97骚碰,毛片大片免费看,亚洲第一天堂,99re思思,色好看在线视频播放,久久成人免费大片,国产又爽又色在线观看

歡迎來(lái)到瑞文網(wǎng)!

數據安全報告制度

時(shí)間:2023-10-24 14:58:04 數據安全報告制度 我要投稿

數據安全報告制度

  數據安全是在數據的整個(gè)生命周期中保護數據免受未經(jīng)授權的訪(fǎng)問(wèn)、損壞或盜竊的做法。以下是小編為大家收集的數據安全報告制度(精選14篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

  數據安全報告制度1

  一、為了提高我省工商行xxx管理機關(guān)電子xxx務(wù)應用水平,加強數據管理,明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的責任,制定本制度。

  二、本制度所稱(chēng)數據傳輸是指我省各級工商行xxx管理機關(guān)對批量信息數據或規定信息數據的發(fā)送、接收過(guò)程;數據檢查是指對要發(fā)送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查;數據庫管理是指對本工商行xxx管理機關(guān)和所屬下級工商行xxx管理機關(guān)數據庫的管理;數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。

  三、各級工商行xxx管理機關(guān)信息中心(含信息化歸口管理部門(mén),以下簡(jiǎn)稱(chēng)信息中心)負責牽頭實(shí)施數據管理,工商行xxx管理機關(guān)各工作部門(mén)應加強數據錄入、數據更新工作,不斷提高數據應用工作水平,配合做好相關(guān)數據管理和質(zhì)量保證工作。

  四、數據傳輸

  (一)信息中心應落實(shí)各級工商行xxx管理機關(guān)網(wǎng)絡(luò )維護人員,明確管理責任,每日對網(wǎng)絡(luò )運行情況進(jìn)行檢查,如實(shí)記錄網(wǎng)絡(luò )運行日志,發(fā)現網(wǎng)絡(luò )運行故障及時(shí)予以排除,確保工商行xxx管理網(wǎng)絡(luò )通暢運行。網(wǎng)絡(luò )運行日志應包括運行日期、各個(gè)端口運行狀況、服務(wù)器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情況、責任人員簽名等內容。

  (二)網(wǎng)絡(luò )維護人員對要發(fā)送信息、數據應進(jìn)行最后檢查,對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門(mén)進(jìn)行補正,對違反網(wǎng)絡(luò )安全有關(guān)規定或存在安全隱患的應拒絕發(fā)送。信息數據發(fā)送完成后,應及時(shí)通知接收方查收。

  (三)接收方網(wǎng)絡(luò )維護人員應及時(shí)對接收數據進(jìn)行檢查,發(fā)現數據益出、數據斷點(diǎn)、接收失敗應及時(shí)排除問(wèn)題并通知發(fā)送方重新發(fā)送,確保數據庫的完整。

  (四)不經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò )維護人員處理的直報信息、數據,由發(fā)送部門(mén)和接收部門(mén)按照上述要求進(jìn)行處理,網(wǎng)絡(luò )維護人員應給予技術(shù)幫助。

  (五)在啟動(dòng)應急預案時(shí),網(wǎng)絡(luò )維護人員應按照應急預案要求,確保網(wǎng)絡(luò )暢通并及時(shí)發(fā)送、接收信息數據。

  五、數據檢查

  (一)各級信息中心應按照《貴州省工商行xxx管理機關(guān)數據質(zhì)量檢查制度》規定的辦法,定期或不定期組織數據質(zhì)量檢查,通過(guò)堅持不懈的開(kāi)展這項工作,促進(jìn)工商行xxx管理機關(guān)數據質(zhì)量的不斷提高。

  (二)數據檢查項目,應根據上級金信工程建設要求和本地開(kāi)展電子xxx務(wù)建設的實(shí)際,針對存在的問(wèn)題具體擬訂。

  (三)對于在數據檢查中發(fā)現的數據質(zhì)量問(wèn)題,應在三個(gè)工作日內及時(shí)通報相關(guān)單位進(jìn)行補正和重傳,相關(guān)單位接到通報后,應在七個(gè)工作日內完成補正和重傳工作,確因工作量大等原因,不能在七個(gè)工作日內完成的,應及時(shí)報告上級信息中心,并組織力量在最短時(shí)間內完成補正和上傳工作。

  (四)對于在檢查中發(fā)現的擅自改變數據指標體系,擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進(jìn)行處理的數據,應比照前款規定及時(shí)予以糾正和補傳。

  (五)各有關(guān)部門(mén)對于數據質(zhì)量檢查和補正上傳工作應當積極配合,不得設置人為障礙或無(wú)故拖延。

  六、數據庫管理

  (一)各級工商行xxx管理機關(guān)信息中心應指定專(zhuān)人負責對數據庫的管理,數據庫管理人員應明確管理職責,定時(shí)對數據庫進(jìn)行檢查,檢查情況應記入運行日志。

  (二)數據庫管理人員應視工作量情況,以不影響工作為原則,每1~5天進(jìn)行一次數據備份。不得因數據備份不及時(shí)、不完整造成工作損失。

  (三)數據庫管理人員發(fā)現數據庫不安全隱患或病毒威脅時(shí),應采取措施加以預防或制止,必要時(shí)可以切斷用戶(hù)接入并向有關(guān)領(lǐng)導報告,安全隱患或病毒威脅消除后,應及時(shí)將切斷用戶(hù)接入。

  (四)計算機使用人員應自覺(jué)接受數據庫管理人員的監督,不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢(xún)、保存涉密信息數據,不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件,不得使用非涉密計算機聯(lián)接、訪(fǎng)問(wèn)涉密信息網(wǎng)絡(luò )。未經(jīng)許可,不得擅自xxx、安裝、使用與工作無(wú)關(guān)的程序、軟件。

  (五)數據庫批量錄入、查詢(xún)必須做好書(shū)面記錄,如實(shí)記載錄入查詢(xún)的時(shí)間、數量、錄入查詢(xún)人姓名等有關(guān)情況。

  (六)數據庫中的過(guò)期、冗余數據每半年進(jìn)行一次清理,清理中發(fā)現需要刪除的數據,應書(shū)面報省局信息中心,經(jīng)核對批準后方能進(jìn)行。未經(jīng)正式批準,不得擅自刪除數據。

  (七)數據庫上傳和接收數據,按照本規定第四條辦理。

  七、各級信息中心應采取切實(shí)有效的措施,保證工商行xxx管理數據標準的貫徹執行。在應用中發(fā)現數據指標體系有不滿(mǎn)足、不適應工作需要的問(wèn)題,應及時(shí)書(shū)面報省局信息中心,由省局信息中心統一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數據結構。

  八、數據管理責任

  (一)因違反上述規定導致工商行xxx管理機關(guān)行xxx許可出現過(guò)錯的,按照國家有關(guān)規定和《貴州省工商行xxx管理機關(guān)行xxx許可過(guò)錯責任追究暫行辦法》追究有關(guān)人員的責任;因違反上述規定導致工商行xxx管理機關(guān)行xxxx出現過(guò)錯的,按照國家有關(guān)規定和《貴州省工商行xxx管理機關(guān)xxx過(guò)錯責任追究辦法》追究有關(guān)人員的責任。

  (二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規定,造成泄密的,依據國家安全保密和計算機安全管理有關(guān)規定追究有關(guān)人員的責任。構成犯罪的,移送司法機關(guān)追究刑事責任。

  (三)除以上情形以外,如違反上述規定,視情況每次扣減該單位績(jì)效分1~5分,個(gè)人責任的追究辦法,由被扣分單位研究決定。

  九、本規定適用于我省各級工商行xxx管理機關(guān)的各類(lèi)信息數據管理。

  十、本規定自公布之日起執行。

  數據安全報告制度2

  第一節保密協(xié)議

  1、第三方人員參與我公司信息系統建設、開(kāi)發(fā)、測試、運行、維護環(huán)節的工作,應簽訂保密協(xié)議及安全責任書(shū)。以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)議。

  2、協(xié)議中應根據具體項目特點(diǎn)和工作內容等,就涉及核心數據訪(fǎng)問(wèn)、操作使用、傳播加以限定,原則上任何信息只在雙方公司范圍內使用,未經(jīng)書(shū)面授權不得擴散。

  3、協(xié)議中應明確違約責任。

  第二節安全要求

  1、第三方人員使用的終端,應統一安裝我公司域管理、防病毒軟件等安全防護措施。以下簡(jiǎn)稱(chēng)終端。

  2、應對通過(guò)終端向服務(wù)器網(wǎng)段發(fā)起的操作,應加以審計,審計記錄包括操作時(shí)間、賬號、數據內容。

  3、終端網(wǎng)絡(luò )接入有我公司統一指定網(wǎng)段。

  4、第三方人員到崗、離崗時(shí)應重點(diǎn)做好帳號創(chuàng )建及回收環(huán)節的管理工作、必要的網(wǎng)絡(luò )及防火墻設置調整、數據清理和審核等管理規范。

  5、第三方人員接觸客戶(hù)資料、賬戶(hù)信息、消費記錄(話(huà)單等)等核心數據,須經(jīng)授權,未經(jīng)授權不得訪(fǎng)問(wèn)、保留、轉發(fā)。授權方式由相關(guān)系統負責人發(fā)起申請,由部門(mén)主管領(lǐng)導審批后生效。申請流程可以采用書(shū)面作業(yè),也可采用電子化流程。

  6、第三方人員入場(chǎng)前應就上述安全要求進(jìn)行培訓,并在整個(gè)工作期間每半年重復一次。培訓必須包含保密協(xié)議、終端安全、網(wǎng)絡(luò )接入、核心數據訪(fǎng)問(wèn)使用與傳播、行為審計、賬戶(hù)權限管理等內容。應保留培訓記錄,反饋培訓效果。培訓應有配套考試。

  數據安全報告制度3

  第一章總則

  第一條目的

  為了確保公司信息系統的數據安全,使得在信息系統使用和維護過(guò)程中不會(huì )造成數據丟失和泄密,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。

  第三條管理對象

  本制度管理的對象為公司各個(gè)信息系統系統管理員、數據庫管理員和各個(gè)信息系統使用人員。

  第二章數據安全管理

  第四條數據備份要求

  存放備份數據的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放,并明確落實(shí)異地備份數據的管理職責。

  第五條數據物理安全

  注意計算機重要信息資料和數據存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質(zhì)的物理安全。

  第六條數據介質(zhì)管理

  任何非應用性業(yè)務(wù)數據的使用及存放數據的設備或介質(zhì)的調撥、轉讓、廢棄或銷(xiāo)毀必須嚴格按照程序進(jìn)行逐級審批,以保證備份數據安全完整。

  第七條數據恢復要求

  數據恢復前,必須對原環(huán)境的數據進(jìn)行備份,防止有用數據的丟失。數據恢復過(guò)程中要嚴格按照數據恢復手冊執行,出現問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門(mén)進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)支持。數據恢復后,必須進(jìn)行驗證、確認,確保數據恢復的完整性和可用性。

  第八條數據清理規則

  數據清理前必須對數據進(jìn)行備份,在確認備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存,并確?梢噪S時(shí)使用。數據清理的實(shí)施應避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期,避免對聯(lián)機業(yè)務(wù)運行造成影響。

  第九條數據轉存

  需要長(cháng)期保存的數據,數據管理部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)制定轉存方案,根據轉存方案和查詢(xún)使用方法要在介質(zhì)有效期內進(jìn)行轉存,防止存儲介質(zhì)過(guò)期失效,通過(guò)有效的查詢(xún)、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。

  第十條涉密數據設備管理

  非本單位技術(shù)人員對本公司的設備、系統等進(jìn)行維修、維護時(shí),必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現場(chǎng)全程監督。計算機設備送外維修,須經(jīng)設備管理機構負責人批準。送修前,需將設備存儲介質(zhì)內應用軟件和數據等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除,并進(jìn)行登記。對修復的設備,設備維修人員應對設備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。

  第八條報廢設備數據管理

  管理部門(mén)應對報廢設備中存有的程序、數據資料進(jìn)行備份后清除,并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì),防止泄密。

  第九條計算機病毒管理

  運行維護部門(mén)需指定專(zhuān)人負責計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經(jīng)常進(jìn)行計算機病毒檢查,發(fā)現病毒及時(shí)清除。

  第十條專(zhuān)用計算機管理

  營(yíng)業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門(mén)允許不準安裝其它軟件、不準使用來(lái)歷不明的載體(包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等)。

  第三章附則

  第十一條本制度自20xx年6月1日起執行。

  第十二條本制度由技術(shù)管理部負責制定、解釋和修改。

  數據安全報告制度4

  一、為確保機房安全,根據崗位職責的需要由機房管理員(可兼任系統管理員)負責對機房?jì)雀黝?lèi)設備、操作系統進(jìn)行安全維護和管理。

  二、機房管理員必須熟知機房?jì)仍O備的基本安全操作規則。

  三、系統管理員須制定IP地址分配表,和中心內部線(xiàn)路的布局圖,給每個(gè)交換機端口編上號碼,以便操作和維護。

  四、機房?jì)确⻊?wù)器、網(wǎng)絡(luò )設備、UPS電源、空調等重要設施由專(zhuān)人嚴格按照規定操作,嚴禁隨意開(kāi)關(guān)。系統管理員的操作須嚴格按照操作規程進(jìn)行,任何人不得擅自更改系統設置。

  五、人員出入

  1、機房管理人員必須做好機房出入登記。

  2、非機房管理人員,未經(jīng)許可,不得進(jìn)入機房,不得操作機房?jì)热魏卧O備。

  3、機房鑰匙或出入門(mén)禁卡由專(zhuān)人管理,不得隨意借予他人,未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準,嚴禁私配鑰匙和私設指紋、人臉、瞳孔等門(mén)禁出入數據。

  4、 機房來(lái)訪(fǎng)人員必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準,并在接待部門(mén)有關(guān)人員和機房管理人員的陪同下方可進(jìn)入機房,機房管理人員須填寫(xiě)機房出入登記表。

  六、嚴格遵守保密制度,數據資料和軟件必須由專(zhuān)人負責保管,未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借;嚴禁任何人使用未經(jīng)檢測允許的介質(zhì)(軟盤(pán)、光盤(pán)等)。未經(jīng)許可任何人不得挪用和外借機房?jì)鹊母黝?lèi)設備、資料及物品。

  七、機房?jì)葢3智鍧,定期消毒、殺菌;保證機房的安全和衛生;嚴禁在機房抽煙、喝水、吃東西、亂扔雜物、大聲喧嘩等。

  八、機房禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品。機房管理員須做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱、防盜等。

  九、機房人員對個(gè)人用電安全負責。外來(lái)人員需要用電的,必須得到機房管理人員允許,并使用安全和對機房設備影響最少的供電方式。

  十、嚴格按規章制度要求做好重要機房數據、文件的備份工作。中心服務(wù)器數據庫要定期備份,重要文檔定期整理裝訂,專(zhuān)人保管,以備后查。

  十一、發(fā)現機房故障應立即向分管領(lǐng)導報告,并向相關(guān)處室通報有關(guān)情況,著(zhù)手尋求解決方案。

  十二、機房的溫度和濕度應符合維護技術(shù)指標要求,溫度保持18-28攝氏度,濕度保持35%-75%。機房管理員須對機房?jì)葴囟、濕度、電壓等參數,并做好記錄,發(fā)現異常及時(shí)采取相應措施。

  十三、機房重地需要設靜電地板。

  十四、機房重地做好防雷設計。

  數據安全報告制度5

  為規范對數據電腦的使用管理,保證中心數據計算機安全、高效地運行,加強對電腦資料與數據文件的保管、保密和電腦維護工作,特制定以下制度:

  1、將數據電腦落實(shí)到責任人,數據電腦責任人負責設置進(jìn)入電腦的密碼和進(jìn)入電腦文件的使用權限,負責人將要做好電腦數據的保密、保管和軟硬件的維護工作,要定期或不定期的更換不同保密方法或密碼口令。

  2、使用權限規定,本數據電腦,使用前需向該電腦負責人報告并說(shuō)明理由。同時(shí)該機只允許本部門(mén)人員使用,嚴禁外人或外部門(mén)人員使用本中心數據電腦。因工作原因需要使用的,必須經(jīng)中心領(lǐng)導許可,方可使用。

  3、在使用該機作心理測評時(shí),需登記“數據機使用備案單”經(jīng)批準,方可使用。測評過(guò)程中應由中心工作人員全程陪同并給予指導。

  4、電腦操作人員要定期進(jìn)行病毒庫升級、補丁包更新,關(guān)閉不必要的端口。該機不能使用其他機子的存儲介質(zhì)(如MP3、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等),并不允許聯(lián)網(wǎng)(除需上傳數據),為保證數據的安全,未經(jīng)中心領(lǐng)導同意,任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數據和相關(guān)資料。

  5、受測試人員需在老師的指導下使用,并聽(tīng)從中心老師相關(guān)安排。

  6、受測試人員在做完測試后不得進(jìn)行其他操作,應立即向老師報告并離開(kāi)計算機,等待老師進(jìn)行數據分析。

  7、受測試人員有權知曉本人相關(guān)測試結果的解釋?zhuān)榭丛紨祿治鲑Y料需經(jīng)中心領(lǐng)導批準。

  數據安全報告制度6

  為規范備份管理工作,合理存儲歷史數據及保證數據的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數據的丟失,保障公司正常的知識產(chǎn)權利益和技術(shù)資料的儲備,特制訂本管理制度。

  一、所有服務(wù)器、交換機及其他系統主要設備均由企業(yè)管理部負責數據管理和備份。

  二、根據公司情景將數據分為一般數據和重要數據兩種。一般數據主要指:個(gè)人或部門(mén)的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等。重要數據主要包括:財務(wù)數據、技術(shù)部門(mén)圖紙、商務(wù)部標書(shū)、服務(wù)器數據等。

  三、一般數據由各部門(mén)每月自行備份,部門(mén)經(jīng)理負責整理歸檔后刻盤(pán),系統管理員每半年對一般數據資料進(jìn)行選擇性收集歸檔。

  四、重要數據由系統管理員負責,具體細則如下:

  1、財務(wù)部每月底將當月電子帳、表格等數據統一整理,系統管理員負責刻盤(pán),由財務(wù)部保存。

  2、技術(shù)部門(mén)已定稿的圖紙、商務(wù)部標書(shū)須在每月底前,由各部門(mén)的文件管理員上傳至PDM系統,由系統管理員做備份保存。

  3、服務(wù)器的ERP、PDM、CRM等數據由系統管理員在硬盤(pán)做每日備份,并在每周六午時(shí)統一刻盤(pán)保存。

  五、當服務(wù)器、交換機及其他系統主要設備配置更新變動(dòng),以及服務(wù)器應用系統、軟件修改后均要在改動(dòng)當天進(jìn)行備份。

  六、備份數據所使用的刻錄機、光盤(pán)均由系統管理員保存,當刻錄機故障或光盤(pán)不足時(shí)應及時(shí)聯(lián)系維修或購買(mǎi),確保備份工作的正常進(jìn)行。

  七、所有數據備份工作由系統管理員進(jìn)行詳實(shí)記錄,并建立檔案。

  八、如遇網(wǎng)絡(luò )攻擊或感染等突發(fā)事件,各部門(mén)應積極配合系統管理員進(jìn)行處理,同時(shí)將團體情景記錄到備份檔案中。

  九、各部門(mén)負責人應嚴格執行公司規定,如發(fā)現不及時(shí)上傳資料、故意隱瞞資料或沒(méi)有及時(shí)執行備份任務(wù)的,將進(jìn)行嚴肅處理。

  數據安全報告制度7

  第一章、總則

  第一條、為適應集團信息化發(fā)展要求,充分利用數據資源為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理和決策服務(wù),保證各類(lèi)信息合理、有序流動(dòng)和信息安全,確保集團信息化建設快速協(xié)調有序安全發(fā)展,根據國家有關(guān)法律法規以及《集團信息安全管理辦法》等規定,特制定本管理辦法。

  第二條、本辦法適用于集團各職能部室,直屬和特設機構、專(zhuān)業(yè)化公司、事業(yè)部、區域公司及其所屬各單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)各單位)。

  第二章、管理范圍

  第三條、本辦法管理范圍包括:各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公、安全等相關(guān)的應用系統和數據,以及為其供給支撐的基礎設施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。

  第三章、組織機構和工作機制

  第四條、集團信息化領(lǐng)導小組是集團數據資源管理體系的最高層,負責審定集團有關(guān)數據資源管理的規章、制度、辦法,負責審核有關(guān)標準、規范、重要需求等。集團信息化領(lǐng)導小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團信息辦)負責集團數據管理的監督、檢查和考核,指導集團數據管理工作,查處危害集團數據安全的事件。各單位負責本單位數據的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術(shù)開(kāi)發(fā)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)信通公司)作為技術(shù)支撐及運維部門(mén),負責集團數據中心的運維和運營(yíng)工作。

  第四章、數據分級管理

  第五條、根據數據在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理中的重要性,結合有關(guān)保密規定,按照集團級應用系統和數據、廠(chǎng)礦級應用系統和數據、區隊(車(chē)間)級應用系統和數據分別制定管理標準。

  第六條、集團級應用系統和數據,技術(shù)管理由集團信息辦負責,業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負責,運維管理由信通公司負責。廠(chǎng)礦級應用系統和數據由各單位信息管理部門(mén)管理,集團需要利用的管理數據和生產(chǎn)數據要同步上傳到集團數據中心。區隊(車(chē)間)級應用系統和數據由各單位信息管理部門(mén)管理和維護。

  數據安全報告制度8

  第一章總則

  1.1目的

  為規范公司數據備份及管理工作,合理存儲歷史數據及保證數據的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數據的丟失,保障公司正常的數據和技術(shù)資料的儲備,物制訂本管理制度。

  2、適用范圍

  公司各部門(mén)有電腦使用權限的員工

  第二章備份制度和要求

  2.1根據公司情景備份的數據分為一般數據和重要數據兩種:一般數據主要指:個(gè)人或部門(mén)的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等;

  重要數據主要包括:財務(wù)數據、服務(wù)器數據等;

  2.2各部門(mén)各崗位人員把電腦內的不可外泄的數據進(jìn)行加密,設置10位以上的密碼,密碼3個(gè)月要進(jìn)行更換;

  2.3除臨時(shí)的文件外,其他文件要用文件夾的形式分類(lèi)存放,即先建立好文件夾,然后把相應的文件放到不一樣的文件夾中;

  2.4網(wǎng)絡(luò )管理員將在服務(wù)器上為每個(gè)有電腦的員工建立文件夾,并分配用戶(hù)名和密碼(每人都有自己的用戶(hù)名和密碼),員工在自己電腦上經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò ),輸入自己用戶(hù)名和密碼即可看到屬于自己的文件夾,打開(kāi)此文件夾后把自己電腦內整理出的文件夾全部拷貝到此文件中,拷貝的周期是每周至少一次;

  2.5各部門(mén)負責人應嚴格執行公司規定,如發(fā)現不及時(shí)上傳資料、故意隱瞞資料等,將進(jìn)行嚴肅處理;

  2.6網(wǎng)絡(luò )管理員會(huì )抽查員工備份數據的日期,如發(fā)現一周以上未上傳數據將進(jìn)行警告,一個(gè)月未上傳數據的將進(jìn)行問(wèn)責;網(wǎng)絡(luò )管理員把員工上傳的數據進(jìn)行備份,備份到另外介質(zhì),如硬盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、光盤(pán)等;

  2.7系統工程師負責ERP、OA數據的每日備份,備份數據的副本會(huì )保存到安全介質(zhì)中;

  附則:

  本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜,報請公司總經(jīng)理后執行。

  數據安全報告制度9

  計算機數據中心機房是保證醫院信息系統正常運行的重要場(chǎng)所。為保證機房設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。

  1、保證中心機房環(huán)境安全:

  每天查看中心機房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機房附近添置強震動(dòng)、強噪聲、強磁場(chǎng)的設備,定期檢查計算機設備使用電源安全接地情況。

  2、實(shí)行中心機房準入管理:

  中心機房配備門(mén)禁止系統,計算機中心工作人員進(jìn)入需持個(gè)人的專(zhuān)用卡刷卡進(jìn)入。外來(lái)人員需得到計算機中心負責人同意,并在相關(guān)計算機中心工作人員陪同下方可進(jìn)入.并作記錄。

  3、中心服務(wù)器操作系統安全管理:

  系統管理員單獨管理系統用戶(hù)密碼,并定期更換密碼;離開(kāi)服務(wù)器時(shí)技術(shù)鎖定機器。第三方需要登陸服務(wù)器時(shí),需在計算機中心工作人員全程陪同下進(jìn)行操作,工作完畢后更換密碼。系統管理員每天查看系統日志,檢查關(guān)鍵目錄是否有異常。操作系統版本升級應得到計算機中心負責人同意,并做好記錄。更改系統配置后應及時(shí)進(jìn)行備份,并做好相關(guān)文檔存檔。

  4、中心數據庫系統安全管理:

  數據庫管理員每天查看數據庫的備份,并及時(shí)匯報異常。數據庫系統參數調整、版本升級應得到計算機中心負責人同意.并做好記錄。

  5、中心交換機安全管理:

  網(wǎng)絡(luò )管理員每天查看中心交換機使用情況.并做好記錄。確保備用交換機狀態(tài)正常,備用鏈路完整。

  數據安全報告制度10

  第一條機房及使用計算機的單位都要設立專(zhuān)人負責文字及磁介質(zhì)資料的安全管理工作。

  第二條各單位要建立資料管理登記簿,詳細記錄資料的分類(lèi)、名稱(chēng)、用途、借閱情況等,便于查找和使用。

  第三條各項技術(shù)資料應集中統一保管,嚴格借閱制度。

  第四條應用系統和操作系統需用磁帶、光盤(pán)備份。對重要的動(dòng)態(tài)數據應定時(shí)清理、備份,并報送有關(guān)部門(mén)存放。

  第五條存放稅收業(yè)務(wù)應用系統及重要信息的磁帶光盤(pán)嚴禁外借,確因工作需要,須報請有關(guān)領(lǐng)導批準。

  第六條對需要長(cháng)期保存的數據磁帶、磁盤(pán),應在一年內進(jìn)行轉儲,以防止數據失效造成損失。

  第七條對有關(guān)電腦文件、數據進(jìn)行加密處理。為保密需要,應定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。若須查閱保密信息,須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準,才能查詢(xún)、打印有關(guān)保密資料。對保密信息應嚴加看管,不得遺失、私自傳播。

  第八條及時(shí)關(guān)注電腦界病毒防治情況和提示,根據要求調整計算機參數或安裝防毒軟件,避免電腦病毒侵襲。

  第九條對于聯(lián)入局域網(wǎng)的計算機,任何人在未經(jīng)批準的情況下,不得向局域網(wǎng)內拷入軟件或文檔。

  第十條任何微機需安裝軟件時(shí),由各單位提出申請,經(jīng)同意后,由計算機管理人員負責安裝。

  數據安全報告制度11

  第一章總則

  第一條為加強用戶(hù)基礎資源信息的管理,保證測量室機線(xiàn)系統資源數據的完整、準確、規范、安全,特制定本管理規定。

  第二條本規定適用于公司測量專(zhuān)業(yè)的日常裝機、拆機、移機、改線(xiàn)、變更服務(wù)性能、工程配合等相關(guān)基礎數據變更的管理。

  第三條本管理規定自發(fā)布之日起執行,已下發(fā)的測量專(zhuān)業(yè)各項規定與本規定有沖突之處,應以本規定為準,本管理規定的解釋權和修改權在公司網(wǎng)運部。

  第二章基礎數據管理規定

  第四條機線(xiàn)系統資料數據的錄入、修改必須由測量室A級權限專(zhuān)人操作,系統具體操作人員應切實(shí)做好用戶(hù)帳號名及密碼的保密工作,不得向無(wú)關(guān)人員公開(kāi)密碼。一人一帳號,每人以自己的帳號登錄進(jìn)行操作。對引起資源數據丟失、錯誤等職責的追究,以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。

  第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統數據進(jìn)行錄入和修改。

  第六條測量人員必須嚴格按數據規范資料錄入機線(xiàn)資料。

  1、普通用戶(hù)及ISDN用戶(hù)錄入:用戶(hù)基礎信息、設備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  2、ADSL用戶(hù)錄入:用戶(hù)基礎信息、設備號資料、ADSL相關(guān)資料、DSLAM端口資料、總配線(xiàn)架內板資料、總配線(xiàn)架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  3、小靈通基站錄入:用戶(hù)基礎信息、設備號資料、基站編號、網(wǎng)管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。

  4、小交換機用戶(hù)錄入:用戶(hù)基礎信息、設備號資料、引示號資料、測試號資料,局列資料、交接箱資料、分電資料。

  5、專(zhuān)線(xiàn)用戶(hù)錄入:局列資料、交接箱資料、分電資料。(fwsir)(同時(shí)填寫(xiě)專(zhuān)線(xiàn)用戶(hù)卡片及專(zhuān)線(xiàn)順號本)

  第七條對于新增用戶(hù)類(lèi)型或服務(wù)性能由網(wǎng)運部負責組織編寫(xiě)相應的數據規范,由運營(yíng)服務(wù)支撐中心在系統中予以完善,以解決一線(xiàn)人員錄入需求。

  第八條測量員原則對無(wú)工單施工不予配合,特急情景無(wú)施工工單的,必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長(cháng)的簽字方可配合,待正式工單下發(fā)及時(shí)將相關(guān)數據錄入系統。

  第九條測量室豎列資源的管理。

  1、測量員嚴格按配線(xiàn)架包列維護資料對豎列資源進(jìn)行管理,根據包列維護周期完成所有配線(xiàn)架大列的核帳工作。

  2、測量班長(cháng)每月對班組人員所包豎列帳、實(shí)相符情景進(jìn)行檢查,每列核實(shí)兩塊保安接線(xiàn)排,帳、實(shí)準確率100%。

  3、在對線(xiàn)路調區、割接、改線(xiàn)工程驗收時(shí),要求測量員按工程隊提交的配線(xiàn)表資料在配線(xiàn)架豎列與工程人員共同進(jìn)行號碼核實(shí),必須保證工程資料的準確率到達100%。

  4、杜絕拆機不拆線(xiàn)。

  5、測量員配合外線(xiàn)人員障改局線(xiàn)時(shí),改線(xiàn)后按規定時(shí)限在系統中錄入新局線(xiàn)位置并標注原局線(xiàn)線(xiàn)對的故障類(lèi)型。(故障類(lèi)型分類(lèi)及標識:FD-斷線(xiàn)、FE-地氣、FSC-小混線(xiàn)、FC-混線(xiàn)、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)

  第十條交接箱配線(xiàn)資料的管理

  1、測量員配合外線(xiàn)人員裝、拆、移改工作中,對經(jīng)過(guò)交接箱到分電的線(xiàn)路必須要求外線(xiàn)人員供給交接箱配線(xiàn)資料,對無(wú)配線(xiàn)資料的報竣不予配合。

  2、測量員在工程驗收中發(fā)現工程資料不準;配線(xiàn)資料不全或出現重帳現象必須責成施工人員重新核查。

  3、測量員在日常維護工作中發(fā)現配線(xiàn)資料短缺或重帳的現象應先做記錄,待外線(xiàn)人員到交接箱時(shí)配合查找核實(shí)并及時(shí)錄入系統。

  4、測量員配合外線(xiàn)人員障改配線(xiàn)時(shí),改線(xiàn)后按規定時(shí)限在系統中錄入新配線(xiàn)位置并標注原配線(xiàn)線(xiàn)對的故障類(lèi)型。(故障類(lèi)型分類(lèi)及標識同第八條中第5項)。

  第三章基礎數據變更時(shí)限規定

  第十一條測量室內當日發(fā)生的裝機、拆機、移機、更改設備(含障礙改線(xiàn))位置機線(xiàn)資料的錄入時(shí)限≤24小時(shí)。

  第十二條測量室內當日發(fā)生的改名、過(guò)戶(hù)、增、刪、改服務(wù)性能機線(xiàn)資料的錄入時(shí)限≤48小時(shí)。

  第十三條測量室工程調區、割接、改線(xiàn)資料增、刪、改錄入時(shí)限≤72小時(shí)。

  時(shí)限說(shuō)明:測量員從接到施工人員供給的已驗收過(guò)的配線(xiàn)表(局、配線(xiàn)資料準確率應到達100%)至相關(guān)工程資料全部錄入時(shí)止的時(shí)限≤72小時(shí),在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動(dòng)由測量室工程配合人員負責在配線(xiàn)表中填寫(xiě)資料變動(dòng)情景。

  第十四條測量室豎列機線(xiàn)資料帳、實(shí)相符率100%。

  第十五條交接箱配線(xiàn),機線(xiàn)資料帳、實(shí)相符率≥98%

  第四章基礎數據分級核查管理規定

  第十六條經(jīng)過(guò)測量員自查——測量室班長(cháng)核查——各分公司管理人員檢查——網(wǎng)運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶(hù)機線(xiàn)資料準確。

  第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內發(fā)生的數據增、刪、改情景進(jìn)行核實(shí)確認。

  第十八條測量班長(cháng)每周對本測量室內發(fā)生的資料增、刪、改情況進(jìn)行全面核查,確認無(wú)誤后將相關(guān)資料留存(施工單及相關(guān)帳改依據表格保存期限為一年)。

  第十九條測量班長(cháng)每月對本測量室內發(fā)生的工程資料進(jìn)行全面抽查,確認無(wú)誤后將相關(guān)配線(xiàn)表資料留存(保存期限為一年)。

  第二十條分公司專(zhuān)業(yè)管理人員每月對本分公司內各端局的機線(xiàn)資料增、刪、改情景進(jìn)行檢查,一個(gè)端局檢查一列,帳、實(shí)相符率100%。

  第二十一條公司網(wǎng)運部不定期對各分公司測量室的機線(xiàn)資料增、刪、改情景進(jìn)行抽查,每次抽查一列,帳、實(shí)相符率100%。

  第五章其他管理要求

  第二十二條測量員在配合外線(xiàn)人員施工中,根據施工者供給的交接箱號,分配相應的交接箱局、配線(xiàn)位置,同時(shí)在相應的設備位置作預占處理,避免資源的重復占用。

  第二十三條測量員在與外線(xiàn)人員進(jìn)行各類(lèi)配合工作中,對發(fā)現的線(xiàn)路故障,測量員應及時(shí)在機線(xiàn)系統中錄入線(xiàn)對的障礙類(lèi)型。

  數據安全報告制度12

  第一條 為防止數據的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞,確保數據的有據性、準確性、完整性、及時(shí)性、保密性,特制訂本制度。

  第二條 數據管理范圍包括所有利用計算機進(jìn)行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數據,它包括文字材料、報表、各類(lèi)原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象,又包括存儲于計算機內部及傳輸的各類(lèi)數據,還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類(lèi)打印數據。

  第三條 數據必須是有據的,能夠辨認數據的內容、用途和使用方法;必須經(jīng)過(guò)合法的手續和規定的渠道采集、加工、處理和傳播數據;數據應只用于明確規定的目的,未經(jīng)批準不得它用;采用的數據范圍應與規定用途相符。

  第四條 數據管理者應承擔保存或處理數據的保護職責,防止數據的丟失、誤用或破壞;特殊或重要數據,應采用多種記錄手段異地保存,免遭意外風(fēng)險。

  第五條 數據使用者有權查閱被授權的數據,索取數據記錄復制件,更正有關(guān)自身的任何不準確數據;享受有限次數規定的有問(wèn)必答權利。

  第六條 根據使用的不同系統制訂相應的數據存取細則,采取措施防止數據被非法修改,堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數據的漏洞。

  第七條 無(wú)正當理由和有關(guān)批準手續,不得通報數據內容,不得泄漏數據給內部或外部的無(wú)關(guān)人員,不得篡改數據庫數據內容,必要修改時(shí),應經(jīng)由部門(mén)主管及公司分管領(lǐng)導審批,提交數據管理部門(mén),經(jīng)管理部門(mén)領(lǐng)導審批同意后由數據管理員進(jìn)行修改。

  第八條 不應造成可從發(fā)布的`統計數據中推斷出保密或敏感的信息。

  第九條 不同數據用途建立適當的監督、管理機制,保證與數據有關(guān)的個(gè)體和數據管理者的合法權益不被侵犯。

  第十條 有新系統上線(xiàn)或升級時(shí),數據管理部門(mén)應當切實(shí)做好上線(xiàn)或升級前的各項準備工作,應查驗設備廠(chǎng)商或軟件開(kāi)發(fā)商或開(kāi)發(fā)人員提交的有關(guān)運行維護資料,并負責監督設備廠(chǎng)商或軟件開(kāi)發(fā)商提供對相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓。制定科學(xué)的上線(xiàn)計劃和新舊系統數據切換方案,考慮應急預案,確保新舊系統順利切換和平穩銜接。系統上線(xiàn)涉及數據遷移的,還應由設備廠(chǎng)商或軟件開(kāi)發(fā)商制定詳細的數據遷移計劃并經(jīng)由數據管理部門(mén)及分管領(lǐng)導審批同意后執行。

  第十一條 信息系統中的信息應該根據其重要性、密級、應用需求等分別實(shí)施相應的加密措施,未經(jīng)流程及領(lǐng)導許可,保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據信息的重要性、密級規定及用途,決定操作人員的存取權限和存取方式。所有的統計信息應根據其重要程度進(jìn)行密級劃分,并制訂相應的管理辦法,確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標、報批權限和手續。

 。1)備份的數據、打印出的數據應在指定的數據保管室或指定的場(chǎng)所保管,并指定專(zhuān)人負責保管

 。2)數據保管員必須用文件管理等方法,對數據進(jìn)行登記管理。

 。3)未經(jīng)流程及領(lǐng)導許可,禁止數據的外借,內部無(wú)權查閱和無(wú)正式批文的人員不得查閱。對于經(jīng)正式批文借出的數據必須登記,并由經(jīng)手人簽字,便于發(fā)生數據泄漏時(shí)分清責任人。

 。4)未經(jīng)流程及領(lǐng)導許可,數據保管員不得修改所保管的任何數據。

 。5)電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的數據,將過(guò)期的、作廢的數據全部清除,每天作廢的打印數據必須銷(xiāo)毀。

 。6)數據是公司的重要資料,必須按嚴格地制度進(jìn)行數據備份。

 。7)每天將所有數據備份到專(zhuān)門(mén)用于備份的工作站硬盤(pán)上和備份服務(wù)器上。

 。8)每周,將備份在工作站上的所有歷史數據刻錄在只讀光碟上保存,備份數據一式三份,并用統一格式的標簽和目錄清單。并必須異地存放。

 。9)公司總部及其分支機構必須進(jìn)行交易數據的多重備份。備份數據應異地存放并送交一份至公司財務(wù)部門(mén)保管。送交至公司財務(wù)部門(mén)保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。

 。10)數據備份及歷史數據的存放應保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應存放于距鋼筋房柱或類(lèi)似結構物十厘米以外處,以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時(shí)產(chǎn)生的磁場(chǎng)破壞所存數據。

 。11)未經(jīng)流程及領(lǐng)導許可,嚴禁修改歷史數據。

 。12)當軟件更換或版本大的升級后,應做好原系統完整的程序和數據的備份,并寫(xiě)出詳細的文檔資料,記載超級管理員的操作號以及密碼。

  數據安全報告制度13

  一、目的

  為了提高公司網(wǎng)絡(luò )系統的安全性,最大限度的防止資料流失。特制定本規定。

  二、范圍

  電子文檔向外發(fā)送時(shí)遵循此規定。

  三、定義

  3.1向外發(fā)送的數據:包括對外光盤(pán)的刻錄,因工作需要向外發(fā)送的電子文件及通過(guò)其它途徑傳遞的資料。

  3.2有效數據:指工作所需的和各種文檔,不包括音樂(lè )、影視、生活圖片或其它與工作無(wú)關(guān)的文件。

  四、權責

  4.1計算機使用:各部門(mén)經(jīng)(副)理指定人員;

  4.2數據安全監管:人力資源部指定之人員;

  五、作業(yè)內容

  5.1所有申請使用電腦辦公的同事需經(jīng)過(guò)人力資源部網(wǎng)絡(luò )中心的相關(guān)培訓,培訓日期按年度培訓計劃執行?己撕细窈,網(wǎng)絡(luò )中心分配相應的電腦使用權限,準許使用電腦辦公。

  5.2人力資源部根據辦公系統的使用情況,將不定期的組織臨時(shí)性的專(zhuān)項培訓。

  5.3公司對外的電子文檔輸出由人力資源部負責。包括刻錄光盤(pán),向外發(fā)送文件等。所有部門(mén)如有上述需要,請填寫(xiě)統一的《申請單》,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或直接上級審批后,由人力資源部相關(guān)崗位處理。

  5.4電子郵件的使用由操作員自己負責。網(wǎng)絡(luò )中心在總經(jīng)理同意后,有權在不發(fā)布公告時(shí)對電子郵件系統進(jìn)行監控。

  5.5除總經(jīng)理批準或有特殊用途的電腦外,鎖定所有電腦的USB接口,拆除或禁用軟驅、光驅。

  5.6除人力資源部指定崗位外,所有電腦禁止安裝刻錄機或相關(guān)設備。

  5.7除簽訂《資料保密協(xié)議》的同事外,未經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理同意,不得使用U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等設備,一經(jīng)發(fā)現,立即沒(méi)收。并記小過(guò)一次。

  5.8未經(jīng)允許,員工不應將不屬于公司的電腦整機或配件帶入公司使用,也不允許接入公司網(wǎng)絡(luò )系統。違者記大過(guò)一次。并對其設備進(jìn)行檢查,確認后歸還給當事人。

  5.9所有的電腦操作員最多每6天向服務(wù)器備份一次有效數據。人力資源部指定崗位每月3日前必須將所有數據備份到光盤(pán)存檔。具體備份方式另行通知。

  5.10在公司辦公場(chǎng)所內需上網(wǎng)的同事請按正常程序申請,在學(xué)習公司的<>后開(kāi)通相應上網(wǎng)權限。禁止利用公司電話(huà)拔號上網(wǎng),一經(jīng)發(fā)現,當事人記小過(guò)一次,電話(huà)責任人記警告一次。

  5.11在公司范圍內不允許啟用筆記本電腦自帶的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡。以避免對網(wǎng)絡(luò )系統造成電磁干擾。

  5.12員工應有相當強的保密意識,不允許將公司資料以任何形式發(fā)布到Internet上。一經(jīng)發(fā)現,報總經(jīng)辦處理。并且公司保留送交公安機關(guān)的權利。

  數據安全報告制度14

  1、由網(wǎng)管員負責建立數據備份系統,防止系統、數據的丟失。由專(zhuān)人負責數據備份工作,并認真填寫(xiě)備份日志。

  2、一旦發(fā)生數據丟失或數據破壞等情況,必須由網(wǎng)管員進(jìn)行備份數據的恢復,以免造成不必要的麻煩或更大的損失。

  3、數據備份的主要內容為:網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器端操作系統、系統及應用軟件、數據庫信息、網(wǎng)站信息、文檔數據庫、共享資源平臺。

  4、備份具體工作為將以上信息存儲于磁介質(zhì)及光盤(pán)上。

  5、文件服務(wù)器實(shí)行雙硬盤(pán)同時(shí)工作,硬盤(pán)問(wèn)做鏡像備份。

  備份的時(shí)間為:

  網(wǎng)絡(luò )操作系統每月底備份一次:

  應用系統每次修改后備份一次,并保留最新的版本:

  每星期備份服務(wù)器上的用戶(hù)數據:

  每月將用戶(hù)數據刻錄到光盤(pán),作為歷史數據保存:

  如遇系統由重大改動(dòng)或更新,需在改動(dòng)之后當日進(jìn)行備份

  6、數據備份由網(wǎng)絡(luò )系統管理員負責實(shí)施。并記錄下備份的內容、時(shí)間。

  7、備份數據及相關(guān)的數據檔案統一保存在網(wǎng)絡(luò )管理中心。未經(jīng)領(lǐng)導批準不得外借。

  8、如遇服務(wù)器遭受攻擊或網(wǎng)絡(luò )病毒,造成數據丟失或系統崩潰,需要進(jìn)行數據恢復,需由網(wǎng)絡(luò )通管理員執行恢復程序。同時(shí)將具體情況做記錄。

  9、數據備份和數據存儲用的磁介質(zhì)要嚴格管理、妥善保存。

【數據安全報告制度】相關(guān)文章:

檔案數據安全管理制度通用04-14

醫保數據安全管理制度通用05-06

數據安全風(fēng)險排查報告10-08

數據管理制度網(wǎng)絡(luò )安全03-09

數據安全自查報告范文09-26

安全報告制度10-17

銀行數據安全培訓報告(精選5篇)11-02

藥店醫保數據安全管理制度(通用13篇)10-11

數據調研報告11-22

數據述職報告12-04

泸州市| 蓝田县| 永吉县| 集安市| 庆城县| 荣昌县| 布尔津县| 成武县| 新丰县| 金阳县| 隆安县| 左权县| 惠东县| 布尔津县| 如东县| 高陵县| 延长县| 兴仁县| 乐至县| 江阴市| 高平市| 遂平县| 道孚县| 和林格尔县| 梁山县| 交城县| 敖汉旗| 荔浦县| 奇台县| 高平市| 嘉荫县| 四川省| 梁平县| 思南县| 堆龙德庆县| 上饶市| 华蓥市| 康平县| 洛阳市| 县级市| 甘肃省|