地方財經(jīng)秩序自查報告范文(精選6篇)
時(shí)間一溜煙兒的走了,工作已經(jīng)告一段落了,過(guò)去一段時(shí)間的工作問(wèn)題,非常值得總結,讓我們一起來(lái)學(xué)習寫(xiě)自查報告吧。但是你知道怎樣才能寫(xiě)的好嗎?下面是小編幫大家整理的地方財經(jīng)秩序自查報告范文(精選6篇),歡迎閱讀與收藏。
地方財經(jīng)秩序自查報告1
收到《關(guān)于對市金融工作辦公室開(kāi)展巡查工作情況的反饋意見(jiàn)》后,市金融辦就巡查工作提出的意見(jiàn)建議進(jìn)行專(zhuān)題研究,認真分析查找存在問(wèn)題的原因,研究制定了整改方案,明確責任領(lǐng)導、責任人員和整改時(shí)限,落實(shí)整改責任,現將整改落實(shí)情況匯報如下:
一、進(jìn)一步增強主動(dòng)接受監督的自覺(jué)性
20XX年伊始,市金融辦將自覺(jué)接受統管派駐機構的監督檢查作為巡查意見(jiàn)整改的重要措施落實(shí)。一是及時(shí)邀請市紀委派駐機構負責同志參加會(huì )議和重要活動(dòng),調研和查閱有關(guān)資料。今年來(lái),我辦共召開(kāi)黨組會(huì )議3次、主任辦公會(huì )議1次、工作會(huì )議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。二是加強與市紀委派駐機構的溝通協(xié)調,做好市紀委監察局統管派駐機構定點(diǎn)定時(shí)辦公協(xié)調服務(wù)工作。加強了公文運轉管理,對上級和外單位來(lái)文、單位內部公文全部主動(dòng)交紀檢派駐組閱文,主動(dòng)接受監督,提高權利運行透明度。三是自覺(jué)接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監督。2月27日,召開(kāi)了通過(guò)競爭選拔機制確定市級大型融資性擔保公司組建主體的招投標會(huì )議,邀請了張夢(mèng)琳書(shū)記全程監督。四是建立并及時(shí)更新中層以上干部和重點(diǎn)業(yè)務(wù)科室廉政檔案,根據要求,市金融辦對副科級以上干部全部建立了廉政檔案,并上報市市紀檢派駐組,保持廉政風(fēng)險防控管理常態(tài)化。五是以規范權力運行和防止利益沖突為重點(diǎn),圍繞制度建設認真開(kāi)展廉潔性評估。今年來(lái),對出臺的《資金互助專(zhuān)業(yè)合作社監督管理暫行辦法》等規范性文件,嚴格按照程序進(jìn)行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防范制度方面的廉政風(fēng)險。
二、嚴格落實(shí)有關(guān)財務(wù)制度
對照巡查意見(jiàn),市金融辦嚴肅財經(jīng)紀律,加強財務(wù)管理。一是加強大額資金使用管理。嚴格執行大額資金使用管理規定,今年來(lái)3000元以上支出均通過(guò)主任辦公會(huì )議研究決定,5000元以上支出均通過(guò)黨組會(huì )議研究決定。二是認真落實(shí)《東營(yíng)市金融工作辦公室財務(wù)管理規定》。嚴格按經(jīng)費報銷(xiāo)程序、發(fā)票報銷(xiāo)要求及經(jīng)費結算方式開(kāi)支。對市內1000元以上的支出全部采用支票結算,杜絕現金支出;對較大支出的發(fā)票要求必須附明細表,并由財務(wù)人員對其進(jìn)行審核,不合規的不予報銷(xiāo)。三是堅持把財務(wù)、后勤等規定納入經(jīng)常性監督檢查內容,重點(diǎn)對公務(wù)接待、公車(chē)管理等情況進(jìn)行檢查。嚴格按照上級公務(wù)接待規定,對外地來(lái)我市考察的單位費用由其自理,減少公務(wù)接待支出;按照市紀委公車(chē)管理規定,要求駕駛員非工作日及八小時(shí)以外將公車(chē)停放在指定地點(diǎn),鑰匙交綜合科封存,杜絕車(chē)輪上的腐敗。
三、進(jìn)一步提高反腐倡廉的實(shí)效
認真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制,以加強作風(fēng)建設、強化監督檢查、完善懲治與預防腐敗體系建設為重點(diǎn),進(jìn)一步加強反腐倡廉建設,不斷提高反腐倡廉建設科學(xué)化水平。一是認真貫徹市紀委五屆四次全會(huì )精神,加強黨風(fēng)廉政建設。目前,我辦正在擬定20XX年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作計劃,待內部征求意見(jiàn)后印發(fā)。二是堅持領(lǐng)導干部重大事項報告制度。根據上級要求,對干部編制情況、干部在企業(yè)兼職等情況進(jìn)行了摸底清理。三是加強作風(fēng)建設。把開(kāi)展為民服務(wù)提標提效專(zhuān)項行動(dòng)作為黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的有效載體,通過(guò)開(kāi)展群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng),查找、糾正領(lǐng)導干部存在的“四風(fēng)”方面的突出問(wèn)題、為查擺問(wèn)題、開(kāi)展批評和解決問(wèn)題打好基礎。四是組織開(kāi)展各種形式的教育活動(dòng)。在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站開(kāi)辟教育實(shí)踐活動(dòng)專(zhuān)欄,制定了《市金融辦理論學(xué)習計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節約反對浪費》、《論群眾路線(xiàn)》等學(xué)習用書(shū),印發(fā)有關(guān)學(xué)習資料,采取集中學(xué)習、專(zhuān)題輔導、個(gè)人自學(xué)、集體研討等方式進(jìn)行學(xué)習,進(jìn)一步提高廣大黨員、干部的思想認識和廉政意識。
四、進(jìn)一步修訂完善有關(guān)規章制度
進(jìn)一步建立和完善相關(guān)的規章制度,構建干部作風(fēng)建設的長(cháng)效機制,不斷提高工作效率,增強部門(mén)的執行力。一是完善工作機制。重新修訂了首問(wèn)負責制、限時(shí)辦結制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務(wù)、考勤、請銷(xiāo)假、會(huì )議等內部管理制度,進(jìn)一步梳理優(yōu)化各項審批、服務(wù)事項辦理流程,實(shí)現服務(wù)優(yōu)質(zhì)提效。二是將各項制度落到實(shí)處。按照制度規定,金融辦全體干部職工戴證上崗,設置了去向牌,做到文明服務(wù),進(jìn)一步縮短辦事時(shí)限。購置了指紋考勤機,用機制約束干部職工工作紀律。三是將審批服務(wù)事項納入市政務(wù)服務(wù)中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點(diǎn)資格申報、資金互助合作社試點(diǎn)工作備案、融資性擔保公司設立變更申報、民間資本管理設立申報、投資(咨詢(xún))類(lèi)公司備案五項服務(wù)進(jìn)駐市政務(wù)服務(wù)中心辦理,進(jìn)一步方便群眾辦事。
五、進(jìn)一步學(xué)習借鑒外地先進(jìn)經(jīng)驗
市金融辦注重采取走出去和請進(jìn)來(lái)的方式,學(xué)習外地好的經(jīng)驗做法。一是制定20XX年培訓計劃,加強對在職人員的培訓。按照組織部要求,通過(guò)招投標機制選定5月、10月分別在東北財經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)分別舉辦地方金融監管和金融改革創(chuàng )新專(zhuān)題培訓班,進(jìn)一步提升干部職工金融工作能力。二是鼓勵工作人員報考金融類(lèi)學(xué)歷繼續教育和職稱(chēng)、資格考試。目前,一人參加金融研究生在職學(xué)習,4人通過(guò)了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,2人通過(guò)了證券從業(yè)資格考試,1人通過(guò)了保險從業(yè)資格考試。
以上是我辦針對巡視組提出的意見(jiàn)進(jìn)行的階段性整改工作。我辦將繼續落實(shí)各項整改措施,并及時(shí)匯報進(jìn)展情況。
地方財經(jīng)秩序自查報告2
XXX嚴格按照《XX市財政局 XX市紀委機關(guān) XX市審計局關(guān)于印發(fā)<嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風(fēng)險排查工作方案>的通知》(XX財政監〔20XX〕XX號)的文件要求,結合十二個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域方面開(kāi)展自查,F將我單位自查報告如下:
一、預算管理方面
一是預算編制準確。嚴格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門(mén)預算,編制結轉資金與上年部門(mén)決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開(kāi)展活動(dòng),按照“二上二下”時(shí)間節點(diǎn),履行集體決策程序。
二是預算執行規范。本單位不存在非稅收入,按時(shí)繳納銀行利息至國庫指定賬號,不存在無(wú)預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費情況、不存在違規發(fā)放工資、獎金、津貼補貼等問(wèn)題。
三是結轉資金符合政策規定。
二、支付管理方面
每年年底制定下年度預算編制用款情況,加強用款計劃管理,嚴格資金支付,并安排單位財務(wù)工作人員統一管理四川省政府的財政管理信息系統數字證書(shū)。
三、貨幣資金管理方面
嚴格庫存現金管理,嚴格執行庫存現金限額標準,建立大額現金提取審批制度。安排財務(wù)人員定期和不定期抽查盤(pán)點(diǎn)庫存現金,于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規定私設“小金庫”情況、不存在違規將預算單位賬戶(hù)中的財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買(mǎi)理財產(chǎn)品方式存放資金情況。
四、會(huì )計管理方面
單獨配備會(huì )計崗、出納崗,嚴格按照《會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度規定,建立健全會(huì )計人員崗位責任、內控制度并執行。按規定建立會(huì )計賬冊、設置會(huì )計科目,依法依規進(jìn)行會(huì )計核算,保證會(huì )計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度,做到賬證、賬賬、賬表和賬實(shí)相符;按規定保管和使用財務(wù)印章、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
五、內控管理方面
成立單位內控領(lǐng)導小組,加強業(yè)務(wù)層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度,按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗。積極開(kāi)展自我評價(jià)監督,建立內控報告制度、經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險定期評估和內部監督機制,結合財政局內部控制工作要求,開(kāi)展本單位內控和自我評價(jià)工作。
六、政府采購管理方面
在政府采購上,嚴格按照法定采購方式和程序實(shí)施采購,進(jìn)行計劃備案,及時(shí)支付采購資金,不存在無(wú)預算采購、超預算采購情況。
七、資產(chǎn)管理方面
定期清理盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)、確保賬實(shí)相符。采取數字化動(dòng)態(tài)管理,按照固定資產(chǎn)的標準、分類(lèi)及時(shí)錄入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統。
八、賬戶(hù)管理方面
賬戶(hù)開(kāi)設規范,賬戶(hù)使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶(hù),不存在賬戶(hù)之間無(wú)正當理由相互劃轉資金情況。
九、往來(lái)款項管理方面
定期清理單位往來(lái)款項,建立清理臺賬,針對往來(lái)款項及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序,簽訂借款申請書(shū)。
十、票據管理方面
單位票據管理制度健全,開(kāi)設XXX財政電子票據uk賬戶(hù),申領(lǐng)、使用符合票據管理要求。票據保管合理,建立票據臺賬,使用保險柜保管方式,做好票據的保管和序時(shí)登記工作。不存在擅自印制財政票據,轉借、串用、代開(kāi)財政票據,偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀財政票據,偽造、使用偽造的財政票據監(。┲普虑闆r。
十一、決算管理方面
按部門(mén)決算編制要求,將單位所有收支和結余結轉情況進(jìn)行全面反映,決算報表相關(guān)數據與單位會(huì )計賬簿數據和實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時(shí),上報的決算報表數據準確、手續完備。
十二、存量資金清理方面
及時(shí)全面清理年度單位賬戶(hù)存量資金,應繳的存量資金按規定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶(hù)上的所有實(shí)有資金和其他賬戶(hù)上屬于財政性資金形成的資金結余將于20XX年1月15日前全部繳回財政。
地方財經(jīng)秩序自查報告3
為了嚴肅財經(jīng)紀律,確保中央八項規定落到實(shí)處,從嚴從快治理“小金庫”。根據永財發(fā)[20XX]106號《關(guān)于印發(fā)深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》文件精神,我局在全系統扎實(shí)開(kāi)展了“小金庫”自查自糾活動(dòng),取得了較好的成效,現將我局自查自糾情況匯報如下:
一、認真學(xué)習,提高認識
我局認真貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作,把治理“小金庫”作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和廉政作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓,除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外,對局屬各單位所有財務(wù)人員進(jìn)行了集中宣傳教育,全面貫徹會(huì )議精神,領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強治理工作的主動(dòng)性,確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導,落實(shí)責任
為了保障治理工作順利進(jìn)行,我局成立“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組。局長(cháng)李濤任組長(cháng),副局長(cháng)仇公社任副組長(cháng),局財務(wù)股長(cháng)及各單位主要負責人為成員,同時(shí)制定工作方案,落實(shí)責任制度,實(shí)行了主要領(lǐng)導為第一責任人,主管同志為直接責任人的責任追究制度。并在單位顯要位置設立舉報箱和舉報電話(huà),隨時(shí)接受群眾反映和社會(huì )監督。
三、突出重點(diǎn),嚴格清查
根據文件規定和要求,圍繞預算、資產(chǎn)、財務(wù)、政府采購、會(huì )計工作的關(guān)鍵節點(diǎn)和薄弱環(huán)節,結合我局實(shí)際情況,針對20XX年以來(lái)違反中央八項規定和財經(jīng)紀律,以及設立“小金庫”的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)治理。
按照上級有關(guān)文件規定要求,我局深入開(kāi)展自查活動(dòng),對20XX年1月1日以來(lái)的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)收入、支出及各類(lèi)帳戶(hù)、票據進(jìn)行了認真細致的自查,重點(diǎn)突出對“三公”經(jīng)費的監督檢查,通過(guò)自查,局機關(guān)和局屬8個(gè)單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。沒(méi)有發(fā)現一例違規違紀問(wèn)題發(fā)生,自查結果已在全系統職工會(huì )上進(jìn)行了通報,并將自查結果上報縣財政局。
四、嚴肅紀律,完善制度
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、審計、財務(wù)管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理安全使用。今后,我們將進(jìn)一步加強財務(wù)管理和制度約束,規范審批程序,促進(jìn)財務(wù)管理工作制度化,規范化。我局決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關(guān)財務(wù)制度,規范財務(wù)管理,力爭做到治理工作不留死角,從源頭上斬斷私設“小金庫”的“資金鏈”,確保中央八項規定真正落到實(shí)處。
地方財經(jīng)秩序自查報告4
按照都江堰市財政局關(guān)于開(kāi)展地方財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)的工作方案要求,圍繞貫徹落實(shí)減稅降費政策、政府過(guò)緊日子、加強基層“三!北U、規范國庫管理、加強資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險等六項重點(diǎn)任務(wù),開(kāi)展自查自糾,現將自查自糾情況報告如下:
一、規范國庫管理專(zhuān)項整治行動(dòng)
一是收入方面,本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時(shí)退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類(lèi)虛增”的情況。二是支出方面,不存在財政局決算表(包括正式上報的'簡(jiǎn)表和公開(kāi)報表)與財政總預算會(huì )計賬務(wù)支出數據不一致的情況。
二、規范社會(huì )保險基金管理專(zhuān)項整治行動(dòng)
本單位20XX年至20XX年3月之間未發(fā)生社會(huì )保險基金管理違規問(wèn)題,不存在拖欠社會(huì )保險繳費的情況,不存在違規減免、緩繳社會(huì )保險費,違規發(fā)放各項社會(huì )保險待遇,重復參保、重復領(lǐng)取待遇,冒領(lǐng)、騙取、套取社;鸬惹闆r。
。ㄒ唬┎患皶r(shí)將稅務(wù)部門(mén)征收的社會(huì )保險費劃入社保財政專(zhuān)戶(hù),不及時(shí)足額將上級財政對社;鸬难a助撥入社保財政專(zhuān)戶(hù),未足額安排和及時(shí)撥付本級財政應配套資金等情況。
本單位不涉及此項。
。ǘ┪醋泐~安排機關(guān)事業(yè)單位各項社會(huì )保險繳費預算,拖欠社會(huì )保險繳費等情況。
本單位不存在拖欠社會(huì )保險繳費的情況。
。ㄈ┎话从媱澢謇U被征地農民欠費等情況。
本單位不涉及此項。
。ㄋ模└黜椛绫;鹬g相互擠占,挪用社;鹬Ц恫粚儆诨鹬Ц斗秶捻椖,違規將社;饛呢斦䦟(zhuān)戶(hù)調入國庫,平衡一般公共預算等情況。
本單位不涉及此項。
。ㄎ澹┎话匆幎ǚ蛛U種單獨記賬、單獨核算社;,不按規定核對社;鹳~務(wù),賬實(shí)、賬表不符,違規擴大社保財政專(zhuān)戶(hù)核算范圍,不按規定流程撥付社;鸬惹闆r。
本單位不涉及此項。
。┻`規減免、緩繳社會(huì )保險費,違規發(fā)放各項社會(huì )保險待遇,重復參保、重復領(lǐng)取待遇,冒領(lǐng)、騙取、套取社;鸬惹闆r。
本單位不存在此類(lèi)違規行為。
。ㄆ撸⿲徲、巡視、檢查發(fā)現問(wèn)題整改不到位情況。
本單位不涉及此項。
三、基層“三!北U蠈(zhuān)項整治行動(dòng)
一是本單位不存在未嚴格落實(shí)“三!敝黧w責任,未加強“三!北U辖M織領(lǐng)導,未建立健全“三!比鞒坦芸刂贫葯C制,未嚴格落實(shí)中央、省、成都市關(guān)于“三!敝С龈黜椆芾硪蟮葐(wèn)題。
二是本單位不存在年初預算未優(yōu)先足額安排“三!敝С,執行中未及時(shí)足額補足“三!鳖A算缺口,未嚴格落實(shí)工資、基本民生專(zhuān)戶(hù)管理要求,違規挪用“三!睅炜钯Y金,拖欠供養人員特別是義務(wù)教育教師工資、社會(huì )保險費及公積金等問(wèn)題。
三是本單位不存在未嚴格落實(shí)中央、省、成都市規定的“三!敝С霰U戏秶蜆藴,違規出臺津貼補貼政策,“三!闭哌`規提標擴面等問(wèn)題。
四是本單位不存在未對鎮(街道)落實(shí)幫扶指導監督責任等問(wèn)題。
四、政府過(guò)緊日子專(zhuān)項整治行動(dòng)
本單位不存在違規興建樓堂館所,超出財政承受能力新出臺政策、新上項目;鋪張浪費舉辦會(huì )議、培訓、論壇、慶典等公務(wù)活動(dòng),超標準、超范圍列支費用違規使用“三公”經(jīng)費;挪用上級專(zhuān)項轉移支付資金,無(wú)預算、超預算安排支出;違規發(fā)放獎金、津貼補貼,違規發(fā)放加班補貼和應休未休年休假工資報酬;未嚴格執行財政資金“三項清理”制度等五類(lèi)情況。不涉及不兌現符合國家政策的招商引資承諾,安排區域性補貼造成市場(chǎng)割裂、重復投資建設等問(wèn)題。
地方財經(jīng)秩序自查報告5
按照武邑縣紀委、監察局、審計局、財政局下發(fā)的《關(guān)于在巡視整改落實(shí)工作中開(kāi)展“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問(wèn)題專(zhuān)項治理的通知》精神,縣文體廣新局認真對機關(guān)和下屬單位開(kāi)展了自查自糾工作,F就自查情況匯報如下:
一、不存在私設“小金庫”問(wèn)題.經(jīng)過(guò)對機關(guān)單位賬目的檢查,并未發(fā)現違反國家法律法規以及其他有關(guān)規定私設“小金庫”的現象。
二、不存在違反規定發(fā)放津貼補貼的現象。本單位嚴格遵守《違規發(fā)放津貼補貼行為處分規定》,不存在違規發(fā)放津貼補貼現象。
三、不存在亂收費現象。通過(guò)檢查,并未發(fā)現擅自設立收費項目,擴大收費范圍、提高收費標準等一系列亂收費的執法行為。
四、不存在違規報銷(xiāo)發(fā)票問(wèn)題。通過(guò)檢查,不存在使用非正規票據報銷(xiāo),虛開(kāi)發(fā)票,虛假的發(fā)票報銷(xiāo)等違規報銷(xiāo)問(wèn)題。
下一步工作措施:為防微杜漸,不出現問(wèn)題,將進(jìn)一步完善制度,強化源頭控制,逐步探索防止問(wèn)題發(fā)生的長(cháng)效機制,自覺(jué)接受有關(guān)部門(mén)和群眾的監督。
地方財經(jīng)秩序自查報告6
根據省市要求,我局認真組織開(kāi)展財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項行動(dòng)”),現將具體情況報告如下:
一、組織發(fā)動(dòng)情況
。ㄒ唬┱J真學(xué)習,領(lǐng)會(huì )精神。3月4日,局黨組書(shū)記、局長(cháng)栗樹(shù)軍組織全體中層以上領(lǐng)導干部,收聽(tīng)收看了省財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治視頻會(huì );會(huì )后組織全體參會(huì )人員全文學(xué)習了省財政廳《河北省財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)的通知》(冀財預【20XX】7號)、市財政局《邯鄲市財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)實(shí)施方案》(邯財預【20XX】7號),特別是趙新海廳長(cháng)講話(huà)精神,要求全體財政干部提高政治站位,深化思想認識,認真對照有關(guān)要求,堅決把專(zhuān)項整治行動(dòng)作為當前的一項重大政治任務(wù),迅速行動(dòng)、扎實(shí)工作,切實(shí)把專(zhuān)項整治抓緊抓實(shí)、抓出成效。
。ǘ┓纸馊蝿(wù),扎實(shí)推進(jìn)。在向區委、政府主要領(lǐng)導匯報省廳財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)視頻會(huì )議精神后,3月7日召開(kāi)我局財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)安排部署會(huì ),對專(zhuān)項行動(dòng)的聚焦落實(shí)減稅降費政策、政府過(guò)緊日子、基層“三!北U、規范國庫管理、加強資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險等六項重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行分解落實(shí)。會(huì )上宣布成立財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)工作領(lǐng)導小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導小組),局黨組書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng),分管局領(lǐng)導任副組長(cháng),預算科、國庫科、綜合科、社?、債務(wù)科、國資科、資產(chǎn)科、編審中心、非稅局綜合科、非稅局征管科、非稅局稽查科主要負責同志任成員,確保專(zhuān)項行動(dòng)順利推進(jìn)。
。ㄈ┙y籌協(xié)調,全區行動(dòng)。經(jīng)區委政府主要領(lǐng)導同意,3月14日我區在區財政局四樓會(huì )議室召開(kāi)了,永年區財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)部署會(huì ),區直各單位、各鄉鎮主管副職和財務(wù)科長(cháng),財政局分管負責同志和相關(guān)科室的科長(cháng)參加這次會(huì )議。會(huì )上印發(fā)了《永年區財經(jīng)秩序專(zhuān)項整治行動(dòng)實(shí)施方案》,局黨組書(shū)記、局長(cháng)栗樹(shù)軍同志做了重要講話(huà),要求各鄉鎮、各單位主要負責同志要對本地本單位專(zhuān)項整治工作負總責、親自抓,盡快制定工作方案,認真開(kāi)晨自查、核查,絕不能不走過(guò)場(chǎng),自查不能問(wèn)題“零報告”,做到覆蓋全、底數清、情況明、問(wèn)題準,確保專(zhuān)項整治工作扎實(shí)有效開(kāi)展。
二、工作進(jìn)展情況
。ㄒ唬┞鋵(shí)減稅降費政策方面。在區政府信息公開(kāi)網(wǎng)站開(kāi)設了永年區政府“減稅降費”專(zhuān)欄,公布各項行政事業(yè)性收費目錄清單、政府性基金目錄清單,各項收費政策依據、標準,設立減稅降費政策監督舉報電話(huà)和電子郵箱,主動(dòng)接受廣大企業(yè)和社會(huì )群眾的監督舉報,進(jìn)一步健全行政事業(yè)性收費規范管理長(cháng)效機制,嚴格落實(shí)收費目錄清單制度,確保清單之外無(wú)收費,進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。截止3月20日,共計84個(gè)單位(含17個(gè)鄉鎮)上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“落實(shí)減稅降費”的5個(gè)方面進(jìn)行全面復查,各單位沒(méi)有報告存在問(wèn)題。
。ǘ┱^(guò)緊日子方面。截止3月20日,共計85個(gè)單位(含17個(gè)鄉鎮)上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“政府過(guò)緊日子”方面進(jìn)行初步復查,發(fā)現1個(gè)問(wèn)題:永年區黨史研究辦公室楊總飛報銷(xiāo)20XX.1-20XX.11期間差旅費時(shí)擴大開(kāi)支范圍973.5元。
。ㄈ┗鶎印叭!北U戏矫。截止3月21日,共計87個(gè)單位(含17個(gè)鄉鎮)上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“基層‘三!U稀狈矫孢M(jìn)行全面復查,未發(fā)現各單位有年初預算未足額安排“三!敝С龅;執行中優(yōu)先撥付“三!敝С鲑Y金的;未發(fā)現拖欠財政供養人員特別是義務(wù)教育教師工資、社會(huì )保險及公積金的;未發(fā)現“三!闭哌`規提標擴面的;未發(fā)現其他違反“三!北U险叩男袨。
。ㄋ模┮幏秶鴰旃芾矸矫。截止3月22日,共計87個(gè)單位(含17個(gè)鄉鎮)上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“規范國庫管理”方面進(jìn)行全面復查,未發(fā)現各單位有虛列支出的;延壓坐支收入的;未發(fā)現違規發(fā)生暫付款的;未發(fā)現違規出借庫款及財政專(zhuān)戶(hù)資金的;未發(fā)現收支分類(lèi)科目混用的;未發(fā)現違規設立銀行賬戶(hù)、財政專(zhuān)戶(hù)、共管賬戶(hù)的;未發(fā)現違規將國庫資金調入財政專(zhuān)戶(hù)的;未發(fā)現違規使用過(guò)渡戶(hù)調節收支的;未發(fā)現違規要求代理銀行延期清算并長(cháng)期墊付資金的;未發(fā)現通過(guò)不合理條件限定政府采購供應商、對內外資企業(yè)實(shí)行差別待遇或者歧視待遇的;未發(fā)現其他違反國庫管理制度規定的行為。
。ㄎ澹┘訌娰Y產(chǎn)管理方面。截止3月20日,共計88個(gè)單位(含17個(gè)鄉鎮)上報自查報告,經(jīng)對各單位上報的自查報告分析發(fā)現存在兩個(gè)問(wèn)題:一是區商務(wù)局在20XX年9月購置的執法記錄儀2個(gè)、文件柜2個(gè)、顯示器1個(gè)、辦公椅1把、碎紙機1個(gè),共計3905元,未及時(shí)登記固定資產(chǎn);二是區人社局20XX年壓力泵2臺,共計14000元,20XX年購置的A3打印機、疫情防控人臉測溫設備,共計11700元,只列支出賬目,未列入“固定資產(chǎn)”科目進(jìn)行管理核算。
。┓婪秱鶆(wù)風(fēng)險方面。截止3月20日,共計12個(gè)單位上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“防范債務(wù)風(fēng)險”方面進(jìn)行全面復查,未發(fā)現各單位存在新增隱性債務(wù)風(fēng)險;不存在違規少報漏報隱性債務(wù)及化解存量隱性債務(wù)不實(shí)的情況;不存在專(zhuān)項債券資金閑置浪費以及違規用于經(jīng)常性支出、樓堂館所、形象工程等中央明令禁止的支出項目。其他債務(wù)管理方面未發(fā)現違規違法行為。
。ㄆ撸╆P(guān)于開(kāi)展整治防范中介機構違規提取扶持新型農村經(jīng)營(yíng)主體項目費用情況
一是中央資金情況。
1、20XX年中央財政資金情況。20XX年共收到扶持新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的中央資金共計760萬(wàn)元,分別是:農民合作社發(fā)展項目160萬(wàn)元、農業(yè)生產(chǎn)全程社會(huì )化服務(wù)項目600萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)興村強鎮項目1000萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體項目40萬(wàn)元。
2、20XX年中央財政資產(chǎn)情況。20XX年共收到扶持新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的中央資金共計178.7萬(wàn)元,分別是:扶持家庭農場(chǎng)項目30萬(wàn)元、農民合作社發(fā)展項目30萬(wàn)元,農產(chǎn)品倉儲保鮮設施項目23.7萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體項目70萬(wàn)元、奶牛家庭牧場(chǎng)項目25萬(wàn)元。
3、20XX年中央財政資金情況。20XX年支持家庭農場(chǎng)項目資金70萬(wàn)元,農產(chǎn)品倉儲保鮮設施項目50萬(wàn)元。
二是省級資金情況。
1、20XX年省級財政資金情況。20XX年收到省級資金260萬(wàn)元,分別是:農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目160萬(wàn)元、新型經(jīng)營(yíng)主體示范帶動(dòng)項目100萬(wàn)元。
2、20XX年省級財政資金情況。20XX年收到省級資金325萬(wàn)元,分別是:特色農業(yè)精品示范基地項目35萬(wàn)元、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目290萬(wàn)元。
3、20XX年省級財政資金情況。20XX年共收到省級資金564萬(wàn)元,分別是:優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群項目179萬(wàn)元,特色農業(yè)精品示范基地項目35萬(wàn)元,新型經(jīng)營(yíng)主體示范帶動(dòng)項目350萬(wàn)元。
三是20XX年支持新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的市縣財政資金50萬(wàn)元。
四是20XX年我區沒(méi)有中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。
五是扶持新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體項目工作情況。20XX-20XX年以來(lái),對扶持新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體項目首先對全區范圍內符合此類(lèi)項目資金的主體遴選,根據其經(jīng)營(yíng)規模、產(chǎn)生的效益、輻射帶動(dòng)等方面因素進(jìn)行遴選,然后由永年區農業(yè)農村局組織申報,不存在由中介機構代理申報、將財政補助資金用于支付中介費用、違規提取相關(guān)財政涉農資金等現象發(fā)生。確保財政涉農資金安全精準有效使用和新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體充分享受?chē)覐娹r惠農政策。
三、下一步工作安排
下一步我區財政部門(mén)將對區直各部門(mén)(單位)和各鄉鎮專(zhuān)項行動(dòng)進(jìn)行督促指導。區財政局分領(lǐng)域工作小組對區直各部門(mén)(單位)和各鄉鎮自查自糾情況開(kāi)展全面復查,重點(diǎn)復查自查中發(fā)現的問(wèn)題和整改落實(shí)情況。根據復查情況,全面梳理本領(lǐng)域財政管理管理存在的問(wèn)題、成因,提出下一步整改措施,5月6日前形成復查報告,連同復查工作臺賬一并報專(zhuān)項行動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室。
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