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公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)

時(shí)間:2023-09-27 07:08:48 計劃 我要投稿

[優(yōu)秀]公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)

  光陰的迅速,一眨眼就過(guò)去了,又將迎來(lái)新的工作,新的挑戰,是時(shí)候靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)計劃了。相信許多人會(huì )覺(jué)得計劃很難寫(xiě)?以下是小編整理的公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū),僅供參考,歡迎大家閱讀。

[優(yōu)秀]公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)1

  一、公司概況:

  1、 注冊資本:1000萬(wàn)元人民幣

  2、 注冊地:武漢市東西湖

  3、 經(jīng)營(yíng)范圍:可承擔總造價(jià)壹仟捌佰萬(wàn)元以?xún)仁覂妊b飾設計任務(wù),可承接飾面工程、配套陳設工程、電氣工程、給排水及暖通制冷工程、環(huán)境園林工程。建筑智能化工程設計安裝,建筑裝飾材料銷(xiāo)售。

  二、沿海建筑裝飾工程有限公司主要業(yè)務(wù)功能:

  1、 降低集團營(yíng)運成本,在集團業(yè)務(wù)策略規劃指導下,做好財務(wù)管理。

  2、 實(shí)施美學(xué)戰略,創(chuàng )品牌、促銷(xiāo)售,并在CS02成本標桿下,不議價(jià)地由執總指定承接裝修項目。

  3、 法定推薦施工單位參加集團內工程項目的招投標。

  4、 遵照集團流程,負責集團所有集中采購業(yè)務(wù)。

  5、 經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)平臺。(為中期業(yè)務(wù)規劃)

  三、公司業(yè)務(wù)定位: (詳示意圖)

  1、盈利中心

  近期以集團各地區內部裝修業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù),創(chuàng )造利潤;中、遠期以拓展外部裝修業(yè)務(wù)為公司發(fā)展方向,實(shí)現盈利,成為集團的盈利中心。

  2、服務(wù)中心

  受集團委托負責集中采購,經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)平臺,定位為服務(wù)中心。

  四、公司實(shí)際運作相關(guān)問(wèn)題:

  由于公司注冊地在xx市,實(shí)際運作在xx,考慮其業(yè)務(wù)有集中采購及為集團財務(wù)服務(wù)等功能,有集團形象品牌的要求,因此相關(guān)行政安排如下:

  1、辦公地點(diǎn)設在深圳集團總部;

  2、武漢地區公司代管裝飾公司當地日常政府界面工作(主要包括每月報稅),同時(shí)留用一間辦公室,懸掛公司牌照,以備政府部門(mén)檢查和維護集團形象。

  五、公司作業(yè)流程指引

   沿海建筑裝飾工程公司與集團工程業(yè)務(wù)界面:

  1、法定業(yè)務(wù):

  A、 嚴格依據CS02表的成本標準,承接售樓處、樣板房、會(huì )所,和大規模室內裝修,具體由執總協(xié)調確定;

  B、 售樓處、會(huì )所、樣板房,以控制總價(jià),保證效果為原則,列簡(jiǎn)單工程量清單。地區與建筑裝飾公司雙方協(xié)商總價(jià)和效果,執總協(xié)調拍板。大規模室內裝修工程必須報工程明細估價(jià),地區按流程權責審批。 C、 付款原則:裝修合同簽定后三天內予付合同總價(jià)款的30%,工程量完成50%后三天內支付合同總價(jià)款的40%,余款在竣工驗收后三天內一次性付清。

  2、 參與地區招投標業(yè)務(wù):

  集團內各地區所有工程項目招標,各地區必須法定通知沿海建筑裝飾工程公司,沿海建筑裝飾工程公司可自行參加或推薦其他單位參加投標,在同等條件下沿海建筑裝飾工程公司優(yōu)先承接該工程;

  3、 集中采購相關(guān)原則:

  A、按集團原有流程執行。

  B、各地區集中采購業(yè)務(wù)由沿海建筑裝飾工程公司負責執行。為保持原有業(yè)務(wù)的延續性,更好地服務(wù)地區公司,原海創(chuàng )公司負責的`集中采購的專(zhuān)業(yè)工程師隨業(yè)務(wù)調入沿海建筑裝飾工程公司。

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)2

  一、2xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。

  二、xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標

 。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標

  xxxx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:

  年度銷(xiāo)售收入2600萬(wàn)元,增長(cháng)率%,保底銷(xiāo)售收入萬(wàn)元;年度稅后利潤萬(wàn)元,增長(cháng)率%,稅后利潤率%,資產(chǎn)回報率%,保底利潤萬(wàn)元。

  在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。

 。ǘ╀N(xiāo)售目標細分

  銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元,人民幣)上述銷(xiāo)售目標的分解,按《xxxx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。 1

  三、主要經(jīng)營(yíng)策略

 。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略

  要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入巨大資金開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此,應采取下列措施:

  1、全公司必須以市場(chǎng)為導向,以銷(xiāo)售為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2、銷(xiāo)售部必須整合各項資源,在xxxx年,采取一切措施,集中精力做好客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

  3、國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,爭取把全國著(zhù)名的塔機廠(chǎng)家發(fā)展成永久客戶(hù),大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷(xiāo)商,應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

  4、制定修改更加合理完善的銷(xiāo)售激勵措施、獎懲制度。

 。ǘ┊a(chǎn)品策略

  市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。 xxxx年公司的整體產(chǎn)品策略是:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1、開(kāi)發(fā)連帶產(chǎn)品,如塔機起升機構、PTK加長(cháng)變幅、JH08、JH02等。

  2、加快大功率高轉速偶合器的研發(fā),盡快出樣機、出產(chǎn)品,占領(lǐng)市場(chǎng)先機。

  3、加速風(fēng)電用減速機的研發(fā)試制。

 。ㄈ┢放婆c招商策略

  品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng),“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,xxxx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用網(wǎng)絡(luò )及經(jīng)銷(xiāo)商渠道,集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌。為此,相應措施如下:

1、應以“禹成”為主打品牌,以展會(huì )、經(jīng)銷(xiāo)商年會(huì )等手段,大力開(kāi)展渠道建設活動(dòng)。

2、加強網(wǎng)絡(luò )建設,細分產(chǎn)品市場(chǎng),爭取讓更多的經(jīng)銷(xiāo)商、用戶(hù)了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴(lài)“禹成”品牌。

  四、實(shí)現目標的保障措施

 。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障

  1、理順生產(chǎn)流程,提高外協(xié)單位加工能力。

  因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足,我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造,將生產(chǎn)計劃前置,提前向毛坯廠(chǎng)家下達計劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能,提前確認每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能,最后根據公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃,并監督實(shí)施。

  2、生產(chǎn)作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為銷(xiāo)售的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化,通過(guò)生產(chǎn)與銷(xiāo)售及倉庫有效的緊密銜接,使銷(xiāo)售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗,為形成簡(jiǎn)潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續努力。

  3、按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為銷(xiāo)售一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識,生產(chǎn)部每天早會(huì )著(zhù)重強調生產(chǎn)質(zhì)量意識,質(zhì)量是靠做的,不是靠檢的,這是我們經(jīng)常提到的一句話(huà)。對新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監督,不允許廢品出現。對于質(zhì)量問(wèn)題做到“凡是有人負責,凡事有章可循,凡事有人監督,凡事有據可查”。

  4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以?xún)取?/p>

  5、提高員工安全意識。加強設備監管,定期做好起重機械等特種設備的檢驗、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下,越要加強安全教育和安全監督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視,加強操作規程的培訓,提高員工的安全意識。

 。ǘ┤肆Y源保障

  “服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是綜合部xxxx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

  1、加快人才引進(jìn):以《xxxx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在xxxx年2月3日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。

  2、加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和渠道經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

  3、建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4、建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由人力資源總監牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,xxxx年3月5起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于xxxx年12月3日起,各中心對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。

 。ㄈ┚C合管理保障

  市場(chǎng)競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將xxxx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

  1、由綜合部主導,集合內外資源,自xxxx年3月5日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

  管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。

  2、按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。

 。ㄋ模┴攧(wù)資源保障

  xxxx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監測和監控力度:

  1、主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。

  2、健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系。

 。ㄎ澹┙M織管理保障

  1、由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

  2、由各責任中心總監(廠(chǎng)長(cháng))負責,年月日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心,實(shí)施歸口管理。

  3、由財務(wù)經(jīng)理負責,年月日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4、由人力資源總監負責,xxxx年月日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任中心總監(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5、由營(yíng)銷(xiāo)總監負責,組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。

 。┘夹g(shù)、質(zhì)量管理保障

  1、嚴格執行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

  2、配合銷(xiāo)售做好與用戶(hù)(主機廠(chǎng)、用戶(hù)、設計院)的技術(shù)交流工作,設計最佳方案,達到雙方滿(mǎn)意的效果。做好為銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持,制定投標文件及技術(shù)方案,編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時(shí)地為用戶(hù)和業(yè)務(wù)員提供各類(lèi)技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據銷(xiāo)售部的市場(chǎng)信心,開(kāi)發(fā)設計滿(mǎn)足用戶(hù)要求的各類(lèi)型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)指導、售后質(zhì)量問(wèn)題的分析與判定。

  3、加強對質(zhì)檢人員的管理與指導,建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車(chē)間查看各車(chē)間的質(zhì)量情況,對發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。

  4、建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì )制度,開(kāi)展專(zhuān)題質(zhì)量討論會(huì ),征求各單位意見(jiàn),改進(jìn)工作方法,提高管理和服務(wù)水平。

  如每月初組織召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì )議,對上月發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題:從原材料、毛坯、鉚焊、機加工、裝配車(chē)間、售后服務(wù)發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報、總結,對出現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析,采取預防措施,防止類(lèi)似的.質(zhì)量問(wèn)題再次發(fā)生。

  五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。

 。ㄒ唬└掠^(guān)念,創(chuàng )新管理

  公司認為,要達成xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

 。ǘ┣袑(shí)負責,重在行動(dòng)

  行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。

  公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

 。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。

  利潤是xxxx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有禹成從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效禹成,實(shí)現業(yè)績(jì)大增”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)3

  一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:

  靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。

  二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標

  (一)核心經(jīng)營(yíng)目標

  20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:

  年度銷(xiāo)售收入3800萬(wàn)元,增長(cháng)率93%,保底銷(xiāo)售收入20xx萬(wàn)元;年度稅后利潤580萬(wàn)元,增長(cháng)率228%,稅后利潤率15%,資產(chǎn)回報率20%,保底利潤300萬(wàn)元。 在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。

  (二)銷(xiāo)售目標細分

  銷(xiāo)售目標細分表 (計算單位:萬(wàn)元,人民幣)

  三、主要經(jīng)營(yíng)策略

  (一)市場(chǎng)策略

  要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入巨大投資開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此,應采取下列措施:

  1.全公司必須以市場(chǎng)為導向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2.發(fā)達商場(chǎng)和劉閣商場(chǎng)必須整合各項資源,在20xx半年,采取一切措施,集中精力做好經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

  3.公司市場(chǎng)的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標工程的簽約為目標市場(chǎng)策略。

  4.建筑模板市場(chǎng)

  應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商(計劃10家,力爭12家),應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)占領(lǐng)九縣一市房地產(chǎn)建筑模板。

  (二)產(chǎn)品策略

  市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。

  20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”,即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1.辦公家具為主打產(chǎn)品,從實(shí)木產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡,以做輔助材料為主(如柜身及門(mén)板)。

  2.民用市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):

  1)針對民用產(chǎn)品,應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節”,為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng),適度擴充2、2、3系列,必要調整4、5、6系列,少量改進(jìn)7、8、9系列,增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列。。

  2)針對上民用產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)低價(jià)位推廣產(chǎn)品,新上茶幾批發(fā)產(chǎn)品。

  3.生產(chǎn)中心應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。

  (三)品牌與招商策略

  品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。

  經(jīng)過(guò)近十五年的經(jīng)營(yíng),好居家”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;同樣,經(jīng)過(guò)多年的運作,“好居家”也已成為“公司”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌,在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò )等通路,集中力量向省外市場(chǎng)。

  四、實(shí)現目標的保障措施

  (一)生產(chǎn)資源保障

  1.公司新增投資400萬(wàn)元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場(chǎng)地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)3800萬(wàn)元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的`實(shí)現。

  2.生產(chǎn)中心作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為辦公和民用營(yíng)銷(xiāo)中心的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。

  3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。

  4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以?xún)取?/p>

  (二)人力資源保障

  “服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是人力資源中心20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進(jìn):以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。

  2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

  3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4.建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由人力資源總監牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年1月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于20xx年4月1日起,各中心對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。

  (三)綜合管理保障

  市場(chǎng)競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

  1.由人力資源總監主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

  管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。

  2.按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。

  (四)財務(wù)資源保障

  20xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度:

  1.逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上,財務(wù)中心按“責任中心”和“成本中心”的思路,將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)中心總監(廠(chǎng)長(cháng)),以便形成權責對等機制;財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監測。

  2.主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。

  3.整合多個(gè)公司資源:由財務(wù)中心主導,對工商、銀行、稅務(wù)、資源進(jìn)行整合,為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。

  4.建全財務(wù)監測體系:財務(wù)中心必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。

  (五)組織管理保障

  1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

  2.由各責任中心總監(廠(chǎng)長(cháng))負責,20xx年2月20日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心,實(shí)施歸口管理。

  3.由財務(wù)經(jīng)理負責,20xx年2月20日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4.由人力資源總監負責,20xx年2月12日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任中心總監(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5.由營(yíng)銷(xiāo)總監負責,組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。

  五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。

  (一)更新觀(guān)念,創(chuàng )新管理

  公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在

  生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

  (二)切實(shí)負責,重在行動(dòng)

  行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。

  公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

  (三)業(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。

  利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效好居家,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)4

  一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。

  二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標

  (一)核心經(jīng)營(yíng)目標

  20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:

  年度銷(xiāo)售收入2600萬(wàn)元,增長(cháng)率x%,保底銷(xiāo)售收入x萬(wàn)元;年度稅后利潤x萬(wàn)元,增長(cháng)率x%,稅后利潤率x%,資產(chǎn)回報率x%,保底利潤xxx萬(wàn)元。

  在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。

  (二)銷(xiāo)售目標細分

  銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元,人民幣)

  上述銷(xiāo)售目標的分解,按《20xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。

  三、主要經(jīng)營(yíng)策略

  (一)市場(chǎng)策略

  要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入巨大資金開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此,應采取下列措施:

  1.全公司必須以市場(chǎng)為導向,以銷(xiāo)售為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2.銷(xiāo)售部必須整合各項資源,在20xx年,采取一切措施,集中精力做好客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

  3.國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,爭取把全國著(zhù)名的塔機廠(chǎng)家發(fā)展成永久客戶(hù),大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷(xiāo)商,應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

  4,制定修改更加合理完善的銷(xiāo)售激勵措施、獎懲制度。

  (二)產(chǎn)品策略

  市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1,開(kāi)發(fā)連帶產(chǎn)品,如塔機起升機構、PTK加長(cháng)變幅、JH08、JH02等。

  2,加快大功率高轉速偶合器的研發(fā),盡快出樣機、出產(chǎn)品,占領(lǐng)市場(chǎng)先機。

  3,加速風(fēng)電用減速機的研發(fā)試制。

  (三)品牌與招商策略

  品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng),“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用網(wǎng)絡(luò )及經(jīng)銷(xiāo)商渠道,集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌。為此,相應措施如下:

  1,應以“禹成”為主打品牌,以展會(huì )、經(jīng)銷(xiāo)商年會(huì )等手段,大力開(kāi)展渠道建設活動(dòng)。

  2,加強網(wǎng)絡(luò )建設,細分產(chǎn)品市場(chǎng),爭取讓更多的經(jīng)銷(xiāo)商、用戶(hù)了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴(lài)“禹成”品牌。

  四、實(shí)現目標的保障措施

  (一)生產(chǎn)資源保障

  1.理順生產(chǎn)流程,提高外協(xié)單位加工能力。

  因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足,我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造,將生產(chǎn)計劃前置,提前向毛坯廠(chǎng)家下達計劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能,提前確認每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能,最后根據公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃,并監督實(shí)施。

  2.生產(chǎn)作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為銷(xiāo)售的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的.產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化,通過(guò)生產(chǎn)與銷(xiāo)售及倉庫有效的緊密銜接,使銷(xiāo)售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗,為形成簡(jiǎn)潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續努力。

  3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為銷(xiāo)售一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識,生產(chǎn)部每天早會(huì )著(zhù)重強調生產(chǎn)質(zhì)量意識,質(zhì)量是靠做的,不是靠檢的,這是我們經(jīng)常提到的一句話(huà)。對新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監督,不允許廢品出現。對于質(zhì)量問(wèn)題做到“凡是有人負責,凡事有章可循,凡事有人監督,凡事有據可查”。

  4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以?xún)取?/p>

  5,提高員工安全意識。加強設備監管,定期做好起重機械等特種設備的檢驗、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下,越要加強安全教育和安全監督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視,加強操作規程的培訓,提高員工的安全意識。

  (二)人力資源保障

  “服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是綜合部20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進(jìn):以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年2月3日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。

  2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和渠道經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

  3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4.建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由人力資源總監牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、

  分層考核的原則,20xx年3月5起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于20xx年12月3日起,各中心對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。

  (三)綜合管理保障

  市場(chǎng)競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

  1.由綜合部主導,集合內外資源,自20xx年3月5日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

  管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。

  2.按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。

  (四)財務(wù)資源保障

  20xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監測和監控力度:

  1.主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。

  2.健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系。

  (五)組織管理保障

  1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

  2.由各責任中心總監(廠(chǎng)長(cháng))負責,20xx年xx月xx日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心,實(shí)施歸口管理。

  3.由財務(wù)經(jīng)理負責,20xx年xx月xx日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4.由人力資源總監負責,20xx年xx月xx日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任中心總監(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5.由營(yíng)銷(xiāo)總監負責,組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。

  (六)技術(shù)、質(zhì)量管理保障

  1,嚴格執行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

  2,配合銷(xiāo)售做好與用戶(hù)(主機廠(chǎng)、用戶(hù)、設計院)的技術(shù)交流工作,設計最佳方案,達到雙方滿(mǎn)意的效果。做好為銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持,制定投標文件及技術(shù)方案,編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時(shí)地為用戶(hù)和業(yè)務(wù)員提供各類(lèi)技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據銷(xiāo)售部的市場(chǎng)信心,開(kāi)發(fā)設計滿(mǎn)足用戶(hù)要求的各類(lèi)型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)指導、售后質(zhì)量問(wèn)題的分析與判定。

  3,加強對質(zhì)檢人員的管理與指導,建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車(chē)間查看各車(chē)間的質(zhì)量情況,對發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。

  4,建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì )制度,開(kāi)展專(zhuān)題質(zhì)量討論會(huì ),征求各單位意見(jiàn),改進(jìn)工作方法,提高管理和服務(wù)水平。

  如每月初組織召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì )議,對上月發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題:從原材料、毛坯、鉚焊、機加工、裝配車(chē)間、售后服務(wù)發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報、總結,對出現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析,采取預防措施,防止類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題再次發(fā)生。

  五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。

  (一)更新觀(guān)念,創(chuàng )新管理

  公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

  (二)切實(shí)負責,重在行動(dòng)

  行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。

  公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團

  隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

  (三)業(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。

  利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有禹成從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效禹成,實(shí)現業(yè)績(jì)大增”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)5

  第一部分公司概況

  公司為國內著(zhù)名鋼材制造商之一,以生產(chǎn)建筑用鋼材為主,已有38年的生產(chǎn)歷史,歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬(wàn)噸,最低為35萬(wàn)噸,公司員工總數為470名。

  第二部分年度工作計劃形成步驟

  1.準備階段。

  20xx年12月2日,以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預測為基礎,對下一年做出展望,由各部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理提出報告。

  2.立案階段。

  20xx年12月4日,由各部門(mén)負責人召集部門(mén)內員工協(xié)助制定部門(mén)“年度工作計劃”,并由總經(jīng)理助理進(jìn)行總體整理。

  3.審議及調整階段。

  20xx年12月11日由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì )議,主管級以上人員參加。

  4.決定及公布階段。

  經(jīng)過(guò)半個(gè)月的充分研究后,于20xx年12月15日召集全公司管理人員會(huì )議并公布計劃,參加人員為各部門(mén)負責人(經(jīng)理),并由經(jīng)理將計劃內容告知員工。

  第三部分年度工作計劃內容

  1.20xx年度展望。

  (1)營(yíng)銷(xiāo)管理方面:國內對建筑鋼材需求較旺,建筑鋼材銷(xiāo)售市場(chǎng)較廣。公共建設屬于買(mǎi)方市場(chǎng),政府議價(jià)能力高,邊際利潤可能會(huì )受影響,但總收益可能增加。

  (2)公司財務(wù)狀況方面:資金充足,財務(wù)健全,能充分發(fā)揮靈活運轉功能。

  (3)生產(chǎn)設備方面:由于生產(chǎn)設備逐漸陳舊,在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。

  (4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產(chǎn)需求;現場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過(guò)在職訓練予以加強。

  (5)生產(chǎn)所需原料供應:因東部礦源已接近枯竭,西部采礦區的開(kāi)發(fā)應加緊進(jìn)行。

  (6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素:環(huán)保問(wèn)題、夏季的限電問(wèn)題等都會(huì )導致生產(chǎn)成本上升。

  2.20xx年度工作方針及目標。

  (1)積極推行目標管理,提高總體生產(chǎn)效率,以年產(chǎn)鋼材60萬(wàn)噸為目標。

  (2)降低生產(chǎn)成本2.5%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強市場(chǎng)競爭能力。

  (3)秉承“誠信負責”的廠(chǎng)訓,創(chuàng )建“創(chuàng )造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng )造”及“以廠(chǎng)為家”的企業(yè)文化。(以下為各部門(mén)工作計劃)

  3.營(yíng)銷(xiāo)部工作計劃。

  (1)采購鐵礦石,并運送至廠(chǎng)區總計1600萬(wàn)噸。

  (2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。

  (3)嘗試新法供熱煉鐵,節省人工費用。

  (4)控制運煤礦車(chē)運轉時(shí)數,節省燃料油量。

  4.制造部門(mén)工作計劃。

  (1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。

  (2)充分運用人力資源并發(fā)揮其機能,冷季減少臨時(shí)工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。

  (3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節省4%。

  5.品質(zhì)部工作計劃。

  (1)開(kāi)設質(zhì)量管理培訓班。

  (2)檢驗采購儀器。

  (3)專(zhuān)題研究影響鋼材質(zhì)量的主要因素。

  6.財務(wù)部工作計劃。

  (1)由財務(wù)部門(mén)擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門(mén)工作效率,強化“降低成本”目標,并將其結果引導“利益中心”施行。

  (2)加強物料管理,減少庫存物料,以免積壓資金。

  (3)改進(jìn)采購,以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求的物料。

  7.行政部工作計劃。

  (1)確立設備預防保養制度,制作預防保養卡片。

  (2)制定各月份設備整修計劃。

  (3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料,以節省費用。

  (4)盡可能縮短處理設備臨時(shí)故障的時(shí)間。

  8.人事制度革新計劃。

  (1)于年初推行人事制度合理化,并綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問(wèn)題。此外,加強與工會(huì )的聯(lián)系與溝通。

  (2)以點(diǎn)數法施行員工“工作評價(jià)”制度,確立合理薪金制度。

  (3)建立合理的員工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀的員工4名,公開(kāi)表?yè)P其先進(jìn)事跡,作為其他員工的`榜樣。

  (4)退休人員分批辦理退休手續,其職位通過(guò)招聘由青年新秀擔任。

  9.培訓工作計劃。

  (1)運用在職培訓基金,設立培訓教室舉辦下列培訓:領(lǐng)班培訓30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次

  (2)培訓內容:

 、俟疚幕逃;

 、趯(zhuān)業(yè)知識:

 、垲A防保養;

 、軜藴什僮鞣。

  (3)利用各種聚會(huì )對各部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行教育。

  (4)選舉經(jīng)理接班人參加各種培訓班,學(xué)習新技能,使其返廠(chǎng)后能擔任廠(chǎng)內訓練班講師。

  第四部分計劃的施行與檢查

  本公司為加強計劃可行性,將于執行前再對計劃加以檢查及修正,每月20日例行會(huì )議將檢查當月計劃并修正下月預算。此外,規定各部門(mén)召集領(lǐng)班人員于周六開(kāi)檢查會(huì ),擬訂下周工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進(jìn)細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表的填寫(xiě),務(wù)求詳細,以供管理者決策參考。

  第五部分激勵措施及計劃成果獎勵

  1.設“生產(chǎn)獎金”,以每日生產(chǎn)鋼材20xx噸為準,超過(guò)l500噸獎金1500元,獎金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上工人。

  2.每日生產(chǎn)數量,累積生產(chǎn)獎金與預定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)口處布告欄,明示員工。

  3.在大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團隊精神”的石碑以及“向60萬(wàn)噸鋼材挑戰”的標語(yǔ)數聯(lián),以激勵員工。

  4.配合7月份“工作評價(jià)”制度的施行,調整員工待遇l2%。視工作實(shí)績(jì)而定。

  5.為提高員工工作熱情,分批舉辦國內外旅游活動(dòng)。

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)6

  一、預期目標

  年度經(jīng)營(yíng)計劃工作是一項超前的專(zhuān)項工作,應實(shí)現下列預期目標:

  (一)出臺公司經(jīng)營(yíng)的總體規劃。包括:全年度公司經(jīng)營(yíng)計劃、全年度公司總體財務(wù)預算、經(jīng)營(yíng)團隊績(jì)效管理方案。這些總體規劃,將規定公司總體的經(jīng)營(yíng)目標、關(guān)鍵措施、財務(wù)預算和經(jīng)營(yíng)團隊的績(jì)效管理辦法,具體工作成果體現在下列文件上:

  1、《xx公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計劃》

  2、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》

  3、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》

  (二)出臺年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的,運營(yíng)、銷(xiāo)售、研發(fā)、采購、制造、人力資源等各專(zhuān)項行動(dòng)計劃和部門(mén)績(jì)效管理、員工薪酬管理方案,以支持總體規劃,具體工作的成果體現在下列文件上:

  1、《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》

  2、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》

  3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》

  4、《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》

  5、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》

  6、《人力資源管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》

  7、《年度人力標準配置計劃》

  8、《年度人工成本總量計劃》

  9、《員工薪酬管理基本規則》

  (三)培育策劃機制和管理能力。通過(guò)統一的`年度計劃編制活動(dòng),所有參與人員應熟悉、掌握年度經(jīng)營(yíng)規劃的編制方法、步驟及其技巧,以為今后每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成后,應整理、形成并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制和執行管理規范》,將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進(jìn)管

  二、組織管理

  年度經(jīng)營(yíng)計劃是一項跨部門(mén)、跨領(lǐng)域的策劃工作,需要集體智慧,也需要民主和集中過(guò)程。為達成預期目標,整個(gè)工作計劃的實(shí)施,由總裁辦統一組織,財務(wù)中心和各部門(mén)按照分工落實(shí)。

  組長(cháng):

  副組長(cháng):

  成員:

  三、工作內容、步驟與時(shí)間表

  x年度經(jīng)營(yíng)計劃及其配套方案的編制工作,按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行:

  1、銷(xiāo)售預測:運營(yíng)/銷(xiāo)售中心根據第四季度合同和訂單情況,預測x年和x年全年的產(chǎn)品銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售收入,提出《-x市場(chǎng)銷(xiāo)售預測和目標計劃》草案。(x10月20日前)

  2、財務(wù)預測:財務(wù)中心根據運營(yíng)和銷(xiāo)售部門(mén)的預測,測算全年公司銷(xiāo)售收入、成本和利潤,并預先列出各項成本的基礎數據,提出《x年度關(guān)鍵財務(wù)指標預測報告》。(x10月25日前完成)

  3、銷(xiāo)售計劃:運營(yíng)和銷(xiāo)售中心確定20xx年度銷(xiāo)售目標、達成目標的關(guān)鍵措施和所需的財務(wù)費用、人力編制和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月1日前完成)

  4、研發(fā)計劃:研發(fā)中心根據銷(xiāo)售需求和市場(chǎng)情報,確定研發(fā)產(chǎn)品線(xiàn)、關(guān)鍵措施、所需的財務(wù)費用、人力配置和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理方案》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月5日前完成)

  5、供應計劃:根據銷(xiāo)售計劃和研發(fā)計劃,采購和制造部門(mén)研究確定實(shí)現銷(xiāo)售目標的關(guān)鍵目標、關(guān)鍵措施和所需財務(wù)費用、人力編制和人工成本的資源需求,提出《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月10日前完成)

  6、資源計劃:人力資源部根據各部門(mén)的人力編制和人工成本需求,匯總、確定年度經(jīng)營(yíng)目標的標準人力配置、人工成本控制總量,提出《年度人力標準配置計劃》草案、《年度人工成本總量計劃》草案。(x11月14日前完成)

  7、財務(wù)預算:財務(wù)中心在上述各項計劃和財務(wù)費用需求的基礎上,進(jìn)行財務(wù)需求的預先審查,編制達成經(jīng)營(yíng)目標的三套財務(wù)預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值),提出《xx公司年度財務(wù)預算計劃》草案。(x11月21日前完成)

  8、總體方案:總裁辦根據戰略方針和各專(zhuān)項行動(dòng)計劃,匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案。(x11月25日前完成)

  9、團隊初審:總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊首次會(huì )審會(huì )議,主要審查專(zhuān)項行動(dòng)計劃和公司財務(wù)預算的一致性、可行性,同時(shí)審查《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案的整體性和可行性。(x11月28日前完成)

  10、方案完善:各部門(mén)根據經(jīng)營(yíng)團隊初審意見(jiàn),按照分工,修改完善各項草案,補充專(zhuān)項行動(dòng)計劃的績(jì)效管理部分,以與《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》和《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》保持協(xié)調。同時(shí),人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則》。(經(jīng)營(yíng)團隊,12月5日前完成)

  11、團隊審定:總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊進(jìn)行終審,主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調性和各項方案的可行性。(經(jīng)營(yíng)團隊,12月10日前)

  12、發(fā)布執行:所有方案經(jīng)過(guò)再修訂后,至遲于12月20日發(fā)布,x年1月1日起執行。(經(jīng)營(yíng)團隊,總裁辦,12月20日前)

  13、建立機制:總裁辦根據整個(gè)年度計劃的編制、審查過(guò)程,編制并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制與執行管理規范》。(總裁辦,12月30日前)

  上述內容和步驟,是基本的工作內容和基本的工作步驟,實(shí)際執行過(guò)程中可以作相應的調整,但是,完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。

  四、專(zhuān)項行動(dòng)計劃的主要內容

  按照上述分工,各部門(mén)編制的專(zhuān)項行動(dòng)計劃,應包括但不限于下列內容:

  1、x年度工作的簡(jiǎn)要回顧

  2、x年經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析(優(yōu)勢、挑戰、機會(huì )和威脅)

  3、x年行動(dòng)目標及其細分目標

  4、x年關(guān)鍵行動(dòng)和措施

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)7

  一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:

  靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。

  二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標

  (一)核心經(jīng)營(yíng)目標

  20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:

  年度銷(xiāo)售收入6500萬(wàn)元,增長(cháng)率93%,保底銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元;年度稅后利潤780萬(wàn)元,增長(cháng)率338%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回報率20%,保底利潤360萬(wàn)元。

  在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。

  (二)銷(xiāo)售目標細分

  三、主要經(jīng)營(yíng)策略

  (一)市場(chǎng)策略

  要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入巨大投資開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此,應采取下列措施:

  1.全公司必須以市場(chǎng)為導向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2.國際貿易中心和中國區營(yíng)銷(xiāo)中心必須整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

  3.海外市場(chǎng)的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場(chǎng),并以“發(fā)展中東客戶(hù),繼續開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標市場(chǎng)策略。

  4.國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商(計劃66家,力爭120家),應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

  (二)產(chǎn)品策略

  市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。

  20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”,即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1.國際貿易中心應調整主打產(chǎn)品,從實(shí)木產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡,以做輔助材料為主(如柜身及門(mén)板)。

  2.中國區市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):

  1)針對櫥柜產(chǎn)品,應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節”,為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng),適度擴充2、2、3系列,必要調整4、5、6系列,少量改進(jìn)7、8、9系列,增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列,新上石英石項目。

  2)針對衣柜產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。

  3)針對浴柜產(chǎn)品,以“依據需求、適當投入,力推國貿、淡對國內”為策略,以出訂單為主,以適度利潤為目標。國內市場(chǎng)除非承接大量工程訂單,否則,以較少精力投入。

  3.生產(chǎn)中心應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。

  (三)品牌與招商策略

  品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。

  經(jīng)過(guò)近十五年的經(jīng)營(yíng),“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;同樣,經(jīng)過(guò)多年的運作,“xxxx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌,在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò )等通路,集中力量向海外市場(chǎng)和中國區市場(chǎng)推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此,相應措施如下:

  1.國際貿易中心應以“xxxx”為主打品牌,以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段,以海外建材商、采購商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。

  2.中國區營(yíng)銷(xiāo)中心應在中國區市場(chǎng)主推“xxxx”品牌,采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段,面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛浴業(yè)和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。

  四、實(shí)現目標的保障措施

  (一)生產(chǎn)資源保障

  1.公司新增投資400萬(wàn)元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場(chǎng)地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬(wàn)元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。

  2.生產(chǎn)中心作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為國際貿易中心和中國區營(yíng)銷(xiāo)中心的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。

  3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。

  4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的`首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以?xún)取?/p>

  (二)人力資源保障

  “服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是人力資源中心20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進(jìn):以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。

  2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

  3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4.建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由人力資源總監牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年1月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于20xx年4月1日起,各中心對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。

  (三)綜合管理保障

  市場(chǎng)競爭特別是出口貿易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

  1.由人力資源總監主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

  管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。

  2.按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。

  (四)財務(wù)資源保障

  20xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度:

  1.逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上,財務(wù)中心按“責任中心”和“成本中心”的思路,將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)中心總監(廠(chǎng)長(cháng)),以便形成權責對等機制;財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監測。

  2.主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。

  3.整合多個(gè)公司資源:由財務(wù)中心主導,對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。

  4.健全財務(wù)監測體系:財務(wù)中心必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。

  (五)組織管理保障

  1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

  2.由各責任中心總監(廠(chǎng)長(cháng))負責,20xx年2月12日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心,實(shí)施歸口管理。

  3.由財務(wù)經(jīng)理負責,20xx年2月12日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4.由人力資源總監負責,20xx年2月12日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任中心總監(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5.由營(yíng)銷(xiāo)總監負責,組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。

  五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。

  (一)更新觀(guān)念,創(chuàng )新管理

  公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

  (二)切實(shí)負責,重在行動(dòng)

  行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。

  公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

  (三)業(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。

  利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有得寶從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效得寶,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)8

  一、方針目標:

  為貫徹公司“圍繞市場(chǎng)、解放思想、適度調整、穩妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng )收增效”的精神,使公司內部競爭機制與市場(chǎng)競爭機結合。根據公司目前實(shí)際狀況,必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度,向程度化、正規化的發(fā)展,實(shí)行全員全過(guò)程的指標考核與將扣,使公司員工人人有責任,個(gè)個(gè)有指標,嚴格考核與獎懲及全生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)接監督,達到上道工序為下道工序負責的目的;嚴格執行崗位定員,以崗定資,實(shí)行高額浮動(dòng)工資的制度,迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔,爭完指標,為全面完成XX年各項經(jīng)濟指標而共同奮斗。

  二、工資分配原則:

  以噸絲工資為基礎,公司員工一律接受指標考核,執行以崗定資,以質(zhì)計件,以產(chǎn)計酬,多勞多得的原則。

  三、獎金分配與掛鉤:

  1、公司全員獎金一律與一、二車(chē)間的三大指標掛鉤,(滿(mǎn)負荷生產(chǎn)情況下)取一、二車(chē)間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2、8噸(25天),非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤,超產(chǎn)獎僅繅絲工享受(超產(chǎn)獎基本工資不浮動(dòng))。

  2、整理車(chē)間的.獎金除按內部指標掛鉤外,與一車(chē)間定崗人員的平均獎金去計算;廠(chǎng)絲復整組的工資、獎金除按內部指標掛鉤外,與二車(chē)間的產(chǎn)量、消耗掛鉤,并按二車(chē)間定崗人員的平均值去計算。

  3、鍋爐車(chē)間設安全獎,人均(除軟化工)20元。

  4、各車(chē)間主任、副主任的獎金按車(chē)間人均獎金200、150%去計算。

  5、學(xué)徒期改為兩個(gè)月,生活費補助標準仍執行原規定?壗z一、二車(chē)間、整理車(chē)間新增學(xué)徒工,根據個(gè)人繅作技術(shù),提前上崗者,可套入計件工資計算,徒工工資由公司負擔;鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員,實(shí)習期為半月,徒工工資由車(chē)間負擔;非生產(chǎn)性新增人員,實(shí)習期為半月,工資由公司負擔。

  四、協(xié)接與監督原則:

  實(shí)行全員全過(guò)程的質(zhì)量監督考核,并履行簽字手續,上道工序為下道工序負責,下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標準驗收與反饋,對于不符合標準的半成品有權拒收,并按程序報請職能部門(mén)(生產(chǎn)科、檢驗室)進(jìn)行仲裁,按標準實(shí)施獎懲。

  五、爭先發(fā)展的原則:

  世紀之初,公司董事會(huì )立足現狀,從可持續發(fā)展的解度,充分醞釀、決定。

  1、繼續發(fā)揮龍頭作用,保持夏秋兩季蠶繭的收購,保證蠶;氐姆定發(fā)展。

  2、有步驟地完成雙宮絲自動(dòng)繅絲生產(chǎn)線(xiàn)的改造工作,做到有計劃、有落實(shí)。

  3、進(jìn)一步做好財務(wù)工作,加快資金周轉率、利用率,做到所有帳目清晰,日清月結。

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)9

  一、經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視20xx年大友榆鋼檢修公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司領(lǐng)導對當前生產(chǎn)、檢修、工程行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  二、20xx年的大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標

 。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標

  20xx年,大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標是:

  20xx年生產(chǎn)、檢修、工程收入3984.51萬(wàn)元,20xx年生產(chǎn)、檢修、工程收入7500萬(wàn)元,增長(cháng)率88.23%,20xx年利潤收入197萬(wàn)元,20xx年利潤收入230萬(wàn)元,增長(cháng)率16.83%,

 。ǘ┥a(chǎn)、檢修、工程目標細分

  生產(chǎn)、檢修、工程目標細分表 (計算單位:萬(wàn)元,人民幣)

  20xx年可控費用計劃

  三、主要生產(chǎn)、檢修、工程策略

 。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略

  1.全公司必須以生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)為導向,以榆鋼二期工程建設開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與生產(chǎn)、檢修、工程工作的管理和經(jīng)營(yíng)。

  2.充分調動(dòng)全體員工的積極性,把企業(yè)的發(fā)展、壯大和員工的切身利益掛鉤,提高責任心,做好各項工作。

  3.生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)的主攻方向榆鋼二期建設市場(chǎng),并以“發(fā)展榆鋼二期建設,繼續做好榆鋼一期各項檢修保產(chǎn)”為目標市場(chǎng)策略。

 。ǘ┵M用策略

  1.員工工資由日工資和加班工資,改為月工資,員工收入公正公開(kāi)、透明,收入和技能、責任心、組織能力成正比,體現多干多的

  2.對工程嚴格管理,對所有工程費用進(jìn)行測算,嚴格控制機械費、人工費、輔材費用等,員工收入和工程利潤掛鉤。 四、實(shí)現目標的措施

 。ㄒ唬┯茕摍z修、保產(chǎn)、工程,榆鋼二期建設、檢修、保產(chǎn) 1、榆鋼檢修公司今年已經(jīng)和榆鋼公司簽訂檢修維護合同,總費用3708000元。

  2.大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議20xx年生產(chǎn)勞務(wù)合同,預計費用在3610488以上元。

  3.榆鋼一期20xx年工程項目大概在5000000元左右。 4、我公司正在和榆鋼公司洽談一期生石灰來(lái)料加工合同。 5、榆鋼二期工程建設以及生產(chǎn)后的動(dòng)力水電、儲運的檢修、保產(chǎn)、二期生石灰的煅燒,榆鋼二期生產(chǎn)后的技改、消缺項目等。 6.公司檢修、保產(chǎn)、工程項目的成本控制 (二)人力資源

  1.加快人才引進(jìn)、招聘:以《嘉峪關(guān)大友公司招工簡(jiǎn)章》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位、崗位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保生產(chǎn)一線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將儲備人才、人員全部引進(jìn)到位。 2.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平

  性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、年終獎在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。 (三)組織管理

  1.由公司經(jīng)理負責,與各科室主管簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

  2.由各科室主管負責,20xx年12月31日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與工程組、作業(yè)區簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。

  3.由財務(wù)科負責,20xx年12月31日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的`成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織召開(kāi)考核會(huì )和通報等工作。

  4.由人力資源主管領(lǐng)導負責,20xx年12月31日前,以公司經(jīng)理為授權方,與各科室主管,作業(yè)長(cháng)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn),特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  總之,公司希望并要求:所有從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),為公司的飛躍發(fā)展作出更大的貢獻!

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)10

  一、預期目標

  年度經(jīng)營(yíng)計劃工作是一項超前的專(zhuān)項工作,應實(shí)現下列預期目標:

  (一)出臺公司經(jīng)營(yíng)的總體規劃。包括:全年度公司經(jīng)營(yíng)計劃、全年度公司總體財務(wù)預算、經(jīng)營(yíng)團隊績(jì)效管理方案。這些總體規劃,將規定公司總體的經(jīng)營(yíng)目標、關(guān)鍵措施、財務(wù)預算和經(jīng)營(yíng)團隊的績(jì)效管理辦法,具體工作成果體現在下列文件上:

  1、《xx公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計劃(xxxx)》

  2、《xx公司年度財務(wù)預算計劃(xxxxx)》

  3、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)(xxxx)》

  (二)出臺年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的,運營(yíng)、銷(xiāo)售、研發(fā)、采購、制造、人力資源等各專(zhuān)項行動(dòng)計劃和部門(mén)績(jì)效管理、員工薪酬管理方案,以支持總體規劃,具體工作的成果體現在下列文件上:

  1、《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》

  2、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》

  3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》

  4、《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》

  5、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》

  6、《人力資源管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》

  7、《年度人力標準配置計劃(xxxx)》

  8、《年度人工成本總量計劃(xxxx)》

  9、《員工薪酬管理基本規則(xxxx)》

  (三)培育策劃機制和管理能力。通過(guò)統一的年度計劃編制活動(dòng),所有參與人員應熟悉、掌握年度經(jīng)營(yíng)規劃的編制方法、步驟及其技巧,以為今后每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成后,應整理、形成并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制和執行管理規范》,將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進(jìn)管

  二、組織管理

  年度經(jīng)營(yíng)計劃是一項跨部門(mén)、跨領(lǐng)域的策劃工作,需要集體智慧,也需要民主和集中過(guò)程。為達成預期目標,整個(gè)工作計劃的實(shí)施,由總裁辦統一組織,財務(wù)中心和各部門(mén)按照分工落實(shí)。

  組 長(cháng):

  副組長(cháng):

  成 員:

  三、工作內容、步驟與時(shí)間表

  xxxx年度經(jīng)營(yíng)計劃及其配套方案的編制工作,按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行:

  1、銷(xiāo)售預測:運營(yíng)/銷(xiāo)售中心根據第四季度合同和訂單情況,預測xxxx年和xxxx年全年的產(chǎn)品銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售收入,提出《xxxx-xxxx市場(chǎng)銷(xiāo)售預測和目標計劃》草案。(xxx10月20日前)

  2、財務(wù)預測:財務(wù)中心根據運營(yíng)和銷(xiāo)售部門(mén)的預測,測算xxxx全年公司銷(xiāo)售收入、成本和利潤,并預先列出各項成本的基礎數據,提出《xxxx年度關(guān)鍵財務(wù)指標預測報告》。(xxx10月25日前完成)

  3、銷(xiāo)售計劃:運營(yíng)和銷(xiāo)售中心確定20xx年度銷(xiāo)售目標、達成目標的關(guān)鍵措施和所需的財務(wù)費用、人力編制和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》草案、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》草案(不含績(jì)效管理部分)。(xxx11月1日前完成)

  4、研發(fā)計劃:研發(fā)中心根據銷(xiāo)售需求和市場(chǎng)情報,確定研發(fā)產(chǎn)品線(xiàn)、關(guān)鍵措施、所需的財務(wù)費用、人力配置和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理方案(xxxx)》草案(不含績(jì)效管理部分)。(xxx11月5日前完成)

  5、供應計劃:根據銷(xiāo)售計劃和研發(fā)計劃,采購和制造部門(mén)研究確定實(shí)現銷(xiāo)售目標的關(guān)鍵目標、關(guān)鍵措施和所需財務(wù)費用、人力編制和人工成本的資源需求,提出《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》草案、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法(xxxx)》草案(不含績(jì)效管理部分)。(xxx11月10日前完成)

  6、資源計劃:人力資源部根據各部門(mén)的人力編制和人工成本需求,匯總、確定年度經(jīng)營(yíng)目標的標準人力配置、人工成本控制總量,提出《年度人力標準配置計劃(xxxx)》草案、《年度人工成本總量計劃(xxxx)》草案。(xxx11月14日前完成)

  7、財務(wù)預算:財務(wù)中心在上述各項計劃和財務(wù)費用需求的基礎上,進(jìn)行財務(wù)需求的.預先審查,編制達成經(jīng)營(yíng)目標的三套財務(wù)預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值),提出《xx公司年度財務(wù)預算計劃(xxxx)》草案。(xxx11月21日前完成)

  8、總體方案:總裁辦根據戰略方針和各專(zhuān)項行動(dòng)計劃,匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案。(xxx11月25日前完成)

  9、團隊初審:總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊首次會(huì )審會(huì )議,主要審查專(zhuān)項行動(dòng)計劃和公司財務(wù)預算的一致性、可行性,同時(shí)審查《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案的整體性和可行性。(xxx11月28日前完成)

  10、方案完善:各部門(mén)根據經(jīng)營(yíng)團隊初審意見(jiàn),按照分工,修改完善各項草案,補充專(zhuān)項行動(dòng)計劃的績(jì)效管理部分,以與《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》和《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》保持協(xié)調。同時(shí),人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則(xxxx)》。(經(jīng)營(yíng)團隊,12月5日前完成)

  11、團隊審定:總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊進(jìn)行終審,主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調性和各項方案的可行性。(經(jīng)營(yíng)團隊,12月10日前)

  12、發(fā)布執行:所有方案經(jīng)過(guò)再修訂后,至遲于12月20日發(fā)布,xxxx年1月1日起執行。(經(jīng)營(yíng)團隊,總裁辦,12月20日前)

  13、建立機制:總裁辦根據整個(gè)年度計劃的編制、審查過(guò)程,編制并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制與執行管理規范》。(總裁辦,12月30日前)

  上述內容和步驟,是基本的工作內容和基本的工作步驟,實(shí)際執行過(guò)程中可以作相應的調整,但是,完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。

  四、專(zhuān)項行動(dòng)計劃的主要內容

  按照上述分工,各部門(mén)編制的專(zhuān)項行動(dòng)計劃,應包括但不限于下列內容:

  1、xxxx年度工作的簡(jiǎn)要回顧

  2、xxxx年經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析(優(yōu)勢、挑戰、機會(huì )和威脅)

  3、xxxx年行動(dòng)目標及其細分目標

  4、xxxx年關(guān)鍵行動(dòng)和措施

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)11

 。ㄒ唬┧鄰S(chǎng)概況

  ________水泥廠(chǎng)為xx水泥制造廠(chǎng)家之一,建廠(chǎng)生產(chǎn)已屆19年,歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸,最低為318000噸,工廠(chǎng)職工總數442名,該廠(chǎng)的組織系

 。ǘ┠甓裙ぷ饔媱澬纬刹襟E

  1、準備階段:xxxx年10月中旬,以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預測為基礎,而對下一年做出展望,由各部門(mén)主任向廠(chǎng)長(cháng)提出報告。

  2、主案階段:xxxx年10月下旬,由各部門(mén)主任召集科長(cháng)、副科長(cháng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門(mén)“年度工作計劃”,并由助理做總體整理。

  3、審議及調整階段:xxxx年11月下旬由廠(chǎng)長(cháng)召開(kāi)會(huì )議,由科長(cháng)級以上人員參加。

  4、決定及發(fā)表階段:經(jīng)過(guò)一個(gè)月充分研究后,于xxxx年12月1日召集全廠(chǎng)干部會(huì )議公布計劃,參加人員為各部門(mén)科長(cháng)、副科長(cháng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員,并由領(lǐng)班將計劃內容告知職工。

 。ㄈ┠甓裙ぷ饔媱潈热

  1、xxxx年度展望:

 。1)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)方面:xx業(yè)界對水泥需求甚旺,銷(xiāo)售方面無(wú)絲毫阻力。但是公共建設屬于買(mǎi)方市場(chǎng),部門(mén)議價(jià)能力高,邊際利潤可能會(huì )有影響,但總收益可能增加。

 。2)公司財務(wù)狀況方面:資金充沛,財務(wù)健全,應能充分發(fā)揮靈活運轉功能。

 。3)xx生產(chǎn)設備方面:由于建廠(chǎng)多年,機械設備逐漸陳舊,在xxxx年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。

 。4)人力資源投入方面:由于xxxx年度本廠(chǎng)推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求,惟部分現場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力,管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外,勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,長(cháng)期下來(lái)可能會(huì )傷害現場(chǎng)職工健康,而部分兼職職工休假問(wèn)題亦一并討論。

 。5)生產(chǎn)所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭,東部采礦區的積極開(kāi)發(fā)應加緊進(jìn)行。

 。6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素,如環(huán)保問(wèn)題,夏季的'限電問(wèn)題等皆會(huì )導致生產(chǎn)成本趨升。

  2、xxxx年度工作方針及目標:

 。1)積極推行目標管理,發(fā)揮總體生產(chǎn)效率,以生產(chǎn)水泥50萬(wàn)噸為目標;

 。2)降低生產(chǎn)成本3%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,加強市場(chǎng)競爭能力;

 。3)秉持“誠信負責”之廠(chǎng)訓,發(fā)揮“創(chuàng )造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng )造”及“以廠(chǎng)為家”的公司文化。

 。ㄒ韵聻楦鞑块T(mén)工作計劃)

  3、采運部門(mén)工作計劃:

 。1)開(kāi)采礦石并運送至廠(chǎng)區總計50萬(wàn)噸;

 。2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,以減低成本負擔;

 。3)嘗試新式階段開(kāi)采法開(kāi)采礦石,節省人工費用;

 。4)控制運石礦車(chē)運轉時(shí)數,節省燃料油量。

  4、制造部門(mén)工作計劃:

 。1)石灰石軋碎量,調和土干燥量,主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11—2所列示。熟料的詳細月生產(chǎn)量如表11—3所示。

 。2)充分運用人力及發(fā)揮組織機能,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,以減少加班費10%。

 。3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節省3%。

 。4)控制旋窯燃料及減少停窯次數。

 。5)改善配料使易于燒成。

  5、質(zhì)量管理化驗部門(mén)工作計劃:

 。1)開(kāi)質(zhì)量管理訓練班2班,計40名;

 。2)檢驗儀器采購,計分析儀10臺;

 。3)成立QCC三班;

 。4)專(zhuān)題研究:熟料燒成度對質(zhì)量影響。

  6、總務(wù)部門(mén)工作計劃:

 。1)由會(huì )計部門(mén)擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門(mén)工作效率,強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。

 。2)加強物料管理,減少庫存物料以免積壓資金。

 。3)改進(jìn)采購,以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。

  7、工務(wù)部門(mén)工作計劃:

 。1)確立機械預防保養制度。

 。2)制訂各月份機械整修計劃。

 。3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料,以節省費用。

 。4)盡可能縮短修理機械臨時(shí)故障的時(shí)間。

  8、人事制度革新計劃:

 。1)于年初,即行成立人事部門(mén),推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問(wèn)題,此外與工會(huì )聯(lián)系亦為工作要目;

 。2)以點(diǎn)數法施行職工“工作評價(jià)”制度,確立合理薪金制度,此項辦法預計7月1日實(shí)施;

 。3)建立合理的職工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀職工3名公開(kāi)表?yè)P其工作優(yōu)異事跡,作為其他職工楷模;

 。4)已屆退休人員分批辦理退休手續,其職位招考青年新季擔任(合于退休60歲規定者共32名)。

  9、職工訓練工作計劃:

 。1)運用在職訓練基金,設立職訓教室舉辦下列訓練:

 、兕I(lǐng)班訓練m人:二班次。

 、陔姽20人:四班次。

 、鄄僮鞴100人:四班次。

 。2)訓練內容定為:

 、俟疚幕逃;

 、趯(zhuān)業(yè)知識;

 、垲A防保養;

 、軜藴什僮鞣。

 。3)對各單位主管利用各種聚會(huì )施以教育。

 。4)遘選科長(cháng)接班人參加各種職訓班次,學(xué)習新科技技能,使其返廠(chǎng)后學(xué)以致用及擔任廠(chǎng)內訓練班講師。

 。ㄋ模┯媱澋氖┬信c檢查

  ________水泥廠(chǎng)為加強計劃可行性,將于執行前再加以檢查及修正,每月25日廠(chǎng)務(wù)會(huì )議將檢查當月計劃并修正次月預算,此外規定各部門(mén)召集領(lǐng)班級人員于周六開(kāi)檢查會(huì ),擬訂下周工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進(jìn)細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表填寫(xiě)務(wù)求詳細,以作為管理者決策參考。

 。ㄎ澹┘畲胧┘坝媱澇晒剟

 。1)均分“生產(chǎn)獎金”:以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準,超過(guò)1噸獎金1000元,獎金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上職工。

 。2)每日生產(chǎn)數量,累積生產(chǎn)獎金,與預定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)進(jìn)口處布告欄,明示職工。

 。3)于大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團隊精神”之立碑,以及“向1加萬(wàn)水泥挑戰”之標語(yǔ)數聯(lián),以激勵職工士氣。

 。4)配合7月“工作評價(jià)”制度的施行及公教人員物價(jià)調薪方案,調整職工待遇10%,視工作實(shí)績(jì)再予加碼或減碼之用。

 。5)為調劑職工身心,分批舉辦旅游活動(dòng)。

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)12

  一、2x年的經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將x年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。

  二、x年的經(jīng)營(yíng)目標

  (一)核心經(jīng)營(yíng)目標

  x年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:

  年度銷(xiāo)售收入2600萬(wàn)元,增長(cháng)率%,保底銷(xiāo)售收入萬(wàn)元;年度稅后利潤萬(wàn)元,增長(cháng)率%,稅后利潤率%,資產(chǎn)回報率%,保底利潤萬(wàn)元。

  在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。

  (二)銷(xiāo)售目標細分

  銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元,人民幣)

  上述銷(xiāo)售目標的分解,按《x年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。 1

  三、主要經(jīng)營(yíng)策略

  (一)市場(chǎng)策略

  要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入巨大資金開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此,應采取下列措施:

  1.全公司必須以市場(chǎng)為導向,以銷(xiāo)售為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2.銷(xiāo)售部必須整合各項資源,在x年,采取一切措施,集中精力做好客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

  3.國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,爭取把全國著(zhù)名的塔機廠(chǎng)家發(fā)展成永久客戶(hù),大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷(xiāo)商,應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

  4,制定修改更加合理完善的銷(xiāo)售激勵措施、獎懲制度。

  (二)產(chǎn)品策略

  市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。 x年公司的整體產(chǎn)品策略是:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1,開(kāi)發(fā)連帶產(chǎn)品,如塔機起升機構、PTK加長(cháng)變幅、JH08、JH02等。

  2,加快大功率高轉速偶合器的研發(fā),盡快出樣機、出產(chǎn)品,占領(lǐng)市場(chǎng)先機。

  3,加速風(fēng)電用減速機的研發(fā)試制。

  (三)品牌與招商策略

  品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng),“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,x年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用網(wǎng)絡(luò )及經(jīng)銷(xiāo)商渠道,集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌。為此,相應措施如下:1,應以“禹成”為主打品牌,以展會(huì )、經(jīng)銷(xiāo)商年會(huì )等手段,大力開(kāi)展渠道建設活動(dòng)。 2,加強網(wǎng)絡(luò )建設,細分產(chǎn)品市場(chǎng),爭取讓更多的經(jīng)銷(xiāo)商、用戶(hù)了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴(lài)“禹成”品牌。

  四、實(shí)現目標的保障措施

  (一)生產(chǎn)資源保障

  1.理順生產(chǎn)流程,提高外協(xié)單位加工能力。

  因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足,我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造,將生產(chǎn)計劃前置,提前向毛坯廠(chǎng)家下達計劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能,提前確認每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能,最后根據公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃,并監督實(shí)施。

  2.生產(chǎn)作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為銷(xiāo)售的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化,通過(guò)生產(chǎn)與銷(xiāo)售及倉庫有效的緊密銜接,使銷(xiāo)售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗,為形成簡(jiǎn)潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續努力。

  3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為銷(xiāo)售一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識,生產(chǎn)部每天早會(huì )著(zhù)重強調生產(chǎn)質(zhì)量意識,質(zhì)量是靠做的,不是靠檢的,這是我們經(jīng)常提到的一句話(huà)。對新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監督,不允許廢品出現。對于質(zhì)量問(wèn)題做到“凡是有人負責,凡事有章可循,凡事有人監督,凡事有據可查”。

  4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以?xún)取?/p>

  5,提高員工安全意識。加強設備監管,定期做好起重機械等特種設備的檢驗、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下,越要加強安全教育和安全監督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視,加強操作規程的培訓,提高員工的安全意識。

  (二)人力資源保障

  “服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是綜合部x年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進(jìn):以《x年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在x年2月3日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。

  2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和渠道經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

  3.建立合理的`分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4.建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由人力資源總監牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、

  分層考核的原則,x年3月5起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于x年12月3日起,各中心對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。

  (三)綜合管理保障

  市場(chǎng)競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將x年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

  1.由綜合部主導,集合內外資源,自x年3月5日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

  管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。

  2.按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。

  (四)財務(wù)資源保障

  x年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監測和監控力度:

  1.主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。

  2.健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系。

  (五)組織管理保障

  1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

  2.由各責任中心總監(廠(chǎng)長(cháng))負責,年月日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心,實(shí)施歸口管理。

  3.由財務(wù)經(jīng)理負責,年月日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4.由人力資源總監負責,x年月日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任中心總監(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  4

  5.由營(yíng)銷(xiāo)總監負責,組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。

  (六)技術(shù)、質(zhì)量管理保障

  1,嚴格執行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

  2,配合銷(xiāo)售做好與用戶(hù)(主機廠(chǎng)、用戶(hù)、設計院)的技術(shù)交流工作,設計最佳方案,達到雙方滿(mǎn)意的效果。做好為銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持,制定投標文件及技術(shù)方案,編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時(shí)地為用戶(hù)和業(yè)務(wù)員提供各類(lèi)技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據銷(xiāo)售部的市場(chǎng)信心,開(kāi)發(fā)設計滿(mǎn)足用戶(hù)要求的各類(lèi)型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)指導、售后質(zhì)量問(wèn)題的分析與判定。

  3,加強對質(zhì)檢人員的管理與指導,建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車(chē)間查看各車(chē)間的質(zhì)量情況,對發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。

  4,建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì )制度,開(kāi)展專(zhuān)題質(zhì)量討論會(huì ),征求各單位意見(jiàn),改進(jìn)工作方法,提高管理和服務(wù)水平。

  如每月初組織召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì )議,對上月發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題:從原材料、毛坯、鉚焊、機加工、裝配車(chē)間、售后服務(wù)發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報、總結,對出現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析,采取預防措施,防止類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題再次發(fā)生。

  五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:x年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。

  (一)更新觀(guān)念,創(chuàng )新管理

  公司認為,要達成x年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

  (二)切實(shí)負責,重在行動(dòng)

  行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。

  公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團

  隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

  (三)業(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。

  利潤是x年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有禹成從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效禹成,實(shí)現業(yè)績(jì)大增”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)13

  (一) 進(jìn)一步完善健全公司各項制度,更新投資理念。通過(guò)多參與高等院校的相關(guān)學(xué)習 課程、企業(yè)實(shí)地培養兩種方式,進(jìn)一步提高公司的人才素質(zhì),不斷更新投資理念。為公司的進(jìn)一步發(fā)展,提供有力的人力資源保證。

  (二) 進(jìn)一步探索和完善創(chuàng )業(yè)投資程序。根據財政部、國資委、證監會(huì )、社;饡(huì )聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于豁免國有創(chuàng )業(yè)投資機構和國有創(chuàng )業(yè)投資引導基金國有股轉持義務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》,為了規避?chē)泄傻霓D持風(fēng)險,公司將進(jìn)一步完善創(chuàng )業(yè)投資程序并擬成立寧波經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區創(chuàng )業(yè)投資公司。

  (三) 加大股權投資力度,嘗試對區內企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險投資。金帆公司的重點(diǎn)投資方向除了跟蹤、服務(wù)、促進(jìn)企業(yè)上市外,明年重點(diǎn)引導、服務(wù)如雪龍、永發(fā)、弘訊科技 、柯力電氣、大港意寧以及海天精工等擬上市企業(yè)的上市前準備工作,同時(shí)將嘗試像能之光、華亞光伏等以技術(shù)創(chuàng )新為特色的高新技術(shù)企業(yè)的風(fēng)險投資。對處于初創(chuàng )期的高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險投資,更有利于區內企業(yè)的發(fā)展,加快區內企業(yè)上市進(jìn)程,更好地推動(dòng)區內經(jīng)濟的發(fā)展。

  (四) 進(jìn)一步拓寬投資的`基礎工作范圍,更廣泛地接觸國內各大創(chuàng )投公司,擇優(yōu)與之建立合作伙伴關(guān)系,為公司開(kāi)展各項投資工作打好基礎。

  (五)建立股權投資基金,鼓勵、引導、募集民間資本投向金融股權投資領(lǐng)域,20xx年初先成立金侖、民創(chuàng )、金潤三支基金。

  (六) 在20xx年的工作基礎上,啟動(dòng)北侖區村鎮銀行項目,運行浙江國際船舶與船用設備交易市場(chǎng),啟動(dòng)信用合作社的改制工作。

  (七) 進(jìn)一步接管、規范國有資產(chǎn)的處置程序。根據需要運作并盤(pán)活部分區屬閑置土地和政府資產(chǎn),促成其保值增值。

  (八) 嘗試參與股票二級市場(chǎng)的投資,將股票投資與股權投資結合起來(lái),以利于把握市場(chǎng)方向及市場(chǎng)的活躍程度。

公司經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)14

  一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:

  靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各部門(mén)、各商場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。

  二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標

 。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標

  20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:

  年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億,增長(cháng)率36%,保底銷(xiāo)售收入1.1億,年度稅后利潤2200萬(wàn)元,增長(cháng)率33.8%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤1650萬(wàn)元。

  在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。

 。ǘ╀N(xiāo)售目標細分

  銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元/人民幣)

  分類(lèi)項目年度目標

  第一季度20%

  第二季度25%

  第三季度35%

  第四季度30%

  全年完成業(yè)績(jì):2億元(目標2.5億)

  月度平均業(yè)績(jì):

  第一季度x萬(wàn)元,第二季度x萬(wàn)元,第三季度x萬(wàn)元,第四季度x萬(wàn)元

  上述銷(xiāo)售目標的分解,按《20xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。

  三、主要經(jīng)營(yíng)策略

 。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略

  要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店,發(fā)展客戶(hù)爭取訂單,對此應將采取措施:

  1、全公司必須以市場(chǎng)為導向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2、國內和國外銷(xiāo)售部必須整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

  3、海外市場(chǎng)的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場(chǎng)進(jìn)口量占世界總量的57%,并以“發(fā)展中東客戶(hù),繼續開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標市場(chǎng)策略。

  4、國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商(計劃30家,力爭50家),應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

 。ǘ┊a(chǎn)品策略

  市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。

  20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”,即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1、國際銷(xiāo)售應調整主打產(chǎn)品,從專(zhuān)業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡,以做現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅為主。

  2、國內市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):

  1)針對現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅產(chǎn)品,應“加強開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細節”,為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng),適度擴充HJ排椅系列。

  2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。

  3、生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。

 。ㄈ┢放婆c招商策略

  品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。

  經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng),“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo)、展會(huì )等通路,集中力量向海外市場(chǎng)和中國區市場(chǎng)推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應措施如下:1、國際銷(xiāo)售部應以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段,以海外采購商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。2、國內銷(xiāo)售部應在中國區市場(chǎng)主推“鴻基座椅”品牌,采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段,面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場(chǎng)館、會(huì )堂、禮堂和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。四、實(shí)現目標的保障措施(一)生產(chǎn)資源保障

  1、公司新增投資100萬(wàn)元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場(chǎng)地或(參股、收購、外發(fā)),確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。

  2、生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為國際銷(xiāo)售部和國內銷(xiāo)售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。

  3、按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的'控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。

  4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以?xún)取?/p>

 。ǘ┤肆Y源保障

  “服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

  1、加快人才引進(jìn):以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。

  2、加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

  3、建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4、建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年2月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于20xx年4月1日起,各部門(mén)對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。

 。ㄈ┚C合管理保障

  市場(chǎng)競爭特別是出口貿易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20年定義成為未來(lái)35年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

  1、由常務(wù)副總經(jīng)理主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

  管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。

  2、按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。

 。ㄋ模┴攧(wù)資源保障

  20xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度:

  1、逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上,財務(wù)部按“編制責任人”的思路,將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)部門(mén)副總(經(jīng)理),以便形成權責對等機制;財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監測。

  2、主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。

  3、整合多個(gè)專(zhuān)賣(mài)店資源:由財務(wù)部主導,對樂(lè )從專(zhuān)賣(mài)店、博覽專(zhuān)賣(mài)店、鄭州專(zhuān)賣(mài)店、蘇州專(zhuān)賣(mài)店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。

  4、健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。

 。ㄎ澹┙M織管理保障

  1、由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。

  2、由各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)負責,20xx年2月15日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部,實(shí)施歸口管理。

  3、由財務(wù)經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4、由常務(wù)副總經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5、由營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負責,組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。

  五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。

 。ㄒ唬└掠^(guān)念,創(chuàng )新管理

  公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

 。ǘ┣袑(shí)負責,重在行動(dòng)

  行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。

  公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

 。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。

  利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有鴻基從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效鴻基,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!下列文件是本計劃書(shū)的相關(guān)文件或附件:

  1、組織結構;

  2、崗位職責;

  3、人力配置:

  4、20xx年計劃:

 、20xx年財務(wù)預算計劃:財務(wù)部

 、20xx年度人工成本預算計劃:財務(wù)部

 、勰甓榷惡罄麧櫡峙溆媱潱喝肆Y源部

 、20xx年目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)(經(jīng)營(yíng)團隊):營(yíng)銷(xiāo)中心

 、20xx年度銷(xiāo)售目標分解表:銷(xiāo)售部

 、20xx年度績(jì)效考核管理辦法:銷(xiāo)售部、人力資源部

  人力資源部

  5、20xx年行動(dòng)計劃一覽表(初稿):企業(yè)策劃部(附件)

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