位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫院200張,三級甲等婦產(chǎn)醫院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛生突發(fā)應急中心四位一體。
二、項目資金使用管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金性質(zhì)為財政資金,來(lái)源于儋州市婦女兒童醫院項目資金。
。ǘ╉椖抠Y金使用情況
20xx年第一批資金1.5億元,第二批資金3000萬(wàn)元,總投資1.8億元。20xx年已支出78989755.97元。
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況情況
項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據實(shí)際工程進(jìn)度量支付工程進(jìn)度款,嚴格執行專(zhuān)款專(zhuān)用,提前為建設完成后購買(mǎi)需要醫療設備設施。按照單位有關(guān)開(kāi)支標準,結合項目工程進(jìn)度量,對資金開(kāi)支進(jìn)行規范化、工作制度規范化。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
本項目于20xx年9月13日開(kāi)工建設,截止20xx年12月31日已完成地下部分:地下結構完成,肥槽回填土完成,地下室二次結構砌筑完成,正在進(jìn)行機電安裝。地上部分:婦產(chǎn)保健住院樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結構完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門(mén)急診醫技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進(jìn)度為55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務(wù)。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r項目
安排直接負責人進(jìn)行管理、監管層層把關(guān),層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領(lǐng)導擬定項目具體實(shí)施方案。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金執行情況
20xx年預算數1.8億元,執行數78989755.97元,執行率:43.88%。權重10分,得分:4.39分。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標完成情況。
1、產(chǎn)出指標
。1)時(shí)效指標:項目按計劃開(kāi)工率≧100%。項目于20xx年9月13日開(kāi)工,滿(mǎn)足指標要求 7分
。2)成本指標:超概算項目比率≦10% 5分
。3)質(zhì)量指標:竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當年的竣工率43.88% 4.4分
。4)數量指標:建設(改造、修繕)工程數量2個(gè)。滿(mǎn)足指標要求 10分
。5)時(shí)效指標:項目按計劃完工率43.88%,4.4分
。6)數量指標:建設(改造、修繕)工程量88529.51平米,實(shí)際完成88529.51平米,8分
。7)時(shí)效指標:項目按計劃完工率≧90%,實(shí)際完成43.88%,4.4分
2、效益指標
。1)社會(huì )效益指標項目受益人數300萬(wàn)人,滿(mǎn)足要求 11分
。2)社會(huì )效益指標建筑(工程)利用率≧85%滿(mǎn)足指標 14分
。3)社會(huì )效益指標設施正常運轉率≧89%,滿(mǎn)足指標,5分
3、滿(mǎn)意度指標:受益群體滿(mǎn)意度≧95% 10分
總得分91.19分
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
。ㄒ唬┖罄m工作計劃:繼續安排直接負責人進(jìn)行管理、監管層層把關(guān),層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領(lǐng)導擬定項目具體實(shí)施方案
。ǘ┰陧椖繉(shí)施過(guò)程中,通過(guò)招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府采購制度、流程。
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 4
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金(中醫藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分)中央財政補助資金的通知》(紅財社發(fā)[20xx]25號)文件精神,通過(guò)開(kāi)展中醫藥服務(wù)能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務(wù)能力和水平,營(yíng)造中醫藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì )氛圍,全面推進(jìn)我縣中醫藥事業(yè)健康發(fā)展。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標。
1、項目績(jì)效總目標。
通過(guò)開(kāi)展中醫藥服務(wù)能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務(wù)能力和水平,營(yíng)造中醫藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì )氛圍,全面推進(jìn)我縣中醫藥事業(yè)健康發(fā)展。
2.項目績(jì)效階段性目標。
改善中醫診療環(huán)境,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,集中開(kāi)展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務(wù);提高中醫藥技術(shù)水平,重點(diǎn)加強針刺類(lèi)、炙類(lèi)、刮痧類(lèi)、拔罐類(lèi)、中醫微創(chuàng )類(lèi)、推拿類(lèi)等中醫藥技術(shù)方法的開(kāi)展與規范化操作;配置中醫診療設備,按照“填平補齊”的原則,為10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術(shù)診療設備;加強縣級中醫適宜技術(shù)推廣,縣級中醫醫院能夠規范開(kāi)展45項以上中醫適宜技術(shù),并遴選不少于10項以上中醫適宜技術(shù)向轄區內基層醫療衛生機構推廣。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
1、前期準備。
按照醫療服務(wù)能力提升的總體要求,通過(guò)前期召開(kāi)鄉鎮衛生院中醫藥服務(wù)能力提升啟動(dòng)會(huì ),醫院分管領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人實(shí)地核實(shí)等方式,充分了解鄉鎮衛生院中醫適宜技術(shù)的.需求,配置中醫適宜技術(shù)設備,加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面,提升醫療服務(wù)能力和技術(shù)水平。
2.組織實(shí)施。
提高認識,加強領(lǐng)導,明確職責分工,各盡其責,齊抓共管。統籌協(xié)調,財務(wù)部門(mén)牽頭,相關(guān)科室配合,提高工作質(zhì)量。強化監督檢查,進(jìn)一步完善資金支出管理制度。
3.分析評價(jià)。
按照我院中醫藥事業(yè)傳承與發(fā)展實(shí)施方案,由專(zhuān)人負責項目執行和具體的實(shí)施工作,管好用好項目資金,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,加快項目執行進(jìn)度,確保在規定建設期內保質(zhì)保量完成各項建設任務(wù),有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務(wù)能力和水平,營(yíng)造中醫藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì )氛圍,全面推進(jìn)我縣中醫藥事業(yè)健康發(fā)展。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年3月16日,根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬(wàn)元。
2、項目資金使用情況分析。
該項目資金主要用于醫療服務(wù)與保障能力提升(中醫藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設項目,使用明細如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全縣中醫適宜技術(shù)十二項培訓及醫務(wù)人員到玉溪市中醫醫院進(jìn)修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動(dòng)39,583元,中醫服務(wù)醫療設備購買(mǎi)1,225,886元,已支付款項1,164,591.70元,中醫藥文化建設(中醫館)440,358.93元。
3、項目資金管理情況分析。
該項目資金的管理和使用堅持“公開(kāi)透明、專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則,無(wú)截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金情況,全部支出使用合法票據,無(wú)虛列項目成本,所有支出均通過(guò)轉賬結算,均按規定標準執行。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析。
按照實(shí)施方案的要求,我院從改善中醫診療環(huán)境、提高中醫藥技術(shù)水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務(wù)能力提升建設,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,突出傳統文化特色,集中開(kāi)展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務(wù),重點(diǎn)加強針刺類(lèi)、推拿類(lèi)、炙類(lèi)等中醫藥技術(shù)方法的`開(kāi)展與規范化操作;按照“填平補齊”的原則,配備必要和中醫診療設備,為鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務(wù)。整個(gè)項目有序有效的進(jìn)行。
。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析。
1、項目成本(預算)控制情況。
按照績(jì)效指標該項目200萬(wàn)元,成本指標完成83.98%,預計成本控制100%達標。
2.項目完成質(zhì)量。
按照績(jì)效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務(wù)能力區域設置1個(gè)、我院培訓人次113人次,人才培養合格率95%,指標達標。
3.項目的效益性分析。
。1)項目預期目標完成程度。
按照績(jì)效指標該項目完成率83.98%,預計20xx年底項目完成率100%
。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。
按照績(jì)效指標該項目通過(guò)中醫技術(shù)培訓中醫藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)得到了一定的提高。中醫藥服務(wù)能力服務(wù)人次比去年同期增長(cháng)了8%。據統計醫院服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 5
一、基本情況
。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全,專(zhuān)科特色突出,集醫療、科研、教學(xué)為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點(diǎn)收治醫院,F為郴州市傳染病專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學(xué)附屬北京佑安醫院技術(shù)協(xié)作醫院。醫院核定人員編制數204名,截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員),內設肝病治療中心(2個(gè)病區:肝病一、二科)、結核病診療中心(4個(gè)病區:結核一、二、三、四科)、感染病診療中心(2個(gè)病區:感染一、二科)、城東分院、重癥監護室(ICU)、內科、外科、急診科、門(mén)診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡(胃鏡、腸鏡、支纖鏡等)、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。
。ǘ﹩挝荒甓日w支出績(jì)效目標,市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出(除市級專(zhuān)項資金以外)績(jì)效目標
1、單位年度整體支出績(jì)效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬(wàn)元,其中基本支出11222.79萬(wàn)元,項目支出470萬(wàn)元。設定整體績(jì)效目標:加大醫院提質(zhì)改造,力爭年內完成門(mén)急診醫技綜合樓項目基本建設;繼續抓好醫療質(zhì)量與安全,促進(jìn)業(yè)務(wù)提升;強力推進(jìn)人才隊伍建設,培養、引進(jìn)多學(xué)科高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才。
2、市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標
20xx年我院有申請了市級專(zhuān)項資金兩個(gè):業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬(wàn)元,即門(mén)急診醫技綜合大樓建設經(jīng)費;運行維護經(jīng)費120萬(wàn)元,即傳染病防治經(jīng)費、艾滋病防控經(jīng)費、城東分院運行補助經(jīng)費。設定績(jì)效目標:運行維護經(jīng)費用于添置設備設施,培訓醫護技人員,提高救治水平,承擔特殊涉毒人員的救治任務(wù);業(yè)務(wù)工作經(jīng)費用于完成門(mén)急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專(zhuān)項資金以外的其他項目支出績(jì)效目標。
二、一般公共預算支出情況
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1、工資福利支出1945.09萬(wàn)元,主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險費、住房公積金等。
2、對個(gè)人和家庭補助支出58.13萬(wàn)元,包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務(wù)支出219.57萬(wàn)元,包括辦公費、水電費、工會(huì )費、福利費等日常公用經(jīng)費。
4.“三公”經(jīng)費支出。20xx年實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費0.1萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元,車(chē)輛購置及運行費用0萬(wàn)元(醫院已無(wú)公務(wù)用車(chē)),無(wú)公款出國(境)費用。醫院貫徹落實(shí)厲行節約、嚴控“三公”經(jīng)費,所有資金均按國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理規定管理和使用。
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1、20xx年度市級專(zhuān)項資金分兩項:一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬(wàn)元,全部支出用于醫院門(mén)(急)診醫技綜合大樓的項目建設;二是運行維護經(jīng)費120萬(wàn)元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專(zhuān)項資金以外有兩個(gè)專(zhuān)項資金:一是公共衛生專(zhuān)項經(jīng)費234.98萬(wàn)元,全部支出用于提高公共衛生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛生事件防預體系建設,二是公立醫院改革專(zhuān)項經(jīng)費40萬(wàn)元,全部支出用于彌補醫院實(shí)行藥品零差價(jià)、調整醫療服務(wù)價(jià)格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無(wú)政府性基金預算支出
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我院無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我院無(wú)社會(huì )保險基金預算支出
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績(jì)效目標,主要表現在:
1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動(dòng)分歧桿菌檢測儀等多項專(zhuān)用設備,完成了門(mén)急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的.二次精裝修;
2、醫療服務(wù)質(zhì)量總體提升,全年無(wú)重大醫療事故;
3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長(cháng)沙等地進(jìn)修,引進(jìn)碩士研究生一名。
4、艾滋病門(mén)診20xx年在治管理病人975人,治療率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒載量檢測率97%以上,隨訪(fǎng)率99%以上。
5、城東分院管治病人149人,體檢率100%,好轉率90%以上,每周三次送藥、送標本,接送醫技人員為收治病人進(jìn)行檢查、會(huì )診。
同時(shí),醫院的診療人次、治愈好轉率都創(chuàng )下歷史新高,藥占比不斷下降,病人滿(mǎn)意度較高,獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽(yù)稱(chēng)號。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
20xx年績(jì)效評價(jià)發(fā)現存在的主要問(wèn)題還是基本支出經(jīng)費不足,財政按編制數核定人員補助,而醫院為滿(mǎn)足保障人民健康的需要,招聘了大量編外人員,這部分人員都需要醫院自行創(chuàng )收彌補。
八、下一步改進(jìn)措施
首先,要提高醫療服務(wù)水平,保證醫療服務(wù)質(zhì)量,既要加強硬件投入擴建病區、購買(mǎi)設備,又要提升人員素質(zhì)進(jìn)行學(xué)習培訓、引進(jìn)人才。
其次,要嚴控藥占比和衛生材料消耗,減少病人的經(jīng)濟負擔同時(shí)減低醫院的醫療成本。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
本次績(jì)效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐,將按照財政有關(guān)規定予以公開(kāi)。
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 6
按照《20xx年度市政府績(jì)效管理年終考評工作實(shí)施方案》的總體要求,市中醫局認真開(kāi)展了績(jì)效管理自查自評工作,現將相關(guān)情況報告如下:
一、總體情況
20xx年市中醫局承辦市委市政府為民辦實(shí)事工程1項、市政府折子工程1項、25項年度績(jì)效任務(wù)、10件人大建議、政協(xié)提案,對20xx年市政府績(jì)效考評中反饋的事項全部整改到位,各項工作任務(wù)如期完成并取得明顯成效。
二、主要做法和工作成效
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1.加快推進(jìn)中醫藥改革,促進(jìn)中醫藥轉型發(fā)展
深化中醫藥醫耗聯(lián)動(dòng)綜合改革。做好第二批中醫價(jià)格改革政策解讀、機構培訓、中醫藥數據監測等工作。完成全市105家醫院162項中醫類(lèi)項目培訓工作,北京地區39家二級以上公立中醫醫院中醫藥醫改數據監測統計分析,形成監測數據分析報告。開(kāi)展醫耗聯(lián)動(dòng)"三聯(lián)動(dòng)"行動(dòng)。出臺《北京中醫藥改善服務(wù)、提升質(zhì)量、控制費用三聯(lián)動(dòng)行動(dòng)方案》。出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強屬地管理責任推動(dòng)中醫醫療機構改善服務(wù)的通知》,要求了全市公立中醫醫療機構改善服務(wù)和管理水平達到5個(gè)100%的指標,歸口單位基本實(shí)現100%的專(zhuān)家門(mén)診(含特需)上下午出門(mén)診比達到1:1,100%的專(zhuān)家門(mén)診復診患者實(shí)現診間預約,100%的自助繳費機運行良好,100%的患者通過(guò)叫號系統引導到診室門(mén)口候診,100%窗口排隊不超過(guò)15人。
推動(dòng)中醫的思維回歸。啟動(dòng)學(xué)術(shù)模式、服務(wù)模式、管理模式"三模式"改革,印發(fā)《北京市中醫管理局關(guān)于印發(fā)<北京市中醫藥回歸行動(dòng)實(shí)施方案>的通知》(京中醫政〔20xx〕158號),提出《北京市中醫藥回歸行動(dòng)任務(wù)導引》。
完成公立三級醫院績(jì)效考核。市中醫局聯(lián)合市衛健委印發(fā)了《關(guān)于做好20xx年三級公立醫院績(jì)效考核有關(guān)工作的通知》(京衛醫〔20xx〕71號),北京市7部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)北京市公立三級醫院績(jì)效考核工作實(shí)施方案的通知》(京衛醫〔20xx〕148號),組織開(kāi)展了北京市中醫醫療機構績(jì)效考核,深入推進(jìn)分級診療制度及現代醫院管理制度建設。
2.加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)中醫藥資源下沉,促進(jìn)中醫藥特色發(fā)展
組織8個(gè)區中醫流動(dòng)醫院進(jìn)鄉村服務(wù)。中醫流動(dòng)醫院累計巡診506次,派出醫務(wù)人員2698人次,總診療人次18891人,義診、健康檢查、中醫藥健康咨詢(xún)和健康指導20893人次,開(kāi)展健康講座155次,受眾7225人次,讓山區百姓能就近享受到優(yōu)質(zhì)的中醫藥服務(wù)。
升級中醫藥服務(wù)"身邊工程",提升預防、治療、康復綜合服務(wù)水平。390支名中醫專(zhuān)家團隊在全市334個(gè)社區服務(wù)中心累計出診10705次,接診患者108366人次,開(kāi)具處方103063張,開(kāi)具治未病處方22682張,舉辦5場(chǎng)基層中醫醫務(wù)人員常見(jiàn)病專(zhuān)場(chǎng)培訓。實(shí)施北京中醫藥高層次人才扎根基層五聯(lián)動(dòng)示范工程。全市16個(gè)區共34名來(lái)自基層社區衛生服務(wù)中心的中醫師入選,加強學(xué)術(shù)傳承、科研平臺、創(chuàng )新發(fā)展等的建設。
3.加快推進(jìn)中醫藥文化傳承創(chuàng )新,促進(jìn)中醫藥開(kāi)放發(fā)展
樹(shù)立中醫藥文化自信。組織地壇中醫藥健康文化節活動(dòng),設立了國際交流展區、國家中醫藥改革試驗區域區、中藥現代化科技展示區等。中醫藥文化助力生態(tài)文明建設,在20xx中國(北京)世界園藝博覽會(huì )上,我局承建并運營(yíng)的百草園及本草印象館獲得組委會(huì )頒發(fā)的"最佳創(chuàng )意獎",累計接待游客近百萬(wàn)人次。
積極發(fā)展中醫藥服務(wù)貿易。20xx年中國國際服務(wù)貿易交易會(huì )上,中醫藥專(zhuān)題展區獲"最佳展區"。成功舉辦了"第四屆海外華僑華人中醫藥大會(huì )"、"第三期華僑華人中醫藥高級研修班"。中國中醫科學(xué)院廣安門(mén)醫院、中國北京同仁堂(集團)被商務(wù)部、國家中醫藥管理局認定為國家中醫藥服務(wù)出口基地,正式啟動(dòng)北京市中醫藥服務(wù)貿易統計試點(diǎn)平臺,石景山區申報了國家森林康養基地。專(zhuān)題調研后七次修改完成《北京市"中醫治未病"項目研究報告》,制定《北京市"中醫治未病"項目方案》和相關(guān)配套文件。
加快北京中醫藥文化中心建設。實(shí)施中醫藥文化資源調查項目,全面掌握北京市中醫藥文化資源的基本情況及其發(fā)展態(tài)勢,擇優(yōu)資助了48個(gè)北京中醫藥文化資源調查專(zhuān)題項目。舉辦北京中醫藥文化資源調查項目培訓會(huì ),召開(kāi)北京中醫藥文化資源轉化現場(chǎng)部署會(huì )。
4.加快推進(jìn)人才教育體系改革,促進(jìn)中醫藥內涵發(fā)展
推進(jìn)人才教育體系改革。我局立項建設20個(gè)北京市第三批基層中醫藥學(xué)科團隊基地,啟動(dòng)了第二批中醫護理骨干人才培養項目,完成了對50名學(xué)員的中醫基礎理論、中醫經(jīng)典等300余學(xué)時(shí)的.理論培訓。進(jìn)中醫住院醫師規范化培訓,順利完成1093名考生結業(yè)考核工作,遴選表彰第三批(10個(gè))住院醫師"三優(yōu)"教學(xué)團隊,教學(xué)團隊增至41個(gè)。
實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展戰略。京廊8.10工程項目啟動(dòng)京廊中醫藥適宜技術(shù)人才培養項目,110名學(xué)員分10個(gè)專(zhuān)業(yè)在廊坊各基地開(kāi)展第四輪實(shí)踐課程。廣安門(mén)醫院南區與香河縣氣管炎哮喘醫院簽訂了醫聯(lián)體協(xié)議,10組協(xié)同單位開(kāi)展重點(diǎn)專(zhuān)科常態(tài)化合作。京衡中醫藥協(xié)同發(fā)展"衡水中醫"名片工程成果豐碩,衡水市中醫醫院與北京中醫醫院、阜城縣中醫醫院與西苑醫院等簽訂中醫戰略聯(lián)盟合作協(xié)議。啟動(dòng)宗修英等3名首都國醫名師傳承工作站衡水分站,掛牌建設京衡運動(dòng)康復中醫藥中心。
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提升中醫藥行業(yè)現代化治理能力。大力推動(dòng)《北京發(fā)展中醫條例》制訂,對《北京市發(fā)展中醫條例的立項論證報告(征求意見(jiàn)稿)》進(jìn)行多輪研討。聯(lián)合市衛生健康委出臺《加強綜合監管,保證行業(yè)安全"百日行動(dòng)分工方案》,重點(diǎn)開(kāi)展中醫藥行業(yè)"凈網(wǎng)行動(dòng)",整治中醫養生保健亂象,各區共出動(dòng)監督檢查人員5636人,檢查"保健類(lèi)"店鋪2468家,開(kāi)展協(xié)作執法110次。市中醫局委托市衛生監督所執法,截至20xx年10月31日行政處罰中醫類(lèi)別醫療機構73戶(hù)次,共計罰款158000元,停止執業(yè)活動(dòng)3戶(hù)次,警告39戶(hù)次,責令改正47戶(hù)次。110余名法治骨干參加中醫藥"七五"普法培訓班,組織區級監督執法部門(mén)開(kāi)展了北京市中醫醫療機構依法執業(yè)培訓會(huì )。
。ㄈ┤骖A算管理
堅決落實(shí)過(guò)"緊日子"要求,當年壓減一般性支出達到10%,嚴控行政運行成本及"三公"經(jīng)費支出,建立項目庫管理制度,提出預算"兩說(shuō)"制度,支出執行進(jìn)度基本超過(guò)了時(shí)間進(jìn)度要求。充分發(fā)揮資金主體監督責任,連續8年開(kāi)展項目資金檢查。20xx年,市中醫局壓縮會(huì )議費支出33.49%;壓縮因公出國(境)費用27.83%,對市審計局年度審計中發(fā)現的問(wèn)題已全部整改到位。
。ㄋ模┤鎯(yōu)化服務(wù)
全面優(yōu)化政務(wù)服務(wù)。按照要求開(kāi)展數據共享、數據匯聚工作,開(kāi)展單點(diǎn)登錄統一認證工作,開(kāi)展電子證照匯集工作,完善政務(wù)服務(wù)事項目錄系統,落實(shí)材料精簡(jiǎn)等事項,提升服務(wù)流程的效率,壓縮時(shí)限,便利群眾辦事。加強信息公開(kāi)工作,在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)政府信息246條,按時(shí)辦結依申請公開(kāi)信息10件。服務(wù)中央和駐京部隊,第六批全國名老中醫藥專(zhuān)家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作中培養中央單位學(xué)術(shù)繼承人64人,部隊單位學(xué)術(shù)繼承人1人;中央單位182名中醫藥專(zhuān)家申報參與第六批北京市中醫藥專(zhuān)家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作。
三、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
目前,中醫藥行業(yè)存在著(zhù)治理體系還不健全、政策法規體系還有待完善、中醫藥文化建設在基層還不夠深入、居民中醫藥知識普及不夠、中醫傳承創(chuàng )新動(dòng)力不足等問(wèn)題。
20xx年,市中醫局落實(shí)全國中醫藥工作會(huì )議精神,完善北京中醫藥治理體系,制定出臺《關(guān)于促進(jìn)中醫藥傳承創(chuàng )新發(fā)展的意見(jiàn)》北京市實(shí)施方案,完成《北京中醫藥發(fā)展條例》(草案)起草工作。實(shí)施"健康北京中醫行動(dòng)",試點(diǎn)建設中醫藥健康文化體驗館,為市民提供治未病科普實(shí)踐、健康養生體驗等服務(wù)。加快推進(jìn)中醫藥文化資源轉化,改革北京中醫藥學(xué)術(shù)傳承機制,實(shí)現中醫藥傳承創(chuàng )新發(fā)展新突破。
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 7
一、預算支出基本情況
。ㄒ唬╊A算支出概況。
1、衛生健康人才培養項目預算支出1.62萬(wàn)元。主要用于轄區基層醫務(wù)人員33名(含高新區6名)。醫院學(xué)科帶頭人和中層骨干線(xiàn)下集中授課,分組下科室臨床帶教實(shí)習。實(shí)際支出:16363元,其中理論授課費:3600元、帶教費(臨床):2100元、餐飲費:6075元
2、公立醫院能力提升項目35萬(wàn)元,主要用于醫院眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設。
。ǘ╊A算資金使用管理情況。
主要包括:醫院成立了預算支出組織管理機構;制訂了預算資金和項目管理制度建設,預算資金投向結構合理理性,資金撥付及時(shí)等,項目立項、申報、評審、監督管理、驗收等階段組織實(shí)施合規。
。ㄈ╊A算支出績(jì)效目標完成程度。
1、衛生健康人才培養項目
統一編寫(xiě)了培訓教材(授課老師和學(xué)員每人一本),下發(fā)筆記本等學(xué)習用具,集中開(kāi)展專(zhuān)題培訓授課5天,共計40學(xué)時(shí),分組下臨床科室帶教6學(xué)時(shí)。培訓結束后進(jìn)行了理論考試和技能考核,合格率100%。
2、公立醫院能力提升項目,耳鼻喉和消化內鏡中心建設:預算新購置消化內鏡檢查治療設備共計149萬(wàn)元。選定2名專(zhuān)科技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)培訓。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
1、衛生健康人才培養項目
培訓結束后進(jìn)行了理論考試和技能考核,合格率100%。學(xué)員診療能力和實(shí)際操作能力得到了進(jìn)一步提高。
2、公立醫院能力提升,眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設項目。目前正在設備采購合同的簽訂和政府采購平臺的招投標以及場(chǎng)地的改擴建設計。
三、預算支出主要績(jì)效及評價(jià)結論
1、衛生健康人才培養項目:預算支出決策、績(jì)效目標、預算投入過(guò)程等合理、規范,制度健全,成效明顯。
2、公立醫院能力提升,眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設項目。因科室建設無(wú)設備,為了滿(mǎn)足消化內鏡病人胃腸鏡檢查及治療的需求,需新購置設備,因此設備費用超過(guò)預算,在以后工作中,嚴格按照預算進(jìn)行設備添置。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
我院嚴格按照赫山區財政局《關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》的要求,根據細化的各項指標,針對完成情況進(jìn)行了評估,確保整體績(jì)效評價(jià)能充分反映成效,為來(lái)年的項目實(shí)施提供第一手的參考信息,為實(shí)施過(guò)程中的一些存在問(wèn)題提供有效的解決方案。
在績(jì)效自評工作中,我院財務(wù)科、醫務(wù)科、后勤設備科等部門(mén)分工協(xié)作,通過(guò)組織調研、數據測算,準確地計算出各項指標的實(shí)際得分,并對測算結果進(jìn)行了細致的復核,形成最終的評價(jià)結果。
總分:100分,實(shí)得分:86分
預算決策總分20分,得分20分。資金到位及項目實(shí)施的時(shí)效情況總體良好,得滿(mǎn)分;項目立項中,目標的合理性、績(jì)效指標的明確性、完成率、項目立項規范性完成情況良好,均為滿(mǎn)分;20xx年撥付36.2萬(wàn)元,全年資金到位率為100%,得滿(mǎn)分。資金到位及時(shí)率100%,得滿(mǎn)分。資金使用率100%,得滿(mǎn)分?(jì)效目標總分6分,得分5分?(jì)效目標設定的績(jì)效指標還有待細化,合理性有待深入探究,用以反映和考核預算支出績(jì)效目標的`明細化情況有待完善。
過(guò)程30分,得分:29分:內鏡中心建設項目資金預算缺口大、資金執行率不能達標。
“產(chǎn)出與效益”總分50分,得分37分。在產(chǎn)出的數量、質(zhì)量、效益方面,我院總體情況效果欠佳。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1、項目負責人對于績(jì)效評價(jià)工作的重要性認識不夠,缺乏主動(dòng)性,部分工作未能按照年初計劃進(jìn)行。
2、我院專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員缺乏,所有設備采購程序進(jìn)展緩慢,低于預期。
3、進(jìn)一步完善細化預算方案,著(zhù)重合理性考慮。因科室內鏡設備均需添置,場(chǎng)地改擴建規劃需進(jìn)一步合理設置。在以后工作中,嚴格按照預算進(jìn)行設備添置和場(chǎng)地改擴建。
六、有關(guān)建議
1、主管部門(mén)針對各醫院實(shí)際情況,特別是中醫醫院要在政策、資金支持力度、給予傾斜。
2、建議財政部門(mén)加強業(yè)務(wù)培訓,組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流拓展工作思路。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 8
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。項目實(shí)施主體:巴彥縣財政局、巴彥縣衛生健康局、巴彥縣三家公立醫院;覆蓋地區:巴彥縣。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標情況。國家醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院改革)補助項目中央轉移支付預算和績(jì)效目標全部完成。
二、項目實(shí)施及管理情況
在全縣衛生健康工作會(huì )議上,均做為重要內容給予安排和部署。此項資金用于巴彥縣三家公立醫院醫療服務(wù)與保障能力建設,提升職業(yè)衛生服務(wù)能力建設。
三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況
醫療服務(wù)與保障能力提升補助項目資金共計386萬(wàn)元,全部用于衛生服務(wù)能力建設,促進(jìn)衛生服務(wù)能力提升。
四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。國家資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
醫療服務(wù)與保障能力提升項目資金預算386萬(wàn)元,其中中央財政資金:236萬(wàn)元;地方財政資金150萬(wàn)元,全部到位并按照項目要求組織實(shí)施,在20xx年及時(shí)使用,符合項目要求,達到預期目的。數量指標全年完成值達到100%;質(zhì)量指標全年完成值達到100%;時(shí)效指標全年完成值達到100%;成本指標全年完成值有效。
2、效益指標完成情況分析。
項目預期目標全部完成,項目活動(dòng)開(kāi)展取得顯著(zhù)效果。項目的社會(huì )效益指標中加強了對重點(diǎn)行業(yè)的危害因素監測,為衛生行政部門(mén)對重點(diǎn)行業(yè)的'監督管理提供了科學(xué)依據,為工人的身體健康保駕護航;可持續影響指標中職業(yè)衛生監測能力得到提高。
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 9
根據《保山市財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(保財績(jì)﹝20xx﹞4號)和《保山市財政局全市財政支出績(jì)效評價(jià)工作方案的通知》文件精神,現將我院20xx年開(kāi)展的公立醫院改革工作自查總結如下:
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下,不斷健全和完善醫院內部管理制度,積極探索現代保健院管理制度、醫療服務(wù)體系能力明顯提升,為確保保健院可持續發(fā)展,滿(mǎn)足廣大患者的診治需求,加快診治效率,提高診療準確性,開(kāi)展新醫療項目,用于購買(mǎi)專(zhuān)用設備。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院改革)中央財政補助資金的通知》(保財社〔20xx〕51號)、《保山市財政局關(guān)于20xx市級城市公立醫院改革財政補償資金的通知》(保財社〔20xx〕99號)和《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升(公立醫院改革)中央財政補助資金的通知》(保財社〔20xx〕171號)文件精神,審議核定我院20xx年用于公立醫院改革項目的一般公共預算財政撥款支出資金66.15萬(wàn)元,該筆款項于20xx年下達我院。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
我院領(lǐng)導高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專(zhuān)人進(jìn)行檢查自評,撰寫(xiě)自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān),按時(shí)按質(zhì)完成并上報。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1、項目資金到位情況。
20xx年收到財政項目撥款-其他公立醫院支出,公立醫院改革財政補償資金66.15萬(wàn)元。
2、項目資金執行情況。
醫療服務(wù)能力提升(公立醫院綜合改革)財政補助資金主要用于補助臨床重點(diǎn)學(xué)科建設、信息化建設、人才培養、設備購置等方面,用于增強醫院醫療服務(wù)能力體系。該筆資金于20xx年已使用完畢,得分23分。購買(mǎi)兒?祁A防接種系統3套-簽核系統軟件1.95萬(wàn)元、預防接種疫苗冰箱3臺1.35萬(wàn)元、少兒骨齡與體格發(fā)育評價(jià)軟件12.5萬(wàn)元、叫號機0.38萬(wàn)元兒童康復設備1.67萬(wàn)元、韋氏智力量表1.84萬(wàn)元;婦?圃袐D學(xué)校孕婦氣墊0.99萬(wàn)元;婦產(chǎn)科購買(mǎi)母親和胎兒監護儀、心電監護儀、心電機等專(zhuān)用設備27.12萬(wàn)元;兒?瀑徺I(mǎi)兒童弱視篩查及矯正儀一套及耳聲發(fā)射儀15.79萬(wàn)元;檢驗科購買(mǎi)立式壓力蒸汽滅菌器及高速離心機4.48萬(wàn)元。
3、項目資金管理情況。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照財政資金支出進(jìn)度用款,沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實(shí)施。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況
1、產(chǎn)出指標完成情況。一是數量指標,得分5分,完成專(zhuān)用設備采購。二是質(zhì)量指標,得5分,設備到貨后驗收使用。三是時(shí)效指標,得分5分,本年采購及支付及時(shí)。四是成本指標,得分5分,支出66.15萬(wàn)元。
2、效益指標完成情況。
一是經(jīng)濟效益指標,得分10分,其中總資產(chǎn)增長(cháng)率2.33%,固定資產(chǎn)增長(cháng)率4.85%。
二是社會(huì )效益指標,得8分,合理控制醫藥費用不合理增長(cháng)幅度。
三是生態(tài)效益指標,得8分,根據環(huán)境保護的相關(guān)規定,單位針對醫療廢物、污水處理等對環(huán)境會(huì )造成污染的排放物及固體垃圾,都按照相關(guān)規定擺放、處理后,由專(zhuān)門(mén)的人進(jìn)行清理及檢測,避免造成環(huán)境污染。
四是可持續影響指標,得8分,通過(guò)更新新醫療設備,逐步推進(jìn)適合婦幼機構的`現代醫院管理制度建設,不斷提高單位醫療服務(wù)水平,合理控制醫藥費用不合理增長(cháng)狀況,群眾滿(mǎn)意度明顯提升,就醫費用負擔明顯減輕;具_成預期指標
3、滿(mǎn)意度指標完成情況。
滿(mǎn)意度指標得分18分。努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,推動(dòng)保健院制度建設,醫院服務(wù)能力提升,患者和家屬對婦女兒童健康的認識得到了提高。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項目各項績(jì)效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,增強婦女兒童專(zhuān)科醫院綜合服務(wù)能力。
五、績(jì)效自評結果
項目各項績(jì)效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理,績(jì)效得分92分,自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則,因我院無(wú)網(wǎng)站,將上述預算績(jì)效自評報告及項目績(jì)效自評表請主管局保山市衛生健康委員會(huì )在保山市衛生健康委員會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi),更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作,認真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”要求,精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jì)效自評工作,切實(shí)提高自評質(zhì)量。
通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作,能及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進(jìn)度?(jì)效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價(jià)結果應用不到位,評價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議:一是加強財政支出績(jì)效評價(jià)結果的應用,通過(guò)運用財政支出績(jì)效評價(jià)結果,發(fā)現績(jì)效評價(jià)對象在財政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門(mén)理財水平;二是財政部門(mén)進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓,組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問(wèn)題:預算績(jì)效觀(guān)念不深入,思想認識有誤區;績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏,規范管理有盲點(diǎn);評價(jià)指標體系不完善,實(shí)際操作有難度;評價(jià)結果運用不充分,推動(dòng)作用有局限。
建議:加強宣傳引導,強化績(jì)效觀(guān)念;完善指標體系,規范評價(jià)標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 10
一、績(jì)效目標分解下達情況
1、專(zhuān)項轉移支付預算。贛財衛指〔20xx〕38 號、贛財衛指〔20xx〕27 號預算安排醫療服務(wù)能力提升補助資金(公立醫院改革方面中央財政補助資金)3809.01萬(wàn)元,地方配套1462.425萬(wàn)元,其他資金31.8萬(wàn)元,合計5303.235萬(wàn)元。
2、績(jì)效目標情況。
貫徹落實(shí)《撫州市人民政府關(guān)于印發(fā)撫州市城市公立醫院綜合改革工作方案的通知》(撫府發(fā)[2017]19號)文件精神;鞏固破除醫藥補醫改革成果,提高醫療服務(wù)收入,F代醫院管理制度初步建立,完善公立醫院運行新機制。到20xx年,公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升;努力讓群眾就地就醫,基本實(shí)現大病不出縣。
二、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1.項目資金到位情況。20xx年度醫療服務(wù)能力提升補助資金(公立醫院改革方面)已全部撥付到位(其中:中央補助3809.01萬(wàn)元、地方配1462.425萬(wàn)元,其他資金31.8萬(wàn)元),到位率100%。
2.項目資金執行情況。20xx年項目資金執行數5376.715萬(wàn)元,執行率100%。
3.項目資金管理情況。嚴格按項目資金管理辦法對項目資金進(jìn)行管理使用。
。ǘ┛(jì)效目標完成情況分析。(根據年初績(jì)效目標及指標逐項分析)
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
。1)數量指標;已全部實(shí)施公立醫院綜合改革;
。2)質(zhì)量指標:初步建立現代醫院管理制度,并以市政府辦名義下發(fā)《撫州市關(guān)于建立現代醫院管理制度的實(shí)施辦法》(撫府辦發(fā)[20xx]80號)
。3)時(shí)效指標:20xx年8月31日已全面推開(kāi)公立醫院綜合改革。
。4)成本指標:全市公立醫院藥占比為30.2%;百元醫療收入(不含藥品收入)消耗衛生材料(元)為20.7元;
2.效益指標完成情況分析。
。1)項目實(shí)施的.經(jīng)濟效益指標:一是公立醫院門(mén)診均次費用增幅較當年GDP值下降,二是公立醫院住院均次費用增幅較當年GDP值下降。
。2)社會(huì )效益指標:34家公立醫院全面取消藥品藥品加成。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)項目實(shí)施,患者滿(mǎn)意度和醫務(wù)人員滿(mǎn)意度不斷提高。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年公立醫院醫療費用較上年增長(cháng),略高于公立醫院醫療費用增長(cháng)幅度10%的績(jì)效目標,主要原因是健康扶貧政策實(shí)施使醫院門(mén)診就診人次及出院人次均較上年增長(cháng)較快。下一步將繼續嚴控醫療費用的不合理增長(cháng),門(mén)診次均費用、住院次均費用及平均住院日等指標實(shí)現逐年下降,確保公立醫院改革績(jì)效目標落實(shí)到位。
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一、項目概況
依據《河北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河北省20xx年公立醫院改革試點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知》,20xx年7月起縣級公立醫院全部取消藥品加成,將縣級醫院補償由服務(wù)收費、藥品加成收入和政府補助三個(gè)渠道改為服務(wù)收費和政府補助兩個(gè)渠道。醫院由此減少的合理收入,通過(guò)調整醫療技術(shù)服務(wù)價(jià)格和增加政府投入等途徑補償?h財政補貼30%左右,醫院自行消化10%,不得增加患者實(shí)際醫藥費用負擔。
二、工作活動(dòng)(項目)績(jì)效目標和指標設定
總目標:深化縣級公立醫院改革工作,以破除“以藥補醫”機制為關(guān)鍵環(huán)節,統籌推進(jìn)管理體制、補償機制、支付制度等綜合改革。圍繞“四分開(kāi)”,加快推進(jìn)省級試點(diǎn)城市公立醫院改革。進(jìn)一步加強醫院管理,提高服務(wù)質(zhì)量和運行效率,為人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的醫療衛生服務(wù)。
年度目標:項目按照縣級公立醫院每季度產(chǎn)生的西藥收入費用、改革需求及時(shí)撥付資金,縣級公立醫院藥品銷(xiāo)售額度,按照省政府確定的`“6:3:1的比例”每季度進(jìn)行補貼。
三、工作活動(dòng)(項目)實(shí)施績(jì)效管理情況及取得成績(jì)
縣衛健局按照省政府確定的“6:3:1的比例”在項目上,制定表格,嚴格把關(guān),做到公平公正公開(kāi),均做到專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付、規范支付,確保項目順利實(shí)施。
通過(guò)取消藥品加成,合理調整服務(wù)價(jià)格,控制縣級公立醫院藥占比在30%以下,百元醫療收入中耗材占比控制在20%以下,醫療費用增幅在10%以下,使人民群眾得實(shí)惠、醫務(wù)人員添動(dòng)力、資金保障可持續、醫院發(fā)展有后勁。
四、工作活動(dòng)(項目)績(jì)效自評情況
縣衛健局按照《清河縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年縣級部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》要求,認真填寫(xiě)自評表,開(kāi)展項目績(jì)效自評工作。
項目自評小組,依據各項評價(jià)指標的完成情況,綜合打分為98分,項目評價(jià)結果為優(yōu)秀。
五、工作活動(dòng)(項目)存在的問(wèn)題、改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議
實(shí)施藥品零差率銷(xiāo)售是推進(jìn)醫藥衛生體制綜合改革的重大舉措,將藥品價(jià)格降低,讓利于百姓,有效緩解群眾“看病貴”的問(wèn)題。但醫院醫務(wù)人員感覺(jué)其勞務(wù)價(jià)值未得到充分體現,職業(yè)榮譽(yù)感降低,應通過(guò)調整服務(wù)價(jià)格,提高其主動(dòng)性與積極性。
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 12
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖?jì)热荩嚎h中醫院住院綜合樓總建筑面積12938.13平方米,其中地上面積8709.49平方米,地下面積為4228.64平方米,擬建地上15層(不包括轉換層),地下2層。
。ǘ╉椖抠Y金情況:根據豐都縣財政局和豐都縣衛生健康委《關(guān)于下達20xx年衛生領(lǐng)域中央基建投資和市基建統籌資金的通知》(豐財建[20xx]64號),目前總投資7564萬(wàn)元,其中,中央預算內投資補助5000萬(wàn)元,市基本建設統籌資金補助1250萬(wàn)元,縣級投資1314萬(wàn)元。
。ㄈ┛(jì)效目標:完成改建中醫院住院綜合樓,內容包括住院大樓、地下車(chē)庫以及其他配套設施建設,總建筑面積12939平方米。
。ㄋ模┎块T(mén)(單位)職能職責:由縣中醫院委托縣宏豐公司為第三方代建單位,宏豐公司負責組織實(shí)施項目建設。
二、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析:按照既定目標有序推進(jìn)項目建設,截至目前完成了高邊坡治理、地下車(chē)庫和主體工程建設,目前正在裝飾裝修階段。已付基礎監測費、工程監理費、主體材料檢測費、民工工資、工程進(jìn)度款和項目前期相關(guān)費用等2450萬(wàn)元。該項目資金的'管理和使用按照資金使用方案,堅持專(zhuān)款專(zhuān)用原則,無(wú)截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金情況,全部支出使用合法票據,所有支出均通過(guò)轉賬結算。
。ǘ┛(jì)效指標完成情況分析
完成了建筑主體工程建設,建筑面積為12939平方米,各項分部驗收和質(zhì)量檢測合格率為100%,工程完成量為70%,配套設施完成率為80%,工程按期完成率為100%。因項目尚未完全竣工交付使用,效益指標無(wú)法獲取。
。ㄈ┰u價(jià)結果
本項目自評得分95分,達到了預期績(jì)效目標。
三、存在問(wèn)題
。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯(wèn)題:因項目主體和裝飾裝修分開(kāi)實(shí)施,存在交叉施工現象,導致不同程度對工期產(chǎn)生了影響。
。ǘ┵Y金使用方面的問(wèn)題:工程進(jìn)度款未能按期撥付。
四、下一步改進(jìn)措施
施工過(guò)程中加強各方協(xié)調,保證工程按照預定工期如期完工投入使用,盡早在為全縣居民健康服務(wù)中發(fā)揮效益。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
項目在實(shí)施過(guò)程中接受各級巡視、審計和財政監督,未發(fā)生各種違規違紀問(wèn)題。
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 13
一、 部門(mén)基本情況
。ㄒ唬┲饕氊
1、貫徹執行國家衛生計生工作的方針、政策與法律、法規以及省、市、縣關(guān)于衛生計生方面的決策部署;負責本系統、本部門(mén)依法行政工作,落實(shí)行政執法責任制;擬訂衛生計生事業(yè)發(fā)展規劃;統籌規劃全縣衛生計生服務(wù)資源配置,指導全縣衛生計生工作。
2、負責全縣疾病預防控制工作,貫徹國家免疫規劃及政策措施,會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重大疾病實(shí)施防控與干預,制定疾病防治規劃和措施,實(shí)施監督管理,負責地方病的防治、初級衛生保健工作,負責全民健康教育;負責衛生應急工作,制訂衛生應急預案和政策措施。
3、貫徹實(shí)施職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施;組織開(kāi)展相關(guān)監測、調查、評估和監督;負責傳染病防治監督;負責轄縣內涉及飲用水產(chǎn)品、消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品的衛生監督管理;負責全縣食品安全風(fēng)險評估、預警和食品安全企業(yè)標準的變更、延續備案工作;會(huì )同縣食品藥品監管局等部門(mén)制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監測計劃;為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調查提供技術(shù)支持。
4、負責制定全縣醫療機構和醫療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施;制定醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實(shí)施;會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家衛生計生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準;制定和實(shí)施衛生計生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則和服務(wù)規范;建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。
5、負責建立公益性導向的績(jì)效考核和評價(jià)運行機制;推進(jìn)和諧醫患關(guān)系建設。
6、貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度;執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄、省增補目錄;嚴格執行國家基本藥物采購、配送、使用的政策措施并對藥品、醫用器械采購工作進(jìn)行監督管理。
7、組織實(shí)施促進(jìn)全縣出生人口性別平衡的政策措施;組織監測計劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài);負責全縣計劃生育相關(guān)數據采集和分析研究;制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監督實(shí)施;制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的措施并組織實(shí)施;推動(dòng)實(shí)施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃,降低出生缺陷人口數量。
8、建立完善計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機制;負責協(xié)調推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責;建立與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施;制定流動(dòng)人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛生計生信息共享與公共服務(wù)工作機制。
9、組織擬訂全縣衛生計生人才和科技發(fā)展規劃;負責衛生計生人才隊伍建設,加強全科醫生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養;貫徹落實(shí)國家住院醫師和專(zhuān)科醫師規范化培訓制度;組織實(shí)施衛生計生相關(guān)科研項目;參與制定醫學(xué)教育發(fā)展規劃;協(xié)同指導院校醫學(xué)教育和計劃生育教育;組織指導實(shí)施畢業(yè)后醫學(xué)教育和繼續醫學(xué)教育;審定中等衛生學(xué)校招生計劃,進(jìn)行醫學(xué)教育質(zhì)量監督、檢查;負責衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的職稱(chēng)考試資格審查工作;負責所屬事業(yè)單位的.人事、職稱(chēng)管理。
10、完善衛生計生綜合監督執法體系,規范衛生計生行政執法行為;監督檢查有關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí),組織查處違法行為;監督落實(shí)計劃生育一票否決制。
11、負責衛生計生宣傳教育、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設等工作;依法組織實(shí)施統計調查,參與人口基礎信息庫建設。
二、機構設置及決算單位構成
納入20xx年部門(mén)決算編制范圍的有衛生健康局機關(guān)及衛健局下屬醫院。
其中衛健局機關(guān)下設辦公室、人事股、財務(wù)股、醫政醫管股、行政審批股、中醫股、基層衛生股、人口和家庭發(fā)展股、信息股、疾控股、婦幼股、應急辦、基藥股、愛(ài)衛辦等股室。
衛健局下屬醫院包含三所公立醫院、25所鄉鎮衛生院和街道公衛辦公室
三所公立醫院包括人民醫院、中醫院、婦幼保健院。
25所鄉鎮衛生院和街道公衛辦包括:糧市鎮衛生院、河洲鎮衛生院、歸陽(yáng)鎮衛生院、鳥(niǎo)江鎮衛生院、金橋鎮衛生院、白鶴鋪衛生院、過(guò)水坪鎮衛生院、雙橋鎮衛生院、靈官鎮衛生院、風(fēng)石堰鎮衛生院、白地市鎮衛生院、楓樹(shù)山衛生院、馬杜橋鄉衛生院、黃土鋪鎮衛生院、洪橋鎮衛生院、石亭子鎮衛生院、官家嘴鎮衛生院、步云橋鎮衛生院、磚塘鎮衛生院、蔣家橋鎮衛生院、鳳歧坪鄉衛生院、太和堂鎮衛生院、城連墟鄉衛生院、四明山衛生院以及洪橋鎮公共衛生管理所等。
。ㄈ┤藛T編制情況
祁東縣衛生健康局機關(guān)至20xx年12月,共有編制196名,實(shí)有人數196人,在職干部職工196人。
祁東縣衛生健康局下屬醫院至20xx年12月,共有編制2791名,實(shí)有人數2791人,在職干部職工2791人。
(四)20xx年單位工作任務(wù)或年度計劃
覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度,全面建立起適應全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和人民群眾健康需求的醫療衛生服務(wù)體系和公共衛生服務(wù)體系,建立比較健全的醫療保障體系和比較規范的藥品供應保障體系,形成多元化辦醫格局,確保人人享有基本醫療衛生服務(wù)和基本公共衛生服務(wù),基本適應人民群眾多層次、多樣化的醫療衛生需求,使人民群眾健康水平得到進(jìn)一步提高。
二、部門(mén)整體支出情況
。ㄒ唬20xx年度收入支出決算總體情況
20xx年度衛生健康局機關(guān)收入總計8776.53萬(wàn)元,其中:財政撥款收入8776.53萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
20xx年度衛生健康局機關(guān)本年支出合計8776.53萬(wàn)元,其中:基本支出2609.40萬(wàn)元、項目支出6167.13萬(wàn)元(項目支出含年初預算安排的和縣級二次分配的資金。
20xx年度衛健局下屬醫院收入總計89604.54萬(wàn)元,其中:財政撥款收入17626.28萬(wàn)元,事業(yè)收入71978.25萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
20xx年度衛健局下屬醫院本年支出合計89604.54萬(wàn)元,其中:基本支出87474.55萬(wàn)元、項目支出2129.98萬(wàn)元(項目支出含年初預算安排的和縣級二次分配的資金。
。ǘ20xx年度財政撥款收入支出決算情況(含公共財政撥款、政府性基金撥款、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款及其他資金。參見(jiàn)國庫部門(mén)決算表)
20xx年度衛生健康局機關(guān)財政撥款收入合計8776.53萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入8776.53萬(wàn)元。
20xx年度衛生健康局機關(guān)財政撥款支出合計8776.53萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款支出8776.53萬(wàn)元。
20xx年度衛生健康局下屬醫院財政撥款收入合計17626.28萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入16625.68萬(wàn)元。
20xx年度衛生健康局下屬醫院財政撥款支出合計17626.28萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款支出16625.68萬(wàn)元。
。ㄈ20xx年度財政撥款支出分類(lèi)情況
20xx年度衛生健康局機關(guān)基本支出2609.40萬(wàn)元,占財政撥款支出總額的29.73%,其中:
。1)工資福利支出2011.17萬(wàn)元,包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利支出;
。2)商品和服務(wù)支出407.28萬(wàn)元,包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出;
。3)對個(gè)人和家庭補助支出109.94萬(wàn)元,包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出,....
2、項目支出6167.13萬(wàn)元,占財政撥款支出總額的70.27%。(項目支出含年初預算安排的和縣級二次分配的資金。)
20xx年度衛生健康局下屬醫院基本支出87474.55萬(wàn)元,占財政撥款支出總額的97.62%,其中:
。1)工資福利支出12447.91萬(wàn)元,包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利支出;
。2)商品和服務(wù)支出2869.51萬(wàn)元,包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出;
。3)對個(gè)人和家庭補助支出178.88萬(wàn)元,包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出,....
2、項目支出2129.98萬(wàn)元,占財政撥款支出總額的2.38%。(項目支出含年初預算安排的和縣級二次分配的資金。)
。ㄋ模20xx年度“三公”經(jīng)費支出分類(lèi)情況
20xx年度祁東縣衛生健康局機關(guān)“三公”經(jīng)費支出決算為8.18萬(wàn)元,與上年相比,減少了5.8萬(wàn)元。具體支出如下:
1、公務(wù)接待費支出8.18萬(wàn)元,其中:外事接待支出0萬(wàn)元,國內公務(wù)接待支出8.18萬(wàn)元。20xx年,國內公務(wù)接待共293個(gè)批次、2045人次(不包括陪同人員)。
20xx年度祁東縣衛生健康局下屬單位“三公”經(jīng)費支出決算為1.37萬(wàn)元,與上年相比,增加了0.04萬(wàn)元。具體支出如下:
1、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.67萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)保有量17臺。
2、公務(wù)接待費支出0.70萬(wàn)元,其中:外事接待支出0萬(wàn)元,國內公務(wù)接待支出0.70萬(wàn)元。20xx年,國內公務(wù)接待共32個(gè)批次、160人次(不包括陪同人員)。
三、財務(wù)及資金管理情況
已制定或具有預算資金管理辦法,內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況
20xx年衛健局機關(guān)整體支出績(jì)效自評涉及資金8776.53萬(wàn)元。衛生健康局機關(guān)嚴格按照縣政府要求,認真組織開(kāi)展了20xx年度縣級財政資金績(jì)效自評。配合縣財政局績(jì)效評價(jià)工作組對20xx年度預算資金執行情況進(jìn)行了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。一是抓好績(jì)效目標編制,及時(shí)報送績(jì)效目標;二是深入開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià),對專(zhuān)項資金實(shí)施績(jì)效自評和項目核查,在此基礎上形成自評報告;三是強化評價(jià)結果應用,組織績(jì)效自評和績(jì)效跟蹤監控,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn);四是健全績(jì)效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績(jì)效管理工作水平。衛健局機關(guān)的自評覆蓋率達到100%。根據縣財政規定的自評標準,評價(jià)結果為“優(yōu)”。
祁東縣衛健局機關(guān)20xx年度項目支出6167.13萬(wàn)元,全部實(shí)行項目績(jì)效評價(jià)。落實(shí)工作責任,切實(shí)將績(jì)效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高項目資金效益的有力措施。一是強化項目績(jì)效目標;二是強化項目績(jì)效管理責任。在開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)工作中,積極提供資料、主動(dòng)配合工作,共同推進(jìn)績(jì)效評價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。自評覆蓋率達到100%。
20xx年衛健局下屬醫院整體支出績(jì)效自評涉及資金89604.54萬(wàn)元。衛健局下屬醫院嚴格按照縣政府要求,認真組織開(kāi)展了20xx年度縣級財政資金績(jì)效自評。配合縣財政局績(jì)效評價(jià)工作組對20xx年度預算資金執行情況進(jìn)行了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。一是抓好績(jì)效目標編制,及時(shí)報送績(jì)效目標;二是深入開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià),對專(zhuān)項資金實(shí)施績(jì)效自評和項目核查,在此基礎上形成自評報告;三是強化評價(jià)結果應用,組織績(jì)效自評和績(jì)效跟蹤監控,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn);四是健全績(jì)效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績(jì)效管理工作水平。衛健局下屬醫院的自評覆蓋率達到100%。根據縣財政規定的自評標準,評價(jià)結果為“優(yōu)”。
衛健局下屬醫院20xx年度項目支出2129.98萬(wàn)元,全部實(shí)行項目績(jì)效評價(jià)。落實(shí)工作責任,切實(shí)將績(jì)效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高項目資金效益的有力措施。一是強化項目績(jì)效目標;二是強化項目績(jì)效管理責任。在開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)工作中,積極提供資料、主動(dòng)配合工作,共同推進(jìn)績(jì)效評價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。自評覆蓋率達到100%。
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 14
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬┎块T(mén)機構設置、編制
富民縣人民醫院位于云南省昆明市富民縣永定街道辦事處文昌路中段,編制床位300張,實(shí)際開(kāi)放床位358張。2015年10月被云南省衛計委評為:二級甲等綜合醫院。富民縣人民醫院醫療機構執業(yè)許可證號43147033-853012411A1001,事業(yè)單位法人證書(shū)號為事證第153012400071號,統一社會(huì )信用代碼12530124431470338U,證載開(kāi)辦資金為2153萬(wàn)元,經(jīng)費來(lái)源:差額補貼,舉辦單位為富民縣衛生健康局。宗旨和業(yè)務(wù)范圍為:為人民身體健康提供醫療與護理保健服務(wù)。醫療與護理,醫學(xué)教學(xué),醫學(xué)研究,衛生醫療人員培訓,衛生技術(shù)人員繼續教育,保健與健康教育。
中共富民縣衛生健康局委員會(huì )于20xx年10月20日下發(fā)的《中共富民縣衛生健康局委員會(huì )關(guān)于李鏡鋒同志任職的通知》(富衛健黨通〔20xx〕27號)20xx年10月12日決定任命李鏡鋒同志為富民縣人民醫院院長(cháng)。
截至20xx年12月31日富民縣人民醫院共設事業(yè)編制108人。全院共設29個(gè)科室,20xx年12月31日醫院在職職工共計453人,其中,在職在編職工102人,在職臨時(shí)聘用人員351人。
1. 部門(mén)機構設置
我單位共設置29個(gè)內設機構,包括:黨辦、院辦、財務(wù)科、婦產(chǎn)科、內一科、外一科、兒科、急診科、體檢科、內二科、外二科、中醫科、口腔科、五官科、康復醫學(xué)科、預防保健科、感染性疾病科、放射科、檢驗科、功能科、藥劑科、供應室、手術(shù)室、靜配中心、總務(wù)科、保衛科、醫務(wù)科、審計科、設備科、護理部、總值班車(chē)班、控感辦、人力資源科、信息科、創(chuàng )等辦。
富民縣人民醫院無(wú)下屬單位。
2. 部門(mén)編制
在職人員編制108人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制108人。在職實(shí)有102人,其中: 財政全額保障0人,財政差額補助102人,財政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 122人,其中: 離休 0人,退休 122人。
車(chē)輛編制6輛,實(shí)有車(chē)輛6輛,超編0輛。
。ǘ┎块T(mén)職能
醫院承擔著(zhù)全縣醫護人員培訓、疑難病癥處理、重大交通事故、公共衛生事件醫療救治、重大災情及急危重癥、急診出診搶救等工作任務(wù)。為昆明衛生職業(yè)學(xué)院、楚雄農校、昆明市衛生學(xué)校臨床教學(xué)醫院。作為富民縣唯一的一所縣級綜合性公立醫院,醫院院址幾經(jīng)歷史的變遷,經(jīng)過(guò)幾代人的努力和多年的不斷發(fā)展壯大,醫院的就醫環(huán)境、醫療技術(shù)水平、醫療服務(wù)質(zhì)量不斷提高。醫院大部分科室的門(mén)診量、出院病人量、診療水平均處于同級醫院領(lǐng)先水平。
20xx年重點(diǎn)工作任務(wù)是為全縣人民提供更好、更優(yōu)質(zhì)的醫療服務(wù)。
。ㄈ┎块T(mén)工作完成情況
1.繼續落實(shí)好國家、省、市、縣關(guān)于疫情防控常態(tài)化防控工作,進(jìn)一步落實(shí)疫情防控措施,保障疫情防控工作。
2.全力促進(jìn)卒中中心建設,確保明年通過(guò)評審驗收。鞏固胸痛中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重新生兒救治中心、創(chuàng )傷中心建設成果。鞏固好二級甲等醫院復審工作成果。繼續按照《二級綜合醫院評審標準實(shí)施細則》,落實(shí)醫療質(zhì)量管理、醫療安全管理、患者安全管理各個(gè)環(huán)節,運用醫療質(zhì)量管理工具進(jìn)行持續改進(jìn)。
3.加快人才引進(jìn)、培養,醫院人員配置計劃,完成招聘工作,為醫療體系建設儲備人才。
4.推進(jìn)現代醫院管理制度,堅持中國特色衛生與健康發(fā)展道路,不斷提高醫療服務(wù)質(zhì)量,努力實(shí)現社會(huì )效益與運行效率的有機統一,充分調動(dòng)醫務(wù)人員積極性,實(shí)行民主管理和科學(xué)決策,強化公立醫院引領(lǐng)帶動(dòng)作用,完善多元辦醫格局,加快醫療服務(wù)供給側結構性改革,實(shí)現醫院治理體系和管理能力現代化。
5.加快醫院信息化建設步伐。
6.推進(jìn)醫聯(lián)體建設與管理,完善醫聯(lián)體運行管理機制。深入貫徹落實(shí)黨的二十大和全國、全省、全市衛生與健康大會(huì )精神,以縣級醫院為龍頭,建設緊密型醫聯(lián)體,完善不同級別、不同類(lèi)別醫療機構間目標明確、權責清晰、公平有效的分工協(xié)作機制,逐步形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級診療制度,實(shí)現發(fā)展方式由以治病為中心向以健康為中心轉變。
。ㄋ模┎块T(mén)管理制度
按照相關(guān)要求,我單位及時(shí)更新財務(wù)管理制度,制定了信息公開(kāi)制度、監督、檢查和責任追究制度,定期公布經(jīng)費收支情況,確保資金及時(shí)下?lián)苤Ц,提高資金的使用率。在三公經(jīng)費的使用上,嚴格貫徹落實(shí)中央、省、市八項規定精神要求,進(jìn)一步壓減支出。
。ㄎ澹┎块T(mén)資金來(lái)源及使用情況
1、資金來(lái)源
。1)財政補助收入
20xx年富民縣人民醫院財政補助經(jīng)費13451176.57元,其中縣級財政補助 4904473.22元:含工資福利支出3120000.00元、社會(huì )保障和就業(yè)支出499390.62元、突發(fā)公共衛生事件應急處理818796.80元、死亡撫恤466285.80元 。轉移支付項目資金8546703.35元
。2)醫療業(yè)務(wù)收入
202年度富民縣人民醫院醫療收入117419421.88元。
2、使用情況
。1)醫療衛生支出
20xx年度醫療支出118110746.49元。
。2)財政補助支出
20xx年末財政補助支出共計13451176.57元,其中:基本支出4904473.22元,項目支出8546703.35元。
。┱少徢闆r
20xx年政府采購為:2244143.76元。采購形式為公開(kāi)采購。
。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況
按照有關(guān)規定使用財政部“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統”進(jìn)行資產(chǎn)日常管理。單位資產(chǎn)管理制度總體上得到有效執行,年度內資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)的采購審批手續完整,賬務(wù)處理合規;通過(guò)自查年末資產(chǎn)清查和固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)資料,單位固定資產(chǎn)賬實(shí)相符,資產(chǎn)保存完整、資產(chǎn)配置合理。 截至20xx年12月31日固定資產(chǎn)總額為:118138329.66元
二、績(jì)效目標
。ㄒ唬┎块T(mén)總目標
開(kāi)展基本醫療服務(wù)提高醫療水平,更好地為人民群眾服務(wù);開(kāi)展基本公共衛生服務(wù),提高服務(wù)質(zhì)量,圓滿(mǎn)完成富民縣衛生健康局下達的指標任務(wù)。
。ǘ┎块T(mén)項目具體計劃目標
按照黨委及上級主管部門(mén)的統一部署,根據20xx年初的工作安排,今年的衛生健康工作,我院始終堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,緊緊圍繞黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)以及醫藥衛生體制改革主線(xiàn),進(jìn)一步強化領(lǐng)導干部和職工隊伍的建設,強化醫德醫風(fēng)、服務(wù)理念的轉變,強化各項規章制度的建立健全,強化醫療質(zhì)量、醫療安全的保障,切實(shí)推進(jìn)衛生各項工作的深入開(kāi)展。一是狠抓醫療質(zhì)量與服務(wù)水平提高以創(chuàng )建“平安醫院”等活動(dòng)為載體,進(jìn)一步完善醫療核心制度,加強衛生法律法規、醫療核心制度的學(xué)習、培訓,強化醫務(wù)人員醫療安全意識,提高醫療技術(shù)水平。二是抓好生產(chǎn)安全工作,確保醫院各項工作的順利進(jìn)行。三是認真細致做好城鄉居民醫保工作。
三、評價(jià)結論
。ㄒ唬┲饕(jì)效
公開(kāi)了20xx年預算和決算相關(guān)表冊,每月按時(shí)上報存量資金使用情況。按縣財政局要求新增固定資產(chǎn)時(shí)向各部門(mén)報批,做好固定資產(chǎn)的管理及錄入工作。三公經(jīng)費控制在規定范圍內,執行富民縣衛生健康局制定的衛計系統的財務(wù)管理辦法。嚴格執行政府會(huì )計制度。
。ǘ┰u價(jià)結果
1.20xx年在政府的`正確領(lǐng)導和各級有關(guān)部門(mén)的共同努力下,我院上下齊心,全面完成了年初績(jì)效工作目標。
2.進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理,強化支出責任,提高資金合理使用。
四、主要經(jīng)驗做法
在資金的使用上,嚴格落實(shí)事前、事中和事后監督, 科學(xué)合理安排資金,確保了各項工作順利開(kāi)展。對資金使用醫院嚴格執行預算,指標申報及時(shí),正確使用資金且支付率和資金使用率高,基本運轉和醫院發(fā)展得到有效保障。嚴格執行專(zhuān)項資金管理使用規定、資金專(zhuān)款專(zhuān)用效益高。預算編制時(shí),醫院成立預算編制小組共同研討編制,將醫院全部收入和全部支出統一編列預算,能切實(shí)保障醫院的正常運轉和兼顧醫院發(fā)展的基本需要。
五、存在的問(wèn)題
20xx年,富民縣人民醫院嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法,及時(shí)開(kāi)展落實(shí),為全年工作的開(kāi)展提供了保障,但還存在績(jì)效制度不健全、績(jì)效管理質(zhì)量不高的問(wèn)題。
六、改進(jìn)措施及建議
今后我們將從以下幾個(gè)方面加強績(jì)效管理:
一是加強績(jì)效制度建設。完善績(jì)效管理和評價(jià)制度,為資金資產(chǎn)的合理配置提供有效依據。強化預算編制的前瞻性,按照新《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定,按政策規定及本部門(mén)的發(fā)展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年度預算方案。
二是強化績(jì)效目標管理。把績(jì)效目標作為項目資金實(shí)施的前置條件,提高資金使用的合理性和科學(xué)性。嚴格《會(huì )計法》《政府會(huì )計制度》《事業(yè)單位財務(wù)規定》等規定執行財務(wù)核算,并結合實(shí)際情況,完成、準確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
三是加強績(jì)效運行監管。加強重大項目的事前、事中、事后監督管理,將資金同項目實(shí)施質(zhì)量掛鉤,提升資金的使用效能。
醫院整體支出績(jì)效評價(jià)報告 15
一、單位概況
。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
我院屬于財政差額撥款的事業(yè)單位,在職人員編制數為310人,實(shí)際人數為515人,人事代理人員330人,共有在職職工515人,退休職工163人。床位編制650張,實(shí)際開(kāi)放床位590張。靖州縣人民醫院組織實(shí)施全院醫療工作,制定和完善醫院醫療質(zhì)量控制標準及實(shí)施方案,對全院醫療質(zhì)量進(jìn)行全面的監督,檢查,整改,保障醫療安全,切實(shí)促進(jìn)醫療質(zhì)量管理持續改進(jìn),為人民健康提供中西醫醫療,預防,保健,等醫療衛生服務(wù)。
。ǘ﹩挝徽w支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等
20xx年我院實(shí)際收入15943萬(wàn)元,其中財政補助實(shí)際收入1135萬(wàn)元,事業(yè)收入14768.7萬(wàn)元。本年實(shí)際支出15865.4萬(wàn)元,其中工資福利支出6350萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出8604.5萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的`補助34萬(wàn)元,資本性支出816萬(wàn)元。
二、單位整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬┗局С
本年度總支出15865.4萬(wàn)元,均為本單位工作的正常人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費開(kāi)支,沒(méi)有違規情況。本單位在經(jīng)費使用過(guò)程中嚴格執行相關(guān)會(huì )計制度和財務(wù)管理制度,量入為出,合理安排各項收支,精打細算,把有限的資金用在刀刃上,資金利用率達100%。
。ǘ⿲(zhuān)項支出
本年度沒(méi)有專(zhuān)項支出
三、單位專(zhuān)項組織實(shí)施情況
本年度沒(méi)有專(zhuān)項支出
四、單位整體支出績(jì)效情況
20xx年與20xx年三公費比較情況:20xx年三公經(jīng)費與上年持平, 20xx年度均未發(fā)生因公出國(境)費用、20xx年公務(wù)用車(chē)購置費用為0萬(wàn)元。
五、存在的主要問(wèn)題
1、醫院占地面積狹小。醫院現有占地面積約25畝,建筑面積約4萬(wàn)平方米,嚴重限制了醫院的發(fā)展空間。
2、政府投入不足,資金壓力大。我院屬于差額撥款單位,雖我院差額撥款幾年都沒(méi)有增加了,但我院現有編制人員230余人,聘用人員300余人,共有職工515人,按編制人員規定,人員經(jīng)費撥付嚴重不足,工資支付壓力巨大。
3、要進(jìn)一步完善基礎設施,優(yōu)化就醫環(huán)境,提升就醫體驗。
4、要進(jìn)一步突出專(zhuān)科特色,樹(shù)立“品牌效應”,保持競爭處于領(lǐng)先地位。
5、要進(jìn)一步對感染科進(jìn)行改造,便于更好地承擔公共衛生任務(wù)。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、強化領(lǐng)導,明確職責。及時(shí)成立了醫院醫改領(lǐng)導小組,由院長(cháng)黃鋒任組長(cháng),分管領(lǐng)導李靖任副組長(cháng),成員包括各職能部門(mén)及財會(huì )、藥械、設備等科室,為公立醫院改革提供了堅實(shí)有力的組織保障。
2、完善質(zhì)量管理體系。切實(shí)落實(shí)科主任是科室質(zhì)量管理的第一責任人,醫、藥、技、護人員為醫療質(zhì)量實(shí)施第一責任人的管理模式,成立科室質(zhì)量管理與安全管理小組,以落實(shí)十八項醫療核心制度為抓手,全面提升醫療質(zhì)量,建立了院、科兩級環(huán)節質(zhì)量檢查機制,每周進(jìn)行核心制度督查、環(huán)節質(zhì)量檢查,限期整改。
3、加強重點(diǎn)專(zhuān)科建設,展現學(xué)科發(fā)展新特色。2020年骨科成功申報為省級臨床重點(diǎn)專(zhuān)科;婦產(chǎn)科和重癥醫學(xué)科成功申報為市級臨床重點(diǎn)專(zhuān)科。
4、完善基礎建設,提升患者就醫體驗。一是因新冠疫情防控要求,對感染病房、發(fā)熱門(mén)診、發(fā)熱門(mén)診預檢區域進(jìn)行升級改造。二是對醫院消防設施、道路標線(xiàn)、消防門(mén)、道閘系統、門(mén)診圍墻等進(jìn)行整修升級,保障安全。三是對血透室、污水處理室墻面、地面、房間等硬件進(jìn)行改造,改善就醫環(huán)境。四是醫院內外進(jìn)行了綠化,為醫院創(chuàng )造良好的綠化環(huán)境。
5、創(chuàng )新思路,加強財務(wù)管理和監督工作,查疏堵漏,把工作做深做細,加大財務(wù)收支監管力度,使醫院資金能夠合理有效地運轉。
6、我單位希望以后財政加大對縣級公立醫院的公共財政預算撥款及專(zhuān)項資金投入,我院會(huì )竭盡所能滿(mǎn)足人們的需求。
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