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審計整改落實(shí)情況工作匯報

時(shí)間:2021-08-05 14:15:20 工作匯報 我要投稿

審計整改落實(shí)情況工作匯報

  工作匯報是工作人員向上級匯報工作的書(shū)面材料。是應用寫(xiě)作研究的文體之一。下面為大家帶來(lái)了審計整改落實(shí)情況工作匯報,歡迎大家參考閱讀!

審計整改落實(shí)情況工作匯報

  審計整改落實(shí)情況工作匯報1

  近日,海南省昌江縣召開(kāi)20xx年度第一次經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議,總結20xx—20xx年度經(jīng)濟責任審計工作,研究部署20xx年工作任務(wù)?h政府主要領(lǐng)導,縣紀委、組織部、監察局、人社局、審計局、國資委等縣經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議領(lǐng)導小組成員單位主要負責人出席會(huì )議。

  20xx—20xx年度該縣共開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計項目xx個(gè),發(fā)現問(wèn)題100個(gè),提出審計建議56條。所發(fā)現的問(wèn)題普遍存在財務(wù)管理不規范、公務(wù)支出不規范、固定資產(chǎn)管理不規范、往來(lái)款項清理不及時(shí)、部分項目資金預算執行率低、基礎建設程序執行不到位等六個(gè)較為突出的共性特點(diǎn)。

  針對所發(fā)現的問(wèn)題,會(huì )議要求,縣經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會(huì )議辦公室要加強對被審計單位整改過(guò)程中的指導,幫助被審計單位明確問(wèn)題痛點(diǎn),糾正根源偏差,精準預防、把控風(fēng)險,從以下4方面積極抓好審計整改。

  一是嚴格依照法律法規履行職責,積極發(fā)揮審計體檢診斷功能,保護國家經(jīng)濟運行安全、促進(jìn)領(lǐng)導干部依法履職?h財政局組織對會(huì )計進(jìn)行系統的培訓,從財務(wù)審批關(guān)口開(kāi)始,從財政委派會(huì )計著(zhù)手,統一財務(wù)管理標準,規范財務(wù)管理工作。

  二是進(jìn)一步加強紀檢監察、組織人事、審計、財政等部門(mén)的協(xié)作配合,資源共享,關(guān)口前移,加強干部監督管理,及時(shí)發(fā)揮警示作用,保護好干部的工作積極性。

  三是把握審計重點(diǎn),加大對黨政主要領(lǐng)導同步經(jīng)濟責任審計,尤其是加大對權力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的'領(lǐng)導干部的審計力度;以任中審計為主,將離任審計與任期內輪審有機結合起來(lái),逐步實(shí)現有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋。進(jìn)一步提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量,促進(jìn)領(lǐng)導干部依法履職、規范用權、科學(xué)決策。

  四是注重提升審計人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì),創(chuàng )新培養人才的渠道和方法,增強培訓的針對性;拓寬審計人員視野,彌補相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識的不足,逐步完善知識結構和人才隊伍建設,以適應審計工作全覆蓋對審計人員的要求。

  審計整改落實(shí)情況工作匯報2

  為促進(jìn)審計發(fā)現問(wèn)題切實(shí)整改到位,近日,山東省xx市審計局強化審計整改工作,采取四項措施解決審計工作“最后一公里”的短板問(wèn)題,鞏固審計成果,提高審計公信力。

  一是健全制度,保障整改結果落到實(shí)處。健全整改情況報告制度。對審計整改情況,在每年向人大作本級預算執行和其他財政收支審計報告中,作為一項重要內容反映;建立督促檢查機制,在出具審計報告、做出審計決定后,落實(shí)審計整改與審計回訪(fǎng)同步進(jìn)行,檢查被審計單位在規定時(shí)間內落實(shí)審計決定、采納審計建議的情況。

  二是明確責任,確保整改措施的有效實(shí)施。被審計單位落實(shí)審計整改主體責任,由被審計單位“一把手”主導、分管領(lǐng)導主管、財務(wù)部門(mén)主抓、其他部門(mén)配合,上下聯(lián)動(dòng)、整體推進(jìn)審計整改工作。對審計查明的問(wèn)題逐條制定整改措施,落實(shí)責任領(lǐng)導、責任部門(mén)、責任人員、整改時(shí)限。

  三是加大督查,促進(jìn)審計整改百分百完成。審計機關(guān)落實(shí)審計整改督促責任,加強對被審計單位整改情況的督查,強化審計結果落實(shí),加大責任追究力度,發(fā)現問(wèn)題一追到底,直至整改落實(shí)為止,不斷提高審計威懾力和實(shí)效性,力促審計決定落實(shí)率達到100%,審計問(wèn)題整改率達到100%,跟蹤回訪(fǎng)率達到100%。

  四是嚴格問(wèn)責,加強審計整改的落實(shí)力度。被審計單位的主要負責人是整改工作的第一責任人,對整改工作要親自抓、親自管,對整改結果負責。對整改不力甚至拒絕、拖延整改或弄虛作假的或者由于整改不力造成重大影響和損失的部門(mén)、單位,按照有關(guān)規定,追究相關(guān)責任人。

  審計整改落實(shí)情況工作匯報3

  為促進(jìn)審計查出問(wèn)題的整改落實(shí),年初以來(lái),遼寧省xx市審計局堅持“持續跟蹤、嚴格督促、實(shí)事求是、區別對待”的原則,將整改落實(shí)作為重要工作持續來(lái)抓。依據市政府《關(guān)于落實(shí)完善審計制度若干問(wèn)題的意見(jiàn)》和《xx市審計局審計結論跟蹤落實(shí)辦法》,通過(guò)七項舉措全力抓好審計整改工作。

  一是限期整改,及時(shí)反饋。要求被審計單位在3個(gè)月內將審計查出問(wèn)題整改落實(shí)完畢,并將落實(shí)情況書(shū)面報送至審計機關(guān)。

  二是加強回訪(fǎng),存檔留存。由各審計組負責根據整改落實(shí)期限進(jìn)行回訪(fǎng),收集第一手整改資料,將整改資料存入審計檔案永久保存。

  三是定期匯總,督促落實(shí)。采取整改“回頭看”的方式,按季度跟蹤匯總整改落實(shí)情況,并將本次審計整改情況作為下次審計重點(diǎn)事項持續關(guān)注。

  四是強化監督,加強內控。執行一把手負總責、分管領(lǐng)導具體抓、專(zhuān)門(mén)科室抽查、其他科室實(shí)施的監督制度,每年兩次對審計結論落實(shí)情況進(jìn)行實(shí)地檢查。

  五是完善機制,及時(shí)上報。不斷完善向市人大常委會(huì )報告審計查出突出問(wèn)題整改情況機制,并向其報告審計整改工作進(jìn)展情況;及時(shí)向市委、市政府上報審計預警信息。

  六是區別對待,加強問(wèn)責。對主觀(guān)故意不進(jìn)行整改或整改不力、屢審屢犯的,提出約談問(wèn)責建議,由督查部門(mén)嚴格追責問(wèn)責;對歷史遺留問(wèn)題等客觀(guān)原因未整改的,要求被審計單位說(shuō)明情況并提交詳實(shí)的整改方案;對審計發(fā)現存在問(wèn)題的單位和個(gè)人,視不同情況移送有關(guān)部門(mén)處理。

  七是明確責任主體,公開(kāi)整改結果。根據市政府《關(guān)于落實(shí)完善審計制度若干問(wèn)題的意見(jiàn)》,明確了被審計單位為審計整改工作的責任主體,負責依法依規公告整改結果,接受社會(huì )監督。

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