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審計整改報告最新
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展,越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)?下面是小編精心整理的審計整改報告最新,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
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自收到山亭區審計局對我鎮《xxx任xxxx鎮黨委書(shū)記期間經(jīng)濟責任審計的報告》后,主要領(lǐng)導和財務(wù)人員認真檢討了我鎮在日常財務(wù)管理上存在的的問(wèn)題。雖然我鎮在執行財經(jīng)法規方面是嚴格的,但在“預(決)算執行、財務(wù)管理及內部控制制度、部門(mén)收費”方面還存在未按財經(jīng)法規去做的現象。鎮主要領(lǐng)導和財政所對這次經(jīng)濟責任審計非常重視,立即組織相關(guān)人員針對存在的問(wèn)題再次進(jìn)行自審并以積極的態(tài)度加以整改,將整改情況匯報如下:
針對存在的具體問(wèn)題逐一整改。
一、對于在預(決)算執行存在的問(wèn)題,我們做了認真細致的分析,存在的問(wèn)題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經(jīng)調整了有關(guān)預算科目;擠占截留的村級轉移支付已列明計劃,并逐步按計劃撥付到位;通過(guò)鎮經(jīng)委向納稅人支付的扶持款,今后不在支付;對專(zhuān)項資金已單獨核算,今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足;對農業(yè)稅收的征繳,今后按稅法規定的科目,按時(shí)足額上繳。
二、對于財務(wù)管理及內部控制制度存在的問(wèn)題,也已作了全面的整改。已加強了現金和銀行存款的管理,把以私人名義的存款已轉入
單位的銀行存款帳戶(hù);對庫存白條進(jìn)行了清理清查,公務(wù)借款,基本收回,并以做了帳務(wù)處理,個(gè)人借款以下了催款通知書(shū),限期收回;對業(yè)務(wù)費已建立了開(kāi)支制度,今后業(yè)務(wù)費嚴格執行開(kāi)支制度,特別是從嚴掌握業(yè)務(wù)招待費的開(kāi)支;固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務(wù)規則》健全了固定資產(chǎn)帳簿,并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳;加強完善了內部控制制度,杜絕不合理開(kāi)支;應繳納的.個(gè)人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門(mén)收費存在的問(wèn)題,鎮民政辦已把違規收費所得全部上繳鎮財政,并加強了對部門(mén)收費的管理,堅決杜絕類(lèi)似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠(chǎng),我鎮經(jīng)過(guò)調查核實(shí),經(jīng)黨委會(huì )研究決定,制定了租金征收辦法,保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益,不斷增加鎮財力。
在積極整改的同時(shí),認真自我反省,吸取教訓,在今后的工作中著(zhù)重加強以下幾個(gè)方面的工作:。
一是加強財務(wù)隊伍建設。組織財會(huì )人員學(xué)習《財會(huì )基礎知識》,學(xué)習相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù),抓好業(yè)務(wù)技能培訓,強化思想訓練,提高財會(huì )人員的政策水平,思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二是加強預(決)算執行。嚴格按照《預算法》的規定編制鄉鎮預算,堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關(guān)政策規定及時(shí)足額撥付到位,不擠占、挪用,確;蒉r政策執行不走樣。
三是加強財務(wù)管理。嚴格按照《會(huì )計法》和會(huì )計制度的規定,進(jìn)一步加強會(huì )計工作的規范化,建立健全財務(wù)內部管理制度,按規定設置會(huì )計科目,進(jìn)行帳務(wù)處理。
1、加強專(zhuān)項資金的管理。對專(zhuān)項資金,注重資金使用效益,實(shí)行財政專(zhuān)戶(hù)管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,不擠占挪用;對村級的轉移支付確保按時(shí)足額撥付到位。
2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度,深挖節支潛力,緊縮鄉鎮財政支出,建立和完善費用報銷(xiāo)制度。通過(guò)建章立制,從嚴控制購置費、招待費、車(chē)輛費用、獎金補貼等開(kāi)支,堅決制止鋪張浪費。對不真實(shí)、不合理、不合法的票據,不予報銷(xiāo)入帳。
3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮政府和鎮直部門(mén)的固定資產(chǎn)清查評估,建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿,加強對固定資產(chǎn)的管理,防止國有資產(chǎn)流失。
4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識,根據《會(huì )計法》規定,結合本鎮經(jīng)濟發(fā)展的水平和現狀,建立內部審計制度、崗位責任制度;建立固定資產(chǎn)、債權、債務(wù)清理制度;審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮直部門(mén)預算外資金的管理。鎮財政加強對預算外收費票證的管理,建立、健全預算外收費票證領(lǐng)、銷(xiāo)、存和登記、報告制度。收取算外資金時(shí),必須使用省級財政機關(guān)統一印制或監制的票據,收取的算外資金,必須依照法律、法規和有法律效力的規章制度所規定的項目、范圍、標準和程序執行,堅決禁止亂收費,同時(shí)也避免了預算外資金的體外循環(huán)。
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20xx年截止10月1日,我局共計完成審計項目20個(gè)。具體是區本級預算執行和財政收支審計項目1個(gè),經(jīng)濟責任審計項目15個(gè),專(zhuān)項資金審計調查項目4個(gè),委托協(xié)調事務(wù)所完成投資審計項目43個(gè)。審計查出問(wèn)題38個(gè),提出意見(jiàn)和建議44項,查出不規范金額700萬(wàn)元。核減工程266萬(wàn)元。向上級審計機關(guān)和區政府提供審計報告16篇,審計結果報告16篇,審計調查報告4篇,報送上級審計機關(guān)被采用的審計信息5篇。具體說(shuō)來(lái),主要做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、創(chuàng )新工作方式,強化審計的組織和領(lǐng)導工作
審計全年的工作量創(chuàng )出了多年以來(lái)的新紀錄。按正常的工作量,全局一年審計的項目數是10余個(gè),20xx年是13個(gè),今年累計已完成項目達20個(gè),還有4個(gè)項目在審,預計今年完成的工作量將是去年全年的兩倍。工作業(yè)績(jì)大增的主要背景是各級政府和蚌山區高度重視審計工作,從省到市均下發(fā)了加強審計工作的文件,對全覆蓋提出了具體要求,尤其是經(jīng)濟責任審計全覆蓋的要求,給我區增加了幾乎難以完成的工作任務(wù)。面對這個(gè)巨大的難題和挑戰,我局沒(méi)有退縮,在區委區政府的支持下,大家開(kāi)動(dòng)腦筋,創(chuàng )新思路,通過(guò)挖掘現有人員潛力和擴充隊伍,確保完成當年審計任務(wù)。
今年配合省、市、區巡視巡查組完成了對蚌山區的巡視巡查工作,作為總聯(lián)絡(luò )單位協(xié)調各單位配合市審計局完成了區委書(shū)記和區長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計。草擬了《中共蚌山區委辦公室蚌山區人民政府辦公室關(guān)于加強審計工作的意見(jiàn)》,并以區委區政府文件在全區發(fā)布。該意見(jiàn)是今后一個(gè)時(shí)期審計工作的綱領(lǐng)性文件,具體規定了審計全覆蓋、審計整改等重要內容。擬定了《蚌山區關(guān)于推進(jìn)領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任,審計監督全覆蓋的工作方案》,制定了蚌山區經(jīng)濟責任審計4年計劃,計劃用4年左右的時(shí)間完成對一屆政府所有審計對象輪審一次的任務(wù)。對全區共70家經(jīng)濟責任審計被審計單位進(jìn)行了分類(lèi),分為重要、一般、不重要的A、B、C三大類(lèi),這是經(jīng)濟責任審計的基礎工作,今后在安排審計計劃和力量時(shí)將依據被審計單位的種類(lèi)投入不同的審計力量,在全覆蓋的基礎上確保對重點(diǎn)目標的關(guān)注。
按計劃完成了2名編外審計人員的招聘工作,新成立了蚌山區經(jīng)濟責任審計辦公室,并已經(jīng)于3月份開(kāi)始運轉,該辦公室已經(jīng)完成了9個(gè)經(jīng)濟責任審計項目,成效初顯。我區成立經(jīng)責辦此舉在全市區一級審計局開(kāi)了先例,其他區現在仍未成立,這是我區高度重視經(jīng)濟責任審計工作的具體體現,是貫徹落實(shí)省市經(jīng)濟責任審計全覆蓋決策的重大舉措,是我局在經(jīng)濟責任審計工作上的'重大突破和創(chuàng )新。
二、增強廉政意識,建立了造價(jià)咨詢(xún)單位中介庫
出于從事監督工作的特殊性,我局一直將廉政建設工作放在中心位置,毫不放松,堅持不懈地狠抓。今年的區“黨風(fēng)廉政一把手工程”項目我局申報的是“建立投資項目中介機構的選擇制度”。我們的工作目標是:建立一套適合我區的、規范的選擇投資項目中介機構的方法,合理確定中介費用。工作措施是通過(guò)公開(kāi)招標建立工程造價(jià)咨詢(xún)機構庫,形成選擇咨詢(xún)機構的規范制度,F在這個(gè)招標已經(jīng)完成,建立了擁有5家造價(jià)咨詢(xún)單位的中介庫,該庫已正常運轉,標志著(zhù)我區選擇中介機構和確定中介費用已經(jīng)制度化、規范化。
三、繼續深化細化區本級財政預算執行審計
上半年對20xx年度區本級預算執行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計。主要審計了區本級預算執行情況,區非稅專(zhuān)戶(hù)等有關(guān)資金管理情況,延伸審計了區人社局(就業(yè)中心)招商局、婦聯(lián)、工商聯(lián)的部門(mén)預算執行情況,并對20xx年度支持發(fā)展財政獎扶資金、一事一議財政獎補資金和農村五保供養及敬老院建設情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查。審計報告提出8個(gè)問(wèn)題,9條建議,查出管理不規范金額150萬(wàn)元。
區局針對不同的審計內容制定相應的審計重點(diǎn)。在部門(mén)預算執行審計中,提出了招商局三公經(jīng)費嚴重超預算的問(wèn)題,指出了徹底解決該問(wèn)題的辦法。在專(zhuān)項資金審計中三個(gè)專(zhuān)項每個(gè)都發(fā)現了2-3個(gè)問(wèn)題,并提出了整改建議。審計規范了部門(mén)財務(wù)管理,嚴肅了預算法紀,完善了專(zhuān)項資金管理制度,清除了隱患。
四、創(chuàng )紀錄地完成了經(jīng)濟責任審計任務(wù)
全年共完成15個(gè)經(jīng)濟責任審計項目,分別是殘疾人聯(lián)合會(huì )原理事長(cháng)付達宏、文廣體旅局原局長(cháng)張志良、招商局原局長(cháng)紀麗雅、人口計生委原主任顧有秀、人力資源和社會(huì )保障局原局長(cháng)梁秀娟、婦聯(lián)原主任周勤、勝利三小現任校長(cháng)徐會(huì )、紅旗三小現任校長(cháng)鄭宏、紅旗一路小學(xué)現任校長(cháng)夏長(cháng)云、回民小學(xué)現任校長(cháng)忽善寶、第三十二中學(xué)現任校長(cháng)孫勇、工商聯(lián)原主席涂建、天橋社區衛生服務(wù)中心現任主任代涇、雪華鄉衛生院(宏業(yè)村衛生服務(wù)中心)原院長(cháng)(主任)沈德柱和燕山鄉衛生院現任院長(cháng)彭德利同志。通過(guò)審計發(fā)現問(wèn)題26個(gè),提出建議31項,涉及不規范金額532萬(wàn)元。今年審計既發(fā)現了坐收坐支、收入不及時(shí)上交等較為嚴重的問(wèn)題,也發(fā)現了固定資產(chǎn)管理不規范、獎金和福利費發(fā)放缺乏依據、部門(mén)預算與實(shí)際脫離等一般性的問(wèn)題,相關(guān)單位正在積極整改或已經(jīng)徹底整改。對嚴重和普遍性的問(wèn)題,我們已經(jīng)向區領(lǐng)導進(jìn)行了匯報,與財政和主管單位進(jìn)行了溝通,監督被審計單位徹底整改,同時(shí)改變不合理的管理方式,完善制度,堵塞漏洞。
今年經(jīng)濟責任審計最大的突破是在我區審計歷史上首次實(shí)施了7項任中審計項目,實(shí)現了任中審計的突破,標志著(zhù)我區審計在深度和廣度上又大大前進(jìn)了一步,這是實(shí)現一屆黨委政府任期輪審一遍目標的關(guān)鍵一環(huán),繼續做下去,把這件事做好,我們將真正實(shí)現經(jīng)濟責任審計的無(wú)死角、全覆蓋。
五、緊扣主題全面完成專(zhuān)項審計任務(wù)
根據市審計局的部署,全年分三次完成了20xx年第一、第二和第三季度區貫徹落實(shí)國家重大政策措施和宏觀(guān)調控部署情況跟蹤審計項目,出具了3份報告。重點(diǎn)審計了蚌山區創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展工程和縣域經(jīng)濟振興工程、農業(yè)現代化推進(jìn)工程、服務(wù)業(yè)加快發(fā)展工程、民營(yíng)經(jīng)濟提升工程和園區轉型升級工程6項政策措施的落實(shí)情況。報告全面評價(jià)了20xx年區政府國家重大政策措施和宏觀(guān)調控部署的情況,肯定了好的做法和成績(jì),追蹤報告了已經(jīng)發(fā)現問(wèn)題的整改結果。提出了企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新能力有待提高等3個(gè)問(wèn)題,對此提出了3項建議。這次審計有力促進(jìn)了政府各單位全面及時(shí)落實(shí)國家重大政策措施,加快推進(jìn)重大項目建設,促進(jìn)政府職能轉變,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
根據審計計劃對燕山鄉政府的芯華集成電路項目征地拆遷情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查。主要調查了補償安置政策的落實(shí)情況、拆遷工作的組織實(shí)施情況、拆遷資金的管理情況,對戶(hù)籍等相關(guān)證件進(jìn)行了審核。審計發(fā)現了一個(gè)居民違規享受還原安置的問(wèn)題,建議予以糾正,涉及不規范金額18萬(wàn)元。
六、繼續做好投資審計工作
繼續開(kāi)展了投資項目決算審計工作,沒(méi)有自主審計項目,全部項目進(jìn)行了委托。委托造價(jià)咨詢(xún)公司對包括南山酈都小學(xué)教學(xué)樓改造工程等43個(gè)項目的工程決算進(jìn)行了審計。審計報審金額2988萬(wàn)元,核定工程款2722萬(wàn)元,核減工程款266萬(wàn)元,核減率8.9%。
七、20xx年工作安排
1、上半年實(shí)施并完成20xx年度區本級預算執行和其他財政收支情況審計項目,繼續選擇若干部門(mén)和專(zhuān)項資金進(jìn)行延伸審計。
2、實(shí)施并完成市審計局組織實(shí)施的若干專(zhuān)項資金審計調查項目。
3、實(shí)施并完成市審計局組織實(shí)施的貫徹落實(shí)國家重大政策措施和宏觀(guān)調控部署情況跟蹤審計項目。
4、實(shí)施并完成在本區范圍內自選的若干項專(zhuān)項資金審計調查項目。
5、開(kāi)展經(jīng)濟責任審計工作,開(kāi)展大約15項街道或部門(mén)負責人經(jīng)濟責任審計項目;
6、及時(shí)完成投資審計工作。根據此項工作“項目分散、難以計劃”的情況,在日常審計工作中見(jiàn)縫插針安排投資審計,保證當年的項目在當年完成。
7、完成區委區政府交辦的其他審計任務(wù)。
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