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績(jì)效自評復核報告

時(shí)間:2022-12-12 12:27:33 報告 我要投稿

績(jì)效自評復核報告范文(通用18篇)

  隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升,報告的使用成為日常生活的常態(tài),不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧,下面是小編為大家整理的績(jì)效自評復核報告范文(通用18篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

績(jì)效自評復核報告范文(通用18篇)

  績(jì)效自評復核報告1

  為進(jìn)一步加強縣級部門(mén)預算績(jì)效管理,提高財政資金使用效益和管理水平,根據《財政部〈關(guān)于貫徹落實(shí)中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)〉的通知》(財預[2018]167號)、參照《青陽(yáng)縣財政局關(guān)于印發(fā)<青陽(yáng)縣縣級預算支出績(jì)效單位自評和部門(mén)評價(jià)抽查復核工作規程>的通知》(財績(jì)〔2022〕85號)和《青陽(yáng)縣財政局關(guān)于開(kāi)展績(jì)效自評抽查復核工作的通知》等文件的有關(guān)規定,財政局成立了績(jì)效自評復核小組,對35個(gè)項目和15個(gè)整體支出進(jìn)行復核,目前已全部完成,現將抽查情況報告如下:

  一、復核范圍和內容

 。ㄒ唬⿵秃朔秶簽20xx年度績(jì)效自評中抽取的35個(gè)項目支出和15個(gè)整體支出。

 。ǘ⿵秃藘热荩簽榭(jì)效目標編制、預算執行、績(jì)效指標設置、運行成本控制情況、可持續發(fā)展能力以及滿(mǎn)意度情況等方面,同時(shí)考量單位自評工作的及時(shí)性、規范性和自評報告工作質(zhì)量。

  二、基本情況

  此次共抽查復核35個(gè)項目支出和15個(gè)整體支出,金額27177.289萬(wàn)元。抽評分別從上報資料和實(shí)地核查進(jìn)行綜合評價(jià),經(jīng)評價(jià),其中評價(jià)等級為優(yōu)的項目27個(gè),占全部自評項目的54%;評價(jià)等級為良的項目7個(gè),占全部自評項目的14%;評價(jià)等級為中的項目16個(gè),占全部自評項目的32%?傮w來(lái)說(shuō),績(jì)效自評報告質(zhì)量還有待進(jìn)一步改進(jìn)。

  三、存在問(wèn)題

  從抽查分析結果可以看出,抽查復核的部門(mén)和單位已按照要求對本部門(mén)和項目基本上做到了應評盡評,但是上報的自評報告反映成績(jì)較多,很少報告問(wèn)題,且自評得分比較高。

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標、指標設置不規范。

  通過(guò)抽查復核可以看出,部分項目績(jì)效目標存在編制不規范、不細致,同時(shí),存在指標值設置過(guò)低,個(gè)性指標設置不準確的問(wèn)題,部分單位設置績(jì)效指標較為簡(jiǎn)單、籠統,未根據項目實(shí)際對數量、質(zhì)量、進(jìn)度、效益等指標具體細化,使得事后績(jì)效評價(jià)缺少科學(xué)合理的衡量標準。

 。ǘ┛(jì)效自評質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。

  部分部門(mén)存在對績(jì)效評價(jià)工作重視不足的現象,一是部分單位未按時(shí)報送績(jì)效自評材料;二是部分單位績(jì)效自評工作開(kāi)展不夠細致,績(jì)效指標不夠細化,只是籠統的打分,存在打分不合理、隨意的情況。

 。ㄈ┎块T(mén)責任主體績(jì)效意識不強。

  在績(jì)效評價(jià)工作中發(fā)現,部分部門(mén)績(jì)效理念和意識較為淡薄,將績(jì)效評價(jià)工作簡(jiǎn)單理解為單純財務(wù)部門(mén)和財務(wù)科室的業(yè)務(wù),部門(mén)內部相關(guān)業(yè)務(wù)科室尚未參與項目績(jì)效管理過(guò)程,未提供實(shí)際項目執行情況數據,出現項目實(shí)施與績(jì)效管理相脫節的現象。

  四、建議

 。ㄒ唬⿵娀黧w責任意識,提升績(jì)效理念和意識。

  一是采取集中培訓、多媒體宣傳等方式,強化財政部門(mén)、各部門(mén)、單位人員預算績(jì)效管理知識的'學(xué)習,提升績(jì)效管理知識水平。二是加大預算績(jì)效管理基礎工作力度,通過(guò)績(jì)效目標編制、績(jì)效監控、績(jì)效自評等來(lái)提升績(jì)效管理工作技能,達到“以評促管,以管促學(xué)”的目的,全面增強績(jì)效理念和責任意識。

 。ǘ⿵娀(jì)效目標管理,規范績(jì)效目標編制。

  績(jì)效目標是項目設立和實(shí)施的前提,是做好績(jì)效評價(jià)等各項預算績(jì)效管理工作的基礎。各部門(mén)編制預算時(shí)要結合單位職責、項目實(shí)施實(shí)際,分解細化工作要求,科學(xué)設置績(jì)效目標和相關(guān)指標,規范績(jì)效目標編制,加強績(jì)效目標審核,提升績(jì)效目標編制質(zhì)量。

 。ㄈ⿵娀u價(jià)結果應用,提升財政資金績(jì)效。

  一是要加大對績(jì)效自評質(zhì)量抽查復核工作的力度,采取資料審核的形式,主要復核各部門(mén)(單位)項目績(jì)效自評完成率及自評工作質(zhì)量,通過(guò)發(fā)現問(wèn)題來(lái)促進(jìn)項目單位進(jìn)行整改,達到強化對預算項目的管理;二是強化結果應用,進(jìn)一步建立健全績(jì)效評價(jià)結果與預算安排掛鉤制度,將20xx年各部門(mén)績(jì)效自評抽查復核結果作為2022年度預算編制的重要參考依據。三是進(jìn)一步加強評價(jià)信息披露,建立健全評價(jià)結果報告制度以及公開(kāi)制度。

  績(jì)效自評復核報告2

  為貫徹落實(shí)《中共河南省委 河南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(豫發(fā)〔2019〕10號)精神,按照《中共周口市委 周口市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(周發(fā)〔2021〕6號)、《中共太康縣委 太康縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(太發(fā)〔2021〕11號)等文件要求,縣財政局研究制定了《2021年度績(jì)效自評結果抽查復核工作方案》(太財字〔2022〕30號)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工作方案”),完善了“財政部門(mén)+業(yè)務(wù)部門(mén)+第三方評價(jià)機構”自評抽查復核聯(lián)動(dòng)工作機制,對20個(gè)項目和2個(gè)部門(mén)整體支出進(jìn)行自評抽查復核,目前已全部完成,現將抽查復核結果公示如下:

  一、復核范圍和內容

 。ㄒ唬⿵秃朔秶2021年度績(jì)效自評中抽取的20個(gè)項目支出和2個(gè)部門(mén)整體支出。

 。ǘ⿵秃藘热荩簽榭(jì)效目標編制、預算執行、績(jì)效指標設置、運行成本控制、目標完成、可持續發(fā)展能力以及滿(mǎn)意度情況等方面,同時(shí)考量單位自評工作的及時(shí)性、規范性和自評報告工作質(zhì)量。

  二、基本情況

  此次共抽查復核20個(gè)項目支出和2個(gè)部門(mén)整體支出,涉及預算資金10215.46萬(wàn)元。抽查復核依據上報資料和實(shí)地核查進(jìn)行綜合評價(jià)。經(jīng)評價(jià),項目支出自評價(jià)復核評級為“優(yōu)”的19個(gè),為“良”的1個(gè);2個(gè)部門(mén)整體支出自評價(jià)復核評級均為“優(yōu)”。項目支出自評工作質(zhì)量為“優(yōu)”的19個(gè),為“中”的1個(gè);2個(gè)部門(mén)整體支出自評工作質(zhì)量均為“優(yōu)”?傮w來(lái)說(shuō),績(jì)效自評工作質(zhì)量較好。

  三、存在問(wèn)題

  從抽查復核結果可以看出,抽查復核的部門(mén)和單位已按照要求對本部門(mén)和項目基本上做到了應評盡評,但是上報的自評報告反映成績(jì)較多,項目存在問(wèn)題分析較少。主要問(wèn)題如下:

 。ㄒ唬╊A算執行率低

  20個(gè)項目中,有2個(gè)項目預算未執行完畢,2個(gè)部門(mén)中,有1個(gè)部門(mén)預算未執行完畢。其主要原因是年初預算不夠精準、科學(xué),申請資金超出實(shí)際需求,致使資金無(wú)法完全支出,造成資金閑置沉淀,資金效益低下。

 。ǘ┛(jì)效自評質(zhì)量有待進(jìn)一步提高

  一是預算單位對績(jì)效自評相關(guān)政策和工作要求的意識不夠,績(jì)效自評工作缺乏組織,工作草草了事,對項目的完成情況、指標的完成情況缺乏深入的'分析。

  二是被抽查部門(mén)(單位)業(yè)務(wù)科室工作人員對績(jì)效管理工作不重視,績(jì)效自評工作參與較少,目前自評工作主要由財務(wù)人員完成,但財務(wù)人員對項目實(shí)際完成情況不夠了解,評價(jià)打分容易出現偏差。

  三是部分單位對評價(jià)打分依據未進(jìn)行取證留檔。出現自評指標打分欠缺相關(guān)證據,例如部分項目對服務(wù)對象滿(mǎn)意度進(jìn)行調查缺乏登記記錄,致使無(wú)法準確、全面、客觀(guān)地反映績(jì)效評價(jià)情況。

 。ㄈ┳栽u報告提到的問(wèn)題及原因分析流于形式

  通過(guò)抽查發(fā)現,預算單位提交的自評價(jià)報告過(guò)于模板化,報告內容主要針對項目立項背景和實(shí)施內容進(jìn)行描述,對績(jì)效目標和指標的分析不夠詳細。自評報告中遇到的扣分點(diǎn),未進(jìn)行歸納分析挖掘存在的原因,提出的問(wèn)題不夠深入,也沒(méi)有提出進(jìn)一步改進(jìn)措施。

  四、建議

 。ㄒ唬┨岣哳A算測算準確性

  建議預算單位充分考慮以往項目的實(shí)際支出和未來(lái)的支出計劃,科學(xué)合理的編報下年預算。在項目執行過(guò)程中,做好預算執行監控工作,如發(fā)現資金閑置的情況,及時(shí)調減相應資金,上交財政統籌安排,提高資金使用效益。

 。ǘ┨岣呖(jì)效管理意識,完善自評工作質(zhì)量

  建議預算單位重視自評工作,加強績(jì)效意識,按照政策要求自行成立自評工作組,明確責任分工,項目自評價(jià)時(shí),必須要求項目負責人參與,在項目前期準備階段和實(shí)施過(guò)程中,注意項目績(jì)效設置和完成情況的相關(guān)佐證材料收集工作,注意歸納整理項目實(shí)施的數據統計、項目文件等材料,以便佐證相關(guān)績(jì)效目標的設置及實(shí)現程度。

 。ㄈ┨嵘A算管理知識

  建議預算單位進(jìn)一步加強對預算績(jì)效管理相關(guān)政策文件的學(xué)習和運用,轉變自身思想觀(guān)念,切實(shí)做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責?陀^(guān)真實(shí)地進(jìn)行自我評價(jià),完善績(jì)效目標和指標的分析程度,主動(dòng)發(fā)現并挖掘存在的問(wèn)題,積極尋求解決辦法,提高工作質(zhì)量。

  績(jì)效自評復核報告3

  為進(jìn)一步推進(jìn)我縣全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作,提高財政資金使用效益,按照《中共欽州市委員會(huì )辦公室欽州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈欽州市預算績(jì)效管理實(shí)施辦法〉的通知》(欽辦發(fā)〔20xx〕6號)、《浦北縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》(浦財績(jì)〔2022〕2號)有關(guān)要求,我縣扎實(shí)推進(jìn)財政績(jì)效管理工作,現將我縣20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評結果及抽查復核情況通報如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評情況。我縣各部門(mén)根據《浦北縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》(浦財績(jì)〔2022〕2號)要求開(kāi)展20xx年度績(jì)效自評工作,自評范圍覆蓋所有一級預算單位部門(mén)整體支出及所有200萬(wàn)元及以上的縣本級項目支出,一級預算單位無(wú)200萬(wàn)元及以上項目的,至少選擇1個(gè)以上本單位重點(diǎn)或重大項目支出開(kāi)展績(jì)效自評。自評結束后,縣財政局共收到來(lái)自84個(gè)部門(mén)(單位)的197份績(jì)效自評報告,其中部門(mén)整體支出績(jì)效自評84份,項目支出績(jì)效自評113份。

 。ǘ┛(jì)效自評抽查復核情況?h財政局對20xx年度預算績(jì)效自評結果進(jìn)行抽查復核,發(fā)現部分部門(mén)逾期報送績(jì)效自評,某些部門(mén)未按財政部門(mén)的指導建議進(jìn)行修改、細化;部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告總體質(zhì)量不夠理想,評分表指標細化不夠具體;項目支出自評報告的總體質(zhì)量相對較好,評分表指標細化比較具體,但也有少數項目未進(jìn)行細化?傮w來(lái)說(shuō),績(jì)效自評報告質(zhì)量還有待進(jìn)一步改進(jìn)。

  二、存在問(wèn)題

 。ㄒ唬┎块T(mén)績(jì)效管理理念意識不強。在績(jì)效評價(jià)工作中發(fā)現,部分部門(mén)績(jì)效理念和意識較為淡薄,存在重支出輕績(jì)效的意識,出現項目實(shí)施與績(jì)效管理相脫節的現象。

 。ǘ┛(jì)效目標編制不規范。部分單位編制績(jì)效目標較為簡(jiǎn)單、籠統,績(jì)效目標存在填報內容不規范、不完整,個(gè)性指標設置不準確,不夠細化。在指導項目實(shí)施方面的可操作性不強,導致事后績(jì)效評價(jià)缺少科學(xué)合理的'衡量標準。

 。ㄈ┛(jì)效自評質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。部分部門(mén)只是將績(jì)效自評當成工作的一個(gè)流程,缺乏對績(jì)效評價(jià)的重視和深入了解利用。一是部分單位未按時(shí)報送績(jì)效自評材料;二是部分單位工作不夠認真,績(jì)效指標沒(méi)有細化,只是籠統的打分,存在打分不合理、隨意的情況。

  三、進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理的工作要求

  為推進(jìn)全面實(shí)施預算績(jì)效管理,增強“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的績(jì)效理念,根據績(jì)效評價(jià)情況,下一步應抓好以下幾項工作:

 。ㄒ唬┨嵘A算績(jì)效管理意識。預算績(jì)效管理是政府績(jì)效管理的重要組成部分和政府治理能力現代化的內在要求。此次績(jì)效評價(jià)結果反映出部分部門(mén)單位對預算績(jì)效評價(jià)工作認識不到位、準備不充分。預算績(jì)效管理的責任主體是各部門(mén),各主管部門(mén)要高度重視預算績(jì)效管理工作,深刻領(lǐng)會(huì )全面實(shí)施預算績(jì)效的精神,不斷增強績(jì)效意識,主動(dòng)加強預算績(jì)效管理,進(jìn)一步健全預算績(jì)效全過(guò)程管理機制,努力提高財政資金的使用效率和使用效益。

 。ǘ⿵娀(jì)效目標管理?(jì)效目標是項目設立和實(shí)施的前提,是做好績(jì)效評價(jià)等各項預算績(jì)效管理工作的基礎。各部門(mén)編制預算時(shí)要緊緊圍繞縣委、縣政府各項決策部署,結合本部門(mén)單位實(shí)際情況,分解細化各項工作要求,全面設置部門(mén)整體績(jì)效目標、項目績(jì)效目標和相關(guān)指標,規范績(jì)效目標編制,加強績(jì)效目標審核,提升績(jì)效目標編制質(zhì)量。

 。ㄈ⿵娀(jì)效評價(jià)工作,提高績(jì)效自評水平。各部門(mén)要明確績(jì)效評價(jià)工作職責認真組織開(kāi)展績(jì)效自評,根據年初設置的績(jì)效目標科學(xué)設置評價(jià)指標,嚴格評價(jià)打分,如實(shí)撰寫(xiě)自評報告,同時(shí),主管部門(mén)應加強績(jì)效自評的復評工作,對績(jì)效報告有關(guān)情況進(jìn)行核實(shí),確保評價(jià)數據的真實(shí)性、完整性和準確性,根據自評結果改進(jìn)工作方法,提升管理效益。

 。ㄋ模⿵娀(jì)效評價(jià)結果應用,提升財政資金績(jì)效。各部門(mén)、各單位要加強部門(mén)(單位)內部預算績(jì)效管理,針對績(jì)效報告中反映的問(wèn)題,查找和分析原因,落實(shí)整改責任,切實(shí)抓好整改落實(shí)。同時(shí),縣財政局將對本次自評復核結果整改情況進(jìn)行跟蹤,并將20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評結果、報送情況作為下一年度預算編制的重要參考依據。

  績(jì)效自評復核報告4

  根據年度工作安排,績(jì)效評價(jià)股于20xx年7月3日至8月10日,對市教育和體育局、市衛健局、市醫保局、市民政局、市自然資源和規劃局5個(gè)部門(mén)110個(gè)項目20xx年度績(jì)效自評情況進(jìn)行抽查復核,并將抽查復核范圍延伸至績(jì)效目標編制環(huán)節,F將工作開(kāi)展情況總結如下:

  一、總體情況

  本次抽查復核工作按照《中共鄒平市委、鄒平市人民政府關(guān)于進(jìn)一步全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(鄒發(fā)〔2019〕10號)、《鄒平市財政局關(guān)于做好20xx年度市級部門(mén)整體績(jì)效自評、項目支出績(jì)效自評和部門(mén)評價(jià)工作的通知》(鄒財績(jì)〔20xx〕2號)等文件要求進(jìn)行,一是檢查項目預算績(jì)效目標和績(jì)效指標的總目標及三級指標設置是否完整合理,二是對照部門(mén)單位績(jì)效自評表,從項目預算執行情況,數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等產(chǎn)出指標,經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)、可持續影響等效益指標,滿(mǎn)意度指標等方面進(jìn)行核實(shí)。

  在工作開(kāi)展過(guò)程中,我們按照“檢查與輔導相結合”的原則,先后召開(kāi)5個(gè)專(zhuān)題輔導會(huì )或座談會(huì ),將績(jì)效目標和績(jì)效自評工作開(kāi)展意義、績(jì)效指標設置、信息填報工作要求等面對面傳遞給項目參與人員,進(jìn)一步提升了他們的績(jì)效意識和業(yè)務(wù)能力,真正做到“一項工作、多重效果”。

  二、主要問(wèn)題

  我們通過(guò)進(jìn)場(chǎng)座談、查閱支出明細賬、調檔復核等方式,逐個(gè)項目進(jìn)行復核,發(fā)現了績(jì)效理念不強、目標質(zhì)量不高、績(jì)效自評信息不實(shí)等諸多問(wèn)題。

 。ㄒ唬┲匾暢潭炔粔,績(jì)效理念不深。多數單位通過(guò)建立制度、加強管理、層層落實(shí),績(jì)效管理理念初步建立,但是也存在部分單位績(jì)效意識淡薄、甚至工作疲于應付的問(wèn)題。突出表現在工作積極性欠缺、工作質(zhì)量不高。

  1.工作積極性欠缺。2019年8月部門(mén)預算工作布置會(huì )上,我們按照年度工作安排和上級考核工作要求,預算部門(mén)及其下屬單位將納入預算的全部資金按照“誰(shuí)申請資金,誰(shuí)申報目標;誰(shuí)審核資金,誰(shuí)審核目標”的原則進(jìn)行績(jì)效目標設置并提交各自歸口業(yè)務(wù)科室進(jìn)行審核,計劃于2月14日前向人大預工委進(jìn)行匯報。但在實(shí)際編報過(guò)程中,各預算部門(mén)由于績(jì)效概念不清,在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下反復修改績(jì)效目標,一時(shí)間出現績(jì)效目標編報混亂的情況,甚至產(chǎn)生倦怠反感情緒,致使績(jì)效目標申報工作延期。同樣,績(jì)效自評過(guò)程中各預算單位也存在類(lèi)似問(wèn)題,導致填報時(shí)間嚴重滯后,甚至影響了信息公開(kāi)。

  2.信息填報質(zhì)量不高?(jì)效目標和績(jì)效自評信息存在流于形式的風(fēng)險,由于預算部門(mén)(單位)對績(jì)效不理解或理解有偏差,導致了部分單位認為編制績(jì)效目標和績(jì)效自評工作無(wú)實(shí)際意義,不僅浪費時(shí)間還給自身工作帶來(lái)麻煩。例如,在績(jì)效目標編制過(guò)程中,有的單位將正向指標定的過(guò)低、反向指標定的過(guò)高,致使其績(jì)效目標編報質(zhì)量低,使項目執行效率效果大打折扣,甚至有違政策期望。長(cháng)此以往,如果不采取實(shí)際有效的措施,績(jì)效目標將存在流于形式的風(fēng)險。

 。ǘ┠繕司幹撇缓侠,基礎信息不完善?(jì)效目標管理作為預算績(jì)效管理的關(guān)鍵環(huán)節,其意義和作用無(wú)疑是至關(guān)重要的,不僅是開(kāi)展事中監控、績(jì)效自評和績(jì)效評價(jià)的重要依據,還是制定績(jì)效考核標準的主要參考依據?(jì)效目標管理雖然開(kāi)展若干年,仍然存在不少問(wèn)題。

  1.總體目標不能反映項目?傮w目標的設置與項目實(shí)施相關(guān),應該能夠反映項目資金的使用所要達到的目的和任務(wù),但有的項目年初預期目標設置與該項目的實(shí)施內容、實(shí)施階段相關(guān)性較差,有的用國家教育層面的宏觀(guān)目標代替。例如某改造項目,預算100萬(wàn)元實(shí)際用于償還以前年度債務(wù),年初預期目標為“合理規劃布局中小學(xué)幼兒園,提高教育教學(xué)質(zhì)量”;有的目標實(shí)際完成情況填報簡(jiǎn)單,未詳細說(shuō)明項目完成后實(shí)際達成的產(chǎn)出及效益,用一句“項目已完成”簡(jiǎn)單概括。部分項目實(shí)際完成情況僅填寫(xiě)“已完成”,未進(jìn)行量化描述。

  2.績(jì)效指標設置不合理。從年度績(jì)效指標的總體設置情況看,有些指標不夠細化量化,比如,某局41個(gè)項目中有26個(gè)項目產(chǎn)出指標沒(méi)有設置“成本指標”;有的指標設置與項目實(shí)施內容、實(shí)施階段不一致,例如,某建設項目預算200萬(wàn)元,實(shí)際用于償還工程款,數量指標的三級指標卻設置為“建筑面積”,指標值設置為“建筑面積2.57萬(wàn)平方米”,與項目實(shí)施內容、階段不符;有的項目績(jì)效指標對應的三級指標未做細化量化,例如某項目預算執行120萬(wàn)元,主要考核四所高中高考成績(jì)與教師獎勵掛鉤兌現,其數量指標的三級指標設置為“清、北本科錄取”,年度指標值為“名列前茅”,實(shí)際完成指標值為“清北未完成”。經(jīng)復核,年初“各學(xué)校任務(wù)目標及完成情況”中任務(wù)目標分為“特殊類(lèi)型”和“一段線(xiàn)”,都有“基礎目標值”和“爭取目標值”,自評指標設置時(shí)卻未做細化量化,實(shí)際完成指標的填報也未按實(shí)際情況完整填列。

  3.項目預算、項目績(jì)效指標變更時(shí)未及時(shí)申報調整。有的項目已進(jìn)行職責整合,應調整預算卻未及時(shí)調整。比如,某項目預算58萬(wàn)元,實(shí)際用于支付2019年度的協(xié)辦員經(jīng)費,協(xié)辦員職責20xx年度已整合至兼職網(wǎng)格員,以后年度不需安排此項目預算卻未及時(shí)申報調整;有的項目預算內容發(fā)生變化,未及時(shí)調整預算。比如,某項目年初預算按1000萬(wàn)填寫(xiě),鑒于本市政策調整,故項目預算應較年初編制時(shí)減少,但未申請預算調整。

 。ㄈ┛(jì)效自評不規范,不能反映項目實(shí)際?(jì)效自評是績(jì)效管理的'重要內容,有利于項目實(shí)施單位對照項目績(jì)效目標及時(shí)發(fā)現項目管理中的問(wèn)題,實(shí)現業(yè)務(wù)與財務(wù)、部門(mén)與財政責任的連接,但目前的績(jì)效自評仍然存在以下問(wèn)題:

  1.預算執行信息填報不準確。部分項目自評表中對部分預算執行情況未按照實(shí)際到位資金進(jìn)行填報,存在全年預算執行數、執行率計算不準確的情況。有的年度預算存在追加但自評沒(méi)有表現出來(lái),有的使用了上級資金、其他債券資金,自評也未包含。例如,某項目自評預算執行100萬(wàn)元,經(jīng)復核實(shí)際支付160.12萬(wàn)元,年內追加預算60.12萬(wàn)元;某改造項目,自評預算執行為0,經(jīng)審核該項目市級財政雖未撥款,但實(shí)際使用上級資金217.8萬(wàn)元、專(zhuān)項債220萬(wàn)元,共計支付437.8萬(wàn)元;從資金支付方向來(lái)看,個(gè)別項目支付內容存在不合規現象。例如,某飲用奶項目,經(jīng)查閱資料用于支付租賃費。

  2.績(jì)效自評不能反映績(jì)效目標和項目實(shí)際。項目負責人未對該項工作進(jìn)行全面理解,或理解的較為片面,認為“市級預算項目支出績(jì)效自評表”的編制較為抽象,指標設置未能按照項目實(shí)施所達到的目標和完成的任務(wù)進(jìn)行細化和量化。有的數量指標和質(zhì)量指標可以細化為兩個(gè)或以上的三級指標來(lái)反映使用資金所達到的目標數量和質(zhì)量標準及水平,在填報自評表時(shí)卻只使用一個(gè)指標,難以了解項目資金使用達到的標準和水平,未能達到績(jì)效自評的目的。比如,某設備配備項目數量指標三級設置為“設備數量341442臺件套冊平方立方”,質(zhì)量指標三級設置為“合格率95%”;有的績(jì)效指標設置相關(guān)性較差,不能反映績(jì)效目標和項目實(shí)際。比如,某項目生態(tài)效益指標“維護森林資源安全,改善生態(tài)環(huán)境”與項目實(shí)際產(chǎn)生效益的關(guān)聯(lián)程度較低,質(zhì)量指標“森林資源執法監督檢查”、“森林資源保護管理”建議放在效益指標更準確。

  三、原因分析

  上述問(wèn)題的出現,除了績(jì)效管理理念淡薄、績(jì)效信息編報能力不足的原因之外,還有以下原因:一是“心理契約”與“正式契約”的背離,心理契約是對相關(guān)信息進(jìn)行解讀后形成的自身的心理期望,績(jì)效管理工作作為一種正式契約被一部分資金使用單位認為是對自身的約束,從而在編制績(jì)效目標和績(jì)效自評時(shí)出現積極性不高、動(dòng)力不足甚至應付的現象;二是資金使用與績(jì)效管理責任分工的背離,單位內部分工不明晰、職責劃分不明確,一些單位習慣性地將財政部門(mén)布置的工作交由單位財務(wù)人員辦理,并未考慮到預算績(jì)效目標管理與業(yè)務(wù)部門(mén)的直接關(guān)聯(lián)性,財務(wù)人員難以全面了解業(yè)務(wù)工作的特點(diǎn)和項目所要達到的績(jì)效,僅掌握項目預算情況和資金使用情況,那么績(jì)效目標設置、績(jì)效自評等就難以反應項目本身。

  四、工作建議

  針對上述問(wèn)題,結合實(shí)踐探索,建議分別從以下方面加以改進(jìn):

 。ㄒ唬┨岣邊⑴c人員的績(jì)效意識。觀(guān)念的提升能夠有效調動(dòng)工作積極性,而且能保證工作質(zhì)量,使績(jì)效目標和績(jì)效自評工作順利實(shí)施并持續向好。一是要優(yōu)化培訓形式、加強培訓力度,深入單位、以干帶訓代替原有的培訓模式,在“面對面”的互動(dòng)中將績(jì)效理念和業(yè)務(wù)知識傳遞給每個(gè)參與人員;二是加強考核,細化考核細則,保證考核的客觀(guān)公正,倒逼項目實(shí)施單位和參與人員高度重視績(jì)效管理工作,實(shí)現項目支出績(jì)效目標、監控、自評管理全覆蓋和質(zhì)的提升。

 。ǘ┍WC績(jì)效目標質(zhì)量。一是要“去標準化”科學(xué)編制績(jì)效目標。一方面在編制績(jì)效目標時(shí)要真正從項目本身出發(fā),擬對績(jì)效目標申報材料進(jìn)行了修正,細化資金測算和項目明細,使績(jì)效與項目結合起來(lái),這樣在一定程度上使績(jì)效目標編制更客觀(guān)、科學(xué);二是要加強審核,將財政部門(mén)單一主體或者主導,逐漸過(guò)渡到預算單位或者項目主管部門(mén)作為績(jì)效管理的主體、財政部門(mén)復核的績(jì)效目標管理模式,充分調動(dòng)預算單位或者項目主管部門(mén)的積極性、主動(dòng)性,真正落實(shí)預算單位績(jì)效管理主體地位。

 。ㄈ┳龊米栽u基礎工作。一是建立績(jì)效自評和績(jì)效目標信息的關(guān)聯(lián),從年度預算開(kāi)始就要重視項目績(jì)效目標的申報工作,重視績(jì)效目標與預算資金的密切關(guān)聯(lián)性,因此需要各預算單位科學(xué)安排、統一要求、統籌管理;二是嚴格實(shí)行項目檔案管理制度,各項目實(shí)施單位應重視檔案的整理、匯總和保管工作,重視項目實(shí)施完成后的數據匯總、統計、存檔工作,便于相關(guān)檢查、評價(jià)、抽查等工作的使用。

  績(jì)效自評復核報告5

  為切實(shí)提升績(jì)效自評質(zhì)量,壓實(shí)支出責任,提高財政資源配置效率和使用效益,漯河市財政局、審計局聯(lián)合抽查了9個(gè)市直部門(mén),對其2020年度績(jì)效自評工作完成情況以及績(jì)效自評結果進(jìn)行復核,涉及財政資金45.3億元。本次績(jì)效自評抽查復核是漯河市財政和審計部門(mén)首次聯(lián)合開(kāi)展預算績(jì)效管理工作,對嚴肅財政紀律、高效規范開(kāi)展預算管理工作具有重要意義。

  一、合理確定核查對象。

  在對市直各部門(mén)報送的2020年度績(jì)效自評資料進(jìn)行初步審核的基礎上,根據審核結果及市審計部門(mén)關(guān)注的內容,優(yōu)先將審核認為自評質(zhì)量較高或不高、近三年財政評價(jià)項目未涉及、部門(mén)所屬單位較多的部門(mén)作為本次重點(diǎn)抽查對象,提高核查針對性。本次抽查復核共選取了交通、城管、市場(chǎng)監管等9個(gè)市直部門(mén)(單位),涉及預算單位84個(gè),核查項目個(gè)數1015個(gè),占年初預算項目總數的34.3%。計劃未來(lái)幾年之內將抽查復核范圍覆蓋到所有市直部門(mén)(單位)。

  二、精心開(kāi)展抽查復核。

  漯河市財政局、審計局聯(lián)合成立三個(gè)抽查小組通過(guò)座談、查閱資料、實(shí)地查看等形式,重點(diǎn)從部門(mén)績(jì)效自評的全面性、完整性、規范性以及被抽查具體項目績(jì)效自評的`真實(shí)性、準確性等方面進(jìn)行了復核。經(jīng)復核,從整體來(lái)看,9個(gè)部門(mén)(單位)績(jì)效自評工作基本做到了應評盡評,部門(mén)整體績(jì)效自評和單位項目績(jì)效自評工作完成率達100%。

  三、狠抓問(wèn)題反饋整改。

  根據實(shí)際抽查情況,財政和審計兩部門(mén)聯(lián)合出具抽查復核報告,下發(fā)抽查復核問(wèn)題整改通知,要求被抽查部門(mén)在整改完善中堅持問(wèn)題導向,針對復核反饋的問(wèn)題和建議,切實(shí)采取有效措施做好整改,確保建議有回應、問(wèn)題有對策、整改有效果,有效促進(jìn)部門(mén)績(jì)效自評工作閉環(huán)管理。

  四、強化自評結果運用。

  市財政將督促市直部門(mén)加強績(jì)效自評結果應用,對于績(jì)效評價(jià)結果為優(yōu)的,市級部門(mén)應在分配下一年預算資金時(shí)予以?xún)?yōu)先考慮,必要時(shí)適當增加資金規模。對績(jì)效評價(jià)結果為良的,市級部門(mén)督促單位限期整改所發(fā)現問(wèn)題,作為安排以后年度預算的重要參考。對于績(jì)效評價(jià)結果為中和差的,在相關(guān)問(wèn)題未整改到位前,市級部門(mén)應在分配下一年預算資金時(shí)取消項目承擔單位同類(lèi)項目資金申報權,采取因素法分配的專(zhuān)項轉移支付資金分配時(shí)應適當壓縮應分配資金規模。

  績(jì)效自評復核報告6

  根據《中共新羅區委辦公室 新羅區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈新羅區全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作辦法〉的通知》(龍新委辦〔2019〕59號)和《龍巖市新羅區財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度預算績(jì)效自評抽查復核工作的通知》(龍新財績(jì)〔2022〕6號)等文件要求,區財政局委托第三方中介機構對2021年度44個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效自評復核評價(jià)工作,評價(jià)內容圍繞績(jì)效目標設置、項目管理、資金管理、預算執行率、實(shí)際績(jì)效等五個(gè)方面,F將評價(jià)結果和工作要求通知如下:

  一、項目自評復核評價(jià)情況

  根據《龍巖市新羅區財政局關(guān)于轉發(fā)財政部〈項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法〉的通知》(龍新財績(jì)〔2020〕2號)文件要求,績(jì)效評價(jià)結果等次共分四檔,其中90分以上(含)為優(yōu),80(含)-90分為良,60(含)-80(含)為中,60分以下為差,在開(kāi)展復核評價(jià)的44個(gè)項目中,評價(jià)結果等次為“優(yōu)”的有26個(gè),占比59.1%,“良”的`17個(gè),占比38.6%,“中”的1個(gè),占比2.3%。

  二、進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理

 。ㄒ唬└叨戎匾曨A算績(jì)效管理工作,健全管理機制?傮w上看,區級部門(mén)預算績(jì)效管理水平不斷提升,績(jì)效自評質(zhì)量和資金使用績(jì)效逐年提高,但與中央及省市有關(guān)要求仍有差距。各部門(mén)、各單位務(wù)必認真貫徹落實(shí)預算績(jì)效管理有關(guān)文件精神,高度重視預算績(jì)效管理工作。

 。ǘ⿵娀(jì)效目標管理,規范績(jì)效目標編制?(jì)效目標是做好績(jì)效評價(jià)等各項預算績(jì)效管理工作的源頭和基礎。各部門(mén)編制預算時(shí)要緊緊圍繞區委、區政府各項部署,分解細化各項工作要求,科學(xué)設置績(jì)效目標和相關(guān)指標,規范績(jì)效目標編制,加強績(jì)效目標審核,提升績(jì)效目標編制質(zhì)量。

 。ㄈ┣袑(shí)做好整改工作,提升財政資金績(jì)效。各部門(mén)(單位)進(jìn)一步規范和加強專(zhuān)項資金管理,同時(shí)要加強部門(mén)(單位)內部預算績(jì)效管理,針對績(jì)效評價(jià)報告中提出的問(wèn)題,切實(shí)抓好整改落實(shí)工作。請相關(guān)部門(mén)于2022年9月15日前將整改落實(shí)情況以書(shū)面形式(加蓋單位公章)分別報送至區財政局績(jì)效管理股以及業(yè)務(wù)歸口股室。

  績(jì)效自評復核報告7

  交通局資金項目績(jì)效目標自評報告根據《國家發(fā)改委關(guān)于開(kāi)展2020年中央預算內資金績(jì)效評估工作的通知》文件要求,開(kāi)展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進(jìn)行績(jì)效自我評價(jià),并形成自評報告。

  一、基本情況

  根據《關(guān)于下達省2020年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容,中央下達資金共計1592.7萬(wàn)元,市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線(xiàn)路改建,路線(xiàn)全長(cháng)28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。

  二、績(jì)效目標設定

  根據相關(guān)文件要求,制定工程總體目標績(jì)效目標責任制,績(jì)效指標明確。具體如下:加快推進(jìn)項目建設,開(kāi)展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質(zhì)量。

  三、項目管理情況

  1、本年度中央計劃資金1592.7萬(wàn)元,于2020年上半年就已全部到位,到位率100%。

  2、認真按照上級的統一部署,強化資金使用績(jì)效,狠抓責任落實(shí),全面推行信息公開(kāi)、公告、公示制度,確保項目建設資金的`使用公正透明,確保項目實(shí)施達到預期的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、環(huán)境效益。

  3、工程項目管理制度健全,機構健全。項目實(shí)施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制,強化落實(shí)責任,確保了工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。具體內容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。

  四、項目效益情況

  各受益行政村對本次工程的實(shí)施后的質(zhì)量的滿(mǎn)意度很高。通過(guò)本次工程,實(shí)現城鎮與村莊聯(lián)通公路通行狀況,能進(jìn)一步優(yōu)化現有農村公路網(wǎng),帶動(dòng)鄉鎮經(jīng)濟增長(cháng),使村民出行更加方便。

  五、存在的問(wèn)題

  地處山嶺重丘區,臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。

  六、建議

  建議根據績(jì)效評價(jià)結果增加農村公路工程的項目和資金支持,切實(shí)保障民生實(shí)事落實(shí)。

  績(jì)效自評復核報告8

  根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成

  瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。

 。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ

  根據三定方案,經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項:

  1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌,推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。

  2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。

  3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。

  4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理,組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件;負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。

 。ㄈ┤藛T概況

  經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人,

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金),占79.3%。

 。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析

  1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;

  2.20xx年收入支出與上年度對比

  20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。

  4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預算99.87%。其中:

 。1)醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元,完成預算100%。

 。2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數為46.06萬(wàn)元,完成預算100%。

 。3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數為370.09萬(wàn)元,完成預算99.79%,決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管(款):20xx年決算數為225.48萬(wàn)元,完成預算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數為144.61萬(wàn)元,完成預算100%。

 。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數為553.52萬(wàn)元,完成預算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數為400萬(wàn)元,完成預算100%;

 。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數為18.18萬(wàn)元,完成預算100%。

 。6)糧油物資儲備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲備(款):20xx年決算數為350萬(wàn)元,完成預算100%。

 。7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數為112.14萬(wàn)元,完成預算100%。

  5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。

  公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預算93.96%,決算數小于預算數的.主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。

 。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:

 、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬(wàn)元,完成預算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無(wú)出國人員。

 、诠珓(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。

  其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。

  公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

 、酃珓(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元,完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統計內,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。

 、苣昴┙Y轉和結余

  20xx年末結轉7.73萬(wàn)元,一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元,占總結轉22.38%。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

 。ㄒ)部門(mén)預算管理

  包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支,并完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整,全年無(wú)違規記錄。

  (二)專(zhuān)項預算管理

  包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況,合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金,項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標,無(wú)違規記錄。

 。ㄈ┙Y果應用情況

  1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項

  根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估,對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標,預算執行過(guò)程中,選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控,年終執行完畢后,對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。

  電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金,專(zhuān)項用于:電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓,產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。

  2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況

 。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目:年初結轉結余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。

 。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。

 。3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金,年初結轉結余資金100萬(wàn)元,本年財政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。

 。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。

 。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管,本年財政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結轉結余1.73萬(wàn)元。

 。6)制造業(yè):本年財政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。

 。7)重要物資儲備,本年財政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。

  3.專(zhuān)項資金使用管理情況

  為確保項目順利實(shí)施,我局加強了資金管理,專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定,開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

  4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果

  隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善,社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái),財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要,財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià),有助于加強財務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā),分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。

  5.存在的問(wèn)題

  本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

  6.改進(jìn)建議

  補充1名財務(wù)人員;一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

  績(jì)效自評復核報告9

  為進(jìn)一步規范和加強預算資金管理,提高財政資金使用績(jì)效,根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心成立績(jì)效評價(jià)工作小組,自20xx年4月15日起對部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jì)效自評,F將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

  我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位,歸屬省水利廳管理。

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1.為大中型水庫工程建設征地實(shí)物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術(shù)支持;承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實(shí)施驗收的事務(wù)性工作。

  2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

  3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

  4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案;承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績(jì)效評價(jià)的事務(wù)性工作;承擔水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監測評估的事務(wù)性工作;為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

  5.協(xié)助開(kāi)展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作;承擔大中型水庫移民信訪(fǎng)維穩、行政復議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

  6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作;承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

  7.協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。

  8.承擔大中型水庫移民培訓的事務(wù)性工作。

  9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

 。ǘC構設置及人員情況

  中心設有6個(gè)正處級內設機構,即:綜合部、搬遷安置部、規劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪(fǎng)維權部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人,其中:參公管理人員48人,非參公管理人員14人(事業(yè)管理人員10人,工勤人員4人),退休43人。

  二、一般公共預算支出情況

  20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬(wàn)元(不含對市縣轉移支付),其中:上年預算結余結轉382.08萬(wàn)元,20xx年初批復預算3,698.05萬(wàn)元,年中追加預算90.25萬(wàn)元;20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬(wàn)元,其中:基本支出1,889.30萬(wàn)元、項目支出2,281.08萬(wàn)元,具體情況如下:

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  1.基本支出概況

  20xx年初預算基本支出為1,784.05萬(wàn)元,年中追加90.25萬(wàn)元,指標調劑增加5萬(wàn)元,上年結轉結余10萬(wàn)元,全年預算為1,889.30萬(wàn)元。

  20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元,預算執行率為93.52%,其中人員經(jīng)費1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費408.61萬(wàn)元,基本支出年末結轉和結余122.42萬(wàn)元。

  2.“三公”經(jīng)費支出情況

  20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計33.49萬(wàn)元,比預算40萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為16.27%;比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元,減少47.56%,主要原因為20xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用。其中:

  全年因公出國(境)費實(shí)際支出0萬(wàn)元。

  全年公務(wù)接待費實(shí)際支出15.49萬(wàn)元,比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元,下降13.36%;比年初預算22.00萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為29.59%。

  公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算18萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購置年初預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費年初預算18萬(wàn)元,實(shí)際支出18萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費18萬(wàn)元),較上年減少了27.99萬(wàn)元。

  認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神,保持了勤儉節約,杜絕了鋪張浪費,全年“三公”經(jīng)費管理使用合規合理、控制嚴格。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  項目支出是在基本支出和省級專(zhuān)項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目。

  20xx年度,一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算10萬(wàn)元,上年結轉372.08萬(wàn)元,實(shí)際下達預算金額為2,281.08萬(wàn)元。項目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元,執行率67%。具體明細如下:

  1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費:20xx年初預算為139萬(wàn)元,上年結轉20.74萬(wàn)元,年中指標調劑減少5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際下達預算金額為154.74萬(wàn)元,全年支出決算數86.81萬(wàn)元,預算執行率為56.10%。

  2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目:20xx年初預算為1,780萬(wàn)元,上年結轉351.34萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際預算合計為2,126.34萬(wàn)元,全年支出決算數1,441.53萬(wàn)元,預算執行率為67.79%。

  三、政府性基金預算支出情況

  20xx年無(wú)政府性基金預算支出。

  四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

  20xx年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

  五、社會(huì )保險基金預算支出情況

  20xx年無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。

  六、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結果

  對照《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會(huì )效應等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為97.90分,評價(jià)等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出年度績(jì)效目標完成情況

  20xx年,省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬,以服務(wù)改善民生為牽引,深入貫徹新發(fā)展理念,認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神,統籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點(diǎn)工作任務(wù),不斷開(kāi)創(chuàng )全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

  1.始終堅持以黨的政治建設為統領(lǐng),認真開(kāi)展中心黨委班子政治建設考察指出問(wèn)題整改落實(shí),嚴密組織內設部門(mén)領(lǐng)導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導4次,并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”,辦好了27件民生實(shí)事,有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題,做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。

  2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì )議,全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法,以及高位推動(dòng)移民區鄉村振興的'成效,贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導和其他省份同仁的高度評價(jià)。

  3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制,為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標、框架和路徑。

  4.全力助推移民區鄉村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力建設為重點(diǎn),全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項目,指導3個(gè)移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃,建成了245個(gè)移民美麗鄉村,提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見(jiàn),打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項目,精準培訓移民56000人次,全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

  5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù),督導毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度,為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管,在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下,優(yōu)質(zhì)完成了壩區征地拆遷,為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng )造了必備條件。

  6.不斷強化移民資金項目監管。開(kāi)展省本級組織的30個(gè)縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實(shí)施情況監測評估,以及三峽后續工作專(zhuān)項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jì)效評價(jià),深入開(kāi)展移民補貼資金“一卡通”專(zhuān)項監督檢查。我省移民工作績(jì)效再創(chuàng )佳績(jì),連續3年獲評全國優(yōu)秀。

  7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩工作,有力維護了全省移民大局穩定。

  8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查,確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進(jìn)行細化和量化,需進(jìn)一步加強對部門(mén)整體績(jì)效管理。

 。ǘ╉椖款A算執行率較低。20xx年部門(mén)預算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執行率低于70%,影響了項目實(shí)施進(jìn)度。

  八、下步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┩晟瓶(jì)效目標管理,對績(jì)效目標進(jìn)行細化和量化,做到績(jì)效目標可衡量。完善績(jì)效評價(jià)管理機制,結合實(shí)際工作情況,優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jì)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

 。ǘ┒酱偌涌祉椖繉(shí)施進(jìn)度,提高項目資金使用效率。

 。ㄈ┘訌娍(jì)效評價(jià)結果應用。

  九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  以結果為導向,健全績(jì)效評估與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤機制。我中心將針對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題,采取有力措施進(jìn)行整改,并將績(jì)效評價(jià)結果作為各市州年度績(jì)效考核和下年度資金安排的依據,持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。

  績(jì)效自評復核報告10

  為全面推進(jìn)預算管理,提升鄉村振興銜接資金使用效益,根據上級通知,我局對2021年度鄉村振興銜接資金進(jìn)行了自評,現將具體情況報告如下:

  一、人居環(huán)境整治資金投入

  2021年人居環(huán)境整治,我區共投入鄉村振興銜接補助資金50萬(wàn)元。資金主要用于全區6個(gè)村、兩個(gè)鄉鎮的農村生活垃圾治理、人居環(huán)境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

  二、農村改廁資金投入

  (一)鄉村振興銜接資金。2021年,我區共投入鄉村振興銜接資金728萬(wàn)元。資金主要用于全區28個(gè)村的農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建整村推進(jìn)及后期管護。在資金使用上先規劃后使用,做到計劃在先使用在后;在資金獎補上先上會(huì )后獎補,做到“三大一公”,集體研究杜絕腐;在資金撥付上先公示后撥付,嚴格按照工作進(jìn)展及時(shí)撥付到位,做到公開(kāi)透明,杜絕優(yōu)親厚友;在資金管理上建立專(zhuān)賬,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,杜絕挪作它用和超范圍支出。

  (二)地方配套資金。2021年,我區財政從預算資金中統籌安排800萬(wàn)資金用于農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建整村推進(jìn)的獎補、后期管護和2013年以來(lái)各級財政支持改廁的問(wèn)題廁所的摸排及整改經(jīng)費。

  (三)社會(huì )資本投入。2021年我區各行政村和農戶(hù)投入1300萬(wàn)。在農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建整村推進(jìn)上積極發(fā)動(dòng)群眾,動(dòng)員農戶(hù)主動(dòng)參與投工投勞投資(或出資100-300元),確保改廁資金的足額到位,讓村和農民群眾真正成為改廁的主體。

  三、農村改廁項目管理

  (一)制定實(shí)施方案。我區嚴格根據中央農辦等 8 部委《關(guān)于推進(jìn)農村“廁所革命”專(zhuān)項行動(dòng)的指導意見(jiàn)》(農社發(fā)<2018>2號)和省、市《關(guān)于印發(fā)<2019年全省農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建工作方案>的通知》的要求,結合我區實(shí)際,制定了《赫山區2021年度農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建實(shí)施方案》(益赫改廁【2021】01號),明確了目標任務(wù)、實(shí)施步驟、保障措施等。

  (二)加強組織領(lǐng)導。區委、區政府多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,研究部署工作,并下發(fā)了工作相關(guān)文件;成立全區農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建領(lǐng)導小組,區委書(shū)記、區人民政府區長(cháng)任雙組長(cháng)、區委副書(shū)記和區人民政府分管農業(yè)農村工作的副區長(cháng)任常務(wù)副組長(cháng),一名副處級干部具體主抓,區委辦、區政府辦、區農業(yè)農村局、兩辦效能室、區住建局、區衛生健康局、區市場(chǎng)管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領(lǐng)導小組辦公室設區農業(yè)農村局,由區農業(yè)農村局黨組書(shū)記任辦公室主任。各鄉鎮(相關(guān)街道)應成立專(zhuān)門(mén)工作機構,實(shí)行“一把手”負責制。

  (三)強化責任落實(shí)。我區嚴格落實(shí)管理責任制,堅持以“黨政主導、部門(mén)主管、鎮村主責、村民主體”的原則,落實(shí)鄉鎮(相關(guān)街道)主體責任及部門(mén)職能職責,落實(shí)行政村“四議兩公開(kāi)”制度。鄉鎮(相關(guān)街道)是廁改實(shí)施責任主體,主要負責同志對實(shí)施效果負責。特別是在改廁全過(guò)程中多次組織督查、農業(yè)、紀委等部門(mén)開(kāi)展督查,加速全區戶(hù)用衛生廁所的改(新)建工作進(jìn)度,確保質(zhì)量,確保首廁負責制落到實(shí)處,真真實(shí)現赫山改廁又快又好。

 。ㄋ模⿵娀Y金保障。實(shí)行“先建后補+以獎代補+農戶(hù)自籌”模式:先由村集體和群眾自行建設,再整合用好涉農資金、專(zhuān)項資金。衛生廁所普及率達85%以上的村,按每戶(hù)1210-1230元進(jìn)行獎補,其中獎補到戶(hù)1030-1050元或等同價(jià)值的玻璃鋼化糞池產(chǎn)品、獎補到村150元進(jìn)行維護、獎補到鎮30元進(jìn)行維護,改廁農戶(hù)自籌100—300元,主要負責挖坑安裝。制定了專(zhuān)項資金管理辦法,建立資金使用臺帳制度,做到有章可循、有據可查、公開(kāi)透明、無(wú)截留、挪用和超范圍的支出,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

 。ㄎ )強化宣傳報道。充分發(fā)揮電臺、電視臺、手機報和網(wǎng)絡(luò )等新聞媒體作用,深入廣泛開(kāi)展宣傳,使農村改廁工作家喻戶(hù)曉、深入人心,營(yíng)造了全區上下廣泛關(guān)注農村廁改工作的濃厚氛圍,形成了政府主持主導、群眾自主建設和社會(huì )積極支持的工作局面。同時(shí),以建立固定宣傳欄為主要手段,以鄉村主干道為主要宣傳陣地,大張旗鼓地宣傳農村廁改工作,通過(guò)持續不斷的宣傳,積極倡導文明生活方式,引導農民群眾改變陳規陋習。截至目前,累計在村莊、公路沿線(xiàn)等處制作固定宣傳標語(yǔ)120余條。

 。⿵娀(jì)效管理。我區制定了《2021年赫山區農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建工作驗收方案》,將組織區財政局、區衛健局、區審計局、區督查局、赫山生態(tài)環(huán)保分局、區駐農業(yè)局紀檢監察組等部門(mén)技術(shù)專(zhuān)家對整村推進(jìn)的33個(gè)村進(jìn)行聯(lián)合考核驗收,完成一村、驗收一村,對未達到技術(shù)規范和質(zhì)量要求的,限期整改到位。在實(shí)施過(guò)程中,群眾自發(fā)成立質(zhì)量監督小組,全程參與施工監督。審計部門(mén)跟蹤審計,確保專(zhuān)項資金落到實(shí)處。督查部門(mén)嚴格督查考核,將農村廁改納入區對鄉鎮年度績(jì)效考核。紀檢監察機關(guān)強化紀律監督,杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問(wèn)題和貪腐等違紀行為。

  四、農村改廁資金產(chǎn)出

  (一)確定產(chǎn)品。赫山區在產(chǎn)品的確定上,根據中央、省市要求積極使用國標產(chǎn)品,省改廁任務(wù)下達后,按照省里要求在每個(gè)廁改村搞好首廁安裝制,形成了一整套的經(jīng)驗做法,并進(jìn)一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。

  (二)加強技術(shù)推廣。一是培育安裝技術(shù)能手。在廁改村,依托以農廣校、農民培訓基地、農民田間學(xué)校為主,職業(yè)院校為輔的職業(yè)農民培育體系,加大安裝技術(shù)能手培育。線(xiàn)上、線(xiàn)下共培訓安裝技術(shù)能手780人次。二是開(kāi)展技術(shù)培訓與指導。堅持分級負責,分類(lèi)培訓、分層施教,采取現場(chǎng)觀(guān)摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的方式,點(diǎn)線(xiàn)面齊抓,進(jìn)一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類(lèi)形式的技術(shù)培訓班2期,培訓人員400多人次,現場(chǎng)或上門(mén)指導服務(wù)與培訓達6000人次。三是抓好示范引領(lǐng),在全區每個(gè)廁改村每個(gè)示范片先搞好首廁安裝制再全面推開(kāi);同時(shí)區廁改辦不定期送技術(shù)下鄉,引導農民干、給農民做示范,起到了很好的示范推廣作用

  (三)進(jìn)一步完善赫山模式。一是組織管理層面:堅持“四個(gè)到位”。高位推動(dòng)到位;群眾發(fā)動(dòng)到位;資金保障到位;監管考核到位。二是業(yè)務(wù)技術(shù)層面:堅持“四個(gè)統一”。統一標準模式;統一采購程序;統一建設流程;統一服務(wù)指導!昂丈侥J健、“赫山作法”作為審計的'典型案例推向全國。赫山區全面開(kāi)展“三池”建設,改水改廁一并進(jìn)行。黑水進(jìn)新國標的化糞池、灰水進(jìn)大容積的凈化池、經(jīng)過(guò)初步處理的污水共同進(jìn)入生態(tài)池的糞污處理模式,得到了治污專(zhuān)家的贊許,在全省2021年廁所革命“首廁過(guò)關(guān)制”瀏陽(yáng)培訓班上寫(xiě)入了湖南農科院生態(tài)環(huán)境研究所副研究員賀愛(ài)國博士的教案,在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業(yè)農村廳社會(huì )事業(yè)促進(jìn)處和省農科院生態(tài)環(huán)境研究所聯(lián)合上報給了國家農業(yè)農村部,部里給予了高度肯定,準備在全國推廣。2021年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業(yè)改廁進(jìn)度在全省排名第一。2021年通過(guò)各種媒體宣傳多達20多條。2021年省農業(yè)農村廳促進(jìn)處正、副處長(cháng)多次對赫山區農村改廁工作進(jìn)行了認真的調研,充分的肯定了赫山區改廁做法,促推赫山區人居環(huán)境整治提升工作獲2021年度全省先進(jìn)單位榮譽(yù)稱(chēng)號。

  (四)轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進(jìn)村重點(diǎn)依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實(shí)施安裝改(新)建。二是堅持農戶(hù)自行挖坑,村組再組織人員安裝改(新)建,充分發(fā)揮群眾積極性。三是通過(guò)實(shí)踐改進(jìn)生產(chǎn)力,如泉交河鎮就利用植樹(shù)挖坑機械進(jìn)行基坑的挖掘,又實(shí)用又方便,提高了生產(chǎn)力。

  五、農村改廁實(shí)施效果

 。ㄒ唬┙y一標準模式。通過(guò)試點(diǎn),結合我區實(shí)際,我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池,明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡(jiǎn)單、成本較低、防滲和化糞效果好等優(yōu)勢,群眾普遍認可。

 。ǘ┙y一采購程序。為保障廁具質(zhì)量,在統一建設模式的同時(shí),統一廁具生產(chǎn)廠(chǎng)家。由村集體與生產(chǎn)廠(chǎng)家簽訂化糞池采購協(xié)議,簡(jiǎn)化廁改招投標程序,降低建設成本。

 。ㄈ┙y一建設流程。統一技術(shù)規范,通過(guò)不斷積累安裝施工經(jīng)驗,弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點(diǎn)與注意事項,繼續完善《實(shí)用手冊》,方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工,各村組建專(zhuān)業(yè)施工隊伍,統一施工、規范操作、確保質(zhì)量。

 。ㄋ模┙y一服務(wù)指導。區里組織一線(xiàn)干部、安裝施工人員舉辦政策技術(shù)培訓班、開(kāi)展現場(chǎng)觀(guān)摩活動(dòng),并派出技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)指導,把好安裝技術(shù)關(guān)。組織農業(yè)農村、衛生健康、生態(tài)環(huán)境、財政、審計、紀檢監察等相關(guān)部門(mén)按照職責分兵把口,嚴把資金關(guān)、標準關(guān)、采購關(guān)、建設關(guān)、技術(shù)關(guān),形成工作合力,保證改廁實(shí)效。當地群眾還自發(fā)成立質(zhì)量監督小組,全程參與施工監督。

 。ㄎ澹┙y一維護。建立區、鄉、村、戶(hù)、保潔員、生產(chǎn)廠(chǎng)家六級聯(lián)管的長(cháng)效管護機制,實(shí)現了管護100%到位。區級帶頭開(kāi)展地毯式摸排,回訪(fǎng)改廁戶(hù),尋找問(wèn)題廁所并立行立改,實(shí)現了群眾100%滿(mǎn)意。

  六、農村改廁經(jīng)驗做法和意見(jiàn)建議

  (一)成功經(jīng)驗

  赫山區改廁工作的主要經(jīng)驗是形成了赫山模式,創(chuàng )建“赫山作法”,該模式和做法最成功之處:

  把農村改廁作為重要民生工程,始終做到“三個(gè)堅持”,不斷推進(jìn)廁所革命,即堅持“區級主導、組織推進(jìn),鎮村主責、宣傳發(fā)動(dòng),部門(mén)主管、指導監督,群眾主體、共建共享” 的“四級聯(lián)動(dòng)”, 推動(dòng)群眾由“要我改”變?yōu)椤拔乙摹,?zhù)力解決“誰(shuí)來(lái)改”的問(wèn)題;堅持首廁負責找方法、統籌推進(jìn)做加法、資金保障講章法三項措施,著(zhù)力解決“怎么改”的問(wèn)題;堅持“統一廁具產(chǎn)品、統一采購程序、統一安裝施工、統一技術(shù)規范、統一后期管護”的“五個(gè)統一”模式,著(zhù)力解決“怎么改好”的問(wèn)題。

  (二)意見(jiàn)建議

  1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。2022年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉村振興局而工作尚留在農業(yè)農村局。

  2、計劃申報要科學(xué)。要充分尊重群眾意愿,自下而上,精準摸底,科學(xué)申報。不要政府包攬摸腦殼,到時(shí)強攤任務(wù)給群眾。

  3、獎補力度要加大。農村改廁已開(kāi)展三年,越到后面難度越大。

  績(jì)效自評復核報告11

  為進(jìn)一步規范財政專(zhuān)項銜接資金績(jì)效管理,強化部門(mén)責任意識,切實(shí)提高資金使用效益,現將我鎮2021年度銜接資金項目績(jì)效自評報告給予公開(kāi)如下:

  一、績(jì)效目標分解下達情況

 。ㄒ唬┴斦䦟(zhuān)項銜接資金下達預算及項目情況

  2021年我鎮獲得財政銜接資金共1077.56萬(wàn)元,其中:中央專(zhuān)項銜接資金630.2萬(wàn)元,省級專(zhuān)項銜接資金429.36萬(wàn)元,市級資金18萬(wàn)元。此外,預撥資金53.15萬(wàn)元。

  根據我鎮銜接工作建設需求,決定建設項目為村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目、危房改造項目、脫貧戶(hù)、監測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目、基礎設施道路建設項目。

 。ǘ┴斦䦟(zhuān)項銜接資金項目績(jì)效目標設定情況

  根據項目參考指標,結合我鎮落地項目,2021年度銜接資金項目績(jì)效目標圍繞農戶(hù)收益、企業(yè)帶貧減貧能力、項目建設實(shí)際情況、群眾感知等方面進(jìn)行設定。

  二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

  根據2021年項目實(shí)施結束,我鎮于2021年12月30日起組織鎮財務(wù)、振興辦、項目辦工作人員下村入戶(hù)開(kāi)展項目指標,研究討論完成自評調研工作。

  三、績(jì)效目標自評完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析。2021年我鎮項目資金共到位1130.71萬(wàn)元,其中:財政銜接資金1077.56萬(wàn)元,預撥資金53.15萬(wàn)元。項目資金具體到位情況如下:儋州大皇嶺休閑農莊建設項目到位資金629.5萬(wàn)元;2021熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬(wàn)元;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目到位資金90萬(wàn)元;2021年蘭洋鎮脫貧戶(hù)、監測戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵到位資金75.3萬(wàn)元;蘭洋鎮農村重點(diǎn)對象危房改造項目到位資金18萬(wàn)元;蘭洋鎮番加村委會(huì )道路建設工程項目原下達資金335萬(wàn)元,財政收回109.39萬(wàn)元,收回后到位資金225.61萬(wàn)元,年底預撥資金53.15萬(wàn)元,該項目實(shí)際到位共278.76萬(wàn)元。

  2.項目資金執行情況分析。2021年我鎮鄉村振興項目資金執行率:儋州大皇嶺休閑農莊建設項目資金629.5萬(wàn)元,已支出629.5萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%;2021熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬(wàn)元,已支出39.15萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目資金90萬(wàn)元,已支出90萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%;2021年蘭洋鎮脫貧戶(hù)、監測戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金75.3萬(wàn)元,已支出75.2萬(wàn)元,支出進(jìn)度率99%;蘭洋鎮農村重點(diǎn)對象危房改造項目資金18萬(wàn)元,已支出18萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%;蘭洋鎮番加村委會(huì )道路建設工程項目資金278.76萬(wàn)元,已支出278.76萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%。

  3.項目資金管理情況分析。事前評估:為確保銜接資金安全,合作單位已到不動(dòng)產(chǎn)中心辦理抵押工作;項目建設均經(jīng)過(guò)標準的申報、審批、招標、中標等環(huán)節進(jìn)行。事中監管:資金支付到共管賬戶(hù)后,合作單位每使用一筆資金都需要進(jìn)行申請,提供相關(guān)發(fā)票或資料供班子會(huì )研究同意支出;組織鎮銜接辦、財務(wù)、三支辦、農戶(hù)、村支部書(shū)記等到基地聽(tīng)取資金使用情況。事后公告:2021年初我鎮已對銜接資金使用情況進(jìn)行公告。

 。ǘ┛(jì)效項目完成情況分析

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

 。1)村集體經(jīng)濟項目:按?61萬(wàn)元,加老54萬(wàn)元,蘭洋83萬(wàn)元,水南53萬(wàn)元,番打20萬(wàn)元,番加35萬(wàn)元,番開(kāi)71.5萬(wàn)元,大塘19萬(wàn)元,蘭泉9萬(wàn)元,蘭興20萬(wàn)元,三雅20萬(wàn)元,頭竹39萬(wàn)元,南羅45萬(wàn)元,番新29萬(wàn)元,番雅23萬(wàn)元,南報48萬(wàn)元的標準發(fā)展產(chǎn)業(yè),共計投入629.5萬(wàn)元投到儋州大皇嶺農業(yè)開(kāi)發(fā)中心,發(fā)展林下經(jīng)濟、農莊基礎設施建設、康養升級改造等;項目本年度均正常產(chǎn)生分紅,簽訂時(shí)間為6月份,按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的6%,第一期收益率為3%。

 。2)村集體產(chǎn)業(yè)項目:按南羅行政村39.15萬(wàn)的標準投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項目,種植榴蓮蜜726畝,種種養植作物存活率均大于80%;項目本年度均正常產(chǎn)生分紅,因簽訂時(shí)間為8月份,按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的5.5%。

 。3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:完成沃柑園大棚和入口大門(mén),外圍鐵絲圍網(wǎng)1879米;新建混凝土路533.5平方米;排水溝244米以及其他相關(guān)工程等,對沃柑園等的.升級改造。項目準時(shí)進(jìn)行驗收,合格率為100%。

 。4)番加村委會(huì )基礎設施建設項目:完成番加村委會(huì )永幸村硬化道路長(cháng)0.297千米;天祿新建硬化道路2條全長(cháng)1.648千米,建設圓管涵1道,蓋板涵2道;尖領(lǐng)村新建硬化道路2條,全長(cháng)2.295千米,同時(shí)建設配套建設圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m,路面寬度均為3.5m。項目準時(shí)進(jìn)行驗收,合格率為100%。

 。5)脫貧戶(hù)、監測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金項目:按1000元/戶(hù)的標準發(fā)放753戶(hù)農戶(hù)獎勵金。

 。6)蘭洋鎮農村四類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造項目;按2萬(wàn)元/戶(hù)的標準共發(fā)放9戶(hù)農戶(hù)危房改造資金。

  2.效益指標完成情況分析。

 。1)村集體產(chǎn)業(yè)項目:簽訂協(xié)議合作期為5年,年化收益率各為6%和5.5%,2021年合作單位支付分紅資金共19.1092萬(wàn)元,根據村集體經(jīng)濟收益分配方案,其中收益20%資金用于鼓勵農戶(hù)發(fā)展生產(chǎn),帶貧主體通過(guò)就業(yè)帶動(dòng)農戶(hù)3634人實(shí)現增收。

 。2)基礎設施建設項目:建設過(guò)程嚴格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染,經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于5年,帶動(dòng)番加村委會(huì )共計198戶(hù)826人受益。

 。3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:建設過(guò)程嚴格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染,經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于10年,帶動(dòng)南羅村委會(huì )共計385戶(hù)1410人受益。

 。4)脫貧戶(hù)、監測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目:發(fā)放獎勵金75.3萬(wàn)元,該項目帶動(dòng)共計753戶(hù)3234人受益。

 。5)危房改造項目:發(fā)放危房改造資金18萬(wàn)元,該項目帶動(dòng)共計9戶(hù)22人受益。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

 。1)村集體產(chǎn)業(yè)項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為98%。

 。2)基礎設施建設項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為98%。

 。3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為100%。

 。4)脫貧戶(hù)、監測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為98%。

 。5)危房改造項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為100%。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

  我鎮2021年發(fā)展鄉村振興7個(gè)項目績(jì)效目標偏離原因無(wú)。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  自評結果通過(guò)審核后將在我鎮公示欄和村級、社區公示欄進(jìn)行公示,以便接受群眾監督,歡迎廣大群眾提出意見(jiàn)。

  績(jì)效自評復核報告12

  為確實(shí)做好20XX年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》(宜財績(jì)字〔20XX〕46號)文件精神,結合實(shí)際,我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目,收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料,并根據各部門(mén)(股室)報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結,現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下:

  一、專(zhuān)項概況

  20XX年我單位狠抓重點(diǎn)工作,較好地完成了各項目標任務(wù),取得了較好的社會(huì )效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。2、保障性住房工作經(jīng)費。

  這2個(gè)項目是續建項目,資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。

  二、專(zhuān)項資金使用及管理情況

  我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元,其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬(wàn)元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。

  20XX年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元,具體如下:

  1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元,主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。

  2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

  項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格把關(guān),整個(gè)項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的`有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查,嚴格人員作風(fēng),不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

  三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況

  我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃,完成了年度績(jì)效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行,建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的好評100%。

  四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析

  我單位20XX年2個(gè)大專(zhuān)項,從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

  1、項目立項(12分):項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求,設定的績(jì)效目標合理,績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。

  2、資金落實(shí)(8分):資金落實(shí)到位情況良好

  3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。

  4、財務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。

  5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。

  6、項目效益(19分):項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度非常高。

  五、基本經(jīng)驗及主要做法

  為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定,對進(jìn)展緩慢,預期績(jì)效目標較差的項目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。

  六、意見(jiàn)及建議

  1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度,創(chuàng )新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。

  2、按照財政支出績(jì)效管理的要求,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

  績(jì)效自評復核報告13

  2022年2月,江西省財政廳印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2021年度中央和省級轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》(贛財績(jì)[2022]2號),我廳高度重視,立即對我省2021年城市建設專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作進(jìn)行了部署,F將績(jì)效情況自評如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬2021年度省級轉移支付預算執行情況

  資金情況:2021年度,省級城市建設專(zhuān)項資金共安排1.9億元,實(shí)際執行1.781億元,執行率93.7%(省本級0.119億元因項目未達合同支付節點(diǎn)形成年終結轉)。省級城市建設專(zhuān)項資金經(jīng)省財政廳直接下達至省本級部門(mén)和各設區市財政部門(mén),設區市財政部門(mén)根據住建部門(mén)分配意見(jiàn)將資金撥付至相關(guān)縣(市、區)。

 。ǘ┛(jì)效目標情況

  2021年省級城市建設專(zhuān)項資金目標任務(wù)是:

  加快促進(jìn)城市建設和發(fā)展,引導各地著(zhù)力提升城市建設水平,推進(jìn)城鎮生活污水處理提質(zhì)增效,切實(shí)增強城市綜合承載能力,完善城市功能與品質(zhì)提升。

  二、綜合評價(jià)結論

  2021年,全省城市建設水平有效提升,城市功能與品質(zhì)穩步提升,城鄉環(huán)境綜合整治成果明顯。各設區市城市體檢全面完成,老舊小區改造(既有住宅加裝電梯)有序推進(jìn),城鎮污水處理提質(zhì)增效行動(dòng)有序實(shí)施,14個(gè)省級農村垃圾分類(lèi)減量與資源化利用試點(diǎn)縣(市、區)及市級層面自主開(kāi)展農村垃圾分類(lèi)試點(diǎn)有力推進(jìn)、直飲水城市試點(diǎn)任務(wù)順利進(jìn)行,傳統村落得到有效保護,重點(diǎn)建制鎮污水處理設施有效運行。群眾各項滿(mǎn)意度明顯提升,順利完成了年度目標任務(wù)。經(jīng)綜合評價(jià),省級城市建設專(zhuān)項資金績(jì)效自評得分94分,自評結果等次為優(yōu)。

  三、績(jì)效目標完成情況分析

  (一)項目資金情況分析

  1.資金到位情況分析。省級城市建設專(zhuān)項資金預算1.9億元,實(shí)際到位1.9億元,資金到位率100%。

  其中:城市體檢3250萬(wàn)元、城鎮老舊小區改造項目700萬(wàn)元、城鄉環(huán)境綜合整治1700萬(wàn)、城市功能與品質(zhì)提升1810萬(wàn)元、全省農村垃圾分類(lèi)工作1260萬(wàn)元、直飲水全國試點(diǎn)600萬(wàn)元、城鎮(含建制鎮)工作補助3742萬(wàn)、傳統村落保護工作補助1490萬(wàn)元、全省住建科技發(fā)展補助1448萬(wàn)元、城鎮污水處理提質(zhì)增效3000萬(wàn)元。

  2.資金管理情況分析。我廳嚴格按照《江西省人民政府關(guān)于印發(fā)江西省省級財政專(zhuān)項資金管理辦法的通知》(贛府發(fā)﹝2016﹞35號)《江西省城市建設專(zhuān)項資金管理暫行辦法》(贛財建[2017]69號)等相關(guān)文件要求進(jìn)行資金管理。嚴格要求各地住建部門(mén)加快項目進(jìn)度和資金支付,做好項目竣工驗收審查。

  (二)項目績(jì)效指標完成情況分析

  1.數量指標指標完成情況分析

 。1)項目完成數量

  2021年,所有市、縣城市自體檢報告已完成,均完成專(zhuān)家聯(lián)合審查和成果報備;推動(dòng)了市、縣在當地主要媒體發(fā)布城市體檢主要結論。2021年,全省共改造小區1277個(gè)、惠及居民42.42萬(wàn)戶(hù),編制完成了2021年老舊小區改造成果選編。全省484個(gè)建成區生活污水處理設施有效運行。全省139個(gè)第五批中國傳統村落得到有效修繕、保護。14個(gè)省級農村垃圾分類(lèi)減量與資源化利用試點(diǎn)縣(市、區)及市級層面自主開(kāi)展農村垃圾分類(lèi)試點(diǎn)收集、轉運、利用設施全部正常運行。5個(gè)示范城市城鎮生活污水處理提質(zhì)增效有序推進(jìn)。

 。2)項目完成質(zhì)量

  省級城市建設專(zhuān)項資金項目質(zhì)量合格,通過(guò)驗收。

 。3)時(shí)效指標

  項目按時(shí)完成年度內目標任務(wù)

  2.效益指標完成情況分析

 。1)經(jīng)濟效益指標

  2021年省級城市建設專(zhuān)項資金總投入1.9億,有效起到資金引導示范作用,各地在專(zhuān)項資金基礎上不斷加大城市建設項目資金投入,有力提升全省城鎮化水平。

 。2)社會(huì )效益指標

  全省城市功能與品質(zhì)提升工作成效明顯,評選出4個(gè)先進(jìn)市設區市和22個(gè)先進(jìn)縣城。全省城鄉環(huán)境綜合整治工作大力推進(jìn),評選出3個(gè)先進(jìn)設區市、6個(gè)先進(jìn)縣(市、區)和23個(gè)先進(jìn)鄉(鎮)。

 。3)生態(tài)效益指標

  全省城市功能與品質(zhì)穩步提升,城鄉環(huán)境有效改善,示范城市城鎮水環(huán)境得到保護提升,各地城鄉人居環(huán)境得到明顯改善,群眾幸福感不斷增強。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

  省級城市建設專(zhuān)項資金項目服務(wù)對象滿(mǎn)意度均達到目標值。

  四、績(jì)效自評工作存在的'問(wèn)題和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.各地績(jì)效評價(jià)意識有待提高。部分住建部門(mén)對績(jì)效評價(jià)工作認識不夠、開(kāi)展不夠,在一定程度上影響了績(jì)效評價(jià)工作效率,資金績(jì)效管理觀(guān)念有待進(jìn)一步提高。

  2.部分項目支付進(jìn)度有待加快。各地城市建設專(zhuān)項資金使用方向大多為城市基礎設施建設,經(jīng)常面臨項目大、工期長(cháng)的問(wèn)題,導致出現未達項目建設合同支付標準或未完成項目結算審核,資金支付進(jìn)度有待進(jìn)一步加快。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、持續強化績(jì)效評價(jià)意識,不斷加大評價(jià)力度。加強組織協(xié)調,積極組織相關(guān)單位開(kāi)展績(jì)效評價(jià),劃分職責分工,做到部門(mén)協(xié)調配合、共同推進(jìn)。加大對各地的績(jì)效目標的完成情況、項目的管理情況、項目資金使用情況進(jìn)行評價(jià),分析資金使用是否達到預期目標、資金使用是否有效合規,分析存在的問(wèn)題及原因,為下一年度資金使用提供參考和依據。

  2、持續強化績(jì)效評價(jià)指導,提高績(jì)效評價(jià)質(zhì)量。加強日?(jì)效評價(jià)管理,加強對資金項目日常監督檢查和指導,了解工作進(jìn)展情況,研究解決存在問(wèn)題,力爭項目任務(wù)按時(shí)完成。在總結以往績(jì)效評價(jià)經(jīng)驗的基礎上,加大督促、提醒力度,不斷提高績(jì)效評價(jià)工作質(zhì)量。

  3、持續強化資金制度完善,切實(shí)發(fā)揮經(jīng)濟效益。加強資金管理全過(guò)程調研,完善和修訂資金管理制度,用好、用活專(zhuān)項資金,切實(shí)起到“投入一點(diǎn),帶動(dòng)一片”的作用,充分發(fā)揮城市建設專(zhuān)項資金的經(jīng)濟、生態(tài)和社會(huì )效益。

  績(jì)效自評復核報告14

  為做好年度部門(mén)整體支出績(jì)效自我評價(jià)工作,強化績(jì)效理念,提高財政資金使用效益,根據《南江縣財政局關(guān)于開(kāi)展2020年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(南財績(jì)〔2020〕5號)文件要求,我單位認真開(kāi)展預算支出績(jì)效自評工作,F將自評情況報告如下:

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

  1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法,指導全縣貧困對象精準識別工作;負責建立扶貧對象動(dòng)態(tài)管理機制,指導全縣扶貧對象動(dòng)態(tài)管理工作;負責建立貧困對象退出機制,指導全縣貧困對象退出工作;負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作;負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作;負責各級對脫貧攻堅監督、檢查、巡查等發(fā)現問(wèn)題整改工作;負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作;負責精準扶貧督查督辦工作;負責脫貧攻堅領(lǐng)導小組交辦的其它工作。

  2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項工作經(jīng)費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財政局編制的20xx年部門(mén)預算草案報縣委、縣政府研究后,已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)。

  3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結合實(shí)際,根據各項費用產(chǎn)生的頻率及數額大小在各項經(jīng)濟科目中進(jìn)行分配。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統領(lǐng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全局,以減貧任務(wù)為目標、以連片開(kāi)發(fā)為載體、以持續增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議、現場(chǎng)會(huì )及其他會(huì )議產(chǎn)生的會(huì )場(chǎng)租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習脫貧攻堅接待費用開(kāi)支等。

  2.項目具體實(shí)施情況。為了規范項目實(shí)施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費,確保全縣貧困戶(hù)基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶(hù)結對幫扶全覆蓋,做到群眾滿(mǎn)意度100%,將脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費按公業(yè)務(wù)費管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報。我單位制定了《財務(wù)管理制度》,加強對該筆牽頭工作經(jīng)費的實(shí)施、使用進(jìn)行監督管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴禁任何截留、擠占、挪用專(zhuān)項經(jīng)費的行為。

  3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費申報內容與具體實(shí)施內容相符、申報目標合理可行。

  二、項目資金申報及批復情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

  《南江縣財政局關(guān)于20xx年部門(mén)預算批復有關(guān)事項的通知》(南財預〔20xx〕7號),下達我單位脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費20萬(wàn)元,《南江縣財政局關(guān)于預撥部門(mén)年初項目預算的通知》(南財預〔20xx〕11號),預撥我單位脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費40萬(wàn)元。

 。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況

  1.資金計劃及到位。該筆專(zhuān)項經(jīng)費經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后,按序時(shí)進(jìn)度每月申報使用,資金到位率100%。

  2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費60萬(wàn)元,已全額使用,主要用于以下幾個(gè)方面:印制脫貧攻堅相關(guān)資料8萬(wàn)元;脫貧攻堅相關(guān)會(huì )議、培訓費6萬(wàn)元;脫貧攻堅宣傳費用6萬(wàn)元;差旅費20萬(wàn)元;上級相關(guān)部門(mén)檢查驗收、指導公務(wù)接待費用3萬(wàn)元;電費3萬(wàn)元;郵電費6萬(wàn)元;維修維護費2萬(wàn)元;辦公等其他費用6萬(wàn)元。資金支付依據合規合法,與預算相符。

 。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況

  脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費嚴格執行財經(jīng)相關(guān)管理制度,財務(wù)處理及時(shí),會(huì )計核算規范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》(南財發(fā)〔2017〕5號);會(huì )議費嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣黨政機關(guān)會(huì )議費管理辦法>的通知》(南財發(fā)〔2014〕59號)執行;培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì )勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)<南江縣縣級機關(guān)培訓費管理辦法>的通知》(南財發(fā)〔2014〕55號)執行;公務(wù)接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)<進(jìn)步規范黨政機關(guān)國內公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規定>的通知》(南財發(fā)〔2017〕22號)執行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉發(fā)<四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省2018-20xx年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知>的通知》(南府辦函〔2018〕20號)執行。

  三、項目實(shí)施及管理情況

  此項工作經(jīng)費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開(kāi)展提供了有力的經(jīng)費保障,為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的`助推作用,主要做了以下工作:

 。ㄒ唬┌l(fā)揮好參謀助手職能,當好脫貧攻堅“參謀部”

  一是以規劃引領(lǐng)為抓手,科學(xué)管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫,將2014-2020年以來(lái)使用財政專(zhuān)項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶(hù)六有、村五有、鄉三有”“;尽钡捻椖咳考{入《縣級脫貧攻堅項目庫》,入庫項目2.1萬(wàn)余個(gè),項目資金88億元。精準清理扶貧領(lǐng)域項目,全縣清理2016年以來(lái)實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項目20類(lèi)10106個(gè),涉及項目資金779086.91萬(wàn)元,發(fā)現4類(lèi)項目123個(gè)省級問(wèn)題,44類(lèi)縣級問(wèn)題,并督促問(wèn)題按期銷(xiāo)號。精準使用扶貧項目資金,大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì )保障等扶貧項目,20個(gè)扶貧專(zhuān)項累計完成投資226641.39萬(wàn)元;大力統籌整合財政涉農資金,實(shí)現整合43260.38萬(wàn)元,有效保障脫貧攻堅項目建設;二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質(zhì)量。精準采集核實(shí)核準建檔立卡數據,統一標準規則、統一核改進(jìn)度、統一交叉校驗,確保問(wèn)題數據集中整改銷(xiāo)號,實(shí)現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實(shí)相符”。嚴格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求,繼續堅持“三三分類(lèi)”攻堅機制,建立健全返貧監測預警和動(dòng)態(tài)幫扶機制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實(shí)問(wèn)題整改實(shí)施方案》,實(shí)現脫貧人口無(wú)返貧,邊緣人口無(wú)致貧。圍繞全縣鄉鎮行政區劃調整改革,靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見(jiàn),實(shí)現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務(wù),強化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù),實(shí)現幫扶效益雙贏(yíng)。中國工商銀行、省市場(chǎng)監督管理局、路橋集團、衛生職業(yè)康復學(xué)院等中央、省、市、縣級部門(mén)(單位)全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬(wàn)元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬(wàn)元,香港各界扶貧促進(jìn)會(huì )續撥扶貧項目資金710萬(wàn)元。其中,中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”,激發(fā)貧困戶(hù)內生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項目帶貧益貧7616人,香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛生等7個(gè)扶貧項目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì )共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專(zhuān)報》(第197期)報中辦推廣。

 。ǘ┌l(fā)揮好統籌協(xié)調職能,奏響脫貧攻堅“大合唱”

  一是以?xún)?yōu)化流程為抓手,辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅大局,突出以文輔政核心,著(zhù)力在文稿的思想性、指導性上下功夫,在創(chuàng )造性、實(shí)效性上做文章,全年共起草調研報告10余份、脫貧攻堅縣級領(lǐng)導講話(huà)、匯報、總結等材料40余份9萬(wàn)多字,南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅簡(jiǎn)報(16期)》在全省推廣。嚴格執行《國家行政機關(guān)公文處理辦法》,規范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序,繼續保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導小組會(huì )議紀要13期、脫貧攻堅規范性文件16個(gè),同比減少46.6%;二是以高效服務(wù)為抓手,辦會(huì )提升水平。嚴格執行《縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組規則》《縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議制度》等制度,持續推進(jìn)會(huì )務(wù)制度化、規范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議13次、主任辦公會(huì )3次、脫貧攻堅專(zhuān)題會(huì )和綜合性會(huì )議12次、全縣脫貧攻堅專(zhuān)題培訓會(huì )議4次,研究解決基礎設施補短、軟件資料規范、督查重點(diǎn)部署等8余類(lèi)200余個(gè)問(wèn)題。協(xié)調籌備好中央、省、市電視電話(huà)會(huì )議16次,接受各級各類(lèi)脫貧攻堅考察調研30次;三是以統籌協(xié)調為抓手,辦事增強能力。堅持“熱情、節儉、周到”的原則,嚴格執行后勤保障制度化、規范化、程序化管理,高質(zhì)量完成上級領(lǐng)導、兄弟縣區(市)來(lái)南檢查、指導、考察、調研、觀(guān)摩、學(xué)習的工作籌備及接待服務(wù),先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計、華南財經(jīng)大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢;省工商局先后2次來(lái)我縣開(kāi)展督導,省扶貧局1次來(lái)南督導暗訪(fǎng);市級現場(chǎng)驗收和縣級自驗以及周邊縣區學(xué)習觀(guān)摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個(gè)專(zhuān)項部門(mén)省對縣過(guò)程考核,加強與縣級掛聯(lián)領(lǐng)導、戰區、幫扶部門(mén)、鄉鎮、駐村工作隊協(xié)調聯(lián)系,實(shí)現高效溝通和無(wú)縫對接,為高效處理脫貧攻堅日常事務(wù)提供保障。

 。ㄈ┌l(fā)揮好督查指導職能,做好脫貧攻堅“聽(tīng)診器”

  一是以督導巡查為抓手,確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅重點(diǎn)工作,開(kāi)展業(yè)務(wù)指導抓點(diǎn)示范、多輪大規模培訓,采取常態(tài)督查和暗訪(fǎng)抽查相結合、重點(diǎn)督查和專(zhuān)項檢查相結合、督查巡查和過(guò)程考核相結合等方式,對5個(gè)戰區常態(tài)開(kāi)展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過(guò)持續加大巡查力度,聯(lián)合督查減少頻次,提升督查巡查實(shí)效,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,堅持清單反饋,壓實(shí)工作責任,傳導工作壓力。對發(fā)現的扶貧領(lǐng)域責任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準等問(wèn)題鎖定證據,線(xiàn)索移交。重新抽調13名同志,組建縣脫貧攻堅暗訪(fǎng)督查辦,由縣紀委進(jìn)行管理,全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪(fǎng),倒逼工作落實(shí)。全年五大戰區全覆蓋督導巡查考核發(fā)現問(wèn)題2316個(gè),發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114 期,目前,問(wèn)題全部整改到位;二是以問(wèn)題導向為抓手,確保問(wèn)題清倉見(jiàn)底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪(fǎng)和審計發(fā)現的問(wèn)題,逐一梳理,建立臺賬,明確責任單位和辦理時(shí)限,限期整改并及時(shí)督察督辦,定期通報,確保件件有著(zhù)落,事事有回音。開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶(hù)1358個(gè)問(wèn)題和552戶(hù)非建檔立卡特殊困難戶(hù)740個(gè)問(wèn)題;脫貧成效鞏固措施不嚴不實(shí)8類(lèi)14個(gè)方面294個(gè)問(wèn)題;2018年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現的3個(gè)問(wèn)題;國家審計署成都特派辦扶貧領(lǐng)域專(zhuān)項審計發(fā)現31個(gè)問(wèn)題;三是以作風(fēng)整治為抓手,確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開(kāi)展“紀律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項治理工作的通知》《關(guān)于精準扶貧“大走訪(fǎng)”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設的通知》《關(guān)于開(kāi)展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項監督檢查工作方案》,壓緊壓實(shí)工作責任,抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求,大力開(kāi)展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡(jiǎn),切實(shí)減輕基層負擔,清理、取消扶貧領(lǐng)域目標責任書(shū)簽訂。嚴格執行通報、紅牌警告、誡勉談話(huà)、停職整頓、法紀處理“五類(lèi)追責”機制,結合“清單制+責任制”,向問(wèn)題鄉鎮和部門(mén)印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書(shū),同時(shí)落實(shí)縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問(wèn)題整改銷(xiāo)號、清倉見(jiàn)底。統籌鄉鎮紀委、片區紀工委、暗訪(fǎng)巡查組、督查巡查組建立問(wèn)題線(xiàn)索移送機制,全年共移送問(wèn)題線(xiàn)索2131個(gè),督辦整改1835個(gè),立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件,黨紀政務(wù)處分72人,組織處理150人次,為如期實(shí)現高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風(fēng)保障。

  四、目標及績(jì)效完成情況

  脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費60萬(wàn)元經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后,按序時(shí)進(jìn)度每月申報使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面:脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議、現場(chǎng)會(huì )及其他會(huì )議產(chǎn)生的會(huì )場(chǎng)租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接上級相關(guān)部門(mén)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習脫貧攻堅相關(guān)費用開(kāi)支等。

  五、評價(jià)結論

  通過(guò)對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費的使用,實(shí)施績(jì)效進(jìn)行了指標評價(jià),該專(zhuān)項經(jīng)費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障,受益群眾滿(mǎn)意度達100%,評論結論為“好”。

  六、存在的問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。項目單位編制的績(jì)效目標缺乏數量指標和時(shí)效指標,完善績(jì)效目標的編制,在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行量化,設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標,以便于進(jìn)行績(jì)效考核。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議

  做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定,對進(jìn)展緩慢,預期績(jì)效目標較差的項目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。一是進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度,創(chuàng )新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。二是按照財政支出績(jì)效管理的要求,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門(mén)預算整體績(jì)效管理的指導和培訓,增強提高績(jì)效管理業(yè)務(wù)人員績(jì)效管理能力、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。

  七、20xx年績(jì)效評價(jià)中存在的問(wèn)題整改情況

  已逐步整改。一是部門(mén)預算績(jì)效管理的保障機制進(jìn)一步進(jìn)行了完善;二是部門(mén)預算績(jì)效評估體系也同步進(jìn)行了完善;三是預算績(jì)效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓,專(zhuān)業(yè)素質(zhì)稍有提高。

  績(jì)效自評復核報告15

  交通局資金項目績(jì)效目標自評報告根據《國家發(fā)改委關(guān)于開(kāi)展2020年中央預算內資金績(jì)效評估工作的通知》文件要求,開(kāi)展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進(jìn)行績(jì)效自我評價(jià),并形成自評報告。

  一、基本情況

  根據《關(guān)于下達省2020年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容,中央下達資金共計1592.7萬(wàn)元,市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線(xiàn)路改建,路線(xiàn)全長(cháng)28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。

  二、績(jì)效目標設定

  根據相關(guān)文件要求,制定工程總體目標績(jì)效目標責任制,績(jì)效指標明確。具體如下:加快推進(jìn)項目建設,開(kāi)展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質(zhì)量。

  三、項目管理情況

  1、本年度中央計劃資金1592.7萬(wàn)元,于2020年上半年就已全部到位,到位率100%。

  2、認真按照上級的統一部署,強化資金使用績(jì)效,狠抓責任落實(shí),全面推行信息公開(kāi)、公告、公示制度,確保項目建設資金的.使用公正透明,確保項目實(shí)施達到預期的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、環(huán)境效益。

  3、工程項目管理制度健全,機構健全。項目實(shí)施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制,強化落實(shí)責任,確保了工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。具體內容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。

  四、項目效益情況

  各受益行政村對本次工程的實(shí)施后的質(zhì)量的滿(mǎn)意度很高。通過(guò)本次工程,實(shí)現城鎮與村莊聯(lián)通公路通行狀況,能進(jìn)一步優(yōu)化現有農村公路網(wǎng),帶動(dòng)鄉鎮經(jīng)濟增長(cháng),使村民出行更加方便。

  五、存在的問(wèn)題

  地處山嶺重丘區,臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。

  六、建議

  建議根據績(jì)效評價(jià)結果增加農村公路工程的項目和資金支持,切實(shí)保障民生實(shí)事落實(shí)。

  績(jì)效自評復核報告16

  為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據縣財政局有關(guān)要求,我單位對整體支出情況進(jìn)行了自評,現將自評情況報告如下:

  一、部門(mén)基本情況

  (一)部門(mén)概況

  德江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )成立于1991年,屬群團組織,是代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權利;為殘疾人服務(wù)、管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。機構內設:辦公室、綜合股、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所、托養中心、康復中心、法律維權站。人員參照公務(wù)員管理,財政全額撥款單位,現有在崗在編人員14人,經(jīng)費實(shí)行統一核算。

  (二)部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

  縣殘聯(lián)績(jì)效目標主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會(huì )保障和基本公共服務(wù)水平;推動(dòng)殘聯(lián)改革向縱深發(fā)展;積極營(yíng)造殘疾人事業(yè)發(fā)展良好環(huán)境等履職目標設立。具體包括:1.殘疾人提升工作目標:實(shí)施殘疾人創(chuàng )業(yè)就業(yè)項目,讓貧困殘疾人家庭達到共同增收、增強致富的目標;實(shí)施陽(yáng)光家園計劃補助項目,改善殘疾人的生活質(zhì)量;實(shí)施鄉村產(chǎn)業(yè)扶貧基地項目,讓困難殘疾人家庭達到共同增收脫貧致富目標;實(shí)施無(wú)障礙改造項目,改善部分殘疾人生活條件。2.殘疾人保障工作目標:實(shí)施殘疾人城鄉醫療保險繳費補助項目,改善殘疾人生活質(zhì)量。3.殘疾人就業(yè)工作目標:實(shí)施殘疾人培訓,穩定和擴大殘疾人就業(yè),保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務(wù)和職業(yè)培訓,提高殘疾人就業(yè)能力。4.殘疾人康復工作目標:實(shí)施精準康復項目,實(shí)現殘疾人基本得到康復救助的目標。5.殘疾人其他事業(yè)支出目標:不斷改善殘疾人生活質(zhì)量。

  (三)部門(mén)整體收支情況

  1.收入情況:20xx年年初預算收入342.14萬(wàn)元。

  2.支出情況:20xx年支出年初預算342.14萬(wàn)元,本級實(shí)際支出231.044萬(wàn)元,其中,基本支出185.24萬(wàn)元,項目支出48.804萬(wàn)元。

  “三公”經(jīng)費支出情況:20xx年我會(huì )沒(méi)有出國出境人員,無(wú)公款出國(境)經(jīng)費支出,公務(wù)接待費支出0.08萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出1.02萬(wàn)元。

  (四)部門(mén)預算管理制度建設情況

  為規范本單位預算管理,提高資金使用效益,我單位完善了《德江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )預算管理制度》。我會(huì )財務(wù)支出管理嚴格依法依規依程序,努力做到公開(kāi)、公平、公正。在嚴格執行國家、省、市、縣財政有關(guān)法律法規的同時(shí),明確了經(jīng)費審批權限及程序、經(jīng)費預算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監督,開(kāi)展公用經(jīng)費使用監督,相關(guān)制度規定執行到位。

  二、績(jì)效自評工作情況

  (一)績(jì)效自評目的。本次績(jì)效評價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評價(jià)我會(huì )財政預算資金的使用管理情況,為切實(shí)提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

  (二)自評指標體系。主要:1.職責履行良好;2.履職效益明顯;3.預算配置科學(xué);4.預算執行有效;5.預算管理規范。

  (三)自評組織過(guò)程。按照縣財政局績(jì)效評價(jià)規程要求,我會(huì )財務(wù)室人員在自評的基礎上,查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證,對收集資料進(jìn)行定量定性分析,綜合評議后形成評價(jià)結論,出具績(jì)效評價(jià)報告。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

  20xx年,根據年初工作規劃和重點(diǎn)性工作,圍繞縣委、縣政府工作總體部署,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理情況得到提升。

  (一)評價(jià)情況

  1.預算編制。我會(huì )編制的《德江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )20xx年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算編制說(shuō)明》,對部門(mén)整體預算及“三公”經(jīng)費預算都進(jìn)行了分配,并將公共財政預算撥款、政府性基金撥款、納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金、未納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金、上年結余收入全部編入部門(mén)預算。

  預算績(jì)效目標編制方面,我會(huì )所編制的部門(mén)整體績(jì)效目標是按照《貴州省預算績(jì)效評價(jià)結果應用暫行辦法》以及市、縣財政局有關(guān)精神,符合我會(huì )的實(shí)際職責以及我會(huì )20xx年度的工作計劃,且編制的目標明確,對每個(gè)重點(diǎn)項目都進(jìn)行了細化,目標設置合理。

  2.預算執行。20xx年我會(huì )的資金支出符合國家、省、市、縣財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金分配有完整的審批程序和手續,資金按規定程序進(jìn)行撥付,且資金支出符合部門(mén)預算批復的用途,支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會(huì )計信息資料真實(shí)、完整,各種管理制度健全。

  3.履職及效益。

  (1)職責履行。我會(huì )較好完成了20xx年殘聯(lián)整體績(jì)效項目的支出工作以及其他工作?(jì)效目標實(shí)際完成率、績(jì)效目標完成及時(shí)率、績(jì)效目標質(zhì)量達標率均為100%。

  (2)履職效益。經(jīng)濟效益方面:20xx年通過(guò)實(shí)施殘疾人扶貧、就業(yè)、康復等項目,殘疾人生活得到較大改善,鞏固了脫貧成果,發(fā)揮了很好的經(jīng)濟效益。社會(huì )效益方面:通過(guò)扶貧、培訓、精準康復等方式,為殘疾人創(chuàng )造更多就業(yè)崗位,帶動(dòng)貧困對象增收,讓殘疾人及時(shí)得到康復救助,促進(jìn)社會(huì )穩定和諧發(fā)展。社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度方面,經(jīng)過(guò)調查走訪(fǎng),扶持對象對我會(huì )履職效果的滿(mǎn)意程度達到100%以上。

  4.績(jì)效評價(jià)。我會(huì )對20xx年殘聯(lián)整體項目展開(kāi)了績(jì)效自評,也對我會(huì )整體支出展開(kāi)了績(jì)效自評,并按要求及時(shí)提交了自評報告及佐證材料。

  (二)綜合評價(jià)結論

  經(jīng)過(guò)績(jì)效綜合分析,我會(huì )20xx年整體支出績(jì)效自評得分98分。

  四、存在的'問(wèn)題和整改情況

  (一)存在的問(wèn)題

  項目相關(guān)管理制度還有待完善。因部門(mén)整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見(jiàn)性,特別是上級補助支出的不確定性,所以導致預算控制率不確定。

  (二)整改情況

  1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構各站(室)的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性,提高預算的合理性和準確性。

  2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用。

  3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。

  4.加強隊伍建設,抓好績(jì)效評價(jià)管理部門(mén)的隊伍建設和業(yè)務(wù)指導,培養項目和部門(mén)的績(jì)效管理隊伍,建立績(jì)效評價(jià)的長(cháng)期機制。

  五、績(jì)效自評結果應用

  通過(guò)績(jì)效自評工作的開(kāi)展,縣殘聯(lián)將評價(jià)結果作為各項目改進(jìn)管理和安排以后年度預算的重要依據,各項目針對自評中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調整管理方式,加強財務(wù)管理,完善管理辦法,切實(shí)提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  20xx年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導和市殘聯(lián)的正確指導下,通過(guò)全縣殘聯(lián)系統工作人員和社會(huì )各界的共同努力,我縣的殘疾人事業(yè)繼續保持了良好的發(fā)展勢頭,各項工作取得了一定的成績(jì),主要是:一是抓落實(shí),圓滿(mǎn)完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進(jìn)程規劃》目標任務(wù)。二是抓基礎,殘疾人基本服務(wù)設施建設有新的突破。三是抓培訓,殘疾人就業(yè)培訓工作邁出新步伐。四是抓服務(wù),基本康復服務(wù)和殘疾預防取得新進(jìn)展。五是抓宣傳,扶殘助殘的良好社會(huì )氛圍日益濃厚。六是抓作風(fēng),殘聯(lián)機關(guān)履職服務(wù)能力明顯提升。

  績(jì)效自評復核報告17

  根據湛江市財政局《關(guān)于開(kāi)展2022年市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》要求(湛財績(jì)[2022]3號),我校及時(shí)布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實(shí)責任,認真開(kāi)展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況,填寫(xiě)自評表格并綜合分析,形成本評價(jià)報告,F將2021年度我校整體績(jì)效自我評價(jià)報告如下:

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、部門(mén)職能情況。

  單位屬性:公益二類(lèi)事業(yè)單位

  核定編制人數:核補115人,員額115人

  年末在職人數:128人,退休人數:104人

  單位工作職能:中技、高技學(xué)歷教育;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)短期職業(yè)技能培訓;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)職業(yè)技能鑒定。

 。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

  1.認真履行主體責任,推動(dòng)全面從嚴治黨縱深發(fā)展。

  2.強化責任落實(shí),常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。

  3.堅持立德樹(shù)人宗旨,穩步推進(jìn)學(xué)校工作發(fā)展。堅持以

  “優(yōu)化教學(xué)”為重點(diǎn),實(shí)施標準化的教學(xué)管理,建設重點(diǎn)專(zhuān)業(yè),推進(jìn)校企合作,把握時(shí)機,大力開(kāi)展職業(yè)技能提升短期培訓工作。

  4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地,扎實(shí)推進(jìn)“粵菜師傅”工程實(shí)施。

  5.新校區建設取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標

  全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),高質(zhì)量推動(dòng)學(xué)校發(fā)展,深化教學(xué)改革,加強人才隊伍建設,不斷提升教學(xué)質(zhì)量。積極參加各級技能競賽,以賽促教。堅持推進(jìn)校企合作,進(jìn)一步深化產(chǎn)教融合。落實(shí)深化免學(xué)費政策,進(jìn)行中等職業(yè)教育改革創(chuàng )新,堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標,全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。對在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書(shū),提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人。使享受免學(xué)費政策學(xué)生各盡其才,人盡其用,安居樂(lè )業(yè),解決當前就業(yè)安置難的問(wèn)題;緦(shí)現一次離校,一次就業(yè)成功,充分體現績(jì)效目標價(jià)值。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況

  2021年市財政資金年初預算數為2049.09萬(wàn),決算數為2388.24萬(wàn),主要用于學(xué)校工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補助支出及新校區建設等各專(zhuān)項支出。

  二、自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。

  我校高度重視整體績(jì)效自評工作,由主管領(lǐng)導、財務(wù)人員和各部門(mén)負責人組成評價(jià)小組。學(xué)習領(lǐng)會(huì )文件精神,明確分工,落實(shí)責任,認真開(kāi)展自評自查工作。

 。ㄈ┳栽u工作過(guò)程。

  1.認真收集資料。根據整體績(jì)效自評指標評分表和整體績(jì)效自評基礎數據表,各科室認真準備,在規定時(shí)間內提供相關(guān)信息。

  2.檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目,收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料。

  3.分析評價(jià)。將科室所提供和搜集的資料進(jìn)行匯總和綜合分析,形成績(jì)效評價(jià)報告。

  4.綜合評價(jià)結論。綜合各科室上交和搜集的資料,根據績(jì)效自評指標較好地實(shí)現了績(jì)效目標,自評為“優(yōu)”。

 。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。

  我校在規定時(shí)間內完成自評材料報送工作,所報送的自評材料真實(shí),表格填寫(xiě)內容齊全,自評報告的內容全面詳實(shí),自評評分表自評得分客觀(guān)、真實(shí)。

 。ㄋ模┳栽u材料報送及公開(kāi)一致情況。

  我校所報送的自評報告、數據表、評分表與公開(kāi)的自評報告、數據表、評分表相一致。

  三、績(jì)效自評情況

 。ㄒ唬┳栽u結果

  1.整體支出績(jì)效自評結論

 。1)2021年完成整體招生任務(wù)目標,免學(xué)費、助學(xué)金市級補助資金按規定得到落實(shí)。

 。2)經(jīng)濟性:資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格執行集中支付和財政報賬制度,做到合法合規,不超范圍、超標準支出,不存在任何截留、擠占、挪用資金,下?lián)芸铐椚客度虢虒W(xué)培訓事業(yè)。經(jīng)費控制率達標。

 。3)效率性:重點(diǎn)工作完成效率、績(jì)效目標完成效率達標。

 。4)效果性

  經(jīng)濟效益:我校確保市資金用于組織教學(xué)教研活動(dòng)、學(xué)校日常支出、教職工工資發(fā)放、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放等方面,合理高效。制定了具體的報銷(xiāo)發(fā)放辦法,嚴格按照有關(guān)規定、步驟和程序進(jìn)行,保證預算的有效執行。

  社會(huì )效益:全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標,全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書(shū),提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,各盡其才,人盡其用。

 。5)公平性:我校認真落實(shí)相關(guān)政策,對在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書(shū),學(xué)校積極推薦就業(yè),學(xué)生、家長(cháng)的`抽樣調查滿(mǎn)意度達到90%以上,充分體現績(jì)效目標價(jià)值。

  2.自評分數: 預算執行效益自評分數為87分。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效指標分析

  1.預算編制情況

 。1)預算編制

  預算編制合理性:部門(mén)預算編制、分配符合政府方針政策和工作要求;部門(mén)預算資金能根據年度工作重點(diǎn)合理分配; 部門(mén)預算分配能根據實(shí)際情況合理調整。

  預算編制規范性:部門(mén)預算編制符合市財政當年度有關(guān)預算編制的原則。

  預算編制準確性:項目預算、功能分類(lèi)和經(jīng)濟分類(lèi)等符合預算編制的準確性。

 。2)目標設置

  目標完整,能按要求申報項目績(jì)效目標和設置部門(mén)整體績(jì)效目標。

  目標科學(xué),績(jì)效指標能夠明確體現部門(mén)履職效果的社會(huì )經(jīng)濟效益指標。

  2.預算執行情況

 。1)支出管理

  單位資金支出規范,資金管理、費用支出等按照制度嚴格執行;會(huì )計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標準開(kāi)支等情況。

 。2)資產(chǎn)管理

  資產(chǎn)管理規范,有資產(chǎn)管理內部管理制度;不存在未按內部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規定執行;出租、出借、處置國有資產(chǎn)規范,相關(guān)收入按規定及時(shí)足額上繳;資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符。

  固定資產(chǎn)利用率良好,利用率100%。

  3.預算監督情況

 。1)信息公開(kāi)

  在被評價(jià)年度按照《預算法》和政府信息公開(kāi)有關(guān)規定在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)相關(guān)預決算信息,用以反映單位預決算管理的公開(kāi)透明情況;在被評價(jià)年度按照績(jì)效目標批復要求在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)績(jì)效目標,所公開(kāi)的績(jì)效目標內容與批復一致;被評價(jià)年度按績(jì)效自評規定在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)自評材料,用以反映單位公開(kāi)的自評材料的真實(shí)、及時(shí)、透明情況。

 。2)績(jì)效自評

  成立自評工作小組,自評工作評價(jià)小組3人以上,由主管領(lǐng)導、財務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人員組成;在規定時(shí)間內完成自評工作并按時(shí)報送材料;表格內容、自評報告填寫(xiě)真實(shí)、齊全,自評評分表自評得分客觀(guān)、真實(shí)。

  4.預算使用效益。

 。1)部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況

  我校市級資金用于學(xué)校建設、師資培訓等方面,嚴格按照有關(guān)規定、步驟和程序進(jìn)行,保證了該項目的有效執行,確保2021年教學(xué)活動(dòng)、學(xué)校日常支出、師資培訓等正常進(jìn)行。

 。2)重點(diǎn)工作完成情況

  落實(shí)深化免學(xué)費、助學(xué)金政策,專(zhuān)款專(zhuān)用,確保專(zhuān)項資金補助政策順利實(shí)施。堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標,全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。

 。3)部門(mén)重點(diǎn)項目支出績(jì)效情況

  對在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書(shū),提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,充分體現績(jì)效目標價(jià)值。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題

  我校根據相關(guān)法律法規,從新生招收、資格認定、職業(yè)教育培訓、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執行,不存在問(wèn)題。

  (四)改進(jìn)措施

  1.加強組織領(lǐng)導,完善工作機制,大力推進(jìn)中等職業(yè)教育改

  革創(chuàng )新,以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導向,全面提高辦學(xué)質(zhì)量,落實(shí)經(jīng)濟社會(huì )對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。

  2.加強管理,做好基礎工作,進(jìn)一步完善學(xué)生信息管理系統,堅決杜絕“雙重學(xué)籍”現象,保證學(xué)生基本信息的完整、準確,做好免學(xué)費資助對象的認定工作。

  3.落實(shí)經(jīng)費責任,強化資金管理,提高專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用意

  識,規范使用,確保資金安全有效。

  四、其他自評情況

  我校認真開(kāi)展自評自查,按時(shí)保質(zhì)完成績(jì)效自評工作,確保自評結果準確、客觀(guān),禁止弄虛作假。通過(guò)本次績(jì)效自評,形成《整體績(jì)效自評報告》、《整體績(jì)效自評基礎數據表》、《整體績(jì)效自評指標評分表》、《佐證材料清單》、《績(jì)效自評公開(kāi)情況表》。

  績(jì)效自評復核報告18

  根據《關(guān)于開(kāi)展2021年度財政資金績(jì)效自評工作的通知》(湛赤財績(jì)﹝2022﹞2號)要求,本單位及時(shí)布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實(shí)責任,認真開(kāi)展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況,填寫(xiě)自評表格并綜合分析,形成本評價(jià)報告,F將2021年度湛江市赤坎區審計局整體績(jì)效自我評價(jià)報告如下:

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、部門(mén)職能情況。

  湛江市赤坎區審計局屬政府機關(guān),執行《政府會(huì )計制度》,截至2021年末本單位財政核定編制人數12人,年末在職人員10人,離退休人員5人,外聘臨時(shí)人員7人。

  區審計局主要職能是:

  1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況實(shí)行審計全覆蓋,對領(lǐng)導干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計,對有關(guān)重大政策措施和宏觀(guān)調控部署貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專(zhuān)項審計調查和核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

  2.起草有關(guān)規范性文件,擬訂本區審計政策措施,制定審計指南并監督執行。制定并組織實(shí)施本區審計工作發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和審計項目計劃,參與起草財政經(jīng)濟及其相關(guān)的規范性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià),做出審計決定或提出審計建議。

  3.向區委審計委員會(huì )提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會(huì )提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問(wèn)題整改情況報告。向區委、區政府和市審計局報告對其他事項的審計和專(zhuān)項審計調查情況及結果。依法向社會(huì )公布審計結果。向區委、區政府及有關(guān)部門(mén)通報審計情況和審計結果。

  4.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定:有關(guān)重大政策措施和宏觀(guān)調控部署貫徹落實(shí)情況;區級預算執行情況和其他財政收支,區級各部門(mén)(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;使用區財政資金的事業(yè)單位和社會(huì )團體的財務(wù)收支;區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營(yíng)情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況;區屬?lài)衅髽I(yè)和金融機構、區政府規定的區屬?lài)匈Y本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構境內外資產(chǎn)、負債和損益;有關(guān)社會(huì )保障基金、社會(huì )捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支;以及法律法規規定的其他事項。

  5.按規定對區管黨政主要領(lǐng)導干部及其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

  6.組織實(shí)施對財經(jīng)法律、法規、規章、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區級財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。

  7.依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問(wèn)題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。

  8.指導、監督全區內部審計和農村集體經(jīng)濟審計工作,核查社會(huì )審計機構對依法屬于區審計局審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

  9.推動(dòng)建立分類(lèi)科學(xué)、權責一致的審計人員管理制度和職業(yè)保障制度。

  10.組織開(kāi)展審計領(lǐng)域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用。

  11.貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責。

  12.完成區委、區政府和上級審計機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

  根據《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區機構改革方案》,設立赤坎區審計局,正科級,為區政府工作部門(mén)。

  區審計局設8個(gè)內設機構,辦公室、綜合計劃股、法規審理股、整改監督股、經(jīng)濟責任審計股、財稅金融審計股、社會(huì )保障審計股、固定資產(chǎn)投資審計股;另外,區審計委辦公室秘書(shū)股設在區審計局。

 。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

  1.圍繞促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,加大對重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務(wù),主動(dòng)跟進(jìn)審計,揭露上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止等問(wèn)題,推動(dòng)重大政策措施落地見(jiàn)效。

  2.圍繞財政財務(wù)收支效益,加大對區本級預算執行和其他財政收支情況審計力度,關(guān)注財政財務(wù)收支真實(shí)合法效益,落實(shí)財政資產(chǎn)管好用好。

  3.圍繞促進(jìn)規范權力運行,加大經(jīng)濟責任審計力度。繼續扎實(shí)推進(jìn)領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,促進(jìn)領(lǐng)導干部依法用權、秉公用權、規范用權。

  4.圍繞保障和改善民生,加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監督力度,揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節存在的.問(wèn)題,著(zhù)力惠民富民政策落到實(shí)處,促進(jìn)保障和改善民生。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標

  2021年收入總預算353.17萬(wàn)元,為一般公共預算安排撥款。2021年支出總預算353.17萬(wàn)元,其中:基本支出188.17萬(wàn)元、項目支出165萬(wàn)元(包括:審計業(yè)務(wù)經(jīng)費22.40萬(wàn)元,審計購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費134.60萬(wàn)元,購買(mǎi)服務(wù)、防控工作等機動(dòng)應急資金8萬(wàn)元)。項目經(jīng)費主要用于開(kāi)展審計項目的費用支出。2021年本單位確保審計項目按進(jìn)度完成,積極穩妥地推進(jìn)年度計劃,提高審計工作質(zhì)量,逐步實(shí)現審計全覆蓋,及時(shí)完成區委、區政府交辦的其它工作任務(wù),發(fā)揮審計監督職能,促進(jìn)赤坎區行政工作依法進(jìn)行。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況

  2021年收入總預算353.17萬(wàn)元,為一般公共預算安排撥款。2021年支出總預算353.17萬(wàn)元,其中:基本支出188.17萬(wàn)元、項目支出165萬(wàn)元。

  2021年決算總收入275.46萬(wàn)元,為一般公共預算安排撥款。2021年決算支出272.45萬(wàn)元,其中:基本支出201.88萬(wàn)元、項目支出70.57萬(wàn)元。

  二、自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。已按要求成立自評小組,自評小組組長(cháng)為梁城,小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

 。ǘ┳栽u工作過(guò)程。成立績(jì)效評價(jià)小組,結合部門(mén)職能在財政部門(mén)設定的評價(jià)指標框架內對2021年整體支出進(jìn)行評價(jià)。將2021年部門(mén)預算和決算進(jìn)行對比,對2021年部門(mén)整體支出預決算管理進(jìn)行評價(jià),并計算各個(gè)量化指標,對公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等進(jìn)行具體分析,量化分析部門(mén)資金使用績(jì)效管理。

 。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。自評材料報送時(shí)間為2022年7月22日,自評材料真實(shí),表格填寫(xiě)內容齊全,自評報告全面詳實(shí),自評分數客觀(guān)、真實(shí)。我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

 。ㄋ模┳栽u材料報送及公開(kāi)一致情況。自評材料報送與公開(kāi)情況一致。

  三、績(jì)效自評情況

 。ㄒ唬┳栽u結果

  部門(mén)整體支出目標實(shí)現程度及績(jì)效:一是按相關(guān)規定、制度,規范基本支出、項目支出資金管理;二是按時(shí)完成當年度審計計劃,合理安排項目支出;三是依法全面履行審計監督職責,為全區經(jīng)濟建設作出了積極貢獻。自評分數為94分,等級為良好。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效指標分析

  1.預算編制情況。本單位預算編制合理,根據本部門(mén)職責、年度工作重點(diǎn),以及項目的輕重緩急,在不同項目、不同用途之間分配合理。

  2.預算執行情況。

 。1)支出管理方面。本單位2021年按批復的預算文件履行當年預算,在預算內、范圍內按預算安排支出,并按項目進(jìn)度支付資金。當年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規定列支,嚴格按照先有預算,后有支出原則,并制定《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》,加強對財務(wù)、物資采購、資金使用等方面的管理,規范預算資金支出。

 、僦С鐾瓿陕。2021年度實(shí)際支出272.45萬(wàn)元,財政下達預算數353.17萬(wàn)元,支出完成率為79.40%(272.45/353.17)。

 、诮Y轉結余率。2021年末財政撥款結轉結余決算數14.16萬(wàn)元,2021年初財政撥款結轉結余決算數9.42萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款決算數275.46萬(wàn)元,結余結轉率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。

 、蹏鴰旒兄Ц督Y轉結余存量資金效率性。國庫集中支付結轉結余存量資金上年度為0元,本年度為0元,變動(dòng)率為0。

 、苷少張绦新。2021年實(shí)際采購金額合計數5.5萬(wàn)元,采購計劃金額合計數9.4萬(wàn)元,政府采購執行率為53.51%(5.5/9.4)。

 。2)項目管理方面。本單位2021年項目支出按規定申請當年預算和績(jì)效目標,履行報批手續,項目支出嚴格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規定和《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》的規定列支。

 。3)項目監管方面。當年度對項目經(jīng)費和市局下達的專(zhuān)項工作經(jīng)費的支出,開(kāi)展有效的檢查、監控、督促,并制定執行《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》,規范使用項目資金,發(fā)揮項目資金使用效能。

 。4)資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負責,設置專(zhuān)人負責國有資產(chǎn)的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監督,準確及時(shí)把握資產(chǎn)的增減變動(dòng)及其結存情況,實(shí)現資產(chǎn)的全生命周期管理。

  固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際再用固定資產(chǎn)總額433181元,所有固定資產(chǎn)總額433181元,固定資產(chǎn)利用率100%(433181/433181)。

  3.預算監督情況。本單位2021年預決算和績(jì)效目標已按規定要求在政府的網(wǎng)站和單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。成立自評小組,在規定時(shí)間完成自評工作并按時(shí)報送材料。

  4.預算使用效益。

 。1)部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況。本單位2021年整體績(jì)效目標實(shí)現情況較好。經(jīng)濟性方面,本單位對機構運轉經(jīng)費的實(shí)際控制程度較好,公用經(jīng)費控制率為100%(日常公用經(jīng)費決算數5.23萬(wàn)元/日常公用經(jīng)費調整預算數5.23萬(wàn)元);效率性方面,2021年計劃安排審計(調查)項目13個(gè),完成審計(調查)項目13個(gè),針對重大政策措施跟蹤、區級預算執行和其他財政收支情況、領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任、民生保障等重點(diǎn)方面進(jìn)行審計。

 。2)重點(diǎn)工作完成情況。今年本單位完成審計(調查)項目13個(gè),審計查出管理不規范金額5899萬(wàn)元,違規金額84萬(wàn)元,其中審計期間整改金額72萬(wàn)元,被審計單位制定整改措施43項,出具審計報告13份,審計提出建議共37條,較好履行了審計監督職責。

 。3)部門(mén)重點(diǎn)項目支出績(jì)效情況。2021年度項目經(jīng)費共有三個(gè),支出情況為:審計業(yè)務(wù)經(jīng)費11.35萬(wàn)元、審計購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費59.22萬(wàn)元,項目經(jīng)費主要用于開(kāi)展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成,發(fā)揮了審計監督職能,促進(jìn)依法行政工作。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題

  1.由于上級臨時(shí)安排項目難以估算,項目預算編制難度較大,對績(jì)效管理有一定的影響。

  2.預算績(jì)效管理具有專(zhuān)業(yè)性和復雜性,工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升,預算績(jì)效管理工作有待加強。

  (四)改進(jìn)措施

  1.充分與上級溝通,力爭科學(xué)安排審計項目,做好預算編制,積極加強績(jì)效管理。

  2.加強工作人員對預算績(jì)效管理方面的業(yè)務(wù)培訓,提升工作人員績(jì)效管理工作水平。

  四、其他自評情況

  無(wú)。

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