小型超市管理制度(3篇)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中,我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系,制度是指一定的規格或法令禮俗。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編幫大家整理的小型超市管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
小型超市管理制度1
超市財務(wù)管理制度參考
第一條
為了加強財務(wù)管理,規范財務(wù)工作,促進(jìn)超市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據國家有關(guān)管理法規制度和超市的章程有關(guān)規定,結合超市實(shí)際情況,特制定本制度。
第二條
超市會(huì )計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第三條
財務(wù)管理的基本任務(wù)及方法:
(一)籌集資金和有效使用資金,監督資金正常運行,維護資金安全,努力提高超市經(jīng)濟效益。
(二)做好財務(wù)管理基礎工作,建立健全財務(wù)管理制度,認真做好財務(wù)收支計劃、控制、核算和考核工作。
(三)加強財務(wù)核算的管理,以提高會(huì )計資訊的及時(shí)性和準確性。
(四)監督公司財產(chǎn)的購買(mǎi)、保管和使用,配合倉管物流部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。
(五)按期編制各類(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū),做好分析、考核工作。
第四條
財務(wù)管理是超市經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面,超市財務(wù)部對財務(wù)管理工作負有責任、實(shí)施、檢查的責任,財務(wù)人員要認真執行《會(huì )計法》,堅決按財務(wù)制度辦事,并嚴守公司秘密。
二、財務(wù)管理的基礎工作
第五條
加強原始憑證管理,做到制度化、規范化。原始憑證是超市發(fā)生的每項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明,是會(huì )計記錄的主要依據。
第六條
超市應根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員,復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員簽名和蓋章。
第七條
健全會(huì )計核算,按照國家統一會(huì )計制度的規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的需要設置會(huì )計賬簿。會(huì )計核算應以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據,按照規定的會(huì )計處理方法進(jìn)行,保證開(kāi)機指標的口徑一致,相互可比和會(huì )計處理方法前后一致。
第八條
做好會(huì )計審核工作,經(jīng)辦財務(wù)人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。編制會(huì )計憑證、報表應經(jīng)專(zhuān)人復核,重大事項應由財務(wù)負責人復核。
第九條
會(huì )計人員根據不同的賬務(wù)內容采用定期對會(huì )計賬簿記錄的有關(guān)數位與庫存實(shí)物、貨幣資金、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對,保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符。
第十條
建立會(huì )計檔案,包括對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案,妥善保管。按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。
第十一條
會(huì )計人員因工作變動(dòng)或離職,必須將本人所管理的會(huì )計工作全部移交給接替人員。會(huì )計人員辦理交接手續,必須有監交人負責監交,交接人員及監交人員應分別在交接單上簽字后,移交人員方可調離或離職。
第十二條
加強應付賬款和其他應付賬款的管理,及時(shí)核對余額,保證負債的真實(shí)性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,對確實(shí)無(wú)法付出的應付款項報超市董事長(cháng)批準處理。
第十三條
現金的管理:嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》,根據本公司實(shí)際需要,合理核實(shí)現金的庫存限額,超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
第十四條
嚴禁白條抵庫和任意挪用現金,出納人員必須每日結出現金日記賬的賬面余額,并與庫存現金核對,發(fā)現不符要及時(shí)查明原因。財務(wù)主管及總經(jīng)理一起對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查,以保證現金的安全與完整。超市的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第十五條
銀行存款的管理:加強對銀行賬戶(hù)及其他賬戶(hù)的保密工作,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。
第十六條
應收賬款的管理:對應收賬款,每月末做一次核算和分析,并與學(xué)校食堂領(lǐng)會(huì )的金額相對比。如果不一致及時(shí)查找原因。
第十七條
其他應收款得管理:應按戶(hù)分頁(yè)記賬,要嚴格個(gè)人借款審批程序,借款的審核程序是:借款人部門(mén)負責人財務(wù)負責人總經(jīng)理。借用現金,必須用于現金結算范圍內的各種費用專(zhuān)案的支付。
第十八條
固定資產(chǎn)的管理:有下列情況之一的資產(chǎn)應納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算:1.使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設備器具、工具等;2.不屬于經(jīng)營(yíng)主要設備的物品,單位價(jià)值在20xx元以上,并且使用期限超過(guò)兩年的。
第十九條
固定資產(chǎn)要做到有賬、有卡,賬實(shí)相符。財務(wù)部負責固定資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理,倉儲物流部負責實(shí)物的記錄、保管和卡片登記工作,財務(wù)部應建立固定資產(chǎn)明細賬。
第二十條
固定資產(chǎn)的購入和調入均按實(shí)際成本入賬,固定資產(chǎn)折舊采用直線(xiàn)法分類(lèi)計提,分類(lèi)折舊年限為:
1.房屋、建筑物,為20年;
2.與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的器具、工具、家具等,為5年;
3.電子設備,為3年。
一、出納現金的管理。
公司出納員要嚴格審核各種現金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實(shí)、合法、準確,審批手續必須齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必須設置現金日記帳,對每筆收付款必須序時(shí)登記,逐日結出余額,每日下班前,必須核對現金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現金及現金日記帳必須接受財務(wù)部不定期檢查。
二、現金營(yíng)業(yè)款的管理。
各部門(mén)的收銀員必須在當班營(yíng)業(yè)終了,根據實(shí)際所收款填制解款單后,將營(yíng)業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結果告訴收銀員,否則每次罰款_________元,收妥營(yíng)業(yè)款之后,將長(cháng)短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現長(cháng)短款超過(guò)_________元的,每出現一次,作過(guò)失一次,罰款_________元。門(mén)店出納每日營(yíng)業(yè)款數額為上日下午班營(yíng)業(yè)款+當日上午班營(yíng)業(yè)款,必須當日下午存入銀行,無(wú)不可抗拒原因遲存或少存者,算過(guò)失一次,并按每天_________%的比例收取罰款。營(yíng)業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。
三、現金進(jìn)貨管理。
確需現金進(jìn)貨的業(yè)務(wù),由采購部根據采購計劃及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現金進(jìn)貨。借支時(shí)必須在借據上注明進(jìn)貨品種金額和結帳時(shí)間。剩余現金必須當天歸還財務(wù)部。貨物到達時(shí),馬上辦理入庫手續,并在入庫后一個(gè)星期內到財務(wù)部結帳。每超過(guò)一天罰款_________元。
四、大宗業(yè)務(wù)銷(xiāo)貨現金管理。
公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售原則是貨出去、錢(qián)進(jìn)來(lái),錢(qián)貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷(xiāo)行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著(zhù)誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負責的原則,貨送出未收回貨款時(shí),應從收貨方取得欠條。貨款收回后,應于當日上交財務(wù)部,未及時(shí)上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節嚴重的予以辭退,并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責全額賠償。
五、現金借支的管理。
公司嚴格控制借支現金。
1、差旅費借支的管理。因公出差,根據工作需要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內到財務(wù)部結帳,逾期按每天_____%比例收取滯納金。
2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長(cháng)期持有的一定限額現金。備用金須單獨存放,專(zhuān)款專(zhuān)用,備用金按出納現金管理原則進(jìn)行管理,財務(wù)部不定期檢查備用金使用保管情況。
3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現金,特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務(wù)部借款的,必須制定還款計劃,嚴格按還款計劃還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。
六、其他款項的管理。
各部門(mén)的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必須開(kāi)具蓋有公司財務(wù)章的收據。收款不開(kāi)收據的視同貪污行為,處以_________%的罰款。收款額未滿(mǎn)_________元的于次月_________日上交財務(wù)部入帳,滿(mǎn)_________元的隨即上交財務(wù)部入帳,否則,每天罰款_________元。
小型超市管理制度2
第一章崗位職責
一、店長(cháng)崗位職責
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下,負責門(mén)店的日常經(jīng)營(yíng)和管理,對門(mén)店經(jīng)營(yíng)狀況負直接責任;
2、根據店員人數和經(jīng)營(yíng)品種,劃分銷(xiāo)售考核小組,每日并做好各小組銷(xiāo)售額統計;
3、負責組織對店員進(jìn)行崗位培訓,學(xué)習店內各項工作流程和規范,并監督執行,按相應的規定進(jìn)行獎罰;
4、負責店內人員考勤、新員工面試、排班安排、審核各項報表;
5、根據店內商品銷(xiāo)售情況和庫存,負責向公司采購員下達蔬果采購訂單,其他商品直接聯(lián)系供應商配貨;
6、負責組織店員進(jìn)行到貨驗收,檢查蔬果新鮮度、預包裝食品保質(zhì)期等質(zhì)量情況,不合格商品拒絕進(jìn)店,并及時(shí)反饋給采購員和供應商;
7、負責商品陳列、商品價(jià)簽、商品護養的檢查和管理;
8、做好店內預包裝食品庫存清點(diǎn),負責及時(shí)聯(lián)系供應商辦理退貨;
9、及時(shí)做好蔬果及其他新鮮食品存貨的促銷(xiāo),降低商品損耗;
10、落實(shí)店內各種設備、用具的責任人,并監督檢查;
11、劃分店內衛生責任區,并跟蹤檢查,保持門(mén)店有良好的購物環(huán)境;
12、配合財務(wù)進(jìn)行月度商品盤(pán)點(diǎn),并對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行分析,找出原因,制定改善措施;
13、積極組織店員做好充值卡業(yè)務(wù)的推廣和銷(xiāo)售;
14、、及時(shí)處理店內異常情況、顧客糾紛和突發(fā)事件,防止事態(tài)擴大,重大突發(fā)事件要立即匯報總經(jīng)理;
15、督促收銀員及時(shí)按公司規定上交營(yíng)業(yè)款,保障資金安全;
16、掌握消防知識,熟悉店內消防設備的使用,及時(shí)消除各種隱患;
17、代表超市與政府相關(guān)部門(mén)、周邊商家建立良好的溝通關(guān)系;
18、負責召開(kāi)班前會(huì )議,總結和布置具體工作;
19、保持與店員良好溝通交流,關(guān)心員工生活,充分調動(dòng)員工的積極性;
20、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
二、店員崗位職責
三、收銀員崗位職責
第二章人事管理制度
一、試用期管理
1、新員工試用期為一個(gè)月,到期后,部門(mén)負責人簽署意見(jiàn),經(jīng)人事主管審核,報總經(jīng)理批準后轉為正式員工。
2、新員工試用期間,公司若發(fā)現其品行不良,工作無(wú)成績(jì)或有其它不符合崗位要求的行為,有權隨時(shí)停止試用,并予以辭退。
3、在試用期內請假,試用期結束時(shí)間將會(huì )被順延;請假時(shí)間不得超過(guò)3天,如超假則作自動(dòng)離職處理。
4、新員工在試用期內,只發(fā)基本工資(第一個(gè)月按實(shí)際工作天數計發(fā)工資),不享受其它薪酬待遇和福利,被公司辭退的,按實(shí)際工作日支付工資。自行離職的,不支付工資。
二、工作時(shí)間
員工每月休息2天,由店長(cháng)安排調休。具體規定如下:
1、店長(cháng)負責按月制定排班表,店員調休按排班表執行,店長(cháng)調休,需報總經(jīng)理備案。店長(cháng)休假時(shí)應指定好崗位代理人,將工作提前要求交接清楚,并在排班表上面明確崗位代理人。
2、員工如在非調休日申請調休,則按請假規定辦理,不視為調休,作事假計算。員工間不得私自調班,特殊情況,需調換班的,需經(jīng)所在店長(cháng)批準,未經(jīng)同意,私自調班,雙方均按事假處理。
三、考勤管理
四、休假管理
。ㄒ唬┱埣僖幎
。ǘ┱埣倏劭
五、辭職、辭退和離職管理
。ㄒ唬┺o職:?jiǎn)T工如需辭職,須提前一個(gè)月提交《辭職報告》(試用期需提前3天),經(jīng)核準后,方可離職。未經(jīng)核準而自行離職者,視為自愿放棄上月薪資及其它待遇。
。ǘ┺o退:有下列情形之一的,公司可予以辭退:
1、不服從工作安排,經(jīng)總經(jīng)理教育后仍不改正;
2、在工作場(chǎng)所先動(dòng)手打人;
3、收受供應商或其它第三方回扣或禮品,金額在20xx元以上;
4、工作失職,給公司造成直接經(jīng)濟損失在1-2萬(wàn)元;
5、辱罵顧客;
6、未經(jīng)公司同意,在店內私自銷(xiāo)售他人商品;
7、遲到、早退月累計達7次;
8、偷竊公司財物或將顧客丟失物品據為己有。
9、挪用營(yíng)業(yè)款、做假帳。
。ㄈ╇x職手續辦理員工無(wú)論是辭職,還是被公司辭退、開(kāi)除、解除合同或合同期滿(mǎn),在離開(kāi)公司前均應辦妥所有移交手續,具體如下:
1.個(gè)人保管或使用的辦公設備、工用具等公司物品;
2.公司有關(guān)的印章和鑰匙;
3.個(gè)人保管的客戶(hù)資源信息等其它公司資料;
4.個(gè)人的工作進(jìn)展、保管的賬目、注意事項等工作內容;
5.歸還公司借款;
6.如果與公司簽訂有其他合同(如培訓協(xié)議、保密協(xié)議等),按其約定辦理;
離職人員按上述事項辦理移交后,填寫(xiě)《員工離職移交清單》,經(jīng)所屬店長(cháng)、人事主管和財務(wù)部審核簽字后,報總經(jīng)理批準。移交工作應在3日內完成,辦妥移交手續后方可離開(kāi)原職。如未經(jīng)批準離開(kāi)公司或在規定的時(shí)間內移交不清即擅自離職者,公司一律作擅自離職處理,視為自動(dòng)放棄在公司的所有權益,同時(shí)保留對其追討賠償的權利。
第三章店長(cháng)的工作內容和流程
一、營(yíng)業(yè)前準備
1.店長(cháng)須提前進(jìn)入店鋪(具體提前時(shí)間根據門(mén)店位置另行通知)。
2.自我檢查儀容儀表,整齊著(zhù)裝,檢查店員到崗情況。
3.生鮮水產(chǎn)進(jìn)貨驗收或查看清點(diǎn)。
4.召開(kāi)晨會(huì ),明確當日工作重點(diǎn),會(huì )議時(shí)間在5分鐘之內。
5.安排店員打掃衛生,整理貨架。
6.分配完工作后,檢查店內冰柜等設備是否處于正常工作狀態(tài)。
7.檢查收銀區的掃描槍是否正常、資料表等營(yíng)業(yè)中所需的所有備用品是否齊全。
8.檢查店員的衛生完成情況和貨架整理情況。
二、營(yíng)業(yè)中工作
三、營(yíng)業(yè)結束工作
1.檢查各員工責任區衛生打掃情況。
2.督促收銀員清點(diǎn)當日收銀現金,交公司財務(wù)。
3.將當日銷(xiāo)售額和進(jìn)貨單錄入電腦。
4.做好當日銷(xiāo)售報表。
5.如遇月盤(pán)點(diǎn)日,應組織好店員的`盤(pán)點(diǎn)工作,在盤(pán)點(diǎn)無(wú)誤后方可下班。
6.關(guān)閉店鋪內所有電器(除保鮮庫、冰柜),鎖門(mén)確認安全后方可下班。
第四章門(mén)店員工工作規范和處罰制度
一、員工行為規范
1、服從店長(cháng)工作安排,有令即行。如有正當意見(jiàn)或要求,應在事后陳述,但必須先執行;
2、工作時(shí)必須穿工作服,保持整潔。女性可化淡妝,不可噴濃烈香水,長(cháng)頭發(fā)應扎整齊;
3、上班時(shí)間不允許在工作區抽煙、吃零食、玩手機;
4、在營(yíng)業(yè)區域內不允許擺放私人物品,個(gè)人飲用水杯統一放在指定地點(diǎn);
5、不允許在店內營(yíng)業(yè)區域就餐
6、顧客購物或咨詢(xún)時(shí),不允許當著(zhù)客戶(hù)面接聽(tīng)私人電話(huà);
7、不得在店內營(yíng)業(yè)區域聚堆閑聊,嬉鬧,不隨便與客戶(hù)開(kāi)玩笑;
8、在店內拾到任何財物,必須上交店長(cháng)并登記處理;
9、不私留、私分店內贈品;
10、嚴禁與客戶(hù)發(fā)生爭吵;
11、不得在營(yíng)業(yè)區域內吐痰、梳理頭發(fā),化妝;
12、保守商業(yè)機密,不得向非公司人員透露店內日營(yíng)業(yè)額;
13、不得賒銷(xiāo)店內商品。
二、門(mén)店衛生規范
三、營(yíng)業(yè)員作業(yè)規范
1、理貨時(shí)要將不同大類(lèi)的商品歸回原位保持陳列美觀(guān);
2、補貨作業(yè)時(shí)要做到先進(jìn)先出原則,發(fā)現臨近保質(zhì)期的商品要立即告知店長(cháng),發(fā)現過(guò)期變質(zhì)破損的商品要立即下架,并報店長(cháng)作相應處理;
3、理貨時(shí)要檢查標價(jià)牌與實(shí)物是否一一對應;
4、對責任范圍內的貨架商品要做好防竊、防損;
5、對顧客要做到熱情服務(wù),見(jiàn)到顧客要點(diǎn)頭,微笑打招呼;
6、推薦商品時(shí),要尊重顧客意愿,不能誤導顧客更不能死纏爛打;
7、凡顧客咨詢(xún)與門(mén)店經(jīng)營(yíng)有關(guān)問(wèn)題時(shí),必須熱情回答,如無(wú)法回答客戶(hù)咨詢(xún)的問(wèn)題時(shí),應向其他人員或店長(cháng)咨詢(xún),得到正確答復后,第一時(shí)間回復客戶(hù),不得以“不知道”或“讓客戶(hù)聯(lián)系其他人”敷衍客戶(hù)。
四、商品管理規范
。ㄒ唬┥唐肥肇洠
1、新鮮水產(chǎn)品收貨:由店長(cháng)負責稱(chēng)重驗收,并開(kāi)具收貨單,在當日內交公司財務(wù)會(huì )計。
2、預包裝食品收貨:由店長(cháng)負責收貨,并開(kāi)具收貨單,在當日內交公司財務(wù)會(huì )計。
。1)點(diǎn)清商品數量規格是否與貨單一致;
。2)商品包裝外觀(guān)是否完整(標簽、日期、廠(chǎng)家);
。3)保質(zhì)期限是否合符公司上架要求;
。4)不得接受變質(zhì)破損商品和“三無(wú)”商品(無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)家、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)商標)。
。5)收貨人簽收時(shí)要標注收貨日期,收貨單不得涂改。
。ǘ┥唐逢惲校
1、利用有效貨架空間,商品整齊有序。
2、擺放醒目,讓顧客愉悅,有吸引力。
3、干凈無(wú)積塵,外包裝或外形完整。
4、易放易拿,標簽對應,陳列完整。
5、特價(jià)牌有顯特價(jià)提示。
。ㄈ╊A包裝食品臨期下架規定:
保質(zhì)期2-3年的產(chǎn)品提前6個(gè)月下架;保質(zhì)期12個(gè)月的產(chǎn)品提前2個(gè)月下架;保質(zhì)期18個(gè)月的產(chǎn)品提前3個(gè)月下架;保質(zhì)期6-10個(gè)月的產(chǎn)品提前40天下架。其他保質(zhì)期產(chǎn)品提前三分之一時(shí)間下架。
。ㄋ模┴浖苌唐繁P(pán)點(diǎn):由店長(cháng)組織各責任區店員負責清點(diǎn)。具體要求如下:
1、清點(diǎn)數量務(wù)必準確,不可漏盤(pán)、錯盤(pán)、多盤(pán),在通常情況下由兩人同時(shí)進(jìn)行。
2、盤(pán)點(diǎn)完后相互抽查,如有三處以上的數字錯誤,必須返工重盤(pán)。
3、盤(pán)點(diǎn)表由盤(pán)點(diǎn)人簽字后交店長(cháng)。
。ㄎ澹┥唐穲髶p
門(mén)店當日報損商品必須填寫(xiě)報損單,并詳細說(shuō)明報損原因,次日上午報送總經(jīng)理。
五、安全管理規范
1、全體店員必須掌握店內滅火器等消防器材使用方法和消防常識;
2、店內消防通道不準堆放任何物品;
3、貨架頂部不可放置較重的商品或物品。
4、嚴禁私自攜帶易燃易爆物品或有毒有害化學(xué)品進(jìn)入超市。
六、處罰措施:
門(mén)店員工應認真學(xué)習以上各項工作規范,并嚴格執行,如有違反,按下列方法進(jìn)行處罰:
小型超市管理制度3
第一條目的
為使本公司業(yè)績(jì)蒸蒸日上,從而造就機會(huì )給每一位員工有所發(fā)展,嚴格的紀律和有效的規章制度是必要的。本手冊將公司的員工規范、獎懲規定集一冊,希望公司全體員工認真學(xué)習、自覺(jué)遵守,以為我們共同的事業(yè)取得成功的保證。
第二條公司信念
2.1 熱情一以熱情的態(tài)度對待本職工作、對待客戶(hù)及同事。
2.2 勤勉一對于本職工作應勤懇、努力、負責、恪盡職守。
2.3 誠實(shí)一作風(fēng)誠實(shí),反對文過(guò)飾非、反對虛假和浮夸作風(fēng)。
2.4 服從一員工應服從上級主管人員的指示及工作安排,按時(shí)完成本職工作。
2.5 整潔一員工應時(shí)刻注意保持自己良好的職業(yè)形象,保持工作環(huán)境的整潔與美觀(guān)。
第三條生效與解釋
3.1 本員工手冊自公布之日起生效,由公司管理部門(mén)負責解釋。
3.2 公司的管理部門(mén)有權對本員工手冊進(jìn)行修改和補充。修改和補充應通過(guò)布告欄內張貼通知的方式進(jìn)行公布。
3.3 本員工手冊印制成冊,作為勞動(dòng)合同的附件,并與勞動(dòng)合同具有同等效力第二章錄用
第三條錄用原則
3.1 員工的招聘將根據公司的需要進(jìn)行。
3.2 本公司采用公平、公正、公開(kāi)的原則,招聘優(yōu)秀、適用之人才,無(wú)種族、宗教、性別、年齡及殘疾等區別。
3.3 本公司的招聘以面試方式為主。
第四條錄用條件
4.1 新聘員工一般實(shí)行試用期制度,試用期限按地方政府和勞動(dòng)合同的有關(guān)規定予以確定。
4.2 試用期滿(mǎn)考核
4.2.1新聘人員試用期滿(mǎn)前,由各部門(mén)主管進(jìn)行考核,考核合格者正式錄用。試用期內如發(fā)現不符合錄用條件的,可隨時(shí)依法解除勞動(dòng)合同。
4.2.2 試用人員試用合格,其工齡自試用起始之日起計算。
4.3 以下情況均將被視為不符合錄用條件:
(1)曾經(jīng)被本公司開(kāi)除或未經(jīng)批準擅自離職者;
(2)判處有期徒刑,尚在服刑者;
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