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財政預算績(jì)效自評報告

時(shí)間:2024-11-14 09:45:07 林強 報告 我要投稿

財政預算績(jì)效自評報告(通用10篇)

  在現在社會(huì ),報告的適用范圍越來(lái)越廣泛,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編整理的財政預算績(jì)效自評報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

財政預算績(jì)效自評報告(通用10篇)

  財政預算績(jì)效自評報告 1

  為確實(shí)做好20XX年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》(宜財績(jì)字〔20XX〕46號)文件精神,結合實(shí)際,我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目,收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料,并根據各部門(mén)(股室)報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結,現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下:

  一、專(zhuān)項概況

  20XX年我單位狠抓重點(diǎn)工作,較好地完成了各項目標任務(wù),取得了較好的社會(huì )效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:

  1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。

  2、保障性住房工作經(jīng)費。

  這2個(gè)項目是續建項目,資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。

  二、專(zhuān)項資金使用及管理情況

  我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元,其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬(wàn)元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。

  20XX年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元,具體如下:

  1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元,主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。

  2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

  項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格把關(guān),整個(gè)項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查,嚴格人員作風(fēng),不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

  三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況

  我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃,完成了年度績(jì)效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行,建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的好評100%。

  四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析

  我單位20XX年2個(gè)大專(zhuān)項,從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

  1、項目立項(12分):項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求,設定的績(jì)效目標合理,績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。

  2、資金落實(shí)(8分):資金落實(shí)到位情況良好

  3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。

  4、財務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。

  5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。

  6、項目效益(19分):項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的.滿(mǎn)意度非常高。

  五、基本經(jīng)驗及主要做法

  為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定,對進(jìn)展緩慢,預期績(jì)效目標較差的項目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。

  六、意見(jiàn)及建議

  1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度,創(chuàng )新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。

  2、按照財政支出績(jì)效管理的要求,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

  財政預算績(jì)效自評報告 2

  一、績(jì)效目標分解下達情況

  1、財政銜接推進(jìn)鄉村振興資金下達預算及項目情況。

  2022年財政銜接推進(jìn)鄉村振興資金下達預算總額為1000萬(wàn)元,項目批準文件:沅委鄉振組發(fā)〔2022〕34 號,及中共沅陵縣委實(shí)施鄉村振興戰略領(lǐng)導小組2022年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣2022年度鄉村振興項目庫的批復》中調整入庫項目;建設內容:種植中藥材15909.2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。

  2、財政振興資金績(jì)效目標設定情況

  完成種植中藥材15909.2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元,受益人口6342人,對沅陵縣域經(jīng)濟可持續、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

  二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

  仙門(mén)國有林場(chǎng)根據相關(guān)政策對照年初該項目設定的績(jì)效目標于2022年12月開(kāi)展了項目績(jì)效自評工作,工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪(fǎng)。

  三、績(jì)效目標自評完成情況

 。ㄒ唬┵Y金投入分析

  1.項目資金到位情況分析

  截至2022年10月項目資金1000萬(wàn)元資金全部拔付到位。

  2.項目資金支出情況分析

  截至2022年10月,項目資金1000萬(wàn)元已完成全部支付。

  3.項目資金管理情況分析

  按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規定,全面推行信息公開(kāi)和公告公示制度,廣泛征求了實(shí)施鄉鎮、村組、實(shí)施主體意見(jiàn),對資金和項目均按照資金的規模、來(lái)源、用途、受益對象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項目完成情況在實(shí)施鄉村組進(jìn)行了公告公示,接受職工監督,確保資金在陽(yáng)光下運行。

 。ǘ┛(jì)效目標完成情況分析

  1. 產(chǎn)出指標完成情況分析

  按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。

  2. 效益指標完成情況分析

  通過(guò)該項目的實(shí)施對促進(jìn)鄉村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經(jīng)濟可持續、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的.意義,受到全縣實(shí)施鄉村組的群眾的好評和支持,滿(mǎn)意度達到了100%。

  四、偏離績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施

  該項目全部達到了預期績(jì)效目標,沒(méi)有偏離績(jì)效目標的指標

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  充分利用績(jì)效自評結果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進(jìn)鄉村振興并將依法對自評結果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監督。

  財政預算績(jì)效自評報告 3

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  1.部門(mén)主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號)精神,部門(mén)主要職能如下。

 。1)貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關(guān)法律、法規規定,負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準,并組織實(shí)施。

 。2)在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下,牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作,重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項,推進(jìn)政府部門(mén)權責清單的整合和監督管理工作。

 。3)負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進(jìn)并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統建設,做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作,有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

 。4)負責指導、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作,重點(diǎn)對縣直部門(mén)(單位)在縣政務(wù)服務(wù)中心設置窗口,集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統籌協(xié)調、組織推進(jìn)、監督管理。

 。5)負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”)的日常管理,建立健全相關(guān)考核評價(jià)機制和管理工作制度。負責對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

 。6)負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托,負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托,受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報,按職責轉送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

 。7)負責昌寧縣“12345”政府熱線(xiàn)平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線(xiàn)反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉辦,并負責跟蹤和督查。

 。8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  2.機構設置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén),為正科級,加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監督管理股5個(gè)機構。行政編制9名。其中,正科級領(lǐng)導職數1名:局長(cháng)1名;副科級領(lǐng)導職數4名:副局長(cháng)4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長(cháng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(cháng))。股所級領(lǐng)導職數5名。

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè):昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉編2名。其中,股所級領(lǐng)導職數1名:主任1名。內設辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

 。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況

  保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺;建設制度科學(xué)完善,服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺;建設運行了公共資源電子交易平臺,保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規在陽(yáng)光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿(mǎn)意度,為全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展創(chuàng )造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

 。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內收入255.65萬(wàn)元,其中:財政撥款收入255.65萬(wàn)元,占總收入的100%。年內支出258.00萬(wàn)元,其中:人員支出經(jīng)費支出207.82萬(wàn)元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費支出37.37萬(wàn)元,占總支出的14.48%;項目支出12.81萬(wàn)元,占總支出的4.97%。

 。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

  認真執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會(huì )計制度》,結合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

  二、績(jì)效自評工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效自評目的

  嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定,通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià),促進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理工作水平的提升,強化部門(mén)支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門(mén)更好地履行職責,促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┳栽u指標體系

  我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效自評,實(shí)行了先有預算、后有執行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中,能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫。項目支出制定了方案,嚴格按方案組織實(shí)施,并加強了監督,完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門(mén)整體支出評價(jià)的.內容包括產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標(詳見(jiàn)《附件2:20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表》)

 。ㄈ┳栽u組織過(guò)程

  根據昌寧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(昌財發(fā)﹝2022﹞70號)文件要求,縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視,及時(shí)召開(kāi)會(huì )議對此項工作進(jìn)行了安排部署,成立了分管領(lǐng)導任組長(cháng),辦公室主任、會(huì )計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門(mén)預算項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組,嚴格按照文件要求對標對表,通過(guò)查賬目、檢查系統運行情況等方式,認真對照績(jì)效自評表,對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評,形成績(jì)效評價(jià)報告。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  投入指標二級指標兩個(gè),分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃,符合部門(mén)“三定”方案確定的職責,符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃;預算配置科學(xué)合理。個(gè)別項目績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理,需結合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  過(guò)程指標二級指標三個(gè),分別為預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預算要求及時(shí)支付,建立了相應的預算管理制度和財務(wù)管理制度,對本單位的預算和財務(wù)工作進(jìn)行規范,按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行預、決算公開(kāi),會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確,資產(chǎn)管理規范。仍存在人員增加,預算調整數增加等情況。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  產(chǎn)出設定二級指標為職責履行,20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責,已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數量指標,本年預算數321.5萬(wàn)元,實(shí)際執行數258萬(wàn)元,執行率80.25%;二是質(zhì)量指標,嚴格按照整體績(jì)效目標管理使用資金,確保資金使用合規性;三是時(shí)效指標,根據資金使用安排,及時(shí)支付經(jīng)費,確保全局公務(wù)運轉;四是成本指標,嚴格審批程序,以節約為原則,規范資金使用范圍及金額;五是重點(diǎn)工作辦結率,將縣政務(wù)中心運轉確定為重點(diǎn)工作,優(yōu)先支付。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  效果情況設定二級指標履職效益,一是社會(huì )效益,推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉兩級公共資源交易體系建設,持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理,推進(jìn)交易檔案電子化管理工作,確保招標采購的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規范運作、陽(yáng)光交易;二是經(jīng)濟效益,不斷總結工作經(jīng)驗和亮點(diǎn),多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度,營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍,促進(jìn)全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求,進(jìn)一步推進(jìn)鄉(鎮)、村(社區)服務(wù)場(chǎng)所建設,與電信公司和移動(dòng)公司對接,接通全縣124個(gè)村(社區)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),不斷完善各級服務(wù)場(chǎng)所平臺的服務(wù)功能,進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)(為民)服務(wù)中心(站)窗口設置。四是可持續發(fā)展效益,依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監管”系統、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監管+督查”系統,實(shí)現對監管的“監管”,并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數據,及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區域風(fēng)險。

  四、存在的問(wèn)題和整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.績(jì)效管理的整體性上還有差距,管理體系需進(jìn)一步健全。

  2.績(jì)效目標設定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強。

  3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況,導致個(gè)別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現象。

 。ǘ┱那闆r

  1.細化預算編制工作,認真做好預算編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

  2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。

  3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。

  五、績(jì)效自評結果應用

  績(jì)效結果應用,既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用,將此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度建設資金分配的重要依據,評價(jià)結果可公開(kāi)。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  1.完善管理機制,明確責任。項目實(shí)施完成后,加大對項目建設的保護工作和重視,構建職責分明、科學(xué)規范、實(shí)施有效的管理長(cháng)效機制。

  2.拓寬資金來(lái)源,積極向上級爭取財政撥款資金,發(fā)揮政府導向作用,提高行政職能和人民群眾的滿(mǎn)意度。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)。

  財政預算績(jì)效自評報告 4

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┞氊熍c編制

  根據《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區)機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》(德黨發(fā)〔20xx〕1號),縣人社局的機構編制事項如下:

  1.主要職責

  (1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作;根據有關(guān)法律、法規和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。

  (2)負責縣政府會(huì )議的會(huì )務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議議定事項;負責縣政府重大活動(dòng)的組織統籌。

  (3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。

  (4)辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導全縣政府系統公文處理工作。

  (5)根據縣政府領(lǐng)導同志的指示,對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議,報縣政府領(lǐng)導同志決定。

  (6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示,組織專(zhuān)題調查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。

  (7)負責縣政府總值班工作,及時(shí)報告重要情況,傳達和落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示,指導、督促全縣政府系統值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負責省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉辦工作;負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

  (8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

  (9)組織、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府職能轉變和簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革;承擔行政審批制度改革牽頭工作;負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

  (10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息;指導、協(xié)調和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作;統籌、指導全縣政府系統電子政務(wù)和網(wǎng)站建設管理工作;負責市長(cháng)信箱、縣長(cháng)信箱辦理工作。

  (11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

  (12)負責實(shí)施縣政府對全縣金融市場(chǎng)運行的宏觀(guān)指導,協(xié)調、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

  (13)負責縣人民防空、外事工作;負責縣委外事工作委員會(huì )辦公室日常工作。

  (14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。

  (15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

  (16)負責縣政府行政事務(wù)工作,負責縣政府大院的社會(huì )治安綜合治理工作。

  (17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  (18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部,不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統一戰線(xiàn)工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì ),縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局,不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局,不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會(huì )辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調整設在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。

  2.機構編制

  縣政府辦總編制數為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實(shí)際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。

  3.部門(mén)預算單位構成

  縣政府辦設18個(gè)內設機構及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

  內設機構:綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

  下屬事業(yè)單位:電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

 。ǘ┎块T(mén)財政資金收支

  1.部門(mén)全部資金收支

 。1)預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費收支974,200元,全部為公共財政預算撥款收支,無(wú)政府性基金預算收入。

 。2)決算收支。根據本部門(mén)20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預算的96.49%,自評得分98分;公用經(jīng)費收支882,602元,完成年初預算的90.6 %,自評得分98分。

  3.結轉結余

  根據決算報表,縣政府辦20xx年無(wú)結轉結余資金。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出

  本部門(mén)隨同20xx年預算編制申報了部門(mén)整體支出績(jì)效目標,根據省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系〉的通知德財績(jì)〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系(20xx 年版)等文件精神,結合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素,本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效目標及完成情況入下:(略)

  二、績(jì)效評價(jià)程序

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)對財政績(jì)效的綜合評價(jià),進(jìn)一步深化財稅體制改革,改進(jìn)預算管理制度,落實(shí)各級財政部門(mén)、預算部門(mén)的支出責任,客觀(guān)公正地反映資金預期目標實(shí)現程度,評價(jià)資金支出效率和綜合效果,將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體預算單位、明確到具體責任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財政資金損失浪費,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”,不斷提高財政資金管理水平和使用效益,及時(shí)總結經(jīng)驗,分析存在問(wèn)題及原因,切實(shí)采取有效措施,為后續財政資金預算安排提供依據,不斷提升財政管理科學(xué)化水平。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)基本原則

  評價(jià)工作遵循客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范的原則。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)主要依據

  1.國家財政預算與績(jì)效評價(jià)相關(guān)法律、法規和規章制度;

  2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃、方針政策和相關(guān)制度;

  3.預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料;

  4.預算部門(mén)職能職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度工作計劃;

  5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范;

  6.申請預算時(shí)提出的績(jì)效目標及其他相關(guān)材料,財政部門(mén)預算批復,財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況,年度決算報告;

  7.其他相關(guān)資料

  三、主要績(jì)效

 。ㄒ唬┝⒆惚韭,當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃,及早提出意見(jiàn)和建議,重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會(huì )及各專(zhuān)題會(huì )議材料的`撰寫(xiě),不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時(shí),注重開(kāi)展調查研究,為領(lǐng)導決策提供服務(wù),全年共擬草領(lǐng)導講話(huà)、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能,進(jìn)一步規范執法行為,嚴格開(kāi)展了規范性文件清理,涉及我縣所有的規范性文件;嚴格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復議申請9件;出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,以做好領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)和機關(guān)日常工作協(xié)調為重點(diǎn),突出抓好重大工作部署、重要會(huì )議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調,對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調;堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節,注重與部門(mén)、鄉鎮溝通,綜合權衡,通盤(pán)考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )更好更快發(fā)展。

 。ǘ﹪乐敿氈,提高辦文辦會(huì )質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng )一流做好“三辦工作”,努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會(huì )議方案、領(lǐng)導講話(huà)、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,實(shí)行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴把行文、運轉、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅持會(huì )商制度,集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則,嚴把公文運轉和審批程序,對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,對受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運轉做到及時(shí)、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級文件6375份;處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理,不斷完善檔案管理機制,強化保密意識和檔案基礎設施建設,全面提高檔案管理服務(wù)、能力,對所有涉密文件及時(shí)辦結并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對非涉密存檔文件進(jìn)行規范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì )堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心,狠抓會(huì )前準備、會(huì )中服務(wù)、會(huì )后落實(shí)三個(gè)環(huán)節,全力做好會(huì )務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì )、政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及參與全縣重要會(huì )議共80余次。

 。ㄈ┝⒆惴⻊(wù),扎實(shí)推進(jìn)信息化建設。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時(shí)、準確、全面、實(shí)效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況,使領(lǐng)導及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(cháng)信箱信件辦理。加強縣長(cháng)信箱信件辦理,強化政民互動(dòng)工作監管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(cháng)信箱互動(dòng)信件112條,辦結112條,辦結率100%。

 。ㄋ模⿵娀鋵(shí),加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規范程序、分級負責”要求,積極探索督查內在規律,創(chuàng )新督查方式,健全督查機制,強化督查舉措,堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動(dòng),在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn),有效推動(dòng)各項決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,認真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項,積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作,主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò )對接和督查服務(wù)。今年以來(lái),相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會(huì )議定事項落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等,累計開(kāi)展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認真做好全縣重點(diǎn)承諾事項督查考核,按季度收集重點(diǎn)承諾事項推進(jìn)情況,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重點(diǎn)承諾事項落實(shí)情況進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí),確保工作實(shí)效。持續做好縣級領(lǐng)導暗訪(fǎng)工作,每2個(gè)月開(kāi)展一次,及時(shí)形成暗訪(fǎng)報告,建立工作臺賬,實(shí)行跟蹤督辦,確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統籌開(kāi)展督查工作。持續推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點(diǎn)督查內容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái),共形成督查通報40期、督查專(zhuān)報44期,開(kāi)展督查調研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

 。ㄎ澹⿵娀e措,提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類(lèi)事故先期處置和應急救援工作,綜合應對各種應急突發(fā)事件,行動(dòng)迅速,措施有力,成功處置各類(lèi)應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時(shí)值班和應急信息“直通車(chē)”報告制度,特別是在防汛、法定節假日期間,實(shí)行領(lǐng)導帶班制,全年編制應急信息14期。

 。┮匀藶楸,提升服務(wù)群眾能力。認真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護社會(huì )穩定為大局,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以黨的有關(guān)政策規定為依據,本著(zhù)高度負責的精神,實(shí)事求是,秉公辦事,按照“分級負責、歸口管理”的原則,認真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。對于群眾來(lái)信,認真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著(zhù)落,事事有結果。對上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待,對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)迅速辦理,對不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。

 。ㄆ撸┮幏豆芾,切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想,從嚴控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強安全管理和車(chē)輛調度,保證縣政府領(lǐng)導用車(chē)安全,滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿(mǎn)意為目標,做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意,又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來(lái)德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。

  四、績(jì)效評價(jià)結論與分析

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結論

  經(jīng)綜合評價(jià),本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)得92.3分,根據財政部《關(guān)于規范績(jì)效評價(jià)結果等級劃分標準的通知》(財預便〔20xx〕44號),評價(jià)等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┛(jì)效指標分析

  依據《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的通知》(財預〔20xx〕53號)文件附件中的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架(參考),結合本單位的實(shí)際情況,分析細化并賦予各類(lèi)評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值,明確具體的評價(jià)標準,設定本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)表(詳見(jiàn)附件1),并評定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為92.7分。從3個(gè)一級指標的評價(jià)得分情況來(lái)看,預算編制10分,實(shí)得8.2分;預算執行20分,實(shí)得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實(shí)得65.6分。

  1.預算編制情況分析

  該指標主要從績(jì)效目標設置和預算編制兩個(gè)方面考查。指標分值為10分,評價(jià)得8.2分。主要表現為績(jì)效目標重點(diǎn)不突出,收入預決算差異大。

 。1)績(jì)效目標設置

  該指標主要從績(jì)效目標申報和績(jì)效目標合理性?xún)煞矫嬖u價(jià)。指標分值5分,評價(jià)得5分。

 。2)預算編制

  該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標分值5分,評價(jià)得3.2分。

  A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬(wàn)元,決算收入12,424,982.90萬(wàn)元,收入預決算差異率95.33%,本項實(shí)得1.2分。

  B.“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元,較上年變動(dòng)率為-20.67%(詳見(jiàn)表2),本項得滿(mǎn)分。

  本項指標2分,實(shí)得2分。

  2.預算執行情況分析

  該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分,評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項目資金撥付率方面。

 。1)預算控制

  A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬(wàn)元,預算完成率100%,本項得滿(mǎn)分5分。

  B.“三公”經(jīng)費控制率!叭苯(jīng)費支出預算為710,000.00元,實(shí)際支出711,177.44元,收入預決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)出境出國費用,其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分,實(shí)得4.9分。

 。2)預算管理

  A.預決算信息公開(kāi)。該指標主要考核部門(mén)在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息,反映部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開(kāi)。本項得滿(mǎn)分2分。

  B.管理制度健全性

  本單位制定了《財務(wù)管理制度》,科學(xué)、合理編制預算,嚴格預算執行,完整準確及時(shí)編制決算,真實(shí)反映單位財務(wù)狀況;建立健全內部財務(wù)管理制度,實(shí)施預算績(jì)效管理,加強對單位財務(wù)活動(dòng)的控制和監督;加強資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規范處置資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失;統籌安排、節約使用資金,保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規定》,嚴控“三公”經(jīng)費支出,本項得滿(mǎn)分3分。

  C.資金監管

  本單位沒(méi)有現金收支業(yè)務(wù),全面實(shí)現集中支付,款項都是直接支付到對方賬戶(hù),不存資金隱患,本項指標3分,實(shí)得3分。

  D.績(jì)效自評價(jià)

  按照縣財政局《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(德財績(jì)〔20xx〕2號)的要求,本單位提供了自評報告及績(jì)效目標自評表,但未從整體層面分析、評價(jià)部門(mén)運行產(chǎn)出與效能,

  本項指標2分,實(shí)得1分。

  3.產(chǎn)出及效率分析

  該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標分值為70分,評價(jià)得65.6分。

 。1)職責履行

  根據績(jì)效評價(jià)工作的有關(guān)要求,結合本單位職能配置,選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì )議、縣長(cháng)信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據。指標分值為45分,評價(jià)得43分。

 。2)履職效率

  本指標著(zhù)重從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、行政效能及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察。本項指標25分,實(shí)得22.6分。

  A.經(jīng)濟效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復工復產(chǎn),為當地政府和人民帶來(lái)了直接和間接的經(jīng)濟效益。

  本項指標7分,實(shí)得6分。

  B.社會(huì )效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實(shí)施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會(huì )影響很大。

  本項指標8分,實(shí)得7分。

  C.服務(wù)對象滿(mǎn)意度。結合本部門(mén)職能,隨機對各單位和群眾調查,多數認可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題,需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。

  本項指標10分,實(shí)得9.6分。

  五、存在問(wèn)題

  一、全辦職工對績(jì)效管理認識不深入,不重視,導致有績(jì)效指標不符合實(shí)際,部分科室在項目運行中監督管理不到位,使項目沒(méi)有達到預期。

  二、部分項目參與人員較少,導致項目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報,導致資金撥付率不高。

  三、申報績(jì)效目標時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數據指標,重點(diǎn)不突出;開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)時(shí)未全面總結部門(mén)工作成效,各股室不重視績(jì)效目標工作。

  六、建設性意見(jiàn)

  一加強培訓學(xué)習。我辦將在職工大會(huì )等多種內部學(xué)習機會(huì )上組織干部職工學(xué)習培訓的同時(shí),積極參加縣財政組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓,并向其他績(jì)效管理做的好的單位學(xué)習借鑒,多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。

  二加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組,并下設辦公室負責全辦部門(mén)預算績(jì)效管理工作,將預算績(jì)效管理納入2022年部門(mén)績(jì)效目標考核,將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

  三狠抓預算績(jì)效管理,提高預算資金效率。切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”,預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向,結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估,評估結果作為申請預算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則,完善用款計劃管理,對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,發(fā)現問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià),實(shí)現政策和項目績(jì)效自評全覆蓋,如實(shí)反映績(jì)效目標實(shí)現結果,對績(jì)效目標未達成或目標制定明顯不合理的,要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。

  四筑牢政治站位意識,提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識,強化責任擔當,密切部門(mén)協(xié)作;組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度,學(xué)深吃透文件精神;科學(xué)有計劃的制定設備采購制度,細化崗位權責,實(shí)行監督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務(wù)運行效率。

  七、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

 。ㄒ唬┲匾暱(jì)效管理,加強對績(jì)效評價(jià)單位的績(jì)效培訓,不斷提升績(jì)效管理水平。

 。ǘ┩苿(dòng)各項工作落細落小落實(shí),助推全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展行穩致遠。

  八、其他說(shuō)明事項

  被評價(jià)部門(mén)對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負責。評價(jià)機構根據設定的績(jì)效目標,運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法,對財政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。評價(jià)結果未經(jīng)財政部門(mén)同意,任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結果對外公布。

  1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財務(wù)人員進(jìn)行預算資金支出要求的專(zhuān)項培訓,不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習、了解相應科室的預算支出情況,及時(shí)對預算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

  2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》,對會(huì )議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細致的分化和明確,明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強預算支出管理。

  3.嚴格制度的執行,特別是三公經(jīng)費的控制。通過(guò)加強對公務(wù)用車(chē)的管理,對接待費用的審批、審核的嚴格控制,三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。

  4.對項目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,專(zhuān)人專(zhuān)項負責,保障項目按期完成,確保經(jīng)濟有效增長(cháng)。

  財政預算績(jì)效自評報告 5

  一、預算績(jì)效管理工作總體情況

  根據預算績(jì)效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預算績(jì)效管理工作考核的通知》(遂財績(jì)﹝20xx﹞17號)文件要求,對照《遂寧市市級部門(mén)預算績(jì)效管理考核評分表》,根據我校預算管理績(jì)效工作實(shí)際開(kāi)展情況,從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評,我?己俗栽u得分為85分,現將自評情況報告如下:

  二、自評得分情況及說(shuō)明

 。ㄒ唬┙M織保障體系。

  我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作,得3分。

 。ǘ┻^(guò)程管控體系

  1.事前績(jì)效評估

  我校對新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續性項目開(kāi)展了事前績(jì)效評估。此部分得分12分。

  2.事中績(jì)效監控

  20xx年度,我校對財政安排的部門(mén)預算中的項目支出開(kāi)展了績(jì)效跟蹤監控管理工作,填制了《項目支出績(jì)效目標執行監控表》,提高了項目預算的執行進(jìn)度,保障了項目預算績(jì)效目標的完成。此部分得分12分。

  3.事后績(jì)效評價(jià)

  我校按規定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目績(jì)效自評.財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)中,我校也按規定和時(shí)間對財政組織的.政策支出、項目支出績(jì)效評價(jià)開(kāi)展了自評。此部分得分38分。

  4.績(jì)效目標管理

  我校根據相關(guān)文件要求,實(shí)現預算績(jì)效管理全覆蓋,按照“誰(shuí)申請資金,誰(shuí)編制目標”的原則,對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標,對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標。此部分得分7分。

  5.績(jì)效結果應用

  近年來(lái),我校持續深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著(zhù)力加強績(jì)效評價(jià)結果應用,嚴格反饋整改,硬化激勵約束,切實(shí)提高財政資金使用績(jì)效。一是根據績(jì)效評價(jià)報告,發(fā)現主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jì)效評價(jià)結果應用。對評價(jià)結果不同等級的項目,采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式,分類(lèi)管理。此部分得分16分。

 。ㄈ┗A支撐體系

  我校制定了一些預算績(jì)效管理的方案。我校在預算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預算績(jì)效管理工作情況。此部分得分4分。

 。ㄋ模┢渌荚u事項

  我校積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展的績(jì)效管理工作,按時(shí)提供了自評報告和相關(guān)數據、資料等。我校按照報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

  三、主要經(jīng)驗和存在不足

  我校根據相關(guān)文件要求,按照“誰(shuí)申請資金,誰(shuí)編制目標”的原則,對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標,對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標,但不足之處是績(jì)效目標還不夠細化、不夠系統科學(xué)。

  四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

  下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預算績(jì)效管理操作規程,規范各類(lèi)專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財政資金績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量,加強預算績(jì)效管理工作的宣傳力度。

  五、建議意見(jiàn)

  建議組織更多的預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

  財政預算績(jì)效自評報告 6

  根據《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預算單位開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作的通知》(德財績(jì)〔2022〕2號)要求,現將德江縣總工會(huì )20xx年度預算整體支出執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效自評報告如下:

  一、單位概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能

  1.負責單位工會(huì )組建工作;

  2.指導基層工會(huì )加強對行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強監督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護、社會(huì )保障等事項,與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權利。

  3.協(xié)調和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設,指導創(chuàng )建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè),創(chuàng )建穩定協(xié)調的`勞動(dòng)關(guān)系。

  4.加強單位精神文明建設和文化建設,開(kāi)展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的`工會(huì )活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

  5.指導基層對工會(huì )經(jīng)費的收繳、上解,管好、用好工會(huì )經(jīng)費。

  6.執行會(huì )員大會(huì )上或會(huì )員代表大會(huì )的決議和上級工會(huì )的決定,負責閉會(huì )期間工會(huì )的日常工作:代表和組織職工依照法律規定,通過(guò)職工代表大會(huì )的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì )決議的執行。

  7.推動(dòng)創(chuàng )建職工之家,開(kāi)展創(chuàng )建“工人先鋒號”活動(dòng),“雙愛(ài)雙評”活動(dòng),并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結合。

 。ǘC構設置

  德江縣總工會(huì )設3個(gè)內設機構(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

 。ㄈ┤藛T情況

  總編制人數10人,其中:參公事業(yè)人員編制9人,機關(guān)工勤人員編制2人,事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中:在崗參公12人(其中:行政人員10人,工勤人員2名);事業(yè)人員3人。

  二、整體支出績(jì)效情況

  20xx年度本單位年初整體支出185.84萬(wàn)元。其中:其中:基本支出人員經(jīng)費年初績(jì)效目標為164.00萬(wàn)元,1至12月完成168.64元,預算執行率為102%;公用經(jīng)費17.54萬(wàn)元, 1至12月完成17.20萬(wàn)元,預算執行率為98%;項目支出年初績(jì)效目標為130萬(wàn)元,1至12月完成0萬(wàn)元。減少原因是:項目無(wú)匹配資金。

  三、全年績(jì)效目標完成情況

 。ㄒ唬20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預算數為17.54萬(wàn)元,決算數為17.20萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費縮減。

 。ǘ20xx年支出預算數為311.53萬(wàn)元,支出決算數為185.84萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費縮減。

  四、存在問(wèn)題及下步打算

  經(jīng)過(guò)自評,我單位還存在著(zhù)以下問(wèn)題:對部門(mén)整體支出績(jì)效管理工作還不夠重視,主要表現在年度預編制當中績(jì)效目標指標設置簡(jiǎn)單,指標細化不夠。下步工作中,我會(huì )將進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)體系,加強部門(mén)整體支出績(jì)效管理,做好年初績(jì)效評價(jià)指標的設計量化,強化預算執行期間的績(jì)效監控及年終的績(jì)效評價(jià)與評價(jià)的應用工作。

  五、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用建議

 。ㄒ唬⿵念A算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價(jià),20xx年部門(mén)整體支出資金項目績(jì)效評價(jià)得分為100分。

 。ǘ⿲⒖(jì)效自評結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據,不斷細化績(jì)效評價(jià)指標,提高資金使用效益。

  財政預算績(jì)效自評報告 7

  一、部門(mén)概況:

 。ㄒ唬┗韭毮埽

  1、貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策,確定全區工會(huì )工作的指導思想、目標和任務(wù)。

  2、依照法律和《中國工會(huì )章程》,組織和指導各級工會(huì )堅定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實(shí),進(jìn)一步突出和履行維護職能。

  3、調查研究與職工利益有關(guān)的重大問(wèn)題,向區委、區政府和市總工會(huì )反映職工群眾的意愿和要求;關(guān)注弱勢群體和困難群體,向區委、區政府提供情況及相關(guān)建議;參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn),受區委安排或政府委派,配合相關(guān)部門(mén)參與職工重大傷亡事故的調查處理。

  4、指導基層工會(huì )、行業(yè)工會(huì )、機關(guān)工會(huì )組織建設。

  5、負責工會(huì )理論政策的研究、研究制定工會(huì )的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行;研究指導工會(huì )的自身改革和建設;指導基層各工會(huì )組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監督保證機制的工作;指導基層工會(huì )協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。

  6、會(huì )同區委組織部等有關(guān)部門(mén)和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì )主要領(lǐng)導人選;制定工會(huì )干部管理制度和培訓規劃,加強工會(huì )干部隊伍建設。

  7、協(xié)助區政府做好全國、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評選工作;協(xié)助全總、省總、市總做好我區的全國、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。

  8、負責全區工會(huì )經(jīng)費的管理、審計工作;會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定發(fā)展工會(huì )事業(yè)的`政策和規定。協(xié)調、指導全區工會(huì )企(事)業(yè)的發(fā)展。

  9、承辦區委、區政府和市總工會(huì )交辦的有關(guān)事項。

 。ǘ┗厩闆r:

  東區總工會(huì )人員編制數7人、實(shí)有人數18人(其中在職人員7人,區聘人員1人,自聘人員10人),內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。

  二、部門(mén)資金基本情況

 。ㄒ唬20xx年度部門(mén)預算收入情況:

  20xx年?yáng)|區總工會(huì )部門(mén)預算收入為240.42萬(wàn)元,其中:財政撥款收入240.42萬(wàn)元。

 。ǘ20xx年度部門(mén)預算支出情況:

  20xx年?yáng)|區總工會(huì )部門(mén)預算支出為240.42萬(wàn)元,其中:基本支出192.91萬(wàn)元(工資福利支出166.74萬(wàn)元,日常公用支出20.71萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出5.46萬(wàn)元),項目支出47.51萬(wàn)元。

 。ㄈ┢渌Y金收支及結余情況:

  20xx年?yáng)|區總工會(huì )無(wú)其他收入、無(wú)財政結余。

 。ㄋ模┎块T(mén)財政支出管理情況

  1、預算編制情況:

  20xx年?yáng)|區總工會(huì )嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關(guān)要求,并按時(shí)按質(zhì)完成報送決算編制等工作,并按時(shí)提交部門(mén)預算編制草案,不存在應編、未編、錯誤列編,東區財政局根據預算編制草案,進(jìn)行審核,批復20xx年部門(mén)預算收入240.42萬(wàn)元,預算支出總計240.42萬(wàn)元,其中:工資福利支出166.74萬(wàn)元、日常公用支出20.71萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出5.46萬(wàn)元、項目支出47.51萬(wàn)元。及時(shí)按規定上繳結余資金。

  2、執行管理情況:

  一是規章制度建立健全,制度執行嚴格合規,會(huì )計核算符合相關(guān)規定。二是嚴格按照有關(guān)規定,加強對財政各項資金的監督管理,確保資金及時(shí)、足額到位,專(zhuān)款專(zhuān)用,資金支付依據和開(kāi)支標準合法合規,未出現截留和擠占挪作他用現象。三是按規定對財政撥付的`專(zhuān)項資金進(jìn)行自檢自查,做好資金的項目和資金使用效益管理工作,充分發(fā)揮各項資金的使用效益,財政各項專(zhuān)項工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日,當年預算數為240.42萬(wàn)元,當年財政撥款數為416.56萬(wàn)元,當年決算支出數為416.56萬(wàn)元,預算執行率為173.26%,超預算的原因主要是財政將全區行政事業(yè)單位上解的工會(huì )經(jīng)費232.30萬(wàn)元全額納入區總工會(huì )部門(mén)支出數中核算。財政資金均實(shí)行專(zhuān)項管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項目實(shí)施過(guò)程中,嚴格按專(zhuān)項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執行。資金撥入和支出會(huì )計核算及時(shí)、合規合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  3、決算編制情況:

  20xx年部門(mén)決算依據本單位登記完整、核對無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì )計核算資料編制,賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符,真實(shí)、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務(wù)狀況。

 。1)本套決算主表數據主要依據本單位會(huì )計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

 。2)本套決算附表數據主要依據本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統計資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計賬簿數據、固定資產(chǎn)管理系統相關(guān)數據及有關(guān)統計資料填列;“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統計資料填列。

 。3)20xx年收入為416.56萬(wàn)元,其中:當年財政預算撥款416.56萬(wàn)元;支出為:416.56萬(wàn)元,其中:A、按功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出377.35萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出17.35萬(wàn)元,衛生健康支出8.77萬(wàn)元,住房保障支出13.09萬(wàn)元;

  B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi):基本支出:414.74萬(wàn)元(人員支出156.06萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費258.68萬(wàn)元),項目支出:1.82萬(wàn)元。

  三、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算績(jì)效目標完成情況

  年度目標任務(wù): 20xx年,東區總工會(huì )在區委、區政府的正確領(lǐng)導下,在市總工會(huì )的大力支持下,以“團結動(dòng)員億萬(wàn)職工積極建功新時(shí)代,開(kāi)創(chuàng )我國工運事業(yè)和工會(huì )工作新局面”重要指示為工作方向,緊緊圍繞市總工會(huì )“一二五一”和區委“一二三四五”工作思路,以全面完善基層組織建設年為主題,不斷完善基層工會(huì )組織建設,提升基層工會(huì )組織服務(wù)能力,全心全意當好服務(wù)轄區企業(yè)的“貼心人”。引導轄區職工堅定不移聽(tīng)黨話(huà)、矢志不渝跟黨走,當好職工群眾的“娘家人”,用實(shí)際行動(dòng)開(kāi)創(chuàng )新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì )組織;在總結2020年工作基礎上,20xx年工作,堅持"穩中求進(jìn)“的工作總基調,推動(dòng)各項事業(yè)再上新臺階;提升改革創(chuàng )新能力,提升綜合經(jīng)濟實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為95%以上。

  總工會(huì )認真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規定,厲行節約,嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬(wàn)元,支出為416.56元,比年初預算增加176.14萬(wàn)元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數0.6萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費預算0.6萬(wàn)元。實(shí)際公務(wù)接待費0.55萬(wàn)元。主要用于執行公務(wù)、考察調研、檢查指導等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費等。單位嚴格執行三公經(jīng)費的控制政策。

 。ǘ﹨^級項目資金績(jì)效目標完成情況

  項目資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續,項目資金管理更加細化,在報銷(xiāo)接待費、差旅費、培訓費等時(shí)使用現金結算較少。

  20xx年預算安排總工會(huì )項目資金共47.51萬(wàn)元,主要包括:困難職工節日走訪(fǎng)慰問(wèn);勞模管理工作專(zhuān)項經(jīng)費;困難職工幫扶中心;陽(yáng)光綜合樓運營(yíng)成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬(wàn)元,以上項目均未完成年初目標任務(wù),由于財政資金緊張影響,資金執行情況未按計劃推進(jìn),但區總工會(huì )在本級資金的支持下取得了較好的社會(huì )效益,滿(mǎn)意度指標達到了預期目標。

 。ㄈ┰u價(jià)結論:

  1. 20xx年總工會(huì )的部門(mén)預算編制規范、準確,各項經(jīng)費足額納入預算安排,確保了部門(mén)正常運轉和專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展,較好完成年初績(jì)效目標任務(wù)。

  2. 20xx年總工會(huì )部門(mén)決算按照區財政和上級財政要求進(jìn)行編制,準確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。

  3.自我評價(jià)得分:部門(mén)預算管理49分,專(zhuān)項預算管理17分,績(jì)效結果應用10分,合計76分。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題:

  1.績(jì)效目標管理意識淡薄。

  2.加快預算執行進(jìn)度,確保資金使用及時(shí)、有效。

  3.預算編制精準度不夠。

 。ǘ└倪M(jìn)措施:

  加強財務(wù)管理制度建設,完善單位內部財務(wù)管理制度,增強可執行性;強化部門(mén)預算編制的準確性和預算項目的可實(shí)施性,對資金使用和管理實(shí)施績(jì)效管理、建立考核機制,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,確保資金使用效益最大化。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

  對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真整改,應用績(jì)效評價(jià)結果運用,提升部門(mén)管理服務(wù)效能,及時(shí)公開(kāi)公示績(jì)效評價(jià)情況。

  財政預算績(jì)效自評報告 8

  根據《益陽(yáng)市赫山區人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(益赫政發(fā)〔20XX〕12號)、《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于轉發(fā)〈湖南省預算績(jì)效管理工作規程(試行)的通知》(益赫財績(jì)〔20XX〕85號)等有關(guān)文件精神,結合我局的具體情況,認真組織開(kāi)展了20XX年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作,現將我局20XX年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:

  一、基本情況

  1、上年結余953.02萬(wàn)元。(主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款)

  2、收入。本年總收入793.74萬(wàn)元。其中,預算內收入730.24萬(wàn)元,其他收入63.50萬(wàn)元。

  3、支出。本年總支出1329.22萬(wàn)元。工資和福利支出216.44萬(wàn)元,主要用于人員工資、養老保險、醫療保險、住房公積金,伙食補助等開(kāi)支;一般商品和服務(wù)支出1017.06萬(wàn)元,其中,用于日常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務(wù)用車(chē)費、培訓費、會(huì )議費、差旅費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬(wàn)元,用于專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出金額為966.28萬(wàn)元(主要用于確權頒證項目、產(chǎn)權制度改革項目、家庭農場(chǎng)扶持項目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費及村級財務(wù)管理、減負經(jīng)費及土地流轉仲裁等項目的.開(kāi)支);對個(gè)人和家庭的`補助支出95.72萬(wàn)元,主要用于撫恤金和醫療費用等支出。

  4、累計結余417.54萬(wàn)元。(主要結余資金為家庭農場(chǎng)項目、產(chǎn)權制度改革項目、確權頒證項目未支付款)

  20XX年度,本單位嚴格控制三公經(jīng)費,加強資產(chǎn)管理,進(jìn)一步完善和加強內部財務(wù)管理制度,財政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權頒證推進(jìn)工作、開(kāi)展村級財務(wù)清查公開(kāi)工作、加強減輕農民負擔和維護農民利益工作、積極開(kāi)展農民專(zhuān)業(yè)合作社和家庭農場(chǎng)培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實(shí)搞好農村土地承包和流轉監管工作,貫徹落實(shí)產(chǎn)權制度改革工作會(huì )議精神,完成了農村集體產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作等。

  20XX年12月,本單位嚴格按照財政資金預決算要求,全面公開(kāi)了20XX年度資金預算和整體執行情況。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。根據職能部門(mén)工作需要,本單位嚴格按照區委區政府年度工作目標要求,在財力有限的情況下,全面搞好各項業(yè)務(wù)工作,力爭有工作成績(jì),有實(shí)際效果,主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責,20XX年度,本單位三公經(jīng)費預算資金、小型專(zhuān)項預算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位,財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實(shí)搞好農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)工作。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。按照財政主管局的績(jì)效評價(jià)工作要求,本單位每季度主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,嚴格執行年初財政預算,特別是小型專(zhuān)項資金要專(zhuān)款專(zhuān)用,三公經(jīng)費嚴格控制,嚴把財政資金出入關(guān),實(shí)行季度績(jì)效評價(jià),各項工作開(kāi)展效果明顯。

  三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┙(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開(kāi)展農村經(jīng)營(yíng)服務(wù),財政預算資金流量小,沒(méi)有部門(mén)經(jīng)營(yíng)性收入。

 。ǘ┬市苑治。本單位的村級財務(wù)管理和清理審計工作,農民負擔減負維權監管工作,土地流轉管理工作,農民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規定時(shí)間內完成,部門(mén)工作效率明細提高,在年度考核中成績(jì)優(yōu)良。

 。ㄈ┬б嫘苑治。本單位狠抓減負維權工作,積極推進(jìn)土地確權頒證工作,認真培養示范合作社、示范家庭農場(chǎng),加強村級財務(wù)清理工作,推進(jìn)產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作,為維護一方穩定,發(fā)展地方農村經(jīng)濟做出了重大貢獻,產(chǎn)生了很好的社會(huì )效益和影響力。

  四、存在的問(wèn)題

  1、小型專(zhuān)項經(jīng)費預算額度偏低。

  2、業(yè)務(wù)編制量少,人均業(yè)務(wù)量大,工作積極性有待加強。

  五、有關(guān)建議

  1、進(jìn)一步完善部門(mén)預算管理,保證部門(mén)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項經(jīng)費,充分調動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。

  2、建立部門(mén)集體財產(chǎn)管理制度,規范部門(mén)職責履職行為,逐步實(shí)施專(zhuān)項工作績(jì)效考評制度。

  財政預算績(jì)效自評報告 9

  根據新鄉市財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強全面預算績(jì)效管理工作的通知》(新財效[20xx]2號)和《新鄉市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級預算績(jì)效自評工作的通知》等文件精神,我校高度重視,對照文件要求,及時(shí)開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作,現將績(jì)效自評情況報告如下:

  一、基本情況

  新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院!,F設有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現代工程學(xué)院、汽車(chē)技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院(系),黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機構。截至20xx年12月底,在職人員1028人,其中高級職稱(chēng)270人,“雙師”素質(zhì)教師500余人,具有博士、碩士學(xué)位360人。

 。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)總目標及主要任務(wù)

  1、20xx年度總目標

  目標1:突出育人實(shí)效,打造立德樹(shù)人新格局

  目標2:突出內涵建設,打造教育教學(xué)新高地

  目標3:突出激發(fā)活力,打造教師評價(jià)新方式

  目標4:突出產(chǎn)教融合,打造服務(wù)地方新路徑

  目標5:突出擴大影響,打造招生就業(yè)新局面

  目標6:突出治理效能,打造辦學(xué)治校新體系

  目標7:突出硬件提升,打造空間布局新版圖

  目標8:突出民生保障,打造服務(wù)師生新載體

  2、20xx年度主要任務(wù)

 。1)開(kāi)展多元深化思想政治教育。

 。2)加強輔導員(班主任)和學(xué)生干部隊伍建設。

 。3)切實(shí)加強學(xué)生管理。

 。4)加強專(zhuān)業(yè)建設;提升信息化教學(xué)水平。

 。5)取得良好的技能競賽成績(jì)。

 。6)推進(jìn)質(zhì)保體系建設。

 。7)提高師資隊伍質(zhì)量;完善人才考評和激勵政策。

 。8)提升科研能力,深化校企合作。

 。9)加快發(fā)展繼續教育和國際合作。

 。10)完成招生任務(wù)

 。11)加強頂層設計。

 。12)加強智慧校園建設。

 。13)加強資產(chǎn)管理和審計監督。

 。14)全力推進(jìn)二期建設,切實(shí)做好校園綠化美化。

 。15)加強財務(wù)保障,提升后勤服務(wù)能力。

 。ǘ┠甓日w預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況

  新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績(jì)效目標分為投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級指標。

  投入指標從工作目標和預算配置兩方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià),其中工作目標指標從年度履職目標相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績(jì)效指標合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核;預算配置從預算編制完整性和專(zhuān)項資金細化率兩方面進(jìn)行考核。

  過(guò)程指標從預算執行、財務(wù)管理、績(jì)效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià),其中預算執行目標從預算執行率、預算調整率、結轉結余率、政府采購執行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核;財務(wù)管理從資金使用合規性、管理制度健全性、預決算信息公開(kāi)性、資管管理規范性四個(gè)方面進(jìn)行考核;績(jì)效管理從績(jì)效監控完成率、績(jì)效自評完成率、部門(mén)績(jì)效評價(jià)完成率、評價(jià)結果應用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。

  產(chǎn)出指標從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標實(shí)現兩個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià),其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核;履職目標實(shí)現主要從年度履職指標實(shí)現率進(jìn)行考核。

  效益指標從履職效益和滿(mǎn)意度兩個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià),其中履職效益從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和可持續影響效益三方面進(jìn)行考核;滿(mǎn)意度指標主要針對學(xué)生和教師的滿(mǎn)意度進(jìn)行考核。

  二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

  本次績(jì)效自評工作我單位成立了績(jì)效自評工作小組,成員包括:組長(cháng): 王建平,副組長(cháng):閆金友,組員:郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。

  自評工作小組通過(guò)參加人員培訓、討論指標體系設定等基礎工作開(kāi)展,為績(jì)效自評工作提供保障。

  自評工作實(shí)施:收集預算批復情況、項目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料,對學(xué)生和老師開(kāi)展問(wèn)卷調查,進(jìn)行具體績(jì)效實(shí)施。

  自評工作評分:績(jì)效自評工作組對取得的評價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對并按照評分規則的要求,對各項三級指標完成情況進(jìn)行初步評分。

  將各項三級績(jì)效評價(jià)指標初步分值提交績(jì)效自評工作組集體審定,自評工作組在聽(tīng)取自評過(guò)程、自評證據、自評分析、自評初步分值后,對于初步分值不合理、不恰當的提出修改意見(jiàn)。

  績(jì)效自評工作組負責撰寫(xiě)報告的人員按照自評工作組的意見(jiàn)修改初步自評分值、形成最終評分結果,撰寫(xiě)自評總結報告,完成部門(mén)整體績(jì)效自評工作。

  三、綜合評價(jià)結論

  本次整體績(jì)效評價(jià)結果為優(yōu),得分93分。其中:投入指標得分15分,過(guò)程指標得分xx分,產(chǎn)出指標得分30分,效益指標得分30分。

  績(jì)效目標實(shí)現情況分析

 。ㄒ唬┎块T(mén)資金情況分析

  20xx年共計到位資金54,546.27萬(wàn)元,其中財政撥款收入46,849.62萬(wàn)元。共支出55,468.63萬(wàn)元,其中基本支出22,754.96萬(wàn)元,項目支出32,713.67萬(wàn)元。年度結余資金3,774.60萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況分析

  20xx年度我單位共計完成39個(gè)項目的自評工作,項目績(jì)效評價(jià)結果均為“優(yōu)”。

 。ㄈ┩度胫笜送瓿汕闆r

  投入指標包含2個(gè)二級指標,4個(gè)三級指標,該項指標設置分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標完成情況較好,年度履職目標相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績(jì)效指標設置合理、預算編制完整、專(zhuān)項資金細化率94.87%。

 。ㄋ模┻^(guò)程指標完成情況

  過(guò)程指標設置三個(gè)二級指標,13個(gè)三級指標,該項指標設置分值25分,實(shí)際得分xx分。主要扣分原因為預算調整率偏高、未進(jìn)行績(jì)效監控和評價(jià)結果應用。具體情況如下:預算執行率93.63%; 預算調整率11.92%;結轉結余率6.37%;“三公經(jīng)費”控制率不超預算;政府采購執行率100%;決算真實(shí)、資金使用合規、管理制度健全、預決算信息公開(kāi)、資產(chǎn)管理規范?(jì)效監控工作未開(kāi)展、績(jì)效自評工作已完成,部門(mén)績(jì)效自評工作已完成,評價(jià)結果尚未應用。隨著(zhù)績(jì)效自評、績(jì)效監控、評價(jià)結果應用等工作的持續開(kāi)展和執行,我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓,成立績(jì)效管理小組,實(shí)現績(jì)效評價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。

 。ㄎ澹┊a(chǎn)出指標完成情況分析

  產(chǎn)出指標設置二個(gè)二級指標,25個(gè)三級指標,該項指標設置分值30分,實(shí)際得分30分。

  1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標實(shí)現情況。

  重點(diǎn)工作任務(wù)16項均已完成,履職目標9項均已實(shí)現。

  2. 履職目標完現情況分析

  20xx年,在學(xué)校領(lǐng)導班子的帶領(lǐng)下,完成20xx年度各項履職目標。

 。1)立德樹(shù)人方面:我校積極開(kāi)展多元深化思想政治教育、加強輔導員(班主任)和學(xué)生干部隊伍建設、切實(shí)加強學(xué)生管理3方面工作,取得育人實(shí)效,完成立德樹(shù)人的`履職目標。

 。2)不斷提升教學(xué)水平,制訂人才培養方案、提升實(shí)訓教學(xué)水平;提升信息化教學(xué)水平;取得喜人的技能競賽成績(jì);完善內部質(zhì)量管理平臺等造就了教育教學(xué)新高地。

 。3)完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力,也打造了教師評價(jià)新方式。

 。4)如何能夠突出產(chǎn)教整合,打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問(wèn)題。20xx年,我校通過(guò)知識講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來(lái)提升科研能力;通過(guò)校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合,更好地服務(wù)地方。

 。5)20xx年我校高職共錄取新生6498人,錄取成教大專(zhuān)學(xué)生481人,圓滿(mǎn)完成招生任務(wù)。

 。6)從完成“十三五”規劃執行情況報告,到推進(jìn)學(xué)!笆奈濉币巹澗幹乒ぷ,為我校發(fā)展遠景規定目標和方向;實(shí)施數據中心服務(wù)器擴容,完成學(xué)校教育信息化基礎建設,為我校信息化未來(lái)發(fā)展打下堅實(shí)基礎;從建立國有資產(chǎn)處置、采購項目履約驗收和校內自行采購工作流程,構建了資產(chǎn)運營(yíng)的管理體系。目標方向的確定,基礎建設到管理體系構架,我校打造了辦學(xué)治校的新體系。

 。7)美麗的校園建設,新校區二期建設,打造空間布局新版圖,新職院美麗畫(huà)卷正徐徐展開(kāi)。

 。8)提高后勤服務(wù)水平,提升后勤服務(wù)能力;積極籌措各類(lèi)資金,做好資金保障工作。完成民生保障,打造服務(wù)師生新載體的履職目標。

 。┞穆毿б嫱瓿汕闆r、滿(mǎn)意度情況。

  較好的履行了20xx年度的履職效益指標,實(shí)現了不斷培養高端技能型人才的社會(huì )效益指標和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊伍建設機制2個(gè)可持續影響指標。通過(guò)對學(xué)生和教師的問(wèn)卷調查,被調查學(xué)生和教師對新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項工作的綜合滿(mǎn)意度分別為92%和93%。

  發(fā)現的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施

  1、重視預算編制,嚴格執行預算

  加強預算編制的前瞻性,按政策規定及新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預算草案,避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實(shí)際執行出現較大偏差的情況,執行中確需調劑預算的,按規定程序報經(jīng)批準。

  2、加強績(jì)效評價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習培訓

  為實(shí)現績(jì)效評價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習培訓,規范部門(mén)預算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進(jìn)度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實(shí)預算執行分析,及時(shí)了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

  績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專(zhuān)門(mén)的績(jì)效評價(jià)小組對預算執行情況分類(lèi)匯總并分析,提高下一工作年度預算編制的科學(xué)合理性。

  績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

  無(wú)。

  其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  財政預算績(jì)效自評報告 10

  一、部門(mén)概況

  1、主要職能:

  本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。

  2、機構情況:

  我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。

  3、人員情況:

  20xx年本單位年未實(shí)有人數58人,在編xx人,退休39人。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A算情況

  1、年初預算情況:年初預算收入230.88萬(wàn)元,其中預算內撥款230.88萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元,其他撥款0萬(wàn)元。

  2、年中追加和調減預算情況:20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。

  3、全年總預算情況:

 、20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元(其中財政收入263.38萬(wàn)元,其他收入1xx.99萬(wàn)元)。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。

 、陬A算調整率為5.46%。

 、20xx年結余資金0.8萬(wàn)元,低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。

 、苋(jīng)費控制率為0%!叭苯(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降0萬(wàn)元。

 。ǘ╊A算執行情況

  1、基本支出執行情況:20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

  2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。

  3、項目性專(zhuān)項執行情況:20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  績(jì)效目標完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看,各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看,各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的`時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí),注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看,后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

  四、存在的主要問(wèn)題

  年初預算績(jì)效目標不明確,績(jì)效指標細化和量化不精準。

  五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  細化預算指標,提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學(xué)合理編制部門(mén)預算,推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后,根據實(shí)際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

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