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福利院績(jì)效考核自評報告

時(shí)間:2023-05-23 20:04:25 報告 我要投稿

福利院績(jì)效考核自評報告

  隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展,越來(lái)越多人會(huì )去使用報告,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎?下面是小編幫大家整理的福利院績(jì)效考核自評報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

福利院績(jì)效考核自評報告

福利院績(jì)效考核自評報告1

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  1.福利院主要工作職能

  福利院是一所市屬綜合性公辦的社會(huì )福利機構,主要承擔保障農村五保老人、城鎮“三無(wú)”老人和孤兒、棄嬰收養的服務(wù)職能。

  2.機構設置及人員情況

  院內現設總務(wù)部、社工部、財務(wù)室、醫療康復部、兒童部、老年部等6個(gè)部門(mén),事業(yè)單位正式編制18人,聘請部門(mén)保育人員、護理人員、后勤服務(wù)人員共16人。

  3.年度工作計劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

  按照行業(yè)標準及服務(wù)規范開(kāi)展工作,加強養老服務(wù)人才隊伍建設,繼續牢固樹(shù)立愛(ài)心至上的服務(wù)理念,用人性化、家庭式的服務(wù)溫暖老人,提高老人入住率。理順未成年人保護工作機制,抓好兒童養育工作,做好孤殘兒童的各項服務(wù)工作,促進(jìn)在院孤殘兒童健康成長(cháng);持續推進(jìn)兒童福利機構優(yōu)化提質(zhì)和創(chuàng )新轉型高質(zhì)量發(fā)展,積極鼓勵國內家庭收養福利機構病殘兒童,并給予相應的支持。積極爭取各級部門(mén)支持,加強基礎設施建設,繼續完善相關(guān)配套設施,提升全院綜合保障服務(wù)水平。加大消防安全排查力度,特別是加大對在院老人及孤殘兒童的安全管理,堅決杜絕安全隱患發(fā)生。堅持做好疫情防控常態(tài)化工作,完成好各級部門(mén)安排的各項工作任務(wù)。

 。ǘ┊斈瓴块T(mén)履職總體目標、工作任務(wù)

  認真貫徹落實(shí)省、州、市民政工作會(huì )議精神,始終踐行“民政為民、民政愛(ài)民”的宗旨,堅持“全心全意為人民服務(wù)”的工作理念,不斷學(xué)習新的理論知識。做好疫情防控常態(tài)化責任工作,牢固樹(shù)立消防安全意識,提高安全防范能力,著(zhù)力提升養老服務(wù)質(zhì)量,繼續做好機構養育兒童關(guān)心關(guān)愛(ài)保護工作。不斷提升服務(wù)水平,努力培養和造就一支規;、專(zhuān)業(yè)化適應福利院需要的高素質(zhì)服務(wù)隊伍。

 。ㄈ┊斈瓴块T(mén)整體支出績(jì)效目標

  根據《開(kāi)遠市民政局20xx年民政工作要點(diǎn)》,結合福利院職責,整理歸納出20xx年開(kāi)遠市社會(huì )福利院重點(diǎn)工作績(jì)效目標,具體為:

  1.完善服務(wù)基礎設施建設;

  2.健全各項制度;

  3.加強內部管理;

  4.提高服務(wù)水平。

 。ㄋ模┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況

  部門(mén)20xx年度績(jì)效申報目標是完善服務(wù)基礎設施建設、健全各項制度、加強內部管理、提高服務(wù)水平整體績(jì)效目標制定依據充分,與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符?(jì)效運行過(guò)程中使用的預算資金符合預算財務(wù)管理制度規定。制定預算績(jì)效管理辦法、財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規定。相關(guān)資金管理制度合法、合規、完整,資產(chǎn)管理制度得到有效執行。資產(chǎn)保存完整配置合理,資產(chǎn)處置規范,資產(chǎn)賬務(wù)管理合規,且帳實(shí)相符。年未組織院內各科室進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作。

 。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)預算批復及整體支出安排情況

  1.預算批復情況

  20xx年度福利院公共財政撥款年初預算批復資金2,865,509.03元,實(shí)際收到財政撥款2,959,179.21元。

  2.整體收支情況

  福利院20xx年的財政撥款收入2,959,179.21元,其中人員經(jīng)費2,707,188.08元占總收入的91.5%,公用經(jīng)費251,991.13元,占總收入的8.5%。20xx年事業(yè)支出2,959,179.21元,其中工資福利支出2,536,937.08元,占總支出的85.7%,商品和服務(wù)支出251,991.13元,占總支出的8.5%,對個(gè)人和家庭的補助支出170,251.00元,占總支出的5.8%。

 。1)財政撥款收入

 、偈屑壺斦䲟芸钍杖

  一般公共預算收入:20xx年度福利院公共財政撥款年初預算資金2,865,509.03元,實(shí)際收到財政撥款2,959,179.21元,實(shí)際支出2,959,179.21元,預算收入完成率100%;預算支出完成率100%。

 、谡曰鹗杖:無(wú)

 、凵霞壺斦䲟芸钍杖耄簾o(wú)

 。2)一般公共預算財政撥款支出

 、倩局С:福利院20xx年的財政撥款收入2,959,179.21元,其中人員經(jīng)費2,707,188.08元占總收入的91.5%,公用經(jīng)費251,991.13元,占總收入的8.5%。20xx年事業(yè)支出2,959,179.21元,其中工資福利支出2,536,937.08元,占總支出的85.7%,商品和服務(wù)支出251,991.13元,占總支出的8.5%,對個(gè)人和家庭的補助支出170,251.00元,占總支出的5.8%。

 、陧椖恐С:福利院20xx年無(wú)項目資金支出。

 、垲A算執行情況:20xx年度福利院公共財政撥款年初預算資金2,865,509.03元,實(shí)際收到財政撥款2,959,179.21元,實(shí)際支出2,959,179.21元,預算收入完成率100%;預算支出完成率100%。

  二、部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況

 。ㄒ唬┛(jì)效目標完成情況

  在上級部門(mén)的關(guān)心和支持下,按時(shí)完成20xx年福利院事業(yè)(含五保戶(hù)、棄嬰生活補助)項目工作,發(fā)揮了社會(huì )福利事業(yè)工作的重要作用,促進(jìn)我市社會(huì )福利事業(yè)健康有序發(fā)展。

 。ǘ┛(jì)效目標未完成原因分析

  無(wú)。

  三、績(jì)效自評結論

  社會(huì )效益良好、我單位的各方面工作都得到社會(huì )大眾的肯定和好評。經(jīng)過(guò)年度績(jì)效自評,自評分值為95.50分,自評等級為優(yōu)。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ罁郊1-2得分情況進(jìn)行說(shuō)明)

  為了更好的`完成此次績(jì)效評價(jià)自評工作,結合福利院工作職能,部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系共分為三級指標,其中一級指標4個(gè),二級指標7個(gè),三級指標29個(gè)(詳見(jiàn)附件1-2:開(kāi)遠市社會(huì )福利院20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效單位自評表)自評得分:95.5分,采用自評自查方式進(jìn)行。

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  部門(mén)制定了年度預算整體績(jì)效目標,目標制定依據充分,與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符,績(jì)效目標清晰、細化、可衡量;科學(xué)、合理設立了項目績(jì)效目標,目標明確、細化、量化;本支出預算能夠保障機構正常運轉;重點(diǎn)支出保障率達100%。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  我院“三公”經(jīng)費變動(dòng)率為-32.04%、控制率為-89.59%,政府采購執行率為100%。收入依據充分、來(lái)源合規,符合“放管服”改革要求和減稅降費要求,使用預算資金符合預算財務(wù)管理制度規定。制定預算績(jì)效管理辦法、財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規定。相關(guān)資金管理制度合法、合規、完整,資產(chǎn)管理制度得到有效執行。資產(chǎn)保存完整;資產(chǎn)配置合理;資產(chǎn)處置規范;資產(chǎn)賬務(wù)管理合規,且帳實(shí)相符;資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。固定資產(chǎn)利用率為100%,但是管理制度還需建全完善,扣0.5分。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  20xx年在整體支出績(jì)效目標表中計劃完成的集中供養特困人員、自費收養服務(wù)工作完成率為100%,實(shí)際完成率為100%,設置質(zhì)量指標為13條質(zhì)量達標率為95%,在部門(mén)履職質(zhì)量達標率中,工作過(guò)程中還存在一些不足,扣3分。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  我院20xx年未發(fā)生廉政問(wèn)題,工作中始終貫徹落實(shí)“奉?lèi)?ài)溫家、楊孝育小、和諧進(jìn)上”的院訓理念,效益較為明顯。履職效益社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度中,對市民群眾進(jìn)行問(wèn)卷調查綜合滿(mǎn)意度為90.92%,扣1分。

  五、部門(mén)整體支出績(jì)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題及原因分析

 。1)績(jì)效指標不明確,未經(jīng)過(guò)充分調查研究、論證和合理測算,部分指標值設置過(guò)高或過(guò)低。

 。2)工作管理制度還需建全,工作中部分檔案管理存在資料不完整,歸檔不及時(shí)等現象。

 。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施

 。1)在今后的工作中根據福利院實(shí)際工作情況,做好支出計劃或項目預算,對部門(mén)績(jì)效目標進(jìn)行充分調查研究、論證和合理測算,確保目標任務(wù)與實(shí)際完成情況相吻合,縮小年初績(jì)效目標任務(wù)與實(shí)際工作完成情況存在的偏差。確保資金的各項用途發(fā)揮最大的作用。

 。2)建全工作管理制度并嚴格執行,注重檔案的收集、整理等日常管理工作。

福利院績(jì)效考核自評報告2

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  保山市社會(huì )福利院(保山市兒童福利院、保山市流浪未成年人救助保護中心)隸屬于保山市民政局主管的二級單位,工作職能主要是負責全市的孤、殘、棄嬰、兒童收養以及負責流浪未成年人救助保護工作。按市級預算管理,屬于全額撥款的社會(huì )福利事業(yè)單位,執行事業(yè)會(huì )計制度。

 。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況

  通過(guò)檢查整體支出情況、資金使用情況,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況

  20xx年保山市社會(huì )福利院部門(mén)決算收入4771037.33元,其中:財政撥款收入4771037.33元,20xx年部門(mén)決算支出4771037.33元,其中:基本支出3862147.77元,項目支出908889.56元。

 。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

  完善財務(wù)管理制度,強化內控規范和資金監管,增強部門(mén)資金統籌能力。按照預算信息公開(kāi)有關(guān)規定,及時(shí)完整公開(kāi)部門(mén)預決算信息及”三公經(jīng)費“預決算,公開(kāi)有關(guān)制度辦法等。健全資產(chǎn)管理制度、規范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置,提高資產(chǎn)使用效率。固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規、賬實(shí)相符。

  二、績(jì)效自評工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效自評目的

  通過(guò)項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況自我評價(jià),了解資金的使用是否達到了預期目標;資金管理是否規范;資金使用是否合理合規,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u指標體系(本部分為報告核心內容)

  本單位主要參照部門(mén)績(jì)效自評情況參照保財績(jì)〔20xx〕4號《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》建立自評指標體系,從投入、過(guò)程、部門(mén)產(chǎn)出績(jì)效三個(gè)方面設置了綜合指標、共性指標、個(gè)性指標等三類(lèi)涵蓋預算編制、預算執行、資產(chǎn)管理、項目管理、資源配置、履職完成及效益等多項評價(jià)指標,整體支出績(jì)效評價(jià)方法:因素分析法、比較等。預算編制依據充分、數據詳實(shí)、結構優(yōu)化、細化可執行;A信息完善、數據更新及時(shí)、依據真實(shí)完整。項目預算整合歸類(lèi)合理,目標明確,項目?jì)涑浞、完整?/p>

 。ㄈ┳栽u組織過(guò)程

  前期準備:保山市社會(huì )福利院成立績(jì)效考評小組,每年上半年均要安排組織實(shí)施部門(mén)對部門(mén)整體財政支出及所有財政資金扶持項目開(kāi)展專(zhuān)項的績(jì)效考評工作,并將該項工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的預算績(jì)效評價(jià)工作由單位主要領(lǐng)導牽頭,績(jì)效考評小組匯同各職能部門(mén)及項目實(shí)施部門(mén)一同參與績(jì)效評價(jià)工作。組織實(shí)施:根據評價(jià)計劃擬定組織實(shí)施方案、評價(jià)指標體系。在整體支出和項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效指標,部門(mén)職責以及項目特點(diǎn),補充設計個(gè)性指標,確定部門(mén)整體支出和項目的績(jì)效自評體系,同時(shí)根據評價(jià)情況積累經(jīng)驗,逐步建立適應部門(mén)和項目特點(diǎn)的績(jì)效自評指標庫。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  成本指標均已按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  年度數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標均已按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  年度經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標均已按年初指標值完成。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  救助對象對我院的工作人員的服務(wù)持滿(mǎn)意態(tài)度。

  四、存在的.問(wèn)題和整改情況

  在此次績(jì)效評價(jià)工作中,也發(fā)現了一些現實(shí)問(wèn)題和困難,是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預算安排中,我們將會(huì )更加注重預算的合理化和科學(xué)化,更加嚴格地控制成本,同時(shí)建議政府相關(guān)部門(mén)加強對項目的指導,以及持續有力的支持。

  五、績(jì)效自評結果應用

  針對績(jì)效自評中存在的問(wèn)題,積極建立整改機制,及時(shí)調整和優(yōu)化后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,進(jìn)一步合理配置資源,完善項目管理辦法,切實(shí)提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門(mén)工作效率。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  保山市社會(huì )福利院按要求組織開(kāi)展項目績(jì)效自評工作,及時(shí)收集補充有關(guān)資料,實(shí)事求是,確保數據準確、分值合理、結果客觀(guān),嚴禁刻意抬高分數、弄虛作假。自評采用打分評價(jià)的形式,得分根據定量指標、定性指標的完成情況進(jìn)行評定。各組室對照年初預算設定的績(jì)效目標及指標值,對應填報20xx年度實(shí)際完成值,對未完成績(jì)效目標及指標要逐條分析,說(shuō)明原因,并研究提出改進(jìn)措施。完善預算編報程序。嚴格按照市財政局要求,提前完善項目庫信息,將新項目入項目庫,每年的預算項目均保證取源于項目庫。嚴格預算執行。在整個(gè)預算期內,嚴格按照年初制定的績(jì)效目標,有效控制經(jīng)費范圍、合理合規使用資金、按時(shí)完成執行進(jìn)度。

  其他需說(shuō)明的情況:無(wú)。

福利院績(jì)效考核自評報告3

  為加強財政資金的管理,提高財政資金的使用效益,貫徹落實(shí)《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、根據《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(渝委發(fā)〔20xx〕12號)、《重慶市財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》、《豐都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)豐都縣20xx年預算績(jì)效管理工作方案的通知》(工作通知〔20xx〕22號)等文件有關(guān)規定,現將我院20xx年度老年福利項目資金績(jì)效自評情況報告如下:

  一、項目基本概況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1.立項背景

  為履行我院對孤老優(yōu)撫對象、三無(wú)、五保人員的收養職責,保障特困人員133人的基本生活,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定,根據《重慶市民政局、重慶市財政局關(guān)于提高城鄉低保標準等社會(huì )救助保障標準的通知》(渝民[20xx]70號)文件,我院于20xx年10月向縣財政局提出“老年福利”項目前期申請(部門(mén)預算)120.34萬(wàn)元,專(zhuān)項用于我院特困人員供養費。

  2.項目實(shí)施情況

  老年福利項目于20xx年10月立項,我院按《重慶市民政局、重慶市財政局關(guān)于提高城鄉低保標準等社會(huì )救助保障標準的通知》(渝民[20xx]70號)文件規定的基本生活標準754元/人、月,專(zhuān)項用于特困人員133人的基本生活保障方面的支出。

  3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況

  20xx年1月23日縣財政局批復下達老年福利項目補助資金120.34萬(wàn)元(上級福彩資金),資金到位率100%。全年共使用120.28萬(wàn)元,因年末戶(hù)名錯誤未支付成功623元,故資金結轉623元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  老年福利項目績(jì)效總目標是保障特困人員133人的基本生活?(jì)效階段性目標是專(zhuān)款專(zhuān)用,全年收養人員達到133人,基本生活標準每人每月754元,按時(shí)足額完成補助,受益人群滿(mǎn)意度達到98%以上,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

  二、項目績(jì)效評價(jià)工作情況

  20xx年1月15日,成立福利院項目績(jì)效評價(jià)工作組,負責績(jì)效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

  1.工作組成員

  組長(cháng):xx

  副組長(cháng):xx

  成員:xx辦公室設在財務(wù)室。

  2.工作職責

 。1)組長(cháng)職責:審批績(jì)效自評方案,監督、檢查、核實(shí)績(jì)效自評結果。

 。2)副組長(cháng)職責:審核修改擬定的績(jì)效自評方案,并提交考評工作組會(huì )議討論通過(guò);

  監督、部署、確認績(jì)效自評過(guò)程及反饋意見(jiàn)的'處理。

 。3)小組成員職責:起草和修改績(jì)效考評方案報自評領(lǐng)導工作組會(huì )議討論通過(guò),實(shí)施執行績(jì)效自評方案;

  牽頭組織并實(shí)施年度績(jì)效自評,根據組長(cháng)、副組長(cháng)指示,對考評結果進(jìn)行復核,完成績(jì)效自核工作組安排的其他工作。

  20xx年1月16日,考評工作組按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開(kāi)展自評檢查工作,對項目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定,核實(shí)資金撥付情況等。

  3.工作進(jìn)展

  本次績(jì)效評價(jià)工作分為三個(gè)階段:

  第一個(gè)階段為評價(jià)準備階段,考評工作組收集項目基本情況,梳理和研讀了國家層面、市級層面、縣級層面與本次評價(jià)項目有關(guān)的政策文件,獲取項目相關(guān)資料。

  第二個(gè)階段為實(shí)施評價(jià)階段,辦公室于20xx年2月25日至3月10日開(kāi)展評價(jià)實(shí)施。收集老年福利項目的進(jìn)度和資金籌集支出情況等資料,通過(guò)研讀與搭建指標體系進(jìn)行評價(jià),并進(jìn)行報告撰寫(xiě)。

  第三個(gè)階段為評價(jià)完成階段,20xx年2月26日至3月11日,考評工作組對自評表與績(jì)效評價(jià)初稿進(jìn)行審核,按照項目文件、資金撥付資料,開(kāi)展自評檢查工作,對項目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定,提出修改意見(jiàn),辦公室形成績(jì)效報告。

  三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

  評價(jià)工作組通過(guò)資料收集分析、指標體系搭建等方式,對老年福利項目進(jìn)行綜合績(jì)效評分。該項目績(jì)效指標分值為100分,其中投入20分,管理20分,產(chǎn)出與效益60分。

 。ㄒ唬┩度

  20xx年老年福利項目資金120.34萬(wàn)元(上級福彩金),資金到位率100%。投入類(lèi)指標從時(shí)效情況、項目立項、資金落實(shí)進(jìn)行考核。在預算執行率上,因年末戶(hù)名錯誤退回資金623元,酌情扣0.1分。根據評分細則,投入類(lèi)指標滿(mǎn)分20分得分19.9分。

 。ǘ┕芾

  我院制定有相應的業(yè)務(wù)管理制度、財務(wù)管理制度及專(zhuān)項資金管理辦法并嚴格執行,將老年福利費專(zhuān)項用于特困人員衣、食、住、行方面的救助支出,會(huì )計科目在“救濟費”中列支。特困人員生活費是劃撥給伙食團,我院伙食團賬務(wù)歸順在行政賬薄,實(shí)行統一管理,分院分戶(hù)核算;锸硤F設復制票據賬薄、院民參與賬務(wù)監管,加強往來(lái)收支監管。特困人員衣、住、行方面的物資采購,由所需部門(mén)列出清單,經(jīng)分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審核后,委派財務(wù)室、所需部門(mén)等一起采購,所有物資必須先入庫,再申報領(lǐng)取使用。

  管理類(lèi)指標從業(yè)務(wù)管理、賬務(wù)管理、會(huì )計信息管理指標進(jìn)行考核,根據評分細則,管理類(lèi)指標滿(mǎn)分20分,得分18分。

 。ㄈ┊a(chǎn)出與效果

  20xx年度,我院實(shí)際養護133人,實(shí)際生活標準每人每月754元,完成計劃在養人員目標,生活標準達到《重慶市民政局、重慶市財政局關(guān)于提高城鄉低保標準等社會(huì )救助保障標準的通知》(渝民[20xx]70號)每人每月754元標準。實(shí)際在養率100%,養護月度完成率100%。

  老年福利項目提供養老服務(wù),除滿(mǎn)足老人的衣食住行等基本的生活照顧需求外,同時(shí)配備專(zhuān)職養老護理員為老人提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù),滿(mǎn)足了醫療保健、疾病預防、護理康復以及精神文化、心理和社會(huì )等需求,一定程度發(fā)揮了養老機構的托底保障職能,效益酌情扣1分。

  老年福利項目從實(shí)際在養人數、實(shí)際養護月度、實(shí)際供養水平、實(shí)際在養率、養護月度完成率、保障特困對象基本生活需求6個(gè)指標進(jìn)行考核。老年福利項目產(chǎn)出與效益指標滿(mǎn)分60分,得分58分。

 。ㄋ模┰u價(jià)結果和評價(jià)結論

  本項目自評分為95.9分,評價(jià)等級為優(yōu),達到了預期績(jì)效目標。

  四、存在問(wèn)題及意見(jiàn)或建議

  老年福利項目,年末在轉付伙食團食材款時(shí),因對方提供賬號錯誤而未轉賬成功,加上財政年末關(guān)賬,導致該項目年末結轉623元。以后我院要加強資金支付進(jìn)度管理,提高資金使用效益。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤。

福利院績(jì)效考核自評報告4

  為加強財政預算資金管理,進(jìn)一步規范預算資金使用,提高財政資金使用效益,根據上級有關(guān)文件要求及工作部署,20xx年我院積極開(kāi)展貴陽(yáng)市兒童福利院升級改造項目績(jì)效自評工作,現將有關(guān)情況報告如下:

  一、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  根據黔財社[20xx] 122號文件精神,20xx年中央財政困難群眾救助補助資金年度預算安排407萬(wàn)元,20xx年實(shí)際使用148.07萬(wàn)元,資金主要用于孤兒生活、醫療、教育、康復等基本生活保障支出。資金結余258.93萬(wàn)元,列入20xx年預算結轉到20xx年安排使用。

 。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析

  項目總體績(jì)效目標:全面建立與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平相適應的孤兒保障制度,維護孤兒合法權益,確保孤兒在生活養育、衛生防疫、醫療救助、接受教育等方面的合法權益落到實(shí)處;促進(jìn)兒童救助工作的服務(wù)功能和服務(wù)效益的進(jìn)一步提高;提升孤兒幸福感和安全感。

  總體績(jì)效目標完成情況:隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷發(fā)展,特殊群體兒童越來(lái)越受到社會(huì )大眾關(guān)注,20xx年中央財政困難群眾救助補助資金用于我院孤兒的養護教育、醫療、康復等方面,保障了其合法權益,解決了特殊群體兒童的生活水平需求,進(jìn)一步提高了生活質(zhì)量,使其健康快樂(lè )的成長(cháng),為今后的社會(huì )發(fā)展做了相應的鋪墊。其次,救濟經(jīng)費的投入,充分體現了政府對特殊群體兒童的重視,促進(jìn)了社會(huì )的穩定和發(fā)展,社會(huì )效益明顯。

 。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析。

  結合單位的職能職責、年度工作計劃、績(jì)效目標及具體的分解細化情況,以績(jì)效考核的'各項文件精神為指導,以20xx年中央財政困難群眾救助補助資金項目績(jì)效支出為內容,通過(guò)核實(shí)數據、查閱資料、歸納總結等方法,按照現行預算管理制度、財務(wù)管理辦法及評價(jià)標準進(jìn)行了逐項的評價(jià),具體的評價(jià)情況列報如下。

  1、項目產(chǎn)出

 。1)數量指標

  20xx年中央財政困難群眾救助補助資金用于院300余名孤兒生活、醫療、教育、康復等孤兒基本生活保障方面的支出,全年醫療救治人次679人次,衛生防疫人數257人,康復人次64人次,充分的保障了孤兒的基本生活需求,切實(shí)維護了孤兒的合法權益,使其健康、快樂(lè )的成長(cháng)。

 。2)質(zhì)量指標

  項目資金全部用于孤兒基本生活保障各方面的支出,切實(shí)保障了孤兒的合法權益。加強醫療救治工作,有效提高康復訓練效率,康復有效率達到85%;積極探索符合特殊兒童的教育方式,促進(jìn)孤殘兒童心理生理健康成長(cháng),院適齡適學(xué)兒童全部入學(xué),入學(xué)率100%。

 。3)時(shí)效指標

  為切實(shí)保障孤兒合法權益,開(kāi)通入院兒童及時(shí)救治安置綠色通道,對入院兒童進(jìn)行第一時(shí)間的救治和安置;按月及時(shí)發(fā)放寄養、大中專(zhuān)學(xué)生生活費,確保兒童基本生活得到保障。

 。4)成本指標

  為規范孤兒基本生活費的發(fā)放,寄養兒童、大中專(zhuān)學(xué)生生活費均采取社會(huì )化發(fā)放的方式進(jìn)行發(fā)放,社會(huì )化發(fā)放率100%。

  2.效益指標

 。1)社會(huì )效益

  隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷發(fā)展,特殊群體兒童越來(lái)越受到社會(huì )大眾關(guān)注,20xx年中央財政困難群眾救助補助資金用于兒童的養護、教育、醫療、康復等方面,保障了其合法權益,解決了特殊群體兒童的生活水平需求,歸屬感、幸福感進(jìn)一步提升,進(jìn)一步提高了生活質(zhì)量,使其健康快樂(lè )的成長(cháng),為今后的社會(huì )融入發(fā)展做了相應的鋪墊,其次,救助補助經(jīng)費的投入,充分體現了政府對特殊群體兒童的重視,促進(jìn)了社會(huì )的穩定和發(fā)展,效益是明顯的。

 。2)可持續影響

  項目的實(shí)施,符合年度工作計劃的實(shí)際,符合中、長(cháng)期兒童福利事業(yè)不斷發(fā)展的需要,契合人民對美好生活向往的主旋律,切實(shí)保障了特殊群體兒童的合法權益,進(jìn)一步完善孤兒基本生活救助保障體制。

  3.滿(mǎn)意度指標

  項目經(jīng)費支出使得特殊群體兒童在生活、醫療、教育等方面得以改善,共享了改革開(kāi)放的成果,享受?chē)矣嘘P(guān)政策,在20xx年下半年針對服務(wù)對象調查中,得到被調查對象的一致好評。

  二、存在的問(wèn)題和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┵Y金使用中存在的問(wèn)題

  20xx年中央財政困難群眾救助補助資金撥付407萬(wàn)元,實(shí)際支出為148.07萬(wàn)元。資金執行使用效率不高,資金執行率僅為36.38%。

 。ǘ﹩(wèn)題產(chǎn)生的原因

  2018年上級資金結轉183萬(wàn)元和20xx年中央財政困難群眾救助補助資金結轉417.6萬(wàn)元,財務(wù)支出根據資金“先進(jìn)先出”原則,優(yōu)先使用2018年上級資金和20xx年結轉中央資金,導致20xx年中央財政困難群眾救助補助資金執行率低。

 。ㄈ┱拇胧

  針對存在的資金結余問(wèn)題,我院認真梳理問(wèn)題存在的癥結,拿出具體有效的措施,對結余資金和年度預算資金進(jìn)行統籌使用和管理。一是做好年度資金使用計劃,加大資金的使用力度,提高執行率。二是積極和上級部門(mén)進(jìn)行溝通,盡量按年度需要下?lián)苌霞壻Y金。爭取做到孤兒基本生活保障資金不結余或者少結余。三是加強會(huì )計監督,提高資金的使用效益。四是加強財務(wù)制度學(xué)習,促進(jìn)財務(wù)業(yè)務(wù)水平的提高。

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