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部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告

時(shí)間:2023-06-29 05:45:28 報告 我要投稿
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部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告(精選10篇)

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部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告(精選10篇)

  部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告1

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1、項目背景

  交通運輸市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的基礎性、先導性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),隨著(zhù)交通運輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運輸行業(yè)也提出了更嚴格的要求。為保障群眾出行安全,合法權益得到保障,滿(mǎn)足群眾出行需求,促進(jìn)道路運輸行業(yè)穩定、健康有序發(fā)展。

  2、項目主要內容

  交通運輸行政執法監管項目實(shí)施單位是南昌市公路運輸管理處,為經(jīng)常性項目,項目主要是依據《江西省道路運輸條例》,履行以下工作職責:一是宣傳、貫徹、執行國家和省、市關(guān)于道路客運(含旅游客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場(chǎng))等道路運輸行業(yè)以及機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)的方針政策和法律法規;二是參與擬訂道路運輸和機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)發(fā)展規劃、政策法規與標準,并協(xié)助組織實(shí)施;三是承擔道路運輸和機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作;承擔道路運輸與機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)安全管理和應急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。

  3、項目實(shí)施情況

  2020年度,市公路運輸管理處根據市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設、文明執法這一中心任務(wù),有計劃有步驟地開(kāi)展了一系列文明創(chuàng )建及行業(yè)管理工作。

  4、項目資金投入和使用情況

  2020年度交通運輸行政執法監管項目預算安排數172.30萬(wàn)元,項目資金于2020年度全部到位。

  2020年度交通運輸行政執法監管項目支出172.30萬(wàn)元。

  (二)項目績(jì)效目標

  1、總體目標

  推進(jìn)道路運輸市場(chǎng)專(zhuān)項整治,推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作,加快推進(jìn)行業(yè)轉型升級工作。進(jìn)一步加強道路運輸安全管理工作,防范安全風(fēng)險,運用信息化手段提升安全管理水平。

  2、階段性目標

  2020年度開(kāi)展治超治限專(zhuān)項整治活動(dòng),打擊非法營(yíng)運車(chē)輛,建立完善道路運輸服務(wù)信用體系,強化服務(wù)質(zhì)量考核,提升道路運輸行業(yè)服務(wù)水平。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

  (一)績(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1、績(jì)效評價(jià)目的

  根據上級部門(mén)的工作部署和要求,運用科學(xué)、規范的績(jì)效評價(jià)方法,客觀(guān)、公正地對2020年度交通運輸行政執法監管項目支出進(jìn)行評價(jià),以反映項目資金的績(jì)效,通過(guò)績(jì)效評價(jià),樹(shù)立績(jì)效管理理念,做好預算績(jì)效管理,提高財政資金效益。

  2、績(jì)效評價(jià)對象

  本次項目績(jì)效評價(jià)對象是南昌市公路運輸管理處預算管理的財政性資金——交通運輸行政執法監管。

  3、績(jì)效評價(jià)范圍

  本次績(jì)效評價(jià)范圍為2020年度財政撥付的交通運輸行政執法監管經(jīng)費。

  (二)績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準等

  1、績(jì)效評價(jià)原則

  (1)科學(xué)規范原則?(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。

  (2)公開(kāi)公正原則?(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求,依法公開(kāi)并接受監督。

  (3)績(jì)效相關(guān)原則?(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行,評價(jià)結果應當清晰反映支出與產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

  2、評價(jià)指標體系

  績(jì)效評價(jià)指標體系包括決策指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標及效益指標四個(gè)部分,具體評價(jià)指標體系見(jiàn)《項目支出績(jì)效評分表》。

  3、評價(jià)方法

  本項目采用定量與定性相結合的'比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

  (1)定量指標評定方法:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。

  (2)定性指標評定方法:根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

  (三)績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  1、前期準備:下發(fā)通知,單位自評?(jì)效評價(jià)小組開(kāi)展調查研究、分析討論并形成績(jì)效評價(jià)工作方案,為后期的數據獲取做了充分的準備。

  2、組織實(shí)施:通過(guò)座談、到實(shí)地核查等方式了解項目實(shí)施情況,整理項目相關(guān)資料,設計績(jì)效評價(jià)指標體系。

  3、分析評價(jià):整理分析獲取的基礎數據等資料,依據制定的評價(jià)標準進(jìn)行評價(jià)指標打分,根據結果提出建議并完成績(jì)效評價(jià)報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、公開(kāi)公正、績(jì)效相關(guān)的原則,重點(diǎn)評價(jià)項目資金投入、項目組織管理、項目產(chǎn)出效果和效益、項目持續影響力以及社會(huì )綜合評價(jià)等五方面,得出2020年度交通運輸行政執法監管項目績(jì)效評價(jià)綜合得分91.8分,等級為“優(yōu)”。詳細評分情況見(jiàn)附件(項目支出績(jì)效評分表)。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

  (一)項目決策情況。

  項目決策類(lèi)指標由3個(gè)二級指標、6個(gè)三級指標和10個(gè)四級指標構成,分值為15分,實(shí)際得分13分。項目決策類(lèi)指標主要考察項目立項依據的充分性和規范性;績(jì)效目標設定的合理性和明確性;預算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。

  1、項目立項指標

  項目立項指標分值5分,實(shí)際得分5分。該項目立項符合國家法律法規、國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和相關(guān)正常,符合行業(yè)發(fā)展規劃和正常要求,項目目標設立與單位履職相適應,立項文件符合經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃和部門(mén)年度工作計劃。在項目立項過(guò)程中,嚴格按照規定的程序申請設立,重大項目安排和重大資金使用必須經(jīng)過(guò)集體討論研究決定,項目決策過(guò)程合法合規。

  2、績(jì)效目標指標

  績(jì)效目標指標分值5分,實(shí)際得分4分。該項目在年初進(jìn)行了績(jì)效目標申報,項目績(jì)效目標在數量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設置的績(jì)效指標基本細化、量化,但數量指標中三級指標“業(yè)務(wù)咨詢(xún)數量≤6次”設置不合理,根據評分規則,扣權重分0.2分。成本指標設置不夠細化,根據評分規則,扣權重分0.4分,滿(mǎn)意度指標沒(méi)有具體表明調查對象,根據評分規則,扣權重分0.4分。

  3、資金投入指標

  資金投入指標分值5分,實(shí)際得分4分。該項目預算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證,預算內容與項目?jì)热菹嗥ヅ,資金測算依據不夠充分,根據評分規則,扣權重分1分。

  (二)項目過(guò)程情況。

  項目過(guò)程類(lèi)指標由2個(gè)二級指標、5個(gè)三級指標和7個(gè)四級指標構成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項目過(guò)程類(lèi)指標主要考察項目資金到位、執行情況及資金使用合規性情況;項目組織實(shí)施過(guò)程中管理制度健全性情況及制度執行有效性情況。

  1、資金管理指標

  資金管理指標分值15分,實(shí)際得分15分。2020年度該項目資金共172.30萬(wàn)元,實(shí)際到位172.30萬(wàn)元,資金到位率為100%。2020年度該項目實(shí)際支出172.30萬(wàn)元,主要用于道路運輸行政執法監管費用,預算執行率為100%。

  2020年度項目資金支出運管處嚴格遵守國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及相關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,項目資金的撥付與預算批復一致,資金支出通過(guò)財政國庫集中支付,合同規定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

  2、組織實(shí)施

  組織實(shí)施指標分值5分,實(shí)際得分5分。該項目支出嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)管理規定及《南昌市運輸管理處財務(wù)管理制度》,費用支出手續齊全完備,項目相關(guān)合同書(shū)、驗收報告等資料已整理并及時(shí)歸檔。

  (三)項目產(chǎn)出情況。

  項目產(chǎn)出類(lèi)指標由4個(gè)二級指標、4個(gè)三級指標和13個(gè)四級指標構成,分值為40分,實(shí)際得分36.8分。項目產(chǎn)出類(lèi)指標主要是通過(guò)項目產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標來(lái)考核項目完成情況。

  1、產(chǎn)出數量指標

  產(chǎn)出數量指標分值10分,實(shí)際得分10分。2020年度,按年初工作計劃運管處一是開(kāi)展打擊非法營(yíng)運工作12次,達到了年初指標值6次;二是開(kāi)展治超治限工作8次,達到了年初指標值;三是開(kāi)展業(yè)務(wù)咨詢(xún)6次,達到年初指標值。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標

  產(chǎn)出質(zhì)量指標分值10分,實(shí)際得分10分。2020年度我市道路運輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過(guò)率達96%%,達到年初指標值95%;非法營(yíng)運車(chē)輛查處率達到96%,達到年初指標值95%;超載車(chē)輛查處率為95%,達到年初指標值95%。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標

  產(chǎn)出時(shí)效指標分值10分,實(shí)際得分10分。2020年度該項目大部分都在計劃完成時(shí)間內完成該項目各項工作。

  4、產(chǎn)出成本指標

  產(chǎn)出成本指標分值10分 ,實(shí)際得分6.8分。2020年度打擊非法營(yíng)運工作費用年度指標值為≤14.8萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生8.5萬(wàn)元,根據評分規則,扣權重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費年度指標值為≤11萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生5萬(wàn)元,根據評分規則,扣權重分0.4分;日常運行維護成本年度指標值為≤23萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生10萬(wàn)元,根據評分規則,扣權重分0.4分;執法設備購置年度指標值為≤33萬(wàn)元,實(shí)際未發(fā)生,根據評分規則,扣權重分2分。

  (四)項目效益情況。

  項目效益類(lèi)指標由2個(gè)二級指標、2個(gè)三級指標和2個(gè)四級指標構成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項目效益類(lèi)指標主要是反映項目實(shí)施取得的成效。

  1、社會(huì )效益指標

  社會(huì )效益指標分值10分,實(shí)際得分10分。社會(huì )效益指標年度指標值為新聞媒體正面報道≥4篇,實(shí)際完成4篇。

  2、可持續效益指標

  可持續效益指標分值10分,實(shí)際得分10分?沙掷m效益指標年度指標值為開(kāi)展非法營(yíng)運綜合整治、場(chǎng)站管理提升率5%,實(shí)際完成5%。

  (五)滿(mǎn)意度情況

  滿(mǎn)意度指標分值5分,實(shí)際得分2分。滿(mǎn)意度指標年度指標值為群眾滿(mǎn)意情況達95%,實(shí)際調查群眾滿(mǎn)意度91%,根據評分規則,扣權重分3分;服務(wù)對象滿(mǎn)意度年度指標值為≥95%,實(shí)際為95%。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  2020年度,在南昌市交通運輸局績(jì)效評價(jià)工作小組的領(lǐng)導下,及時(shí)協(xié)調相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財務(wù)科牽頭,具體項目實(shí)施科室為主體的預算編制、評價(jià)工作機制,預算編制、執行、監督、評價(jià)各工作環(huán)節均明確責任和完成時(shí)限,有效保證各項工件的順利推進(jìn)。

  (二)存在的問(wèn)題及原因分析

  1、預算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準確;

  2、績(jì)效監控力度不足,預算執行力有待提高。

  六、有關(guān)建議

  1、進(jìn)一步加強預算管理工作,參考上一年度績(jì)效評價(jià)結果科學(xué)預測下一年度收支情況,進(jìn)行科學(xué)合理單位預算編制。

  2、建立比較完善的監督機制,強化預算績(jì)效管理,提高財政資金使用效率。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告2

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬└艣r

  1.主要職責職能

  組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰略、政策和制度。負責推進(jìn)綜合交通運輸體系建設,規劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場(chǎng)監管。負責水路的行業(yè)管理。負責地方民航發(fā)展,提出有關(guān)政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規模和方向,按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實(shí)施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場(chǎng)的行業(yè)監管。指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設,監測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作,負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業(yè)管理工作,協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  2.機構情況

  武定縣交通運輸局設9個(gè)內設機構,分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股(鐵路和民航股)、綜合建設股、安全監督股(應急辦公室)、資財審計股、公路股、航務(wù)股。

  3.人員情況

  武定縣交通運輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制11人;在職在編實(shí)有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

  實(shí)有車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

  4.履職總體目標及工作任務(wù)

  一是強力推實(shí)重點(diǎn)項目,助力經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。一是建成集汽車(chē)客運站、機動(dòng)車(chē)檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目,昆交集團武定汽車(chē)運輸有限公司客運站順利搬遷,縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規劃及中長(cháng)期遠景目標綱要》,規劃交通項目43項,總投資1881.1178億元。

  二是加快農村路網(wǎng)建設,發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶(hù)以上不搬遷自然村通硬化路建設,全縣20戶(hù)以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實(shí)施危橋改造,田東公路河門(mén)口大橋完成樁基工程,計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設項目、萬(wàn)德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉通三級公路建設項目正在開(kāi)展工程招投標和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患,投資329萬(wàn)元實(shí)施農村公路生命安全防護工程47公里,投資601萬(wàn)元對長(cháng)己線(xiàn)、沙山線(xiàn)、環(huán)東路等縣道實(shí)施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開(kāi)工建設,20xx年1月建設完成。八是積極回應群眾關(guān)切,對鋪西公路實(shí)施提升改造,12月份開(kāi)工建設。

  三是加強路域環(huán)境整治,提升路政管理水平。抓好公路養護管理,保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉型升級,提升運輸服務(wù)水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。

 。ǘ┎块T(mén)預算管理、全面預算績(jì)效管理制度建設情況

  我單位部門(mén)預算管理嚴格遵守法律法規,堅持量入為出,保障重點(diǎn),兼顧一般,厲行節約,制止奢侈浪費,降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線(xiàn)原則。在預算編制工作中始終把握認真負責,做實(shí)做細的原則,按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數,匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務(wù)公開(kāi)有關(guān)工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進(jìn)行公開(kāi)。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標設立情況

  20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門(mén)職能職責,共設立了三個(gè)績(jì)效目標。

  一是加快農村路網(wǎng)建設。全力推進(jìn)30戶(hù)以上自然村通硬化路、長(cháng)己線(xiàn)老木壩至發(fā)窩段公路、河門(mén)口橋等重點(diǎn)項目建設。

  二是農村公路管理養護能力進(jìn)一步提高。積極穩妥推進(jìn)公路養護市場(chǎng)化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務(wù)區等公共服務(wù)設施建設,著(zhù)力營(yíng)造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。

  三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開(kāi)展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專(zhuān)項整治,加大農村公路日常巡查力度,做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作,全縣農村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75%。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體收支預算及執行情況

  20xx年度收入合計11830.49萬(wàn)元。其中:財政撥款收入11771.83萬(wàn)元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬(wàn)元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬(wàn)元。其中:基本支出360.40萬(wàn)元,占總支出的3.03%;項目支出11550.58萬(wàn)元,占總支出的96.97%;上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。

 。ㄎ澹﹪揽亍叭(jīng)費”支出情況

  武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.58萬(wàn)元,支出決算為5.58萬(wàn)元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為4萬(wàn)元,完成預算的100%;公務(wù)接待費支出決算為1.58萬(wàn)元,完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實(shí)中央嚴控“三公”經(jīng)費要求,接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)的'目的

  部門(mén)整體支出績(jì)效自評的目的,主要是通過(guò)績(jì)效目標情況,重點(diǎn)是績(jì)效目標的設置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績(jì)效表現情況自我評價(jià),了解部門(mén)整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u組織過(guò)程

  遵循績(jì)效自評“目標引領(lǐng)、科學(xué)規范、客觀(guān)公正、結果導向”的原則?h交通運輸局成立了部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作小組,領(lǐng)導小組下設辦公室在資財審計股,負責本次績(jì)效自評工作的組織協(xié)調、統籌推進(jìn)等工作,自評工作包括準備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。

  1、自評準備階段,首先,確定評價(jià)對象。其次,擬定評價(jià)計劃。明確評價(jià)組織實(shí)施方式,確定評價(jià)目的、內容、任務(wù)、依據、評價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后,自評實(shí)施階段。擬定評價(jià)實(shí)施方案,根據評價(jià)計劃擬定組織實(shí)施方案、評價(jià)指標體系等具體評價(jià)方案。在部門(mén)整體支出指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效指標,部門(mén)職責以及項目特點(diǎn),補充設計個(gè)性指標,確定部門(mén)整體支出和項目的績(jì)效自評指標體系,同時(shí)根據評價(jià)情況積累經(jīng)驗,逐步建立適應部門(mén)和項目特點(diǎn)的績(jì)效自評指標庫。

  2、自評實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評,并按照自評指標體系認真進(jìn)行分析評價(jià)。二是撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jì)效自評報告,并上報上級主管部門(mén)。

  3、自評整改階段。部門(mén)結合自評報告和上級部門(mén)審核結果提出的整改意見(jiàn),在限期內做出相應整改。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r:武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實(shí)施及資金管理的過(guò)程中,嚴格執行專(zhuān)戶(hù)管理制、公告公示制、項目管理合同制、質(zhì)量監管制、檢查驗收制、年度審計制,對農村公路建設項目實(shí)行全過(guò)程、全方位監管,防止公路建設資金被擠占、截留、挪用,對資金的安排和項目實(shí)施進(jìn)度、工程建設質(zhì)量等環(huán)節進(jìn)行全程監督。

 。ǘ┞穆毻瓿汕闆r:結合部門(mén)實(shí)際設立了產(chǎn)出績(jì)效目標,根據履行職責完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達標率、重點(diǎn)工作辦結率四個(gè)方面進(jìn)行分析,完成情況達到預期目標。

 。ㄈ┞穆毿Ч闆r:20xx年,縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門(mén)職能職責,按照上級主管部門(mén)及縣級人民政府的要求,著(zhù)力推進(jìn)昌保高速公路項目建設,加快農村公路建設步伐,著(zhù)力行業(yè)監管,突出依法行政,著(zhù)力優(yōu)化管理,突出公路養護,繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設,突出“一體化”建設,城鄉共享有新進(jìn)展,著(zhù)力補齊短板,突出精準扶貧,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和意識形態(tài)工作的有序進(jìn)行,自評工作結合部門(mén)實(shí)際,從職責履行、履職效益、服務(wù)對象滿(mǎn)意度三個(gè)方面進(jìn)行分析,圓滿(mǎn)完成了上級下達的各項指標任務(wù)。

 。ㄋ模┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響:20xx年,在上級主管部門(mén)的領(lǐng)導下,縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作,交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越,在真抓實(shí)干中改善民生,全局上下合力攻堅、務(wù)實(shí)創(chuàng )新,主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),克服重重困難,狠抓工作落實(shí),扎實(shí)推進(jìn)各項工作的開(kāi)展,全局交通運輸工作呈現出穩中有進(jìn)、穩中有為、穩中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟、社會(huì )的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎,社會(huì )工作或服務(wù)對象滿(mǎn)意度較好。

  四、存在問(wèn)題及整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.年初只預算基本支出,沒(méi)有預算項目支出,項目支出全部作為調整預算,使年內預算調整較大,預算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

  2.內控制度有待完善,財務(wù)管理有待加強。

 。ǘ┱那闆r

  1.加強預算管理,細化預算指標,提高預算科學(xué)性。

  2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。

  五、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況

  通過(guò)自評工作的開(kāi)展,將評價(jià)結果做為部門(mén)改進(jìn)預算管理和績(jì)效評價(jià)管理的重要依據,對自評工作中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,加強預算管理和績(jì)效目標管理,完善管理制度,增加財政資金使用的經(jīng)濟效和社會(huì )效益?(jì)效自評結果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。

  六、主要經(jīng)驗和做法

  一是建立健全各項相關(guān)制度,保障部門(mén)項目支出合法合規;二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案,提高預算執行科學(xué)性;三是明確分工,積極配合,財務(wù)部門(mén)與項目分管部門(mén)要及時(shí)溝通,動(dòng)態(tài)監管項目支出情況;項目分管部門(mén)要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開(kāi)展工作;財務(wù)部門(mén)要嚴格把關(guān),提高績(jì)效指標設置的科學(xué)性、績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)。

  部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告3

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  20xx年度縣級專(zhuān)項資金實(shí)施的項目共2個(gè),共完成投資62.59萬(wàn)元。具體內容如下。

  1、長(cháng)己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經(jīng)費60萬(wàn)元。用于完成長(cháng)己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作,包含項目可行性研究報告及施工圖設計等。

  2、20xx年工作經(jīng)費?h財政安排非稅返還工作經(jīng)費2.59萬(wàn)元。用于完成20xx年工作目標任務(wù),保障局機關(guān)的日常工作運轉。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  20xx年開(kāi)展的2個(gè)項目均按照部門(mén)和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標,按照產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度一級指標和產(chǎn)出指標下的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標,效益指標下的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響指標,滿(mǎn)意度指標下的服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標等二級指標,根據項目各自的情況和特點(diǎn),設置了各項目的三級指標。具體情況詳見(jiàn)附件項目自評表。

 。ㄈ╉椖拷M織管理情況

  20xx年開(kāi)展的項目,均按照部門(mén)組織分工、項目的目標和特點(diǎn)、管理要求等,制定項目管理制度,分解項目目標,層層落實(shí)各級組織和人員責任,平穩有序地開(kāi)展好項目工作。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1、績(jì)效評價(jià)目的是為強化部門(mén)預算績(jì)效管理責任,提高財政資金使用效益和管理水平,了解武定縣20xx年項目專(zhuān)項經(jīng)費的使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經(jīng)驗進(jìn)一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2、績(jì)效評價(jià)的對象和范圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專(zhuān)項經(jīng)費項目。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等

  1.績(jì)效評價(jià)原則

  根據績(jì)效評價(jià)管理辦法的相關(guān)規定,本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范原則、公正公開(kāi)原則、分級分類(lèi)原則、績(jì)效相關(guān)原則等。

  2.評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)

  3.評價(jià)方法

  評價(jià)從項目的產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標等方面進(jìn)行量化、具體分析。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1、認真開(kāi)展前期工作

  根據下發(fā)的有關(guān)文件要求,我局迅速組建了績(jì)效評價(jià)管理工作領(lǐng)導小組,迅速開(kāi)展前期各項準備工作。成立由辦公室主任為組長(cháng)的預算績(jì)效管理評價(jià)工作領(lǐng)導小組,負責預算績(jì)效評價(jià)工作的領(lǐng)導管理工作,領(lǐng)導小組下設辦公室,由資財審計股負責財政支出績(jì)效自評工作的具體組織、協(xié)調工作。

  2、有序開(kāi)展績(jì)效評價(jià)

  為確?(jì)效評價(jià)工作落到實(shí)處,取得成效,我局組織各股室召開(kāi)了工作部署會(huì ),對組織開(kāi)展績(jì)效考評明確了具體要求,對績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行了詳細解讀,為組織開(kāi)展好績(jì)效考評工作奠定了基礎。根據實(shí)施方案要求,我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理,并進(jìn)行了數據分析,開(kāi)展了自評。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)評分表)

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論

  縣交通運輸局按項目評價(jià)要求,認真、及時(shí)收集相關(guān)的基礎數據、資料,認真做好自評工作,按照項目績(jì)效評價(jià)各個(gè)指標依據和原則進(jìn)行綜合評價(jià)和審核定論,通過(guò)對20xx年項目前期工作經(jīng)費和工作經(jīng)費績(jì)效自評,本單位自評得分100分,等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況等。(自評表附后)

  2個(gè)項目均按照年初設定的績(jì)效目標,穩步推進(jìn)項目開(kāi)展,并實(shí)現了20xx年項目支出績(jì)效目標。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

  項目決策依據符合交通運輸行業(yè)發(fā)展規劃和部門(mén)年度工作計劃,并根據實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規劃。決策過(guò)程符合申報條件,申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析

  項目在開(kāi)展過(guò)程嚴格按照項目的'管理辦法和資金使用制度,做到項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用、按項目獨立核算、無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析

  項目產(chǎn)出按照數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面,根據項目各自情況,設置符合項目特點(diǎn)的三級產(chǎn)出指標,用于指導和跟蹤項目工作開(kāi)展。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

  項目效益按照經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響等四個(gè)方面,設置符合各項目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級效益指標,用于指導和跟蹤項目工作開(kāi)展。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  一是成立組織機構。領(lǐng)導重視,成立了部門(mén)預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組,負責預算績(jì)效評價(jià)工作的領(lǐng)導管理工作;二是制定管理辦法。健全完善了財務(wù)管理制度,進(jìn)一步規范了項目實(shí)施、資金管理等各方面內容;三是對項目實(shí)施確定了機構、人員,提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監督檢查驗收、竣工決算等具體要求;四是加強項目督查。對項目實(shí)施進(jìn)行不定期抽查及隨機暗訪(fǎng);五是嚴抓項目竣工驗收。對于項目竣工驗收進(jìn)行詳細查驗,層層把關(guān),確保工程質(zhì)量。六是規范項目結算審核。通過(guò)各方嚴格把關(guān),有效的控制和節約了項目成本;七是狠抓竣工財務(wù)決算;八是做好資料歸檔。

  六、存在的問(wèn)題及原因分析

  20xx年我部門(mén)科學(xué)有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會(huì )效益,但還存在一些問(wèn)題:在取得成績(jì)的同時(shí),績(jì)效評價(jià)工作也存在一些短板,主要是在人員方面配備不足、缺乏專(zhuān)業(yè)的績(jì)效管理人員。交通部門(mén)項目多、資金量大,但人員較少,沒(méi)有專(zhuān)職的績(jì)效業(yè)務(wù)員,開(kāi)展項目的資金持續保障難度較大等問(wèn)題。

  七、有關(guān)建議

  預算績(jì)效工作的全面實(shí)施,能加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,提高財政資源配置效率和使用績(jì)效。下一步,我局將繼續加強預算績(jì)效管理相關(guān)制度的完善,不斷提高績(jì)效目標設置的科學(xué)性,加大績(jì)效運行監控的力度,及時(shí)調整績(jì)效目標設定的偏差,客觀(guān)公正對績(jì)效結果進(jìn)行評價(jià),對績(jì)效結果出現的問(wèn)題及時(shí)整改,提高交通運輸系統預算資金的管理水平和能力。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告4

  根據《中共三臺縣委三臺縣人民政府貫徹落實(shí)〈關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)〉有關(guān)事項的通知》(三委發(fā)〔20xx〕9 號)精神,按照綿陽(yáng)市財政局《關(guān)于開(kāi)展 20xx年度財政政策(項目)支出績(jì)效自評的通知》(綿財績(jì)〔20xx〕5號)、三臺縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政政策和項目支出績(jì)效自評的通知》(三財績(jì)〔20xx〕7號)要求,本著(zhù)客觀(guān)、公正、科學(xué)的原則,對我單位負責實(shí)施的20xx年政策和項目支出績(jì)效進(jìn)行自評。報告內容如下:

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬┛(jì)效目標情況。

  局機關(guān)項目:

  1、項目前期費用

  完成20xx年項目建設前期費用支付,加快城鄉統籌發(fā)展進(jìn)程,逐步實(shí)現交通運輸服務(wù)均等化。

  2、中涪路改建等項目補助資金

  完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。

  3、農村公路補助資金及獎勵資金

  推進(jìn)我縣農村公路建、管、養、運可持續協(xié)調發(fā)展,實(shí)現“建好、管好、護好、運營(yíng)好”農村公路總目標。

  4、川交九處維穩經(jīng)費

  確保原川交九處被辭退合同工的穩定工作在可控范圍。

  5、掃黑除惡專(zhuān)項經(jīng)費

  整治行業(yè)亂象,打擊涉惡行為,為群眾創(chuàng )造便利的出行條件,為地方經(jīng)濟發(fā)展提供便捷交通服務(wù)。

  6、質(zhì)監辦工作經(jīng)費

  進(jìn)一步加強我縣農村公路建設質(zhì)量監督管理,保證我縣交通質(zhì)監工作順利開(kāi)展。

  7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金

  用于該項目被征地農民社會(huì )保險繳存,保障項目順利實(shí)施。

  8、S209線(xiàn)三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金

  用于該項目所在鎮鄉征地拆遷費用。

  9、20xx年中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金

  項目實(shí)施村道建設40.98公里,提升農村公路服務(wù)水平。

  10、20xx年省級交通專(zhuān)項資金(成品油稅費改革轉移支付部分)(農村公路養護)

  按照“四好農村公路”總體要求,做好全縣縣道公路、縣內旅游干線(xiàn)公路的日常養護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。

  11、20xx年車(chē)輛購置稅收入補助地方資金(危橋改造)

  該項目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作,提升農村橋梁交通安全,保障群眾順利通行。

  12、20xx年中央財政車(chē)輛購置稅收入補助地方資金(撤并建制村暢通工程)

  通過(guò)項目的實(shí)施,完成村道路建設84.6公里,提升農村道路交通服務(wù)水平。

  13、20xx年第一批省級交通專(zhuān)項資金(“兩項”改革后半篇文章鄉村公路建設)

  通過(guò)項目的實(shí)施,完成村道路建設84.6公里,提升農村道路交通服務(wù)水平。

  14、20xx年人大代表票決確定的縣級實(shí)事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目

  完成西平鎮跨江大橋建設項目可研報告編制。

  15、20xx年度新增一般債券資金

  保障9個(gè)交通建設項目順利實(shí)施。

  16、20xx年省級財政支持政府與社會(huì )資本合作(PPP)綜合補助資金

  給付中涪路項目運營(yíng)補貼。

  17、S209線(xiàn)梓潼界至三臺改造提升工程(龍樹(shù)至塔山段)等重點(diǎn)項目前期經(jīng)費

  保障交通重點(diǎn)項目前期工作經(jīng)費。

  18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金

  用于農村公路建設,提升縣內農村公路交通服務(wù)水平。

  19、20xx年第四批省級交通建設補助資金(公路災毀應急搶修保通)

  用于公路災毀應急保通,保障道路交通安全。

  航務(wù)所項目:

  1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽

  單員經(jīng)費補助、船員培訓及汛期監管經(jīng)費項目

 。1)項目主要內容:公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經(jīng)費補助、船員培訓及汛期監管經(jīng)費項目。

 。2)該項目具體績(jì)效目標:實(shí)現全縣渡口安全達標、消除安全隱患,對促進(jìn)區域經(jīng)濟發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。

  2、水上安全監控視頻運行經(jīng)費項目

 。1)項目主要內容:該項目為水上安全監控視頻運行經(jīng)費(視頻費及電費)。

 。2)該項目具體績(jì)效目標:通過(guò)使用視頻監控設備對水上安全進(jìn)行監督,實(shí)現我縣重點(diǎn)渡口100%監控,維護水上安全秩序,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

  3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經(jīng)費項目

 。1)項目主要內容:該項目為航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經(jīng)費開(kāi)支。

 。2)該項目具體績(jì)效目標:通過(guò)該項目的實(shí)施,完成我縣水上安全目標管理,重點(diǎn)水域的監管和救助能力明顯提高,現代化水上交通監管和救助系統初步形成,水上安全形勢明顯好轉。

  4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費補助項目

 。1)項目主要內容:該項目資金用于劉營(yíng)上渡口經(jīng)營(yíng)業(yè)主經(jīng)費補助。

 。2)該項目具體績(jì)效目標:通過(guò)該項目的實(shí)施完成劉營(yíng)上渡口安全渡運目標,實(shí)現該轄區穩定和渡運暢通。

  5、吳家渡電站礙航補償費項目

 。1)項目主要內容:該項目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運公司。

 。2)該項目具體績(jì)效目標:做好汛期安全檢查及監督工作,確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。

  6、海巡艇運行及維護費項目

 。1)項目主要內容:該項目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運行及日常維護費。

 。2)該項目具體績(jì)效目標:完成水上交通巡查、執法巡航任務(wù),滿(mǎn)足海巡艇正常投入使用。

  7、三臺縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目

 。1)項目主要內容:該項目資金用于建設海事碼頭(含應急救援物資儲備倉庫)2處、海巡艇2艘、海事應急搶險救助船1艘、海事躉船1艘。

 。2)該項目具體績(jì)效目標:進(jìn)一步強化安全監管和應急保障能力,提升我縣水上交通應急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生,保護全縣人民群眾生命財產(chǎn)和涉水設施安全。

  公管所項目:

  1、國道縣道鄉道日常養護

  按照“四好農村公路”總體要求,做好全縣國省干線(xiàn)、縣道公路、縣內旅游干線(xiàn)公路的日常養護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。

  2、危橋建設及應急保通

  通過(guò)改造能加速沿線(xiàn)鎮鄉經(jīng)濟的快速發(fā)展,為沿線(xiàn)人民群眾出行提供有力的保障,能更好的服務(wù)于沿線(xiàn)安全通行及當地經(jīng)濟的發(fā)展。

  路政大隊項目:

  20xx年財政下達了長(cháng)坪超限運輸檢測站運行專(zhuān)項支出、黃林永新2個(gè)交通執法檢查站運行支出、全縣波形護欄恢復支出、路政執法和路產(chǎn)恢復支出、公安路政聯(lián)合治理超限運輸專(zhuān)項支出共五個(gè)項目,五個(gè)項目均屬于日常經(jīng)費支出,以保護我縣境內公路路產(chǎn)路權,保持良好的路況水平,實(shí)施此項工作的,一是做好交通戰備工作;二是為全縣的招商引資和經(jīng)濟增長(cháng)提供基礎保障;三是構建公路的建、管、養、運形成良性循環(huán)機制,延長(cháng)公路的使用年限。

 。ǘ┵Y金安排情況。

  局機關(guān)項目:

  1、項目前期費用,財政預算下達200萬(wàn)元。

  2、中涪路改建等項目補助資金,財政預算下達2000萬(wàn)元。

  3、農村公路補助資金及獎勵資金,財政預算下達2500萬(wàn)元。

  4、川交九處維穩經(jīng)費,財政預算下達10萬(wàn)元。

  5、掃黑除惡專(zhuān)項經(jīng)費,財政預算下達5萬(wàn)元。

  6、質(zhì)監辦工作經(jīng)費,財政預算下達5萬(wàn)元。

  7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金,財政預算下達1815.62萬(wàn)元。

  8、S209線(xiàn)三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金,財政預算下達1300萬(wàn)元。

  9、20xx年中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金1678萬(wàn)元。

  10、20xx年省級交通專(zhuān)項資金(成品油稅費改革轉移支付部分)(農村公路養護)355.8萬(wàn)元。

  11、20xx年車(chē)輛購置稅收入補助地方資金(危橋改造)378萬(wàn)元。

  12、20xx年中央財政車(chē)輛購置稅收入補助地方資金(撤并建制村暢通工程)1700.1萬(wàn)元。

  13、20xx年第一批省級交通專(zhuān)項資金(“兩項”改革后半篇文章鄉村公路建設)521.9萬(wàn)元。

  14、20xx年人大代表票決確定的縣級實(shí)事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目200萬(wàn)元。

  15、20xx年度新增一般債券資金8000萬(wàn)元。

  16、20xx年省級財政支持政府與社會(huì )資本合作(PPP)綜合補助資金33萬(wàn)元。

  17、S209線(xiàn)梓潼界至三臺改造提升工程(龍樹(shù)至塔山段)等重點(diǎn)項目前期經(jīng)費102.17萬(wàn)元。

  18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金193萬(wàn)元。

  19、20xx年第四批省級交通建設補助資金(公路災毀應急搶修保通)20萬(wàn)元。

  航務(wù)所項目:

  1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經(jīng)費補助、船員培訓及安全監管經(jīng)費,財政預算下達40.5萬(wàn)元。

  2、水上安全監控視頻運行經(jīng)費,財政預算下達4.5萬(wàn)元。

  3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經(jīng)費,財政預算下達10萬(wàn)元。

  4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費補助,財政預算下達5.4萬(wàn)元。

  5、吳家渡電站礙航補償費,財政預算下達18萬(wàn)元。

  6、海巡艇運行及維護費,財政預算下達5萬(wàn)元。

  7、三臺縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目資金。財政預算下達830萬(wàn)元(其中省級補助350萬(wàn)元,地方財政配套480萬(wàn)元)。

  公管所項目:

  1、國省干線(xiàn)公路及農村公路日常養護,財政預算下達1328萬(wàn)元。

  2、公路日常養護市級補助資金236.4萬(wàn)元。

  3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金65萬(wàn)元。

  4、危橋建設及應急保通費150萬(wàn)元。

  路政大隊項目:

  1、長(cháng)坪超限運輸檢測站運行專(zhuān)項支出130萬(wàn)元,主要用于協(xié)聘人員工資(還有加班夜班補助等)、社保、差旅補助、交通運行費用、站點(diǎn)建設、監控服務(wù)費、水電氣費等等。

  2、黃林、永新增設2個(gè)交通檢查站運行支出140萬(wàn)元,主要用于協(xié)聘人員工資(還有加班夜班補助等)、社保、、差旅補助、交通運行費用、站點(diǎn)建設、監控服務(wù)費、水電氣費等等。

  3、全縣波形護欄恢復支出80萬(wàn)元,主要用于全縣波形護欄損毀的恢復支出。

  4、公安路政聯(lián)合整治超限運輸專(zhuān)項支出4.5萬(wàn)元,主要用于公安路政聯(lián)合執法治理超限運輸交通費、伙食費。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況分析。

  我局(含下屬單位)20xx年共計34個(gè)項目,截至20xx年12月31日預算下達資金為24064.89萬(wàn)元(含上級專(zhuān)項補助資金),實(shí)際支出為24064.89萬(wàn)元,無(wú)結余,資金到位率為100%。我局20xx年政策和項目支出嚴格按照本單位相關(guān)資金管理辦法及報賬管理程序進(jìn)行管理和使用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

 。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。

  1、我局(含下屬單位)20xx年共計34個(gè)項目,對照項目計劃完成目標,截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)任務(wù)量完成100%,成本嚴格控制在批復資金范圍內。

  2、我局嚴格落實(shí)《預算法》及縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定,進(jìn)一步規范財政資金的管理,強化財政支出績(jì)效理念,提升部門(mén)責任意識,提高資金使用效益。通過(guò)該34個(gè)項目的實(shí)施,維護了道路及水上安全目標管理,確保道路安全暢通,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,完成了工作目標管理,消除安全隱患,對促進(jìn)區域經(jīng)濟發(fā)展,方便人民群眾出行發(fā)揮了重要作用,人民的滿(mǎn)意度達95%以上,完成年度績(jì)效目標100%。

 。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析。

  局機關(guān)項目:

  1、項目前期費用,通過(guò)項目的實(shí)施,提高了交通運輸服務(wù),改善了通行服務(wù)水平,群眾滿(mǎn)意度95%以上,完成年度績(jì)效目標100%。

  2、中涪路改建等項目補助資金,通過(guò)項目的實(shí)施,提高了交通運輸服務(wù),改善了通行服務(wù)水平,群眾滿(mǎn)意度95%以上,完成年度績(jì)效目標100%。

  3、農村公路補助資金及獎勵資金,通過(guò)項目的實(shí)施,20xx年成功創(chuàng )建市級示范鎮(鄉)3個(gè),縣級示范村5個(gè),推進(jìn)了我縣農村公路建、管、養、運可持續協(xié)調發(fā)展,完成年度績(jì)效目標100%。

  4、川交九處維穩經(jīng)費,通過(guò)項目的實(shí)施,確保了原川交九處被辭退合同工的穩定工作在可控范圍,未產(chǎn)生負面的社會(huì )影響,完成年度績(jì)效目標100%。

  5、掃黑除惡專(zhuān)項經(jīng)費,通過(guò)項目的實(shí)施,整治行業(yè)亂象,打擊涉惡行為,為群眾創(chuàng )造了便利的出行條件,為地方經(jīng)濟發(fā)展提供便捷交通服務(wù),完成年度績(jì)效目標100%。

  6、質(zhì)監辦工作經(jīng)費,通過(guò)項目的實(shí)施,進(jìn)一步加強我縣農村公路建設質(zhì)量監督管理,保證了我縣交通質(zhì)監工作順利開(kāi)展,對當地交通基礎建設質(zhì)量監督作用,完成年度績(jì)效目標100%。

  7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金,解繳了該項目失地農民保險,確保項目正常有序推進(jìn),完成年度績(jì)效目標100%。

  8、S209線(xiàn)三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金,用于該項目鎮鄉征拆費用,保障項目順利實(shí)施,完成年度績(jì)效目標100%。

  9、20xx年中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金,村道建設40.98公里,提升農村公路服務(wù)水平。加快城鄉統籌發(fā)展進(jìn)程,逐步實(shí)現交通運輸服務(wù)均等化。完成年度績(jì)效目標100%。

  10、20xx年省級交通專(zhuān)項資金(成品油稅費改革轉移支付部分)(農村公路養護),縣境內農村公路日常管理養護,提升道路交通服務(wù)水平,完成年度績(jì)效目標100%。

  11、20xx年車(chē)輛購置稅收入補助地方資金(危橋改造),實(shí)施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建,方便群眾出行,完成年度績(jì)效目標100%。

  12、20xx年中央財政車(chē)輛購置稅收入補助地方資金(撤并建制村暢通工程),實(shí)施了84.6公里村道建設,方便群眾出行,完成年度績(jì)效目標100%。

  13、20xx年第一批省級交通專(zhuān)項資金(“兩項”改革后半篇文章鄉村公路建設),實(shí)施了84.6公里村道建設,方便群眾出行,完成年度績(jì)效目標100%。

  14、20xx年人大代表票決確定的縣級實(shí)事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目,本年完成該項目可研報告編制事項,完成年度績(jì)效目標100%。

  15、20xx年度新增一般債券資金,保障了9個(gè)交通建設項目的正常實(shí)施,改善了通行服務(wù)水平,群眾滿(mǎn)意度95%以上,完成年度績(jì)效目標100%。

  16、20xx年省級財政支持政府與社會(huì )資本合作(PPP)綜合補助資金,撥付了項目公司運營(yíng)補貼,完成年度績(jì)效目標100%。

  17、S209線(xiàn)梓潼界至三臺改造提升工程(龍樹(shù)至塔山段)等重點(diǎn)項目前期經(jīng)費,用于交通建設項目前期費用,保障項目順利實(shí)施,完成年度績(jì)效目標100%。

  18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金,用于農村公路建設,提升縣內農村公路交通服務(wù)水平,完成年度績(jì)效目標100%。

  19、20xx年第四批省級交通建設補助資金(公路災毀應急搶修保通),用于公路災毀應急保通,保障道路交通安全,完成年度績(jì)效目標100%。

  航務(wù)所項目:

  1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、管船站簽單員

  經(jīng)費、培訓教育及汛期安全監管經(jīng)費項目的實(shí)施,實(shí)現全縣渡口安全達標、消除安全隱患,對促進(jìn)區域經(jīng)濟發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿(mǎn)意度達95%以上,完成年度績(jì)效目標100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續性。

  2、水上安全監控視頻運行經(jīng)費項目的實(shí)施,實(shí)現全縣渡口安全達標、消除安全隱患,對促進(jìn)區域經(jīng)濟發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿(mǎn)意度達95%以上,完成年度績(jì)效目標100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續性。

  3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經(jīng)費項目的實(shí)施,完成我縣水上安全目標管理,重點(diǎn)水域的監管和救助能力明顯提高,現代化水上交通監管和救助系統初步形成,水上安全形勢明顯好轉。受益群體滿(mǎn)意度達95%以上,完成年度績(jì)效目標100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續性。

  4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費補助項目的實(shí)施,完成劉營(yíng)上渡口安全渡運目標,實(shí)現該轄區穩定和渡運暢通。受益群體滿(mǎn)意度達95%,完成年度績(jì)效目標100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續性。

  5、吳家渡電站礙航補償費項目的實(shí)施,確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛,對促進(jìn)區域經(jīng)濟發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿(mǎn)意度達95%以上,完成年度績(jì)效目標100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續性。

  6、海巡艇運行及維護費項目的.實(shí)施,滿(mǎn)足海巡艇正常投入使用,完成了20xx年水上交通巡查、執法巡航任務(wù)。受益群體滿(mǎn)意度達95%,完成年度績(jì)效目標100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續性。

  7、三臺縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目的實(shí)施,進(jìn)一步強化安全監管和應急保障能力,提升我縣水上交通應急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生,保護全縣人民群眾生命財產(chǎn)和涉水設施安全。受益群體滿(mǎn)意度達95%,完成年度績(jì)效目標100%,項目實(shí)施具有必要性和可持續性。

  公管所項目:

  1、國省干線(xiàn)公路及農村公路日常養護。

  截止20xx年12月31日,共計完成了國省干線(xiàn)公路、農村公路3323公里的養護維護、以及100余處道路病害整治、公路災毀應急救災搶通保通等工作。共支付養護資金1328萬(wàn)元,資金無(wú)結余,無(wú)違規記錄,完成了年度績(jì)效目標100%。

  2、公路日常養護市級補助資金。

  截止20xx年12月31日,共計完成了鄉道村道公路2700公里的管理維護,支付資金236.4萬(wàn)元,資金無(wú)結余,無(wú)違規記錄,完成了年度績(jì)效目標100%。

  3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金。

  截止20xx年12月31日共計完成了縣境內20余處曓雨災害應急搶險搶通工作,支付保通資金65萬(wàn)元,資金無(wú)結余,無(wú)違規記錄,完成年度績(jì)效目標100%。

  4、危橋建設及應急保通。

  截止20xx年12月31日,共計完成縣內11座危橋建設的前期工作。危橋前期成本150萬(wàn)元,年末資金無(wú)結余,無(wú)違規記錄。完成年度績(jì)效目標100%。

  路政大隊項目:

  1、長(cháng)坪超限運輸檢測站運行專(zhuān)項支出項目130萬(wàn)元,由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實(shí)施,屬于日常運行經(jīng)費。經(jīng)費支出內容包括:人員工資、補助、社會(huì )保險、站點(diǎn)建設、水電費、辦公費、年終績(jì)效目標獎、培訓費、監控設施服務(wù)費、檢測儀器維修費等等日常費用,費用支出按照資金報銷(xiāo)程序層層簽字審核,給予支付。

  2、黃林、永新增設2個(gè)交通檢查站運行支出項目140萬(wàn)元,由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實(shí)施,屬于日常運行經(jīng)費。經(jīng)費支出內容包括:人員工資、補助、社會(huì )保險、站點(diǎn)建設、水電費、辦公費、年終績(jì)效目標獎、培訓費、監控設施服務(wù)費、檢測儀器維修費等等日常費用,費用支出按照資金報銷(xiāo)程序層層簽字審核,給予支付。

  3、全縣波形護欄恢復支出項目80萬(wàn)元,由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實(shí)施,屬于日常運行經(jīng)費,該經(jīng)費主要用于全縣境內國道、省道、縣道、鄉道因波形護欄損毀恢復等開(kāi)支。

  4、公安路政聯(lián)合整治超限運輸專(zhuān)項支出4.5萬(wàn)元,由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實(shí)施,屬于日常運行經(jīng)費。該經(jīng)費主要用于長(cháng)坪、黃林、永新三個(gè)超限超載站點(diǎn)公安交警與路政聯(lián)合執法,每天派出駐站交警7人回伙食費、水電費、辦公費、交通費等日常開(kāi)支。

  以上項目嚴格按照預算管理相關(guān)規定及報賬管理程序及管理辦法管理和使用,嚴格按照“四制”管理,專(zhuān)帳核算,專(zhuān)款專(zhuān)用。

 。ㄋ模╉椖啃б娣治。根據項目績(jì)效目標的完成情況,分析項目效益(包括:社會(huì )效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續性影響等)。

  三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┪揖20xx年34個(gè)項目均未偏離績(jì)效目標。

 。ǘ╉椖繉(shí)施中存在的問(wèn)題、原因。

  項目資金補助標準一直未增加,但物價(jià)不斷上漲,加之近兩年申報預算時(shí)按比例減少,所以項目資金嚴重不足。

 。ㄈ┫嚓P(guān)建議。

  請財政部門(mén)根據交通發(fā)展的需要和工作的實(shí)際情況,適當增加各項目經(jīng)費。

  四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

 。ㄒ唬┰u價(jià)結果作為改進(jìn)預算管理和安排以后年度預算的重要依據,實(shí)現績(jì)效評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行中的應用,促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。

 。ǘ┌匆幎ㄔ谡T(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)績(jì)效自評的相關(guān)信息,數據真實(shí)、完整、準確。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

  部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告5

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬├ッ麝(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村公路小修保養項目主要涉及我轄區內縣道和鄉村道及其附屬設施的管養維護,包括對轄區農村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標線(xiàn)標牌等附屬設施安裝維護。主要目的是方便轄區居民出行,確保過(guò)往車(chē)輛行人的生命財政安全。

 。ǘ┛(jì)效目標設定及指標完成情況。

  1、項目績(jì)效目標

 。1)項目主要內容:通過(guò)對轄區內縣、鄉、村道巡查,發(fā)現路面病害、道路交通安全隱患后,安排施工單位處置病害,消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的,組織設計單位現場(chǎng)踏勘后,根據設計單位編制的設計方案,有施工單位開(kāi)展施工。每一道工序均需通過(guò)我局組織的轉序驗收方可進(jìn)入下一道工序。

 。2)項目實(shí)施進(jìn)度計劃:計劃工期12個(gè)月365日歷天,從20xx年1月1日—20xx年12月31日。

  2、指標完成情況

 。1)20xx年組織實(shí)施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽(yáng)線(xiàn)、湯小線(xiàn)、陽(yáng)先公路,草甸-水盆線(xiàn)、鄉道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養工程。

  完成修復路面約1204117.76平方米,路基173910.15立方米,擋墻344.42立方米,新增波形護欄819.2米,更換破損安全防護設施波形護欄312米、修復護欄約137米,新增標識牌102塊,標識修復5塊,廣角鏡13套,鋼制警示柱82根,更換修復水泥立柱102根,新增帶熱熔型涂料減速帶48米,新增帶熱熔型涂料標線(xiàn)、網(wǎng)格標線(xiàn)2745.2平方米,新增瀝青減速帶237米,拆除破損限高架一座,完成轄區公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農村公路日常養護工作。

 。2)對全區縣道以上公路進(jìn)行清掃保潔,累計清掃路面約13600平方米;謴妥匀粸暮、水毀路段。強降雨過(guò)程導致我區農村公路毀損嚴重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方,清理滑坡體約3000立方米。

  3.加強橋梁管理。加大橋梁管理力度,對全區橋梁開(kāi)展巡查,啟動(dòng)橋梁公示牌、限載標識牌設置工作,共安裝橋梁信息公示牌36塊,載標志牌36塊,限載告示標志20塊。

  4.完成20xx年道路安全隱患點(diǎn)11個(gè)的排查、上報、治理工作。

  5.完成區級道路安全隱患點(diǎn)10個(gè)安全隱患點(diǎn)的排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點(diǎn)1個(gè)。

  6.完成學(xué)校路段安全隱患治理工作,共治理隱患12處。

  指標任務(wù)均已順利完成。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。

  保障轄區內農村公路道路交通安全,降低交通事故發(fā)生率,保護過(guò)往行人、車(chē)輛的生命財產(chǎn)安全。為轄區居民出行提供便利,保證路面通行率,治理好道路橋涵病害,避免病害嚴重后,造成更大的隱患。

 。ㄈ╉椖抠Y金(包括公共財政預算資金、政府性基金、財政專(zhuān)戶(hù)資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實(shí)際使用等情況分析。

  1、資金計劃。省級市級補助資金139萬(wàn)元。

  2、資金到位。截止20xx年,已撥項目工程資金500萬(wàn)元。

  3、資金使用。資金使用方面,我們做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,支付范圍、標準、進(jìn)度、依據符合規定,與預算基本一致。

 。ㄈ╉椖拷M織情況分析,主要包括項目前期準備、招投標、調整、竣工驗收等情況。

  1、組織架構。為了使該項目能夠順利實(shí)施,成立了由局長(cháng)、副局長(cháng)、項目負責人為成員的領(lǐng)導小組,具體負責項目的實(shí)施與管理工作。嚴格按照相關(guān)規定,明確責任,合理分工,密切協(xié)作,為項目順利實(shí)施提供保障。

  2、實(shí)施流程。

 、僬矣匈Y質(zhì)的單位進(jìn)行設計、預算。

 、谕ㄟ^(guò)招標找到有資質(zhì)的'單位,對轄區內農村公路進(jìn)行全年養護。

 、弁ㄟ^(guò)對轄區內農村公路進(jìn)行巡查,檢查轄區農村公路出現的病害、隱患。

 、馨l(fā)現隱患、病害及時(shí)組織項目專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和設計院專(zhuān)家到項目現場(chǎng),對現場(chǎng)情況進(jìn)行分析、評估,由施工單位實(shí)施。

  3、監管措施。在項目建設中,為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工,嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)法律法規,對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位的現場(chǎng)監督管理,努力化解工程風(fēng)險,努力提高工作質(zhì)量和效率,明確規范管理,強化責任,確保安全,保證質(zhì)量的指導思想,并從思想觀(guān)念、文明施工、設計文件、計量支付和施工材料等方面入手,做到未雨綢繆,防患于未然,嚴把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。

 。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析,主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監督管理等情況。

  根據《陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村公路養護管理制度》對農村公路開(kāi)展養護工作。要求路政大隊、各鎮(街道)對轄區內縣、鄉村道路開(kāi)展日常巡查,并按要求填寫(xiě)巡查日志。

  三、項目績(jì)效情況

  主要從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中:項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進(jìn)行分析;

 。ㄒ唬╉椖拷(jīng)濟性:對較大的道路交通安全隱患,由施工單位編制多個(gè)方案,通過(guò)比對選擇較為經(jīng)濟有效的方案。施工單位招標報價(jià)應遵照中標單價(jià)編制。

 。ǘ╉椖啃剩焊鶕[患實(shí)際情況規定處置時(shí)限,項目的均已在規定時(shí)限內完成。

 。ㄈ╉椖抠|(zhì)量:隱患處置完成后,組織驗收。較大、較復雜工程組織專(zhuān)家驗收。

  四、存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬┯捎谖覅^成立時(shí)間短,組織機構不健全,負責農村公路養護管理的同事僅有兩人,平時(shí)不僅要管控工程質(zhì)量,還要兼顧各個(gè)市級對口部門(mén)下發(fā)的相關(guān)任務(wù),包括交通安全、公交車(chē)開(kāi)通等工作,有時(shí)分身乏術(shù),不能做到多方兼顧。通過(guò)自查,我們發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中尚有不足之處,主要是項目管理機制還不夠完善,有待進(jìn)一步完善。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議針對存在的問(wèn)題,我們將嚴格履行基本建設程序,通過(guò)制度建設,創(chuàng )新機制,規范管理,進(jìn)一步完善現有的管理辦法,逐步建立管理規范,運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作,爭取把各項工作做好。

  部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告6

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況,年度部門(mén)決算收支完成情況,包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

  20xx年部門(mén)決算收入為55517365.02元,其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。

  20xx年部門(mén)決算支出為56703298.75元,其中基本支出5394734.33元,項目支出51308564.42元。其中,人員經(jīng)費支出3675702.99元;公用經(jīng)費支出39993375.01元;竟べY,津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.14%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86%。

  收入年初預算數為64187143.03元,調整預算數為55517365.02元,收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元,調整預算數為59693082.67元,支出決算數56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元,其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標,主要包括區委、區政府或上級主管部門(mén)績(jì)效考核的個(gè)性指標、預決算公開(kāi)、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況,項目績(jì)效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會(huì )效益等。

  1、區委、區政府或上級主管部門(mén)績(jì)效考核的個(gè)性指標

  完成了年度整體支出績(jì)效目標申報,完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里(上、下行線(xiàn)、聯(lián)大立交區)段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋梁檢測、呈貢區農村公路路政管理聯(lián)動(dòng)協(xié)管機制、“四好農村路”建設市級示范創(chuàng )建、呈貢區公交專(zhuān)用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。

  2、預決算公開(kāi)

  20xx年按照上級的要求,我局在中國呈貢網(wǎng)站上進(jìn)行了預決算公開(kāi),并按要求做到及時(shí)、真實(shí)、完整。

  3、資產(chǎn)管理

  制定了資產(chǎn)管理制度,資產(chǎn)保存完整、處置規范、賬務(wù)管理合規。建立資產(chǎn)管理與責任落實(shí)相結合的管理機制,建立固定資產(chǎn)問(wèn)責制,做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個(gè)環(huán)節都有人管理、有人負責,能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題。

  4、三公經(jīng)費控制

  根據中央、省、市有關(guān)文件精神,我局嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,20xx年“三公”經(jīng)費預算61420元,全年決算支出33578.89元,其中公務(wù)接待費2131元,因公出國(境)費0元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費31447.89元!叭苯(jīng)費的使用低于預算費用。

  5、內部管理制度建設情況

  我局建立了內部控制領(lǐng)導小組,明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度,將內部控制建設和實(shí)施情況納入日常監管范圍,切實(shí)開(kāi)展內部控制測試評價(jià),編制內部控制自評報告。

  6、項目績(jì)效總目標和階段性目標完成情況

 。1)項目績(jì)效總目標:貫徹執行國家、省市有關(guān)交通運輸行業(yè)的法律、法規、規章和政策,結合我區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展需要,負責全區重點(diǎn)公路、水路交通基礎設施建設;負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護;負責轄區內地方公路路政管理;負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理;指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作;負責編制全區交通運輸行業(yè)經(jīng)費預決算并監督執行。落實(shí)綜治維穩(平安建設)工作目標管理責任制,開(kāi)展打擊非法營(yíng)運工作,落實(shí)反恐工作責任,抓好意識形態(tài)工作目標,落實(shí)地質(zhì)災害防治管理目標責任,進(jìn)一步明確綜合交通建設目標工作任務(wù)和完成時(shí)限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市復審工作任務(wù)。

 。2)階段性目標完成情況:確保道路紅線(xiàn)內路域環(huán)境整潔美觀(guān)。道路路沿整齊、美觀(guān);護欄完整清潔;道路路面、路肩、分隔帶衛生環(huán)境良好;道路紅線(xiàn)范圍內綠化帶修剪整齊、無(wú)缺塘、無(wú)露土露石現象,做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作,與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區公交走廊沿線(xiàn)土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專(zhuān)項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作,并召開(kāi)了可行性研究專(zhuān)家審查會(huì )。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務(wù)采購工作進(jìn)行地形圖測繪并出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進(jìn)行綜合整治?刂茀^內做到無(wú)綠化盲點(diǎn),每條路應根據現有綠化,進(jìn)一步打造有層次感、視覺(jué)差的綠化帶。

  7、預期經(jīng)濟及社會(huì )效益

  我局制定了財務(wù)管理制度及項目資金使用管理制度及三公經(jīng)費管理制度,重大決策需經(jīng)局辦公會(huì )討論決定,資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專(zhuān)項資金的不必要開(kāi)支。

  超限運輸檢測站的建立有利于進(jìn)一步提高超限驗收檢測站的工作能力,減少車(chē)輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害,使治超工作繼續規范有序;昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規劃區域的交通布局升級,樹(shù)立云南交通新形象、建設旅游大省目標。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出或項目實(shí)施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

  財政部門(mén)和預算部門(mén)根據設定的績(jì)效目標,運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。

  進(jìn)一步強化加強預算績(jì)效管理,強化支出責任,提高財政資金使用效率。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程,主要包括前期準備、組織實(shí)施和分析評價(jià)等內容。

  1、前期準備

  根據昆明市呈貢區財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度區級預算支出績(jì)效自評工作的通知》的要求,呈貢區交通運輸局負責做好部門(mén)整體支出績(jì)效、20xx項目支出績(jì)效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分,并按要求提交。

  2、組織實(shí)施

  根據對呈貢區交通運輸局的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告及項目支出績(jì)效評價(jià)報告、資料及收集匯總的數據進(jìn)行核實(shí),對績(jì)效目標的完成情況進(jìn)行綜合分析、打分并形成結論。

  3、分析評價(jià)

  按照規定的文本格式和要求撰寫(xiě)本績(jì)效評價(jià)報告。

  三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

  1、經(jīng)濟性分析,主要包括成本(預算)控制情況和成本(預算)節約情況。

  成本(預算)控制情況:貫徹執行國家《會(huì )計法》、基本建設財務(wù)制度等有關(guān)財經(jīng)政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作,嚴格控制建設成本,減少資金損失和浪費,提高投資效益。項目的建設,有利于緩解交通擁堵,增加經(jīng)濟效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟,取得了很大的社會(huì )經(jīng)濟效益。對基本支出中的工資福利支出(人員支出)和對個(gè)人和家庭的補助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付;對商品及服務(wù)支出(公用支出)按照下達的預算執行,實(shí)行內部報告審批制度,實(shí)時(shí)監控支出情況;對項目支出的經(jīng)費使用情況進(jìn)行監督檢查,超過(guò)金額規定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機構采購。

  2、效率性分析,主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。

 。1)實(shí)施進(jìn)度

  20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開(kāi)展,結余指標結轉下年使用;局С鲱A算執行進(jìn)度和項目支出預算執行進(jìn)度均為正常,其余待工程審定后撥付。

 。2)完成質(zhì)量

  呈貢區超限運輸檢測站治超經(jīng)費:一是以呈貢區超限運輸檢測站(三鋁公路K7+350米處)為依托,嚴格落實(shí)治超站24小時(shí)“四班三運轉”路警聯(lián)合工作機制,嚴查嚴控超限超載貨車(chē)上路行駛。2019年,共開(kāi)展超限超載集中整治行動(dòng)726次,出動(dòng)執法人員3379人次,執法車(chē)輛1448輛次,檢查貨運車(chē)輛15191輛次,查處違法超限運輸車(chē)輛152輛,共卸載貨物6249.22噸,使貨運車(chē)輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內,嚴厲打擊了公路貨車(chē)違法超限超載違法行為,有效預防了貨車(chē)道路交通安全事故,維護了公路路產(chǎn)路權完整和正常使用,保護了人民群眾的生命財產(chǎn)安全;二是加強多部門(mén)聯(lián)合治理工作,組織開(kāi)展了對轄區內農村公路治理貨車(chē)超限超載違法運輸專(zhuān)項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點(diǎn)、區域,聯(lián)合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門(mén)開(kāi)展流動(dòng)聯(lián)合執法。2019年,共參加治理貨車(chē)超限超載專(zhuān)項整治行動(dòng)72次,出動(dòng)路政執法人員432人次,路政執法車(chē)輛115輛次,通過(guò)以上整治,進(jìn)一步加強了我區貨車(chē)非法改裝和超限超載治理工作,切實(shí)保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全,2019年農村公路養護工作道路經(jīng)常養護率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉道80%、村道75%,大修完工率100%,合格率100%。實(shí)現了道路車(chē)輛出行安全、道路設施完好、無(wú)重大投訴及媒體曝光等目標。

  20xx年,我局開(kāi)展的“美麗公路”及南連接線(xiàn)呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線(xiàn)呈貢段沿線(xiàn)綠化涉及的用土及綠化管養工作,管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查,開(kāi)展除草、修枝、松土、澆水、死樹(shù)更換、施肥、除蟲(chóng)等工作。

  公交專(zhuān)用道項目位于呈貢區春融東路(石龍路-錦繡大街)段,春融街西段(石龍路-14號路)段,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段主要建設內容包括:公交車(chē)專(zhuān)用道調整,新增路側式公交車(chē)專(zhuān)用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等,建筑規模為春融東路(石龍路-錦繡大街)段長(cháng)度2.6km,春融街西段(石龍路-14號路)段長(cháng)度2.5km,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段長(cháng)度4.3km,合計9.4km。

  昆玉高速公路K12至K24公里(上、下行線(xiàn)、聯(lián)大立交區)段路面保潔綠化養護,主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進(jìn)行日常保潔、綠化管養。

  南連接線(xiàn)呈貢段沿線(xiàn)提升改造工程位于昆明市呈貢區杜家營(yíng)以南,起于照西村倉庫東側,止于云峰建材成西側,長(cháng)約1.4km。項目綠化分別位于杜家營(yíng)立交兩側,其中:左側占地面積53.9畝(需征地19.4畝),右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線(xiàn)提升改造、沿線(xiàn)零星建筑物拆除整治等。

  20xx年,我局開(kāi)展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線(xiàn)大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容:斗南水塔-抽水站線(xiàn)局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面,沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄,完善沿線(xiàn)標線(xiàn)標志牌等;新建2套交通信號燈,10個(gè)路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作,20xx年7月底至8月中旬通過(guò)公開(kāi)招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司,施工單位于20xx年11月進(jìn)場(chǎng)施工,于20xx年12月31日全面完工。

  呈貢區20xx年農村公路養護項目,主要是對呈貢轄區農村公路(省管下放道路,縣、鄉、村公路)進(jìn)行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發(fā)應急治理,全區共有農村公路159.2公里,項目支出具有較強公益性。

  瑞香街二期(瑞香街西端-古滇路)為新建項目,屬于政府投資項目,位于斗南片區,起于瑞香街西端,止于古滇路。主要建設內容:項目涉及道路工程,全線(xiàn)配套排水工程、綜合管線(xiàn)工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模:項目全長(cháng)100.538m,紅線(xiàn)寬度40m,道路定位為城市主干道,設計速度40km/h。

  3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會(huì )的影響等。

  昆玉高速公路12公里至24公里(杜家營(yíng)立交至大漁立交)路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工,使交通沿線(xiàn)環(huán)境衛生條件得到改善,大大提升呈貢區綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。

  農村公路橋梁檢測項目本著(zhù)對生命負責的`態(tài)度,及時(shí)了解橋梁安全狀態(tài),每年定期檢測,確保資金用到保護群眾生命財產(chǎn)安全的效用上來(lái)。項目已開(kāi)展2年,基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項目的實(shí)施進(jìn)一步保障了橋梁的交通安全。

  “四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類(lèi)型,有效的改善城市環(huán)境,美化城市景觀(guān),完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環(huán)境,造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。

  20xx年呈貢區農村公路橋梁檢測項目通過(guò)對呈貢區橋梁的定期檢查,根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋梁的使用壽命,保持橋梁處于正常使用狀態(tài),保障行車(chē)通暢、安全。

  我區農村公路日常養護及小修保養項目的實(shí)施,全面提升了我區農村公路路況,到20xx年底,我區農村公路經(jīng)常性養護率縣道達100%,鄉道達76%,村道達70%;路面優(yōu)良率縣道達100%,鄉道達84%,村道達93%。路面中等路率縣道達100%,鄉道達90%,村道達100%。公路綠化率縣道達100%,鄉道達86%,村道達73%。

  農村公路養護質(zhì)量的提高,有效促進(jìn)我區經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩定的經(jīng)費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專(zhuān)項資金使用的目的,充分展示了我區經(jīng)濟社會(huì )建設取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象,為建設呈貢新區營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

  農村公路養護質(zhì)量的提高,有效促進(jìn)我區經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩定的經(jīng)費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專(zhuān)項資金使用的目的,充分展示了我區經(jīng)濟社會(huì )建設取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象,為建設呈貢新區營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

  超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源,提高超限運輸檢測站運營(yíng)效率,解決呈貢區日益增長(cháng)的運輸需求具有重要意義;建成后,既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問(wèn)題,又能進(jìn)一步提高超限運輸檢測站的工作能力,減少車(chē)輛超限運輸對公路橋梁造成的危害,使治超工作規范有序進(jìn)行,改善本地交通狀況,促進(jìn)經(jīng)濟和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。

  四、存在的問(wèn)題

  高速公路環(huán)境整治點(diǎn)多、車(chē)流量大、線(xiàn)長(cháng),人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績(jì),必須建立長(cháng)效機制,加大財政投入,把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問(wèn)題。因項目推進(jìn)受制因素較多,造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難,造成項目難以推進(jìn)。隨著(zhù)呈貢區建設不斷加快,呈貢區農村公路成為呈貢區建設建筑材料拉運主要通道,超重車(chē)輛過(guò)多,對道路損壞較大。

  支出進(jìn)度由于工程進(jìn)度原因,不能?chē)栏癜凑肇斦髨绦,導致每期支付進(jìn)度總是滯后。

  五、有關(guān)建議

  1、科學(xué)合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時(shí)嚴格預算執行,提高資金使用效率。

  2、加強單位內控制度建設,完善相關(guān)內部管理制度。按上級要求開(kāi)展內部控制建設工作,通過(guò)查找內部管理中的薄弱環(huán)節,建立健全各項內部控制制度,更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。

  3、支付進(jìn)度要求不要全部統一要求,應按照項目性質(zhì)進(jìn)行安排。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告7

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  為響應全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點(diǎn)打造,需購買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據領(lǐng)導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區轉移支付)資金10萬(wàn)元,用于支持綠化相關(guān)費用支出。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  一、保證今年綠化攻堅工作順利開(kāi)展,彌補資金不足的短板。

  二、督導日常工程建設工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  本次績(jì)效評價(jià)目的是為了加強鄉春季綠化項目財務(wù)支出管理,強化支出責任,客觀(guān)、公正的評價(jià)財政資金使用、項目的實(shí)施、制度的建設和取得的成效,總結經(jīng)驗,發(fā)現問(wèn)題,提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則

  一、科學(xué)規范原則?(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。

  二、公正公開(kāi)原則?(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求,依法公開(kāi)接受監督。

  三、分級分類(lèi)原則?(jì)效評價(jià)要根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。

  四、績(jì)效相關(guān)原則?(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行,評價(jià)結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)方法

  績(jì)效評價(jià)應由購買(mǎi)主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買(mǎi)服務(wù)數量、質(zhì)量和資金使用績(jì)效等進(jìn)行考核評審。堅持過(guò)程評審與結果評審、短期效果與長(cháng)遠效果評審、社會(huì )效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀(guān)性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應堅持簡(jiǎn)便有效的原則,根據實(shí)際情況,采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

  自評采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法。

 。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  我鄉充分認識財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的重要和必要性,加強組織領(lǐng)導,落實(shí)項目自評工作具體工作人員,確?(jì)效資自評工作順利進(jìn)行,成立由綠化養護專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、衛生保潔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的.績(jì)效評價(jià)工作小組,深入實(shí)地調查、收集整理相關(guān)基礎數據,落實(shí)項目實(shí)施、運行及資金使用情況,并對所有數據材料進(jìn)行匯總、分析,形成績(jì)效自評報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  根據《項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系》,我鄉從春季綠化績(jì)效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績(jì)效自評,認為該項目績(jì)效評價(jià)等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評分表)

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。

  1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質(zhì)量。

  2、制定項目實(shí)施方案,確保工作按流程進(jìn)行,做到了有條不紊。

  3、項目資金審核符合流程,會(huì )計核算規范,嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理,確保資金使用效率。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

  一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實(shí)現工程完工率100%,確保工程按時(shí)完工。

  二、綠化節點(diǎn)覆蓋率達標。綠化節點(diǎn)覆蓋率達到94%,保障了工程質(zhì)量。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  受益群體滿(mǎn)意度達標。全鄉群眾滿(mǎn)意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿(mǎn)意。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  項目資金真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問(wèn)題:

  1、綠化資金渠道來(lái)源單一,后期養護投入不足。

  2、綠化養護專(zhuān)業(yè)人員匱乏,專(zhuān)業(yè)知識相對缺乏。

  六、有關(guān)建議

  一、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來(lái)源?煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動(dòng)多方力量招商引資,解決渠道單一問(wèn)題,進(jìn)而帶動(dòng)全鄉經(jīng)濟發(fā)展。

  二、加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開(kāi)展多種培訓方式,在聘請綠化養護專(zhuān)家授課的基礎上,采取實(shí)地參觀(guān)的方式加強綠化養護人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習,不斷提高專(zhuān)業(yè)養護隊伍整體素質(zhì)和能力。

  部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告8

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)

  xx實(shí)驗室建設項目(服務(wù)能力提升類(lèi))

 。ǘ╉椖苛㈨棻尘、主要內容、涉及范圍等

  xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”,食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節,是加強食品安全監管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構的作用,合理分配有限的檢驗資源,切實(shí)解決我縣食品藥品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題,進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗檢測水平,有效應對食品安全突發(fā)事件,肩負起作為政府監管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設,整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業(yè)局所屬xx縣農產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能,新組建xx縣檢驗檢測中心,為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位,機構規格為正科級,承擔全縣檢驗檢測任務(wù)。

  xx縣檢驗檢測資源整合一步到位,把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、疾控五部門(mén)的職能、儀器設備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng ),更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點(diǎn)特色,形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的.檢驗檢測部門(mén)同時(shí)向多個(gè)部門(mén)提供同等的檢驗檢測技術(shù)服務(wù),實(shí)現了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善,檢驗檢測資源浪費、化驗室簡(jiǎn)陋陳舊,設備引進(jìn)不足,能力單一、技術(shù)水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗檢測任務(wù)的要求,我縣食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗檢測工作,為我縣監管部門(mén)提供強有力的技術(shù)支撐,保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全,促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎,實(shí)現了真正的縣級食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源整合利用,食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個(gè)部門(mén)對外,權威性高、獨立性強,數據更可靠、更有說(shuō)服力。

  新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、商務(wù)、疾控等部門(mén)提供監管的技術(shù)支撐和咨詢(xún)服務(wù),承擔有關(guān)應急檢驗檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)(企業(yè))提供產(chǎn)(商)品檢驗檢測、技術(shù)咨詢(xún)、指導培訓,協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

  新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全(共計整合設備xx余萬(wàn)元,xx年新增儀器設備xx萬(wàn)元,現有儀器設備xx余臺套xx多萬(wàn)元)、技術(shù)力量雄厚(現有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員xx人,其中高級職稱(chēng)xx人,中級職稱(chēng)xx人,初級職稱(chēng)xx人,研究生學(xué)歷xx人,本科學(xué)歷xx人,本科以下學(xué)歷xx人),檢測產(chǎn)品種類(lèi)多、項目全、權威性高、獨立性強,為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng )造了極為有利的條件,打下堅實(shí)基礎。

  縣委縣政府高度重視實(shí)驗室建設,在新建現代農業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實(shí)驗室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神,按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規范運作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經(jīng)過(guò)緊張的設計、招標、建設,xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實(shí)驗室的完成建設,xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗室質(zhì)認定,現已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗檢測工作。

  縣政府xx年工作報告明確提出:“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品(農產(chǎn)品)檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀,謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃,爭取在xx年建成一處高標準的食品實(shí)驗室,提升檢驗檢測工作能力水平。

 。ㄈ╉椖科鹬谷掌诩皩(shí)施進(jìn)度計劃

  1、項目起止日期:

  xx年x月-xx年x月x日;

  2、實(shí)施進(jìn)度計劃:

  xx年x月-x月:組建機構,整合人員、設備;

  xx年x月-x月:實(shí)驗室設計;

  xx年x月-x月:投資評審、項目招投標;

  xx年x月-x月:實(shí)驗室建設;

  xx年x月-x月:實(shí)驗室布局,整合儀器安置;

  xx年x月-x月:政府采購新購置的儀器,相關(guān)

  儀器計量認證,實(shí)驗室資質(zhì)認證準備、提請、驗收。

  xx年x月:通過(guò)省級實(shí)驗室資質(zhì)認證。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)投入安排情況

  1、實(shí)驗室改造項目資金:xx萬(wàn)元;

  2、新購置儀器設備:xx萬(wàn)元。

  二、績(jì)效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標設定情況

  1、完成實(shí)驗室改造;

  2、新購置部分儀器設備;

  3、完成省級實(shí)驗室資質(zhì)認證

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標核對和確定情況

  無(wú)調整

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  為高質(zhì)量、高標準完成該項目建設,中心成立了該項目領(lǐng)導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時(shí)成立了項目工程質(zhì)量管理監督小組,主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規定為依據,具體負責本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協(xié)同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求,規范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全,同時(shí)認真履行黨風(fēng)廉政建設各項規定。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  1、制定并嚴格執行了項目建設“四制”

  項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程序,委托濟寧市晨曦工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標。與標單位簽訂了相關(guān)施工合同。

  2、嚴格資金管理

  設立項目資金專(zhuān)戶(hù),實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳管理。做到了資金使用規范、透明、專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)挪用、擠占、截留建設資金現象,項目資金實(shí)行報賬制,報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核后出具的支付證書(shū)及發(fā)票報賬,入賬手續齊全。

  3、規范項目檔案管理

  嚴格檔案管理制度,安排專(zhuān)人進(jìn)行項目檔案管理,按照項目申報審批文件、項目開(kāi)工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類(lèi)搜集整理了項目相關(guān)的文字、數據及影像資料,建立了明晰詳實(shí)的項目檔案。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與計劃安排的差異情況說(shuō)明

  基本無(wú)差異

  四、項目績(jì)效情況

  1、全面完成了實(shí)驗室建設任務(wù);

  2、新購置部分儀器設備,并安裝使用;

  3、順利通過(guò)了省級實(shí)驗室資質(zhì)認證,取得資質(zhì)證書(shū)。

  五、績(jì)效監控結論、存在問(wèn)題和建議

  績(jì)效監控結論

  合格

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告9

  為加強和規范資陽(yáng)區衛生健康局財政專(zhuān)項資金管理和使用,牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念,提高財政資金使用效益,根據益資財【20xx】21號《益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》文件要求,結合我局實(shí)際,我局組織相關(guān)人員對20xx年度項目支出進(jìn)行了全面自查,并對重點(diǎn)項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將相關(guān)自評情況報告如下:

 。ㄒ唬┗竟残l生服務(wù)項目

  1、項目概況:

  我局根據全區工作實(shí)際開(kāi)展情況,主要用于基本公共衛生和原重大公共衛生中9元部分項目:疾病預防控制重大公衛項目、婦幼健康重大公衛項目、老年健康與醫養結合服務(wù)管理、人口監測項目。項目具體情況如下:

  2、績(jì)效目標分解下達情況:

  20xx年資陽(yáng)區衛健局撥付各下屬機構重大公共衛生經(jīng)費190.15萬(wàn)元,區財政資金占比12%。

  3、績(jì)效目標完成情況:

  各撥付經(jīng)費均以100%完成投入,地方病防治開(kāi)展了地方病監測、寄生蟲(chóng)病監測、麻風(fēng)病監測等工作,職業(yè)病防治開(kāi)展了職業(yè)病危害因素監測、職業(yè)病防治宣傳等工作,衛生應急工作規范開(kāi)展,健康素養經(jīng)費項目資金主要用于居民健康素養調查項目調查工作,制定方案,督導督查,物質(zhì)禮品采購,健康教育資料與培訓、入戶(hù)調查等。食品安全經(jīng)費主要用于食品安全風(fēng)險監測,衛生綜合監督管理經(jīng)費投入轄區工作場(chǎng)所衛生綜合監督管理以及衛生綜合監督管理宣傳工作,嚴重精神障礙疾病防治經(jīng)費全部用于精神衛生防治管理工作。

 。ǘ┕⑨t院綜合改革

  1、項目概況:

  根據湖南省衛生計生委、發(fā)展改革委、編辦、財政廳、人力資源和社會(huì )保障廳《關(guān)于印發(fā)〈湖南省縣級公立醫院綜合改指導實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》(湘衛體改發(fā)〔20xx〕2號)及《資陽(yáng)區城市公立醫院綜合改革試點(diǎn)實(shí)施方案》(益資政辦發(fā)〔20xx〕27號)以及《益陽(yáng)市資陽(yáng)區城市公立醫院績(jì)效考核辦法》(益資醫改字〔20xx〕 3號)等文件精神,建立以服務(wù)評價(jià)、業(yè)務(wù)工作、平安建設、管理工作、持續發(fā)展、懲罰指標等為考核指標的績(jì)效考核制度,考核采取年度考核與日?己讼嘟Y合的辦法,并以此作為補助資金的發(fā)放依據。

  2、總目標:

  以建立健全現代化醫院管理制度為目標,實(shí)現區域內醫療資源均衡布局,構建有序就醫和診療新格局。實(shí)現公立醫院相關(guān)業(yè)務(wù)指標達標,人員支出占業(yè)務(wù)支出比例、人員薪酬中固定部分占比逐步提高,門(mén)診患者滿(mǎn)意度、住院患者滿(mǎn)意度和員工滿(mǎn)意度持續上升。

  3、項目績(jì)效評價(jià)開(kāi)展情況:

  我區涉改醫院績(jì)效自評均達到湖南省公立醫院綜合改革績(jì)效評價(jià)標準。20xx年收到城市公立醫院綜合改革區級配套400萬(wàn),截至20xx年1月12日,全區5家涉改醫院20xx年中央、省、區、市城市公立醫院綜合改革補助均撥付到位。

  4、存在問(wèn)題和不足

  基本建設、設備購置長(cháng)期負債占總資產(chǎn)的比例過(guò)高。主要原因:益陽(yáng)市人民醫院20xx年起興建門(mén)診大樓,購置了超聲診斷系統、胃腸鏡系統、CT等大型醫療儀器設備;益陽(yáng)市中醫醫院2017年起興建門(mén)診大樓,購置了全內鏡脊骨微創(chuàng )系統、體外沖擊波治療儀等儀器設備;益陽(yáng)市資陽(yáng)區腦科醫院2017年開(kāi)始實(shí)施整體搬遷等,耗資巨大,收入增長(cháng)過(guò)緩,導致負債過(guò)高。

  下階段將進(jìn)一步做好如下工作:一是加強醫院管理,規范醫療程序,在保證診療質(zhì)量安全前提下,提供廉價(jià)優(yōu)質(zhì)的醫療服務(wù)。嚴格控制醫療費用增長(cháng),進(jìn)一步降低公立醫院平均住院日,降低出院者平均醫藥費用增長(cháng)比例。二是加快醫院發(fā)展,扶持中醫事業(yè),全面提升醫療技術(shù)水平,開(kāi)源節流,實(shí)現社會(huì )效益和經(jīng)濟效益增長(cháng),實(shí)現醫院收支平衡。同時(shí)爭取國家政策,加快城市公立醫院化債進(jìn)程。 三是全面查疏補漏,加強醫改數據的核實(shí)與報送,杜絕相關(guān)數據該統未統、該報未報的現象。推進(jìn)醫改整體進(jìn)程,綜合分析改革過(guò)程中出現的短板,嚴格按照改革線(xiàn)路圖和時(shí)間表,全面提升衛生服務(wù)能力,優(yōu)化持續優(yōu)化服務(wù)結構,確保醫改工作任務(wù)有效實(shí)施。

 。ㄈ┯媱澤椖炕厩闆r

  1、項目概況:

  我區地處湘中偏、居資江中下游,轄9個(gè)鄉鎮、街道,20xx年末總人口43萬(wàn)。20xx年底我區有農村獎扶對象2725人、特扶對象695人、獨生子女保健費對象1353人。

  2、項目總目標:

  根據本級有關(guān)要求,所有對象資金發(fā)放率需達到100%。

  3、階段性目標:

  由衛健局財務(wù)股牽頭,局機關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室及二級機構共同配合,成立績(jì)效評價(jià)工作小組,具體開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)工作。通過(guò)座談、查閱收集相關(guān)資料、審查賬簿憑證、現場(chǎng)查看項目具體實(shí)施情況、走訪(fǎng)詢(xún)問(wèn)等方式,了解資金撥付、資金使用管理和項目實(shí)施情況,并在此基礎上總結項目實(shí)施效果及存在的問(wèn)題,確保全部資金安全高效運行,并完成好績(jì)效評估工作。

  4、項目績(jì)效評價(jià)開(kāi)展情況:

  經(jīng)局人口家庭股對100名受扶對象進(jìn)行了滿(mǎn)意度走訪(fǎng)調查,滿(mǎn)意率98%。從走訪(fǎng)群眾和這次績(jì)效評價(jià)的.結果來(lái)看,實(shí)施各項獎勵扶助制度,有利于促進(jìn)人口計生工作的新發(fā)展,受到了群眾的廣泛歡迎,取得了比較明顯的社會(huì )效果。

  一是完善了計劃生育激勵制約機制。群眾反映,實(shí)施計劃生育家庭各項獎勵扶助制度,是深得民心的好政策,是政府實(shí)實(shí)在在為老百姓辦實(shí)事、解難事的好舉措。

  二是提高了群眾對計生工作的滿(mǎn)意度。在實(shí)施獎勵扶助制度工作中,各級計生工作者不辭辛勞主動(dòng)上門(mén)送政策、送服務(wù)、送實(shí)惠,用真情和汗水贏(yíng)得了廣大農民群眾的信任和好評,社會(huì )各界也給予了高度的評價(jià),提高了群眾對計劃生育工作的滿(mǎn)意度。

  績(jì)效評價(jià)結果。我們通過(guò)查閱相關(guān)財務(wù)賬目,結合日常各項工作,我區計劃生育專(zhuān)項資金績(jì)效自查情況較好。

  5、項目資金使用情況:

  農村獎扶資金:區31.34萬(wàn)元。特扶資金(含特扶一次性補償和手術(shù)并發(fā)癥補助):區161.83萬(wàn)元。

  全區各項計劃生育扶助資金實(shí)行“財政專(zhuān)項、封閉運行、委托發(fā)放、專(zhuān)款專(zhuān)用”的管理制度。發(fā)放的具體方式是:區衛健局設立獎扶專(zhuān)用賬戶(hù),區財政局根據當年度調查確認的獎扶對象人數撥付足額獎扶金到專(zhuān)用一卡通脹戶(hù),并將賬號及獎勵扶助對象信息資料提交銀行,由銀行將扶助資金直接存入對象的一卡通存折內。資金已于20xx年12月底前全部發(fā)放到位。

  6、存在的問(wèn)題與建議:

  政府需要進(jìn)一步研究解決在實(shí)施計劃生育過(guò)程中不斷出現的新情況、新問(wèn)題。建議如下:

 。1)關(guān)注特扶對象。獨生子女傷殘、死亡家庭是我國實(shí)行計劃生育政策以來(lái)形成的特殊群體,這些群眾為國家整體利益無(wú)私奉獻,承擔了巨大的風(fēng)險和痛苦,需引起全社會(huì )的廣泛關(guān)注和同情,幫助解決實(shí)際困難。

 。2)調整獎扶政策。在農村,多數群眾以從事體力勞動(dòng)獲酬為主要經(jīng)濟來(lái)源,55周歲后,勞動(dòng)能力明顯下降,收入明顯降低,獎扶資金的發(fā)放無(wú)疑對他們的生活提供很大的幫助,多數群眾認為是否適當提升到55周歲,適當提高農村獎扶標準,獎扶政策的效果更容易顯現。

  部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告10

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  1.部門(mén)職能職能

  開(kāi)展健康教育;服務(wù)人民健康;衛生科學(xué)知識宣傳;居民健康生活方式指導;健康教育與健康促進(jìn)研究;健康教育效果監測與評價(jià);健康知識咨詢(xún);相關(guān)培訓與技術(shù)指導。

  2.機構設置及人員情況

  開(kāi)遠市健康教育所屬財政全額撥款獨立核算事業(yè)單位。單位定編人數為4人,截止20xx年9月30日,實(shí)有在職職工4人,其中:管理崗3人(八級管理崗1人,九級管理崗2人),工勤崗1人(事業(yè)技術(shù)工三級)。其中:本科2人,大專(zhuān)2人。離退休職工2人。

  3.年度工作計劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

  加強隊伍建設,提高健康教育專(zhuān)業(yè)素質(zhì);依據衛生城市健康教育標準,強化業(yè)務(wù)指導和檔案資料的規范化管理。做實(shí)基本公共衛生服務(wù)項目健康教育工作圍。繞五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)工作,進(jìn)一步加大社區、學(xué)校、醫院、機關(guān)、企事業(yè)單位的健康教育工作力度;加強部門(mén)溝通、合作,使健康教育和健康促進(jìn)工作取得新成果。

 。ǘ┊斈瓴块T(mén)履職總體目標、工作任務(wù)

  建立以服務(wù)數量、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)對象滿(mǎn)意度為核心,以職能和績(jì)效為基礎的考核和激勵機制,調動(dòng)健康教育工作人員的積極性,提高健康教育服務(wù)質(zhì)量和效率,滿(mǎn)足人民群眾需求,促進(jìn)健康教育工作全面發(fā)展。

 。ㄈ┊斈瓴块T(mén)整體支出績(jì)效目標

  開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)工作;向公眾傳播健康理念、知識和技能;根據影響居民健康的主要致病因素開(kāi)展健康教育指導工作;基本公共衛生服務(wù)項目健康教育工作;認真做好健康素養和煙草流行監測工作;其他衛生健康宣傳。

 。ㄋ模┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況

  為切實(shí)做好我單位內部控制管理工作,合理保障單位經(jīng)濟活動(dòng)合法合規、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實(shí)完整,有效防范舞弊和預防腐敗,提高健康教育工作效率和效果。我單位結合實(shí)際情況,在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內控制度,完成了《開(kāi)遠市健康教育所內部控制手冊》和《開(kāi)遠市健康教育所內部控制管理制度》,更新后的內控管理制度包括:預算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、合同控制等各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)等內容。通過(guò)不斷完善內部控制管理制度,從而形成了一套事事有復核、人人有監督,行之有效、科學(xué)規范的內控制度和業(yè)務(wù)流程,做到事前、事中、事后全過(guò)程的監督機制,有效促進(jìn)和提高我單位內部控制管理能力 。

 。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)預算批復及整體支出安排情況

  1.預算批復情況

  根據《開(kāi)遠市健康教育所20xx年部門(mén)預算批復》20xx年部門(mén)預算收入65.26萬(wàn)元,其中:基本支出65.26(包含工資福利收支61.56萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.7萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助收支0.06萬(wàn)元);項目支出安排預算為0.00萬(wàn)元,包括0項目0.00萬(wàn)元,0項目0.00萬(wàn)元。

  2.整體收支情況

  截至20xx年12月31日,部門(mén)整體實(shí)際收入168.50萬(wàn)元,支出207.76萬(wàn)元,預算執行率為97.70%。

  基本支出收入65.66萬(wàn)元,支出65.66萬(wàn)元,預算執行率為100%;其中:工資福利支出61.96萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.7萬(wàn)元,對個(gè)人個(gè)和家庭的補助0萬(wàn)元。

  項目年初結轉和結余44.16萬(wàn)元,實(shí)際收入102.84萬(wàn)元,支出142.10萬(wàn)元,項目資金執行率為96.67%,具體情況如下:

  3.預算執行情況

  根據本單位工作實(shí)際,按照相關(guān)要求,我單位及時(shí)更新完善各項制度,財務(wù)管理制度,制定了信息公開(kāi)制度、監督、檢查和責任追究制度,定期公布經(jīng)費收支情況,確保資金及時(shí)下?lián)苤Ц,提高資金的使用率。相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,在三公經(jīng)費的使用上,嚴格貫徹落實(shí)中、省、市規定,支出均在規定范圍內。

  截至20xx年12月31日,部門(mén)整體實(shí)際收入168.50萬(wàn)元,年初結轉和結余44.16萬(wàn)元,全年實(shí)際支出207.76萬(wàn)元,預算執行率為97.70%。

  二、部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況

 。ㄒ唬┛(jì)效目標完成情況

  1.強化陣地宣傳。在各社區、部分城中村、城市主要路段、公共車(chē)站臺、公園、廣場(chǎng)、集貿市場(chǎng)、醫院等部位,制作了固定健康教育專(zhuān)欄255塊,兩月更新一次內容。為促進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)的.深入開(kāi)展,積極開(kāi)展健康主題公園、健康步道的創(chuàng )建,現建成健康主題公園3個(gè)、健康步道5條、健康一條街1個(gè)、健康知識長(cháng)廊1 條,有效的推動(dòng)了我市全民健康生活方式行動(dòng)深入開(kāi)展。

  2.創(chuàng )新網(wǎng)絡(luò )宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質(zhì)增效,除利用傳統宣傳載體外,利用線(xiàn)上渠道加大健康知識宣傳力度,充分利用微信平臺進(jìn)行線(xiàn)上健康知識傳播,全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識。

  3.開(kāi)展公眾健康咨詢(xún)活動(dòng)。各鄉鎮衛生院、社區衛生服務(wù)中心利用各種健康主題日、節假日向轄區居民開(kāi)展以基本公衛、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫藥知識、健康文明生活方式“眾參與”、預防傳染病、健康素養基本技能為主題的公眾健康教育咨詢(xún)宣傳活動(dòng),共開(kāi)展公眾健康教育咨詢(xún)宣傳活動(dòng)77次,宣教人次達6764人。

  4.舉辦健康知識講座。各衛生院、社區衛生服務(wù)中心、衛生室針對各轄區內實(shí)際情況,結合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫中藥、預防傳染病、預防食物中毒等內容對在校學(xué)生、基層干部及轄區居民開(kāi)展健康教育知識講座,通過(guò)開(kāi)展講座活動(dòng)進(jìn)一步提高學(xué)生、居民等健康教育知識。共開(kāi)展416期,參加人數共計9730人。

  5.利用節日宣傳。認真開(kāi)展重大疾病健康教育咨詢(xún)活動(dòng),以“3.24世界防治結核病日”、“4.25預防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控煙日”等衛生宣傳日來(lái)擴大宣傳覆蓋面,在街頭或社區內開(kāi)展大型健康教育活動(dòng)。大力開(kāi)發(fā)制作各類(lèi)普及宣傳材料,下發(fā)了19種18余份萬(wàn)冊(份)的健康教育知識傳播材料。

  6.抓好“五進(jìn)”宣傳。為促進(jìn)全民形成良好的健康文明生活方式,改善膳食結構,減少超重肥胖,減少煙草、酒精、毒品等健康危害,倡導“每個(gè)人是自己健康第一責任人”的理念,開(kāi)展健康教育進(jìn)家庭、進(jìn)社區、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫院。健康教育進(jìn)家庭將居民健康素養66條和健康生活工具書(shū)發(fā)放到每家每戶(hù),讓健康理念家喻戶(hù)曉;健康教育進(jìn)社區利用各種活動(dòng)重大節日開(kāi)展宣傳活動(dòng),圍繞社區群眾健康需求,開(kāi)展慢性病、家庭衛生知識和應急知識等健康教育講座;健康教育進(jìn)單位結合單位特點(diǎn)開(kāi)展健康教育,重點(diǎn)加強勞動(dòng)衛生、安全和女工保健、職業(yè)病防治的健康教育,定期開(kāi)展職工體檢;健康教育進(jìn)學(xué)校按照《中小學(xué)健康教育指導綱要》的要求,把健康教育課納入學(xué)校教學(xué)計劃,做到“五有”(有課時(shí)、有課本、有師資、有教案、有評估)。充分利用主題班會(huì )、廣播、網(wǎng)絡(luò )、短信、宣傳欄和手抄報等活動(dòng),通過(guò)學(xué)生將健康知識、健康生活方式傳播給家長(cháng)。健康教育進(jìn)醫院在醫院候診區、門(mén)診、住院病房等廣泛開(kāi)展健康教育,形成了入院宣傳,床邊宣傳,出院宣傳相結合的全方位醫院健康教育模式。

  7.20xx年11月份啟動(dòng)的全市健康素養監測工作已完成基礎數據采集工作,20xx年可向市民發(fā)布《開(kāi)遠市居民健康素養監測報告》,通過(guò)項目監測科學(xué)反映我市居民健康素養水平,為今后制定針對性的健康干預措施、評價(jià)和改進(jìn)健康促進(jìn)與教育工作提供依據。

 。ǘ┛(jì)效目標未完成原因分析

  我單位管理規范、制度健全,財務(wù)開(kāi)支合理,各項工作達到預期目標?(jì)效目標完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  三、績(jì)效自評結論

  根據《開(kāi)遠市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年績(jì)效評價(jià)工作的通知》(開(kāi)財發(fā)[20xx]61號)要求,我單位認真收集整理20xx年度開(kāi)遠市財政局預算撥付的工作經(jīng)費、項目申報、績(jì)效目標制定、項目管理、資金使用臺賬等資料,并對照績(jì)效評價(jià)指標體系,認真開(kāi)展自評,撰寫(xiě)自評報告并上報,自評分值為98.5分,評價(jià)結果為優(yōu)。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  我單位經(jīng)過(guò)充分調查研究、論證和合理測算,績(jì)效目標設置合理,預算配置合理,預算編制科學(xué),重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高,具體指標分析如下:

  一是目標設定方面:年初預算申報的績(jì)效目標符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃、部門(mén)的職能職責、部門(mén)的中長(cháng)期實(shí)施規劃、主管局下達的年度工作責任目標。

  二是預算配置方面:20xx年開(kāi)遠市健康教育所預算編制科學(xué);重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  我單位部門(mén)預算執行、預算管理和資產(chǎn)管理能力較強,具體指標分析如下:

  一是預算管理方面:人員控制到位,在職人員控制率100%;“三公”經(jīng)費控制到位,政府采購和資金使用合規,預算管理制度健全,資產(chǎn)管理到位、基礎信息完整。

  二是預算執行方面:20xx年開(kāi)遠市健康教育所預算執行進(jìn)度為100%;績(jì)效目標實(shí)現程度100%與項目資金支付進(jìn)度100%相符;一般預算資金和項目資金的使用率均為100%。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  20xx年,開(kāi)遠市健康教育所切實(shí)履行部門(mén)職責,年初設定13項產(chǎn)出績(jì)效指標,實(shí)際完成13項,達標率100.00%;20xx年產(chǎn)出績(jì)效指標的實(shí)際完成率和完成及時(shí)率100.00%;質(zhì)量達標率100.00%;年度重點(diǎn)工作任務(wù)辦結率為100.00%。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  社會(huì )效益指標和可持續影響指標明顯提高,隨著(zhù)人們對健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內容了,健康教育能防病于未然,節約國家衛生資源,遏止醫療費用上漲,減輕個(gè)人、家庭和國家的醫療負擔,是一項經(jīng)濟投入低、社會(huì )效益高的衛生保健措施。

  五、部門(mén)整體支出績(jì)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┲饕獑(wèn)及原因分析

  1.健康教育范圍不廣, 力度不夠,群眾文化素質(zhì)偏低。

  2.健康教育發(fā)展不平衡,不同地區和人群的健康素養水平存在差異,特別是城市和農村居民健康素養水平差距較大。

  3.健康教育人員明顯不足,嚴重制約了健康教育事業(yè)的發(fā)展;

 。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施

  1.進(jìn)一步爭取社會(huì )各級各部門(mén)的支持與合作,完善信息通報和聯(lián)絡(luò )機制,不斷加大協(xié)同配合力度,切實(shí)提高全市居民健康素養水平。

  2.加強健康教育隊伍建設,提高健康教育人員素質(zhì)及工作能力。

  3.擴大宣傳面,加大宣傳力度。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  1.發(fā)揮政策引領(lǐng)作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰略,制定《開(kāi)遠市衛生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規劃》《開(kāi)遠市開(kāi)展全民健康生活方式行動(dòng)的通知》,以人民群眾健康為中心,將推進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)作為健康開(kāi)遠建設重要內容,將健康融入所有政策。

  2.建立“三級”網(wǎng)絡(luò )組織。在全市搭建了市級、鄉級、社區(村)“三級”網(wǎng)絡(luò )健康教育網(wǎng)絡(luò )體系,做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業(yè)務(wù)技術(shù)指導中心,對衛生、教育、社區、鄉鎮、行業(yè)、大眾媒體、公共場(chǎng)所的健康教育進(jìn)行全面指導,健康教育工作在全市范圍內做到年初有計劃、年終有總結。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)

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