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學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告

時(shí)間:2025-03-15 15:55:11 藹媚 報告 我要投稿
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學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告范文(精選11篇)

  在現實(shí)生活中,我們都不可避免地要接觸到報告,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。我們應當如何寫(xiě)報告呢?以下是小編幫大家整理的學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告范文(精選11篇)

  學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告 1

  為進(jìn)一步規范和加強預算資金管理,提高財政資金使用績(jì)效,根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心成立績(jì)效評價(jià)工作小組,自20xx年4月15日起對部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jì)效自評,F將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

  我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位,歸屬省水利廳管理。

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1.為大中型水庫工程建設征地實(shí)物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術(shù)支持;承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實(shí)施驗收的事務(wù)性工作。

  2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

  3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

  4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案;承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績(jì)效評價(jià)的事務(wù)性工作;承擔水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監測評估的事務(wù)性工作;為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

  5.協(xié)助開(kāi)展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作;承擔大中型水庫移民信訪(fǎng)維穩、行政復議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

  6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作;承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

  7.協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。

  8.承擔大中型水庫移民培訓的事務(wù)性工作。

  9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

 。ǘC構設置及人員情況

  中心設有6個(gè)正處級內設機構,即:綜合部、搬遷安置部、規劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪(fǎng)維權部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人,其中:參公管理人員48人,非參公管理人員14人(事業(yè)管理人員10人,工勤人員4人),退休43人。

  二、一般公共預算支出情況

  20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬(wàn)元(不含對市縣轉移支付),其中:上年預算結余結轉382.08萬(wàn)元,20xx年初批復預算3,698.05萬(wàn)元,年中追加預算90.25萬(wàn)元;20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬(wàn)元,其中:基本支出1,889.30萬(wàn)元、項目支出2,281.08萬(wàn)元,具體情況如下:

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  1.基本支出概況

  20xx年初預算基本支出為1,784.05萬(wàn)元,年中追加90.25萬(wàn)元,指標調劑增加5萬(wàn)元,上年結轉結余10萬(wàn)元,全年預算為1,889.30萬(wàn)元。

  20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元,預算執行率為93.52%,其中人員經(jīng)費1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費408.61萬(wàn)元,基本支出年末結轉和結余122.42萬(wàn)元。

  2.“三公”經(jīng)費支出情況

  20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計33.49萬(wàn)元,比預算40萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為16.27%;比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元,減少47.56%,主要原因為20xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用。其中:

  全年因公出國(境)費實(shí)際支出0萬(wàn)元。

  全年公務(wù)接待費實(shí)際支出15.49萬(wàn)元,比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元,下降13.36%;比年初預算22.00萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為29.59%。

  公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算18萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購置年初預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費年初預算18萬(wàn)元,實(shí)際支出18萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費18萬(wàn)元),較上年減少了27.99萬(wàn)元。

  認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神,保持了勤儉節約,杜絕了鋪張浪費,全年“三公”經(jīng)費管理使用合規合理、控制嚴格。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  項目支出是在基本支出和省級專(zhuān)項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目。

  20xx年度,一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算10萬(wàn)元,上年結轉372.08萬(wàn)元,實(shí)際下達預算金額為2,281.08萬(wàn)元。項目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元,執行率67%。具體明細如下:

  1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費:20xx年初預算為139萬(wàn)元,上年結轉20.74萬(wàn)元,年中指標調劑減少5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際下達預算金額為154.74萬(wàn)元,全年支出決算數86.81萬(wàn)元,預算執行率為56.10%。

  2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目:20xx年初預算為1,780萬(wàn)元,上年結轉351.34萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際預算合計為2,126.34萬(wàn)元,全年支出決算數1,441.53萬(wàn)元,預算執行率為67.79%。

  三、政府性基金預算支出情況

  20xx年無(wú)政府性基金預算支出。

  四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

  20xx年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

  五、社會(huì )保險基金預算支出情況

  20xx年無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。

  六、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結果

  對照《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會(huì )效應等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為97.90分,評價(jià)等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出年度績(jì)效目標完成情況

  20xx年,省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬,以服務(wù)改善民生為牽引,深入貫徹新發(fā)展理念,認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神,統籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點(diǎn)工作任務(wù),不斷開(kāi)創(chuàng )全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

  1.始終堅持以黨的政治建設為統領(lǐng),認真開(kāi)展中心黨委班子政治建設考察指出問(wèn)題整改落實(shí),嚴密組織內設部門(mén)領(lǐng)導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導4次,并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”,辦好了27件民生實(shí)事,有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題,做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。

  2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì )議,全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法,以及高位推動(dòng)移民區鄉村振興的成效,贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導和其他省份同仁的高度評價(jià)。

  3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制,為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標、框架和路徑。

  4.全力助推移民區鄉村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力建設為重點(diǎn),全年實(shí)施了54個(gè)縣的`150個(gè)鞏固脫貧成果項目,指導3個(gè)移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃,建成了245個(gè)移民美麗鄉村,提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見(jiàn),打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項目,精準培訓移民56000人次,全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

  5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù),督導毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度,為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管,在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下,優(yōu)質(zhì)完成了壩區征地拆遷,為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng )造了必備條件。

  6.不斷強化移民資金項目監管。開(kāi)展省本級組織的30個(gè)縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實(shí)施情況監測評估,以及三峽后續工作專(zhuān)項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jì)效評價(jià),深入開(kāi)展移民補貼資金“一卡通”專(zhuān)項監督檢查。我省移民工作績(jì)效再創(chuàng )佳績(jì),連續3年獲評全國優(yōu)秀。

  7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩工作,有力維護了全省移民大局穩定。

  8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查,確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進(jìn)行細化和量化,需進(jìn)一步加強對部門(mén)整體績(jì)效管理。

 。ǘ╉椖款A算執行率較低。20xx年部門(mén)預算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執行率低于70%,影響了項目實(shí)施進(jìn)度。

  八、下步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┩晟瓶(jì)效目標管理,對績(jì)效目標進(jìn)行細化和量化,做到績(jì)效目標可衡量。完善績(jì)效評價(jià)管理機制,結合實(shí)際工作情況,優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jì)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

 。ǘ┒酱偌涌祉椖繉(shí)施進(jìn)度,提高項目資金使用效率。

 。ㄈ┘訌娍(jì)效評價(jià)結果應用。

  九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  以結果為導向,健全績(jì)效評估與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤機制。我中心將針對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題,采取有力措施進(jìn)行整改,并將績(jì)效評價(jià)結果作為各市州年度績(jì)效考核和下年度資金安排的依據,持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。

  學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告 2

  根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金績(jì)效自評工作的通知》(湛赤財績(jì)﹝20xx﹞2號)要求,本單位及時(shí)布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實(shí)責任,認真開(kāi)展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況,填寫(xiě)自評表格并綜合分析,形成本評價(jià)報告,F將20xx年度湛江市赤坎區審計局整體績(jì)效自我評價(jià)報告如下:

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、部門(mén)職能情況。

  湛江市赤坎區審計局屬政府機關(guān),執行《政府會(huì )計制度》,截至20xx年末本單位財政核定編制人數12人,年末在職人員10人,離退休人員5人,外聘臨時(shí)人員7人。

  區審計局主要職能是:

  1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況實(shí)行審計全覆蓋,對領(lǐng)導干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計,對有關(guān)重大政策措施和宏觀(guān)調控部署貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專(zhuān)項審計調查和核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

  2.起草有關(guān)規范性文件,擬訂本區審計政策措施,制定審計指南并監督執行。制定并組織實(shí)施本區審計工作發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和審計項目計劃,參與起草財政經(jīng)濟及其相關(guān)的規范性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià),做出審計決定或提出審計建議。

  3.向區委審計委員會(huì )提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會(huì )提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問(wèn)題整改情況報告。向區委、區政府和市審計局報告對其他事項的審計和專(zhuān)項審計調查情況及結果。依法向社會(huì )公布審計結果。向區委、區政府及有關(guān)部門(mén)通報審計情況和審計結果。

  4.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定:有關(guān)重大政策措施和宏觀(guān)調控部署貫徹落實(shí)情況;區級預算執行情況和其他財政收支,區級各部門(mén)(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;使用區財政資金的事業(yè)單位和社會(huì )團體的財務(wù)收支;區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營(yíng)情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況;區屬?lài)衅髽I(yè)和金融機構、區政府規定的區屬?lài)匈Y本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構境內外資產(chǎn)、負債和損益;有關(guān)社會(huì )保障基金、社會(huì )捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支;以及法律法規規定的其他事項。

  5.按規定對區管黨政主要領(lǐng)導干部及其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

  6.組織實(shí)施對財經(jīng)法律、法規、規章、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區級財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。

  7.依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問(wèn)題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。

  8.指導、監督全區內部審計和農村集體經(jīng)濟審計工作,核查社會(huì )審計機構對依法屬于區審計局審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

  9.推動(dòng)建立分類(lèi)科學(xué)、權責一致的審計人員管理制度和職業(yè)保障制度。

  10.組織開(kāi)展審計領(lǐng)域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用。

  11.貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責。

  12.完成區委、區政府和上級審計機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

  根據《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區機構改革方案》,設立赤坎區審計局,正科級,為區政府工作部門(mén)。

  區審計局設8個(gè)內設機構,辦公室、綜合計劃股、法規審理股、整改監督股、經(jīng)濟責任審計股、財稅金融審計股、社會(huì )保障審計股、固定資產(chǎn)投資審計股;另外,區審計委辦公室秘書(shū)股設在區審計局。

 。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

  1.圍繞促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,加大對重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務(wù),主動(dòng)跟進(jìn)審計,揭露上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止等問(wèn)題,推動(dòng)重大政策措施落地見(jiàn)效。

  2.圍繞財政財務(wù)收支效益,加大對區本級預算執行和其他財政收支情況審計力度,關(guān)注財政財務(wù)收支真實(shí)合法效益,落實(shí)財政資產(chǎn)管好用好。

  3.圍繞促進(jìn)規范權力運行,加大經(jīng)濟責任審計力度。繼續扎實(shí)推進(jìn)領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,促進(jìn)領(lǐng)導干部依法用權、秉公用權、規范用權。

  4.圍繞保障和改善民生,加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監督力度,揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節存在的問(wèn)題,著(zhù)力惠民富民政策落到實(shí)處,促進(jìn)保障和改善民生。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標

  20xx年收入總預算353.17萬(wàn)元,為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬(wàn)元,其中:基本支出188.17萬(wàn)元、項目支出165萬(wàn)元(包括:審計業(yè)務(wù)經(jīng)費22.40萬(wàn)元,審計購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費134.60萬(wàn)元,購買(mǎi)服務(wù)、防控工作等機動(dòng)應急資金8萬(wàn)元)。項目經(jīng)費主要用于開(kāi)展審計項目的費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進(jìn)度完成,積極穩妥地推進(jìn)年度計劃,提高審計工作質(zhì)量,逐步實(shí)現審計全覆蓋,及時(shí)完成區委、區政府交辦的.其它工作任務(wù),發(fā)揮審計監督職能,促進(jìn)赤坎區行政工作依法進(jìn)行。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況

  20xx年收入總預算353.17萬(wàn)元,為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬(wàn)元,其中:基本支出188.17萬(wàn)元、項目支出165萬(wàn)元。

  20xx年決算總收入275.46萬(wàn)元,為一般公共預算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬(wàn)元,其中:基本支出201.88萬(wàn)元、項目支出70.57萬(wàn)元。

  二、自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。已按要求成立自評小組,自評小組組長(cháng)為梁城,小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

 。ǘ┳栽u工作過(guò)程。成立績(jì)效評價(jià)小組,結合部門(mén)職能在財政部門(mén)設定的評價(jià)指標框架內對20xx年整體支出進(jìn)行評價(jià)。將20xx年部門(mén)預算和決算進(jìn)行對比,對20xx年部門(mén)整體支出預決算管理進(jìn)行評價(jià),并計算各個(gè)量化指標,對公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等進(jìn)行具體分析,量化分析部門(mén)資金使用績(jì)效管理。

 。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。自評材料報送時(shí)間為20xx年7月22日,自評材料真實(shí),表格填寫(xiě)內容齊全,自評報告全面詳實(shí),自評分數客觀(guān)、真實(shí)。我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

 。ㄋ模┳栽u材料報送及公開(kāi)一致情況。自評材料報送與公開(kāi)情況一致。

  三、績(jì)效自評情況

 。ㄒ唬┳栽u結果

  部門(mén)整體支出目標實(shí)現程度及績(jì)效:一是按相關(guān)規定、制度,規范基本支出、項目支出資金管理;二是按時(shí)完成當年度審計計劃,合理安排項目支出;三是依法全面履行審計監督職責,為全區經(jīng)濟建設作出了積極貢獻。自評分數為94分,等級為良好。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效指標分析

  1.預算編制情況。本單位預算編制合理,根據本部門(mén)職責、年度工作重點(diǎn),以及項目的輕重緩急,在不同項目、不同用途之間分配合理。

  2.預算執行情況。

 。1)支出管理方面。本單位20xx年按批復的預算文件履行當年預算,在預算內、范圍內按預算安排支出,并按項目進(jìn)度支付資金。當年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規定列支,嚴格按照先有預算,后有支出原則,并制定《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》,加強對財務(wù)、物資采購、資金使用等方面的管理,規范預算資金支出。

 、僦С鐾瓿陕。20xx年度實(shí)際支出272.45萬(wàn)元,財政下達預算數353.17萬(wàn)元,支出完成率為79.40%(272.45/353.17)。

 、诮Y轉結余率。20xx年末財政撥款結轉結余決算數14.16萬(wàn)元,20xx年初財政撥款結轉結余決算數9.42萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款決算數275.46萬(wàn)元,結余結轉率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。

 、蹏鴰旒兄Ц督Y轉結余存量資金效率性。國庫集中支付結轉結余存量資金上年度為0元,本年度為0元,變動(dòng)率為0。

 、苷少張绦新。20xx年實(shí)際采購金額合計數5.5萬(wàn)元,采購計劃金額合計數9.4萬(wàn)元,政府采購執行率為53.51%(5.5/9.4)。

 。2)項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規定申請當年預算和績(jì)效目標,履行報批手續,項目支出嚴格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規定和《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》的規定列支。

 。3)項目監管方面。當年度對項目經(jīng)費和市局下達的專(zhuān)項工作經(jīng)費的支出,開(kāi)展有效的檢查、監控、督促,并制定執行《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》,規范使用項目資金,發(fā)揮項目資金使用效能。

 。4)資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負責,設置專(zhuān)人負責國有資產(chǎn)的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監督,準確及時(shí)把握資產(chǎn)的增減變動(dòng)及其結存情況,實(shí)現資產(chǎn)的全生命周期管理。

  固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際再用固定資產(chǎn)總額433181元,所有固定資產(chǎn)總額433181元,固定資產(chǎn)利用率100%(433181/433181)。

  3.預算監督情況。本單位20xx年預決算和績(jì)效目標已按規定要求在政府的網(wǎng)站和單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。成立自評小組,在規定時(shí)間完成自評工作并按時(shí)報送材料。

  4.預算使用效益。

 。1)部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況。本單位20xx年整體績(jì)效目標實(shí)現情況較好。經(jīng)濟性方面,本單位對機構運轉經(jīng)費的實(shí)際控制程度較好,公用經(jīng)費控制率為100%(日常公用經(jīng)費決算數5.23萬(wàn)元/日常公用經(jīng)費調整預算數5.23萬(wàn)元);效率性方面,20xx年計劃安排審計(調查)項目13個(gè),完成審計(調查)項目13個(gè),針對重大政策措施跟蹤、區級預算執行和其他財政收支情況、領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任、民生保障等重點(diǎn)方面進(jìn)行審計。

 。2)重點(diǎn)工作完成情況。今年本單位完成審計(調查)項目13個(gè),審計查出管理不規范金額5899萬(wàn)元,違規金額84萬(wàn)元,其中審計期間整改金額72萬(wàn)元,被審計單位制定整改措施43項,出具審計報告13份,審計提出建議共37條,較好履行了審計監督職責。

 。3)部門(mén)重點(diǎn)項目支出績(jì)效情況。20xx年度項目經(jīng)費共有三個(gè),支出情況為:審計業(yè)務(wù)經(jīng)費11.35萬(wàn)元、審計購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費59.22萬(wàn)元,項目經(jīng)費主要用于開(kāi)展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成,發(fā)揮了審計監督職能,促進(jìn)依法行政工作。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題

  1.由于上級臨時(shí)安排項目難以估算,項目預算編制難度較大,對績(jì)效管理有一定的影響。

  2.預算績(jì)效管理具有專(zhuān)業(yè)性和復雜性,工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升,預算績(jì)效管理工作有待加強。

  (四)改進(jìn)措施

  1.充分與上級溝通,力爭科學(xué)安排審計項目,做好預算編制,積極加強績(jì)效管理。

  2.加強工作人員對預算績(jì)效管理方面的業(yè)務(wù)培訓,提升工作人員績(jì)效管理工作水平。

  四、其他自評情況

  無(wú)。

  學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告 3

  我受學(xué)校教育工會(huì )第二屆委員會(huì )的委托,向大會(huì )做20xx年以來(lái)學(xué)校財務(wù)及工會(huì )財務(wù)報告,請予審議。

  自20xx年9月縣教體局實(shí)施“校財局管”以來(lái),我校財務(wù)工作在校領(lǐng)導的高度重視和全體老師的大力支持下,積極開(kāi)展校各項教育教學(xué)活動(dòng),在財務(wù)管理上力求規范,在經(jīng)費使用上力求實(shí)效。

  20xx年1月至20xx年12月我校財務(wù)狀況:

  總收入:4436849.50元,其中人員工資2538621元,省補公用經(jīng)費226537.50元,縣撥經(jīng)費939585元,績(jì)效工資225622元,貧困生補助13875元,捐贈收入35萬(wàn),其他收入142609元。

  總支出4339523.00元,其中人員工資1879310.40元,商品和服務(wù)支出373083.60元,對個(gè)人和家庭補助1039111.00元,其他資本性支出1046018.00元。

  20xx年工會(huì )經(jīng)費狀況:

  工會(huì )經(jīng)費收入總計14104.00元,屬財政撥款。工會(huì )經(jīng)費支出總計3555元,其中,探望慰問(wèn)生病老師865元,三八節女教師活動(dòng)支出2690元。截止2012年9月底工會(huì )經(jīng)費結余10549元。

  各位代表,工會(huì )經(jīng)費主要用于豐富教師的業(yè)余生活、慰問(wèn)特困、重病、離退休教師,把黨的.關(guān)懷、工會(huì )組織的溫暖送給最需要幫助和慰問(wèn)的教職工,送給為我們在教育事業(yè)勤勤懇懇工作的教師。我們相信在各位工會(huì )委員的管理和全體老師共同監督下,我們堅持勤儉節約的原則,讓有限的工會(huì )經(jīng)費發(fā)揮最大效率,使我校的工會(huì )財務(wù)工作更加規范化、制度化。

  學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告 4

  大家好!我受學(xué)校委托,向本次教職工代表大會(huì )作xx年度財務(wù)工作報告,請予審議。

  20xx年,財務(wù)處圍繞學(xué)校中心工作和四屆三次教代會(huì )《院長(cháng)工作報告》提出的工作任務(wù),在王院長(cháng)領(lǐng)導和直接分管下,我們在“預算編制與執行”、“資金籌集與管理”、“規范繳費與收費”、“經(jīng)費保障與監督”等方面盡職盡責、勤奮工作,取得了預期效果。

  一、認真做好20xx年預算編制和執行工作

  1、編制了20xx年學(xué);局С鲱A算方案。

  20xx年,由于受金融危機的影響,省級財政對事業(yè)單位撥款依然是“吃飯”財政,生均公用經(jīng)費撥款仍為零增長(cháng),學(xué)校收入增長(cháng)有限,學(xué)校大事又較多,同時(shí)人員經(jīng)費剛性支出繼續增加,收支缺口在拉大,面臨經(jīng)費供求矛盾十分突出形勢,我們在堅持“保工資、保運轉、保民生、保重點(diǎn)、保穩定”的基礎上,進(jìn)一步壓縮一般行政性開(kāi)支,對水電、醫療、辦公、差旅、招待等進(jìn)行壓縮或實(shí)行零增長(cháng),在預算方案安排時(shí),廣泛征求各部門(mén)意見(jiàn),在交流溝通中,取得各部門(mén)領(lǐng)導充分理解和大力支持,確保了學(xué);局С鲱A算收支平衡。

  2、細編了20xx年項目經(jīng)費預算方案。

  按照政府收支分類(lèi)的改革的要求,今年將項目經(jīng)費按支出用途和支出內容進(jìn)行了進(jìn)一步細化、分解,把20xx年財政資助的項目經(jīng)費、學(xué)校配套的項目經(jīng)費和學(xué)校自立的項目經(jīng)費一并進(jìn)行了細化,與基本支出預算方案一同編制、一同下達、一同執行,提高了項目經(jīng)費預算執行進(jìn)度。

  3、調整和清理了20xx年預算項目庫。

  根據財政資金對項目支出支持方向和重點(diǎn)的調整,我們對學(xué)校預算項目庫進(jìn)行全面清理,調整和增加了財政支持力度大的項目,對項目庫實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,積極推進(jìn)項目支出預算滾動(dòng)管理。健全了項目支出預算評審論證制度,提高了項目支出預算編制的合理性。對以前年度預算項目庫中安排的一些重點(diǎn)項目進(jìn)行了跟蹤問(wèn)效試點(diǎn)。

  4、按照省財政關(guān)于完善部門(mén)預算編制改革的要求,編報了20xx年學(xué)校預算基礎信息表和20xx年上報預算建議方案。

  5、強化20xx年預算執行管理,著(zhù)重強化以下幾項方面:

  (1)嚴格執行下達的切塊經(jīng)費預算方案,強化對預算總指標和預算明細項目進(jìn)行“雙控”和“雙管”。

  (2)嚴格執行用款計劃的審批制度和審批程序,強化“一支筆”審批責任。

  (3)嚴格控制追加預算。在經(jīng)費可控有限的范圍內,在編制年初預算方案時(shí),適當增加預算準備費,用于應急的開(kāi)支和不可預見(jiàn)的支出,強化預算約束性。

  (4)嚴格控制無(wú)預算和超預算的支出,包括貸款安排預算項目,強化預算嚴肅性。

  (5)定期對預算執行情況進(jìn)行分析通報,讓部門(mén)負責人及時(shí)了解本部門(mén)切塊經(jīng)費支出、結余情況,強化預算用款計劃性。

  二、加強學(xué)生收費管理,積極做好困難學(xué)生資助工作

  1、認真做好本專(zhuān)科生、研究生和成人教育學(xué)生的收費工作,全年共辦理學(xué)生收費近13060人次,收費總額5096萬(wàn)元。

  2、對歷年學(xué)生欠費名單和緩交協(xié)議進(jìn)行梳理、清理,建立了欠費學(xué)生電子檔案,包括歷屆畢業(yè)生。將欠費管理與補交費管理相分離、相制約,防止舞弊、差錯。

  3、進(jìn)一步加強與銀行緊密聯(lián)系和合作,在學(xué)生處配合下,國家助學(xué)貸款規模尤其是生源地助學(xué)貸款規模進(jìn)一步擴大,緩解了困難學(xué)生交不起學(xué)費的壓力,欠費率大大下降,簽訂緩交協(xié)議學(xué)生不斷減少。全年發(fā)放貸款1700多人次,發(fā)放總額840萬(wàn)元(含以前年度簽訂的合同)。

  4、及時(shí)發(fā)放國家政策性補貼和學(xué)校獎助學(xué)金705萬(wàn)元,到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡,各種資助通過(guò)銀行卡發(fā)放,保證款項及時(shí)、安全發(fā)放到位。

  三、加強資金管理和科學(xué)調度,多渠道籌集資金,確保學(xué)校重點(diǎn)項目建設和重要工作順利進(jìn)行

  1、及時(shí)向國庫申報預算內日常資金和項目資金,合理高效地用好預算內財政撥款。

  2、加強收費資金組織和管理,按照非稅收入資金管理規定,及時(shí)足額上繳財政專(zhuān)戶(hù),嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理,并根據年初預算分月申報使用計劃,確保收費資金年度內全額返還到帳。確保學(xué)校收入預算執行和貸款到期歸還以及續貸順利進(jìn)行。

  3、及時(shí)按照目標責任書(shū)和合同協(xié)議規定,對獨立核算實(shí)體和承包單位上繳的基數和承包額進(jìn)行了清算和催交,確保了預算審定的上繳指標全部到帳。

  4、科學(xué)調度,加強流動(dòng)資金貸款管理,完成了9筆貸款的.還貸續貸工作,沒(méi)有造成一筆貸款逾期和續貸資金脫節,確保了學(xué)校資金鏈正常周轉。

  5、在有關(guān)部門(mén)的大力支持下,多方籌措資金,通過(guò)申請專(zhuān)項、銀行貸款、內部調劑等方式籌措更多資金支持學(xué)校重點(diǎn)建設。如:申請到位維修專(zhuān)項70萬(wàn)元、博士點(diǎn)立項建設及中醫學(xué)專(zhuān)業(yè)認證專(zhuān)項50萬(wàn)元、質(zhì)量工程專(zhuān)項90萬(wàn)元、省部共建實(shí)驗室500萬(wàn)元、貸款財政貼息534萬(wàn)元,新增建行項目貸款授信額度3000萬(wàn)元,浦發(fā)銀行貸款到位額度2000萬(wàn)元,確保了學(xué)校今年幾件大事,如質(zhì)量工程建設、校慶(含校園環(huán)境整治)、博士點(diǎn)立項建設、中醫學(xué)專(zhuān)業(yè)認證等完成和順利進(jìn)行的資金保障。

  四、認真做好中醫學(xué)專(zhuān)業(yè)認證的教學(xué)經(jīng)費投入和管理自評報告撰寫(xiě)并對支撐材料進(jìn)行了梳理、匯總、裝訂成冊。積極做好校慶捐贈接受工作。

  五、配合學(xué)校紀委,認真做好“小金庫”專(zhuān)項治理工作,并按要求對全校銀行賬戶(hù)和資產(chǎn)收益情況(含校辦獨立核算實(shí)體)進(jìn)行全面登記、上報、清理工作。

  六、參加學(xué)校拓展辦學(xué)空間調研、論證和籌資方案思考;參加維修改造、設備、教材、圖書(shū)等采購的論證和招議標工作,全年共參加各類(lèi)招議標31次。按照財政廳要求,參與圖書(shū)館400萬(wàn)元古籍專(zhuān)項用款計劃論證和預算項目申報,確保用款計劃符合財政部專(zhuān)項資金使用要求和管理規定。

  七、挖掘潛力,籌集和調劑資金,努力提高職工福利待遇。今年與去年相比,教職工增加了8個(gè)月午餐補貼,住房公積金從7月份開(kāi)始將校內津貼列入基數,每人每月增加40%,校內津貼總額和人均額適當增加,50周年校慶人均發(fā)放500元慰問(wèn)費,離休人員在去年人均每月1000元生活補貼基礎上,今年人均每月又增加了800元規范性津補貼,國慶60周年又給離休老干部人均發(fā)放800元慰問(wèn)費。教職工(含離退休)住房貨幣化補貼在9月份全部?jì)冬F。

  八、關(guān)于廉潔方面。本人嚴格履行《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設責任制》各項規定,嚴格按規章制度辦事,嚴格要求自己,自覺(jué)做到廉潔從政,沒(méi)有奢侈浪費等現象發(fā)生,沒(méi)有利用工作和職務(wù)之便謀取任何不正當利益,歡迎大家對我監督。今年第三輪全員聘用結束后,我們制定出臺了《財務(wù)處安全崗位責任制》并結合各個(gè)崗位工作職責,對任務(wù)進(jìn)行細化、分解,落實(shí)到每個(gè)責任人。財務(wù)處工作人員安全職責,不僅僅是財產(chǎn)、數據、檔案的防火、防盜、防丟安全,更重要是經(jīng)濟安全,包括法制觀(guān)念、廉潔意識、廉政建設和廉政教育,全體財務(wù)人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強,確保了學(xué)校經(jīng)濟秩序規范和經(jīng)濟行為健康。

  各位領(lǐng)導、各位老師、同志們,以上所做的主要工作,尤其是工作所取得成績(jì)與成效,與各級領(lǐng)導、各部門(mén)大力支持、密切配合分不開(kāi)、與財務(wù)處全體同志共同努力分不開(kāi),在此,對大家給予財務(wù)部門(mén)工作重視、理解、支持、幫助和指導表示衷心感謝!

  總結即將過(guò)去的20xx年工作,雖然自己付出了勤奮和努力,但與上級文件規定、學(xué)校領(lǐng)導要求、師生員工期望,本人還存在一些差距和不足,認為自己在學(xué)習的自覺(jué)性、主動(dòng)性上還要進(jìn)一步加強,聯(lián)系部門(mén)加強調研還要進(jìn)一步深入,工作方式方法還要進(jìn)一步改進(jìn),畏難情緒與急躁情緒還要進(jìn)一步克服,服務(wù)意識和奉獻意識還要進(jìn)一步強化,職工待遇改善提高還要進(jìn)一步想辦法。

  以上這些不足和差距,我將在今后工作中努力加以改進(jìn)。

  學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告 5

  過(guò)去的一年是我?焖侔l(fā)展的一年,學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量、學(xué)校管理、校園建設等各方面都取得了顯著(zhù)的成績(jì)。在這一年里,學(xué)校財務(wù)工作嚴格執行上級各項財務(wù)政策、規章制度和要求,逐步建立并規范了財務(wù)管理體制和運行機制,通過(guò)對現有資源的優(yōu)化配置和合理使用,基本提高了各項辦學(xué)資金的使用效益,基本保證了學(xué)校各項事業(yè)的持續、穩定、協(xié)調發(fā)展。

  一、財務(wù)工作取得的成績(jì)

  第一,嚴格執行收費標準,實(shí)行亮證收費,杜絕亂收費。

  第二,嚴把開(kāi)支關(guān),精打細算,杜絕浪費,開(kāi)源節流,保證教學(xué)投入,為學(xué)校事業(yè)的騰飛保駕護航。

  第三,嚴格和完善日常采購報銷(xiāo)手續,實(shí)行了財與物分開(kāi)專(zhuān)人管理,每張原始票據(憑證)都有經(jīng)辦(有驗收)、有主管、有審核的簽字,最后由校長(cháng)簽批。

  二、一年來(lái)學(xué)校財務(wù)情況

  20xx年9月,縣教育會(huì )計核算中心對我校財務(wù)進(jìn)行了審計,截止20xx年8月31日,學(xué)?捎媒(jīng)費負債175512.93元;學(xué)校校建負債235萬(wàn)余元。

  到20xx年10月份,我校收入總計6611939.50元,其中財政補助收入5651428.50元,事業(yè)收入152760.00元,其他收入77751元,基建撥款730000元;支出總計7360481.82元。其中工資福利支出3779383.50元,對個(gè)人和家庭補助1395441.00元,商品和服務(wù)支出902306.32元,校舍建設等資本性支出1234403.00元,上繳上級支出48948元。

  三、20xx年財務(wù)工作存在的'問(wèn)題

  1、教育經(jīng)費與學(xué)校事業(yè)發(fā)展需求之間的矛盾仍很突出。

  2、未預料事件支出擠占了部分學(xué)校事業(yè)發(fā)展資金。

  3、后勤管理面臨的問(wèn)題與困難也不容忽視。如辦學(xué)經(jīng)費主要來(lái)源增速減緩,總量不足;開(kāi)源節流意識、預算意識還不是很強,不必要的浪費現象仍然存在,依法理財、科學(xué)理財的觀(guān)念還需再加強。

  總的來(lái)講,20xx年度學(xué)校的財務(wù)狀況整體上是好的。今后,今后學(xué)校還將本著(zhù)量入為出、勤儉持家的原則,減少不必要的浪費和超標準的開(kāi)支,逐步化解學(xué)校債務(wù)。我們相信在上級的正確領(lǐng)導下,在各完(村)小、各科室的支持下,全校上下群策群力,開(kāi)源節流,勵精圖治,加強財務(wù)的監督和管理,不斷改革創(chuàng )新,逐步建立與學(xué)校相適應的財、物管理體制,把資金用在刀刃上,就能為學(xué)校各項事業(yè)的不斷發(fā)展做出積極的貢獻!

  學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告 6

  一年來(lái),在上級和學(xué)校領(lǐng)導的關(guān)心、支持下,本人始終不忘堅持認真學(xué)習,緊緊圍繞學(xué)校工作大局,立足本職工作,兢兢業(yè)業(yè),在穩定中求創(chuàng )新,在創(chuàng )新上求發(fā)展,創(chuàng )造出一流工作業(yè)績(jì)?yōu)閷W(xué)校教學(xué)服務(wù),現將本學(xué)期工作總結如下:

  一、認真學(xué)習,提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)

  本人的工作崗位雖然在后勤,但本人始終不忘學(xué)習。一是認真學(xué)習黨和國家的法律法規,每晚的中央新聞30分和地方新聞是必看資料,了解大事要事,增強法律意識;二是認真學(xué)習《會(huì )計法》等法律、法規,積極參加會(huì )計資格培訓、年審等,促進(jìn)工作更好更有效的開(kāi)展;三是經(jīng)常向行家里手學(xué)習,比如:在電腦操作中遇到不懂、不會(huì )的問(wèn)題,就立即找張興旺老師或者陳寶玉老師請教、探討,請教、探討后,就在大腦中記一遍,然后在筆記本中記載下來(lái),再加以靈活運用,直至完全掌握為止。

  二、任勞任怨,樂(lè )于奉獻。

  本人的工作崗位在學(xué)校財務(wù)室,財務(wù)工作瑣事多,心要細,要求高,壓力大,因次在處理每一件事時(shí),都往往存在著(zhù)必須的困難和復雜的矛盾。尤其是在學(xué)校欠債、經(jīng)濟不寬余地狀況下,債務(wù)要還,學(xué)校的`經(jīng)費也要正常的運轉。在這即要保運轉,又要償還債務(wù)的狀況下,作為財務(wù)工作人員,就要當好學(xué)校領(lǐng)導的參謀,精打細算,統籌規劃。在這心要細、壓力大、瑣事多的工作環(huán)境中,作為財務(wù)工作人員,既要有寬闊的胸懷和樂(lè )觀(guān)主義精神,又要有大公無(wú)私,廉潔奉公,吃苦耐勞,任勞任怨,愛(ài)校如家,不圖名利,公道正派,埋頭苦干,不計較個(gè)人得失、處處以學(xué)校利益、師生利益為重的奉獻精神?傊,工作千頭萬(wàn)緒,本人始終本著(zhù)認真細致的態(tài)度來(lái)完成每一項工作。

  三、認真履行職責,服務(wù)于教育教學(xué)。

  全心全意為人民服務(wù)的遵旨,既是一種崇高理想,又是一種政治要求,更是一種實(shí)際行動(dòng)所在。學(xué)校財務(wù)工作負擔者相應的不可推卸的職責,只有立足于自己的工作崗位,結合自己的特殊的工作特點(diǎn),完成自己負責的'任務(wù),才是為人民服務(wù)的體現。該辦的事,要認真細致的堅決辦,不拖拉;能辦到的事立刻辦,不等不靠;不好辦的事,想方設法去辦,不推不拖。一切為學(xué)校、為教師、為學(xué)生著(zhù)想。在服務(wù)于教學(xué)的同時(shí),嚴格按照上級規定,實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理,嚴格遵守財經(jīng)紀律,做到有計劃的使用經(jīng)費,從嚴掌握開(kāi)支。按照法律、法規及上級主管部門(mén)的要求,單據報銷(xiāo)均需主管校長(cháng)、分管領(lǐng)導審批簽字方可報銷(xiāo)。

  四、謙虛謹慎,做好傳、幫、帶工作。

  財務(wù)工作性質(zhì),銜接性比較強。在學(xué)校決定安排新人接我班后,我就先領(lǐng)著(zhù)她到教育局、人事科、計財科、教育科、勤辦;財政局、行財科、國庫科、社?、預算外局;區政府人事局、物價(jià)、局檔案局;市社會(huì )保障局、市醫保中心、市地稅局等所要辦事的單位走一趟,認認門(mén)戶(hù),作個(gè)交接,試著(zhù)讓她先做一些簡(jiǎn)單的事情。第二步教她怎樣報賬,填寫(xiě)報賬單,什么樣的憑證,屬什么科目或哪一級的科目。第三步教她怎樣做帳?傊,我把我所明白的,毫不保留地傳授與她。同時(shí),自己要謙虛謹慎,向她人學(xué)習自己沒(méi)有掌握的知識,取長(cháng)補短,相互學(xué)習,共同進(jìn)步。

  學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告 7

  一、20xx年來(lái)經(jīng)費收支基本情況。

  1、學(xué)?偸杖390.79萬(wàn)元,其中預算內經(jīng)費收入236.07萬(wàn)元,占總收入60%。事業(yè)收入28.15萬(wàn)元,其中學(xué)雜費收入14.95萬(wàn)元,借讀費收入4.29萬(wàn)元,監護服務(wù)費收入4.13萬(wàn)元,其它收入4.79萬(wàn)元(主要為信息技術(shù)費收入)。捐贈收入4.5萬(wàn)元,其它收入12.58萬(wàn)元(其中小賣(mài)部承包款3.8萬(wàn)元)。教育附加撥款109.48萬(wàn)元,其中鎮財政撥款97.78萬(wàn)元,區教育局撥款11.7萬(wàn)元。

  2、學(xué)?傊С383.99萬(wàn)元,其中人員支出(工資,考核獎,醫保,公積金,冷貼等)247.50萬(wàn)元,占總支出65%;日常公用支出(辦公費,水電費,電話(huà)費,出差車(chē)費,工會(huì )經(jīng)費,定額福利費,招待費等)69.91萬(wàn)元,占總支出18%。教育附加費支出66.59萬(wàn)元,其中月票支出4.5萬(wàn)元,基建維修購置設備支出27.06萬(wàn)元,用于教師福利20萬(wàn)元,還貸付息10萬(wàn)元,其它支出5.03萬(wàn)元(主要為創(chuàng )綠色學(xué)校,省標準化學(xué)校,教師節會(huì )餐活動(dòng)等支出)。

  3、年末節余:總收入390.79萬(wàn)元減法總支出383.99萬(wàn)元,節余6.8萬(wàn)元。節余部分全部轉入事業(yè)基金中的一般基金。

  二、用于教師福利收支基本情況。

  1、用于福利收入38.89萬(wàn)元。預算內職工福利費1萬(wàn)元,預算內補助福利經(jīng)費3.95萬(wàn)元,浮動(dòng)基金上年節余2.7萬(wàn)元,04年收入14.44萬(wàn)元,鎮財政撥入春節4萬(wàn)元,升學(xué)獎6.45萬(wàn)元,教師節2.4萬(wàn)元,福利費補助3.95萬(wàn)元。

  2、福利支出40.37萬(wàn)元。其中,付春節實(shí)物發(fā)放、課時(shí)工資、教師值周、學(xué)科獎等等浮動(dòng)基金支出16.85萬(wàn)元;付鎮政府對教師春節、教師節、慰問(wèn)費、升學(xué)獎獎勵及學(xué)校年度考核優(yōu)秀和被評為定海區先進(jìn)集體對教師的獎勵等等教育附加支出20萬(wàn)元;預算內付教師福利支出3.52萬(wàn)元。按年平均教師77人計算,人均福利費5242.86元,與03年相比,有大幅度的提高。(這些福利支出不包括“三八”上海行和“青島—泰山療養”費用及對不參加活動(dòng)教師的補助費用。)

  3、年末用于福利的費用節余3571元,其中職工福利基金節余70元,浮動(dòng)基金節余3501元。

  三、固定資產(chǎn)增減情況。

  1、新增固定資產(chǎn)229664元。具體如下:購置校車(chē)一輛136667元;課桌200套,27600元;DV攝像機一只,6300元;功放音柱一套,3570元;臺式電腦4臺,服務(wù)器一只,計28980元;筆記本電腦一臺,計9600元;空調一臺,計3400元;消毒柜一只,計1080元;辦公家具一批,計9860元;圖書(shū)新增一批,計2607元。

  2、減少資產(chǎn)2355元。具體如下:圖書(shū)報損469元,教學(xué)儀器報損1492元,行政生活用家具報損394元。

  四、財務(wù)分析。

  20xx年度,是學(xué)校財務(wù)運行出色的一年。首先,在新增資產(chǎn)近23萬(wàn)元的情況下,年末節余近7萬(wàn)元,是20xx年兩校合一節余最多的一年,也是辦校以來(lái)最多的一年。第二,教師福利有大幅度的提高,人均享受超過(guò)5100元。第三,加大對教師的培訓投入?傊,20xx年學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校黨政的`正確領(lǐng)導,統籌安排下,取得了不伴俗的成績(jì),但成績(jì)取得靠各位教師辛勤的工作,驕人成績(jì)的為支撐,F在,20xx年已經(jīng)到來(lái),各位代表,老師們,同志們,主讓我們來(lái)一起努力,創(chuàng )造出更好的成績(jì)!

  學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告 8

  根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成

  瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。

 。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ

  根據三定方案,經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項:

  1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌,推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。

  2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。

  3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。

  4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理,組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件;負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。

 。ㄈ┤藛T概況

  經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人,

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金),占79.3%。

 。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析

  1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;

  2.20xx年收入支出與上年度對比

  20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。

  4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預算99.87%。其中:

 。1)醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元,完成預算100%。

 。2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數為46.06萬(wàn)元,完成預算100%。

 。3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數為370.09萬(wàn)元,完成預算99.79%,決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管(款):20xx年決算數為225.48萬(wàn)元,完成預算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數為144.61萬(wàn)元,完成預算100%。

 。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數為553.52萬(wàn)元,完成預算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數為400萬(wàn)元,完成預算100%;

 。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數為18.18萬(wàn)元,完成預算100%。

 。6)糧油物資儲備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲備(款):20xx年決算數為350萬(wàn)元,完成預算100%。

 。7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數為112.14萬(wàn)元,完成預算100%。

  5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。

  公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預算93.96%,決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。

 。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:

 、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬(wàn)元,完成預算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無(wú)出國人員。

 、诠珓(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。

  其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。

  公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

 、酃珓(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元,完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統計內,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。

 、苣昴┙Y轉和結余

  20xx年末結轉7.73萬(wàn)元,一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元,占總結轉22.38%。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

 。ㄒ)部門(mén)預算管理

  包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支,并完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整,全年無(wú)違規記錄。

  (二)專(zhuān)項預算管理

  包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況,合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金,項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標,無(wú)違規記錄。

 。ㄈ┙Y果應用情況

  1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項

  根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估,對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標,預算執行過(guò)程中,選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控,年終執行完畢后,對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。

  電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金,專(zhuān)項用于:電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的`培訓,產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。

  2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況

 。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目:年初結轉結余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。

 。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。

 。3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金,年初結轉結余資金100萬(wàn)元,本年財政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。

 。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。

 。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管,本年財政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結轉結余1.73萬(wàn)元。

 。6)制造業(yè):本年財政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。

 。7)重要物資儲備,本年財政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。

  3.專(zhuān)項資金使用管理情況

  為確保項目順利實(shí)施,我局加強了資金管理,專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定,開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

  4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果

  隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善,社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái),財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要,財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià),有助于加強財務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā),分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。

  5.存在的問(wèn)題

  本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

  6.改進(jìn)建議

  補充1名財務(wù)人員;一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

  學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告 9

  一、部門(mén)概況

  攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

  (一)主要職責

  1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學(xué),貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

  2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達標100%,完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

  3、落實(shí)學(xué)校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì ),加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。

  4、指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

 。ǘ┤藛T及機構情況

  學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1人,專(zhuān)職副書(shū)記1人,副校長(cháng)2人,工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè),分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20XX年實(shí)有教職工58人,退休職工63人,調出2人,退休1人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生987人。

  (三)資產(chǎn)情況

  本年年末總資產(chǎn)479.71萬(wàn)元,主要由以下四個(gè)項目構成:銀行存138.33萬(wàn)元,固定資產(chǎn)333.10萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.04萬(wàn)元,其他應收款6.24萬(wàn)元。

  二、部門(mén)資金基本情況

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況(分類(lèi)表述)

  1、基本支出安排及使用情況

  基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20XX年當年基本支出財政撥款預算為1057.17萬(wàn)元。具體情況如下:

 。1)人員支出907.76萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。

 。2)日常公用經(jīng)費79.84萬(wàn)元,主要為辦公費、水電費等日常支出。

 。3)對個(gè)人和家庭的補助66.97萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費。

 。4)“三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。

  2、部門(mén)預算項目安排及支出情況

  項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20XX年我校預算項目安排及支出共72.50萬(wàn)元,包括:

 。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費68.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。

 。2)“三免一補”經(jīng)費(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費。

 。3)“生均公用經(jīng)費缺口補助”經(jīng)費3.18萬(wàn)元,主要用于學(xué)校公用經(jīng)費的支出。

 。ǘ┳芳宇A算安排及支出情況

  20XX年度無(wú)追加一般公共預算收入

 。ㄈ⿲(zhuān)項資金安排及支出情況

  20XX年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目:

  1.20XX-20XX學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.2萬(wàn)元。

  2.20XX年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.56萬(wàn)元。

 。ㄋ模┢渌Y金收支及結轉結余使用情況

  無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況

 。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)

  無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

  三、績(jì)效目標完成情況分析

  根據績(jì)效目標及指標值逐項分析。

 。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況

  1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。

  數量指標:本年在校學(xué)生987人,教師培訓達58人。

  質(zhì)量指標:改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規范辦學(xué)行為。

  時(shí)效指標:20XX年度1-12月

  成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項目支出)896.89萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出91.53萬(wàn)元;衛生健康支出60.50萬(wàn)元;住房保障支出80.74萬(wàn)元。

 。2)效益指標完成情況分析。

  社會(huì )效益:保障教學(xué)正常開(kāi)展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現實(shí),促進(jìn)特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模,完善學(xué)校信息教育設備設施,學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展,具有自主持續發(fā)展的`能力。

  可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化,推動(dòng)教育內涵發(fā)展。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上

  家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上

  社會(huì )滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上

  2.區級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。

  數量指標: 1.“三免一補”項目,享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的學(xué)生達987人,非寄宿生生活補助發(fā)放21人。

  質(zhì)量指標:1.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策,全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。

  時(shí)效指標:20XX年度1-12月

  成本指標:1.免作業(yè)本費2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補助0.98萬(wàn)元。

 。2)效益指標完成情況分析。

  社會(huì )效益:認真貫徹落實(shí)“三免一補”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

  生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉一體化發(fā)展,提高農村教育教學(xué)質(zhì)量

  可持續影響指標達到以下目標:促進(jìn)城鄉教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上

  家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上

  受援學(xué)校滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度97%以上

 。ǘo(wú)上級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

 。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)

 。ㄋ模┳栽u結論

  20XX年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺,并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控,對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情況合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

  本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。

  質(zhì)量指標達到以下目標:

  1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。

  2、負責本校財務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務(wù)數據的準確、及時(shí)上報,歸檔規范。

  3、學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。

  4、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負責教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過(guò)拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。

  生態(tài)效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。

  社會(huì )效益指標達到以下目標:1.學(xué)校立足現實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持,完善學(xué)校信息教育設備設施,力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。 2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。

  可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化。

  本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策,加強資金使用的監督和管理,確保執行公開(kāi)、公平、公正。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  本年度績(jì)效目標未存在偏離,但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:

  1.學(xué)校財務(wù)人員是兼職,專(zhuān)業(yè)知識水平低,對績(jì)效目標部分概念模糊。

  2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總,全員參與,相互協(xié)調,學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識,部分績(jì)效目標無(wú)法量化。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強思想和業(yè)務(wù)培訓。

  2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法,細化財務(wù)管理。

  3.嚴格按照上級要有關(guān)要求做好績(jì)效評價(jià)工作。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

  績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控,并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。

  學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告 10

  為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20XX〕34號)精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(教財〔20XX〕6號)要求,根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20XX年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》(財監〔20XX〕2號),教育部在對各地報送的20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金區域績(jì)效自評材料審核評價(jià)基礎上,對20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評,F將績(jì)效自評情況報告如下。

  一、基本情況

 。ㄒ唬┺D移支付概況

  1.政策背景

  根據《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要(20XX—20XX年)》精神,為了促進(jìn)區域間高等教育事業(yè)協(xié)調發(fā)展,全面提高高等教育質(zhì)量,20XX年,財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見(jiàn)》(財教〔20XX〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標準動(dòng)態(tài)調整機制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20XX年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元,同時(shí)中央財政建立“以獎代補”機制,設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年,為進(jìn)一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發(fā)展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制,中央財政在原“中央與地方共建高等學(xué)校資金”基礎上,設立支持地方高校發(fā)展資金,支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)。

  20XX年12月,財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財科教〔20XX〕72號),在原支持地方高校發(fā)展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上,整合設立了支持地方高校改革發(fā)展資金,重點(diǎn)支持各地改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內涵式發(fā)展,加強教學(xué)實(shí)驗平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設,提高教學(xué)水平和創(chuàng )新能力;支持地方按照國家有關(guān)重大決策部署,推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設等。資金采取因素法分配,分配因素包括生均撥款類(lèi)因素、發(fā)展改革類(lèi)因素。生均撥款類(lèi)因素占75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等;發(fā)展改革類(lèi)因素占25%,主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學(xué)科水平等質(zhì)量指標、改革管理情況、落實(shí)國家重大政策等(包括“一省一!薄半p一流建設”等)。

  2.資金情況

  中央資金投入情況。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20XX〕202號)及《財政部教育部關(guān)于下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20XX〕73號),20XX年度,中央財政下達支持地方高校改革發(fā)展資金共計366.75億元,其中提前下達329.67億元,當年下達37.08億元。

  地方資金投入情況。各。▍^、市)切實(shí)強化省級統籌,積極履行與事權相對應的支出責任,共同推動(dòng)省域內地方高校教育改革發(fā)展。據統計,20XX年度地方資金投入共計435.84億元。

 。ǘ┱w績(jì)效目標情況

  1.年度總體績(jì)效目標

  一是各。▍^、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各。▍^、市)的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各。▍^、市)的地方高校辦學(xué)條件得到改善,辦學(xué)質(zhì)量得到提升,人才培養、科學(xué)研究、社會(huì )服務(wù)、文化傳承創(chuàng )新等各方面水平不斷提高,更好服務(wù)區域和國家經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。四是相關(guān)。▍^、市)地方高校建設一流大學(xué)和一流學(xué)科取得進(jìn)展,綜合實(shí)力進(jìn)一步提升,中西部?jì)?yōu)質(zhì)高等教育資源進(jìn)一步增加。

  2.績(jì)效指標

  根據20XX年度總體績(jì)效目標,教育部對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了細化,從各。▍^、市)生均撥款、支持的學(xué)科數量、受益學(xué)生、地方高校滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行更精準設定。

 。ㄈ﹨^域績(jì)效目標情況

  20XX年初,各。▍^、市)根據區域地方高校改革相關(guān)規劃、資金提前下達額度、上年度專(zhuān)項執行情況等因素,設定區域績(jì)效目標,報教育部、財政部審核。20XX年3月,教育部成立績(jì)效目標審核工作組,從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面,對各。▍^、市)報送的20XX年度區域績(jì)效目標表進(jìn)行審核,并反饋審核結果及修改建議,督促有問(wèn)題的。▍^、市)重新修改并報送。20XX年6月,財政部、教育部下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算,公開(kāi)了20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金整體績(jì)效目標,并同步下達了各。▍^、市)的區域績(jì)效目標。

  各。▍^、市)教育主管部門(mén)和財政部門(mén)綜合考慮區域支持地方高校改革發(fā)展相關(guān)規劃、區域績(jì)效目標設定情況、區域地方高校發(fā)展基礎、資金分配方案、項目績(jì)效目標申報情況等因素,在下達資金時(shí),將區域績(jì)效目標和分解目標一并下達。

  二、綜合評價(jià)結論

  在對各。▍^、市)區域績(jì)效自評審核評價(jià)基礎上,對照整體績(jì)效目標,從預算執行率、總體目標完成情況、各項績(jì)效指標完成情況等方面,對支持地方高校改革發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評,自評得分為93.56分,綜合評定等級為“優(yōu)”。

  三、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金使用管理情況分析

  1.預算執行情況分析

  20XX年,支持地方高校改革發(fā)展資金共投入資金804.05億元,截至20XX年底,累計支出749.01億元,預算執行率為93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計支出333.05億元,預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計支出414.55億元,預算執行率為95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計支出1.41億元,預算執行率96.58%。

  2.資金管理情況分析

 。1)中央資金管理情況

  一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發(fā)展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財科教〔20XX〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關(guān)于下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20XX〕73號)中,進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,做好分校預算安排工作,重點(diǎn)向困難地區和薄弱環(huán)節傾斜,向辦學(xué)質(zhì)量高、辦學(xué)特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛生健康人才培養工作,科學(xué)分配資金;要求各地要切實(shí)加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,將按照有關(guān)規定嚴肅處理。

  二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實(shí)、加強地方教育主管部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管、進(jìn)一步提升支持地方高校改革發(fā)展資金等轉移支付資金管理水平,教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,加大對各地支持地方高校改革發(fā)展資金分解下達和支出進(jìn)度的監控,確保資金按照規定時(shí)限下達到各地及所屬學(xué)校,及時(shí)發(fā)揮資金效益。

 。2)地方資金管理情況

  一是落實(shí)資金管理辦法要求,合理統籌使用資金。各。▍^、市)嚴格按照《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財科教〔20XX〕72號)要求,遵循“中央引導、省級統籌、科學(xué)規劃、合理安排、權責清晰、規范管理,專(zhuān)款專(zhuān)用、注重績(jì)效”的原則進(jìn)行資金管理。在分配資金時(shí),結合本地區高等教育改革發(fā)展重點(diǎn)工作和省級財政資金安排情況,加大省級統籌力度,突出支持重點(diǎn),強化政策導向,并同發(fā)展改革委等部門(mén)積極溝通,防止資金、項目安排交叉重復或缺位。

  二是部分。▍^、市)制定出臺相關(guān)資金管理辦法等制度文件,保障政策落實(shí)。如,河北省制定出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20XX〕6號),不斷優(yōu)化教育支出結構,保證各項教育政策落到實(shí)處,提高資金使用效益。

  三是應用監督檢查多種手段,督促各高校落實(shí)資金管理主體責任,確保資金使用安全規范。如,重慶市建立預算執行情況月報制,落實(shí)績(jì)效過(guò)程監控,切實(shí)督促項目學(xué)校加快執行進(jìn)度,提高資金使用效益;湖南省在項目執行過(guò)程中,督促高校嚴格按照批復的績(jì)效目標和資金使用管理要求,以高校教學(xué)條件建設為重點(diǎn),統籌推進(jìn)教學(xué)科研平臺以及人才隊伍建設,并將項目進(jìn)展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。

 。ǘ┛傮w目標完成情況分析

  20XX年,支持地方高校改革發(fā)展資金有效推動(dòng)了各。▍^、市)改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進(jìn)了地方高校持續健康發(fā)展;支持地方高校深化改革和內涵式發(fā)展,加強教學(xué)實(shí)驗平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設等,提高了教學(xué)水平和創(chuàng )新能力;有力支持了地方推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設等?傮w目標完成情況較好。

 。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)數量指標

 、俑魇。▍^、市)生均撥款水平,該指標的指標值為“達到12000元”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,各。▍^、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標完成率為100%。

 、谥С值膶W(xué)科數量,該指標的指標值為“達到600個(gè)”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,支持的`學(xué)科數量實(shí)際完成值達到600個(gè),指標完成率為100%。

 、壑С值慕虒W(xué)實(shí)驗室數量,該指標的指標值為“達到1000個(gè)”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,支持的教學(xué)實(shí)驗室數量實(shí)際完成值達到1000個(gè),指標完成率為100%。

 、苤С值目蒲谢睾蛯(shí)訓中心數量,該指標的指標值為“達到1000個(gè)”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,支持的科研基地和實(shí)訓中心數量實(shí)際完成值達到1000個(gè),指標完成率為100%。

 、葜С值膭(chuàng )新團隊數量,該指標的指標值為“達到300個(gè)”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,支持的創(chuàng )新團隊數量實(shí)際完成值達到300個(gè),指標完成率為100%。

 。2)質(zhì)量指標

 、俚胤礁咝nA算撥款制度逐步完善。各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評材料顯示,支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實(shí)施,促使各。▍^、市)的地方高校預算撥款制度逐步完善,逐步構建起了“科學(xué)規范、公平公正、導向清晰、講求績(jì)效”的地方高校預算撥款制度。

 、诘胤礁咝;巨k學(xué)條件逐步完善。各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評材料顯示,支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實(shí)施,促使各。▍^、市)的地方高;巨k學(xué)條件不斷完善,辦學(xué)質(zhì)量不斷提升。

 、垡患墝W(xué)科評估排名全國10%以?xún)葌(gè)數(A類(lèi)學(xué)科),該指標的指標值為“達到80個(gè)”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,20XX年地方高校一級學(xué)科評估排名全國10%以?xún)葌(gè)數(A類(lèi)學(xué)科)達到80個(gè),指標完成率為100%。

 、艿胤礁咝+@得國家科學(xué)技術(shù)獎個(gè)數,該指標的指標值為“達到15個(gè)”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,20XX年地方高校獲得國家科學(xué)技術(shù)獎個(gè)數達到15個(gè),指標完成率為100%。

 、莸胤礁咝^k學(xué)質(zhì)量提升。各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評材料顯示,地方高校辦學(xué)質(zhì)量逐步提升,進(jìn)一步提高了地方高校的學(xué)科綜合水平。

  2.效益及滿(mǎn)意度指標完成情況分析

 。1)社會(huì )效益指標

  受益學(xué)校數指標值為“700余所”,受益學(xué)生數指標值為“近1300萬(wàn)人”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,20XX年,“支持地方高校改革發(fā)展資金”受益學(xué)校數632所,受益學(xué)生1042.74萬(wàn)名。

 。2)可持續影響指標

  20XX年,各。▍^、市)通過(guò)“支持地方高校改革發(fā)展資金”,發(fā)揮校園文化育人功能,并通過(guò)校園文化建設品牌培育工程、特色項目創(chuàng )建計劃、優(yōu)秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設校園知名度高、社會(huì )影響力大、師生參與面廣、開(kāi)展活動(dòng)時(shí)間較長(cháng)的校園文化品牌,不斷推進(jìn)有國際影響力的高水平、中國特色大學(xué)建設,促進(jìn)高校持續健康發(fā)展。

 。3)服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

  地方高校滿(mǎn)意度,該指標的指標值為“≥80%”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,20XX年資金惠及的。▍^、市)地方高校滿(mǎn)意度平均值超過(guò)年度80%的目標。

  四、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況

 。ㄒ唬┘訌娍(jì)效自評結果應用

  一是督促地方教育主管部門(mén)、高校和財政部門(mén)高度重視自評發(fā)現的問(wèn)題,認真整改,通過(guò)不斷完善現有政策、調整優(yōu)化重點(diǎn)支持方向、嚴格預算績(jì)效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發(fā)展等轉移支付績(jì)效自評工作質(zhì)量。二是建立績(jì)效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制,將績(jì)效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進(jìn)管理的重要依據,強化績(jì)效評價(jià)結果對預算安排的剛性約束,激發(fā)預算績(jì)效管理的內生動(dòng)力。

 。ǘ┲鸩酵苿(dòng)自評結果向社會(huì )公開(kāi)

  根據《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(教財〔20XX〕6號)和《財政部關(guān)于開(kāi)展20XX年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》(財監〔20XX〕2號),督促地方各級教育主管部門(mén)嚴格按照預算績(jì)效管理和信息公開(kāi)相關(guān)工作要求,逐步推進(jìn)績(jì)效目標、評價(jià)結果等信息公開(kāi),明確工作程序,規范工作要求,做好宣傳引導,主動(dòng)接受社會(huì )監督。

  五、有關(guān)建議

  進(jìn)一步加大重視程度,提高績(jì)效自評質(zhì)量。省級教育部門(mén)和省級財政部門(mén)應進(jìn)一步加大重視程度,嚴格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20XX〕34號)及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(教財〔20XX〕6號)要求開(kāi)展績(jì)效管理,做好績(jì)效自評?(jì)效自評涉及多個(gè)環(huán)節,應強化過(guò)程管理,切實(shí)做好績(jì)效目標設置和審核、績(jì)效目標過(guò)程監控以及績(jì)效自評涉及的每個(gè)環(huán)節,助力績(jì)效管理水平不斷提升。

  嚴格績(jì)效目標設置審核與調整,夯實(shí)績(jì)效自評基礎。省級教育部門(mén)和省級財政部門(mén)應根據中央要求及省域高等教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際情況、規劃情況,按照轉移支付資金使用要求合理設定績(jì)效目標和績(jì)效指標,確?(jì)效目標指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門(mén)審核存在問(wèn)題的區域績(jì)效目標,省級應及時(shí)調整報備,切實(shí)夯實(shí)績(jì)效自評基礎。

  學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告 11

  一、財政資金概況

  (一)財政資金用途和主要內容

  我校資金來(lái)源全部為財政補助收入,經(jīng)費保證學(xué)校教育教學(xué)工作的正常開(kāi)展,以及學(xué)校教育設施設備購置和基礎建設等方面的投入。學(xué)校經(jīng)費是綜合預算的重要組成部分,我校將其納入學(xué)?傮w預算,實(shí)現了收支平衡。

  (二)財政資金績(jì)效目標

  合理使用政府資金,以提高學(xué)校資源利用效率為核心, 以促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展與社會(huì )的和諧發(fā)展為出發(fā)點(diǎn),優(yōu)化學(xué)校資源配置,提升學(xué)校辦學(xué)效益 ,不斷促進(jìn)自身有效可持續發(fā)展。

  1.經(jīng)費保障教學(xué)業(yè)務(wù)管理,教師培訓,實(shí)驗實(shí)習,文體活動(dòng),水電,取暖,交通差旅,郵電,儀器設備及圖書(shū)館資料等購置,建筑物及儀器設備的日常維護維修等。

  2.人員經(jīng)費提供生活保障。

  3.整體建設項目和校園綠化工程、智慧書(shū)法教室等教育設施設備資金的投入保證教學(xué)秩序的正常開(kāi)展。

  二、財政資金使用及管理情況

  (一)財政資金安排落實(shí)、投入等情況

  1.收入支出預算安排情況。

  20xx年,財政預算安排資金共計14,564,848.63元,包括:基本支出9,472,488.63元,項目支出5,010,674.73元。

  2.收入支出預算執行情況。

  20xx年,財政撥款支出共計14,564,848.63元,其中:人員經(jīng)費8,706,388.63元;日常公用經(jīng)費766,100.00元。項目支出5,010,674.73元。財政撥款資金共計15696713.36元,其中上年結轉項目資金1131864.73元,整體建設項目資金結轉1212500.00元。

  (二)財政資金管理情況:本單位實(shí)行國庫集中支付。

  三、財政資金使用績(jì)效

  xx縣xx小學(xué)整體建設工程在上級部門(mén)和籌建處的共同努力下如期完工并投入使用。今年是學(xué)校正常運行的.第二年,今年安排建設資金421.25萬(wàn)元,其中,已經(jīng)投入支付300萬(wàn)元,121.25萬(wàn)元結轉下年。教育設施設備投入資金投資44.44萬(wàn)元,新建的智慧書(shū)法教室功能室也發(fā)揮了應有的效能。對99名家庭困難學(xué)生發(fā)放補助資金4.825萬(wàn)元;對73名精準扶貧建檔立戶(hù)學(xué)生發(fā)放作業(yè)本補助資金0.146萬(wàn)元,學(xué)校一切運行正常。

  四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  1.xx縣xx小學(xué)學(xué)生補助項目評定本項目總分值為100分,評估等次為優(yōu)。

  2.xx縣xx小學(xué)班主任津貼項目評定本項目總分值為100分,評估等次為優(yōu)。

  3.xx縣xx小學(xué)整體建設工程項目評定本項目總分值為97.1分,評估等次為優(yōu)。

  4.xx縣xx小學(xué)設施設備采購項目評定本項目總分值為100分,評估等次為優(yōu)。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

  (一)主要經(jīng)驗及做法

  通過(guò)績(jì)效評價(jià),看到問(wèn)題及不足,不斷改進(jìn)工作方法,查漏補缺,提高工作效率,加快學(xué)校建設步伐,快速提高辦學(xué)效益。

  (二)存在的問(wèn)題和建議

  通過(guò)此次績(jì)效評估,評估小組認為指標設置與部分考核標準可根據組織工作實(shí)際進(jìn)一步改進(jìn)和完善,財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待提高。

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