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后勤部安全管理制度

時(shí)間:2022-11-11 11:26:38 制度 我要投稿

后勤部安全管理制度(通用5篇)

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,制度使用的情況越來(lái)越多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編精心整理的后勤部安全管理制度(通用5篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

后勤部安全管理制度(通用5篇)

  后勤部安全管理制度1

  1、低值易耗品管理

  負責公司本部低值易耗品計劃的申報、發(fā)放工作,建立相關(guān)物資管理臺賬。

  2、信件、報刊、圖書(shū)雜志

  管理信件接收及分發(fā)報紙、圖書(shū)、刊物的征訂及分發(fā)。

  3、會(huì )議后勤

  負責公司各種會(huì )議的時(shí)間、場(chǎng)所協(xié)調管理及后勤保障工作。

  4、其他后勤事務(wù)

  負責來(lái)公司訪(fǎng)問(wèn)人員的接待、食宿安排。

  負責本部門(mén)各類(lèi)辦公設備的日常維護和保養。

  負責公司其他后勤事務(wù)的管理。

  5、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)管理

  負責組織機關(guān)各部門(mén)編制年度非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)購置計劃。

  負責機關(guān)固定資產(chǎn)、設備設施的采購,并組織財務(wù)室、固定資產(chǎn)請購部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行入庫驗收。

  負責建立公司本部非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)實(shí)物臺賬,并按要求定期編制有關(guān)統計報表。

  負責監督、檢查公司非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的使用狀況,負責提出公司非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的調撥、更新、維修和報廢鑒定等計劃,經(jīng)批準后,組織實(shí)施及時(shí)辦理驗收。

  參與公司非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作,定期與財務(wù)部門(mén)、資產(chǎn)使用機構進(jìn)行賬實(shí)核對。

  負責收集整理公司非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的有關(guān)資料,及時(shí)歸檔。

  6、其他

  完成領(lǐng)導交辦的其他工作

  后勤部安全管理制度2

  學(xué)校的財產(chǎn)物資是保證完成教學(xué)和各項工作任務(wù)所必須的物質(zhì)條件,一定要做到物盡其用,充分發(fā)揮財產(chǎn)物資的效能。

  一、全校師生員工,家屬都要以校為家,愛(ài)護校產(chǎn),損壞公物者要照價(jià)賠償。

  二、建立財產(chǎn)登記簿,總務(wù)處按財產(chǎn)類(lèi)型分別編號,建好實(shí)物賬,分辦公室和個(gè)人保管。

  三、教學(xué)器材建立領(lǐng)用簿,要求手續齊全,期末清點(diǎn)回收,如有人損壞或遺失,應負責賠償。

  四、實(shí)驗室的儀器、藝體組的器材及電教設備等必須有實(shí)物賬。并做到賬物相符、妥善保管,責任到人,建立領(lǐng)用制度,易耗品自然損耗除外;其它器件、器械如有損壞,要負責照價(jià)賠償。

  五、公物管理員每期初必須與各班、處、室簽訂公物管理協(xié)議,期末結束將按協(xié)議兌現公物管理的獎和懲。

  六、教職工宿舍及出租門(mén)面的門(mén)、窗、玻璃的.損壞一律由注租戶(hù)自行負責賠償。教室、學(xué)生公寓、辦公室等公用設施的維護,須由各使用科室和責任人申報計劃,由總務(wù)處統一安排修繕。

  后勤部安全管理制度3

  1、由后勤科主任負責管理藥品采購管理工作,并具體負責藥品采購計劃和購藥渠道及日常藥品使用管理事務(wù)。

  2、藥品采購必須堅持如下基本原則:

  堅持優(yōu)質(zhì)、品牌原則;堅持低價(jià)原則;堅持選擇對方的配送時(shí)間長(cháng)短、伴隨服務(wù)質(zhì)量?jì)?yōu)劣、品種供應能力的原則;堅持按計劃采購原則;急救藥品、特殊藥品臨時(shí)采購便捷原則。

  3、根據基本醫療保險用藥目錄和實(shí)際臨床需要,負責制訂專(zhuān)科的《藥品目錄》,后勤科及時(shí)審議新藥采購及停用藥品的申請或意見(jiàn)。

  4、各科室醫生根據臨床需要申請購藥,只能申請藥品品種、通用名稱(chēng)、數量和臨床要求,不得指定生產(chǎn)廠(chǎng)家及進(jìn)貨渠道。貨源和進(jìn)貨渠道由后勤科根據藥品采購原則提出審議意見(jiàn)。采購人員負責按藥品采購清單的要求一一落實(shí)。

  5、采購新劑型、新品種藥品,應由醫師提出,后勤科批準,先小劑量和短期臨床試用后,再擬訂采購計劃。

  6、藥房人員按保管程序和職責對入庫藥品質(zhì)量、數量嚴格把關(guān),藥房應嚴格藥品入庫手續,收集齊全相關(guān)檢驗報告,并負責裝訂成冊。藥品入庫應做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫,同時(shí)向藥品采購人員報告,由采購人員及時(shí)做出退貨或換貨等處理。

  7、嚴禁采購以下藥品:

 。1)、假冒偽劣藥品;

 。2)、無(wú)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)合格證、許可證和營(yíng)業(yè)執照單位推銷(xiāo)的藥品;

 。3)、采取商品賄賂行為推銷(xiāo)的藥品;

 。4)、其它違法銷(xiāo)售的藥品。

  8、訂貨洽談必須由指定人員或后勤科負責,與藥品采購無(wú)關(guān)的任何人均不得參與洽談?dòng)嗀洏I(yè)務(wù)。

  9、藥品讓利款應采取票面打扣形式,不得索要和收受現金或實(shí)物,嚴禁在賬外收受回扣。

  10、藥品采購人員必須履行工作職責和規章制度,在藥品申請和采購過(guò)程中,如發(fā)現有違規行為,將對當事人進(jìn)行處罰。

  11、購藥計劃由藥品采購人員與醫藥公司聯(lián)系,其他任何人員無(wú)權采購。如采購人員休假,或患者急需用藥,由指定人員臨時(shí)購買(mǎi)。

  12、任何未經(jīng)正常購藥程序而購入的`藥品,不得輸入計算機藥庫,所購入的藥品,由購藥人員自己解決,本院不支付藥款。

  13、嚴禁醫藥代表進(jìn)入各臨床科室進(jìn)行與藥品促銷(xiāo)相關(guān)的活動(dòng),否則,一經(jīng)查實(shí),將清退其推介的品種,并對科室醫生進(jìn)行相應處罰。

  14、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個(gè)人謀取私利,違者按《員工手冊》相關(guān)規定嚴肅處理。

  后勤部安全管理制度4

  后勤工作是學(xué)校整體工作中一個(gè)重要組成部分、工作繁雜,牽涉面廣。為進(jìn)一步加強對學(xué)院后勤工作的管理,落實(shí)服務(wù)于師生、教學(xué)的宗旨,特訂制度如下:

  1、后勤工作人員要自覺(jué)遵守國家法律和學(xué)院各項制度,堅守崗位,忠于職守,勤奮工作。

  2、按時(shí)參加學(xué)院各項集體活動(dòng)和政治學(xué)習,做好本職工作,積極完成學(xué)院臨時(shí)交給的工作任務(wù)。

  3、合理理財,量入為出,精打細算,勤儉節約,工作細致,踏實(shí),及時(shí)、到位,為學(xué)院后勤工作出謀劃策,搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  4、食堂工作人員要講究衛生,嚴格執行衛生制度,努力做到室內“四無(wú)”,每天勤打掃、細擦洗,做到炊具潔凈,定期高溫消毒,妥善保管。

  5、完善財物、采購、使用、保管、維修等各項規章制度,按原則辦事。

  后勤部安全管理制度5

  為保證醫院各項物資保管得當,調度與使用合理、及時(shí)、有效,制定本制度。

  1、適用范圍

  1.1凡醫院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等均由各級庫房保管,并適用本制度。

  2、庫房管理要求

  2.1庫存物品要建帳建卡,做到入庫有驗收,出庫有憑證,登記帳目及時(shí),保證庫存物品數字準確,帳、卡、物相符,做到逐日清點(diǎn)。

  2.2各種物資按類(lèi)存放,順序編號建卡。凡經(jīng)批準報殘物品和帳外物品,應登記明確,不得與其它物品混雜存放。

  2.3嚴格物品驗收入庫手續。凡執行科內批準的計劃任務(wù)書(shū)憑實(shí)物到庫房辦理入庫手續。驗收人員須清點(diǎn)數字、檢驗質(zhì)量后,方可簽字辦理入庫手續。

  2.4庫內不得代存他人物品(除極特殊情況,經(jīng)院領(lǐng)導特別批準外),其它一律拒絕存放。

  2.5保管人員應了解掌握各類(lèi)物品的性能用途、使用方法,按領(lǐng)用單限定的品名、數量單價(jià)分發(fā)各類(lèi)物品,做到計劃供應、滿(mǎn)足需要、防止浪費。

  2.6各種物資不得外供和私用,特殊領(lǐng)用情況必須經(jīng)院領(lǐng)導批準。

  2.7庫房要保持通風(fēng)、干燥、清潔,注意安全,做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠,嚴禁煙火。

  3、出入庫管理流程

  3.1物資領(lǐng)用時(shí)須持有院(科室)領(lǐng)導簽批的領(lǐng)用申請單,庫管員見(jiàn)單方能出貨;

  3.2物資出庫前應先填寫(xiě)出庫單,領(lǐng)用人應在出庫單上簽字,簽字清晰完整;

  3.3庫管員收貨入庫前應認真核對采購清單,如發(fā)現數量不符、名稱(chēng)不符、質(zhì)量明顯不合格的應拒收,并與采購員及時(shí)聯(lián)系更換或退貨事宜;

  3.4物資采購入庫應嚴格填寫(xiě)入庫單,做到帳實(shí)相符。

  4、安全管理要求

  4.1閑雜人員及領(lǐng)料者未經(jīng)同意不得進(jìn)入庫房。

  4.2庫房?jì)葒澜麩熁,嚴禁在庫房(jì)任,不得以任何理由秉燭入庫。

  4.3庫房嚴禁私拉亂接電源及用電器。

  4.4庫管員應愛(ài)護好庫內外消防設施(臨時(shí)庫暫缺);發(fā)現消防設施損壞應及時(shí)上報。

  4.5庫房門(mén)窗應經(jīng)常檢查有無(wú)損壞(臨時(shí)庫應隨開(kāi)隨關(guān))。

  4.6庫管員下班離庫前必須巡庫一次,清查問(wèn)題隱患。

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