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財經(jīng)秩序整治自查報告

時(shí)間:2022-11-11 12:01:37 自查報告 我要投稿

2022年財經(jīng)秩序整治自查報告(通用7篇)

  不經(jīng)意間,一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了,回看這段時(shí)間的工作,有著(zhù)一些問(wèn)題,將成績(jì)與不足匯集成一份自查報告吧。是不是無(wú)從下筆、沒(méi)有頭緒?以下是小編精心整理的2022年財經(jīng)秩序整治自查報告(通用7篇),歡迎閱讀與收藏。

2022年財經(jīng)秩序整治自查報告(通用7篇)

  財經(jīng)秩序整治自查報告1

  XXX嚴格按照《XX市財政局XX市紀委機關(guān)XX市審計局關(guān)于印發(fā)<嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風(fēng)險排查工作方案>的通知》(XX財政監〔2020〕XX號)的文件要求,結合十二個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域方面開(kāi)展自查,F將我單位自查報告如下:

  一、預算管理方面

  一是預算編制準確。嚴當前隱藏內容免費查看格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門(mén)預算,編制結轉資金與上年部門(mén)決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開(kāi)展活動(dòng),按照“二上二下”時(shí)間節點(diǎn),履行集體決策程序。

  二是預算執行規范。本單位不存在非稅收入,按時(shí)繳納銀行利息至國庫指定賬號,不存在無(wú)預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費情況、不存在違規發(fā)放工資、獎金、津貼補貼等問(wèn)題。

  三是結轉資金符合政策規定。

  二、支付管理方面

  每年年底制定下年度預算編制用款情況,加強用款計劃管理,嚴格資金支付,并安排單位財務(wù)工作人員統一管理四川省政府的財政管理信息系統數字證書(shū)。

  三、貨幣資金管理方面

  嚴格庫存現金管理,嚴格執行庫存現金限額標準,建立大額現金提取審批制度。安排財務(wù)人員定期和不定期抽查盤(pán)點(diǎn)庫存現金,于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規定私設“小金庫”情況、不存在違規將預算單位賬戶(hù)中的財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買(mǎi)理財產(chǎn)品方式存放資金情況。

  四、會(huì )計管理方面

  單獨配備會(huì )計崗、出納崗,嚴格按照《會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度規定,建立健***計人員崗位責任、內控制度并執行。按規定建立會(huì )計賬冊、設置會(huì )計科目,依法依規進(jìn)行會(huì )計核算,保證會(huì )計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度,做到賬證、賬賬、賬表和賬實(shí)相符;按規定保管和使用財務(wù)印章、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。

  五、內控管理方面

  成立單位內控領(lǐng)導小組,加強業(yè)務(wù)層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度,按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗。積極開(kāi)展自我評價(jià)監督,建立內控報告制度、經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險定期評估和內部監督機制,結合財政局內部控制工作要求,開(kāi)展本單位內控和自我評價(jià)工作。

  六、政府采購管理方面

  在政府采購上,嚴格按照法定采購方式和程序實(shí)施采購,進(jìn)行計劃備案,及時(shí)支付采購資金,不存在無(wú)預算采購、超預算采購情況。

  七、資產(chǎn)管理方面

  定期清理盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)、確保賬實(shí)相符。采取數字化動(dòng)態(tài)管理,按照固定資產(chǎn)的標準、分類(lèi)及時(shí)錄入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統。

  八、賬戶(hù)管理方面

  賬戶(hù)開(kāi)設規范,賬戶(hù)使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶(hù),不存在賬戶(hù)之間無(wú)正當理由相互劃轉資金情況。

  九、往來(lái)款項管理方面

  定期清理單位往來(lái)款項,建立清理臺賬,針對往來(lái)款項及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序,簽訂借款申請書(shū)。

  十、票據管理方面

  單位票據管理制度健全,開(kāi)設XXX財政電子票據uk賬戶(hù),申領(lǐng)、使用符合票據管理要求。票據保管合理,建立票據臺賬,使用保險柜保管方式,做好票據的保管和序時(shí)登記工作。不存在擅自印制財政票據,轉借、串用、代開(kāi)財政票據,偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀財政票據,偽造、使用偽造的財政票據監(。┲普虑闆r。

  十一、決算管理方面

  按部門(mén)決算編制要求,將單位所有收支和結余結轉情況進(jìn)行全面反映,決算報表相關(guān)數據與單位會(huì )計賬簿數據和實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時(shí),上報的決算報表數據準確、手續完備。

  十二、存量資金清理方面

  及時(shí)全面清理年度單位賬戶(hù)存量資金,應繳的存量資金按規定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶(hù)上的所有實(shí)有資金和其他賬戶(hù)上屬于財政性資金形成的資金結余將于2021年1月15日前全部繳回財政。

  財經(jīng)秩序整治自查報告2

  根據市財政局和市審計局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開(kāi)展違反財經(jīng)紀律問(wèn)題專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認真對照專(zhuān)項整治內容對20xx年-20xx年6月期間的財經(jīng)紀律情況開(kāi)展了自查和重點(diǎn)檢查,F將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,領(lǐng)導強化責任

  為確保財經(jīng)紀律問(wèn)題專(zhuān)項整治工作扎實(shí)有序開(kāi)展,我單位成立了以所長(cháng)為組長(cháng)、分管副所長(cháng)為副組長(cháng)、相關(guān)責任科室負責人為成員的專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組,同時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,傳達文件精神,積極安排部署對私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經(jīng)紀律的行為進(jìn)行專(zhuān)項整治,對照自查情況表認真檢查,確保專(zhuān)項整治不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。

  二、認真自查,建立監督機制

  按照專(zhuān)項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。我單位通過(guò)深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行。

  一是嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”規定,嚴防私設“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。

  二是嚴格執行中央八項規定,落實(shí)公務(wù)卡管理制度。我單位強化了對公務(wù)接待的規范管理,嚴格執行《公務(wù)接

  待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規接待、吃請的現象;進(jìn)一步規范了公務(wù)支出,杜絕了違規發(fā)放津貼、補貼、獎金和實(shí)物現象;強化了對公務(wù)用車(chē)的使用和管理,實(shí)行公車(chē)派車(chē)單制度,在節假日對公車(chē)進(jìn)行了封存,未出現超標準配備車(chē)輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴格按照《公務(wù)卡管理規定》使用公務(wù)卡,未發(fā)現應使用公務(wù)卡結算的公務(wù)支出項目改用其他結算方式的行為。

  三是嚴格執行財經(jīng)紀律各項規定,完善財務(wù)制度。我單位目前尚未發(fā)現違規違紀現象:無(wú)違規將公款轉入個(gè)人賬戶(hù)、個(gè)人借用公款長(cháng)期不還、借用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)等行為;無(wú)違反賬戶(hù)管理規定開(kāi)設單位銀行賬戶(hù)的行為;不存在違反會(huì )計法律、法規,偽造、變造會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷(xiāo)毀會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿的行為;無(wú)違規使用財政票據的行為;無(wú)擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無(wú)違反政府采購有關(guān)規定的行為,無(wú)其他違反財經(jīng)紀律的行為。

  通過(guò)此次專(zhuān)項整治自查工作的開(kāi)展,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,強化了財務(wù)管理,確保了我單位經(jīng)費的合理使用。今后,我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴格經(jīng)費管理,加強制度建設,從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開(kāi)展。

  財經(jīng)秩序整治自查報告3

  一、提高認識,成立機構

  小冀鎮黨委、政府對本次財經(jīng)紀律執行情況高度重視,專(zhuān)門(mén)成立了以書(shū)記荊瑞芳為組長(cháng)的財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項檢查自查自糾工作領(lǐng)導小組,并組織相關(guān)人員認真學(xué)習,充分認識到此項工作的重要性。

  二、自查自糾情況

  1、私設“小金庫”方面。按照有關(guān)文件的要求,我鎮財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入鎮財政所法定賬目統一核算,設立專(zhuān)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作,嚴格控制財政資金支出。沒(méi)有以任何形式進(jìn)行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專(zhuān)戶(hù)的各項規費收入和罰沒(méi)收入行為,不存在私設“小金庫”。

  2、財務(wù)管理方面。我鎮嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的財務(wù)管理規定,嚴格執行主要領(lǐng)導“一支筆”簽字制度,嚴把財務(wù)程序,要求財務(wù)人員對于不合理、不規范的票據堅決不予入賬。同時(shí)嚴格要求機關(guān)干部在接待費用上嚴格執行規定,做到一客不多陪,盡量安排大伙就餐,嚴格控制待客標準。公車(chē)不外借,同時(shí)也不借用企業(yè)等部門(mén)車(chē)輛,公車(chē)不私用,降低油耗和維修成本。

  3、財經(jīng)紀律執行情況。我鎮認真執行財經(jīng)紀律的有關(guān)規定,做到了“七五”,一無(wú)私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、做支公款情況;二無(wú)用公款報銷(xiāo)應當由個(gè)人負擔的費用或讓下級組織、私營(yíng)企業(yè)、鄉鎮企業(yè)報銷(xiāo)應當由個(gè)人負擔的費用情況;三無(wú)索取、收受或者以借用為名占用管理、服務(wù)對象財務(wù)的現象;四無(wú)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況;五無(wú)以虛報、冒領(lǐng)等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金項目情況;六無(wú)違反規定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務(wù)活動(dòng)中違反規定收取費用、謀取私利現象;七無(wú)監用職權,不廉潔履職的行為。

  三、努力方向

  一年來(lái),我鎮因財務(wù)的各方面工作措施得力,執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,全鎮領(lǐng)導干部執行財經(jīng)紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務(wù)重。今后,我鎮將更加嚴格地執行財經(jīng)紀律。

  1、認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執行工作重要性的`認識

  我鎮首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經(jīng)紀律執行行為規范的長(cháng)效機制,在已有成績(jì)的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執行工作做得更實(shí)更好。

  2、堅定目標,把財經(jīng)紀律執行工作的各項任務(wù)落到實(shí)處。

  嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規,建立健全財務(wù)管理,合理編制開(kāi)支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的'發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財經(jīng)紀律執行工作再上一個(gè)新臺階。

  財經(jīng)秩序整治自查報告4

  市委、市紀委財經(jīng)紀律執行、違規吃請和公款吃喝專(zhuān)項檢查2個(gè)文件下發(fā)后,江都區委、區政府、區紀委高度重視,將2個(gè)文件作為當前“正風(fēng)肅紀立規、完善制度‘籠子’”的重要抓手,成立由區紀委牽頭,監察、財政、審計等相關(guān)部門(mén)參加的檢查工作組和專(zhuān)項整治工作組,強調凡不按要求組織檢查或檢查不認真、走過(guò)場(chǎng)的,發(fā)現問(wèn)題不整改或整改不及時(shí)的,制度不健全或執行制度不嚴格的,一律嚴肅追究主體責任和監督責任。

  區紀委制發(fā)《關(guān)于在全區開(kāi)展財經(jīng)紀律執行情況檢查的通知》(揚江紀發(fā)〔20xx〕12號)和《關(guān)于在全區開(kāi)展違規吃請和公款吃喝問(wèn)題專(zhuān)項整治工作的通知》(揚江紀發(fā)〔20xx〕15號),繪制《財經(jīng)紀律執行情況自查表》和《違規吃請和公款吃喝問(wèn)題專(zhuān)項整治自查表》隨通知一并下發(fā),要求各鎮、各部門(mén)(單位)、各重點(diǎn)園區對照排查,如實(shí)填表,經(jīng)本單位蓋章,黨組織、紀檢組織、分管財務(wù)負責人簽字背書(shū)后上報。針對各單位自查上報問(wèn)題,兩個(gè)工作組逐一下發(fā)《整改督辦單》,要求相關(guān)單位限期整改并報結果。

  結合全區87家單位自查情況,檢查工作組和專(zhuān)項整治工作組結合紀檢監察機關(guān)和財政、審計部門(mén)日常督查工作,經(jīng)研判會(huì )商,分別對部分單位開(kāi)展實(shí)地檢查。通過(guò)查閱賬冊、盤(pán)點(diǎn)現金、調查談話(huà),檢查有無(wú)“小金庫”、公款私存及近年來(lái)公務(wù)(商務(wù))接待工作等情況。

  除實(shí)地檢查外,區紀委案管室、信訪(fǎng)室、黨風(fēng)室對20xx年以來(lái)監督檢查、案件查處、廉政評估中發(fā)現和群眾舉報反映的涉及違規吃請和公款吃喝的問(wèn)題線(xiàn)索、信訪(fǎng)反映進(jìn)行“回頭看”,發(fā)現公款吃喝案例2件,分別是邵伯鎮勞保所違規公款吃喝和丁伙鎮高橋村工作日午間飲酒等問(wèn)題,對7名當事人立案查處。

  對檢查中發(fā)現的問(wèn)題,區檢查組進(jìn)行分類(lèi)處理;對尚不構成違紀的問(wèn)題,及時(shí)下發(fā)《整改督辦單》,要求限期整改到位;對涉嫌違紀的問(wèn)題,交財政、審計部門(mén)進(jìn)行跟蹤檢查,結果報區紀委、監察局;對自查報告無(wú)問(wèn)題、實(shí)地檢查中發(fā)現問(wèn)題的3家單位,區紀委、監察局分別約談黨組織、紀檢組織負責人,正視存在不足,抓好問(wèn)題整改,壓實(shí)壓緊“兩個(gè)責任”。

  財經(jīng)秩序整治自查報告5

  一、加強組織,領(lǐng)導強化責任

 。ㄒ唬﹛xxx我局召集全體班子成員、各科室、二級單位、國土資源所負責人和財務(wù)等相關(guān)人員,同時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,傳達市委文件,積極安排部署對私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為進(jìn)行專(zhuān)項治理,對照自查自糾情況報告表認真檢查,確保專(zhuān)項整治不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。

 。ǘ┏闪⒘藊xxx對私設“小金庫”行為、違規發(fā)放津貼補貼行為、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為的專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組:由主要負責人任組長(cháng)、分管財務(wù)副局長(cháng)任副組長(cháng),相關(guān)責任科室負責人為小組成員。

  二、認真自查自糾,建立監督機制

  按照清理范圍要求,對xx年以來(lái)的所有收入及各

  類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查,我局先后開(kāi)展了對科室、二級單位、鎮(處)國土資源所對私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的自查自糾工作,經(jīng)過(guò)認真自查,不存在私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的現象。我局通過(guò)深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,一是收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”;二是收支清楚,資金明確,不存在違規發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;發(fā)放福利、超標準發(fā)放津貼或各項獎金等違規發(fā)放津貼補貼的行為;三是財務(wù)制度完備,無(wú)“兩本賬”行為,不存在公款吃請、公款旅游和公款送禮的行為。今后,我們將嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律,管好、用好財政資金,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現。

  雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)此次清理檢查活動(dòng)的開(kāi)展,我局將進(jìn)一步完善財經(jīng)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,嚴防私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮,確保各項收入應收盡收,確保資金合理使用。

  財經(jīng)秩序整治自查報告6

  按照縣財政局號文件精神,我鎮高度重視,立即成立了以黨委書(shū)記為組長(cháng)的財經(jīng)紀律專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組,工作對照整治重點(diǎn),結合單位實(shí)際,全面、真實(shí)、準確地進(jìn)行自查,F將自查情況匯報如下:

  一、全面部署財經(jīng)紀律專(zhuān)項治理行動(dòng)工作

  我鎮充分認識到財經(jīng)紀律專(zhuān)項治理問(wèn)題工作的重要性和必要性,切實(shí)在思想上政治上行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。堅決不折不扣貫徹落實(shí)縣財政局關(guān)于財經(jīng)紀律治理的決策部署,增強做好這項工作的責任感和使命感,切實(shí)把這項工作抓緊抓實(shí)。

  二、堅持問(wèn)題導向,確保自查自糾全面深入

  我鎮對照文件羅列的整治問(wèn)題,重點(diǎn)對2018年以來(lái)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)開(kāi)展了拉網(wǎng)式排查。

 。ㄒ唬鞍讞l列支”方面。按照有關(guān)文件要求,我鎮發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生均以合法票據為基礎,款項的支付均取得合法真實(shí)的票據,不存在“白條列支”問(wèn)題。

 。ǘ┎话匆幎ㄊ褂霉珓(wù)卡方面。

 。ㄈ┢渌`反財經(jīng)紀律方面。我鎮嚴格執行財經(jīng)紀律的有關(guān)規定,嚴格遵守法律法規,不存在違反規定擴大開(kāi)支范圍問(wèn)題,不存在超標準列支招待費、會(huì )議費、差旅費問(wèn)題,不存在“公款吃喝”將招待費列支其他費用等問(wèn)題。

  三、下一步工作措施

 。ㄒ唬┽槍σ陨献圆榘l(fā)現的問(wèn)題。

 。ǘ┻M(jìn)一步加強日常監管。堅持把經(jīng)濟業(yè)務(wù)方面易發(fā)生的問(wèn)題納入單位執行財經(jīng)紀律的日常監管范圍,建立常態(tài)化監管機制。進(jìn)一步完善內控制度,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格資金使用管理。

  通過(guò)此次專(zhuān)項治理工作的開(kāi)展,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,強化了財務(wù)管理。今后,我鎮將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴格經(jīng)費管理,加強制度建設,提高資金使用效益,確保資金合理使用。

  財經(jīng)秩序整治自查報告7

  按照上級文件規定的要求,我校通過(guò)深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。

  一、我校根據市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開(kāi)校委會(huì ),事后進(jìn)行常規公示;學(xué)校每年在教代會(huì )上都要作財務(wù)報告,并要在教代會(huì )上都獲得通過(guò)。

  二、我校嚴格執行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,其標準向社會(huì )公示。在我校收費中,沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實(shí)施并落實(shí),無(wú)任何亂收費情況。

  三、學(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù),所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。全部使用省財政部門(mén)統一印制的財政收據。

  四、我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支,無(wú)虛列虛報,無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。

  五、我校無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。

  六、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關(guān)規定,嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  七、清查結果在校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報,并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長(cháng)效監督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現。

  雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  八、整改建章,規范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

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