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績(jì)效評價(jià)監控報告

時(shí)間:2024-06-25 15:59:47 藹媚 評價(jià) 我要投稿

績(jì)效評價(jià)監控報告(精選13篇)

  在學(xué)習、工作生活中,報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng),其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?下面是小編為大家收集的績(jì)效評價(jià)監控報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

績(jì)效評價(jià)監控報告(精選13篇)

  績(jì)效評價(jià)監控報告 1

  一、項目支出基本情況

  我單位項目支出包含公用經(jīng)費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目共計四個(gè)項目。

  公用經(jīng)費主要用于辦公費、維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉,滿(mǎn)足單位日常開(kāi)支需要。

  城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺的電費,年度目標是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺正常運轉。

  市民隨手拍是長(cháng)沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式,為市民參與并監督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道,為長(cháng)沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過(guò)關(guān)注“長(cháng)沙城管”微信公眾號上傳城市問(wèn)題生成案卷,由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時(shí)將投訴問(wèn)題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的,根據《長(cháng)沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類(lèi)別給予市民相應話(huà)費獎勵,獎勵每月統計發(fā)放。

  坐席員勞務(wù)服務(wù)項目是服務(wù)于長(cháng)沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務(wù)外包項目。本項目共54人,被招聘人員統稱(chēng)坐席員,主要職能是按照《20xx年長(cháng)沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求,對受理的城市管理問(wèn)題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結案流轉,全面提升城市管理,改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數字化實(shí)時(shí)案卷的立、結案工作。

  二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況

  針對公用經(jīng)費項目的使用,我單位嚴格按照相關(guān)政策要求及中心財務(wù)制度,在保證單位正常運轉的前提下,科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費,使用方向按照20xx年預算執行,確保資金使用合法合規。針對部門(mén)項目資金的使用,財務(wù)人員依據項目的相關(guān)管理規定及專(zhuān)項資金使用辦法,根據每月考核結果,按時(shí)支付項目資金,并定期對項目資金的使用情況進(jìn)行梳理,及時(shí)跟進(jìn)項目完成進(jìn)度。

  三、績(jì)效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  公用經(jīng)費年初預算111.12萬(wàn)元,截止6月30日,已執行33.73萬(wàn)元,執行率為30.35%。

  城管信息系統運行電費年初預算14.68萬(wàn)元,截止6月30日,已執行1.99萬(wàn)元,執行率為13.56%。

  市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬(wàn)元,截止6月30日,已執行11.87萬(wàn)元,執行率為52.18%。

  數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目年初年初預算323.55萬(wàn)元,截止6月30日,已執行154.56萬(wàn)元,執行率為47.77%。

 。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況

  截止20xx年6月30日,公用經(jīng)費較好的保障了單位的正常運轉,職工滿(mǎn)意度大于90%,預算執行率30.35%。

  截止20xx年6月30日,城管信息系統運行電費項目支出績(jì)效目標完成情況:保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺的正常運轉;較好的控制了電力消耗,在滿(mǎn)足正常需求的前提下節能減排。

  截止20xx年6月30日,市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績(jì)效目標完成情況:完成1—6月所有市民隨手拍統計及獎勵發(fā)放,無(wú)遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過(guò)年度目標值;案卷日清月結,無(wú)積壓的情況發(fā)生;通過(guò)市民的積極參與,及時(shí)高效的發(fā)現、處置市民發(fā)現的城市管理問(wèn)題,提升市民對于城市管理的認知度和認同度,最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會(huì )矛盾,贏(yíng)得市民對城市管理的理解和支持,進(jìn)而減少城市管理成本,促進(jìn)社會(huì )和諧與安定。

  截止20xx年6月30日,數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目支出績(jì)效目標完成情況:完成全部數字化案卷的派遣與辦結,無(wú)遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過(guò)年度目標值;案卷日清月結,無(wú)積壓的情況;通過(guò)數字化城管系統的`高效運行保證了城市的清潔美麗,提升了城市品位,增加了市民幸福指數。

  四、存在問(wèn)題及其原因

  上半年,公用經(jīng)費預算執行率低于50%,主要是由于:一是在過(guò)“緊日子”的大背景下,我單位本著(zhù)厲行節約的原則,相關(guān)經(jīng)費支出更加審慎;二是部分經(jīng)費采取集中統一結賬的方式,尚未予以支付。

  城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出,前兩個(gè)季度電力消耗量不高,預計第三季度電力消耗會(huì )有所增加。

  市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%,經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現:在項目管理過(guò)程中,市民可對環(huán)衛保潔、市容秩序、城管應急三大類(lèi)城市管理進(jìn)行投訴,嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問(wèn)題區域不平衡現象,主要表現為市民上報問(wèn)題集中在岳麓區,給相關(guān)處置部門(mén)帶來(lái)了巨大的工作壓力,也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析,發(fā)現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個(gè)賬號進(jìn)行操作,這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷,也不符合上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò )安全管理的相關(guān)要求。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  針對上述問(wèn)題,我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏:

  1、加強預算管理,及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費使用及后續報銷(xiāo),保證單位正常運轉。

  2、在項目實(shí)施過(guò)程中,加強對項目資金使用的監督作用,加強與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系,及時(shí)反饋?lái)椖抠Y金預算執行情況。

  3、建議對市民舉報城市管理問(wèn)題賬號進(jìn)行實(shí)名認證,本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機號碼,由網(wǎng)絡(luò )管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。

  績(jì)效評價(jià)監控報告 2

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能,組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1、部門(mén)主要職責

  德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持和加強對工信工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:

 。1)擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規劃、政策措施并組織實(shí)施,對有關(guān)執行情況進(jìn)行監督檢查。

 。2)監測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預測預警和信息引導;協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;

 。3)指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)改造,推進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級;

 。4)按規定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目(主要指技術(shù)改造投資項目),承擔上級工業(yè)和信息化主管部門(mén)備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作;

 。5)承擔全縣工業(yè)節能管理和監察工作;擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規定;

 。6)負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

 。7)職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責,整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔的鹽業(yè)行政管理職責,劃入縣工信局。

 。8)承辦縣政府交辦的其他工作。

  2、機構設置情況

  德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規劃、指導和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級改造等工作,內設7個(gè)職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

  3、人員構成及編制現狀

  現有編制人數為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實(shí)有人數23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

  4、資產(chǎn)情況

  截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208.35萬(wàn)元,負債總額87.97萬(wàn)元,凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額95.97%;固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額4.03%。

  二、當年部門(mén)履職總體目標、工作任務(wù)。

  1、強化運行調度,穩定工業(yè)增長(cháng)。進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度,對照下達的工業(yè)目標任務(wù),做好運行調度,加強研判分析,確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議,每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析,對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

  2、強化規劃引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制,積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。

  3、強化協(xié)調推進(jìn),推動(dòng)項目建設。嚴格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項目建設,完善重大工業(yè)項目調度機制,對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項目,建立項目推進(jìn)責任制,強化項目建設中突出困難和問(wèn)題的解決,加快簽約項目早開(kāi)工,開(kāi)工項目早竣工,竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件,項目用地做到開(kāi)源節流,積極盤(pán)活僵尸企業(yè)、閑置土地;項目用能做到精打細算,一方面讓能耗指標用在刀刃上,另一方面進(jìn)一步挖潛內部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導金融機構加大重大項目的支持力度。

  4、強化精準服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專(zhuān)精特新和小巨人項目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實(shí)好規上企業(yè)“一對一”、規下企業(yè)“一對多”的幫扶責任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引,主動(dòng)送政策上門(mén),切實(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難。做好銀企對接服務(wù),協(xié)調金融部門(mén)為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng )新人才,對引進(jìn)的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的.問(wèn)題,各部門(mén)、各單位,應切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng )造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境,重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng )新等方面加大扶持。

  5、強化戰興倍增,提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng )中心和產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園兩個(gè)平臺,引進(jìn)培育一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”,力爭每年實(shí)施戰略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目,加快實(shí)現英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦,投資50億元美寶利醫用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn),推進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國試點(diǎn),壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng )業(yè)發(fā)展潛能,利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢,提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設一批省市級創(chuàng )新平臺,加強創(chuàng )新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

  6、強化融合發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動(dòng),每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng )建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車(chē)間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以?xún)|陽(yáng)紡織5G+智慧工廠(chǎng)項目為標桿,打造一批新時(shí)代5G工廠(chǎng)、智慧工廠(chǎng)。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國家貫標的優(yōu)勢,組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè),進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程,爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè);繼續推進(jìn)英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作,爭取今年年底前全部成功貫標。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程,推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數賦智”,積極開(kāi)展工業(yè)大數據應用試點(diǎn)示范,大力培育發(fā)展數據驅動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

  三、當年部門(mén)年度整體支出績(jì)效目標。

  1、績(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià),判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險,并提出合理建議。

  2、績(jì)效評價(jià)原則、依據、指標體系和方法

  在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則,按照相關(guān)績(jì)效評價(jià)文件的要求,通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法,并結合本單位的具體情況,進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)。評價(jià)指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。

  3、部門(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。

 。1)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結合本單位實(shí)際,規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程,為預算績(jì)效管理提供制度保障。

 。2)加強預算績(jì)效目標管理?(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提,是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。

 。3)開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用,建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。

 。4)認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上,認真總結經(jīng)驗,進(jìn)一步完善制度設計,規范評價(jià)流程。

 。5)強化結果運用,增強績(jì)效約束?(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預算績(jì)效管理的根本,更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果,對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析,建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制,信息報告制度,責任追究制度。

  四、當年部門(mén)預算及執行情況。

  20xx年全年收入預算678.72萬(wàn)元,其中一般公共預算撥款678.72萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0元,未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元,上年結余收入0元。

  20xx全年支出預算數為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元,占支出總預算55.35%;項目支出303.08萬(wàn)元,占支出總預算44.65%。

  截至20xx年6月30日,1—6月預算支出執行數854.16萬(wàn)元,執行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元,執行率56.72%;項目支出641.09萬(wàn)元,執行率211.53%,項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

  五、部門(mén)整體支出績(jì)效實(shí)現情況

  1、成立績(jì)效評價(jià)組,初步了解基本情況,提請單位準備績(jì)效評價(jià)資料。

  2、德安縣工信局報送年度部門(mén)預算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結。

  3、滿(mǎn)意度調查和歸納匯總,F場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿(mǎn)意度調查,結合現場(chǎng)評價(jià)情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總,形成績(jì)效評價(jià)報告。

  六、履職完成情況:

  從數量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

  1、產(chǎn)出數量指標情況分析

  20xx年,我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢,工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中,我縣工業(yè)指標綜合評分二次進(jìn)入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規上工業(yè)增加值同比增長(cháng)11.6%,增速列全市第3位;規上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元,同比增長(cháng)14.4%;規上工業(yè)實(shí)現利潤總額35.37億元,同比增長(cháng)10.81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時(shí),同比增長(cháng)34.2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長(cháng)29.6%,增速排全市第4位。全年新增規上企業(yè)25戶(hù),凈增16戶(hù),凈增數排全市第3位,年中在庫規上企業(yè)總戶(hù)數達166戶(hù),規上企業(yè)數量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數量指標完成情況較好。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

  畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價(jià)實(shí)施辦法(試行)》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個(gè)階段,在全市率先完成對76家符合條件的規上企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類(lèi),富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類(lèi),仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類(lèi),恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類(lèi),艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T(mén)類(lèi)。加大對企業(yè)綜合評價(jià)工作的宣傳力度,做好有關(guān)評價(jià)指標、分類(lèi)管理、政策措施的解讀說(shuō)明,充分發(fā)揮輿論導向和監督作用,營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質(zhì)增效。

  綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析

  做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對接平臺,各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制,積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。全部在計劃時(shí)間內完成階段性工作,產(chǎn)出時(shí)效指標完成情況較好。

  3、產(chǎn)出成本指標情況分析

  工業(yè)項目支出成本控制在預算內,且符合國家或相關(guān)部門(mén)支出標準。

  七、績(jì)效監控分析和監控結論

  1、項目實(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。

  20xx年全年支出預算為678.72萬(wàn)元。項目支出303.08萬(wàn)元,占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日,項目支出641.09萬(wàn)元,執行率211.53%。項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

  截至20xx年6月30日,具體項目支出情況如下:

 。1)20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金19.222萬(wàn)元,執行率48.66%。

 。2)20xx年度第三方購買(mǎi)服務(wù)(節能審查咨詢(xún)、紡織產(chǎn)業(yè)規劃)項目資金6萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金6萬(wàn)元,執行率100%。

 。3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金120.9776萬(wàn)元,執行率80.65%。

 。4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金15.121萬(wàn)元,執行率100%,此筆資金年初未做項目預算。

 。5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金25.92萬(wàn)元,執行率46.87%。

 。6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會(huì )工作經(jīng)費項目8萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金2.4364萬(wàn)元,執行率30.46%。

 。7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金3.91萬(wàn)元,執行率32.58%。

 。8)20xx年礦產(chǎn)改制省屬?lài)衅髽I(yè)費用項目資金190萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金90萬(wàn)元,執行率47.36%。

 。9)20xx年德安縣國有工礦棚戶(hù)區改造(江西彭山錫礦)安置房項目資金523.82萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金171.198 9萬(wàn)元,執行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。

 。10)20xx年全縣春季重大項目集中開(kāi)工費用項目資金9.24萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金9.2377萬(wàn)元,執行率100%。

 。11)20xx年傳統產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金172.5萬(wàn)元,執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

 。12)國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金0.0737萬(wàn)元,執行率0.21%。

 。13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jì)效考評獎項目資金7.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項目資金4.5萬(wàn)元,執行率60%。此筆資金年初未做項目預算

  2、績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

  預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有13個(gè),涉及資金1223.961萬(wàn)元;不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。預期實(shí)現的效果:進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度,對照下達的工業(yè)目標任務(wù),做好運行調度,加強研判分析,確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議,每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析,對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

  差異情況分析:資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好,但單個(gè)項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費用,一年付一次,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理,減少預算資金使用的隨意性,對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對預算編制與執行的監督管理力度,提高預算資金使用效率。確?(jì)效目標實(shí)現預期的效果。

  2、績(jì)效運行監控結論。

  本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控,反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行,資金到位及時(shí),使用得當。

  八、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。1)項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以,預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高,執行率為211.53%,項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

 。2)預算支出明細科目編制不夠準確,預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差,無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。

 。3)年初預算不夠準確,年中追加預算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導致統計工作開(kāi)展艱難。

 。4)根據實(shí)際情況,年初制定的采購計劃未完全實(shí)施,部分采購計劃推遲或取消。

  九、改進(jìn)措施

  1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預算支出,根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況,及時(shí)撥付項目資金。

  2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算,細化部門(mén)預算內容,保證預算的精準性,通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金,提高資金使用效益。

  3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金,增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調合作,提高項目執行率,提高資金支付效率。

  4、進(jìn)一步細化年初采購項目,準確判斷采購項目必要性及合理性,在年初時(shí)合理預估政府采購金額。

  績(jì)效評價(jià)監控報告 3

  一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

  績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題,確?(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。

  二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

  20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元,調減預算數0萬(wàn)元,全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日,部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元(含結轉資金0萬(wàn)元),預算執行進(jìn)度達41.25%。其中:協(xié)審費用390.18萬(wàn)元;支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。

 。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

  截至20xx年8月31日,按監控節點(diǎn),預期指標值為衡量標準,我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中,協(xié)審費用41.95%;支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。

  共設置一級指標3個(gè),二級指7個(gè),三級指標7個(gè)。截至監控日,7個(gè)三級指標的完成情況如下:

  1、產(chǎn)出指標

  協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為41.25%。

  嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  根據協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用的成本指標:該指標預期值為≤1000萬(wàn)元,實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。

  2、效益指標

  為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  充分發(fā)揮審計監督作用,保障財政資金安全高效的可持續影響指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  3、滿(mǎn)意度指標

  社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為100%。

  綜上,全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  加強監管,做到監管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現,是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的'重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。

  建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設,加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  績(jì)效評價(jià)監控報告 4

  一、本部門(mén)項目績(jì)效目標管理情況

 。ㄒ唬╉椖磕甓阮A算安排總體情況;

  我單位全年安排項目預算660萬(wàn)元,共8個(gè)項目,所有項目均要求在本年度全部完成。項目經(jīng)費嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度和預算支出的范圍使用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

 。ǘ╉椖糠植记闆r及項目年度預算安排數

  我單位8個(gè)項目中涉及礦產(chǎn)資源項目有4個(gè),涉及項目資金399萬(wàn)元;涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個(gè),涉及項目資金10萬(wàn)元;涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個(gè),涉及項目資金209萬(wàn)元;涉及地災體系建設項目有1個(gè),涉及項目資金42萬(wàn)元。

  二、單位自評工作組織開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效監控目的、對象和范圍。

  目的:提高預算執行效率和資金使用效益;

  對象:所有的項目工程;

  范圍:按照“誰(shuí)支出,誰(shuí)負責”的原則,預算執行單位(包括部門(mén)本級及所屬單位,下同)負責開(kāi)展預算績(jì)效日常監控,并定期對績(jì)效監控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報。

 。ǘ┛(jì)效監控方式方法:績(jì)效監控采用目標比較法,用定量分析和定性分析相結合的方式,將績(jì)效實(shí)現情況與預期績(jì)效目標進(jìn)行比較,對目標完成、預算執行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評判。

 。ㄈ┛(jì)效監控工作過(guò)程。

  1、收集績(jì)效監控信息。預算執行單位對照批復的績(jì)效目標,以績(jì)效目標執行情況為重點(diǎn)收集績(jì)效監控信息。

  2、分析績(jì)效監控信息。預算執行單位在收集上述績(jì)效信息的基礎上,對偏離績(jì)效目標的原因進(jìn)行分析,對全年績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計,并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明。

  3、填報績(jì)效監控情況表。預算執行單位在分析績(jì)效監控信息的基礎上填寫(xiě)《項目支出績(jì)效目標執行監控表》,并作為年度預算執行完成后績(jì)效評價(jià)的依據。

  4、報送績(jì)效監控報告?(jì)效監控工作完成后,及時(shí)總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題、提出下一步改進(jìn)措施,形成本部門(mén)績(jì)效監控報告,并將所有一級項目《項目支出績(jì)效目標執行監控表》報送財政對口部門(mén)和預算部門(mén)。

  三、綜合評價(jià)結論

  所有8個(gè)項目都已按時(shí)保質(zhì)保量完成,資金支付嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度和預算支出的'范圍使用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

  四、績(jì)效目標完成情況總體分析

  我單位8個(gè)項目中均為本年度完成項目,涉及礦產(chǎn)資源項目有4個(gè),涉及項目資金399萬(wàn)元;涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個(gè),涉及項目資金10萬(wàn)元;涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個(gè),涉及項目資金209萬(wàn)元;涉及地災體系建設項目有1個(gè),涉及項目資金42萬(wàn)元。

  五、偏離績(jì)效目標的原因和改進(jìn)措施

  未發(fā)生偏離績(jì)效目標的情況出現。

  六、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況。

  20xx年項目支出績(jì)效評價(jià)結果與20xx年部門(mén)單位項目預算安排掛鉤,作為改進(jìn)預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據:對績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)秀”的8個(gè)項目,根據政策制度,縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財力情況等預算編制因素,在編制20xx年預算中優(yōu)先予以保障。

  績(jì)效評價(jià)監控報告 5

  根據丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》(丹財〔20xx]263號)文件精神,委托我公司對丹巴縣章谷鎮人民政府環(huán)境衛生整治經(jīng)費開(kāi)展績(jì)效運行監控分析。具體報告如下:

  一、績(jì)效監控基本情況

  該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導來(lái)丹巴調研傳承紅色基因工作,創(chuàng )造于凈整潔的環(huán)境衛生,認真抓好轄區環(huán)境衛生整治工作提升丹巴縣整體形象,解決臟亂差問(wèn)題。章谷鎮開(kāi)展城市提升項目主要用于章谷鎮轄區沿途制作橫幅標語(yǔ)、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績(jì)效監控。

  二、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況

  我公司主要對章谷鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費67802元,開(kāi)展績(jì)效運行監控分析,經(jīng)過(guò)對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統計數據以及實(shí)地抽查與核實(shí)分析,收集評價(jià)相關(guān)資料,并對相關(guān)監控指標進(jìn)行匯總分析,形成項目資金績(jì)效運行監控報告。

  三、績(jì)效監控結論及監控分析

  (一)監控結論。該項目預算下達環(huán)境衛生整治經(jīng)費67802萬(wàn)元,主要用于沿途畫(huà)墻壁3處,沿途設立橫幅標語(yǔ)15處,增設綠色彩鋼圍欄2處,共計70米,撤豬圈1舍,并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設中,嚴格按照省、州、縣有關(guān)文件精神,進(jìn)一步完善制度,規范審批程序,手續完備,資料管理規范。在資金撥付和發(fā)放方面,嚴格審批程序,確保手續完備,工作經(jīng)費專(zhuān)款專(zhuān)用。

  (二)監控分析。

  1、偏差原因分析。一是對統籌整合調整項目資金報賬程序不熟練,二是支付進(jìn)度比相對過(guò)快。

  2、完成目標可能性分析。章谷鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費下達資金67802元,已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來(lái)看預算支出完成率能達到100%。

  四、績(jì)效監控結果應用

  該鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費項目建設效果良好,實(shí)現了項目既定的績(jì)效目標,且財務(wù)資料齊全,審批手續完備,財務(wù)管理、財務(wù)報銷(xiāo)、會(huì )計制度的做到嚴格把控,預算執行率較高。

  五、存在的主要問(wèn)題

  1、預算在總體目標的`設定上不夠精準,能夠量化就量化,工作內容設定覆蓋面不夠細化。

  2、資金使用支付相對過(guò)快。

  3、績(jì)效評價(jià)作為國家的一項新任務(wù),各財務(wù)部門(mén)剛接觸,處于學(xué)習和起步階段,加之項目實(shí)施中財務(wù)部門(mén)和項目實(shí)施部門(mén)對接和溝通不夠,制定的績(jì)效目標在完善度和精準度上有所欠缺。

  六、相關(guān)措施建議

  1、下一年預算的編制的時(shí)候,盡量細化,做到按月編制,這樣有利于及時(shí)調整偏差,找到解決辦法,可以適當的在目標中加入一定的培訓,讓參加培訓的人員再去他的片區講解,效果會(huì )更好。

  2、支付過(guò)快會(huì )導致后面如果產(chǎn)生章谷鎮環(huán)境衛生整治費用將無(wú)經(jīng)費可支,建議在做預算時(shí),應按照月來(lái)制定計劃,出現偏差也好及時(shí)調整。

  3、每年都有各部門(mén)個(gè)別人員因為工作崗位調整,從而新接觸到這個(gè)崗位,對績(jì)效評價(jià)的目的和作用不是很明白,其制定的目標就不會(huì )那么精準,建議對于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個(gè)系統的培訓。

  3、強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,及時(shí)反饋對資金績(jì)效運行狀況,及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節,提出糾偏措施,并對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正。

  績(jì)效評價(jià)監控報告 6

  一、年度預算安排情況

  20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬(wàn)元,其中:一般預算收入1777.68元,政府性基金收入0元。

  20xx年1-8月項目安排38個(gè),資金共計907.98萬(wàn)元,其中20xx及以前年度結轉項目13個(gè),涉及資金366.98萬(wàn)元。

  二、1至8月執行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-8月執行情況

  20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬(wàn)元,其中:一般預算基本支出551.76萬(wàn)元,一般預算項目支出469.83萬(wàn)元。

 。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況

  20xx年1-8月項目績(jì)效目標整體完成度為51.74%,其中完成度為100的項目有12個(gè),完成度在50-99的項目有5個(gè),完成度在50以下的有3個(gè),完成度為0的有18個(gè)。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況

  20xx年1-8月無(wú)部門(mén)預算績(jì)效目標調整。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  預計全年部門(mén)預算執行98%左右。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  預計全年績(jì)效目標達到98%左右。

  績(jì)效目標偏差原因分析(如無(wú)偏差則無(wú)需闡述)

  1、財政資金緊缺,可能會(huì )導致支付進(jìn)度緩慢;

  2、項目經(jīng)辦人員報賬不夠及時(shí),支付進(jìn)度緩慢。

  四、整改措施

  20xx年1月至8月,我鎮較好的執行了20xx年度部門(mén)項目支出績(jì)效目標,各項支出都嚴格按預算要求執行,專(zhuān)項資金也做到專(zhuān)款專(zhuān)用。同時(shí),按部門(mén)預算科學(xué)合理使用財政資金,充分發(fā)揮資金利用效率,但在預算績(jì)效目標中仍有一些問(wèn)題。

  1、加強會(huì )計核算學(xué)習,做好做細預算基礎工作,提高預算、核算準確性。

  2、加強工作力度,積極爭取各方面支持,加快項目實(shí)施進(jìn)度,更好的完成預算執行,提高部門(mén)預算績(jì)效。

  3、加強鄉鎮財政隊伍建設,擴大鄉鎮財政隊伍建設,提高鄉鎮財務(wù)隊伍的.硬實(shí)力。

  4、加快項目進(jìn)度。確定專(zhuān)人負責,有效開(kāi)展績(jì)效管理工作,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正,保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用,對專(zhuān)項資金預算績(jì)效目標進(jìn)行及時(shí)跟蹤。對預算執行精細化,加快資金撥付進(jìn)度。

  績(jì)效評價(jià)監控報告 7

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的工作安排,飛仙關(guān)鎮政府組織相關(guān)中心、戰所,認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮政府機關(guān)現有行政編制人員22人,事業(yè)編制人員18人,機關(guān)工勤人員1名,退休職工11人,內設機構11個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:

  一、年度預算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復給我單位預算撥款收入709.5萬(wàn)元,其中:基本經(jīng)費641.1萬(wàn)元,項目經(jīng)費68.4萬(wàn)元,截至6月底,追加預算1199.44萬(wàn)元(其中20xx年項目經(jīng)費31.6萬(wàn)元)。

  二、1-6月執行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況

  1-6月x日常公用經(jīng)費支出422.11萬(wàn)元,完成全年預算59.49%;安全工作經(jīng)費支出2萬(wàn)元,完成全年預算100%;財政所建設工作經(jīng)費支出1萬(wàn)元,完成全年預算100%;婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費支出3.21萬(wàn)元,完成全年預算80.25%;維穩工作經(jīng)費支出3萬(wàn)元,完成全年預算100%;基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費支出0.95萬(wàn)元,完成全年預算2.375%;補充工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費等7項工作經(jīng)費支出0元,完成全年預算0%,主要原因為:部分工作正進(jìn)行中,還未進(jìn)行結算報賬,因而預算執行率為0。

 。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況

  20xx年具體實(shí)施的`項目(含20xx年續建項目)主要包括:20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮禾茂新村道路建設項目、飛仙關(guān)鎮禾茂新村庭院經(jīng)濟獎補項目、老舊木房線(xiàn)路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經(jīng)費、飛仙關(guān)鎮禾茂新村公益性基礎設施建設項目(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額771.97萬(wàn)元,其中:上年結轉結余資金0元、年初預算安排0元、年中追加預算771.97萬(wàn)元),20xx年1-6月預算執行金額61.84萬(wàn)元(其中:上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額0元、年中追加預算執行金額61.84萬(wàn)元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為0個(gè),有3個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:部分工程項目尚在進(jìn)行中,因而預算執行率為0,其余項目工程未全部完工。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況

  20xx年1-6月本單位部門(mén)預算績(jì)效目標穩步推進(jìn),機構運轉正常,各項工作有序開(kāi)展。認真貫徹執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;有效宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮黨員代表大會(huì )(黨員大會(huì ))的決議。抓好發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍建設;落實(shí)對干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作,協(xié)助維護穩定和依法治理等工作。推動(dòng)農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫等基層農業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進(jìn)基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮建設、城鄉環(huán)境治理服務(wù)等工作。

  三、運行監控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況

  年初預算收入709.5萬(wàn)元,截至6月底追加預算1199.44萬(wàn)元,1至6月完成支付1262.17萬(wàn)元,其中項目經(jīng)費完成支付72萬(wàn)元。全年預計執行1908.94萬(wàn)元,執行率達到100%。

 。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況

  預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制定的目標任務(wù)完成。

  四、存在問(wèn)題及整改措施

  (一)存在問(wèn)題

  在單位內部開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預算績(jì)效管理工作宣傳培訓及信息公開(kāi)工作較少,有的科室對預算績(jì)效管理還缺乏認識,項目績(jì)效目標申報還較為籠統不具體。

 。ǘ┱拇胧

  積極開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預算績(jì)效管理工作宣傳培訓及信息公開(kāi)工作,科學(xué)細化編制項目績(jì)效目標,按照制定的項目支出績(jì)效目標及項目實(shí)施方案組織實(shí)施項目,保障項目有序開(kāi)展。

  五、工作建議

 。ㄒ唬┙ㄗh根據單位工作需要,將可預見(jiàn)且每年持續發(fā)生的經(jīng)費納入年初部門(mén)預算。

 。ǘ┙ㄗh財政部門(mén)多組織預算績(jì)效業(yè)務(wù)培訓,提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力,推進(jìn)預算績(jì)效工作有序開(kāi)展。

  績(jì)效評價(jià)監控報告 8

  根據工作要求,我單位對20xx年度水利前期工作經(jīng)費績(jì)效情況進(jìn)行了自我評價(jià),根據財政支出的有關(guān)規定,形成本自評報告。

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  20xx年,我縣水利前期工作經(jīng)費縣財政預算安排636萬(wàn)元,主要用于全縣水利項目的規劃、設計、審查費等。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1、項目績(jì)效總目標

  項目績(jì)效總目標:爭資立項4000萬(wàn)元。

  2、項目績(jì)效階段性目標

  20xx年度實(shí)際使用水利前期工作經(jīng)費420.505萬(wàn)元,實(shí)際爭資立項4181萬(wàn)元。

  二、項目單位績(jì)效報告情況

  中央、省投資4181萬(wàn)元已于20xx年底全部到位。

  三、項目評價(jià)工作過(guò)程

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  根據設定績(jì)效目標對該項目從立項開(kāi)始直到項目實(shí)施完成,實(shí)行全過(guò)程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的監管,特別是對資金使用情況,進(jìn)行全面分析和綜合評價(jià),切實(shí)提高財政資金使用效率和項目管理水平,為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法

  評價(jià)原則:遵循經(jīng)濟性、效率性、有效性的原則,定量分析與定性分析相結合的原則,真實(shí)性、科學(xué)性、規范性原則。

  選用的評價(jià)指標:按指標及評價(jià)標準打分,滿(mǎn)分為100分,其中項目決策(20分)、項目管理(25分)、項目績(jì)效(55分)。

  評價(jià)方法:按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  根據文件精神,20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金績(jì)效評價(jià)工作從2018年3月25日開(kāi)始,至5月25日結束。具體評價(jià)過(guò)程:

  1、項目責任人對永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費的績(jì)效進(jìn)行自評,并形成工作底稿。

  2、績(jì)效評價(jià)工作組現場(chǎng)評價(jià),通過(guò)現場(chǎng)勘查、查閱相關(guān)資料,結合自評和項目實(shí)施實(shí)際,按照評價(jià)指標對項目建設進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)。

  3、結合現場(chǎng)評價(jià),對搜集到的.項目資料進(jìn)行整理、核實(shí)和綜合分析,對項目作出獨立、客觀(guān)、公正、實(shí)事求是的績(jì)效評價(jià),出具自評報告。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費資金預算及要求,20xx年度實(shí)際爭資立項4181萬(wàn)元

  2、項目資金使用情況分析

  實(shí)際使用資金420.505萬(wàn)元,資金使用率66%,通過(guò)采取項目預算審查、政府采購等有效措施節約資金明顯。

  3、項目資金管理情況分析

  建立了項目資金管理制度,對項目資金嚴格管理。資金撥付程序設置合理,審查嚴格,沒(méi)有改變資金使用用途,也無(wú)截留、擠占、挪用情況。

 。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析

  1、項目組織情況分析

  永興縣委、縣政府高度重視,對項目實(shí)施過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節嚴格把關(guān),我局集中了精干力量全程參與、把控,確保項目績(jì)效目標達標。

  2、項目管理情況分析

  水利前期工作通過(guò)政府采購確定設計單位,與設計單位簽訂設計服務(wù)合同,根據合同支付設計服務(wù)費。支付設計服務(wù)費前,由中標單位開(kāi)具正式發(fā)票,縣水利局提出支付申請,經(jīng)縣水利局、縣財政局主要領(lǐng)導核準、分管縣領(lǐng)導批準后,由縣財政局農業(yè)股支付中心轉賬至中標單位的賬戶(hù)。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析

  1、項目經(jīng)濟性分析

 。1)項目成本(預算)控制情況

  項目通過(guò)限額及政府采購控制項目成本。

  2、項目的效率性分析

 。1)項目的實(shí)施進(jìn)度

  項目實(shí)施一般為幾個(gè)月,多則一年時(shí)間。

 。2)項目完成質(zhì)量

  項目質(zhì)量等級為合格。

  3、項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度

  項目全部完成100%。

 。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

  項目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬(wàn)元,有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展,水利發(fā)展實(shí)現可持續。

  五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  主要核實(shí)了資金到位率、資金使用率、支出效果率,以及項目規劃執行情況、項目建設管理情況、項目支出實(shí)現的綜合效益。經(jīng)檢查,績(jì)效情況良好,預期目標基本實(shí)現。

  項目績(jì)效目標評價(jià)按指標及評價(jià)標準打分,滿(mǎn)分為100分,其中項目決策(20分)、項目管理(25分)、項目績(jì)效(55分)。

  (一)、項目決策方面(20分)

  項目決策由項目目標(4分)、決策過(guò)程(8分)、資金分配(8分)構成。各指標分析如下:

 、、項目目標(4分):項目目標明確。按評分標準得分4分。

 、、決策過(guò)程(8分):項目符合部門(mén)年度工作計劃,且金額通過(guò)限額及政府采購。按評分標準得分8分。

 、、資金分配(8分):按政府采購情況確定資金量的大小,按評分標準得分7分。

  從以上分析:項目決策方面得分4+8+7=19分。

  (二)、項目管理方面(25分)

  項目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實(shí)施(10分)構成。各指標分析如下:

 、、資金到位(4分):計劃使用資金636萬(wàn)元,實(shí)際使用資金420.505萬(wàn)元,結余資金215.495萬(wàn)元。

 、、資金管理(10分):資金管理符合相關(guān)法律法規和工作流程,不存在違紀違法行為。

 、、組織實(shí)施(10分):資金管理制度健全,嚴格按照管理制度支付。

  從以上分析:項目決策方面得分4+10+10=24分。

  (三)、項目績(jì)效方面(55分)

  項目績(jì)效由項目產(chǎn)出(15分)、項目效果(40分)構成。各指標分析如下:

 、、項目產(chǎn)出(15分):20xx年度實(shí)際爭取中省兩級資金4181萬(wàn)元,超年度計劃4000萬(wàn)元。

 、、項目效果(39分):項目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬(wàn)元,有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展,服務(wù)對象滿(mǎn)意度很高。

  從以上分析:項目績(jì)效方面得分15+39=54分。

  績(jì)效自評結論:根據以上指標分析,自評績(jì)效總分為97分,大于80分。自評績(jì)效等級“優(yōu)秀”。

  六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議(以后年度預算安排、評價(jià)結果公開(kāi)等)

  項目信息在當地及有關(guān)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行公示,主動(dòng)接受社會(huì )各界的監督。

  七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議:

  無(wú)

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題:

  無(wú)

  績(jì)效評價(jià)監控報告 9

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  為進(jìn)一步落實(shí)我市食品安全監管工作。20xx年市財政預算食品安全監管專(zhuān)項經(jīng)費30萬(wàn)。主要用于開(kāi)展全市食品、食用農產(chǎn)品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經(jīng)費支出。通過(guò)采購購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)實(shí)施,委托專(zhuān)業(yè)檢測機構開(kāi)展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買(mǎi)食品安全快速檢測試劑,保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。

 。ǘ╉椖繉(shí)施期限

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍

  主要用于開(kāi)展全市食品、食用農產(chǎn)品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經(jīng)費支出。通過(guò)采購購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)實(shí)施,委托專(zhuān)業(yè)檢測機構開(kāi)展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買(mǎi)食品安全快速檢測試劑,保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況

  項目資金安排落實(shí)30萬(wàn)元,資金來(lái)源于財政年初預算。

  二、績(jì)效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況

  1.數量指標:完成安排的縣級食品、食用農產(chǎn)品監督抽檢批次300批次;食品安全快速檢測批次5000批次。

  2.質(zhì)量指標:高質(zhì)量完成食品、食用農產(chǎn)品抽檢批次300批次;高質(zhì)量完成食品安全快速檢測任務(wù)批次5000批次。

  3.時(shí)效指標:20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農產(chǎn)品監督抽檢數據錄入和食品安全快速檢測批次監測。

  4.社會(huì )效益指標:提高食品技術(shù)支撐能力水平,保障食品安全。

  5.可持續目標:不合格食品問(wèn)題查處,提升監管水平。

  6.服務(wù)對象的滿(mǎn)意度目標:群眾對食品安全滿(mǎn)意度≥90%。

 。ǘ┛(jì)效目標的核對情況(如有調整,應說(shuō)明原因)

  20xx年項目績(jì)效目標和績(jì)效指標按年初設定的執行,未對申報目標和績(jì)效進(jìn)行變更。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  根據工作需要,印發(fā)《赤水市市場(chǎng)監督管理局關(guān)于印發(fā)赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》(赤市管〔20xx〕23號)文件,精心安排部署,及時(shí)組織開(kāi)展食品、食用農產(chǎn)品抽檢監測工作,并嚴格按照職能職責落實(shí)好項目組織、實(shí)施工作,認真落實(shí)專(zhuān)項資金使用。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  認真履行相關(guān)財務(wù)管理制度和資金撥付。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。

  項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)際產(chǎn)出情況

  截至20xx年11月30日,共開(kāi)展食品安全監督抽檢330批次,其中縣級食用農產(chǎn)品抽檢205批次,食品抽檢125批次;完成食品安全快速檢測5000批次。對監督抽檢發(fā)現的8起不合格食品、食用農產(chǎn)品案件,依法移交市綜合行政執法局查處。結合創(chuàng )文鞏衛,進(jìn)一步開(kāi)展食品安全宣傳培訓21次,制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  1.提高食品技術(shù)支撐能力水平,保障全市食品安全。

  2.查處一批不合格食品、食用農產(chǎn)品案件,依法移交市綜合行政執法局查處,提升監管水平。

  3.接受社會(huì )公眾監督,全面提升我市食品安全規范化管理水平。

 。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

  按時(shí)完成20xx年度食品安全抽樣和監測工作任務(wù),通過(guò)重拳打擊食品安全違法犯罪行為,取得良好的社會(huì )反響,廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解,主動(dòng)參與到食品安全監督中,群眾對食品安全滿(mǎn)意度較高。

  項目持續發(fā)揮作用期限為長(cháng)期

 。ㄋ模╉椖靠(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明

  無(wú)

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。

  由于市財政局財力緊張,各項抽檢經(jīng)費及工作開(kāi)展經(jīng)費未及時(shí)支付,導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

  五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的.措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題

  1.食品安全經(jīng)費存在預算不足,導致各項工作的開(kāi)展捉襟見(jiàn)肘。

  2.由于市財政財力緊張,食安專(zhuān)項經(jīng)費支出不能及時(shí)撥付,導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

 。ǘ└倪M(jìn)措施與建議

  1.建議市財政部門(mén)嚴格按照相關(guān)文件精神落實(shí)食品安全檢驗及監測經(jīng)費的投入,切實(shí)保障全市人民的身體健康安全。

  2.積極與市財政對接,力爭已錄入國庫集中支付系統資金及時(shí)撥付。

 。ㄈ┛(jì)效跟蹤結論

  加強項目資金調度。

  六、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

  績(jì)效評價(jià)監控報告 10

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:

  1.項目單位職能:我局屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位,其職能為主要承擔統籌協(xié)調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動(dòng)方案,承辦全市重大招商引資活動(dòng);組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢(xún)工作;負責協(xié)調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關(guān)事項;收集、整理和分析全市重大項目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息,建立和完善招商引資企業(yè)數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進(jìn)建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務(wù)規劃的編制。人員編制15名,現有人員14名,內設科室五個(gè),辦公室、項目科、招商引資協(xié)作科、項目代辦科、黨建辦。

  2.項目立項依據:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù),協(xié)調服務(wù)全市各級部門(mén),全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務(wù)完成。

  3.項目實(shí)施主體:赤水市投資促進(jìn)局4.項目實(shí)施計劃及主要內容:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù),協(xié)調服務(wù)全市各級部門(mén),全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務(wù)完成。

 。ǘ╉椖款A算情況:項目為招商引資工作經(jīng)費200萬(wàn)元,屬于財政撥款。招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費,并不是專(zhuān)項項目的經(jīng)費,但根據決算要求,將該項工作經(jīng)費列為項目支出,招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。

  項目預算調整情況:截止到12月31日,我局20xx年度招商引資工作經(jīng)費支出115.37萬(wàn)元,屬于財政撥款。

 。ㄈ╉椖款A期預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況:完成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項目85個(gè),簽約資金174.51億元,占全年目標數130億元的134.24%;實(shí)現重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)到位資金79.97億元,占全年目標數100億元的79.97%。

  二、項目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費,并不是專(zhuān)項項目的經(jīng)費,但根據決算要求,將該項工作經(jīng)費列為項目支出,招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的.招商引資工作經(jīng)費為追加資金,未納入到年初的預算批復中,故年初的績(jì)效目標申報表中為175.4271萬(wàn)元為基本支出,屬于財政一般公共支出;

 。ǘ╉椖款A算執行情況:預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。

 。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況:20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成,資金使用合理且合規;(四)項目資金管理情況:一是嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求,做好年初預算,力求預算全面、真實(shí)、有效。二是加快項目資金的籌集到位,按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn),開(kāi)展進(jìn)度跟蹤,項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標如期完成。三是加強財務(wù)核算工作,提高財務(wù)的精細化管理,確保財務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。四是做到事前預算,事中控制,事后分析工作常態(tài)化。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實(shí)情況;

  我局屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位,其職能為主要承擔統籌協(xié)調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動(dòng)方案,承辦全市重大招商引資活動(dòng);組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢(xún)工作;負責協(xié)調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關(guān)事項;收集、整理和分析全市重大項目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息,建立和完善招商引資企業(yè)數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進(jìn)建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務(wù)規劃的編制。

 。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況;我局制定了工作制度(含財務(wù)制度),遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、單獨核算的管理原則;專(zhuān)項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進(jìn)行,專(zhuān)項資金財政撥款到位及時(shí)進(jìn)行招商引資資金撥付。

  績(jì)效評價(jià)監控報告 11

  根據《關(guān)于開(kāi)展預算績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作的通知》(臺財[2022]265號)文件要求,我局結合工作實(shí)際,認真開(kāi)展了項目支出績(jì)效自評工作,現將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、項目背景

  臺江區區域面積18平方公里,其中區管下放道路72條, 區管3.5米至8米寬的小街巷95條。區級領(lǐng)導部門(mén)都高度重視,每年安排專(zhuān)款,切實(shí)做好小街巷的改造和維修提升,保證經(jīng)費投入。

  2、主要內容及實(shí)施情況

  20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線(xiàn)、網(wǎng)格化管理與區環(huán)衛處現有的網(wǎng)格化資源共享等方式,堅持每天定期巡查,及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。重點(diǎn)做好周邊環(huán)境已基本整治到位區域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米,修復路燈410盞,改造路燈線(xiàn)路1350米,疏通4601米雨水管網(wǎng),道路人行道及后退線(xiàn)修復3736平方米。

  3、資金投入及使用情況

  本項目20xx年資金計劃500萬(wàn)元,其中:本級財政當年預算500.00萬(wàn)元。當年財政核撥500萬(wàn)元,其中:本級財政當年預算500.00萬(wàn)元。當年實(shí)際支出500萬(wàn)元,其中:本級財政當年預算500.00萬(wàn)元。當年結余0萬(wàn)元。

  當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%,當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%,結余結轉資金執行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%,預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  項目績(jì)效總目標:對市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理。

  項目績(jì)效階段性目標:依托12345網(wǎng)上平臺、數字城管、市民故障報修熱線(xiàn)以及現有的網(wǎng)格化資源共享等方式,并堅持定期巡查,每月及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)的目的、對象和范圍

  1、嚴格執行《預算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià),踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”。

  2、通過(guò)對臺江區建設局20xx年財政安排項目資金的績(jì)效評價(jià),進(jìn)一步了解和掌握項目實(shí)施的具體情況,評價(jià)其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規范性和資金使用成效,及時(shí)總結項目管理經(jīng)驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的`使用效益。

  3、促使項目承擔科室及項目分管領(lǐng)導,對績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題,認真整改,及時(shí)調整和完善單位的工作計劃和績(jì)效目標,提高管理水平,同時(shí)為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準

  1、績(jì)效評價(jià)原則

 。1)科學(xué)規范?(jì)效評價(jià)注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。

 。2)公正公開(kāi)?(jì)效評價(jià)客觀(guān)、公正,標準統一、資料可靠,依法公開(kāi)并接受監督。

 。3)績(jì)效相關(guān)?(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行評價(jià),結果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

  2、評價(jià)指標體系及標準

  詳見(jiàn)附件1。

  3、評價(jià)方法

  本項目主要采用比較法。在評價(jià)過(guò)程中還采用抽樣調查、現場(chǎng)勘察等方法。問(wèn)卷調查主要的調查對象為臺江區居民,調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿(mǎn)意度,同時(shí),隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿(mǎn)意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡(jiǎn)單隨機抽樣,由績(jì)效評價(jià)小組直接發(fā)放,共發(fā)放50份問(wèn)卷,回收50份問(wèn)卷。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1、根據《預算法》的相關(guān)規定,在預算編制時(shí),做好事前績(jì)效目標編制、事中績(jì)效跟蹤和事后績(jì)效評價(jià)工作。為確?(jì)效目標如期實(shí)現,我單位根據確定的部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標,對績(jì)效目標的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jì)效自評。

  2、組織開(kāi)展績(jì)效自評工作。根據《關(guān)于開(kāi)展預算績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作的通知》(臺財[2022]265號)要求,成立績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組,積極開(kāi)展20xx年部門(mén)預算績(jì)效管理考核相關(guān)工作。

  3、撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。根據業(yè)務(wù)科室提供的材料,對項目支出績(jì)效情況進(jìn)行評價(jià)、打分,最后根據評價(jià)、打分的結果撰寫(xiě)項目支出績(jì)效評價(jià)報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  本項目主要采用比較法進(jìn)行績(jì)效評價(jià),共設置績(jì)效評價(jià)指標5條,評價(jià)指標總分為100分,評價(jià)指標得分98分,原始自評等級為“優(yōu)”。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

  評價(jià)指標體系得分具體分析:

  1.產(chǎn)出指標

  成本指標-預算執行率,正向,目標為等于100%,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%,得20分。

  數量指標-編制工程預算數,正向,目標為大于等于2份,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成2份,得20分。

  數量指標-工程量完成率,正向向,目標為等于100%,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%,得20分。

  2.效益指標

  經(jīng)濟效益指標-年度完成投資額,正向,目標為等于500萬(wàn)元,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成500萬(wàn)元%,得20分。

  3.滿(mǎn)意度指標

  服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標-受益群體滿(mǎn)意度,正向,目標為大于等于98%,滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成96%,根據標準,得18分。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法

  1、堅持提升管理軟實(shí)力!叭纸、七分管”,我們在完成好硬件建設的同時(shí),把街巷文明公約、公共行為規范以及我們正在施行的“路街巷長(cháng)制”等要素融入其中,潛移默化地影響商戶(hù)和群眾,培養大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動(dòng)自覺(jué),形成良性循環(huán)。

  2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見(jiàn),把群眾合理化建議收集起來(lái)、整治進(jìn)去,同時(shí)也善于發(fā)動(dòng)群眾參與到小街巷整治和管理中來(lái),邀請周邊的市民群眾一起來(lái)監督小街巷整治后的管理秩序。通過(guò)群眾管群眾、群眾宣傳群眾,共同來(lái)維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。

 。ǘ┐嬖趩(wèn)題

  缺少預算績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人才,部門(mén)從事預算管理人員從事績(jì)效管理工作時(shí)間尚短,缺乏推進(jìn)績(jì)效管理工作經(jīng)驗及專(zhuān)業(yè)技能,只能邊工作邊學(xué)習,目前難以深入推進(jìn)。

  六、改進(jìn)建議

  評價(jià)方法上要注意適當性、可操作性,加強對績(jì)效評價(jià)實(shí)施主體的培訓。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  績(jì)效評價(jià)監控報告 12

  一、基本情況

  1、項目背景

  為規范全縣城鄉困難群眾醫療救助,建立“一站式”服務(wù)平臺,在眉山市醫療保障局等七部門(mén)關(guān)于印發(fā)《眉山市鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實(shí)施細則》(眉市醫保發(fā)〔20xx〕18號)的基礎上,結合我縣實(shí)際,及時(shí)出臺丹棱縣醫療保障局等六部門(mén)關(guān)于印發(fā)《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實(shí)施細則》(丹醫保發(fā)〔20xx〕9號)以及《關(guān)于建立防范化解因病致貧返貧長(cháng)效機制依申請救助有關(guān)事項的.通知》(丹醫保發(fā)〔20xx〕4號),從醫療救助對象及范圍、救助標準、救助程序、基金管理等四個(gè)方面分別進(jìn)行明確和界定,為醫療救助資金規范實(shí)施提供了政策支撐。同時(shí),縣財政在經(jīng)費十分困難的情況下予以全力足額保障,為醫療救助工作有效開(kāi)展奠定了資金基礎。

  2、主要內容

  城鄉醫療救助內容主要包括重大疾病住院及門(mén)診救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分為本人申請、資格審查、核查認定、審核批準、資金撥付等環(huán)節。覆蓋全縣范圍內特困人員、低保對象、防止返貧監測對象、依申請救助對象及“二次救助”對象等群體。

  3、預算資金執行、調整情況

  按照項目資金管理辦法編制項目資金預算,按程序批復,我局年初預算縣級醫療救助補助項目資金為10萬(wàn)元,目前財政已撥款10萬(wàn)元,撥付比例為100%。全年收到醫療救助上級轉移補助資金共計396.07萬(wàn)元,其中中央補助資金325.68萬(wàn)元,省級補助資金70.39萬(wàn)元。資金主要用于對符合條件的患病城鄉困難群眾參加基本醫療保險和醫療費用按照一定標準給予適當補助。

  二、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標

  20xx年度,城鄉醫療救助堅持以人為本,以“廣覆蓋、;、救助重點(diǎn)、多層次、可持續”為指導方針,不斷強化政府責任,完善醫療救助制度,著(zhù)力解決我縣城鄉困難群眾最關(guān)心、最現實(shí)、最迫切的基本醫療保障問(wèn)題,努力實(shí)現城鄉困難群眾“病有所醫”的目標。逐步建立起資金來(lái)源穩定,管理運行規范,救助效果明顯,能夠為困難群眾提供方便、快捷服務(wù)的城鄉醫療救助制度。

 。ǘ╉椖繘Q策制度

  及時(shí)出臺丹棱縣醫療保障局等六部門(mén)關(guān)于印發(fā)《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實(shí)施細則》(丹醫保發(fā)〔20xx〕9號)以及《關(guān)于建立防范化解因病致貧返貧長(cháng)效機制依申請救助有關(guān)事項的通知》(丹醫保發(fā)〔20xx〕4號),密切與財政、民政、農業(yè)農村(鄉村振興)、殘聯(lián)等部門(mén)配合,對符合條件的患病城鄉困難群眾醫療費用按照一定標準給予適當補助,資金由省財政廳統一下達,醫療保障局每月向縣財政局申請救助資金。

 。ㄈ┻^(guò)程管理

  一是加強資金測算。通過(guò)合理分配資金,最大化提升資金使用效果。二是精準審定對象。所有申請救助對象均由各部門(mén)嚴格審定后再由醫保局終審、救助,保證精準審定,精準施救。確保資料健全,程序到位。三是實(shí)行了“一站式”結算。救助對象出院時(shí),定點(diǎn)醫療救助機構按照規定先行墊付救助對象醫療救助費用,定期與醫保部門(mén)結算,方便了救助對象。四是救助程序公開(kāi)透明。為確保救助資金的安全使用,使每筆救助資金實(shí)實(shí)在在用在刀刃上,切實(shí)發(fā)揮救助資金使用效益,醫療救助情況按月上報,并對醫療救助情況進(jìn)行定期和不定期的督促檢查。實(shí)行自我約束、自我監督,公布監督舉報電話(huà),認真受理群眾來(lái)訪(fǎng)訴求,自覺(jué)接受社會(huì )監督,確保公平公正。

 。ㄋ模╉椖慨a(chǎn)出

  救助對象覆蓋低保、特困、防止返貧監測對象等,重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次的30%,重點(diǎn)救助對象自付費用年度限額內住院救助比例70%,一站式結算覆蓋地范圍高于上一年度。20xx年,我縣住院救助4136人次,門(mén)診救助4655人次,補助資金發(fā)放及時(shí)率達到100%。

 。ㄎ澹╉椖啃б

  1.醫療救助對象覆蓋范圍逐步擴大

  2.困難群眾看病就醫方便程度明顯提高

  3.對健全社會(huì )救助體系、醫療保障體系的影響成效明顯

  4.服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥99%

  整體看,我縣困難群眾基本生活救助活動(dòng)機制健全,活動(dòng)開(kāi)展范圍有序,對保障促進(jìn)民生發(fā)揮了重要作用。

  三、存在問(wèn)題

  因20xx年10月份切換醫保新系統,導致10-12月份存在部分重點(diǎn)救助對象因系統問(wèn)題未報出醫療應救助金額,需手工結算。

  四、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┙ㄗh根據經(jīng)濟發(fā)展和醫療救助資金承受能力,適當提高醫療救助比例和補助標準,提供更高水平的醫療保障和醫療救助,以滿(mǎn)足貧困群眾和發(fā)生支出性因病容易致貧人群的醫療需求,減少因病致貧返貧風(fēng)險。

 。ǘ┙ㄗh進(jìn)一步優(yōu)化醫保系統功能。目前新醫保系統需同時(shí)在參保和待遇模塊標識特殊人員身份后才能享受相應醫療救助待遇,容易造成工作遺漏或銜接不及時(shí)等影響醫保待遇享受問(wèn)題。

 。ㄈ┙ㄗh市醫保協(xié)調市民政、市農業(yè)農村(鄉村振興局)等相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)加強對區縣民政、農業(yè)農村(鄉振振興)部門(mén)工作指導督導,強化部門(mén)溝通協(xié)調。

  績(jì)效評價(jià)監控報告 13

  一、預算績(jì)效運行監控開(kāi)展情況

  按照《都勻市財政局關(guān)于開(kāi)展2022年市級預算績(jì)效運行監控的通知》勻財績(jì)〔2022〕3號要求,根據自身的實(shí)際情況細化績(jì)效評價(jià)項目的各項指標,遵循“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則。1-7月我單位基本支出執行數為303.41萬(wàn)元,執行率為52.27%,全年預計執行580.38萬(wàn)元。其中工資福利270.35萬(wàn)元,執行率53.93%,商品和服務(wù)支出18.15萬(wàn)元,執行率63.66%,對個(gè)人和家庭的補助14.91萬(wàn)元,執行率37.64%;項目支出執行數為2萬(wàn)元,執行率為18.2%,全年預計執行數為11萬(wàn)。其中:統計抽樣調查2萬(wàn)元,執行率40%。根據年初預算文件要求,按照中長(cháng)期建設目標,制定了切實(shí)可行、可量化、可考評的'年度目標。

  二、預算績(jì)效運行監控結果

  我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控及預警,對項目實(shí)施進(jìn)度、預算執行進(jìn)度、績(jì)效目標實(shí)現程度等實(shí)施重點(diǎn)監控,為財政支出預算按照既定目標執行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績(jì)效監控的項目共4個(gè),涉及預算資金11萬(wàn)元。預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有4個(gè),涉及資金11萬(wàn)元 。

  通過(guò)預算績(jì)效事中監控,將監控結果與加強預算執行、實(shí)施預算調整、優(yōu)化管理相結合,作為當年預算調整和以后年度預算安排的參考依據,進(jìn)一步提升財政資金使用績(jì)效。

  三、存在的問(wèn)題

  我單位嚴格控制各項經(jīng)費開(kāi)支,未發(fā)生違法違規現象。目前統計工作還需進(jìn)一步夯實(shí),將認真分析,切實(shí)加以解決,進(jìn)一步將認真分析并完善財務(wù)制度,規范財經(jīng)紀律,嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支,進(jìn)一步提高項目支出水平,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過(guò)預算經(jīng)費支出加強了我局的統計相關(guān)事務(wù)管理的力度,提升了統計數據的質(zhì)量,但在項目實(shí)施過(guò)程中還有些工作需要改進(jìn),主要問(wèn)題如下:在項目實(shí)施過(guò)程中,由于各級領(lǐng)導和各級部門(mén)對統計工作的要求越來(lái)越高,項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確,在項目執行過(guò)程中工作量易超出預算。

  四、整改措施

  對存在的問(wèn)題我們認真分析進(jìn)一步完善財務(wù)制度,規范財經(jīng)紀律,嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支,進(jìn)一步提高項目支出水平。我局高度重視預算支出績(jì)效目標工作,開(kāi)展了績(jì)效監控工作,促進(jìn)評價(jià)工作的落實(shí),將績(jì)效監控作為加強自身財務(wù)建設、提高資金使用效率的重要手段,預計全年績(jì)效目標能按時(shí)完成。

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