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出具審計報告

時(shí)間:2020-12-04 13:54:01 審計報告 我要投稿

出具審計報告

ABC股份有限公司全體股東:

出具審計報告

  我們審計了后附的ABC股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)ABC公司)財務(wù)報表,包括20Xl年12月31日的資產(chǎn)負債表及合并資產(chǎn)負債表,20Xl年度的利潤及合并利潤表、股東權益變動(dòng)表及合并股東權益變動(dòng)表和現金流量表及合并現金流量表以及財務(wù)報表附注。

  一、管理層對財務(wù)報表的責任

  按照企業(yè)會(huì )計準則和《XX會(huì )計制度》的規定編制財務(wù)報表是ABC公司管理層的責任。這種責任包括:(1)設計、實(shí)施和維護與財務(wù)報表編制相關(guān)的內部控制,以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報;(2)選擇和運用恰當的會(huì )計政策;(3)作出合理的會(huì )計估計。

  二、注冊會(huì )計師的責任

  我們的責任是在實(shí)施審計工作的基礎上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見(jiàn)。除本報告“三、導致保留意見(jiàn)的事項”所述事項外,我們按照中國注冊會(huì )計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會(huì )計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規范,計劃和實(shí)施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實(shí)施審計程序,以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會(huì )計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時(shí),我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的.有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計工作還包括評價(jià)管理層選用會(huì )計政策的恰當性和作出會(huì )計估計的合理性,以及評價(jià)財務(wù)報表的總體列報。我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發(fā)表審計意見(jiàn)提供了基礎。

  三、導致否定意見(jiàn)的事項

  如財務(wù)報表附注火所述,ABC公司的長(cháng)期股權投資未按企業(yè)會(huì )計準則的規定采用權益法核算。如果按權益法核算,ABC公司的長(cháng)期投資賬面價(jià)值將減少X萬(wàn)元,凈利潤將減少X萬(wàn)元,從而導致ABC公司由盈利X萬(wàn)元變?yōu)樘潛pX萬(wàn)元

  四、審計意見(jiàn)

  我們認為,由于受到前段所述事項的重大影響,,ABC公司財務(wù)報表沒(méi)有按照企業(yè)會(huì )計準則和《XX會(huì )計制度》的規定編制,未能在所有重大方面公允反映了ABC公司20Xl年12月31日的財務(wù)狀況及合并財務(wù)狀況、以及20Xl年度的經(jīng)營(yíng)成果及合并經(jīng)營(yíng)成果和現金流量及合并現金流量。

  北京天華中興會(huì )計師事務(wù)所

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