關(guān)于開(kāi)展年度預決算公開(kāi)專(zhuān)項檢查的自查報告
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升,接觸并使用報告的人越來(lái)越多,報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。我們應當如何寫(xiě)報告呢?以下是小編收集整理的關(guān)于開(kāi)展年度預決算公開(kāi)專(zhuān)項檢查的自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
關(guān)于開(kāi)展年度預決算公開(kāi)專(zhuān)項檢查的自查報告1
20××年,在鄉黨委的正確領(lǐng)導下,在鄉人大的監督指導下,認真學(xué)習貫徹黨的十八大精神,緊緊圍繞“穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生”的'總基調,以提高經(jīng)濟增長(cháng)質(zhì)量和效益為中心,積極創(chuàng )新發(fā)展思路,努力調整工作重點(diǎn),充分發(fā)揮財政職能作用,穩步推進(jìn)各項工作,進(jìn)一步加強信息公開(kāi)工作,取得了較好的成績(jì),F將公開(kāi)工作自查整改的情況報告如下:
一、公共財政預決算情況
1.收入預決算情況
20××年,我鄉公共財政預算收入年初預算為61177700元,調整預算數為13693231元;其中政府性基金調整預算數為3839700元,決算為3839700元。
2.支出決算情況
一般公共服務(wù)支出預算數為249100元,決算數4037207元;文化體育與傳媒支出調整預算數為48400元,決算數為48400元;社會(huì )保障就業(yè)支出預算為937200元,決算數為1156640元;醫療衛生與計劃生育支出預算數為127000元,決算數為127000元;城鄉社區事務(wù)支出預算數為218000元,決算數為4037700元(其中政府性基金預算為3839700元,決算數為3839700元);農林水支出預算數為2022100元,決算數為2112100元;交通運輸支出預算數為26200元,決算數為1786200元;住房保障支出預算數為236100元,決算數為287984元;其他支出預算數為60000元,決算數為60000元;
基本支出預算數為7135131元,其中人員經(jīng)費為5751931元,日常共用經(jīng)費為1383200元,項目支出預算數為2718400元,決算數為2718400元;其中:其他資本性建設類(lèi)項目預算數為760000元,決算1610000元;行政事業(yè)類(lèi)項目預算數為4948100元,決算為4948100元,其中財政撥款4948100元。
20××年我鄉上級補助收入預算數為13693231元,鄉本級支出預算數為13693231元,其中:工資福利支出預算數為3101407元,對個(gè)人和家庭補助支出預算數為2056524元;對村(社區)轉移支付預算數為199.88萬(wàn)元。
二、三公”經(jīng)費決算情況
20××年我鄉“三公”經(jīng)費年初預算數為120000元,決算數為120000元,公務(wù)接待費為65000元,公務(wù)用車(chē)為55000元。20××年“三公”經(jīng)費年初預算數為120000元,接待費65000元,公務(wù)用車(chē)55000元。
三、下一步工作打算
(一)強化民政保障,優(yōu)化支出結構
合理調整支出結構,全力保障重點(diǎn)支出,嚴格控制一般性支出增長(cháng),優(yōu)先安排保障民生支出,加大社會(huì )公共事業(yè)、生態(tài)資源保護、做好20××年一事一議獎補項目。
(二)深化財政監督,提高管理水平
一是加強財政政策法規宣傳,深入貫徹相關(guān)財政法律法規。
二是加強財政資金監管,完善財政內部控制制度,自覺(jué)接受人大、審計及社會(huì )各界的監督。
三是在統一安排下,抓好村財鄉代管工作,提高村級財務(wù)水平,做好財務(wù)公開(kāi)。
四是認真落實(shí)各項惠農政策,規范各種惠農補貼的發(fā)放管理。
五是認真運行好村級公共服務(wù)體系運行維護機制各項項目建設,將資金落實(shí)到實(shí)處。
六是樹(shù)立嚴謹務(wù)實(shí)、勤政廉政、團結和諧、依法理財的工作作風(fēng)。
關(guān)于開(kāi)展年度預決算公開(kāi)專(zhuān)項檢查的自查報告2
20xx年,在鄉黨委的正確領(lǐng)導下,在鄉人大的監督指導下,認真學(xué)習貫徹黨的十八大精神,緊緊圍繞“穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生”的總基調,以提高經(jīng)濟增長(cháng)質(zhì)量和效益為中心,積極創(chuàng )新發(fā)展思路,努力調整工作重點(diǎn),充分發(fā)揮財政職能作用,穩步推進(jìn)各項工作,進(jìn)一步加強信息公開(kāi)工作,取得了較好的成績(jì),F將公開(kāi)工作自查整改的情況報告如下:
一、公共財政預決算情況
1.收入預決算情況
20xx年,我鄉公共財政預算收入年初預算為61177700元,調整預算數為13693231元;其中政府性基金調整預算數為3839700元,決算為3839700元。
2.支出決算情況
一般公共服務(wù)支出預算數為249100元,決算數4037207元;文化體育與傳媒支出調整預算數為48400元,決算數為48400元;社會(huì )保障就業(yè)支出預算為937200元,決算數為1156640元;醫療衛生與計劃生育支出預算數為127000元,決算數為127000元;城鄉社區事務(wù)支出預算數為218000元,決算數為4037700元(其中政府性基金預算為3839700元,決算數為3839700元);農林水支出預算數為2022100元,決算數為2112100元;交通運輸支出預算數為26200元,決算數為1786200元;住房保障支出預算數為236100元,決算數為287984元;其他支出預算數為60000元,決算數為60000元;
基本支出預算數為7135131元,其中人員經(jīng)費為5751931元,日常共用經(jīng)費為1383200元,項目支出預算數為2718400元,決算數為2718400元;其中:其他資本性建設類(lèi)項目預算數為760000元,決算1610000元;行政事業(yè)類(lèi)項目預算數為4948100元,決算為4948100元,其中財政撥款4948100元。
20xx年我鄉上級補助收入預算數為13693231元,鄉本級支出預算數為13693231元,其中:工資福利支出預算數為3101407元,對個(gè)人和家庭補助支出預算數為2056524元;對村(社區)轉移支付預算數為199.88萬(wàn)元。
二、三公”經(jīng)費決算情況
20xx年我鄉“三公”經(jīng)費年初預算數為120000元,決算數為120000元,公務(wù)接待費為65000元,公務(wù)用車(chē)為55000元。20xx年“三公”經(jīng)費年初預算數為120000元,接待費65000元,公務(wù)用車(chē)55000元。
三、下一步工作打算
(一)強化民政保障,優(yōu)化支出結構
合理調整支出結構,全力保障重點(diǎn)支出,嚴格控制一般性支出增長(cháng),優(yōu)先安排保障民生支出,加大社會(huì )公共事業(yè)、生態(tài)資源保護、做好20xx年一事一議獎補項目。
(二)深化財政監督,提高管理水平
一是加強財政政策法規宣傳,深入貫徹相關(guān)財政法律法規。
二是加強財政資金監管,完善財政內部控制制度,自覺(jué)接受人大、審計及社會(huì )各界的監督。
三是在統一安排下,抓好村財鄉代管工作,提高村級財務(wù)水平,做好財務(wù)公開(kāi)。
四是認真落實(shí)各項惠農政策,規范各種惠農補貼的發(fā)放管理。
五是認真運行好村級公共服務(wù)體系運行維護機制各項項目建設,將資金落實(shí)到實(shí)處。
六是樹(shù)立嚴謹務(wù)實(shí)、勤政廉政、團結和諧、依法理財的工作作風(fēng)。
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