地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告(通用18篇)
忙碌而又充實(shí)的工作在時(shí)間的催促下告一段落了,回顧這段時(shí)間的辛勤工作,存在著(zhù)缺陷,為此一定要做好總結,寫(xiě)好自查報告喔。那么自查報告的格式,你掌握了嗎?以下是小編收集整理的地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇1
按照都江堰市財政局關(guān)于開(kāi)展地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)的工作方案要求,圍繞貫徹落實(shí)減稅降費政策、政府過(guò)緊日子、加強基層“三!北U、規范國庫管理、加強資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險等六項重點(diǎn)任務(wù),開(kāi)展自查自糾,現將自查自糾情況報告如下:
一、規范國庫管理專(zhuān)項整治行動(dòng)
一是收入方面,本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時(shí)退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類(lèi)虛增”的情況。二是支出方面,不存在財政局決算表(包括正式上報的簡(jiǎn)表和公開(kāi)報表)與財政總預算會(huì )計賬務(wù)支出數據不一致的情況。
二、規范社會(huì )保險基金管理專(zhuān)項整治行動(dòng)
本單位2020年至2022年3月之間未發(fā)生社會(huì )保險基金管理違規問(wèn)題,不存在拖欠社會(huì )保險繳費的情況,不存在違規減免、緩繳社會(huì )保險費,違規發(fā)放各項社會(huì )保險待遇,重復參保、重復領(lǐng)取待遇,冒領(lǐng)、騙取、套取社;鸬惹闆r。
。ㄒ唬┎患皶r(shí)將稅務(wù)部門(mén)征收的社會(huì )保險費劃入社保財政專(zhuān)戶(hù),不及時(shí)足額將上級財政對社;鸬难a助撥入社保財政專(zhuān)戶(hù),未足額安排和及時(shí)撥付本級財政應配套資金等情況。
本單位不涉及此項。
。ǘ┪醋泐~安排機關(guān)事業(yè)單位各項社會(huì )保險繳費預算,拖欠社會(huì )保險繳費等情況。
本單位不存在拖欠社會(huì )保險繳費的情況。
。ㄈ┎话从媱澢謇U被征地農民欠費等情況。
本單位不涉及此項。
。ㄋ模└黜椛绫;鹬g相互擠占,挪用社;鹬Ц恫粚儆诨鹬Ц斗秶捻椖,違規將社;饛呢斦䦟(zhuān)戶(hù)調入國庫,平衡一般公共預算等情況。
本單位不涉及此項。
。ㄎ澹┎话匆幎ǚ蛛U種單獨記賬、單獨核算社;,不按規定核對社;鹳~務(wù),賬實(shí)、賬表不符,違規擴大社保財政專(zhuān)戶(hù)核算范圍,不按規定流程撥付社;鸬惹闆r。
本單位不涉及此項。
。┻`規減免、緩繳社會(huì )保險費,違規發(fā)放各項社會(huì )保險待遇,重復參保、重復領(lǐng)取待遇,冒領(lǐng)、騙取、套取社;鸬惹闆r。
本單位不存在此類(lèi)違規行為。
。ㄆ撸⿲徲、巡視、檢查發(fā)現問(wèn)題整改不到位情況。
本單位不涉及此項。
三、基層“三!北U蠈(zhuān)項整治行動(dòng)
一是本單位不存在未嚴格落實(shí)“三!敝黧w責任,未加強“三!北U辖M織領(lǐng)導,未建立健全“三!比鞒坦芸刂贫葯C制,未嚴格落實(shí)中央、省、成都市關(guān)于“三!敝С龈黜椆芾硪蟮葐(wèn)題。
二是本單位不存在年初預算未優(yōu)先足額安排“三!敝С,執行中未及時(shí)足額補足“三!鳖A算缺口,未嚴格落實(shí)工資、基本民生專(zhuān)戶(hù)管理要求,違規挪用“三!睅炜钯Y金,拖欠供養人員特別是義務(wù)教育教師工資、社會(huì )保險費及公積金等問(wèn)題。
三是本單位不存在未嚴格落實(shí)中央、省、成都市規定的“三!敝С霰U戏秶蜆藴,違規出臺津貼補貼政策,“三!闭哌`規提標擴面等問(wèn)題。
四是本單位不存在未對鎮(街道)落實(shí)幫扶指導監督責任等問(wèn)題。
四、政府過(guò)緊日子專(zhuān)項整治行動(dòng)
本單位不存在違規興建樓堂館所,超出財政承受能力新出臺政策、新上項目;鋪張浪費舉辦會(huì )議、培訓、論壇、慶典等公務(wù)活動(dòng),超標準、超范圍列支費用違規使用“三公”經(jīng)費;挪用上級專(zhuān)項轉移支付資金,無(wú)預算、超預算安排支出;違規發(fā)放獎金、津貼補貼,違規發(fā)放加班補貼和應休未休年休假工資報酬;未嚴格執行財政資金“三項清理”制度等五類(lèi)情況。不涉及不兌現符合國家政策的招商引資承諾,安排區域性補貼造成市場(chǎng)割裂、重復投資建設等問(wèn)題。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇2
為了嚴肅財經(jīng)紀律,確保中央八項規定落到實(shí)處,從嚴從快治理“小金庫”。根據永財發(fā)[20xx]106號《關(guān)于印發(fā)深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》文件精神,我局在全系統扎實(shí)開(kāi)展了“小金庫”自查自糾活動(dòng),取得了較好的成效,現將我局自查自糾情況匯報如下:
一、認真學(xué)習,提高認識
我局認真貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作,把治理“小金庫”作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和廉政作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓,除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外,對局屬各單位所有財務(wù)人員進(jìn)行了集中宣傳教育,全面貫徹會(huì )議精神,領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強治理工作的主動(dòng)性,確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導,落實(shí)責任
為了保障治理工作順利進(jìn)行,我局成立“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組。局長(cháng)李濤任組長(cháng),副局長(cháng)仇公社任副組長(cháng),局財務(wù)股長(cháng)及各單位主要負責人為成員,同時(shí)制定工作方案,落實(shí)責任制度,實(shí)行了主要領(lǐng)導為第一責任人,主管同志為直接責任人的責任追究制度。并在單位顯要位置設立舉報箱和舉報電話(huà),隨時(shí)接受群眾反映和社會(huì )監督。
三、突出重點(diǎn),嚴格清查
根據文件規定和要求,圍繞預算、資產(chǎn)、財務(wù)、政府采購、會(huì )計工作的關(guān)鍵節點(diǎn)和薄弱環(huán)節,結合我局實(shí)際情況,針對20xx年以來(lái)違反中央八項規定和財經(jīng)紀律,以及設立“小金庫”的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)治理。
按照上級有關(guān)文件規定要求,我局深入開(kāi)展自查活動(dòng),對20xx年1月1日以來(lái)的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)收入、支出及各類(lèi)帳戶(hù)、票據進(jìn)行了認真細致的自查,重點(diǎn)突出對“三公”經(jīng)費的監督檢查,通過(guò)自查,局機關(guān)和局屬8個(gè)單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。沒(méi)有發(fā)現一例違規違紀問(wèn)題發(fā)生,自查結果已在全系統職工會(huì )上進(jìn)行了通報,并將自查結果上報縣財政局。
四、嚴肅紀律,完善制度
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、審計、財務(wù)管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理安全使用。今后,我們將進(jìn)一步加強財務(wù)管理和制度約束,規范審批程序,促進(jìn)財務(wù)管理工作制度化,規范化。我局決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關(guān)財務(wù)制度,規范財務(wù)管理,力爭做到治理工作不留死角,從源頭上斬斷私設“小金庫”的“資金鏈”,確保中央八項規定真正落到實(shí)處。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇3
收到《關(guān)于對市金融工作辦公室開(kāi)展巡查工作情況的反饋意見(jiàn)》后,市金融辦就巡查工作提出的意見(jiàn)建議進(jìn)行專(zhuān)題研究,認真分析查找存在問(wèn)題的原因,研究制定了整改方案,明確責任領(lǐng)導、責任人員和整改時(shí)限,落實(shí)整改責任,現將整改落實(shí)情況匯報如下:
一、進(jìn)一步增強主動(dòng)接受監督的自覺(jué)性
20xx年伊始,市金融辦將自覺(jué)接受統管派駐機構的監督檢查作為巡查意見(jiàn)整改的重要措施落實(shí)。
一是及時(shí)邀請市紀委派駐機構負責同志參加會(huì )議和重要活動(dòng),調研和查閱有關(guān)資料。今年來(lái),我辦共召開(kāi)黨組會(huì )議3次、主任辦公會(huì )議1次、工作會(huì )議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。
二是加強與市紀委派駐機構的溝通協(xié)調,做好市紀委監察局統管派駐機構定點(diǎn)定時(shí)辦公協(xié)調服務(wù)工作。加強了公文運轉管理,對上級和外單位來(lái)文、單位內部公文全部主動(dòng)交紀檢派駐組閱文,主動(dòng)接受監督,提高權利運行透明度。
三是自覺(jué)接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監督。2月27日,召開(kāi)了通過(guò)競爭選拔機制確定市級大型融資性擔保公司組建主體的招投標會(huì )議,邀請了張夢(mèng)琳書(shū)記全程監督。四是建立并及時(shí)更新中層以上干部和重點(diǎn)業(yè)務(wù)科室廉政檔案,根據要求,市金融辦對副科級以上干部全部建立了廉政檔案,并上報市市紀檢派駐組,保持廉政風(fēng)險防控管理常態(tài)化。五是以規范權力運行和防止利益沖突為重點(diǎn),圍繞制度建設認真開(kāi)展廉潔性評估。今年來(lái),對出臺的《資金互助專(zhuān)業(yè)合作社監督管理暫行辦法》等規范性文件,嚴格按照程序進(jìn)行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防范制度方面的廉政風(fēng)險。
二、嚴格落實(shí)有關(guān)財務(wù)制度
對照巡查意見(jiàn),市金融辦嚴肅財經(jīng)紀律,加強財務(wù)管理。
一是加強大額資金使用管理。嚴格執行大額資金使用管理規定,今年來(lái)3000元以上支出均通過(guò)主任辦公會(huì )議研究決定,5000元以上支出均通過(guò)黨組會(huì )議研究決定。
二是認真落實(shí)《東營(yíng)市金融工作辦公室財務(wù)管理規定》。嚴格按經(jīng)費報銷(xiāo)程序、發(fā)票報銷(xiāo)要求及經(jīng)費結算方式開(kāi)支。對市內1000元以上的支出全部采用支票結算,杜絕現金支出;對較大支出的發(fā)票要求必須附明細表,并由財務(wù)人員對其進(jìn)行審核,不合規的不予報銷(xiāo)。
三是堅持把財務(wù)、后勤等規定納入經(jīng)常性監督檢查內容,重點(diǎn)對公務(wù)接待、公車(chē)管理等情況進(jìn)行檢查。嚴格按照上級公務(wù)接待規定,對外地來(lái)我市考察的單位費用由其自理,減少公務(wù)接待支出;按照市紀委公車(chē)管理規定,要求駕駛員非工作日及八小時(shí)以外將公車(chē)停放在指定地點(diǎn),鑰匙交綜合科封存,杜絕車(chē)輪上的腐敗。
三、進(jìn)一步提高反腐倡廉的實(shí)效
認真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制,以加強作風(fēng)建設、強化監督檢查、完善懲治與預防腐敗體系建設為重點(diǎn),進(jìn)一步加強反腐倡廉建設,不斷提高反腐倡廉建設科學(xué)化水平。
一是認真貫徹市紀委五屆四次全會(huì )精神,加強黨風(fēng)廉政建設。目前,我辦正在擬定20xx年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作計劃,待內部征求意見(jiàn)后印發(fā)。
二是堅持領(lǐng)導干部重大事項報告制度。根據上級要求,對干部編制情況、干部在企業(yè)兼職等情況進(jìn)行了摸底清理。
三是加強作風(fēng)建設。把開(kāi)展為民服務(wù)提標提效專(zhuān)項行動(dòng)作為黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的有效載體,通過(guò)開(kāi)展群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng),查找、糾正領(lǐng)導干部存在的“四風(fēng)”方面的突出問(wèn)題、為查擺問(wèn)題、開(kāi)展批評和解決問(wèn)題打好基礎。
四是組織開(kāi)展各種形式的教育活動(dòng)。在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站開(kāi)辟教育實(shí)踐活動(dòng)專(zhuān)欄,制定了《市金融辦理論學(xué)習計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節約反對浪費》、《論群眾路線(xiàn)》等學(xué)習用書(shū),印發(fā)有關(guān)學(xué)習資料,采取集中學(xué)習、專(zhuān)題輔導、個(gè)人自學(xué)、集體研討等方式進(jìn)行學(xué)習,進(jìn)一步提高廣大黨員、干部的思想認識和廉政意識。
四、進(jìn)一步修訂完善有關(guān)規章制度
進(jìn)一步建立和完善相關(guān)的規章制度,構建干部作風(fēng)建設的長(cháng)效機制,不斷提高工作效率,增強部門(mén)的執行力。
一是完善工作機制。重新修訂了首問(wèn)負責制、限時(shí)辦結制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務(wù)、考勤、請銷(xiāo)假、會(huì )議等內部管理制度,進(jìn)一步梳理優(yōu)化各項審批、服務(wù)事項辦理流程,實(shí)現服務(wù)優(yōu)質(zhì)提效。
二是將各項制度落到實(shí)處。按照制度規定,金融辦全體干部職工戴證上崗,設置了去向牌,做到文明服務(wù),進(jìn)一步縮短辦事時(shí)限。購置了指紋考勤機,用機制約束干部職工工作紀律。
三是將審批服務(wù)事項納入市政務(wù)服務(wù)中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點(diǎn)資格申報、資金互助合作社試點(diǎn)工作備案、融資性擔保公司設立變更申報、民間資本管理設立申報、投資(咨詢(xún))類(lèi)公司備案五項服務(wù)進(jìn)駐市政務(wù)服務(wù)中心辦理,進(jìn)一步方便群眾辦事。
五、進(jìn)一步學(xué)習借鑒外地先進(jìn)經(jīng)驗
市金融辦注重采取走出去和請進(jìn)來(lái)的方式,學(xué)習外地好的經(jīng)驗做法。
一是制定20xx年培訓計劃,加強對在職人員的培訓。按照組織部要求,通過(guò)招投標機制選定5月、10月分別在東北財經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)分別舉辦地方金融監管和金融改革創(chuàng )新專(zhuān)題培訓班,進(jìn)一步提升干部職工金融工作能力。
二是鼓勵工作人員報考金融類(lèi)學(xué)歷繼續教育和職稱(chēng)、資格考試。目前,一人參加金融研究生在職學(xué)習,4人通過(guò)了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,2人通過(guò)了證券從業(yè)資格考試,1人通過(guò)了保險從業(yè)資格考試。
以上是我辦針對巡視組提出的意見(jiàn)進(jìn)行的階段性整改工作。我辦將繼續落實(shí)各項整改措施,并及時(shí)匯報進(jìn)展情況。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇4
學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項非常重要的工作,是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。學(xué)校財務(wù)工作的開(kāi)展是否能做到合理、合規、合法,將有限的經(jīng)費用在刀刃上,使學(xué)校得到發(fā)展,關(guān)建在于學(xué)校對財務(wù)工作的管理。因此,我校歷來(lái)對財務(wù)工作的管理都非常嚴格,力爭在財務(wù)工作中不出現疏漏,將財務(wù)工作抓好抓實(shí)。在財務(wù)工作的開(kāi)展中,做了大量的工作,根據沁教文【20xx】63號文件的安排,5月3日-5月12日對我校財務(wù)管理進(jìn)行自查,現將我校財務(wù)工作的開(kāi)展情況自查自糾如下:
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中,我校嚴格按照有關(guān)規定,成立了財務(wù)管理領(lǐng)導小組,建立健全了各項財務(wù)規章制度,嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據我校各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過(guò)自查我單位資金使用情況無(wú)違規現象。
三、存在問(wèn)題
此次自查過(guò)程中學(xué)校領(lǐng)導高度重視,通過(guò)自查,我單位會(huì )計未取得會(huì )計從業(yè)資格證,財務(wù)公示有時(shí)未按時(shí)公布,個(gè)別學(xué)校存在欠款,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,對財務(wù)工作的開(kāi)展和管理嚴格按上級主管部門(mén)的要求進(jìn)行,求真務(wù)實(shí)地將學(xué)校財務(wù)工作抓好抓實(shí),在今后的工作中,我們將積極參加財務(wù)工作培訓,努力學(xué)習財務(wù)知識,不斷提高財務(wù)人員的工作素質(zhì),力求將我校的財務(wù)工作做得更好。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇5
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中,結合本單位的實(shí)際情況,對本單位的會(huì )計工作進(jìn)行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:
一、簽定責任書(shū),落實(shí)責任人。
加強醫療收費管理,規范醫療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內容,必須狠抓落實(shí)。
(一)嚴格執行收費問(wèn)責制,認真執行國家收費政策。
(二)強化醫療服務(wù)收費公示制度,接受群眾監督,一旦發(fā)現有多收亂收的,從科室績(jì)效中扣除,并追究科室負責人和當事人的責任。
(三)加強藥品價(jià)格管理,嚴格執行國家藥品價(jià)格政策,醫院實(shí)行《一日開(kāi)方制》,按病人實(shí)際用量處方,當日藥品必須用完,任何科室不得截留。
(四)規范醫用耗材的使用和管理,醫用耗材由器械科統一采購和管理,嚴格執行收費標準及明碼標價(jià),使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療,一次性高值耗材不得重復使用。
(五)嚴禁收費室外借現金。
二、限期整改問(wèn)題,做到不留死角。
醫療收費工作是財務(wù)管理、醫院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作,也是醫院當前的中心工作,全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識,高度重視,從維護患者的利益出發(fā),自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規,加強對醫療收費行為的監督管理,健全收費管理制度,對各臨床科室和重點(diǎn)部門(mén)的醫療收費進(jìn)行徹底檢查,對容易出現差錯的薄弱環(huán)節和重點(diǎn)部門(mén)要進(jìn)行重點(diǎn)檢查,決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。
三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平,積極參加各種有助于工作的學(xué)習機會(huì ),努力配合領(lǐng)導的工作,為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇6
為嚴肅財經(jīng)紀律,加強學(xué)校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭,對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:
1、財務(wù)管理制度建設情況:我校財務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。
2、財會(huì )隊伍管理情況:學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間,配有兼職財務(wù)人員2人,設立報賬員崗位,由鎮教育辦公室財務(wù)中心統一管理。財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬,經(jīng)費使用合理,平時(shí)報表準確、及時(shí),數據真實(shí)。
3、會(huì )計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權、財權如何劃分:財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備,且能夠正常使用,實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理;數據準確,入賬及時(shí);校長(cháng)執行
4、學(xué)校支出管理情況:學(xué)校支出嚴格按照審批制度,購買(mǎi)執行先審批后辦理的制度,報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字核準,各項支出要據實(shí)列支。嚴格執行政府采購制度,重大事項須通過(guò)全體行政會(huì )通過(guò),嚴格執行
5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6、學(xué)校收費管理情況:嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費項目,公開(kāi)收費標準,每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費項目、收費標準張貼于校門(mén)口,接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督;統一使用財政部門(mén)印制的收費(收款)票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視,通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經(jīng)費監督深化服務(wù)內涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇7
按照郊區工委《關(guān)于在農口開(kāi)展“三重三抓一監督”活動(dòng)的安排意見(jiàn)》,我鎮本著(zhù)實(shí)事求是的原則對鎮政府、鎮綜合站、鎮經(jīng)委、鎮計生站、鎮經(jīng)管站財務(wù)進(jìn)行了全面自查。切實(shí)把財務(wù)管理和實(shí)際情況相結合,對好的經(jīng)驗,進(jìn)行總結,對存在的問(wèn)題,積極改進(jìn),從而夯實(shí)我鎮各單位的財務(wù)基礎工作,同時(shí)為xx年財務(wù)工作的科學(xué)管理奠定基礎,F將自查情況匯報:
一、總體工作情況
(一)加強綜合管理,健全財務(wù)管理崗位職責設置
xx年的工作中我鎮嚴格執行財務(wù)工作規程,全面提升財務(wù)工作質(zhì)量,明確各個(gè)崗位責職,使財務(wù)管理的各項制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會(huì )計法》的有關(guān)規定從事會(huì )計工作,配備財務(wù)人員,財會(huì )人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素質(zhì)和較強業(yè)務(wù)工作能力,工作中真正做到報表的及時(shí)性,數據的真實(shí)性,資料的完整性,分析的針對性,財務(wù)的規范性,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,通過(guò)考核來(lái)促進(jìn)基礎管理。
為了提高我鎮財務(wù)管理水平和會(huì )計核算質(zhì)量,制訂了工作目標考核辦法,量化、細化考核內容,實(shí)行工作目標考核責任制。
。ǘ┩晟曝攧(wù)管理制度,規范財務(wù)管理行為
xx年的財務(wù)管理工作中,我鎮以抓制度建設為重點(diǎn),完善了會(huì )計人員崗位責任制、財務(wù)處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)保管清查制度、財務(wù)收支審批制度、會(huì )計檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責、整合財務(wù)管理的程序、統一財務(wù)管理的表單,是管理必須遵守的工作規范,也是制訂、執行財務(wù)管理及相關(guān)的工作規程的依據。從而進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度,規范了財務(wù)管理行為。
。ㄈ┖粚(shí)會(huì )計基礎工作,理順業(yè)務(wù)流程
對我鎮發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)都嚴格取得或填制合法的原始憑證,并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統一的要求與規范,使得會(huì )計基礎工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí)。在財務(wù)經(jīng)費的使用上,本著(zhù)節約、合理使用的原則,堅持以預算為主線(xiàn),所有的支出嚴格按照預算執行,并合理安排用款進(jìn)度,保證預算期間各階段的資金需要。
。ㄋ模┰鰪娰~務(wù)核算準確性,為決策提供有效支持
在財務(wù)核算上,嚴格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴格財務(wù)審批制度,保證會(huì )計數據正確合法。對當天發(fā)生的業(yè)務(wù),當天登記入帳,現金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據各項資金的性質(zhì),嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用,賬目清楚,手續齊全,沒(méi)有發(fā)現挪用、私分等違紀行為。會(huì )計報表數據做到了真實(shí)準確、內容完整,報送及時(shí)并附有財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
。ㄎ澹┘哟蠊潭ㄙY產(chǎn)管理工作力度
結合我鎮實(shí)際,明確了固定資產(chǎn)購置、領(lǐng)用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求,從而進(jìn)一步規范了本部門(mén)的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機制上、管理程序上、管理措施上進(jìn)行了有益嘗試,進(jìn)一步強化了全鎮的固定資產(chǎn)管理工作。
1、審核各部門(mén)上報的固定資產(chǎn)購置、處置、調撥等申請計劃,嚴格入庫手續,做好帳務(wù)處理。
2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊,物款相符,登記準確,沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失的情況。
二、通過(guò)自查發(fā)現工作中還存在一定的.不足
。ㄒ唬┴攧(wù)管理力度需進(jìn)一步加強
還存在管理工作上的松懈,各項制度的執行力方面有待加強,沒(méi)有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。
。ǘ┴攧(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高
隨著(zhù)電算化在財務(wù)工作的應用,在規范和方便財務(wù)工作的同時(shí),也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求,提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問(wèn)題。
。ㄈ﹥葘徶贫刃柽M(jìn)一步健全
各單位均沒(méi)有設置內部審計人員,建議上級單位制定一個(gè)統一的財務(wù)審計制度,以便遵照執行。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇8
為嚴肅財經(jīng)紀律,加強單位財務(wù)管理,進(jìn)一步規范各類(lèi)財務(wù)支出票據的使用行為,根據市紀委、市監察局《關(guān)于在全市開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案》的有關(guān)要求和XX市財政局《關(guān)于報送全市財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作情況》的通知,我局高度重視并組織財務(wù)人員對照實(shí)施方案進(jìn)行了認真的自查,現將有關(guān)情況報告如下:
一、領(lǐng)導重視,精心組織
此次財務(wù)票據自查工作,局黨委高度重視,專(zhuān)題召開(kāi)全體機關(guān)干部學(xué)習財務(wù)票據專(zhuān)項整治會(huì )議,并組成了檢查專(zhuān)班,專(zhuān)班人員由單位主要負責人同志任組長(cháng),分管財經(jīng)工作的副局長(cháng)XX任副組長(cháng),成員由局監察室xx和機關(guān)財務(wù)室xx、xx組成。同時(shí),局領(lǐng)導責成財務(wù)室人員認真學(xué)習了財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案,詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據,嚴格按照市財政下發(fā)《關(guān)于報送全市財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作情況》的通知要求進(jìn)行檢查。機關(guān)財務(wù)室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位20xx年10月1日以來(lái)在財務(wù)支出中票據的使用情況進(jìn)行了自查,并按照要求認真地填寫(xiě)了相關(guān)的檢查表。
二、檢查全面,突出重點(diǎn)
財務(wù)人員在財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查工作中,對我局20xx年10月1日以來(lái)的所有會(huì )計憑證、財務(wù)單據,逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查,檢查中重點(diǎn)突出了對財務(wù)支出上列支禮品禮金數額和發(fā)票內容金額是否真實(shí);會(huì )議費、培訓費、接待費發(fā)票內容是否真實(shí)、手續是否齊全、標準是否合規;內容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內容是否真實(shí);電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發(fā)票內容是否真實(shí)、金額是否真實(shí);車(chē)輛維修發(fā)票內容是否真實(shí),是否存在虛報冒領(lǐng)情況。是否存在往來(lái)票據作支出憑證的現象等十三個(gè)方面的內容。通過(guò)自查,我們認為:
。ㄒ唬┪覇挝粐栏駡绦辛素攧(wù)管理制度,在財務(wù)支出票據入賬事項上把好了幾道關(guān)口,一是分管財經(jīng)的領(lǐng)導首先對支出發(fā)票票面的內容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴格審查,把好了支出內容真實(shí)性關(guān)口;二是單位主要領(lǐng)導對分管領(lǐng)導簽批的單據進(jìn)行復核,把好了支出票據入賬的關(guān)口;三是在財務(wù)室報銷(xiāo)入賬時(shí),財務(wù)人員對支出票據的各項要素、領(lǐng)導的簽批情況及發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行審核,把好了支出票據完整性關(guān)口。
。ǘ┪覇挝辉谌粘9ぷ髦,對支出票據嚴把了幾道關(guān)口,在此次自查中不存在自查內容中的十三個(gè)方面的問(wèn)題。
通過(guò)這次自查,我們進(jìn)一步學(xué)習了國家有關(guān)財務(wù)票據和財務(wù)管理的法規制度,按照省紀委、市紀委開(kāi)展的20xx年"四項專(zhuān)項整治"和腐敗問(wèn)題的統一部署和要求,嚴格執行財經(jīng)法紀,營(yíng)造風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境,繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色,讓財務(wù)管理工作再上新的臺階。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇9
按照雅財〔20xx〕324號文件要求,我委及時(shí)對違反規定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題進(jìn)行清理自查。經(jīng)查,我委無(wú)違反規定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題,F將自查情況報告如下:
一、領(lǐng)導重視,認真安排部署清理自查工作
委黨組高度重視違反規定亂發(fā)錢(qián)物清理自查工作,把此項工作作為扎實(shí)抓好第二批群眾路線(xiàn)實(shí)踐教育實(shí)踐活動(dòng),深化正風(fēng)肅紀工作,切實(shí)解決“四風(fēng)”突出問(wèn)題的重要舉措,認真進(jìn)行安排部署。一是加強領(lǐng)導。成立由委黨組“一把手”任組長(cháng),分管領(lǐng)導為副組長(cháng),財務(wù)室、監察室工作人員為成員的專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組,負責組織開(kāi)展專(zhuān)項治理工作。二是強化教育。召開(kāi)班子會(huì )和職工會(huì ),組織學(xué)習省、市關(guān)于切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的相關(guān)文件,進(jìn)一步增強干部職工對亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的認識。三是強化監管。委監察室定期對委機關(guān)和下屬各單位違反規定亂發(fā)錢(qián)物情況進(jìn)行監督檢查。對發(fā)現違反規定亂發(fā)錢(qián)物的,督促限時(shí)整改。
二、建章立制,進(jìn)一步規范財務(wù)管理
進(jìn)一步規范并加強單位財務(wù)管理,嚴格執行財經(jīng)紀律,切實(shí)加強財務(wù)人員財經(jīng)紀律和業(yè)務(wù)培訓,繼續實(shí)行監察人員全程參與重大經(jīng)費研究、使用、管理的制度,堅決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費和其他專(zhuān)項經(jīng)費,以及以其他名目變相發(fā)放錢(qián)物等違規行為。同時(shí),按照《雅安市市級機關(guān)差旅費管理辦法》,研究制定《雅安市人口計生委公務(wù)出差管理暫行辦法》,規范出差流程、出差審批和差旅費報銷(xiāo)程序,明確差旅費報銷(xiāo)范圍、標準,進(jìn)一步降低行政成本,避免浪費現象。
三、對照檢查,認真開(kāi)展清理自查工作
我委嚴格控制支出,支出科目規范,報銷(xiāo)憑據正規,嚴格重大經(jīng)費黨組會(huì )研究決定,一般經(jīng)費實(shí)行經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導審核、財務(wù)人員把關(guān)、“一把手”審簽的四方簽字認可程序,方可列支。按照省、市關(guān)于開(kāi)展切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)問(wèn)題工作的要求,對照違反規定亂發(fā)錢(qián)物清理自查及整改情況表,對今年1月以來(lái)的賬務(wù)進(jìn)行全面清理自查,未超標準發(fā)放國家統一規定的津貼補貼,自行提高上級政府批復的地方津貼補貼標準,在規范后的地方津貼之外繼續發(fā)放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規定新設津貼補貼項目,違反規定發(fā)放各種獎勵等情況,未私設小金庫。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇10
根據縣教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查工作的通知精神,結合學(xué)校實(shí)際情況,就學(xué)校收進(jìn)管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍建議等方面進(jìn)行了自查,現將自查情況匯報以下:
(一)收進(jìn)管理
1.所有預算外收進(jìn)全額解進(jìn)財政專(zhuān)戶(hù),嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理
2.我校已實(shí)行免費進(jìn)學(xué),無(wú)擅自設立收費項目、擴大收費范圍或進(jìn)步收費標準
3.針對外地學(xué)生各類(lèi)收費按規定使用財政部分同一印制的財政票據,無(wú)亂收費現象
(二)支出管理
1.學(xué)校各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支,無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象
2.學(xué)校購置的教學(xué)儀器裝備、辦公作品及圖書(shū)資料等都實(shí)行政府采購
3.學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制,已建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領(lǐng)導集體討論決定
4.學(xué)校實(shí)行校務(wù)公然制度,建立健全財務(wù)管理內部控制制度,所有的財務(wù)都有結算中心的報賬員籌辦,職責明確
5.不存在私設小金庫、XXX私存、賬外賬、坐收坐支等現象
(三)資產(chǎn)管理
1.學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等,都有校領(lǐng)導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批
2.學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度,建立校產(chǎn)臺賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬符合、賬卡符合、賬實(shí)符合
3.學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導集體決定后報上級相干部分審批,不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動(dòng)
(四)財會(huì )隊伍建設
1.從事財會(huì )工作的財會(huì )職員,是結算中心派出的報賬員,具有會(huì )計從業(yè)資歷證書(shū)
2.財會(huì )職員正確行使會(huì )計監視職權,對違反法律規定的會(huì )計事項,謝絕辦理或依照職權予以糾正以確保會(huì )計信息的真實(shí)性、正當性和完全性
加強財務(wù)管理,進(jìn)步教育經(jīng)費使用效益,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好讓人民滿(mǎn)意的教育的重要內容,是增進(jìn)教育延續健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的親身利益,事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展,學(xué)校領(lǐng)導充分熟悉加強財務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實(shí)加強領(lǐng)導,采取有效措施,確保財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇11
根據自治區財政廳5月10日召開(kāi)的加強財政資金管理視頻會(huì )議精神和自治區財政廳《關(guān)于進(jìn)一步加強財政資金監管工作的意見(jiàn)》(新財辦〔20XX〕22號)、《關(guān)于進(jìn)一步加強財政收支管理的通知》(新財辦預〔20XX〕8號)、《關(guān)于進(jìn)一步完善財政國庫管理的通知〉(新財庫〔20XX〕5號)文件精神,我局及時(shí)對財政資金專(zhuān)項檢查工作進(jìn)行了安排部署,截止目前,縣市財政自查和州財政督查工作已順利完成,現將檢查有關(guān)情況匯報如下:
一、專(zhuān)項檢查工作組織開(kāi)展情況
1.加強對專(zhuān)項檢查工作的組織領(lǐng)導。5月10日,自治區財政廳召開(kāi)加強財政資金管理視頻會(huì )議結束后,我局立刻召開(kāi)動(dòng)員大會(huì ),對此項專(zhuān)項檢查活動(dòng)進(jìn)行了動(dòng)員部署,相關(guān)科室研究擬定了《關(guān)于開(kāi)展加強自治州財政資金管理專(zhuān)項檢查工作的通知》(巴財預〔20XX〕41號),并成立了巴州財政局財政資金管理檢查工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組由州財政局局長(cháng)任組長(cháng),州財政局副局長(cháng)、州財政監督檢查處處長(cháng)和州鄉鎮財政管理局局長(cháng)任副組長(cháng),各業(yè)務(wù)科室科長(cháng)為成員的領(lǐng)導小組。形成了主管領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓的組織協(xié)調機制,有效地保障了財政專(zhuān)項資金檢查的順利開(kāi)展。
2.周密確定檢查方案、精心組織實(shí)施。為使此次財政專(zhuān)項檢查工作有序開(kāi)展、保證各階段工作按期保質(zhì)保量完成,結合我州財政管理實(shí)際,制定了詳細的財政資金管理專(zhuān)項檢查工作方案,對自查、督查、重點(diǎn)檢查、整改落實(shí)等時(shí)間進(jìn)行了統一規劃,其中:第一階段為自查階段,從5月10日起至5月30日完成,5月20日至25日組織相關(guān)科室人員對各縣市工作開(kāi)展情況進(jìn)行督導檢查;第二階段重點(diǎn)檢查階段,計劃在6月5日至6月20日期間完成,州財政局將組織工作組對州本級和各縣市開(kāi)展財政資金管理專(zhuān)項檢查工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查,重點(diǎn)檢查面不低于50%;第三階段為整改落實(shí)階段,計劃在6月21日至6月30日期間完成,全面總結檢查中存在的問(wèn)題,并提出具體的整改建議,督促落實(shí)。為保證檢查工作順利完成,我局組織對廳領(lǐng)導講話(huà)和相關(guān)文件認真進(jìn)行了學(xué)習,進(jìn)一步細化檢查內容,區分預算單位、縣級財政、鄉鎮財政和村級財務(wù)分別設置了不同內容的檢查情況表,對財政專(zhuān)項資金檢查事項、內容等進(jìn)行了具體要求,確保了財政資金專(zhuān)項檢查工作的組織實(shí)施及有序開(kāi)展。
3.認真開(kāi)展自查和督導檢查工作。根據實(shí)施方案要求,5月14日至5月30日為各縣市自查、檢查階段。自查方面:一是要求縣直各單位部門(mén)、鄉鎮政府根據實(shí)施方案要求對20XX年財政專(zhuān)項資金進(jìn)行全面梳理、匯總,開(kāi)展自查,根據自查情況,將自查情況形成書(shū)面材料,上報縣財政局各業(yè)務(wù)科室進(jìn)行匯總;二是縣財政局各業(yè)務(wù)科室對20XX年財政資金管理情況進(jìn)行梳理、匯總,同時(shí)對照縣直各單位部門(mén)、鄉鎮政府上報的自查情況材料進(jìn)行分析總結,將相關(guān)情況報檢查組備案做檢查之用。檢查方面:要求各縣市財政組織工作組對各鄉鎮政府、村級組織部門(mén)財政資金情況采取實(shí)地、入戶(hù)調查等方式進(jìn)行了全面檢查,檢查內容涉及鄉鎮、村級收入支出管理,財政專(zhuān)項資金使用管理,固定資產(chǎn)管理使用、處置,鄉鎮國庫集中支付管理運用,財務(wù)規范化管理等各個(gè)方面。
4.擬定了自治州財政資金管理重點(diǎn)檢查方案。按照工作要求,結合自查和督導檢查發(fā)現的主要問(wèn)題,我局已經(jīng)初步擬定了巴州財政資金管理重點(diǎn)檢查方案,從各科室抽調30余名工作人員組成三個(gè)重點(diǎn)檢查工作小組和各縣市共同配合,共計劃對全州43個(gè)鄉鎮、205村級財務(wù)情況進(jìn)行檢查,檢查組從6月5日起赴各縣市開(kāi)展工作。
二、專(zhuān)項檢查的主要內容
此次開(kāi)展加強財政資金管理工作專(zhuān)項檢查和自查,檢查內容主要包括:
(一)財政收入是否及時(shí)足額繳庫,是否存在非稅收入坐收坐支等問(wèn)題,是否將國有資產(chǎn)處置等收入私設小金庫非稅收入是否實(shí)行收繳分離制度,全額繳入國庫或財政專(zhuān)戶(hù);有無(wú)截留及延壓稅款或收入重復入庫等問(wèn)題;
(二)財政專(zhuān)項資金是否按規定用途使用,是否存在各專(zhuān)項資金混用;有無(wú)擠占和挪用專(zhuān)項資金的問(wèn)題;是否存在將項目資金用于一般支出或其他支出等問(wèn)題;
(三)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置、拍賣(mài)、配置等規章制度是否健全;單位資產(chǎn)處置是否履行審批手續;國有資產(chǎn)處置、出租等收入是否全部納入預算管理。
(四)國庫集中支付制度貫徹落實(shí)情況。主要包括:
、偈欠駠栏癜凑铡稌(huì )計基礎工作規范化》和《財政總預算會(huì )計管理基礎工作規定》的要求建賬設賬,并充分利用大平臺系統軟件,規范賬務(wù)核算工作;
、谑欠駥⑺胸斦Y金納入國庫集中支付單一賬戶(hù)體系,所有財政支出通過(guò)零余額賬戶(hù)辦理;
、蹏鴰觳块T(mén)崗位責任制度、賬務(wù)處理程序制度、內控制度和會(huì )計檔案保管、對賬制度、撥款印鑒管理及交接制度是否健全、落實(shí)是否有效;
、懿缓弦庁斦䦟(zhuān)戶(hù)是否已全部撤銷(xiāo),財政專(zhuān)戶(hù)是否全部歸口至國庫部門(mén)統一管理;
、菔欠耖_(kāi)展了對預算單位賬戶(hù)的清理撤并。是否建立規范的預算單位賬戶(hù)管理辦法、賬戶(hù)審核制度和賬戶(hù)管理檔案制度;
、奘欠袷褂靡幏兜膰鴰旒兄Ц稑I(yè)務(wù)系統,規范資金支付和清算業(yè)務(wù)流程,嚴格以指標控制撥款,確保財政資金在最終支付前封閉運行在國庫單一賬戶(hù)體系之內;
、呒兄Ц稑I(yè)務(wù)代理銀行是否存在先清算后支付、設立清算資金過(guò)渡賬戶(hù)等行為;
、嗍欠窠⒁幏兜牧阌囝~賬戶(hù)轉款審批制度,縣市財政是否存在將國庫資金轉入財政專(zhuān)戶(hù)或預算單位實(shí)有資金賬戶(hù)等問(wèn)題;
、崾欠袢嫱瓿闪肃l鎮級國庫集中支付改革工作,鄉鎮國庫集中支付業(yè)務(wù)是否規范等。
(五)縣級財政與鄉鎮財政信息交流和通達制度落實(shí)情況。重點(diǎn)檢查縣財政是否按要求及時(shí)將財政資金管理各項制度、資金文件及時(shí)傳遞給鄉鎮財政所。
(六)鄉鎮、村級財政財務(wù)管理是否規范。主要包括:
、汆l鎮、村級收入是否實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理;
、卩l鎮財政所或村級資金管理部門(mén)崗位設置是否合理,資金稽核、對賬等內控制度是否健全;
、坂l鎮、村級財務(wù)開(kāi)支是否存在坐收坐支等問(wèn),審批手續是否健全,是否存在白條入賬等問(wèn)題;
、茑l鎮、村級財政資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設是否經(jīng)過(guò)縣級財政部門(mén)審批,是否存在私設小金庫等問(wèn)題;
、萼l鎮、村級國有資產(chǎn)處置是否規范,有無(wú)履行審批程序,資產(chǎn)處置、出租收入是否全部納入預算管理;
、薮寮壖w經(jīng)濟賬戶(hù)是否由鄉鎮級進(jìn)行管理,財務(wù)核算是否按村級集體經(jīng)濟組織會(huì )計制度執行。
、哙l鎮及村級財務(wù)公開(kāi)公示制度執行情況等。
三、自查和督導檢查中發(fā)現的主要問(wèn)題。
(一)在組織財政收入方面。
部分縣市存在財政收入不及時(shí)繳庫現象。主要是:
1、博湖縣20XX年部分財政收入未及時(shí)足額繳庫,存在延壓繳庫現象,20XX年未繳財政收入1512萬(wàn)元,在20XX年上繳;
2、和碩縣應繳財政土地出讓金和應繳自治區財政新增建設用地使用費未能同步,年底國土部門(mén)上繳土地出讓金2000余萬(wàn)元未上繳國庫,在20XX年上繳;
3、博湖縣水管站在征收水資源費時(shí),未實(shí)現電子化繳庫,有手工填票先繳入基本戶(hù),再從基本戶(hù)轉入非稅收入戶(hù)繳庫的現象。
(二)在專(zhuān)項資金管理方面。
各縣市能夠加強專(zhuān)項資金的管理使用,經(jīng)縣市自查和督導組抽查,專(zhuān)項資金基本做到了專(zhuān)項款專(zhuān)用。存在的主要問(wèn)題是部分鄉鎮專(zhuān)項資金和村級專(zhuān)項資金混用,村級轉移支付資金(如一事一議等)由鄉鎮領(lǐng)導審批,村級資金轉移支付資金使用未經(jīng)村民理財小組審批等。
(三)在固定資產(chǎn)管理和處置方面。
1.縣市固定資產(chǎn)管理相對規范。各縣市基本建立了行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法、資產(chǎn)配置標準、資產(chǎn)處置細則.部分縣市資產(chǎn)管理參照州本級的管理辦法、資產(chǎn)配置標準和處置細則執行。資產(chǎn)處置全部納入預算管理,資產(chǎn)處置調撥程序和檔案資料等齊全。個(gè)別縣市存在資產(chǎn)處置不履行財政部門(mén)審批手續等問(wèn)題,如:若羌縣成立機關(guān)后勤中心,將縣直行政事業(yè)單位公車(chē)收回統一管理,車(chē)輛戶(hù)口仍在各單位,對車(chē)輛的處置該單位進(jìn)行擅自處置,未履行資產(chǎn)處置程序。
2.鄉鎮和村級固定資產(chǎn)管理相對滯后。部分鄉鎮存在以下問(wèn)題:一是部分村級固定資產(chǎn)臺賬不健全,部分鄉鎮、村級資產(chǎn)不按規定及時(shí)入賬。如:鐵熱克巴扎鄉托呼拉村1480元打印機,鐵熱克巴扎鄉撒業(yè)買(mǎi)里村0.7萬(wàn)元水泵,未按規定計入固定資產(chǎn)。有的村已經(jīng)登記入賬的資產(chǎn)不屬于固定資產(chǎn)范圍。如:若羌縣吾塔木鄉某村將U盤(pán)(單價(jià)80元)、爐筒子(單價(jià)8元)等低值易耗品全部計入村級固定資產(chǎn)范圍;二是部分由財政資金購置的資產(chǎn)村級財務(wù)未登記固定資產(chǎn)賬目,主要原因是傳票在財政所,資產(chǎn)在村里使用;三是個(gè)別鄉鎮處置固定資產(chǎn)不履行審批手續。如:若羌縣瓦石峽鎮將縣國土資源局捐贈的1輛尼桑車(chē)以6萬(wàn)元的價(jià)格出售給個(gè)人,資產(chǎn)處置收入近期才上繳縣財政。輪臺縣輪臺鎮麥臺村未經(jīng)報批處理村辦公室1.2萬(wàn)元等。
(四)在國庫集中支付制度貫徹落實(shí)方面。
1.部分縣市財政部分支出未全部實(shí)現零余額賬戶(hù)辦理。除預算內正常經(jīng)費全部實(shí)行國庫集中支付外,部分專(zhuān)戶(hù)資金和往來(lái)款項依然未實(shí)現國庫集中支付,游離于預算指標之外,資金通過(guò)實(shí)撥方式進(jìn)行,不利于財政監管。
2.財政部門(mén)專(zhuān)戶(hù)已全部實(shí)現歸口管理。部分預算單位賬戶(hù)管理不規范,部分專(zhuān)戶(hù)未按規定撤銷(xiāo)。
3.部分縣市存在對外借款現象,往來(lái)資金未用指標控制撥款。和碩、和靜、焉耆、博湖等縣市目前往來(lái)指標沒(méi)有通過(guò)大平臺業(yè)務(wù)系統,往來(lái)資金的撥付游離于國庫集中支付之外,未能實(shí)現用指標控制撥款。
4.存在國庫資金轉入財政專(zhuān)戶(hù)和預算單位實(shí)有資金賬戶(hù)等問(wèn)題,縣財政年終將國庫資金轉入財政專(zhuān)戶(hù)和單位基本賬現象較多。部分縣市由于動(dòng)態(tài)監控系統目前仍未上線(xiàn),往各預算單位基本賬戶(hù)轉款問(wèn)題無(wú)法做到有效監督。
5.部分縣鄉集中支付業(yè)務(wù)代理銀行存在先清算后支付的行為。通過(guò)這次檢查,將加大資金管理力度,堅決杜絕代理銀行的先清算后支付的行為。
(五)縣、鄉財政信息交流和通達制度落實(shí)情況。
部分縣市縣、鄉信息交流和通達制度落實(shí)不到位,涉及鄉鎮的資金管理辦法、資金撥付文件等不能及時(shí)下達到鄉鎮財政管理局和鄉鎮財政所,對鄉鎮資金監管帶來(lái)困難。
(六)在鄉鎮、村級財政財務(wù)管理方面。
一是部分鄉鎮往來(lái)賬務(wù)清理不及時(shí),掛賬金額大、時(shí)限長(cháng)。如:博湖縣各鄉鎮截止20XX年4月底,暫付款掛賬1254萬(wàn)元,暫存款達839萬(wàn)元;若羌縣吾塔木鄉暫付款掛賬13.13萬(wàn)元,其中:涉及個(gè)人暫付款項多達43筆、單位款項17筆,且掛賬時(shí)間長(cháng)、長(cháng)期不清理;二是部分鄉鎮財政所賬務(wù)處理不規范,資金沒(méi)有按照政府收支分類(lèi)科目記賬。若羌、且末、輪臺等縣市不同程度存在將在縣直部門(mén)已經(jīng)列支后轉入鄉鎮的資金在暫存款或撥入專(zhuān)款等科目進(jìn)行核算的問(wèn)題;三是部分鄉鎮專(zhuān)項支出明細賬不健全,賬目難以反映專(zhuān)項資金使用的具體情況。部分鄉鎮鄉村資金與村級資金混用,不能全面反映村級收支全貌;四是部分鄉鎮非稅收入沒(méi)有及時(shí)繳庫。如:若羌縣吾塔木鄉財政所將土地承包費5.8萬(wàn)元,上繳國庫4.8萬(wàn)元,坐支1萬(wàn)元;且末縣巴格艾日克鄉收取捐贈款5.9 萬(wàn)元,未按規定上繳國庫,在基本戶(hù)直接列支。輪臺縣野云溝鄉阿克阿牧村20XX年5月及11月收取土地承包費共7720元一直未繳入村級資金銀行賬戶(hù)。五是部分村級會(huì )計基礎不規范,村級普遍存在會(huì )計及出納人員無(wú)從業(yè)資格證,會(huì )計核算制度使用不統一。會(huì )計記賬憑證附件不全,會(huì )計記賬不使用支票頭、銀行對賬單。年末帳表、帳薄打印不全,裝訂不齊全,賬表不符現象比較突出。票據使用不規范,存在幾個(gè)村共用一本收據,同時(shí)有記賬竄戶(hù)等現象。六是部分村級支出存在白條入賬問(wèn)題。如:輪臺縣野云溝鄉野云溝村支付辦公經(jīng)費1.06萬(wàn)元、鐵熱克巴扎鄉曼曲魯克村支付工程款3萬(wàn)元、策達雅鄉多斯買(mǎi)提村支付村辦公室建設款 2.2萬(wàn)元、艾子甘村委會(huì )支付村委會(huì )維修費5萬(wàn)元、克孜勒村支付平地費1萬(wàn)元等均無(wú)發(fā)票,以白條入賬。
(七)其他方面存在的問(wèn)題。
一是部分資金發(fā)放不符合現行政策規定。焉耆縣財政對預算單位安排撥付了團體社保補充險、職工意外傷害險等商業(yè)保險,不符合現行有關(guān)政策規定;博湖縣人民法院辦案津貼無(wú)發(fā)放依據,標準不一;查干諾爾鄉鄉發(fā)放福利費每人100元;和靜縣部分單位發(fā)放機關(guān)效能獎,無(wú)發(fā)放依據。二是財務(wù)管理不規范,單位虛列收支現象。如焉耆縣政府購崗、公益性崗位等收支全部由政府虛列,預算單位只在往來(lái)中反映,年終決算由政府上報,虛列收支;庫爾勒市財政局將單位社保資金、兩獎、公益性崗位等個(gè)人資金轉入預算單位基本戶(hù)的情況。三是支出科目使用不規范。部分縣市預算單位支出科目應列為接待費、會(huì )議費、差旅費等開(kāi)支項目,列入其他支出。四是部分財政專(zhuān)戶(hù)資金歸并管理后,分賬核算混亂。如焉耆縣財政局將社;鹳~戶(hù)歸并管理后,將各社;饝(hù)利息收入按平均利息分攤,或歸并至其中一個(gè)賬戶(hù)下,造成分賬核算混亂。
四、鄉、村兩級財務(wù)存在問(wèn)題的成因
從機構設置和職責分工來(lái)看,目前我州各鄉鎮財務(wù)由鄉鎮財政所管理,縣財政局對鄉鎮財政所業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和監督,鄉鎮財政所主要負責鄉鎮財務(wù)核算、資產(chǎn)管理、涉農補貼發(fā)放、鄉鎮財政資金監管和農村綜合改革等工作。村級財務(wù)主要由鄉鎮農經(jīng)站負責管理和核算,縣農經(jīng)局負責對其進(jìn)行業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和監督。形成目前鄉鎮、村級財務(wù)核算不規范的原因:一是財政所工作人員少,部分鄉鎮只有1個(gè)報賬員,很多鄉鎮崗位都是通過(guò)公益性崗位解決,隨著(zhù)鄉鎮財政及農村綜合改革業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大及科學(xué)化、精細化管理的要求不斷提高,現有人員只能滿(mǎn)足日常工作,加之公益性崗位人員報酬低、專(zhuān)業(yè)不對口、人員不穩定,加強村級財務(wù)監管心有余而力不足;二是現有村級財務(wù)人員年齡結構和知識結構老化,村級財務(wù)人員一部分是原鄉政府的會(huì )計或出納,一部分是村民聘用為臨時(shí)工,無(wú)會(huì )計從業(yè)資格,無(wú)專(zhuān)業(yè)能力,且人員調整、更換頻繁,財經(jīng)政策法規知識匱乏,造成村級財務(wù)核算不規范。
五、下一步工作計劃和措施
針對各縣市自查和自治州督導組抽查發(fā)現的問(wèn)題,我局召開(kāi)局務(wù)會(huì )議專(zhuān)門(mén)討論進(jìn)行了研究,制定了以下整改措施:
1.扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作。局預算科、國庫科、鄉財局牽頭制定了重點(diǎn)檢查方案,重點(diǎn)檢查工作從6月5日開(kāi)始,確保重點(diǎn)檢查面不低于50%,重點(diǎn)檢查工作采取規范化的監督檢查模式進(jìn)行,對重點(diǎn)檢查范圍內的每個(gè)鄉、每個(gè)村出具檢查結論和報告,要求限期進(jìn)行整改。
2.邊檢查、邊糾正、邊整改。針對自查和州財政督查已經(jīng)發(fā)現的問(wèn)題要求各縣市逐項進(jìn)行整改,能糾正的立即進(jìn)行糾正,不能糾正的由縣級財政提出專(zhuān)項整改意見(jiàn),報縣人民政府研究后提出處理意見(jiàn),各縣市的處理意見(jiàn)報州財政局備案,州財政局對各縣市整改落實(shí)情況進(jìn)行督導檢查。
3.從理順鄉、村財政財務(wù)管理體制機制出發(fā),進(jìn)一步完善鄉鎮、村級財政財務(wù)管理各項制度。州級財政要進(jìn)一步加強對鄉鎮、村級財政、財務(wù)管理的指導,結合自治區精神擬定相對規范、相對統一的鄉鎮、村級會(huì )計核算、銀行賬戶(hù)開(kāi)設、票據使用、資產(chǎn)處置等指導意見(jiàn),把鄉鎮、村級財務(wù)檢查納入財政內部監督檢查工作計劃,開(kāi)展經(jīng)常性的檢查督導活動(dòng);各縣市財政要把加強鄉鎮、村級財務(wù)管理納入重要議事日程,結合本縣市實(shí)際進(jìn)一步加強鄉鎮、村級財政財務(wù)監管,充分發(fā)揮鄉鎮財政職能,健全制度辦法、堵塞管理漏洞,建立常態(tài)化檢查制度,認真進(jìn)行落實(shí),確保鄉鎮村資金規范安全使用,發(fā)揮資金使用效益。
4.加大宣傳培訓工作力度。一是加大宣傳,增強單位領(lǐng)導財經(jīng)法紀意識。通過(guò)認真學(xué)習宣傳《中華人民共和國審計法》、《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規定》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規,嚴格執行財經(jīng)法紀,加強和完善政務(wù)公開(kāi)、財務(wù)公開(kāi),增加鄉鎮、村級資金使用透明度,增強領(lǐng)導干部法律意識;二是加大培訓力度,特別是加強對村級財務(wù)主管部門(mén)的培訓監管力度,提升村級財務(wù)規范化管理水平。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇12
xxx嚴格按照《xx市財政局xx市紀委機關(guān)xx市審計局關(guān)于印發(fā)<嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風(fēng)險排查工作方案>的通知》(xx財政監〔2020〕xx號)的文件要求,結合十二個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域方面開(kāi)展自查,F將我單位自查報告如下:
一、預算管理方面
一是預算編制準確。嚴當前隱藏內容免費查看格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門(mén)預算,編制結轉資金與上年部門(mén)決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開(kāi)展活動(dòng),按照“二上二下”時(shí)間節點(diǎn),履行集體決策程序。
二是預算執行規范。本單位不存在非稅收入,按時(shí)繳納銀行利息至國庫指定賬號,不存在無(wú)預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費情況、不存在違規發(fā)放工資、獎金、津貼補貼等問(wèn)題。
三是結轉資金符合政策規定。
二、支付管理方面
每年年底制定下年度預算編制用款情況,加強用款計劃管理,嚴格資金支付,并安排單位財務(wù)工作人員統一管理四川省政府的財政管理信息系統數字證書(shū)。
三、貨幣資金管理方面
嚴格庫存現金管理,嚴格執行庫存現金限額標準,建立大額現金提取審批制度。安排財務(wù)人員定期和不定期抽查盤(pán)點(diǎn)庫存現金,于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規定私設“小金庫”情況、不存在違規將預算單位賬戶(hù)中的財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買(mǎi)理財產(chǎn)品方式存放資金情況。
四、會(huì )計管理方面
單獨配備會(huì )計崗、出納崗,嚴格按照《會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度規定,建立健xxx計人員崗位責任、內控制度并執行。按規定建立會(huì )計賬冊、設置會(huì )計科目,依法依規進(jìn)行會(huì )計核算,保證會(huì )計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度,做到賬證、賬賬、賬表和賬實(shí)相符;按規定保管和使用財務(wù)印章、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
五、內控管理方面
成立單位內控領(lǐng)導小組,加強業(yè)務(wù)層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度,按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗。積極開(kāi)展自我評價(jià)監督,建立內控報告制度、經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險定期評估和內部監督機制,結合財政局內部控制工作要求,開(kāi)展本單位內控和自我評價(jià)工作。
六、政府采購管理方面
在政府采購上,嚴格按照法定采購方式和程序實(shí)施采購,進(jìn)行計劃備案,及時(shí)支付采購資金,不存在無(wú)預算采購、超預算采購情況。
七、資產(chǎn)管理方面
定期清理盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)、確保賬實(shí)相符。采取數字化動(dòng)態(tài)管理,按照固定資產(chǎn)的標準、分類(lèi)及時(shí)錄入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統。
八、賬戶(hù)管理方面
賬戶(hù)開(kāi)設規范,賬戶(hù)使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶(hù),不存在賬戶(hù)之間無(wú)正當理由相互劃轉資金情況。
九、往來(lái)款項管理方面
定期清理單位往來(lái)款項,建立清理臺賬,針對往來(lái)款項及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序,簽訂借款申請書(shū)。
十、票據管理方面
單位票據管理制度健全,開(kāi)設xxx財政電子票據uk賬戶(hù),申領(lǐng)、使用符合票據管理要求。票據保管合理,建立票據臺賬,使用保險柜保管方式,做好票據的保管和序時(shí)登記工作。不存在擅自印制財政票據,轉借、串用、代開(kāi)財政票據,偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀財政票據,偽造、使用偽造的財政票據監(。┲普虑闆r。
十一、決算管理方面
按部門(mén)決算編制要求,將單位所有收支和結余結轉情況進(jìn)行全面反映,決算報表相關(guān)數據與單位會(huì )計賬簿數據和實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時(shí),上報的決算報表數據準確、手續完備。
十二、存量資金清理方面
及時(shí)全面清理年度單位賬戶(hù)存量資金,應繳的存量資金按規定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶(hù)上的所有實(shí)有資金和其他賬戶(hù)上屬于財政性資金形成的資金結余將于20xx年1月15日前全部繳回財政。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇13
按照縣財政局號文件精神,我鎮高度重視,立即成立了以黨委書(shū)記為組長(cháng)的財經(jīng)紀律專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組,工作對照整治重點(diǎn),結合單位實(shí)際,全面、真實(shí)、準確地進(jìn)行自查,F將自查情況匯報如下:
一、全面部署財經(jīng)紀律專(zhuān)項治理行動(dòng)工作
我鎮充分認識到財經(jīng)紀律專(zhuān)項治理問(wèn)題工作的重要性和必要性,切實(shí)在思想上政治上行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。堅決不折不扣貫徹落實(shí)縣財政局關(guān)于財經(jīng)紀律治理的決策部署,增強做好這項工作的責任感和使命感,切實(shí)把這項工作抓緊抓實(shí)。
二、堅持問(wèn)題導向,確保自查自糾全面深入
我鎮對照文件羅列的整治問(wèn)題,重點(diǎn)對20xx年以來(lái)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)開(kāi)展了拉網(wǎng)式排查。
。ㄒ唬鞍讞l列支”方面。按照有關(guān)文件要求,我鎮發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生均以合法票據為基礎,款項的支付均取得合法真實(shí)的票據,不存在“白條列支”問(wèn)題。
。ǘ┎话匆幎ㄊ褂霉珓(wù)卡方面。
。ㄈ┢渌`反財經(jīng)紀律方面。我鎮嚴格執行財經(jīng)紀律的有關(guān)規定,嚴格遵守法律法規,不存在違反規定擴大開(kāi)支范圍問(wèn)題,不存在超標準列支招待費、會(huì )議費、差旅費問(wèn)題,不存在“公款吃喝”將招待費列支其他費用等問(wèn)題。
三、下一步工作措施
。ㄒ唬┽槍σ陨献圆榘l(fā)現的問(wèn)題。
。ǘ┻M(jìn)一步加強日常監管。堅持把經(jīng)濟業(yè)務(wù)方面易發(fā)生的問(wèn)題納入單位執行財經(jīng)紀律的日常監管范圍,建立常態(tài)化監管機制。進(jìn)一步完善內控制度,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格資金使用管理。
通過(guò)此次專(zhuān)項治理工作的開(kāi)展,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,強化了財務(wù)管理。今后,我鎮將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴格經(jīng)費管理,加強制度建設,提高資金使用效益,確保資金合理使用。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇14
為了嚴肅財經(jīng)紀律,確保中央八項規定落到實(shí)處,從嚴從快治理“小金庫”。根據永財發(fā)[20xx]106號《關(guān)于印發(fā)深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》文件精神,我局在全系統扎實(shí)開(kāi)展了“小金庫”自查自糾活動(dòng),取得了較好的成效,現將我局自查自糾情況匯報如下:
一、認真學(xué)習,提高認識
我局認真貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作,把治理“小金庫”作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和廉政作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓,除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外,對局屬各單位所有財務(wù)人員進(jìn)行了集中宣傳教育,全面貫徹會(huì )議精神,領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強治理工作的主動(dòng)性,確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導,落實(shí)責任
為了保障治理工作順利進(jìn)行,我局成立“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組。局長(cháng)李濤任組長(cháng),副局長(cháng)仇公社任副組長(cháng),局財務(wù)股長(cháng)及各單位主要負責人為成員,同時(shí)制定工作方案,落實(shí)責任制度,實(shí)行了主要領(lǐng)導為第一責任人,主管同志為直接責任人的責任追究制度。并在單位顯要位置設立舉報箱和舉報電話(huà),隨時(shí)接受群眾反映和社會(huì )監督。
三、突出重點(diǎn),嚴格清查
根據文件規定和要求,圍繞預算、資產(chǎn)、財務(wù)、政府采購、會(huì )計工作的關(guān)鍵節點(diǎn)和薄弱環(huán)節,結合我局實(shí)際情況,針對20xx年以來(lái)違反中央八項規定和財經(jīng)紀律,以及設立“小金庫”的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)治理。
按照上級有關(guān)文件規定要求,我局深入開(kāi)展自查活動(dòng),對20xx年1月1日以來(lái)的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)收入、支出及各類(lèi)帳戶(hù)、票據進(jìn)行了認真細致的自查,重點(diǎn)突出對“三公”經(jīng)費的監督檢查,通過(guò)自查,局機關(guān)和局屬8個(gè)單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。沒(méi)有發(fā)現一例違規違紀問(wèn)題發(fā)生,自查結果已在全系統職工會(huì )上進(jìn)行了通報,并將自查結果上報縣財政局。
四、嚴肅紀律,完善制度
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、審計、財務(wù)管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理安全使用。今后,我們將進(jìn)一步加強財務(wù)管理和制度約束,規范審批程序,促進(jìn)財務(wù)管理工作制度化,規范化。我局決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關(guān)財務(wù)制度,規范財務(wù)管理,力爭做到治理工作不留死角,從源頭上斬斷私設“小金庫”的“資金鏈”,確保中央八項規定真正落到實(shí)處。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇15
按照xx財發(fā)【20xx】x號文件和20xx年x月x日扶貧資金專(zhuān)項清理工作會(huì )議要求,我鎮認真開(kāi)展了扶貧資金專(zhuān)項清理工作,現將自查情況匯報如下:
一、加強領(lǐng)導,落實(shí)責任
根據相關(guān)要求,我鎮及時(shí)召開(kāi)了扶貧資金專(zhuān)項清理工作會(huì )議,研究布置了我鎮專(zhuān)項清理工作,組建了清理工作小組,由鎮長(cháng)羅健勇同志任組長(cháng),副鎮長(cháng)鄭恩昌同志任副組長(cháng),相關(guān)科室為成員具體負責涉農資金專(zhuān)項清理工作。
二、政策執行、項目推進(jìn)和資金管理情況
我鎮認真執行扶貧資金政策,強化了公開(kāi)公示工作,嚴格按照項目和范圍使用資金;
根據xx農村扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組辦公室(x扶貧辦[20xx]x號)《關(guān)于認真做好20xx年市級財政扶貧專(zhuān)項資金項目申報工作》文件精神,我鎮xx被列入xx市20xx—20xx年貧困村并啟動(dòng)幫扶。為充分發(fā)揮農村扶貧開(kāi)發(fā)項目資金的使用效益,認真選準、選好xx20xx年農村扶貧開(kāi)發(fā)項目,該村于20xx年x月x日在村委會(huì )召開(kāi)了村民議事會(huì )議,共有xx議事會(huì )成員xx人參會(huì )。在廣泛聽(tīng)取該村干部、群眾意見(jiàn)的基礎上,議事會(huì )決定:利用20xx年市級財政扶貧村專(zhuān)項資金對村3、4組的道路路面進(jìn)行鋪設、垮塌處進(jìn)行漿砌?,以方便村民出行和車(chē)輛通行,也為下一步農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎。
嚴格按照扶貧資金管理辦法使用資金,無(wú)截留、擠占、挪用資金問(wèn)題,無(wú)滯留和資金使用率低等問(wèn)題;沒(méi)有多頭申報、虛假冒領(lǐng)、套取資金的問(wèn)題
三、具體工作做法
1、梳理扶貧專(zhuān)項資金:扶貧資金共x萬(wàn)元(財政已支付x萬(wàn)元),涉及xx3、4組的道路路面鋪設,垮塌處漿砌?岔椖,長(cháng)約x公里,寬4米。該項目工程現已全面完工。待市上驗收合格后,劃撥余下x萬(wàn)元扶貧資金。
2、對照項目進(jìn)行檢查:工作小組按照實(shí)施的項目到村組進(jìn)行檢查:一是查看公示公開(kāi)和檔案管理情況,二是查看項目實(shí)施進(jìn)度情況,三是查看項目后期管理情況。
四、下一步工作
通過(guò)自查,我鎮扶貧專(zhuān)項資金嚴格按照相關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行管理,無(wú)違規使用扶貧資金。在今后的工作中,繼續完善管理制度,強化公示和公開(kāi)工作,以保障扶貧資金效益的最大發(fā)揮。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇16
一、加強組織,領(lǐng)導強化責任
。ㄒ唬﹛xxx我局召集全體班子成員、各科室、二級單位、國土資源所負責人和財務(wù)等相關(guān)人員,同時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,傳達市委文件,積極安排部署對私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為進(jìn)行專(zhuān)項治理,對照自查自糾情況報告表認真檢查,確保專(zhuān)項整治不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。
。ǘ┏闪⒘藊xxx對私設“小金庫”行為、違規發(fā)放津貼補貼行為、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為的專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組:由主要負責人任組長(cháng)、分管財務(wù)副局長(cháng)任副組長(cháng),相關(guān)責任科室負責人為小組成員。
二、認真自查自糾,建立監督機制
按照清理范圍要求,對xx年以來(lái)的所有收入及各
類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查,我局先后開(kāi)展了對科室、二級單位、鎮(處)國土資源所對私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的自查自糾工作,經(jīng)過(guò)認真自查,不存在私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的現象。我局通過(guò)深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,一是收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”;二是收支清楚,資金明確,不存在違規發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;發(fā)放福利、超標準發(fā)放津貼或各項獎金等違規發(fā)放津貼補貼的行為;三是財務(wù)制度完備,無(wú)“兩本賬”行為,不存在公款吃請、公款旅游和公款送禮的行為。今后,我們將嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律,管好、用好財政資金,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)此次清理檢查活動(dòng)的開(kāi)展,我局將進(jìn)一步完善財經(jīng)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,嚴防私設“小金庫”、違規發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮,確保各項收入應收盡收,確保資金合理使用。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇17
為進(jìn)一步規范我鎮財務(wù)管理制度強化財經(jīng)紀律執行情況的監督,促進(jìn)源頭治腐和領(lǐng)導干部廉潔自律,根據《縣紀委縣財政局縣審計局縣農牧局關(guān)于印發(fā)〈全縣鄉(鎮)領(lǐng)導干部執行財經(jīng)紀律情況專(zhuān)項檢查工作方案〉的通知》的有關(guān)要求,結合我鎮工作實(shí)際,我鎮認真開(kāi)展財經(jīng)紀律執行情況的自查自糾,現將自查自糾情況匯報如下:
一、提高認識,成立機構
小冀鎮黨委、政府對本次財經(jīng)紀律執行情況高度重視,專(zhuān)門(mén)成立了以書(shū)記荊瑞芳為組長(cháng)的財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項檢查自查自糾工作領(lǐng)導小組,并組織相關(guān)人員認真學(xué)習,充分認識到此項工作的重要性。
二、自查自糾情況
1、私設“小金庫”方面。按照有關(guān)文件的要求,我鎮財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入鎮財政所法定賬目統一核算,設立專(zhuān)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作,嚴格控制財政資金支出。沒(méi)有以任何形式進(jìn)行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專(zhuān)戶(hù)的各項規費收入和罰沒(méi)收入行為,不存在私設“小金庫”。
2、財務(wù)管理方面。我鎮嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的財務(wù)管理規定,嚴格執行主要領(lǐng)導“一支筆”簽字制度,嚴把財務(wù)程序,要求財務(wù)人員對于不合理、不規范的票據堅決不予入賬。同時(shí)嚴格要求機關(guān)干部在接待費用上嚴格執行規定,做到一客不多陪,盡量安排大伙就餐,嚴格控制待客標準。公車(chē)不外借,同時(shí)也不借用企業(yè)等部門(mén)車(chē)輛,公車(chē)不私用,降低油耗和維修成本。
3、財經(jīng)紀律執行情況。我鎮認真執行財經(jīng)紀律的有關(guān)規定,做到了“七五”,一無(wú)私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、做支公款情況;二無(wú)用公款報銷(xiāo)應當由個(gè)人負擔的費用或讓下級組織、私營(yíng)企業(yè)、鄉鎮企業(yè)報銷(xiāo)應當由個(gè)人負擔的費用情況;三無(wú)索取、收受或者以借用為名占用管理、服務(wù)對象財務(wù)的現象;四無(wú)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況;五無(wú)以虛報、冒領(lǐng)等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金項目情況;六無(wú)違反規定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務(wù)活動(dòng)中違反規定收取費用、謀取私利現象;七無(wú)監用職權,不廉潔履職的行為。
三、努力方向
一年來(lái),我鎮因財務(wù)的各方面工作措施得力,執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,全鎮領(lǐng)導干部執行財經(jīng)紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務(wù)重。今后,我鎮將更加嚴格地執行財經(jīng)紀律。
1、認清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀律執行工作重要性的認識
我鎮首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經(jīng)紀律執行行為規范的長(cháng)效機制,在已有成績(jì)的基礎上,力爭把財經(jīng)紀律執行工作做得更實(shí)更好。
2、堅定目標,把財經(jīng)紀律執行工作的各項任務(wù)落到實(shí)處。
嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規,建立健全財務(wù)管理,合理編制開(kāi)支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財經(jīng)紀律執行工作再上一個(gè)新臺階。
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告 篇18
根據省人防發(fā)[2011]13號《關(guān)于加強全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》、省紀委《關(guān)于嚴格資金管理防范資金風(fēng)險有關(guān)問(wèn)題的緊急通知》以及全省嚴格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話(huà)會(huì )議精神,我辦結合實(shí)際,對人防資金安全和財務(wù)管理工作進(jìn)行了一次全面徹底的清查,現將自查情況報告如下:
一、高度重視,認真組織
為加強我市人防資金安全和財務(wù)管理管理,消除資金安全隱患,我辦召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì )議研究部署資金安全和財務(wù)管理工作,會(huì )議傳達了全省嚴格資金管理防范資金風(fēng)險電視電話(huà)會(huì )議精神,宣讀了省人防辦《關(guān)于加強全省人防資金安全和財務(wù)管理工作的通知》,成立了以主要領(lǐng)導為組長(cháng),分管領(lǐng)導為副組長(cháng),各科室負責人為成員的自查領(lǐng)導小組,具體負責開(kāi)展這項工作,確保了工作實(shí)效。
二、嚴格要求,徹底清查。
為保證杜絕隱患,不留漏洞,我們對組織領(lǐng)導、內控制度、崗位設置、資金賬戶(hù)等各個(gè)環(huán)節進(jìn)行了徹底清查。
1、組織領(lǐng)導方面:
嚴格按照黨政“一把手”四個(gè)不直接分管規定,堅持“一把手”對資金安全和財務(wù)管理工作負總責,副主任具體分管財務(wù)工作,形成了層層負責、層層把關(guān)的監督管理機制;
2、內控制度方面:
嚴格按照國家有關(guān)財政資金管理要求,制定了《財務(wù)管理工作制度》、《印章管理制度》、《XX市人防辦財務(wù)管理規定》等規章制度,規范了資金和財務(wù)運行程序;
3、崗位設置和人員配備方面:
在綜合科設立了會(huì )計崗和出納崗并分別配備了一名會(huì )計和出納,歸屬綜合科科長(cháng)管理。在工作中,定期組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和廉政教育,加強了對財務(wù)人員“八小時(shí)外”和因私出國(出境)的管理,規定財務(wù)人員嚴禁參與活動(dòng);
4、財務(wù)報銷(xiāo)管理方面:
根據全市統一規定,不再進(jìn)行現金支付,全部實(shí)現銀行轉賬支付。在報銷(xiāo)過(guò)程中,嚴格規定由經(jīng)手人提供正式票據(發(fā)票)及相關(guān)附件,交由復核人員認真核準后,轉分管領(lǐng)導審核,才予以轉賬支付;
5、財務(wù)資料管理方面:
堅持日清月結制度,出納人員辦理資金收支的相關(guān)原始憑證及時(shí)交會(huì )計人員帳務(wù)處理后,同時(shí)定期對相關(guān)的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料歸檔妥善保管,并對會(huì )計人員因工作變動(dòng)的業(yè)務(wù)移交辦理財務(wù)移交手續,制定了規范的移交清冊,實(shí)行按年度結賬制;
6、對帳管理方面:
堅持內部日常帳務(wù)日清月結,做到了賬證、帳帳、帳實(shí)相符合,同時(shí)堅持每月底與銀行進(jìn)行對帳,做到銀行存款余額與資金收支明細帳全部核對;
7、資金賬戶(hù)管理方面:
只保留了一個(gè)用于財政資金支付的“零余額”賬戶(hù)和一個(gè)單位基本賬戶(hù),沒(méi)有任何其他銀行賬戶(hù)。征收的人防易地建設費全部按規定上交了市財政;
8、信息管理方面:
資金收付管理全面納入信息系統管理,并根據崗位分工情況,設置了專(zhuān)用的系統權限,相關(guān)操作系統設置了安全密碼和相關(guān)保護措施;
9、印鑒管理方面:
嚴格執行《印章管理制度》,銀行預留印鑒嚴格實(shí)行分開(kāi)保管,按規定程序使用,并采取了必要的安全措施,做到人走章鎖,杜絕安全隱患;
10、物品采購方面:
嚴格按照《政府采購法》和采購目錄要求,按政府采購程序進(jìn)行采購。
以上是我辦財政資金安全管理自查情況,通過(guò)自查,我辦資金安全和財務(wù)管理工作中,沒(méi)有發(fā)現違規違紀現象。
【地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告】相關(guān)文章:
地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告范文(通用10篇)11-14
開(kāi)展地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治報告(通用10篇)11-11
財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告(精選9篇)11-11
開(kāi)展地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治報告范文(通用16篇)11-14
財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告范文(精選5篇)11-14
2022年財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治自查報告(通用11篇)11-10