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年度審計工作總結

時(shí)間:2021-12-03 10:04:27 年度總結 我要投稿

年度審計工作總結

  審計是指由專(zhuān)設機關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機構、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監督活動(dòng)。以下是年度審計工作總結的內容,希望你們喜歡!

年度審計工作總結

  年度審計工作總結 篇1

  今年以來(lái),我局在市委、市政府的領(lǐng)導下,在省審計廳的指導下,堅持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),認真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì )及市委六屆九次、十次全會(huì ),以及全國、全省審計工作會(huì )議精神,牢固樹(shù)立科學(xué)審計理念,緊緊圍繞主題主線(xiàn),全力服務(wù)國家治理,依法履行審計職責,奮發(fā)進(jìn)取,創(chuàng )新創(chuàng )優(yōu),在更高層次、更廣領(lǐng)域發(fā)揮了審計“免疫系統”功能和公共財政“衛士”作用。

  20xx年,我局緊緊圍繞重大政策執行、財政管理績(jì)效、經(jīng)濟責任履行、系統風(fēng)險防范等方面,深化審計內容,加大審計力度,提升審計成效。全市審計機關(guān)共審計和調查374個(gè)單位,查出主要問(wèn)題金額325.32億元,審計促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問(wèn)題資金11.34億元,核減投資額11.55億元;移送處理事項13件,處理人員15人;提出審計建議被采納623條,提交審計專(zhuān)題報告、綜合性報告和信息簡(jiǎn)報被黨委、政府批示采用477篇次。

 。ㄒ唬┮月鋵(shí)重大決策部署為目標,扎實(shí)推進(jìn)政策跟蹤審計。今年以來(lái),根據省政府部署和省審計廳安排,我局對全市穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險政策的貫徹落實(shí)情況實(shí)施了跟蹤審計,突出關(guān)注重點(diǎn)任務(wù)完成情況、重要政策執行情況、重要政策執行情況、重大項目建設情況、重點(diǎn)資金使用情況及簡(jiǎn)政放權推進(jìn)情況等五個(gè)主要方面內容,定期報送跟蹤審計結果。跟蹤審計推進(jìn)了簡(jiǎn)政放權、保障性安居工程、生態(tài)環(huán)境保護、技能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的有效落實(shí)。

 。ǘ┮源龠M(jìn)完善公共財政體制為目標,加強政府預算執行審計。20xx年,我局繼續樹(shù)立科學(xué)審計理念,共實(shí)施了以市級財政預算執行和地稅征管情況審計為基礎的5大類(lèi)13個(gè)審計項目。今年的財政預算執行審計突出三個(gè)特點(diǎn):一是密切關(guān)注財政存量資金增減變動(dòng)情況,促進(jìn)盤(pán)活財政存量資金,提高資金使用績(jì)效;二是持續關(guān)注“三公”經(jīng)費使用管理情況,促進(jìn)節約型政府建設;三是關(guān)注穩增長(cháng)等政策措施落實(shí)情況,促進(jìn)簡(jiǎn)政放權和各項政策落地生根。

 。ㄈ┮源龠M(jìn)權力規范運行為目標,加強經(jīng)濟責任審計。今年以來(lái),我局共完成12名黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計。在實(shí)現對縣(市、區)黨政主要領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計全覆蓋的基礎上,我局又啟動(dòng)了新一輪縣級地方黨政主要領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,對寶應、高郵、儀征等地方黨政主要領(lǐng)導干部進(jìn)行了經(jīng)濟責任審計。此外,還完成了揚州4所高校5名省管領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,實(shí)現了揚州高校領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計監督全覆蓋。報送的相關(guān)要情信息被市委書(shū)記謝正義、常務(wù)副市長(cháng)丁純分別作出重要批示,有力促進(jìn)了問(wèn)題整改和內部管理水平的提高。

 。ㄋ模┮源龠M(jìn)提高財政資金效益為目標,加強政府投資審計。20xx年,我局緊緊圍繞市委、市政府確定的重點(diǎn)民生投資項目,扎實(shí)開(kāi)展了頭橋水廠(chǎng)、邗江南路、黃金壩閘擴建等項目的工程審計。截至10月底,共核減投資額6141萬(wàn)元,揭示了建設單位未經(jīng)批準擅自變更及延誤工期導致造價(jià)增加575萬(wàn)元等問(wèn)題,還反映了工程建設程序及資金使用管理方面存在的問(wèn)題,提出跟蹤審計建議748條,被審計單位即知即改447條。在節省財政資金的同時(shí),促進(jìn)了被審計單位規范工程建設管理,提高資金使用績(jì)效。此外,我局還繼續重點(diǎn)推進(jìn)了援疆資金和項目跟蹤審計。

 。ㄎ澹┮源龠M(jìn)保障和改善民生等政策執行為目標,加強專(zhuān)項資金審計。20xx年,我局結合政策跟蹤審計持續實(shí)施城鎮保障性安居工程跟蹤審計,組織力量對住宅專(zhuān)項維修資金、市級服務(wù)業(yè)引導資金、市級就業(yè)再就業(yè)專(zhuān)項資金、政策性農業(yè)保險專(zhuān)項資金等進(jìn)行了審計。審計不僅揭示了有關(guān)專(zhuān)項資金使用、管理不規范等問(wèn)題,促進(jìn)被審計單位不斷提高資金管理水平,還對有關(guān)事項進(jìn)行了依法移送,要情專(zhuān)報信息被市領(lǐng)導批示4次。

 。┮苑⻊(wù)黨政中心工作為目標,開(kāi)展黨委政府交辦項目審計。20xx年,根據市領(lǐng)導批示精神和要求,我局共承辦了黨委、政府臨時(shí)交辦的審計或審計調查項目2個(gè),配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展審計督查項目13個(gè)。根據市委書(shū)記謝正義批示要求,我局組織江都、廣陵兩地審計機關(guān)對全市“菜籃子工程”運營(yíng)績(jì)效情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查,審計調查結果得到副市長(cháng)丁一的批示,要求市農委、市財政等部門(mén)積極整改審計中發(fā)現的問(wèn)題。

  根據常務(wù)副市長(cháng)丁純批示要求,我局開(kāi)展了城控集團建設項目專(zhuān)項審計,審計查出違規違紀金額488.07萬(wàn)元,管理不規范金額2886.7萬(wàn)元,并向市紀委移交了相關(guān)案源線(xiàn)索1條,目前相關(guān)責任人已被立案偵查。配合市紀委、市委組織部等部門(mén)對全市5個(gè)地區和部門(mén)貫徹落實(shí)中央八項規定等作風(fēng)建設情況等13個(gè)項目進(jìn)行了專(zhuān)項督查,提供審計檔案4次32卷,幫助查清查實(shí)了有關(guān)問(wèn)題,有效發(fā)揮了審計反腐敗“利劍”作用。

  年度審計工作總結 篇2

  20xx年,審計處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導下,按照省教育紀工委有關(guān)審計工作要求和學(xué)校年度審計工作計劃,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,積極履行審計職能,較好地發(fā)揮了監督和服務(wù)作用,全年共完成審計項目79項,其中處級領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計2項,財務(wù)收支審計2項,審計調查1項,專(zhuān)項審計3項,基建、修繕工程審計71項,審計金額1.19億元。

  1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度,確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手,對需要外審的新建和修繕工程項目,實(shí)行項目負責人審計制度。即在慎重公開(kāi)選擇事務(wù)所的基礎上,首先對送審資料進(jìn)行初審,處領(lǐng)導和項目負責人全程參與現場(chǎng)勘查、對帳等審計過(guò)程,協(xié)調解決審計過(guò)程中遇到的問(wèn)題,最后對外審結果進(jìn)行有重點(diǎn)的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量,又為學(xué)校節約了委托審計費用。

  對簡(jiǎn)單的小型修繕工程實(shí)行項目負責人、復核、分管處領(lǐng)導組成的審計組自審審計制度,截至20xx年12月31日,全年共完成基建、修繕工程項目審計71項,其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬(wàn)元,審減426.92萬(wàn)元。

  2、受黨委組織部委托,對2位處級領(lǐng)導干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟責任審計,審計工作中堅持客觀(guān)公正、實(shí)事求是的原則,將經(jīng)濟管理工作的有效性、辦學(xué)經(jīng)費使用的效益性作為評價(jià)重點(diǎn),如實(shí)客觀(guān)地對領(lǐng)導干部任期內的經(jīng)濟責任進(jìn)行評價(jià),并提出了切實(shí)可行的審計意見(jiàn)和建議。

  3、完成了對經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開(kāi)發(fā)部2006年10月至2010年5月的財務(wù)收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園2008年1月至2010年5月財務(wù)收支情況的審計,審計資金總額4101.72萬(wàn)元。同時(shí)對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查,針對合同管理、協(xié)議執行、帳務(wù)處理等方面存在的問(wèn)題,提出審計意見(jiàn)及建議27條。

  4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作;

  5、積極參與學(xué)校合同審簽事項,共完成合同審簽百余份。

  6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶(hù)和對行政部門(mén)規章制度的會(huì )審等工作。

  7、完成了教育紀工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作。

  8、在學(xué)校開(kāi)展規章制度“廢”“改”“立”工作中,完成了《領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。

  完成了《經(jīng)濟責任審計讀本》的編寫(xiě)。

  目前,我處正在進(jìn)行福州分院成立以來(lái)的財務(wù)收支情況審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區08、09、10年綠化工程等項目審核工作。

  年度審計工作總結 篇3

  20xx年,青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會(huì )的領(lǐng)導下,深入探索內部審計工作的新思路、新方法,充分調動(dòng)全縣廣大內審人員的工作用心性,在發(fā)揮內部審計的.職能作用、促進(jìn)財務(wù)規范管理方面取得了較好的成效。

  一、健全內審組織機構,加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導。為加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導,20xx年以來(lái),我局推薦并透過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)(單位)及鄉鎮年度經(jīng)濟職責內部審計實(shí)施方案》,成立縣經(jīng)濟職責內審工作領(lǐng)導小組,由縣長(cháng)擔任組長(cháng),組織部長(cháng)、紀委書(shū)記擔任副組長(cháng),縣經(jīng)濟職責審計聯(lián)席會(huì )議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉鎮、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內審組織機構,成立經(jīng)濟職責內審工作領(lǐng)導小組,由單位紀委書(shū)記(紀檢組長(cháng))任領(lǐng)導小組組長(cháng),抽調內審、財務(wù)人員為內審機構成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟職責內審工作的第一職責人,切實(shí)加強對經(jīng)濟職責內審工作的組織領(lǐng)導,全縣101個(gè)一級預算單位先后建立起內審組織機構,并配備了內審人員。今年10月又透過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求鄉鎮換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,及時(shí)調整經(jīng)濟職責內部審計領(lǐng)導小組成員,截止11月15日,共有46個(gè)單位上報了內審機構人員調整文件。

  二、建立培訓教育長(cháng)效機制,不斷提高內審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動(dòng)全縣內審工作上新臺階,從20xx年開(kāi)始,連續三年透過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉鎮、各部門(mén)內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書(shū)考試培訓班。連續三年與市內審協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班,邀請省、市內部審計工作的領(lǐng)導和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓課程包括內部審計理論與實(shí)務(wù)、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術(shù)等資料,并深入講解了審計報告寫(xiě)作要求和技巧,對審計發(fā)現問(wèn)題的思考與提煉,問(wèn)題的成因分析及如何提出針對性推薦,審計成果的利用,《浙江省內部審計工作規定》等方面資料。目前全縣累計培訓內審人員272人次,取得內審崗位資格證書(shū)人員達106人,初步建立起內審人員培訓教育的長(cháng)效機制。

  三年來(lái),透過(guò)舉辦內審人員業(yè)務(wù)培訓和開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內部審計實(shí)踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內部審計工作結合在一齊,為各單位內審及財務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門(mén)財務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)潛力相對不足,開(kāi)展內審工作,個(gè)性是開(kāi)展集中統一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責重點(diǎn)檢查工作,為他們帶給了一個(gè)難得的深入學(xué)習財經(jīng)法律法規和會(huì )計實(shí)務(wù)操作的機會(huì ),透過(guò)細致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,查錯糾弊,“互相挑刺”,對強化各單位內部審計監督職能,加強內控制度建設,規范財政財務(wù)管理行為,構建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

  三、整合利用內審機構力量,實(shí)現經(jīng)濟職責審計兩年全覆蓋的目標。20xx年,我們在認真總結利用內部審計機構開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內審工作的基礎上,與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責監督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟職責內審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟職責審計、成果利用等六個(gè)方應對領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責履行狀況加強監督。今年上半年,我們根據《制度》的要求,從全縣各鄉鎮、部門(mén)的內審機構中集中抽調了24個(gè)內審人員,從2月15日開(kāi)始對全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉鎮黨委政府的領(lǐng)導干部20xx年度經(jīng)濟職責履行狀況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,共查出違規金額652萬(wàn)元,管理不規范金額5752萬(wàn)元,發(fā)現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長(cháng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計結果報告上報后,為組織部門(mén)考察任用干部帶給了重要依據,在全縣鄉鎮、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái),透過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟職責重點(diǎn)檢查,共完成了全縣91個(gè)鄉鎮和部門(mén)的經(jīng)濟職責審計監督,實(shí)現了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,得到了縣領(lǐng)導的高度肯定,縣長(cháng)徐光文批示:“此報告甚好。請審計局認真督促,確保各項推薦落到實(shí)處。請財政局認真總結借鑒,就相關(guān)問(wèn)題研究對策,切實(shí)加強各類(lèi)資金的規范化管理,促進(jìn)增收節支,降低行政成本!

  四、用心宣傳內部審計,各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來(lái),透過(guò)縣府辦發(fā)出培訓通知,組織全縣內審人員參加內審后續教育,以及深入開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內審和經(jīng)濟職責重點(diǎn)審計工作,引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導對內部審計工作的高度重視,各單位對內審工作重要性的認識不斷提高,內部審計的社會(huì )影響得到了進(jìn)一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構,并配備專(zhuān)職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務(wù)培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用,各單位及縣會(huì )計核算中心都給予全額報銷(xiāo);對抽調參加經(jīng)濟職責重點(diǎn)審計工作的內審人員,各鄉鎮、部門(mén)無(wú)條件滿(mǎn)足了審計部門(mén)的要求,并安排好抽調人員的工作銜接,內部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

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