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實(shí)用的政工工作計劃四篇
時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,我們的工作又進(jìn)入新的階段,為了在工作中有更好的成長(cháng),做好計劃,讓自己成為更有競爭力的人吧。計劃到底怎么擬定才合適呢?以下是小編整理的政工工作計劃4篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
政工工作計劃 篇1
郵政業(yè)是服務(wù)業(yè)的重要組成部分。為深入貫徹落實(shí)國家關(guān)于加快發(fā)展郵政服務(wù)業(yè)的法律、法規和政策,促進(jìn)我市郵政業(yè)又好又快發(fā)展,充分發(fā)揮其服務(wù)民生、服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的重要作用,根據國辦發(fā)【20xx】42號文和魯政辦發(fā)【20xx】48號文要求,在20xx年工作中以“服務(wù)三農”和拓展郵政普遍服務(wù)能力為重點(diǎn),主要做好以下幾方面工作:
1.繼續深入開(kāi)展郵政服務(wù)“三農”活動(dòng)。
一是要貼近農村群眾的生產(chǎn)生活,提供一條龍的服務(wù)。郵政將在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,以科技服務(wù)為切入點(diǎn),組織農業(yè)技術(shù)專(zhuān)家通過(guò)科普展覽、講座、集中培訓、現場(chǎng)指導及組建“郵政服務(wù)‘三農’示范園”等形式,解決廣大農民群眾生產(chǎn)中的實(shí)際問(wèn)題,更好地服務(wù)我市農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
二是加快完善和規范三農服務(wù)體系建設,采取連鎖加盟的形式在全市范圍內組建村級服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),拉動(dòng)農民需求,擴大內需。以發(fā)揮“三農服務(wù)站”作用作為服務(wù)“三農”工作的核心,努力擴充“三農服務(wù)站”的便民載體作用,加載服務(wù)功能,為農民提供更多的`服務(wù)。
三是認真貫徹落實(shí)“全國推廣山東郵政發(fā)展農村物流經(jīng)驗現場(chǎng)會(huì )”和張德江副總理講話(huà)精神,拓展為農服務(wù)領(lǐng)域,積極發(fā)展雙向物流,建立起“放心農資下鄉、農產(chǎn)品進(jìn)城”的雙向快車(chē)道,有效的帶動(dòng)當地特色農產(chǎn)品及農產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展,提升農業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平,增加農民收入,活躍地方經(jīng)濟,讓農民買(mǎi)到放心的農資,讓農產(chǎn)品方便快捷的走進(jìn)城市。
2.深入開(kāi)展服務(wù)中小企業(yè)工作,幫助中小企業(yè)解決發(fā)展中的難題,發(fā)揮郵政資源優(yōu)勢,助力平度經(jīng)濟騰飛。充分利用郵政商業(yè)信函的優(yōu)勢,幫助中小企業(yè)拓展市場(chǎng),年發(fā)商函數量達到200萬(wàn)件以上;利用郵政速遞網(wǎng)絡(luò ),為中小企業(yè)提供方便、快捷的服務(wù);利用郵政金融產(chǎn)品解決中小企業(yè)資金困難、理財不便等難題。
3.繼續開(kāi)展書(shū)信征文比賽活動(dòng),通過(guò)活動(dòng)的舉辦推進(jìn)青少年學(xué)生思想教育工作的開(kāi)展。
4.利用郵政資源優(yōu)勢,加大城市品牌宣傳力度,制作城市形象宣傳年冊3000冊以上;推動(dòng)“郵政惠三農,科普助發(fā)展”活動(dòng)的開(kāi)展,使科技報刊真正走進(jìn)三農,為農民帶去科技致富信息,完成報刊收訂流轉額1200萬(wàn)元以上。
政工工作計劃 篇2
財政系統作為全市重要的綜合經(jīng)濟管理部門(mén),在xx經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中承擔著(zhù)重要職責。我們將認真按照xx會(huì )議部署,結合自身實(shí)際,努力做好以下工作:
一、統一思想,提高認識,積極推動(dòng)活動(dòng)的有效開(kāi)展
一是深入學(xué)習。
省第x次進(jìn)一步明確了建設經(jīng)濟強省、和諧xx的偉大戰略目標,也為xx經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展帶來(lái)了新的發(fā)展機遇。我們將把學(xué)習精神和開(kāi)展“愛(ài)xx、做貢獻、干成事、出亮點(diǎn)”活動(dòng)作為當前和今后一個(gè)時(shí)期的重大政治任務(wù),作為創(chuàng )建學(xué)習型機關(guān)的重要內容,努力用精神武裝頭腦、凝聚共識、指導工作,自覺(jué)地把思想和行動(dòng)統一到市委、市政府的決策部署上來(lái)。
二是加強宣傳。
我們將進(jìn)一步加大宣傳力度,為活動(dòng)開(kāi)展營(yíng)造濃厚氛圍。利用財政網(wǎng)站、《xx財政》、宣傳欄等載體,采取講黨課、舉辦培訓班、研討會(huì )等形式,認真抓好精神和“愛(ài)xx、做貢獻、干成事、出亮點(diǎn)”活動(dòng)的宣傳普及和教育,引導全市廣大財政干部職工進(jìn)一步統一思想、堅定信心。
三是務(wù)求實(shí)效。
我們將嚴格按照活動(dòng)實(shí)施方案的要求,進(jìn)一步明確任務(wù)、細化分解、落實(shí)責任,創(chuàng )新工作思路和方法,強化督導檢查,大力改進(jìn)工作作風(fēng),加強自身建設,積極推動(dòng)活動(dòng)的有效開(kāi)展。
二、明確目標、狠抓落實(shí),全力以赴做好各項財政工作
在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,今年我市財政經(jīng)濟保持了良好的發(fā)展勢頭。全市全部財政收入預計完成325億元,比上年增長(cháng)20%,其中一般預算收入預計完成116.8億元,比上年增長(cháng)28%。綜合分析全市經(jīng)濟運行情況,我們初步確定了XX年全市財政工作的奮斗目標:全市財政收入增長(cháng)15%,即全部財政收入達到374億元,一般預算收入達到134億元。
同時(shí)我們也確定了一個(gè)爭取目標:即全市全部財政收入增長(cháng)23%,突破400億元大關(guān);一般預算收入增長(cháng)28%,突破150億元大關(guān)。為完成這一目標任務(wù),我們將全力以赴抓好以下五項工作。
一是全力以赴抓收入
一方面,加強與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調,推進(jìn)建立綜合治稅大格局,強化重點(diǎn)稅源管理,加強對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域的稅源控管,密切關(guān)注收入進(jìn)度,加大征收力度,堅決制止和糾正收入違規減免退庫,在防止虛收空轉的前提下?tīng)幦《喑,努力?shí)現財政收入奮斗目標。
另一方面,牢固樹(shù)立“開(kāi)放財政”理念,加強與上級財政部門(mén)的溝通銜接,加大跑辦力度,開(kāi)動(dòng)腦筋,多謀劃、多請示、多匯報,用足、用活、用好各項財政政策,為xx經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展爭取更多的資金和政策支持。
二是全力以赴抓支出
認真貫徹國務(wù)院廉政工作會(huì )議精神,嚴格控制一般性財政開(kāi)支,加強公務(wù)接待經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費用支出審核,確保重點(diǎn)項目支出資金需求。增強財政支出的均衡性與科學(xué)性,進(jìn)一步加大牽頭協(xié)調、組織推動(dòng)力度,找準癥結,采取有力措施,不斷提高財政資金使用效益,確保完成支出任務(wù)。
三是全力以赴抓預算
突出抓好預算編制工作,按照“保民生、保運轉、保發(fā)展、保重點(diǎn)”的原則,區別輕重緩急,有保有壓地安排項目。落實(shí)好綜合預算、零基預算、部門(mén)預算要求,在編實(shí)、編細、編準預算上下功夫,提高預算編制的科學(xué)化、精細化水平。加強預算績(jì)效管理,以“編制績(jì)效預算、實(shí)施績(jì)效評價(jià)、落實(shí)結果應用、實(shí)行績(jì)效問(wèn)責”為重點(diǎn),推進(jìn)全過(guò)程預算績(jì)效管理。
四是全力以赴抓改革
牢固樹(shù)立“制度財政”理念,堅持用制度管錢(qián),按制度辦事,最大限度地發(fā)揮財政資金使用效益。
第一,深化財政體制改革,用好并不斷完善支持工業(yè)聚集區和開(kāi)發(fā)區發(fā)展的`體制政策。
第二,深化政府采購改革。
繼續擴大政府采購管理范圍,強化政府采購制度體系建設,著(zhù)力推動(dòng)政府采購操作執行標準化管理和政府采購監管方式創(chuàng )新;
第三,深化國庫管理和投資評審制度改革。
進(jìn)一步規范財政資金專(zhuān)戶(hù)管理,推進(jìn)國庫支付業(yè)務(wù)制度創(chuàng )新,打造安全、高效的國庫支付業(yè)務(wù)新流程。建立科學(xué)的財政評審工作體制,不斷拓寬財政評審的職能和范圍。
五是全力以赴抓服務(wù)
牢固樹(shù)立“服務(wù)財政”理念。
第一,為領(lǐng)導服務(wù)。
切實(shí)為市委、政府當好家、理好財。繼續辦好“領(lǐng)導參閱”等內部刊物,充分發(fā)揮好參謀助手作用。
第二,為縣市區和市直部門(mén)服務(wù)。
針對上級的政策導向,以文化產(chǎn)業(yè)、水利設施、義務(wù)教育等為重點(diǎn),積極協(xié)助市直部門(mén)和縣市區申報和包裝項目,為全市爭取更多的項目和資金。
第三,為企業(yè)服務(wù)。
真正為企業(yè)著(zhù)想,替企業(yè)解難,給企業(yè)辦事。
第四,為百姓服務(wù)。
努力保障和改善民生,確保社會(huì )保障、義務(wù)教育、醫改、保障性住房建設等民生政策支出,加強對涉及民生財政政策和資金的監督檢查,嚴格落實(shí)補貼標準、適用范圍和發(fā)放程序,確保把惠民生的各項政策落到實(shí)處。
政工工作計劃 篇3
一、稽查對象
稽查重點(diǎn):鎮、街道級有否虛報、偽造固定資產(chǎn)投資統計數據;年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元至 萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)有否虛報、瞞報工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值;年綜合能源消費量噸標準煤以上企業(yè)有否在綜合能源消費量和工業(yè)總產(chǎn)值上弄虛作假;名牌產(chǎn)品企業(yè)或申報名牌產(chǎn)品的企業(yè)有否虛報工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值;通信、電力系統統計單位有否瞞報單位從業(yè)人員和從業(yè)人員勞動(dòng)報酬;服務(wù)業(yè)統計單位有否瞞報和拒報統計數據等。
二、稽查數量
根據今年市統計局下達我區的稽查單位數量,確定各科室今年度統計稽查單位為:核算法制科20家,綜合統計科20家。
三、稽查內容
。ㄒ唬┙y計工作開(kāi)展情況;
。ǘ┙y計人員從業(yè)資格取得情況;
。ㄈ┙y計資料報送和提供、公布情況;
。ㄋ模┲饕y計數據質(zhì)量情況;
。ㄎ澹┰冀y計記錄或統計臺帳等統計基礎建設情況。
四、稽查時(shí)間
稽查工作按季開(kāi)展,具體時(shí)間為今年 月至 月中旬。
五、稽查要求
。ㄒ唬┘訌妼y計稽查工作的組織領(lǐng)導。在對每家企業(yè)實(shí)施稽查前要成立專(zhuān)門(mén)的統計稽查小組,由2名或2名以上持證人員組成,負責具體的稽查工作。
。ǘ﹪栏癜凑铡督y計執法檢查規定》和《省統計稽查暫行規定》的`有關(guān)要求開(kāi)展稽查工作。在實(shí)施稽查前,應向被稽查單位發(fā)出統計稽查通知書(shū),告知稽查時(shí)間、內容、法律依據及稽查人員名單;在實(shí)施稽查中,堅持依法檢查,認真做好現場(chǎng)檢查筆錄,做到統計稽查程序合法;在實(shí)施稽查后,要分別情況作出稽查結論。切實(shí)做到查前先通知,查時(shí)應亮證,查中有筆錄,查后有結論。
。ㄈ┱J真做好統計違法行為的查處工作。要嚴格把握政策,切實(shí)按照《統計執法檢查規定》,正確處理稽查中發(fā)現的問(wèn)題。對稽查中發(fā)現的統計違法行為,應追究統計法律責任的,一定要排除干擾,及時(shí)將案卷資料移送給辦公室,由辦公室負責查處和處理工作。
政工工作計劃 篇4
一、1-6月份財政預算執行情況
1、財政收入
今年經(jīng)我區六屆二次人代會(huì )批準的xx年財政收入全口徑預算為10000萬(wàn)元,1-6月份全口徑財政收入累計完成8468萬(wàn)元,為年度預算的85%,同比增收2651萬(wàn)元,增長(cháng)46%,其中:中央及省級收入,全年預算為4988萬(wàn)元,1-6月份累計完成4727萬(wàn)元,為年度預算的95%,同比增收1702萬(wàn)元,增長(cháng)56%;地方收入,全年預算為5012萬(wàn)元,1-6月份累計完成3741萬(wàn)元,為年度預算的75%,同比增收949萬(wàn)元,增長(cháng)34%,完成市政府責任狀6900萬(wàn)元的54%。地方收入分項完成情況如下:
(1)增值稅15%地方分成部分預算為540萬(wàn)元,1-6月份累計完成562萬(wàn)元,為年度預算的104%,同比增收236萬(wàn)元,增長(cháng)72%。
(2)地稅局征收的地方各稅預算為3672萬(wàn)元,1-6月份累計完成2604萬(wàn)元,為年度預算的71%。
(3)行政事業(yè)性收費、罰沒(méi)收入及地方其他收入預算為800萬(wàn)元,1-6月份累計完成540萬(wàn)元,為年度預算的68%,同比減收20萬(wàn)元,下降4%。主要是檢察院罰沒(méi)款上繳國庫同比減少183萬(wàn)元。
(4)基金收入累計完成35萬(wàn)元,比上年同期增收13萬(wàn)元,增長(cháng)60%。
1-6月份財政收入全口徑分級完成情況是:兩鎮和牛心臺辦事處實(shí)際完成2293萬(wàn)元,為年度預算的113%,同比增收1007萬(wàn)元,增長(cháng)78%;其中:地方收入累計完成864萬(wàn)元,為預算的100%,同比增收391萬(wàn)元,增長(cháng)82%;區本級1-6月份實(shí)際完成6175萬(wàn)元,為年度預算的78%,同比增收1644萬(wàn)元,增長(cháng)36%,其中:地方收入累計完成2877萬(wàn)元,為預算的69%,同比增收558萬(wàn)元,增長(cháng)24%;
1-6月份財政收入全口徑分部門(mén)完成情況是:國稅局1-6月份稅收收入累計完成3881萬(wàn)元,為年度預算的108%,同比增收1547萬(wàn)元,增長(cháng)66%。其中鎮級收入進(jìn)度較快,1-6月份已完成預算156%。主要是國稅局強化重點(diǎn)稅源企業(yè)、新辦企業(yè)的稅收征管,改進(jìn)征管辦法,提高征管質(zhì)量,做到應收盡收。地稅局1一6月份稅收累計完成4156萬(wàn)元,為年度預算74%,同比增收1142萬(wàn)元,增長(cháng)38%。主要是加大對“非礦山”資源稅的清理力度;對房地產(chǎn)企業(yè)加強稅收管理,實(shí)行“月稅月清”;印花稅改變征收管理方式,由原市局統一代征下放分局獨立征收。財政部門(mén)1-6月份累計完成431萬(wàn)元,為年度預算的54%,同比減少收入38萬(wàn)元。其中:行政事業(yè)性收費收入同比增收145萬(wàn)元,各收費部門(mén)收入均有增長(cháng)。罰沒(méi)收入同比減收182萬(wàn)元,主要是檢察院的罰沒(méi)款同比減少入庫182萬(wàn)元。
2、財政支出
本年度財政支出預算安排8500萬(wàn)元,預算執行中上級追加專(zhuān)項23萬(wàn)元,區本級追加專(zhuān)項285萬(wàn)元,合計支出指標8808萬(wàn)元,1-6月份財政累計支出4798萬(wàn)元,為支出指標的54%?傊С霰壬夏晖谠黾又С1080萬(wàn)元,增長(cháng)29%,主要是農村稅費改革增加支出301萬(wàn)元,農業(yè)專(zhuān)項支出增加120萬(wàn)元,調整工資增加支出150萬(wàn)元,住房公積金提高標準增加支出25萬(wàn)元,增加人員增加人員經(jīng)費40萬(wàn)元,行政事業(yè)收費納入預算管理增加支出160萬(wàn)元,購置車(chē)輛120萬(wàn)元,支付各種獎勵增加支出60萬(wàn)元,公用經(jīng)費實(shí)行全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬(wàn)元。分項完成情況如下:
(1)科技三項費用及科學(xué)事業(yè)費預算安排77萬(wàn)元,1-6月份累計支出1萬(wàn)元。
(2)農業(yè)、林業(yè)、水利支出,預算安排550萬(wàn)元,1-6月份實(shí)際支出328萬(wàn)元,完成預算的'60%,同比增加支出194萬(wàn)元,主要是專(zhuān)項支出增加120萬(wàn)元。
(3)文教衛生等事業(yè)預算安排3741萬(wàn)元,預算執行中上級追加專(zhuān)項20萬(wàn)元。1-6月份實(shí)際支出1834萬(wàn)元,完成預算的49%,同比增加支出453萬(wàn)元,增長(cháng)33%。其中:教育事業(yè)費同比增加支出293萬(wàn)元,主要是農村稅費改革支出57萬(wàn)元,調整工資增加支出90萬(wàn)元,住房公積金提高標準、增加人員增加支出72萬(wàn)元,鄉鎮比上年同期增發(fā)工資70萬(wàn)元。醫療衛生同比增加支出92萬(wàn)元,增長(cháng)120%。主要是防疫站、婦幼站行政事業(yè)性收費納入預算管理增加支出60萬(wàn)元,公費醫療同比增加支出29萬(wàn)元。
(4)行政管理費預算安排20xx萬(wàn)元,預算執行中追加支出242萬(wàn)元。1-6月份實(shí)際支出1637萬(wàn)元,完成預算的71%,同比增加支出541萬(wàn)元,增長(cháng)50%。主要是調整工資、提高住房公積金補貼標準增加支出60萬(wàn)元,購置車(chē)輛及辦公設備130萬(wàn)元,經(jīng)濟責任兌現獎增加支出60萬(wàn)元,人大、政協(xié)會(huì )議費跨年支出13萬(wàn)元,離休干部醫藥費60萬(wàn)元,行政事業(yè)性收費納入預算管理增加支出60萬(wàn)元;預算單位公用經(jīng)費全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬(wàn)元。
(5)檢法司支出預算安排330萬(wàn)元,執行中追加支出指標43萬(wàn)元,1-6月份實(shí)際支出257萬(wàn)元,為支出指標的69%,同比減少支出149萬(wàn)元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少,相應返還辦案經(jīng)費減少。
(6)撫恤及社會(huì )保障補助支出預算安排332萬(wàn)元,上級追加專(zhuān)項支出3萬(wàn)元,1-6月份實(shí)際支出157萬(wàn)元,為預算的47%,同比增加支出68萬(wàn)元,主要是稅費改革支出121萬(wàn)元。
(7)其他部門(mén)事業(yè)費預算安排940萬(wàn)元,1-6月份實(shí)際支出546萬(wàn)元,為年度預算的58%,同比增加支出11萬(wàn)元,其中:稅費改革支出88萬(wàn)元。
(8)政策性補貼支出、排污費支出、城市維護費預算安排80萬(wàn)元,1-6份實(shí)際支出38萬(wàn)元,為預算的48%,同比減少支出49萬(wàn)元。主要是高臺子鎮、臥龍鎮及新明辦事處高速公路占地補助比上同期減少支出52萬(wàn)元。
二、預算執行的主要特點(diǎn)及存在的問(wèn)題
1、在全區國民經(jīng)濟保持穩定增長(cháng)的基礎上,財政收入實(shí)現了同步增長(cháng)。財政收入增幅和進(jìn)度均發(fā)生了積極的變化。1-6月份,財政收入全口徑累計完成8468萬(wàn)元,完成預算的84%,按進(jìn)度提高了35個(gè)百分點(diǎn)。財政收入進(jìn)度和增幅均創(chuàng )歷史最好水平,為完成全年財政收入任務(wù)奠定了堅實(shí)的基礎。
2、財政支出結構進(jìn)一步改善,重點(diǎn)支出得到了較好的保證。從1-6月份財政支出運行情況看,財政支出除用于人員經(jīng)費支出和保機關(guān)正常運轉公用經(jīng)費支出外,還為發(fā)展明山經(jīng)濟、實(shí)施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區的經(jīng)濟發(fā)展提供了必要的資金保證。在資金調度上符合“一吃飯、二穩定、三建設”和保法定、保重點(diǎn)的財力分配原則。
3、財政收支矛盾突出,困難與壓力依然很大。預算執行中新的減收增支因素不斷出現:一是國家稅收政策的影響,下半年國家將對下崗再就業(yè)從事工商業(yè)、不足起征點(diǎn)的個(gè)體商業(yè)和修理行業(yè)及特殊企業(yè),實(shí)行稅收減免政策,年影響財政收入(全口徑)900萬(wàn)元。二是稅收收入跨年入庫850萬(wàn)元,將使下半年收入任務(wù)進(jìn)度滯后。三是財政供養人員增加,財政負擔加重,今年僅區本級新增財政供養人員106人,其中:教育85人,月增支額10萬(wàn)余元。四是各項增支政策的不斷出臺:如調整工資、提高住房公公積金補貼標準等,使財政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問(wèn)題不定期的暴露,欠撥專(zhuān)項、職工醫藥費、取暖費等,風(fēng)險直接轉向財政,財政支出壓力始終得不到緩解。
三、上半年的主要工作
在上半年預算執行中,面對財政運行中的收支矛盾,我們堅持“保工資、保運轉、保穩定、”原則,以加強各項支出管理為切入點(diǎn),以增收節支為落腳點(diǎn),牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,突出重點(diǎn)、難點(diǎn),加大工作力度。在上級財政部門(mén)大力支持和我區全體財稅干部的共同努力下,我區的財政收入實(shí)現了穩定增長(cháng),支出結構不斷優(yōu)化,重點(diǎn)支出得到基本保證,主要工作如下:
1、強化征管、確保財政收入穩定增長(cháng)
上半年我們以組織收入,加強征管為中心,在客觀(guān)減收因素較多的情況下,一是強化重點(diǎn)稅源企業(yè),新辦企業(yè)的稅收征管,將財政收入的著(zhù)眼點(diǎn)放在新增稅源和財政收入總量上。加大清欠力度,層層落實(shí)收入計劃,提高征管質(zhì)量,做到應收盡收,確保財政收入及時(shí)、足額、均衡入庫。二是全面規范非稅收支行為,加大管理和調控力度,嚴禁坐收坐支或轉移資金。今年對行政事業(yè)性收費收入納入預算管理的執收單位,簽定了收入目標責任制,確保財政收入按時(shí)足額完成,不斷增強政府的宏觀(guān)調控能力。
2、調整支出結構,保證重點(diǎn)支出
一是強化預算約束,加強支出管理,按預算、按進(jìn)度、以撥款控制支出,按照人員工資、專(zhuān)項支出、政府機關(guān)運轉經(jīng)費、事業(yè)發(fā)展支出的順序量力而行妥善安排各項支出。
二是確保全區公教人員工資按時(shí)足額發(fā)放。為保證兩鎮一街公教人員按時(shí)發(fā)放,截止6月份未,三鎮上劃收入165萬(wàn)元,三鎮公教人員標準工資應支385萬(wàn)元,區級墊付330萬(wàn)元(含往來(lái)借款)。
三是對各預算單位的公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)費實(shí)行預算包干,分月按計劃撥付的預算管理辦法。調動(dòng)了各單位參與支出管理的積極性,使各單位能量入為出,量財辦事,減少了支出的隨意性,強化了預算的約束力。
四、下半年工作重點(diǎn)。
1、抓好抓實(shí)增收節支工作。要強化稅種和稅源管理,不斷挖掘新稅源,擴大新稅基,尋求新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn),確保完成和超額完成全年的財政收入任務(wù)。要壓縮一切不合理開(kāi)支,杜絕損失浪費,當前財政面臨可支配財力缺口較大,要牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,堅決反對把窮日子當富日子過(guò)的資金分配行為。對超出預算的各項支出實(shí)行嚴格的審批制度。堅決制止超出財力可能的工程項目和專(zhuān)項開(kāi)支,大力發(fā)揚艱苦奮斗,勤儉節約的優(yōu)良傳統,一切開(kāi)支都要做到精打細算、厲行節約、講求效益、立足增收節支緩解財政收支矛盾。
2、調整支出結構,確保重點(diǎn)支出的撥付。隨著(zhù)國家積極財政政策及有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的實(shí)施,后幾個(gè)月財政收支矛盾將進(jìn)一步顯露,我們將認真貫徹“調整結構、確保重點(diǎn)、壓縮一般、加強管理”的十六字方針,要繼續堅持“保重點(diǎn)、保運轉”的原則加大控制支出力度,確保不拖欠公教人員工資,力爭使財政支出不突破或少突破預算。
3、積極穩步推進(jìn)財政預算制度改革。從實(shí)行部門(mén)綜合預算制度,國庫集中收付和政府采購制度入手、調整財政支出范圍和支出結構,建立公共財政,以適應新形勢下政府財力管理轉變的要求。
總之,當前我區的經(jīng)濟形勢正逐步好轉,財政收入質(zhì)量將進(jìn)一步提高,財政支出結構將進(jìn)一步改善。我們相信在區委的正確領(lǐng)導下,區人大的監督支持下,在全體財稅人員的共同努力下,全區上下團結一致,振奮精神,努力工作,克服困難,堅定信心,就一定能夠圓滿(mǎn)完成今年的各項財政工作任務(wù)。
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