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醫院年度審計報告

時(shí)間:2020-11-08 12:09:55 審計報告 我要投稿

醫院年度審計報告范文

  為加強財務(wù)管理,合理使用資金。醫院組織有關(guān)人員于2013年3月9日對醫院財務(wù)收支情況進(jìn)行了內部專(zhuān)項審計。具體情況如下:

醫院年度審計報告范文

  一、審計情況:

  1、年末總收入285萬(wàn)元,全部為醫療收入。

  門(mén)診收入231萬(wàn)元,其中:掛號收入3.1萬(wàn)元、診察收入2.5萬(wàn)元、檢查收入39.4萬(wàn)元、化驗收入40.1萬(wàn)元、治療收入53萬(wàn)元、收入藥品92.9萬(wàn)元。

  住院收入51萬(wàn)元,其中:床位收入4.1萬(wàn)元、診察收入1.8萬(wàn)元、檢查收入5.2萬(wàn)元、化驗收入1.7萬(wàn)元、治療收入16萬(wàn)元、手術(shù)收入8.2萬(wàn)元、藥品收入14萬(wàn)元。

  2、年末總支出267.4萬(wàn)元,其中:醫療業(yè)務(wù)成本31萬(wàn)元,其他支出236.4萬(wàn)元。

  總支出中:人員經(jīng)費122萬(wàn)元,其中:基本工資91萬(wàn)元、績(jì)效工資31萬(wàn)元。

  3、年末總資產(chǎn)133.8萬(wàn)元。

  流動(dòng)資產(chǎn)21.8萬(wàn)元,其中:貨幣資金10.5萬(wàn)元、應收帳款6.7萬(wàn)元、存貨4.6萬(wàn)元。

  固定資產(chǎn)112萬(wàn)元。

  固定資產(chǎn)原值118.1萬(wàn)元、累計折舊6.1萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)凈值112萬(wàn)元。

  4、負債及所有者權益133.8萬(wàn)元,其中:流動(dòng)負債116.2萬(wàn)

  元(應付帳款31.6萬(wàn)元、其他應付款84.6萬(wàn)元)、所有者權益17.6萬(wàn)元。

  未分配利潤17.6萬(wàn)元。

  5、全年總診療人次數14367人,其中:門(mén)診14152人、住院215人。

  6、全年藥品采購入庫合計金額89.1萬(wàn)元,全年購入設備3.2 萬(wàn)元。

  二、審計評價(jià)

  審計結果表明,醫院實(shí)行“統一領(lǐng)導、集中管理”的財務(wù)管理體制,能夠較好地合理編制預算,真實(shí)反映財務(wù)狀況,依法組織收入,努力節約支出;加強經(jīng)濟管理,實(shí)行成本核算,強化成本控制,實(shí)施績(jì)效考評,提高資金使用效率;加強資產(chǎn)管理,加強經(jīng)濟活動(dòng)的財務(wù)控制和監督,防范財務(wù)風(fēng)險。

  設備購入合同、安裝、驗收手續齊全,設備采購的付款方式能按合同規定期限付款,審批手續齊全。全年藥品采購合同、驗收、入庫手續齊全,發(fā)票及時(shí)準確,付款方式能按合同規定期限付款,審批手續齊全。

  三、審計發(fā)現的問(wèn)題

  1、醫院制定了財務(wù)管理、藥品采購驗收等相關(guān)管理規章制度,但其中一些并未真正貫徹執行或執行不嚴。應注意改正。

  2、預算分析僅限于財務(wù)數據對比,缺乏業(yè)務(wù)部門(mén)的參與,缺乏問(wèn)題的原因剖析、改進(jìn)方案的.追蹤反饋等,由此造成預算執行隨意性大,醫院資金運營(yíng)效率較低。

  3、根據設備采購制度能進(jìn)行設備采購前的市場(chǎng)調查論證工

  作,但個(gè)別小型設備缺乏科室采購申請論證及市場(chǎng)調查資料。

  四、審計建議

  1、進(jìn)一步加強醫院預算管理,業(yè)務(wù)部門(mén)參與財務(wù)預算,充分進(jìn)行各項數據分析對比,提高醫院資金運營(yíng)效率。

  2、健全完善相關(guān)管理制度,提高貫徹執行力度。加強設備采購過(guò)程中,科室采購申請論證及市場(chǎng)調查環(huán)節的實(shí)施,資料整理保管完整。

  3、進(jìn)一步完善藥品庫存設施,以確保庫存藥品質(zhì)量。

  醫藥專(zhuān)修學(xué)院附屬醫院審計小組

  20xx年xx月xx日

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