97骚碰,毛片大片免费看,亚洲第一天堂,99re思思,色好看在线视频播放,久久成人免费大片,国产又爽又色在线观看

經(jīng)典企業(yè)年度財務(wù)分析報告

時(shí)間:2020-11-07 16:34:31 財務(wù)分析報告 我要投稿

經(jīng)典企業(yè)年度財務(wù)分析報告模板

  該分析報告模版,僅供各企業(yè)參考使用,不作統一要求。分析報告的內容,請各企業(yè)依據實(shí)際情況進(jìn)行修改或補充。重點(diǎn)是對經(jīng)營(yíng)情況的分析和說(shuō)明,財務(wù)經(jīng)營(yíng)指標可以簡(jiǎn)化。以下是小編整理的關(guān)于經(jīng)典企業(yè)年度財務(wù)分析報告模板范文。歡迎大家參考!

  第一部分 xx年度公司財務(wù)概況

  一、總況(合并報表)
  (一)截至xx年末,公司資產(chǎn)總額 萬(wàn)元,負債總額 萬(wàn)元,少數股東權益 萬(wàn)元,所有者權益 萬(wàn)元;
  (二)xx年度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元,利潤總額 萬(wàn)元,扣除所得稅 萬(wàn)元和少數股東損益 萬(wàn)元,公司凈利潤 萬(wàn)元。
  (三)xx年集團上繳國家各項稅金共計 萬(wàn)元。
  (四)xx年上繳院國科控股利潤 萬(wàn)元。
  (五)主要財務(wù)指標情況:
  1、資產(chǎn)負債率 %;
  2、流動(dòng)比率 %;
  3、總資產(chǎn)報酬率 %;
  4、凈資產(chǎn)收益率 %;
  5、國有資產(chǎn)保值增值率 %
  6、其他比率 %。
  (六)合并數據說(shuō)明
  1、xx年度上報董事會(huì )的公司財務(wù)決算數據包括合并企業(yè)戶(hù)數家,與xx年度相比,增加(減少)了**********公司、*********公司 戶(hù)。增加(減少)原因是:
  2、由于會(huì )計政策的************方面發(fā)生了變化,由原來(lái)的***************變更為,導致合并報表發(fā)生較大變化,具體為: 。

  第二部分 報告期內主要經(jīng)營(yíng)情況及財務(wù)狀況分析

  一、公司經(jīng)營(yíng)情況
  截至報告期,按照公司各控股公司上報的報表數據合并,xx年度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元,凈利潤 萬(wàn)元。
  公司xx年度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤構成情況表
  單位:萬(wàn)元
序號 控股公司 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1 公司本部        
2 ****公司        
3 ****公司        
4 ****公司        
5 ****公司        
6 ****公司        
7 ****公司        
8 ****公司        
9 ****公司        
合并數   100%   100.0%
  (一)公司本部經(jīng)營(yíng)情況
  1、收入情況(大幅增長(cháng)、減少、持平)
  xx年度公司本部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元,完成預算指標 %,同比增長(cháng)(減少) %。
  1)xx年公司本部仍然以 業(yè)務(wù)(產(chǎn)品、項目)為主,共取得收入 萬(wàn)元,占全部收入 %,比上年度增加(減少) 萬(wàn)元。增加(減少)的主要原因是 。
  2)xx年度公司本部第二大收入為 產(chǎn)品(項目),取得收入 萬(wàn)元,占全部收入的 %,比上年度增加(減少) 萬(wàn)元。增加(減少)的主要原因是 。
  3)xx年度公司本部其他收入為 和 ,共取得收入 萬(wàn)元,占全部收入的 %,比上年度增加(減少) 萬(wàn)元;增加(減少)的.主要原因是 。
  2、成本情況
  xx年度公司本部主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 萬(wàn)元,同比增長(cháng) %,與收入增長(cháng)率相比高(低) 個(gè)百分點(diǎn)。成本增加(減少)的主要原因是 。(多因素分析法進(jìn)行分析)
  3、管理費用情況
  xx年度公司本部管理費用支出 萬(wàn)元,比xx年增加(減少) 萬(wàn)元。主要原因是 。(多因素分析法進(jìn)行分析)
  4、財務(wù)費用情況
  xx年財務(wù)費用 萬(wàn)元,比xx年度增加(減少) 萬(wàn)元,主要原因是 。
  5、投資收益情況
  1) xx年度公司投資收益 萬(wàn)元,主要構成情況為:
  2) xx年度實(shí)際收到上交利潤情況
  持股企業(yè)上繳利潤明細表
持股公司名稱(chēng) 上年度上繳 本年度預算 本年度實(shí)際上繳
       
       
       
       
合計      
  6、納稅情況
稅種 上年度繳納 本年度繳納 增長(cháng)比例
       
       
       
       
合計      
  說(shuō)明:
  7、現金流量情況
  xx年度本部現金總流入xx萬(wàn)元,現金總流出xx萬(wàn)元,現金凈流入xx萬(wàn)元。其中:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現金凈流入xx萬(wàn)元,投資活動(dòng)凈流入xx萬(wàn)元,籌資活動(dòng)現金凈流入xx萬(wàn)元。
  (二)控股公司經(jīng)營(yíng)情況
  1、*********公司
  *********公司合并營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元,凈利潤 萬(wàn)元,分別完成預算指標的 %和 %。
  原因分析:********公司銷(xiāo)售收入持續穩定增加(減少),但由于主要是原材料(或其他原因)上漲幅度過(guò)大(減少),年度凈利潤同比有較大下降,加上 原因的影響,凈利潤同比減少了 萬(wàn)元。
  2、********公司
  *********公司xx年進(jìn)一步調整公司業(yè)務(wù)結構,突出重點(diǎn)發(fā)展 主業(yè),經(jīng)營(yíng)收入和凈利潤均較好地完成全年預算指標。
  全年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元,同比增長(cháng) %,其中公司主營(yíng) 類(lèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元,占總收入 %,同比增長(cháng) %。公司成本費用合計 萬(wàn)元,同比增長(cháng) %,低于收入增長(cháng)率,比預算減少支出 萬(wàn)元;
  公司經(jīng)營(yíng)凈利潤 萬(wàn)元,同比增長(cháng) %,超額完成年度預算的 %。
  3、**********公司
  (三)公司財務(wù)狀況
  截至xx年末,公司合并報表資產(chǎn)總額 萬(wàn)元,負債總額 萬(wàn)元,少數股東權益 萬(wàn)元,所有者權益 萬(wàn)元。
  公司財務(wù)狀況比較表 單位:萬(wàn)元
項目 年初數 年末數 增長(cháng)數 增長(cháng)率
資產(chǎn)總額        
負債總額        
少數股東權益        
所有者權益        
  1、資產(chǎn)總額比年初增加(減少) 萬(wàn)元,主要是流動(dòng)資產(chǎn)凈增加(減少)萬(wàn)元,其中存貨增加(減少)萬(wàn)元;應收款項增加(減少) 元,預付賬款增加(減少) 萬(wàn)元,貨幣資金增加(減少) 萬(wàn)元、短期投資增加(減少) 元;長(cháng)期投資增加(減少) 元,固定資產(chǎn)增加(減少) 元、無(wú)形資產(chǎn)增加(減少) 萬(wàn)元等(重要項目大幅增減的原因進(jìn)行說(shuō)明)。
  2、負債總額比年初凈增加(減少) 元,主要是預收賬款增加(減少) 萬(wàn)元,其他應付款增加(減少)萬(wàn)元和長(cháng)短期借款增加(減少) 萬(wàn)元等。
  公司資產(chǎn)、負債大量增加,主要受******公司報表的影響。*******公司xx年末資產(chǎn)總額比年初增加(減少) 元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加(減少)萬(wàn)元、長(cháng)期投資增加(減少) 萬(wàn)元。負債總額增加(減少) 萬(wàn)元,其中預收款增加(減少) 萬(wàn)元,其他應付款增加(減少) 萬(wàn)元,長(cháng)短期借款增加(減少) 萬(wàn)元(重要項目大幅增減的原因進(jìn)行說(shuō)明)。
  3、所有者權益比年初增加(減少) 萬(wàn)元,國有資產(chǎn)保值增值率為 %。
  xx年度公司所有者權益由當年實(shí)現經(jīng)營(yíng)凈利潤增加(減少)萬(wàn)元,外幣報表折算差額、未確認投資損失等因素影響增加(減少) 萬(wàn)元,扣除所屬子公司調整報表年初未分配利潤增加(減少)萬(wàn)元和上繳xx利潤 萬(wàn)元,公司所有者權益凈增加 萬(wàn)元(重要項目大幅增減的原因進(jìn)行說(shuō)明)。
  4、現金流量比年初增加(減少) 萬(wàn)元。其中經(jīng)營(yíng)性現金凈流量 。
  三、公司重要財務(wù)事項說(shuō)明
  (一)或有負債情況
  1、對外擔保情況
  公司本部對外擔保情況表
  單位:萬(wàn)元
借款單位 擔保金額 期限 備  注
      本年度增加 億元,另有反擔保  億元
      反擔保情況
合計      
  2、訴訟情況
  3、其他情況(如貸款情況等)
  (二)本年新增(減少)投資、股權轉讓、子公司清理情況
  1、新增對****公司投資
  2、股權轉讓工作
  xx年 月 日公司以 萬(wàn)元轉讓持有********有限責任公司 %股權,扣除投資成本和歷年累計增值,xx年計入股權轉讓收益 萬(wàn)元。
  3、完成******公司清算工作
  ********有限責任公司成立于 年 月,注冊資本 萬(wàn)元,公司投資 萬(wàn)元,占股 %。 年 月********公司股東會(huì )做出決定注銷(xiāo)該公司,當即組成清算小組,對公司資產(chǎn)進(jìn)行清算審計。
  根據清算審計報告,對該公司截至xx年 月 日的剩余資產(chǎn),按照各股東持股比例進(jìn)行分配。xx年 月,公司實(shí)際清理收回貨幣資金 萬(wàn)元,固定資產(chǎn)
  萬(wàn)元;按照原始出資額 萬(wàn)元,扣除清理收回資金 萬(wàn)元及********公司 年月交回的費 萬(wàn)元,該項投資實(shí)際損失約 萬(wàn)元。
  4、********公司減資,股東相應股權減值
  年 月, 對*********公司清產(chǎn)核資結果做出批復,********公司于xx年 月辦理減資手續,注冊資本由原 萬(wàn)元減至 萬(wàn)元,相應我公司 %股權的出資額減為 萬(wàn)元。
  (三)應收款項追回情況
  1、經(jīng)董事會(huì )批準, 年 月公司以 原因借給********公司 萬(wàn)元。截至xx年 月,全部(部分)收回借款 萬(wàn)元,除本金外,xx年取得利息收入 萬(wàn)元。
  2、應收賬款收回情況
  (四)基本建設情況
  1、經(jīng)股東會(huì ) 年 月 日決定,在(地址)進(jìn)行基本建設。該項目總概算為 萬(wàn)元,建筑面積 平方米。
  2、該項目已經(jīng)中科院(或地方 部門(mén))于 年 月 日批準(文號)。該項目總概算為 萬(wàn)元,建筑面積 平方米。
  3、該項目于 年 月 日取得了施工許可證,并于 年 月 日開(kāi)工?偼顿Y額目前情況為: 。
  (五)其他情況
  四、年度報表審計情況
  1、公司xx年度會(huì )計報表審計報告將由*********會(huì )計師事務(wù)所出具,審計報告意見(jiàn)類(lèi)型為 。

【經(jīng)典企業(yè)年度財務(wù)分析報告模板】相關(guān)文章:

企業(yè)年度財務(wù)分析報告模板12-01

年度企業(yè)年度財務(wù)分析報告08-10

企業(yè)年度財務(wù)分析報告12-08

企業(yè)年度財務(wù)分析報告范文12-31

年度財務(wù)分析報告模板09-07

企業(yè)2016年度財務(wù)分析報告模板01-09

企業(yè)年度財務(wù)分析報告「參考范文」11-30

企業(yè)年度財務(wù)分析報告范文「推薦」12-31

最新企業(yè)年度財務(wù)分析報告范文12-05

安乡县| 罗甸县| 华坪县| 共和县| 阜阳市| 黎川县| 马边| 工布江达县| 乌审旗| 云林县| 怀集县| 上杭县| 蕲春县| 黔江区| 文山县| 平顶山市| 武山县| 和顺县| 三明市| 綦江县| 东山县| 扶余县| 台南县| 五莲县| 福州市| 北碚区| 合肥市| 华蓥市| 鄂温| 扎赉特旗| 阜城县| 南靖县| 清镇市| 花莲县| 田林县| 响水县| 延边| 楚雄市| 婺源县| 铜山县| 临沭县|