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企業(yè)財務(wù)處年度工作計劃

時(shí)間:2020-12-13 17:40:45 工作計劃 我要投稿

企業(yè)財務(wù)處年度工作計劃

  本著(zhù)立足基礎工作流程,貫徹內控工作要求,深化工作細節;提高員工專(zhuān)業(yè)化素質(zhì),追求完美服務(wù)精神,特制定20xx年度財務(wù)部門(mén)工作計劃。

企業(yè)財務(wù)處年度工作計劃

  一、完善財務(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。

  1、不斷完善各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。

  2、尋求創(chuàng )新和突破,細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。

  3、完善內部控制,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報公司領(lǐng)導,并對應完善相關(guān)制度流程。

  二、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責,招聘新員工。

  1、根據公司發(fā)展需要,擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。

  2、按照規范、精細、科學(xué)的標準,提升會(huì )計人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性,以提升財務(wù)部整體工作水平。

  3、20xx以培訓帶動(dòng)基礎工作的落實(shí),有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎工作的培訓考核。

 、,首先,在1-3月匯編出一套本公司適用的收銀員培訓教材,裝訂成冊。

 、,其次,全年將財務(wù)部日常工作及財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識,稅法等摘選與公司業(yè)務(wù)

  相關(guān)的章節進(jìn)行匯編,整理出一套實(shí)用工作手冊。

 、,全年對于集團公司頒布的財務(wù)規章制度,工作規范手冊,進(jìn)行培訓學(xué)習。

 、,每周培訓2次,考核1次,每周側重一項業(yè)務(wù)的培訓考核。

 、,每月度,根據員工在日常工作中的實(shí)際操作,檢驗并考核培訓的成果,

  并且給每個(gè)人打分,計入個(gè)人工作檔案,以此計算績(jì)效獎金。

 、,每名員工從入職后將建立日常工作檔案,將作為個(gè)人,年終優(yōu)秀員工評

  選,年終獎金發(fā)放計算的依據。

  4、計劃20xx年招聘新員工3名,主要是1名成本會(huì )計和2名erp系統記賬會(huì )計。新入職員工必須接受在收銀工作崗位上的試用工作,以本人的實(shí)際工作表現來(lái)考核判定轉正申請。

  三、會(huì )計核算管理

  1、按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,進(jìn)一步規范財務(wù)帳套nc系統會(huì )計科目的使用。

 、2、3級明細科目的設置,要求歸類(lèi)匯總,清晰明確。具體科目名稱(chēng)②輔助核算科目的選擇要有理有據,根據實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)來(lái)選擇,不斷完善和更新客商信息資料,做到一一對應。

 、郜F金流量選擇要規范使用,在20xx年1月1日之前作出詳細的現金流規范明細表,交予記賬會(huì )計使用。保證正確計算公司現金流的情況。

  2、現金收支、貨款結算流程

 、贋楸WC現金收支的安全性、合理性,避免在支付現金環(huán)節出現漏洞,規定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現金、費用支付單據,寫(xiě)明支付原由,并必須領(lǐng)導簽字齊全后,方可支付若遇領(lǐng)導外出,須根據公司制度執行付款流程,使現金按標準管理,做到有據可查,避免收付風(fēng)險。

 、诂F金必須做到每日早晚盤(pán)點(diǎn)工作,有相應的監盤(pán)人員簽字審核。③貨款結算方面,對客商結算單據進(jìn)行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用。

  3、加強財務(wù)指標分析力度編制月度財務(wù)報告匯報公司階段運營(yíng)情況,重點(diǎn)加強預算指標落實(shí)情況分析(集團考核口徑及公司業(yè)務(wù)板塊)、現金流分析;以及費用、利潤的拆解和分析。

 、侔磿r(shí)完成日報,月度、季度、年度的財務(wù)分析報表,上報數字做到零差錯。②20xx年重點(diǎn)針對售后部門(mén)各項指標著(zhù)重進(jìn)行分析和掌握,對促銷(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析,重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題?梢酝ㄟ^(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。

  4、落實(shí)會(huì )計檔案管理制度

  記賬憑證是否調整至2004年我公司成立已8年,所涉及的會(huì )計檔案累積增多,根據集團公司制定執行會(huì )計檔案管理制度,將會(huì )計檔案分別歸類(lèi),按序存放,嚴格履行會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度,建立檔案移交清冊,整理出詳細的檔案入檔清冊。不斷完善財務(wù)檔案信息調閱使用的.相關(guān)流程。做到嚴格把關(guān),規范財務(wù)檔案管理工作。

  5、財務(wù)部20xx年度重中之重的工作

  1、配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好csi計劃,對財務(wù)部全員培訓,提高部門(mén)整體的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),增強客戶(hù)服務(wù)意識,保證配合業(yè)務(wù)部門(mén)提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

  2、嚴格按照集團公司內控體系標準執行,不斷完善和改進(jìn)工作中的不良習慣,充分發(fā)揮培訓,考核的作用。

  3、要求成本會(huì )計按月或一定時(shí)期對往來(lái)款進(jìn)行核對工作,平時(shí)主要以郵件的方式溝通,必須使用財務(wù)部專(zhuān)用郵箱,年末對金額比重較大的供應商需要使用紙質(zhì)函證。

  4、20xx年11月要根據20xx年1-10月的公司經(jīng)營(yíng)數據、及往年數據進(jìn)行比對分析,分別由銷(xiāo)售部和售后部的成本會(huì )計預算出一份下一年度的經(jīng)營(yíng)數據及重要的經(jīng)濟指標。

  5、年末,做好年度審計的預審工作,nc系統的結帳工作,以及年末決算工作。

  四、財務(wù)管理工作

  1、加強對存貨的監管

 、俅尕泴τ谖夜緛(lái)說(shuō)庫存商品占有較大的份額,商品車(chē)及車(chē)

  輛合格證做到每月通盤(pán)一次,每日要求保管者移動(dòng)盤(pán)點(diǎn),要求銷(xiāo)售部門(mén)以dms系統數據為依據,準確無(wú)誤的反映庫存車(chē)輛的情況,如出現車(chē)輛劃傷破損,被撞的安全事故,要求第一時(shí)間上報財務(wù)部備案,合格證在到達公司后第一時(shí)間移交財務(wù)部。

 、诰,配件等存貨,品種繁多,為保證庫存商品的準確性,財務(wù)部根據公司盤(pán)點(diǎn)制度,對工作中有問(wèn)題的商品,及時(shí)發(fā)現,并且及時(shí)移動(dòng)盤(pán)存,查找差異,分析原因,并要求成本會(huì )計在理清整個(gè)事件的來(lái)龍去脈后,上報相關(guān)領(lǐng)導,并給出整改建議。配件庫每月移動(dòng)盤(pán)存至少兩大類(lèi)庫存配件,編制移動(dòng)盤(pán)存報告。

  2、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督

  針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動(dòng),必須履行嚴格的工作交接手續,列清移交事項,交清貨品、錢(qián)、物,并由財務(wù)經(jīng)理監交,避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險。

  3、加強安全管理,杜絕安全隱患

  安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門(mén),進(jìn)一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

 、、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座,熟練掌握安全器具,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;

 、、保證資金、系統、有價(jià)票據、印鑒、發(fā)票等安全;

 、、每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查,節約能源,消除各類(lèi)安全隱患;

  五、其他工作

  1、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

  2、配合其他部門(mén)完成指定工作。

  3、從公司發(fā)展的角度考慮問(wèn)題,勇于創(chuàng )新。

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