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鄉鎮績(jì)效監控報告

時(shí)間:2022-12-19 14:32:28 報告 我要投稿

鄉鎮績(jì)效監控報告范文(通用7篇)

  在人們素養不斷提高的今天,我們都不可避免地要接觸到報告,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。我們應當如何寫(xiě)報告呢?下面是小編幫大家整理的鄉鎮績(jì)效監控報告范文(通用7篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

鄉鎮績(jì)效監控報告范文(通用7篇)

  鄉鎮績(jì)效監控報告1

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕61號)的工作安排,蘆山縣龍門(mén)鎮人民政府單位組織相關(guān)股室(部),認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣龍門(mén)鎮人民政府機關(guān)現有行政編制人員23人,事業(yè)編制人員18人,機關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名,退休職工21人,內設機構7個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:

  一、年度預算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復給我單位預算撥款收入728.46萬(wàn)元,其中:基本經(jīng)費659.86萬(wàn)元,項目經(jīng)費68.6萬(wàn)元,截至6月底,追加預算687.54萬(wàn)元。

  二、1-6月執行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況

  1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出580.8萬(wàn)元,完成全年預算61.76%。

 。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況

  1.20xx年具體實(shí)施的項目(含20xx年續建項目)主要包括:鄉村振興(脫貧人口小額信貸貼息)、鄉村振興(王家村村集體經(jīng)濟發(fā)展扶持項目)、鄉村振興(隆興村養豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設)、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。20xx年項目預算金額286.77萬(wàn)元,其中:上年結轉結余資金0萬(wàn)元、年初預算安排0萬(wàn)元、年中追加預算286.77萬(wàn)元),20xx年1-6月預算執行金額202.86萬(wàn)元(其中:上年結轉結余資金執行金額0萬(wàn)元、年初預算安排執行金額0萬(wàn)元、年中追加預算執行金額202.86萬(wàn)元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為2個(gè),,其余項目工程未全部完工。

  2.部門(mén)預算項目主要包括:基層組織活動(dòng)和公務(wù)運行費用、

  城鄉社區環(huán)境衛生垃圾分類(lèi)清運保潔費、維穩工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、財政所建設經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、工作經(jīng)費基數、安全支出經(jīng)費、婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費,其中1-6月安全工作經(jīng)費支出0.21萬(wàn)元,用于保障龍門(mén)鎮安全工作開(kāi)展;財政所建設經(jīng)費支出1萬(wàn)元,用于保障龍門(mén)鎮財政所工作開(kāi)展;補充工作經(jīng)費支出5.18萬(wàn)元,用于保障龍門(mén)鎮日常工作開(kāi)展;人大工作經(jīng)費支出1.44萬(wàn)元,用于保障龍門(mén)鎮人大工作開(kāi)展;維穩經(jīng)費支出0.54萬(wàn)元,用于保障龍門(mén)鎮工作開(kāi)展;其余項目1-6月執行為0萬(wàn)元。項目經(jīng)費總支出8.37萬(wàn)元,完成全年預算12.2%。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況

  1.根據全年工作規劃和重點(diǎn)性工作安排,圍繞黨委政府的目標任務(wù),積極履職強化管理,合理使用和安排資金,基本完成了績(jì)效工作目標,社會(huì )滿(mǎn)意度較高。

  2.績(jì)效目標完成情況

 。1)1-6月日常公用經(jīng)費支出580.8萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費發(fā)放,維護單位人員穩定,購置辦公設施、辦公用品消耗保障單位正常運轉;

 。2)1-6月項目支出202.86萬(wàn)元,主要用于鄉村振興(脫貧人口小額信貸貼息)7.71萬(wàn)元、鄉村振興(隆興村養豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設)59.19萬(wàn)元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬(wàn)元。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入728.46萬(wàn)元,截至6月底追加預算687.54萬(wàn)元,1至6月完成支付1074.7萬(wàn)元,其中項目經(jīng)費完成支付202.86萬(wàn)元。全年預計執行1416萬(wàn)元,執行率達到100%。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

  四、存在問(wèn)題及整改措施

  (一)存在問(wèn)題

  1.沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)

  2.沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作

  3.績(jì)效評價(jià)結果應用不夠

 。ǘ┱拇胧

  1.運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作,并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料

  2.按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作

  3.進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作,及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果,并將評價(jià)結果作為考核依據。

  五、工作建議

  進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建,加強內部控制,完善項目管理。

  鄉鎮績(jì)效監控報告2

  一、年度預算安排情況

  20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬(wàn)元,其中:一般預算收入1777.68元,政府性基金收入0元。

  20xx年1-8月項目安排38個(gè),資金共計907.98萬(wàn)元,其中20xx及以前年度結轉項目13個(gè),涉及資金366.98萬(wàn)元。

  二、1至8月執行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-8月執行情況

  20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬(wàn)元,其中:一般預算基本支出551.76萬(wàn)元,一般預算項目支出469.83萬(wàn)元。

 。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況

  20xx年1-8月項目績(jì)效目標整體完成度為51.74%,其中完成度為100的項目有12個(gè),完成度在50-99的項目有5個(gè),完成度在50以下的有3個(gè),完成度為0的有18個(gè)。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況

  20xx年1-8月無(wú)部門(mén)預算績(jì)效目標調整。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  預計全年部門(mén)預算執行98%左右。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  預計全年績(jì)效目標達到98%左右。

  績(jì)效目標偏差原因分析(如無(wú)偏差則無(wú)需闡述)

  1、財政資金緊缺,可能會(huì )導致支付進(jìn)度緩慢;

  2、項目經(jīng)辦人員報賬不夠及時(shí),支付進(jìn)度緩慢。

  四、整改措施

  20xx年1月至8月,我鎮較好的執行了20xx年度部門(mén)項目支出績(jì)效目標,各項支出都嚴格按預算要求執行,專(zhuān)項資金也做到專(zhuān)款專(zhuān)用。同時(shí),按部門(mén)預算科學(xué)合理使用財政資金,充分發(fā)揮資金利用效率,但在預算績(jì)效目標中仍有一些問(wèn)題。

  1、加強會(huì )計核算學(xué)習,做好做細預算基礎工作,提高預算、核算準確性。

  2、加強工作力度,積極爭取各方面支持,加快項目實(shí)施進(jìn)度,更好的完成預算執行,提高部門(mén)預算績(jì)效。

  3.加強鄉鎮財政隊伍建設,擴大鄉鎮財政隊伍建設,提高鄉鎮財務(wù)隊伍的硬實(shí)力。

  4.加快項目進(jìn)度。確定專(zhuān)人負責,有效開(kāi)展績(jì)效管理工作,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正,保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用,對專(zhuān)項資金預算績(jì)效目標進(jìn)行及時(shí)跟蹤。對預算執行精細化,加快資金撥付進(jìn)度。

  鄉鎮績(jì)效監控報告3

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)主要職責職能,組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1、部門(mén)主要職責:

 。1)執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規;

 。2)執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算,管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會(huì )治安綜合治理、計劃生育等行政工作,做好征兵、預備役等工作;

 。3)負責本轄區統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展,城鄉一體化建設的組織實(shí)施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉居民和農民的'勞動(dòng)和社會(huì )保障工作;

 。4)認真執行村鎮建設和管理規劃,負責轄區內的環(huán)境衛生、環(huán)保環(huán)衛等工作,依法進(jìn)行管理和監督,并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會(huì )救濟等工作以及社區居委會(huì )的日常管理工作;

 。5)保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會(huì )秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

 。6)完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。

  2、組織架構:根據職責,新橋鎮人民政府內設5個(gè)職能辦公室,具體為:人口和計劃生育工作辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。

  3、人員基本情況:新橋鎮人民政府機關(guān)編制人數49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

  4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬(wàn)元,其中應付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。

 。ǘ┊斈瓴块T(mén)(單位)履職總體目標、工作任務(wù)。

  1、繼續加大特色鎮建設力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟規模。

  2、著(zhù)力構建服務(wù)平臺,全面提升服務(wù)質(zhì)量。

  3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉鎮形象。

  4、統籌全鎮發(fā)展規劃,堅持“八個(gè)一”項目建設。

  5、實(shí)現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,推動(dòng)實(shí)現共同富裕。

 。ㄈ┊斈瓴块T(mén)(單位)年度整體支出績(jì)效目標。

  1、落實(shí)好上級各項方針政策;

  2、嚴格按照財務(wù)規章制度做好各項支出

  3、加快推進(jìn)小城鎮建設,改善待遇民生項目。

  4、做好打擊違法犯罪工作,保護群眾生命財產(chǎn)安全。

 。ㄋ模┎块T(mén)(單位)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。

  1、加強預算編制績(jì)效管理。一方面,強化項目績(jì)效目

  標。對我鎮的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。

  2、強化預算績(jì)效管理意識。落實(shí)全過(guò)程預算績(jì)效管理改革工作要求。認真履行預算績(jì)效管理主體責任,采取有效措施,抓好預算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的績(jì)效目標管理、績(jì)效運行跟蹤管理和績(jì)效評價(jià)管理工作。

  3、充分利用預算績(jì)效評價(jià)結果。強化評價(jià)結果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強化評價(jià)結果應用、突出績(jì)效問(wèn)責等方面擴大運用范圍,增強運用效力。對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。加強績(jì)效管理信息公開(kāi)。建立內部控制制度,加強對預算、收入、支出的管理,定期公布預算績(jì)效管理工作進(jìn)展情況,擴大預算績(jì)效管理工作的影響面和社會(huì )認知度,為預算績(jì)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。

 。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)(單位)預算及執行情況。

  我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預算為1124.10萬(wàn)元。其中:本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元,年初總預算為1124.10萬(wàn)元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬(wàn)元,項目支出911.94萬(wàn)元?傮w支出率45.98%。

  二、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

  20xx年上半年,我鎮經(jīng)濟運行穩步前進(jìn),累計完成全社會(huì )固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元;累計完成規上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái),我鎮受理信訪(fǎng)案件31件;黨代會(huì )、人代會(huì )按時(shí)召開(kāi);安排部署鄉村振興、鄉村環(huán)境綜合整治、社會(huì )綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項工作達標率100%;截至6月10日,我鎮網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r

  通過(guò)鎮村干部摸排處理,減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過(guò)對轄區內居民進(jìn)行宣傳和“藍天保衛戰”的推進(jìn),提高群眾的鄉村環(huán)境衛生意識,建設生態(tài)宜居家園;通過(guò)走訪(fǎng)宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受?chē)艺,積極作為;在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項政策,做到公開(kāi)透明。

 。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響(如有)

  各項工作得到群眾高度認可。

  三、績(jì)效運行監控目標及目標值

  績(jì)效目標是否存在調整,若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。

  無(wú)

  四、績(jì)效監控分析和監控結論

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

  20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元,其中基本支出465.76萬(wàn)元,項目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中:

  1、基本支出325.79萬(wàn)元,占總支出26.32%。其中:

 。1)工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

 。2)商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);

 。3)對個(gè)人和家庭的補助7.47萬(wàn)元。主要包括:(退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助)。

  2、項目支出911.94萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元;公共安全支出147.96萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元;衛生健康支出2.05萬(wàn)元;城鄉社區支出75.86萬(wàn)元;農林水支出492.69萬(wàn)元;交通運輸支出13.72萬(wàn)元;住房保障支出2.7萬(wàn)元;災害防治及應急管理支出2.2萬(wàn)元。

  20xx年以來(lái),我鎮各項工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規按時(shí)撥付,達到預期效果。

 。ǘ┛(jì)效運行監控結論。

  績(jì)效運行總體情況良好。

  五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。

  2、預算績(jì)效管理理念有待提高

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、科學(xué)合理編制預算,嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。

  2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化,實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制,規范專(zhuān)項資金管理,提高專(zhuān)項資金的使用效益。

  3、進(jìn)一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設職能。

  鄉鎮績(jì)效監控報告4

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的工作安排,飛仙關(guān)鎮政府組織相關(guān)中心、戰所,認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮政府機關(guān)現有行政編制人員22人,事業(yè)編制人員18人,機關(guān)工勤人員1名,退休職工11人,內設機構11個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:

  一、年度預算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復給我單位預算撥款收入709.5萬(wàn)元,其中:基本經(jīng)費641.1萬(wàn)元,項目經(jīng)費68.4萬(wàn)元,截至6月底,追加預算1199.44萬(wàn)元(其中20xx年項目經(jīng)費31.6萬(wàn)元)。

  二、1-6月執行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況

  1-6月日常公用經(jīng)費支出422.11萬(wàn)元,完成全年預算59.49%;安全工作經(jīng)費支出2萬(wàn)元,完成全年預算100%;財政所建設工作經(jīng)費支出1萬(wàn)元,完成全年預算100%;婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費支出3.21萬(wàn)元,完成全年預算80.25%;維穩工作經(jīng)費支出3萬(wàn)元,完成全年預算100%;基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費支出0.95萬(wàn)元,完成全年預算2.375%;補充工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費等7項工作經(jīng)費支出0元,完成全年預算0%,主要原因為:部分工作正進(jìn)行中,還未進(jìn)行結算報賬,因而預算執行率為0。

 。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況

  20xx年具體實(shí)施的項目(含20xx年續建項目)主要包括:20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮禾茂新村道路建設項目、飛仙關(guān)鎮禾茂新村庭院經(jīng)濟獎補項目、老舊木房線(xiàn)路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經(jīng)費、飛仙關(guān)鎮禾茂新村公益性基礎設施建設項目(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額771.97萬(wàn)元,其中:上年結轉結余資金0元、年初預算安排0元、年中追加預算771.97萬(wàn)元),20xx年1-6月預算執行金額61.84萬(wàn)元(其中:上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額0元、年中追加預算執行金額61.84萬(wàn)元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為0個(gè),有3個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:部分工程項目尚在進(jìn)行中,因而預算執行率為0,其余項目工程未全部完工。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況

  20xx年1-6月本單位部門(mén)預算績(jì)效目標穩步推進(jìn),機構運轉正常,各項工作有序開(kāi)展。認真貫徹執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;有效宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮黨員代表大會(huì )(黨員大會(huì ))的決議。抓好發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍建設;落實(shí)對干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作,協(xié)助維護穩定和依法治理等工作。推動(dòng)農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫等基層農業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進(jìn)基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮建設、城鄉環(huán)境治理服務(wù)等工作。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入709.5萬(wàn)元,截至6月底追加預算1199.44萬(wàn)元,1至6月完成支付1262.17萬(wàn)元,其中項目經(jīng)費完成支付72萬(wàn)元。全年預計執行1908.94萬(wàn)元,執行率達到100%。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制定的目標任務(wù)完成。

  四、存在問(wèn)題及整改措施

  (一)存在問(wèn)題

  在單位內部開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預算績(jì)效管理工作宣傳培訓及信息公開(kāi)工作較少,有的科室對預算績(jì)效管理還缺乏認識,項目績(jì)效目標申報還較為籠統不具體。

 。ǘ┱拇胧

  積極開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預算績(jì)效管理工作宣傳培訓及信息公開(kāi)工作,科學(xué)細化編制項目績(jì)效目標,按照制定的項目支出績(jì)效目標及項目實(shí)施方案組織實(shí)施項目,保障項目有序開(kāi)展。

  五、工作建議

 。ㄒ唬┙ㄗh根據單位工作需要,將可預見(jiàn)且每年持續發(fā)生的經(jīng)費納入年初部門(mén)預算。

 。ǘ┙ㄗh財政部門(mén)多組織預算績(jì)效業(yè)務(wù)培訓,提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力,推進(jìn)預算績(jì)效工作有序開(kāi)展。

  鄉鎮績(jì)效監控報告5

  根據丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》(丹財〔20xx]263號)文件精神,委托我公司對丹巴縣章谷鎮人民政府環(huán)境衛生整治經(jīng)費開(kāi)展績(jì)效運行監控分析。具體報告如下:

  一、績(jì)效監控基本情況

  該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導來(lái)丹巴調研傳承紅色基因工作,創(chuàng )造于凈整潔的環(huán)境衛生,認真抓好轄區環(huán)境衛生整治工作提升丹巴縣整體形象,解決臟亂差問(wèn)題。章谷鎮開(kāi)展城市提升項目主要用于章谷鎮轄區沿途制作橫幅標語(yǔ)、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績(jì)效監控。

  二、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況

  我公司主要對章谷鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費67802元,開(kāi)展績(jì)效運行監控分析,經(jīng)過(guò)對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統計數據以及實(shí)地抽查與核實(shí)分析,收集評價(jià)相關(guān)資料,并對相關(guān)監控指標進(jìn)行匯總分析,形成項目資金績(jì)效運行監控報告。

  三、績(jì)效監控結論及監控分析

  (一)監控結論。該項目預算下達環(huán)境衛生整治經(jīng)費67802萬(wàn)元,主要用于沿途畫(huà)墻壁3處,沿途設立橫幅標語(yǔ)15處,增設綠色彩鋼圍欄2處,共計70米,撤豬圈1舍,并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設中,嚴格按照省、州、縣有關(guān)文件精神,進(jìn)一步完善制度,規范審批程序,手續完備,資料管理規范。在資金撥付和發(fā)放方面,嚴格審批程序,確保手續完備,工作經(jīng)費專(zhuān)款專(zhuān)用。

  (二)監控分析。

  1、偏差原因分析。一是對統籌整合調整項目資金報賬程序不熟練,二是支付進(jìn)度比相對過(guò)快。

  2、完成目標可能性分析。章谷鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費下達資金67802元,已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來(lái)看預算支出完成率能達到100%。

  四、績(jì)效監控結果應用

  該鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費項目建設效果良好,實(shí)現了項目既定的績(jì)效目標,且財務(wù)資料齊全,審批手續完備,財務(wù)管理、財務(wù)報銷(xiāo)、會(huì )計制度的做到嚴格把控,預算執行率較高。

  五、存在的主要問(wèn)題

  1、預算在總體目標的設定上不夠精準,能夠量化就量化,工作內容設定覆蓋面不夠細化。

  2、資金使用支付相對過(guò)快。

  3、績(jì)效評價(jià)作為國家的一項新任務(wù),各財務(wù)部門(mén)剛接觸,處于學(xué)習和起步階段,加之項目實(shí)施中財務(wù)部門(mén)和項目實(shí)施部門(mén)對接和溝通不夠,制定的績(jì)效目標在完善度和精準度上有所欠缺。

  六、相關(guān)措施建議

  1、下一年預算的編制的時(shí)候,盡量細化,做到按月編制,這樣有利于及時(shí)調整偏差,找到解決辦法,可以適當的在目標中加入一定的培訓,讓參加培訓的人員再去他的片區講解,效果會(huì )更好。

  2、支付過(guò)快會(huì )導致后面如果產(chǎn)生章谷鎮環(huán)境衛生整治費用將無(wú)經(jīng)費可支,建議在做預算時(shí),應按照月來(lái)制定計劃,出現偏差也好及時(shí)調整。

  3、每年都有各部門(mén)個(gè)別人員因為工作崗位調整,從而新接觸到這個(gè)崗位,對績(jì)效評價(jià)的目的和作用不是很明白,其制定的目標就不會(huì )那么精準,建議對于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個(gè)系統的培訓。

  3、強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,及時(shí)反饋對資金績(jì)效運行狀況,及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節,提出糾偏措施,并對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正。

  鄉鎮績(jì)效監控報告6

  根據縣財政局《關(guān)于報送20xx年度1-8月份預算績(jì)效運行監控情況的通知》(財績(jì)函〔20xx〕133號)文件要求,對我鎮20xx年度1-8月份部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)行匯總分析,現報告如下。

  一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

  根據縣財政局《關(guān)于印發(fā)郎溪縣20xx年預算績(jì)效管理工作要點(diǎn)的通知》(財績(jì)〔20xx〕67號)和《關(guān)于印發(fā)郎溪縣預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》(郎財投審〔20xx〕139號)等有關(guān)規定,由分管領(lǐng)導直接負責,財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績(jì)效目標,對1-8月份部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度進(jìn)行了統計分析。

  二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

  20xx年畢橋鎮人民政府預算安排共計1757.2萬(wàn)元(含上年結轉220萬(wàn)元),其中:一般公共服務(wù)支出411.66萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出54.03萬(wàn)元;城鄉社區支出752.2萬(wàn)元;農林水支出194.36萬(wàn)元;住房保障支出40.58萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出50.47萬(wàn)元;衛生健康支出20.9萬(wàn)元;普法經(jīng)費1萬(wàn)元;預備費12萬(wàn)元。根據目前資金執行進(jìn)度及工作成效,預計全年執行數在100%以上。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

  20xx年以來(lái),我單位按照年初預算,嚴格控制各項經(jīng)費,圍繞我鎮工作,不斷加強和創(chuàng )新機構編制管理,較好地完成了各項工作任務(wù)。

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1—8月執行情況

  20xx年1—8月,畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬(wàn)元,已執行32%。

 。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1—8月完成情況

  20xx年1—8月,畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬(wàn)元,完成率32%。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況

  一是補助類(lèi)項目中“補助人員”、“經(jīng)費”有所調整,主要原因是市級下達任務(wù)發(fā)生變化、符合補助條件的人員增加等;二是項目取消導致績(jì)效目標無(wú)法完成,主要原因是上級部門(mén)下達任務(wù)與去年有變化,部分項目取消。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  20xx年,郎溪縣畢橋鎮人民政府預算預計支出1757.2萬(wàn)元。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  20xx年,郎溪縣畢橋鎮人民政府績(jì)效監控項目無(wú),整體績(jì)效目標預計完成情況較好。

 。ㄈ┛(jì)效目標偏差原因分析

  因機構改革及人員調動(dòng),部分職能進(jìn)行劃轉,導致資金出現偏差;

  四、整改措施

  一是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束。對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。

  二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績(jì)效運行狀況,及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節,提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續績(jì)效目標的有效實(shí)現提供有力支撐。

  鄉鎮績(jì)效監控報告7

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康。

  1.項目立項背景。

  道路照明是城市道路的附屬配套設施,主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線(xiàn)及照明附屬設備等,在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí),為道路上的行車(chē)及行人補充適度的光照,正確識別路況及各種交通標志,確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區發(fā)展等方面都發(fā)揮著(zhù)重要作用,是一個(gè)城鎮實(shí)力和成熟程度的標志。

  2.項目立項目的。

  根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關(guān)法律法規和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞,總負荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區各個(gè)街道及巷道。

 。ǘ╉椖?jì)热荨?/p>

  該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開(kāi)支,路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時(shí)也為維護城區治安提供了基礎保障。

 。ㄈ┵Y金安排情況。

  1.項目資金。

  該項目20xx年財政預算撥款244.57萬(wàn)元,具體安排如下:

 、俾窡綦娰M:163.22萬(wàn)元;②路燈維護費:81.35萬(wàn)元,主要是路燈耗材及日常維護費。

  2.項目資金運行情況。

  依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。

  該項目總預算投資244.57萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費:99.10萬(wàn)元,②維護維修費:14.06萬(wàn)元。

  3.項目資金管理情況。

  按會(huì )計制度規定設置、登記項目經(jīng)費會(huì )計明細賬,對會(huì )計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和明細核算,負責審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性,切實(shí)履行會(huì )計監督職責,加強對項目資金使用的管理,發(fā)現問(wèn)題按程序及時(shí)匯報。

  4.項目資金支出及撥付合規性情況。

  該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。

 。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

  1.項目組織情況。

  路燈電費是根據電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量,并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后,報經(jīng)領(lǐng)導審批再由財務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時(shí)發(fā)現故障,關(guān)閉電源止損,根據損毀程度上報相應領(lǐng)導審批,進(jìn)行維修或者更新。

  2.項目管理情況。

  成立城區道路路燈工作領(lǐng)導小組。

  為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進(jìn)行,并做好在工作中加強領(lǐng)導和監督管理,成立黎塘鎮道路路燈管理工作領(lǐng)導小組。小組成員名單如下:

  組長(cháng):

  副組長(cháng):

  組員:

  領(lǐng)導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內,辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔任,副主任由蒙承軍同志擔任,成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。

  二、績(jì)效運行監控目標及目標值

  1.項目總目標

  保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實(shí)現城區公共照明低能耗、智能化管理。

  2.項目階段性目標

  通過(guò)項目的實(shí)施,使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%,每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí),城區街道整體照明度達到90%,群眾投訴次數月均投訴少于2次。

  三、績(jì)效監控分析和監控結論

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。

  該項目全年總預算244.57萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元,完成項目目標46.27%,具體開(kāi)支:

  1、電費1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元,占項目總支出的87.58%

  2、電路電纜維修費用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元,占項目總支出的12.42%。

 。ǘ┛(jì)效運行監控結論。

  從項目完成情況來(lái)看,完成了項目范圍內路燈電費的支付工作,每月對用電情況進(jìn)行核對,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調,保障了項目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監控系統,實(shí)時(shí)監控路燈使用情況,對出現故障的路燈及時(shí)維修,保障了路燈亮燈率,總體實(shí)施效果較好。

  四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  目前黎塘安裝監控系統對路燈進(jìn)行監控,能發(fā)現出現故障的路燈,及時(shí)采取相應的控制措施,防止損失擴大化。

  近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快,但相關(guān)市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度,保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環(huán)!睘樵瓌t,實(shí)施路燈節能改造工程,逐步形成科學(xué)規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制,對形成支出的費用,及時(shí)取得發(fā)票入賬。

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