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門(mén)店管理制度

時(shí)間:2025-05-16 07:04:27 管理制度 我要投稿

門(mén)店管理制度

  在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會(huì )公共秩序的維護,有著(zhù)十分重要的作用。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編幫大家整理的門(mén)店管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

門(mén)店管理制度

門(mén)店管理制度1

  一、資金管理制度

  1、現金管理

  1.1、現金科目設兩個(gè)子目---貨款戶(hù)和費用戶(hù),具體核算見(jiàn)第二章。

  1.2、出納應保證庫存現金的日清日結,月末應編制銀行存款余額調整表,以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現金必須送存銀行,不準坐支。

  1.3、庫存現金定額核定為5000元,如有多余費用現金應該及時(shí)送存銀行,保證現金安全。

  1.4、會(huì )計應定期、不定期對庫存現金進(jìn)行監盤(pán),每月至少監盤(pán)三次,編制“庫存現金盤(pán)點(diǎn)表”;審核出納編制的“銀行余額調整表”,對未達事項進(jìn)行落實(shí)。

  2、銀行存款管理

  2.1、門(mén)店資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)的原則。各門(mén)店必須開(kāi)設收支兩個(gè)銀行賬戶(hù),即貨款戶(hù)和費用戶(hù);賬戶(hù)資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶(hù)只收不支,所有貨款回籠到該賬戶(hù);費用賬戶(hù)用于門(mén)店的各項費用、稅金等支出結算。

  2.2、新開(kāi)賬戶(hù)。門(mén)店不得隨意開(kāi)設銀行賬戶(hù),若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設新的銀行賬戶(hù),需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶(hù)要及時(shí)進(jìn)行清理,對于用途不大的銀行賬戶(hù)要及時(shí)消戶(hù),并報股份公司財務(wù)部備案。

  2.3、回款。對于銷(xiāo)售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶(hù),門(mén)店的貨款賬戶(hù)余額達到2萬(wàn)元時(shí),或貨款停留達一周以上,必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶(hù),每月25號前必須把所有貨款賬戶(hù)的余額匯入總部賬戶(hù)。

  2.4、費用賬戶(hù)。門(mén)店的費用開(kāi)支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶(hù),具體辦法詳見(jiàn)《費用管理制度》。

  3、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度,填寫(xiě)借支單,由財務(wù)經(jīng)理和門(mén)店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬,不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。

  4、關(guān)于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷(xiāo)商(客戶(hù))收(借)取“錢(qián)、物”的規定為防范風(fēng)險,防止經(jīng)濟糾紛,現就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷(xiāo)商(客戶(hù))處借款、借貨事宜規定如下:

  1、股份公司嚴厲禁止門(mén)店任何人員到公司的任何經(jīng)銷(xiāo)商(客戶(hù))處借款、借貨;禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷(xiāo)商(客戶(hù))帶款、帶貨。

  2、門(mén)店財務(wù)經(jīng)理要負責給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商法人發(fā)一份書(shū)面函件(一式二份并蓋公司財務(wù)章,由分公司總經(jīng)理簽發(fā),經(jīng)銷(xiāo)商法人簽章確認后,分公司財務(wù)部回收一份存檔備查,經(jīng)銷(xiāo)商自留一份),明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷(xiāo)商(客戶(hù))處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢(qián)、物的事情。

  二、往來(lái)賬管理制度

  1、應收賬款的管理

  為了進(jìn)一步規范銷(xiāo)售,減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,保證公司的財產(chǎn)安全,最大限度在減少呆賬、壞賬,對門(mén)店應收賬款的管理作出如下的規定:

  1.1公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售規定是:“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則,所以原則上門(mén)店月末不允許有應收貨款余額。

  1.2各門(mén)店原則上不允許賒銷(xiāo),對確需賒銷(xiāo)的,應先向股份公司財務(wù)部提出書(shū)面報告,報告中必須要說(shuō)明出現應收賬款單位的資信狀況(包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等)并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn),報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理審批,且該應收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對應收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位,分公司必須及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部并采取措施,并指定專(zhuān)人負責解決。

  1.3有應收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析,不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷(xiāo)商對賬,并獲得經(jīng)銷(xiāo)假商簽字、蓋章的確認書(shū)。

  1.4門(mén)店不得以“應收賬款”來(lái)調節銷(xiāo)售額,任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的做法,均屬做假的賬的違規行為,一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理,分公司必須要加強對應收賬款的管理,堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生,特別是分公司財務(wù)經(jīng)理,絕不能做假的賬,否則,股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任,直至免職。

  2、內部往來(lái)管理

  內部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的結算,各門(mén)店之間不能有任何往來(lái)掛賬。

  2.1、本科目按單位設置明細科目:

  2.1.1當收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫存商品”,按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅(進(jìn)項稅額)”,按稅票總額貸記“內部往來(lái)”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí),借記“內部往來(lái)”,貸記“銀行存款—貨款戶(hù)”。

  2.1.2股份公司撥付給各門(mén)店費用時(shí),分公司借記“銀行存款—費用戶(hù)”,貸記本科目。

  2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門(mén)店的往來(lái)賬項清楚準確,有據可查,所有往來(lái)賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》,《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫(xiě),并送交雙方同時(shí)入賬。內部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對,根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來(lái)調節表》,雙方各執一份存檔備查,調節項目只允許是時(shí)間差的調節,并要及時(shí)查明原因給予調整。

  三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度

  1、會(huì )計政策:固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分;低值易耗品的會(huì )計政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分。

  2、管理部門(mén):門(mén)店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統一管理。固定資產(chǎn)取得后,即由財務(wù)部門(mén)依其類(lèi)別及會(huì )計科目予以分類(lèi)編號并貼粘標簽;低值易耗品由倉庫保管。

  3、移交:對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門(mén)詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序審批后領(lǐng)用。

  5、盤(pán)點(diǎn):門(mén)店固定資產(chǎn)應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同使用部門(mén)每年盤(pán)點(diǎn)一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據登記卡冊,每一類(lèi)別至少抽點(diǎn)十項,盤(pán)點(diǎn)后應填造“盤(pán)點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因,一份自存,一份報分公司總經(jīng)理,一份送股份公司總部財務(wù)部門(mén)。財務(wù)部門(mén)對于盤(pán)盈或盤(pán)虧除應專(zhuān)門(mén)說(shuō)明原因報股份公司總部財務(wù)部,根據盤(pán)盈盤(pán)虧原因做出相應處理。

  6、購置審批程序及相關(guān)手續:門(mén)店無(wú)權購置任何固定資產(chǎn),若需購置,必須向股份公司財務(wù)部在月度預算中列出預算,并專(zhuān)項報告,經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權力部門(mén)批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請,在物料消耗中列支。

  7、保險:根據固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。

  8、費用承擔:固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。

  四、發(fā)票管理制度

  為加強各銷(xiāo)售公司購、銷(xiāo)貨發(fā)票的管理,制訂本制度。

  1、對外銷(xiāo)售開(kāi)具發(fā)票的規定

  1.1、各門(mén)店根據稅法等有關(guān)規定,由分公司財務(wù)經(jīng)理或會(huì )計專(zhuān)人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。

  1.2、發(fā)票上的客戶(hù)名稱(chēng),要依據客戶(hù)在稅務(wù)部門(mén)注冊登記單位全稱(chēng)為準,不得寫(xiě)錯別字,不得寫(xiě)單位簡(jiǎn)稱(chēng);客戶(hù)為自然人的,要如實(shí)填寫(xiě)姓名。

  1.3、已開(kāi)具的發(fā)票,須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字,經(jīng)辦人是客戶(hù)的,還需注明客戶(hù)的身份證號碼,然后由業(yè)務(wù)員簽字確認,或附該客戶(hù)的單位介紹信,隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門(mén)辦理入賬或歸檔管理。

  1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的,須向對方索取簽收證明,并有收到人簽字和單位蓋章,該證明要及時(shí)送交公司財務(wù)部門(mén),附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。

  1.5、所有對外出具的發(fā)票,均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。

  1.6、凡是已實(shí)現銷(xiāo)售,客戶(hù)未索取發(fā)票的,必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后,并計提銷(xiāo)項稅,客戶(hù)聯(lián)單獨由會(huì )計保管,并在發(fā)票登記簿登記。

  1.7、對于賒銷(xiāo)的,除經(jīng)特殊審批外,欠款未收回前,不能將發(fā)票出具給客戶(hù)。

  2、對外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規定

  對外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規定執行外,還要遵守以下規定:

  2.1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司,對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

  2.2、需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的單位,須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復印件,并在復印件上加蓋單位公章,同時(shí)提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話(huà)號碼,開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和銀行賬號。

  2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據財務(wù)開(kāi)具的收款收據,或對方的收貨單據,或收回的普通發(fā)票等,按稅務(wù)登記證上的單位名稱(chēng),編制開(kāi)票申請單(開(kāi)票申請單附后),要做到字跡清楚,項目齊全,計算準確;由對方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的,應由來(lái)人簽字并填寫(xiě)其身份證號碼,公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后,送公司經(jīng)理審批,然后由財務(wù)經(jīng)理審批,審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請單才能開(kāi)票,開(kāi)票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。

  2.4、開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字,不得遺漏。

  2.5、開(kāi)票申請單要附增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。

  2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動(dòng)的,客戶(hù)要及時(shí)提供變更證明,以利業(yè)務(wù)結算;變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。

  2.7、退貨發(fā)票的處理:對于批準的退貨,將已開(kāi)具給客戶(hù)的蘭字銷(xiāo)售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)(購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶(hù)的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián))或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷(xiāo)售退回及折讓證明單》(購貨方已作賬務(wù)處理),粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后,作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據,并按照退回單據開(kāi)具相應的紅字發(fā)票(附紅字記賬聯(lián)外,其他聯(lián)次均不得撕下),編制通用記賬憑證,并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。

  3、接受發(fā)票的管理規定

  3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。

  3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準,票面要整潔,項目填寫(xiě)齊全,字跡清楚,蓋章清晰,手續齊備,計算準確,并與所附的其他資料相符。

  3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱(chēng)要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項的'單位名稱(chēng),及提供發(fā)票的單位名稱(chēng)相一致;如果名稱(chēng)等記載事項發(fā)生變更,對方一定要提供變更證明,并加蓋單位公章,作附件入賬或存檔備查。

  3.4、對于接受的增值稅專(zhuān)用發(fā)票除參照以上規定審核外,應先到稅務(wù)機關(guān)及時(shí)辦理認證手續,然后再辦理業(yè)務(wù)結算手續;

  3.5、接受發(fā)票要根據業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票,以降低成本、費用;對無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類(lèi)發(fā)票的單位,可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票,但要以扣除稅額后的金額結算。

  3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后,應及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據入賬手續,不得拖延,暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的,可先辦理入庫、入賬手續,但須通知財務(wù)部門(mén)暫不作為付款依據。

  3.7、運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”,“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開(kāi)具的貨票,以及從事貨物運輸的各類(lèi)運輸單位開(kāi)具的套印全國統一發(fā)票監制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規的運輸發(fā)票,按照結算金額的7%的抵扣率計算進(jìn)項稅額(或根據稅務(wù)局要求進(jìn)行調整),隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進(jìn)項稅額。

  3.8、無(wú)法按規定取得合法發(fā)票的,應向當地稅務(wù)局要求代替開(kāi)發(fā)票,并征詢(xún)當地稅局抵扣應當具備的條件,全項詳細填寫(xiě)。

  4、違反公司發(fā)票管理規定的處罰對于已開(kāi)具的發(fā)票未按規定程序操作的,將對經(jīng)銷(xiāo)公司有關(guān)直接責任人處以100-200元的罰款;違反規定觸犯刑法的,后果自負;違反規定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的,或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結算損失的,直接責任人要負賠償責任。

  五、存貨管理制度

  1、分公司要貨申請

  1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則,盡可能降低庫存風(fēng)險。

  1.2分公司在要貨時(shí)須根據銷(xiāo)售計劃,結合實(shí)際需求,合理安排訂貨次數及數量,在合理庫存內保證銷(xiāo)售的需要。

  1.3根據上述要求,分公司計劃員要填好《要貨申請表》,《要貨申請表》經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批,并通過(guò)傳真給大連分公司銷(xiāo)售部,經(jīng)銷(xiāo)售部和財務(wù)部審核無(wú)誤后,辦理發(fā)貨程序。

  2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫(xiě)入庫申請單,入庫單至少有下列內容:

  產(chǎn)品品種貨位號數量()單價(jià)金額(元)備注

  申請人持填寫(xiě)好的入庫單,填寫(xiě)好由檢驗員(或庫管員)檢驗后簽字,并由庫管員核實(shí)入庫數量登記。入庫單至少一式四份,第一聯(lián)、存根,第二聯(lián)、庫房留存,第三聯(lián)、財務(wù)核算,第四聯(lián)、申請人留存。入庫時(shí)要求嚴把質(zhì)量關(guān),做好各項記錄,以備查用。財務(wù)部門(mén)根據入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據入賬。

  3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種:客戶(hù)自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種:客戶(hù)自提。是客戶(hù)自己派人或派車(chē)來(lái)公司的庫房來(lái)提貨;第二種:委托發(fā)貨;第三種:公司派自己的貨車(chē),給客戶(hù)送貨。無(wú)論采用哪種出貨的方式,都要填寫(xiě)出庫單。出庫單(或銷(xiāo)售單)至少有下列內容:發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表:

  發(fā)貨單位:出庫日期

  產(chǎn)品品種產(chǎn)品數量金額備注

  出庫方式選擇

  1、客戶(hù)自提

  2、委托發(fā)貨

  3、公司送貨

  運費結算方式

  1、公司代墊運費

  2、貨到付款

  出庫單(或銷(xiāo)售單)也是一式四份:第一聯(lián),存根;第二聯(lián),成品庫留存;第三聯(lián),財務(wù)核算;第四聯(lián),提單,提貨人留存。提貨的車(chē)到達倉庫后,出示出庫單據在庫房人員協(xié)調下,按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車(chē)上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理,嚴防破損,做好數量記錄,核實(shí)品種、數量和提單。

  4、存貨盤(pán)點(diǎn)。分公司財務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),對于盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等要查明原因,上報股份公司財務(wù)部進(jìn)行相應處理。

  六、門(mén)店財務(wù)人員管理制度

  1、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部,任何部門(mén)無(wú)權聘用和解聘財務(wù)人員。下屬各門(mén)店財務(wù)負責人由股份公司總部財務(wù)審計部經(jīng)理提名,報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。

  2、下屬各門(mén)店核定財務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財務(wù)審計部統一管理和發(fā)放;財務(wù)人員為門(mén)店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門(mén)店承擔;財務(wù)人員的培訓及其他相關(guān)費用由股份公司總部承擔。

  3、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須嚴格執行股份公司的各項財務(wù)管理制度,在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財務(wù)審計部的指導;總部財務(wù)審計部對其財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計和不定期專(zhuān)項核查,對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的,公司總部將對其作出相應處理,對于違返國家法律的,將移送司法機關(guān)處理。

  4、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導搞好經(jīng)營(yíng)管理,及時(shí)提供真實(shí)、有效的財務(wù)信息,積極為分公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)決策出謀劃策。

  5、下屬各門(mén)店財務(wù)負責人定期向總部財務(wù)審計部述職,在日常財務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng )新,提高公司財務(wù)管理水平,鼓勵多提合理化建議。

  6、股份公司總部將定期對財務(wù)人員進(jìn)行考核,以此作為年終獎金和工資標準的考評依據。

  七、崗位職責

  分公司財務(wù)崗位責任制是一種管理制度,現關(guān)于分公司每個(gè)財務(wù)工作人員的職責、任務(wù)、權限、完成任務(wù)的標準作出明確的規定,根據分公司財務(wù)人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務(wù)人員的晉升、獎懲依據。

  1、分公司財務(wù)經(jīng)理的崗位職責

  1.1在股份公司財務(wù)部的領(lǐng)導下,嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規章制度,要隨時(shí)檢查各項制度在分公司的執行情況,發(fā)現違反財經(jīng)紀律的行為給予制止,并及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部.

  1.2審核分公司的會(huì )計原始憑證是否符合會(huì )計工作規范的要求,是否符合國家的稅務(wù)、會(huì )計法規及股份公司的有關(guān)規定,對不合理、不合法、不合規的原始憑證拒絕受理,并且退回經(jīng)辦人,堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。

  1.3審核上報股份公司的財務(wù)資料,確保上報資料的真實(shí)性、規范性和準確性。編制分公司經(jīng)營(yíng)費用的預算,并就經(jīng)營(yíng)費用預算的執行差異進(jìn)行分析,然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務(wù)部。

  1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會(huì )計報表、編寫(xiě)財務(wù)分析報告,按股份公司的要求審核分公司的會(huì )計報表,并在限期內寄回股份公司財務(wù)部。

  1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證,堅持“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則,對分公司的實(shí)物(包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等)與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤(pán)點(diǎn),并核對賬實(shí)是否相符。

  1.6在堅持股份公司的各項規章制度的前提下,積極地配合門(mén)店總理推動(dòng)分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的提升,做好分公司總經(jīng)理的參謀。

  1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施,確保分布在分公司內、外的財產(chǎn)安全與完整。

  1.8妥善保管、歸檔會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料,協(xié)調好與當地稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系。

  1.9按股份公司的規定管好、用好分公司的印章,并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。

  1.10協(xié)調好分公司的財務(wù)崗位工作,并組織好分公司財務(wù)每月的工作小結會(huì ),總結分公司財務(wù)工作中存在的問(wèn)題和不足,并書(shū)面上報股份公司財務(wù)部。根據財務(wù)內控制度,安排好分公司節假、雙休日財務(wù)人員的值班,堅持服務(wù)與監督并重的原則。

  1.11按時(shí)完成股份公司財務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作,同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財務(wù)隊伍,將分公司財務(wù)工作做好。

  2、分公司會(huì )計的崗位職責

  2.1按照國家會(huì )計法規制度和股份公司的有關(guān)規章制度,編制記賬憑證、登記會(huì )計明細賬(不包括現金日記賬與銀行日記賬)和結賬、對賬,做到賬務(wù)處理手續完備、數字準確、賬目清楚,對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報告分公司財務(wù)經(jīng)理。

  2.2登記好有關(guān)備查賬簿;定期和不定期對賬,使賬賬、賬實(shí)相符。 2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫,并填制入庫憑證。

  2.4根據有關(guān)資料編制會(huì )計報表的附表。

  2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔(財務(wù)資料歸檔管理)。

  2.6負責稅務(wù)申報及稅控系統的維護。

  2.7按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。

  3、分公司出納的崗位職責3.1嚴格、認真執行國務(wù)院關(guān)于現金管理的制度。

  3.2嚴格執行庫存現金的限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支貨款,不能白條抵押現金,堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。

  3.3嚴格執行支票管理制度,使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開(kāi)出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據,必須根據會(huì )計(財務(wù)經(jīng)理)編制的,并經(jīng)審核無(wú)誤的憑證。

  3.4建立、建全現金、銀行存款的各種賬目,出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前,必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容和金額,對不完整、不合法的憑證應拒絕付款,并及時(shí)向分公司財務(wù)經(jīng)理或股份公司財務(wù)審計部反映。

  3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對,要及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”,使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時(shí)查詢(xún),并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。

  3.6為了確保安全,分公司向銀行提取或存入現金時(shí),應由分公司財務(wù)經(jīng)理配備人員同行,采取相應的安全措施,同時(shí)保險柜密碼嚴格保密,鑰匙要妥善保管不得丟失,不得交給他人。

  3.7不得將出納工作隨意交代他人代管,如確有原因離崗時(shí),必須由分公司財務(wù)經(jīng)理指派他人代管,而且交接手續雙方必須清楚。

  3.8出納員使用的各種印章,如支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任,支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。

  3.9加強有價(jià)證券的管理,有價(jià)證券必須存放在保險柜中并設立備查賬,保護有價(jià)證券安全、完整不受損(要轉回股份公司的必須及時(shí)辦理手續轉回)。

  3.10出納人員不能兼任會(huì )計稽核、會(huì )計檔案保管、收入費用、債權債務(wù)的賬簿登記工作。

  3.11按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。

  注:門(mén)店未設會(huì )計崗位的,由財務(wù)經(jīng)理兼任會(huì )計工作崗位。

  八、會(huì )計檔案管理制度

  1、為加強會(huì )計檔案管理,特制定本管理辦法。

  2、本公司的會(huì )計檔案包括:會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、稅務(wù)申報資料、會(huì )計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的其它重要文件,如合同、章程等各種會(huì )計資料。

  3、會(huì )計檔案的保存。

  財務(wù)部應有專(zhuān)人負責保存會(huì )計檔案,定期將財務(wù)部歸檔的會(huì )計資料,整理裝訂后按順序立卷登記。

  會(huì )計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類(lèi),具體和保管年限詳見(jiàn)本制度第七條。

  會(huì )計檔案應當在會(huì )計機構內部指定專(zhuān)人保管。出納人員不得兼管會(huì )計檔案。

  會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)需要銷(xiāo)毀時(shí),由會(huì )計檔案管理人員提出銷(xiāo)毀意見(jiàn),經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查,股份公司財務(wù)部批準,并報上級有關(guān)部門(mén)批準后執行。由會(huì )計檔案管理人員編制會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊,銷(xiāo)毀時(shí)應由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參加,并在銷(xiāo)毀單上簽名或蓋章。

  4、會(huì )計檔案的借用。

  財務(wù)人員因工作需要查閱會(huì )計檔案時(shí),必須按規定順序及時(shí)歸還原處,若要查閱入庫檔案,必須辦理有關(guān)借用手續。

  公司內各單位若因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí),必須經(jīng)本單位領(lǐng)導批準證明,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意,方能由檔案管理人員接待查閱。

  外單位人員因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí),應持有單位介紹信,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后,方能由檔案管理人員接待查閱,并由檔案管理人員詳細登記查閱會(huì )計檔人的工作單位、查閱日期、會(huì )計檔案名稱(chēng)及查閱理由。會(huì )計檔案一般不得帶出室外,如有特殊情況,需帶出室外復印時(shí),必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準,并限期歸還。

  5、由于會(huì )計人員的變動(dòng)或會(huì )計機構的改變等,會(huì )計檔案需要轉交時(shí),須辦理交接手續,并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

  6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。

  7、會(huì )計檔案保管期限

  會(huì )計檔案的保管期限,從會(huì )計年度終了后的第一天算起。

  (一)會(huì )計憑證類(lèi):

  (1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年

  (2)、銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年

  (二)會(huì )計帳簿類(lèi):

  (1)、日記帳15年其中:現金和銀行存款日記帳25年

  (2)、明細帳、總帳、輔助帳15年

  (3)、固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年

  (三)會(huì )計報表類(lèi):

  (1)、主要財務(wù)指標報表(包括文字分析)3年

  (2)、月、季度會(huì )計報表(包括文字分析)5年

  (3)、年度會(huì )計報表(包括文字分析)永久

  (四)其他類(lèi):

  (1)、會(huì )計檔案保管清冊及銷(xiāo)毀清冊永久

  (2)、財務(wù)成本計劃3年

  (3)、主要財務(wù)會(huì )計文件、合同、協(xié)議永久

  九、附則

  1、本制度從二零零三年開(kāi)始執行。

  2、本制度解釋權屬股份公司財務(wù)審計部。

門(mén)店管理制度2

  一、收貨驗貨

  1、收貨驗貨人員嚴格按采購訂單進(jìn)行收貨,如供應商不按訂單數量及品項送貨時(shí),大于多于訂單數時(shí),收貨驗貨人員聯(lián)系采購人員簽字確認可不按訂單數量及品項收驗貨,如采購人員不進(jìn)行確認,收驗貨人員按原始訂單進(jìn)行收貨,不屬訂單內商品退回供貨商。(外出自采除外,但外出自采人員應提前傳回商品資料以便錄入店鋪商品系統,方便日后收貨。)如收驗貨人員不按此要求執行則按違反公司制度處理,記入扣分體系。

  2、收驗貨人員在收驗貨時(shí)按實(shí)收數量進(jìn)行收貨確認,并在收貨單上簽名后交過(guò)賬人員進(jìn)行過(guò)賬,每天必須做收貨記錄。單據過(guò)賬后收驗貨人員必須進(jìn)行檢查,如發(fā)現過(guò)賬數量或品名與收驗貨數量或品名存在差異必須向部門(mén)經(jīng)理反映,由部門(mén)經(jīng)理與過(guò)賬人員查找原因后進(jìn)行處理。如發(fā)現問(wèn)題不及時(shí)處理者第一次對相關(guān)人員進(jìn)行罰款50元處理,第二次罰款100元,第三次直接辭退或調離現工作崗位。

  二、倉庫出貨

  1、所有從倉庫出去的貨品必須要有出庫單或同價(jià)調撥單,無(wú)單出貨者一經(jīng)發(fā)現,當偷盜公司財物處理。

  2、門(mén)店或客戶(hù)如有壞貨需更換,門(mén)店開(kāi)具進(jìn)貨退貨單或報損單由倉庫按相關(guān)單據出貨。如倉庫發(fā)貨少貨或出貨門(mén)店少貨的,需要補回的',查找倉庫實(shí)際庫存是否大于電腦數,如大于則填寫(xiě)倉庫漏發(fā)貨單向物流經(jīng)理申請后補貨給門(mén)店或客戶(hù),追究發(fā)貨人和復核人員的相關(guān)責任,如倉庫實(shí)際庫存和電腦庫存數量相符,則補貨給門(mén)店或客戶(hù)后,差異商品做為倉庫損耗,進(jìn)行庫存調整。

  3、所有發(fā)貨的商品必須要進(jìn)行電腦復檢,如不進(jìn)行電腦復檢,一經(jīng)發(fā)現第一次對復核人員進(jìn)行罰款50元處理,第二次罰款100元,第三次直接辭退或調離現工作崗位。

  4、撿貨到門(mén)店的,倉庫人員必須要和門(mén)店人員進(jìn)行數量確認,并由門(mén)店人員在出庫單的復檢欄簽字確認,如無(wú)復檢人員簽字確認的,一經(jīng)發(fā)現第一次對相關(guān)人員進(jìn)行罰款50元處理,第二次罰款100元,第三次直接辭退或調離現工作崗位。

  三、工作要求

  1、上班時(shí)間不許玩手機,(游戲、上網(wǎng)、看小說(shuō)等)私人電話(huà)接聽(tīng)時(shí)間不允許超過(guò)5分鐘,特殊情況向部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行申請。一經(jīng)發(fā)現第一次口頭警告,第二次直接辭退或調離現工作崗位。

  2、上班時(shí)間不允許做與工作無(wú)關(guān)的事情,更不允許利用電腦玩游戲、看視頻等。一經(jīng)發(fā)現第一次口頭警告,第二次直接辭退或調離現工作崗位。

  3、認真做好自己管理區域的商品陳列及清潔衛生,(地堆商品要求擺放整齊、不堵塞通道、倉架商品陳列要求前后為同種商品、倉架上每種商品的最左下角貼有商品標簽進(jìn)行商品區分、保持撿貨時(shí)從商品的最右邊開(kāi)始拿,衛生要求為商品表面不能積塵)由部門(mén)經(jīng)理不定期進(jìn)行檢查,如不合格則進(jìn)行整改,由部門(mén)經(jīng)理檢查合格后方可下班。

門(mén)店管理制度3

  一、藥房工作人員要嚴格執行處方管理制度,務(wù)必憑本院醫師簽字的處方調配發(fā)藥。

  二、收方后應核對處方資料、姓名、性別、年齡、劑量、服用方法、配伍禁忌、醫生簽字等,確認無(wú)誤后方能調配。

  三、遇有藥品用量用法不妥或有配伍禁忌處方時(shí),務(wù)必由醫師更正后再調配,藥房工作人員不可擅自更改處方資料;凡處方不貼合規定有權拒絕調配。

  四、如因治療需要而超過(guò)劑量用藥,醫師應在超劑量處簽字,以示負責,否則藥房工作人員可拒絕調配。

  五、配方時(shí)應遵守調配技術(shù)常規,稱(chēng)量、計數要準確;禁止取藥時(shí)用手直接接觸藥品。

  六、調配內含毒藥與精神藥及麻醉的'處方時(shí)應遵照毒性、精神及麻醉管理規定執行。

  七、配方時(shí)如屬瓶簽模糊或藥品標志不清楚的藥品暫不發(fā)放,務(wù)必查詢(xún)清楚后方可調配。

  八、處方調配后,需經(jīng)嚴格核對并由調配者及核對者雙簽字后方可發(fā)藥。

  九、發(fā)出的藥品,務(wù)必將服用方法詳細寫(xiě)在瓶簽或藥袋上。凡乳劑、混懸劑務(wù)必注明“服前搖勻,或”用前搖勻“外用藥注明”不可內服“等字樣,并向患者講明用法及注意事項。

  十、醫保用藥與非醫保用藥應分別擺放,并有明顯標示。

  十一、科室內要整潔,藥品、物品放置有序。

  十二、進(jìn)行差錯、事故登記。

  一、收方后詳細審查處方資料、病員姓名、年齡、藥品名稱(chēng)、劑量、服用方法、禁忌等方能調配。

  二、遇有藥品用量、用法不妥或有禁忌處方等錯誤時(shí)由配方人員與醫生聯(lián)系更改后再進(jìn)行調配。

  三、調配處方時(shí)要認真檢查戥秤,堅持查對制度,防止差錯事故發(fā)生。

  四、中藥方劑需先煎、后下、沖服、烊化等,特殊用法的藥品務(wù)必單包注明以保證中藥湯劑質(zhì)量。

  五、發(fā)藥時(shí)應耐心向病員說(shuō)明服用方法,注意事項。

  六、補充藥斗藥品時(shí),務(wù)必細心核對。

  七、持續室內清潔衛生。非藥房人員不得人內。

門(mén)店管理制度4

  一、門(mén)店應配備檢測和調節溫濕度的設施設備,門(mén)店藥品養護人員,對庫存、陳列藥品進(jìn)行養護檢查,以保證藥品質(zhì)量。

  二、從事藥品養護工作的人員,應具有醫藥學(xué)相關(guān)中專(zhuān)學(xué)歷,經(jīng)崗位培訓、考核合格后,方可上崗。

  三、每日巡回檢查店內藥品陳列條件與保存環(huán)境,每天上、下午兩次在規定時(shí)間對店堂的.溫、濕度進(jìn)行記錄,發(fā)現不符合藥品正常陳列要求時(shí),應采取措施予以調整。

  四、對在冷藏柜存放的藥品要進(jìn)行單獨養護,注意冷藏柜的溫度報警,如發(fā)現報警即時(shí)采取措施,保證冷藏柜正常工作,每天最少一次記錄冷藏柜實(shí)際溫度

  五、每月對店內陳列、儲存的藥品根據流轉情況進(jìn)行養護和質(zhì)量檢查,并做好記錄,對檢查中發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題的藥品,應暫停銷(xiāo)售,及時(shí)通知質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行復查處理。

  六、養護與檢查記錄應保存至超過(guò)藥品有效期一年,但不得少于二年。

  七、定期向總部質(zhì)量部門(mén)上報養護檢查、近效期或長(cháng)時(shí)間陳列藥品的質(zhì)量信息。

  八、對待處理、不合格及質(zhì)量有疑問(wèn)藥品,應按規定隔離存放,建立相關(guān)臺帳,防止錯發(fā)或重復報損等事故發(fā)生。

  九、做好防塵、防潮、防污染和防蟲(chóng)、防鼠、防霉變等工作,并配備相應設備。

門(mén)店管理制度5

  一、崗位描述

  1、直接下級:店長(cháng)助理、住店藥師、醫師、營(yíng)業(yè)員

  2、基本職能:負責本門(mén)店的計劃采購、經(jīng)營(yíng)管理、一切日常事務(wù)的管理,并承擔一切由此產(chǎn)生的一切直接或間接的工作責任與經(jīng)濟損失。

  二、工作細則:

  1、認真貫徹執行《藥品管理法》等有關(guān)藥品管理方針政策,按GSP規范門(mén)店工作,對門(mén)店藥品質(zhì)量及服務(wù)工作負具體責任。

  2、不斷學(xué)習、充實(shí)自我。定期組織培訓,并行之有效。

  3、貫徹執行總部各項管理制度,不得自行購藥,對上級主管部門(mén)下達的各項質(zhì)量指示制訂相應的措施,嚴格執行并傳達落實(shí)。

  4、按門(mén)店發(fā)展趨勢,制定周工作計劃與總結,并對長(cháng)遠發(fā)展做出規劃,經(jīng)批準后執行。

  5、負責門(mén)店排班,日常事務(wù)的.分工管理,協(xié)調各部門(mén)的關(guān)系并指導相關(guān)工作。

  6、負責協(xié)調質(zhì)檢,駐店藥師做好藥品的質(zhì)量監督工作。督查效期藥品,及時(shí)處理門(mén)店質(zhì)量投訴,對門(mén)店藥品質(zhì)量負相關(guān)責任。

  7、遵守物價(jià)部門(mén)下發(fā)的藥品價(jià)格體系,保證上柜商品明碼標價(jià),價(jià)格標簽填寫(xiě)齊全,及時(shí)有效的對本店商品價(jià)格開(kāi)展自查工作。

  8、貫徹執行規范服務(wù),處理解決門(mén)店糾紛。

  9、保證門(mén)店財務(wù)出入相對平衡,對利潤負責。

  10、負責門(mén)店商品計劃的核實(shí)與傳遞以及單據、日報表的保管,負責門(mén)店辦公用品計劃的申報與領(lǐng)發(fā)。

  11、負責門(mén)店授權范圍內的折扣,掛帳管理,相關(guān)報表的量化分析。

  12、上傳下達,協(xié)調管理層與執行層間的關(guān)系。

  13、不計較個(gè)人得失,能吃苦耐勞,工作認真細致,條理清楚,堅持原則,責任心強,懂市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),熱情穩重,有主人翁意識。

  14、積極完成上級交待的其他工作。

  15、處理好周?chē)碳壹坝嘘P(guān)部門(mén)的關(guān)系,協(xié)調好本店內部員工關(guān)系,依靠員工,關(guān)心員工,充分調動(dòng)和發(fā)揮員工的工作積極性。

  16、認真推行文明經(jīng)商,規范服務(wù),爭創(chuàng )各種榮譽(yù)稱(chēng)號,提高門(mén)店的社會(huì )信譽(yù)度。

  17、打造高效團隊,提升團隊凝聚力,依靠員工,關(guān)心員工,充分調動(dòng)和發(fā)揮員工的工作積極性。

  18、負責門(mén)店內配發(fā)的設施設備的維護、保養、維修。

  19、負責計算機、通訊、傳輸系統設施、設備的維護、保養、維修。 20、負責收集市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋到直接上級。負責調研方圓1公里之內其他藥店的基本信息。

  21、協(xié)助營(yíng)業(yè)員、收營(yíng)員的工作。

  22、迅速處理好突發(fā)事件,如火災、停電、盜竊、搶搶劫等。

門(mén)店管理制度6

  為規范直營(yíng)店鋪的日常工作,特制定直營(yíng)規章制度如下:

 。ㄒ唬┤粘?记

  1.各專(zhuān)賣(mài)店營(yíng)業(yè)時(shí)間,早9:00開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè),晚9:30(外阜9:00)關(guān)門(mén)(周五-周六、節假日需要延長(cháng)30分鐘);以上為營(yíng)業(yè)時(shí)間,專(zhuān)柜、店中店店鋪營(yíng)業(yè)具體時(shí)間根據所在商場(chǎng)時(shí)間為準。員工上班時(shí)間:早8:45前到店QQ簽到,超過(guò)8:45時(shí)視為遲到。(特殊原因需要店長(cháng)在微信群里報備)店長(cháng)上班10點(diǎn)-19點(diǎn)

  2.各店鋪員工休假需要向店長(cháng)報備,店長(cháng)休假需要向區域負責人報備,如請假需提前24小時(shí)向店長(cháng)提出申請,如請假天數超過(guò)一天的,上報直營(yíng)部進(jìn)行審批,待批準后方可休假,否則將視為礦工,店長(cháng)應負有管理責任。

  員工遇急病或者重大事故,應先電話(huà)告知店長(cháng),假后應出示相關(guān)的證明(病假出示市級以上醫院的證明),并補辦請假手續;

  店長(cháng)請假,按照請假制度和權限必須經(jīng)過(guò)直營(yíng)部申請后公司領(lǐng)導OA批準即可。

  3.調班雙方員工須協(xié)商一致,并提前24小時(shí)申請口頭,經(jīng)上級批準后才可調班。每人每月調班次數不得超過(guò)2次,超過(guò)次限定扣除當月全勤獎。

  4.員工用餐,用餐時(shí)需要登記離崗、到崗時(shí)間,吃飯時(shí)間為40分鐘。

  5.每月排班表在5號前由店長(cháng)排定上傳至區域督導處備案,任何人員未經(jīng)得公司許可不得自行更改。

  未經(jīng)請假或假滿(mǎn)未經(jīng)續假而擅自不到崗的,根據實(shí)際缺勤天數按曠工處理。曠工超過(guò)三天的,公司視為自動(dòng)離職。

  超過(guò)上班時(shí)間未能到崗的,按遲到計算;,超過(guò)60分鐘視為曠工;遲到按每分鐘1元處罰,曠工一天的,額外按每次100元處罰,每月遲到三次以上扣除全勤獎,員工無(wú)故早退者扣除當日工資并處罰50元,店長(cháng)工作時(shí)間期間需要外出,需提前電話(huà)報備督導處,批準后方可離崗,如未經(jīng)督導批準擅自離崗1次100,2次當日按曠工計算,第3次降級。

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  1.未經(jīng)店長(cháng)允許,不得將非公司人員帶入辦公室或倉庫。

  2.專(zhuān)賣(mài)店實(shí)行實(shí)物負責制,實(shí)物負責人當班期間要有高度責任心,對貴重商品要加強保管,在顧客稀少時(shí)段要提高警惕,不允許空崗、串崗,不允許將柜臺交給非實(shí)物負責人看管。

  3、當班期間如因實(shí)物負責人過(guò)失造成的損失,由實(shí)物負責人按零售價(jià)給予賠償并按公司規定給予相應的處罰。

  4.店鋪當日不清點(diǎn)庫存,后期查出差異按照不明責任人制度處罰。

  除公司正常調撥及正常銷(xiāo)售以外商品一律不得離店,除此以外的非正常情況商品離店需報直營(yíng)主管批準,擅自違規操者按丟貨處理并處以吊牌金額30%的罰款,出現貨品丟失且責任人不明,按照責任制店長(cháng)賠付金額需高出單個(gè)員工賠付金額的10%,(100%=90%/店鋪總人數+10%管理失職賠款),如店內貨品丟失數量≥15件(吊牌金額≤100元不計入,盈虧件數不得相抵),賠款后店長(cháng)降級處理。

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  1.人員形象

  A、女員工形象:整體形象要青春、健康、整潔、開(kāi)朗、友善、舉止有禮

  1)頭發(fā):應保持整潔無(wú)頭屑,統一頭飾,短發(fā)應梳理整齊,并做到不留碎發(fā)

  2)臉部:淡妝上崗,不許濃妝艷抹,不可在營(yíng)業(yè)現場(chǎng)化妝

  3)氣味:保持口氣清新,身體無(wú)異味,可適當噴灑少量香水;用餐過(guò)程中如有吃大蒜等刺激性食物應及時(shí)咀嚼口香糖消除異味,崗前應及時(shí)吐掉。

  4)手:不涂有色指甲,指甲及時(shí)修剪,不留長(cháng)指甲。

  5)站姿:儀態(tài)要端莊大方,導購員站立時(shí)雙手應交握自然垂放于小腹前,腳呈“丁”字步站立,不可倚靠趴,不可歪斜。

  6)蹲姿:當給顧客挽褲角時(shí),一腳在前,一腳在后,兩腿向下蹲,前腳全著(zhù)地,小腿基本垂直于地面,后腳跟提起,腳掌著(zhù)地,臀部向下。注意事項:不要突然下蹲、不要距人過(guò)近、不要毫無(wú)遮掩、不要蹲著(zhù)休息。

  7)跑姿:當顧客有需求時(shí)要快步迎向前,取貨時(shí)也要小跑。

  8)著(zhù)裝:工作服應干凈整潔無(wú)褶皺,統一工鞋,統一著(zhù)裝并佩戴胸牌,胸牌統一佩戴于左胸前并保持高度統一。

  9)飾物:不佩戴夸張飾物,手機等不可露在工裝口袋外面,無(wú)鈴音,配飾不可超過(guò)三件;

  10)迎賓:接待顧客時(shí),要面帶微笑,標準迎賓語(yǔ)。

  11)賣(mài)場(chǎng)不許接打(玩)手機,需要處于震動(dòng)狀態(tài)

  B、男員工形象:整體形象要青春、健康、整潔、開(kāi)朗、友善、舉止有禮

  1)頭發(fā):清潔整齊、不可染發(fā)、前發(fā)不過(guò)眉、橫發(fā)不過(guò)耳、后發(fā)不過(guò)領(lǐng)子

  2)胡須:保持不留胡須

  3)指甲:所有指甲要短而干凈

  4)鞋子:店鋪統一工鞋,保持鞋面干凈

  5)制服:統一制服、保持清潔

  6)首飾:已婚店員可戴一只紀念價(jià)值的婚戒

  7)襪子:深色,每天更換

  8)工牌:不可轉借他人,遺失要及時(shí)補辦

  9)手機:上班時(shí)間不允許佩戴手機

 。ㄉ蠘藴试斠(jiàn)《標準服務(wù)流程》PPT課件)

  1.賣(mài)場(chǎng)形象

  A、衛生形象

  1)門(mén)店必須保持清潔干凈:門(mén)窗、地板、貨架、休息室、試衣間、庫房、收銀臺等保持整潔不含污垢與堆積物。

  2)督導對門(mén)店的清潔衛生進(jìn)行不定期檢查

  3)店長(cháng)每天檢查店面衛生狀況,不符合扣罰當班導購員

  4)專(zhuān)賣(mài)店衛生由當班員工負責,店長(cháng)檢查監督

  5)每天開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)前,對門(mén)店衛生進(jìn)行徹底清理及打掃

  6)臨街玻璃每周徹底清洗兩次,清洗時(shí)間為營(yíng)業(yè)底峰期

  7)每天在營(yíng)業(yè)過(guò)程中要指定一個(gè)導購員負責門(mén)店衛生及時(shí)清掃

  B、陳列形象

  1、玻璃:(包括櫥窗、柜臺)明亮,沒(méi)有灰塵,沒(méi)有指印和抹布的'痕跡,無(wú)裂痕、缺口、水漬

  2、柜臺:保持柜臺、貨架無(wú)灰塵,無(wú)指印、無(wú)污跡;柜臺下物品整齊清潔

  3、試衣間:

  a)試衣鞋擺放整齊,衛生每天打掃。

  b)地毯干凈無(wú)異味,定期清洗(至少一周一次)

  c)掛衣鉤完整無(wú)破損

  4、庫房

  1)商品分類(lèi)堆放整齊,地面保持干凈;

  2)上貨后,紙箱要及時(shí)壓扁后要在十分鐘清理干凈,如要留放的及時(shí)放到庫不能留在店面

  5、模特:應無(wú)灰塵,無(wú)指印、無(wú)蜘蛛網(wǎng);地臺光亮無(wú)水漬、灰塵;

  6、海報畫(huà)框:內容適時(shí);表面無(wú)破損,畫(huà)面無(wú)起翹污漬遮擋;

  7、壁柜:正測掛尺碼、件數、朝向完整合理,正掛內搭齊全;

  以上內容在日常工作中需嚴格遵守,日常巡店如發(fā)現店鋪違規者首次發(fā)現予以口頭警告并責令立即整改,如店鋪再次出現此類(lèi)違規現象,督導可對當事人處以每次每項5元負激勵,同時(shí)對當事店長(cháng)可處以每次每項10元負激勵,店鋪三次以上違規者直營(yíng)可處以店長(cháng)50元負激勵并進(jìn)行直營(yíng)內部通報批評!

 。ㄋ模┓⻊(wù)與安全管理

  1.賬務(wù)安全

  1)現金結賬:注意人民幣辨別,找付零錢(qián)及電腦小票需雙手送遞顧客

  2)銀行卡結算:需請顧客在POS機上確認消費金額后再輸入密碼,交易完成后請顧客簽名并將底單交還顧客保管。

  3)賬務(wù)交接:交接雙方當事人需要交替清點(diǎn)現金并核對銷(xiāo)售小票,確認無(wú)誤后需雙方簽字留底并留足備用金

  4)收銀臺現金抽屜鑰匙要由收銀員保管,不得私借他人

  5)收銀臺現金數量超過(guò)1000元應及時(shí)存入指定銀行卡內,禁止在店內放大量現金過(guò)夜。

  2.消防安全

  1)員工在營(yíng)業(yè)結束后,應做到以下四件工作:

  a)徹底檢查營(yíng)業(yè)區域;

  b)清掃消除易燃物;

  c)切斷電源;

  d)處理好火種,確保安全。

  e)閉店時(shí)安防必須確認布防成功,方可離場(chǎng)。

  賬務(wù)發(fā)生差異由當班收銀負全責,如不明責任人由店長(cháng)和收銀人員共同平均承擔。

  若店鋪消防安全出現人為原因造成事故,責任人承擔損失,公司保留訴訟權利

 。ㄎ澹┲睜I(yíng)店員工過(guò)失條例

  1.勸退

  1)員工在工作中因自身原因無(wú)法達到公司規定的相關(guān)標準

  2)單月請假時(shí)間累計≥7天

  3)未經(jīng)許可,擅自將店外人帶進(jìn)倉庫及收銀臺

  4)單月累計曠工≥3天

  5)單月遲到早退累計≥5次。

  6)連續3個(gè)月個(gè)人銷(xiāo)售排名處于店鋪最后1名。

  7)因個(gè)人原因拒絕與其他同事合作

  8)在外兼職且勸說(shuō)無(wú)效

  2.、開(kāi)除

  1)在店內與他人發(fā)生肢體沖突且勸說(shuō)無(wú)效

  2)估計將公司內部信息泄漏于無(wú)關(guān)人員并造成損失的

  3)拒絕執行上級合理的工作安排

  4)發(fā)現門(mén)店財務(wù)損失,不管不問(wèn)不報告

  5)有意謊報信息

  6)損壞門(mén)店相關(guān)務(wù)拒不賠償

  7)工作時(shí)間拒不履行工作職責且不聽(tīng)勸告累計達到3次

  8)未經(jīng)許可擅自離崗累計達到3次

  9)觸犯中華人民共和國相關(guān)法律法規

  10)員工嚴重違紀并對公司造成重大損失或屢次違規且拒不改正以及觸犯法律法

  11)公開(kāi)詆毀門(mén)店名譽(yù)與信譽(yù)使門(mén)店受到損害

  12)貪污公款、盜竊門(mén)店財物或私人物品

  13)有不良嗜好

  以上制度在實(shí)施過(guò)程中若店員違規,店長(cháng)未及時(shí)發(fā)現整改,如巡店督導檢查發(fā)現,則二者并罰,店長(cháng)應負有管理責任。店長(cháng)處罰金額用于店鋪日常獎勵和店鋪團隊建設;巡店督導所罰款的款項將統一歸納,涉及金額每月通報直營(yíng)群,用于后期優(yōu)秀店鋪獎勵。

  此制度用于柒牌西安分公司所有直營(yíng)店鋪,凡涉及所有直營(yíng)店鋪店長(cháng)、領(lǐng)班/收銀、店員,均有責任無(wú)條件配合此規章制度落地執行!

門(mén)店管理制度7

  為了制造一支以公司利益至高無(wú)上準則,建立高素養、高水平的團隊,更好地服務(wù)于每一位客戶(hù),公司訂立了以下嚴格的管理規章制度,望各位員工自發(fā)遵守!

 一、按時(shí)上下班,不得遲到;不得早退;不得曠工;

  二、工作期間保持微笑,不可因私人情緒影響工作;

  三、上班第一時(shí)間打掃檔口衛生,整理著(zhù)裝,必需做到乾凈干凈;員工需畫(huà)淡妝,精力充分!

  四、上班時(shí)不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺(jué)而影響本公司形象;

  五、員工本著(zhù)互尊互愛(ài)、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實(shí)本分的精神敬重上級、有何正確的建議或想法用書(shū)寫(xiě)文字報告交于上級部門(mén),公司將做出合理的回復!

  六、服從調配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密;

  七、工作時(shí)不得接聽(tīng)私人電話(huà),移動(dòng)電話(huà)應調為靜音或震動(dòng)。

  八、認真聽(tīng)取每位客戶(hù)的建議和投訴、損壞公司財物者照價(jià)賠償,偷盜公司財物者交于公安部門(mén)處理。

  九、員工服務(wù)態(tài)度:

  1、熱誠接待每位客戶(hù),做好積極、自動(dòng)、熱誠、微笑的服務(wù);

  2、盡快自動(dòng)了解服裝;以便更好的介紹給客戶(hù);

  十、員工獎罰規定:

  1、全勤嘉獎每月30元,遲到、早退、每分鐘扣罰1元;曠工一天扣罰120元,工作時(shí)間不允許請假,請假一天扣除當日工資,未經(jīng)批準按曠工處理;病假必需出具醫院證明,前三天扣除當日工資的30%,之后每天扣除當日的.工資;

  2、每三個(gè)月進(jìn)行優(yōu)秀員工嘉獎,嘉獎200元;(條件:必需全勤員工、業(yè)績(jì)突出、無(wú)客戶(hù)投訴者、無(wú)拒客者;無(wú))客戶(hù)投訴或與客戶(hù)發(fā)生爭吵將取消本次嘉獎,一次扣罰30元;

  3、上班時(shí)不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺(jué)而影響本公司形象,違者扣罰10元/次;上班有客戶(hù)在時(shí)不得接聽(tīng)私人電話(huà)不得發(fā)短信閑談,移動(dòng)電話(huà)應調為靜音或震動(dòng),違者扣罰5元/次;

  4、必需服從調配、服從管理,違者扣罰30/次;私下使用本公司電腦者扣罰50/次;

  5、透露公司機密(產(chǎn)品原價(jià)、客戶(hù)檔案、)查明屬實(shí)將扣除當月工資的60%;

  十一、入職條件:

  1、填寫(xiě)員工入職表,按入職須知執行規定;

  2、需交身份證復印證

  3、工作期間必需遵守本公司規章制度;

  十二、辭職條件:

  1、員工辭職必需提前3個(gè)月提呈辭職報告,書(shū)寫(xiě)認真理由批準后方可離職,離職只發(fā)放工資;

  2、未滿(mǎn)1個(gè)月而要離職者只發(fā)放工資的60%

  十三、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇,辭退條件如下:

  1、連續曠工3次/月;

  2、拒客或與客戶(hù)發(fā)生爭吵3次/月;

  3、泄露本公司機密1次/月;

  4、偷盜本公司財物者;

  十四、員工離職、辭退后在兩年內不得向外透露本公司商業(yè)機密,如對本公司造成不良后果責任將由對方負責,并向有關(guān)單位提起訴訟!

  公司宗旨:敏銳察看和自我創(chuàng )新,以時(shí)尚品質(zhì)、潮流為產(chǎn)品風(fēng)格,以信譽(yù)、創(chuàng )新、完美經(jīng)營(yíng)為理念,以包裝精致、質(zhì)量上乘、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、信譽(yù)良好為努力探求目標。

門(mén)店管理制度8

  1.確保公司資金安全,特制定此制度。

  2.適用范圍:

  3.管理內容:

  3.1公司給校園店、體驗店各1000元備用金,咖啡廳1000元備用金;以備店面找零周轉。此筆款一直放在店里作為長(cháng)期找零的周轉資金。各店長(cháng)負責備用金的保管,部門(mén)負責人監督檢查備用金的使用。

  3.2店鋪收銀人員在下班之前結清當日貨款,并整理好單據和款項,于次工作日上午11點(diǎn)前將前日銷(xiāo)售款上交財務(wù)。校園店將《銷(xiāo)售日報表》發(fā)公司財務(wù)后將銷(xiāo)售款存入公司指定的銀行賬戶(hù),體驗店和咖啡廳的營(yíng)業(yè)款和單據直接交財務(wù)出納處。

  3.3體驗店和咖啡廳必須將銷(xiāo)售款項和單據核對一致,并將單據和款項全額上交財務(wù);校園店可根據營(yíng)業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶(hù),校園店當日累計未上交的前日營(yíng)業(yè)款最多不超過(guò)500元。

  3.4店鋪收銀人員要做到營(yíng)業(yè)款和銷(xiāo)售憑證或銷(xiāo)售小票上的金額一致,如人為原因造成現金短款,其責任由收銀員自己承擔。

  3.5所有銷(xiāo)售憑證和銷(xiāo)售小票上的售價(jià)必須與公司的相關(guān)銷(xiāo)售價(jià)格文件相一致;折扣、特價(jià)等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。

  3.6當天現金銷(xiāo)售款達到5000元時(shí)(含伍仟元),需當日存入指定銀行或上交出納,其余款項第二日上午11點(diǎn)前存入指定銀行或上交出納。

  4.周末或節假日等出納崗位非正常上班時(shí)間內,小額營(yíng)業(yè)款可先由店長(cháng)保管;當累計未上交營(yíng)業(yè)款達到3000元時(shí),需存入公司指定銀行賬戶(hù)。

  5.店鋪內累計不超過(guò)200元的`零星開(kāi)支由店長(cháng)統一用備用金進(jìn)行支付,月未到公司報銷(xiāo);累計未報銷(xiāo)金額超過(guò)200元(含兩佰元)時(shí)及時(shí)向公司財務(wù)報銷(xiāo)。

  6.銷(xiāo)售憑證和銷(xiāo)售小票是公司收入的標志,銷(xiāo)售憑證要求聯(lián)號。店鋪管理人員要嚴格對票據進(jìn)行管理,不得隨意撕毀。銷(xiāo)售憑證或者銷(xiāo)售小票需要作廢的,要將此號碼的全部票據聯(lián)寫(xiě)上作廢兩個(gè)字,并有店長(cháng)簽名注明作廢原因后交財務(wù)部。

  7.當商品入店鋪時(shí),店鋪導購根椐公司倉庫配貨出庫單進(jìn)行數量型號等清點(diǎn)驗收,并確認無(wú)誤后簽收。

  8.各門(mén)店每月月未進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn),對滯銷(xiāo)貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理,將盤(pán)點(diǎn)結果經(jīng)部門(mén)負責人審核后上交公 司財務(wù);如有差異,需查明其原因,確定處理方案,并經(jīng)公司領(lǐng)導同意后 ,交財務(wù)進(jìn)行調帳處理,做到帳實(shí)相符。

  9.各門(mén)店于每月月初3號(節假日順延)前將確定好的上月銷(xiāo)售報表和庫存月報表經(jīng)部門(mén)負責人審核后傳遞公司財務(wù),以便公司財務(wù)進(jìn)行管理和核算。

  10.店鋪內所有財產(chǎn)物資,由店長(cháng)進(jìn)行清理并出具一份清單,落實(shí)到相關(guān)責任人,店面財產(chǎn)物資清單由店面保管一份,公司財務(wù)一份。

  11.此規定一經(jīng)發(fā)布,希望各門(mén)店遵守執行。

門(mén)店管理制度9

  一、員工管理行為準則

  一、門(mén)店框架

  二、門(mén)店管理

  1、店長(cháng)工作職責:店長(cháng)是專(zhuān)營(yíng)店的靈魂,主要負責店面的日常管理(人、財、物)、組織、激勵、培訓工作,全面負責店內員工的管理工作,主要包括如下內容:

 。1)員工管理:對員工日常工作進(jìn)行監督和管理,包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衛生等的全面管理。

  a、幫助員工做好正確的職業(yè)規劃、職業(yè)定位,幫助員工快速成長(cháng),為其創(chuàng )造晉升條件。

  b、做好員工的激勵工作,根據店面管理及考核制度,對員工工作進(jìn)行準確評估,以鼓勵先進(jìn),形成比、學(xué)、趕、幫、超的良性循環(huán)工作氛圍。

  c、經(jīng)常與員工溝通,協(xié)調人際關(guān)系,努力創(chuàng )造積極、愉快的工作氛圍。

 。2)店務(wù)管理:對店內設備、貨品、賬目、安全措施等進(jìn)行全面管理,具體為:a、設備管理――對店內各種電器、收銀機等設備的運作和安全情況進(jìn)行檢查,有問(wèn)題及時(shí)解決。

  b、賬目管理――做到帳目清晰,錢(qián)賬相符。

  c、貨品管理――認真做好產(chǎn)品的銷(xiāo)售統計工作,保障合理庫存。:

  d、安全管理――對門(mén)窗、電器開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查后關(guān)店,消除安全隱患。

  e、每日工作做到日清日結,日結日高。

 。3)培訓管理:對新進(jìn)員工及老員工做好日常的培訓工作,幫助新老員工提高專(zhuān)業(yè)技能,具體為:

  a、根據店面新老員工的實(shí)際情況制定有針對性的培訓計劃。

  b、培訓計劃應充分考慮:公司企業(yè)文化、專(zhuān)業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務(wù)禮儀、銷(xiāo)售技巧、顧客反對意見(jiàn)及疑議等。

  c、根據店內銷(xiāo)售存在的問(wèn)題進(jìn)行針對性培訓,實(shí)際解決店內問(wèn)題,從而提高店面業(yè)績(jì)。

 。4)會(huì )員管理:對店內的顧客進(jìn)行科學(xué)有效的管理,提高顧客對品牌的認知度,具體為。

  a、根據店內會(huì )員管理制度,督促員工做好顧客信息的錄入工作,確保會(huì )員信息真實(shí)準確。

  b、經(jīng)常對顧客檔案進(jìn)行分析整理,將顧客進(jìn)行等級區分,督促員工做好顧客的回訪(fǎng)工作。

  c、定期作顧客消費記錄查詢(xún)及分析,分析顧客的忠誠度、購買(mǎi)產(chǎn)品情況、到店情況等,針對不同顧客做針對性會(huì )員促銷(xiāo)活動(dòng)。

  d、會(huì )員顧客的信息管理:給會(huì )員發(fā)生日、節日等各種問(wèn)候、回訪(fǎng)及促銷(xiāo)信息,維護會(huì )員對品牌的忠誠度,從而提高會(huì )員到店次數,增加到店人數。

 。5)銷(xiāo)售管理:根據店面的實(shí)際情況做好店內的業(yè)績(jì)管理工作,具體工作為:a、根據店面實(shí)際情況,制定合理的月、周、日銷(xiāo)售計劃及制定銷(xiāo)售目標。

  b、根據銷(xiāo)售計劃,制定相適應當地消費情況的促銷(xiāo)方案,并報總公司及代理商批準。 c、根據方案,實(shí)施銷(xiāo)售計劃及促銷(xiāo)方案,結束后對以上兩種方案進(jìn)行最終總結,根據員工表現情況進(jìn)行獎勵。

  d、對員工銷(xiāo)售能力的管理,及時(shí)對員工在工作中出現的銷(xiāo)售問(wèn)題進(jìn)行培訓及解決。

  2、組長(cháng)(第二負責人):在店長(cháng)的領(lǐng)導下開(kāi)展工作,店長(cháng)不在時(shí)協(xié)助店長(cháng)做好店面的各項管理工作,具體工作職能:

 。1)賣(mài)場(chǎng)流動(dòng)崗位,引導顧客辦理業(yè)務(wù),詳細熱情介紹相關(guān)業(yè)務(wù)知識,要求專(zhuān)業(yè),系統,自信,主動(dòng)協(xié)助員工完成銷(xiāo)售。

 。2)負責賣(mài)場(chǎng)衛生和門(mén)前三包衛生。

 。3)隨時(shí)糾正員工不良行為,與員工一起學(xué)習探討正確的工作方法,學(xué)習上級交代的學(xué)習任務(wù)。

 。4)班長(cháng)職責:執行上級下達的各項任務(wù),及時(shí)傳達上級精神;組織員工學(xué)習,帶領(lǐng)員工完成工作目標;負責各區衛生;隨時(shí)反映情況,共同協(xié)商解決問(wèn)題。

 。5)店員職責:店員是基層工作人員,其儀容儀表代表了品牌形象,其言談舉止處處顯示了品牌及服務(wù)理念,具體工作職能為:

 。1)嚴格遵守員工日常工作規范。

 。2)努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)及產(chǎn)品知識,全面提高專(zhuān)業(yè)技能及嫻熟應用銷(xiāo)售技巧。

 。3)深入領(lǐng)會(huì )我們的服務(wù)理念,做好顧客的服務(wù)接待(售前、售中、售后)工作。

 。4)服從上級工作安排,完成下達的銷(xiāo)售指標。

 。5)做好店內產(chǎn)品的整理及監控工作,防止偷盜,避免店內產(chǎn)品丟失破損。

  店面工作流程

  一、店長(cháng)每日工作流程

 。ㄒ唬I(yíng)業(yè)前

  1組織晨會(huì )的召開(kāi)。

  a、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況)。

  b、傳達上級重要文件及通知。

  c、昨日營(yíng)業(yè)狀況確認、分析。

  d、針對營(yíng)業(yè)問(wèn)題,指示有關(guān)人員改善。

  e、分配當日工作計劃。

  2)店內狀況確認:

  a、店面、展柜、貨品的衛生清潔情況。

  b、店內貨品的陳列、補貨、促銷(xiāo)、訂貨等。

  c、電器、燈光、音樂(lè )、宣傳資料等準備情況。

  d、暢銷(xiāo)貨品的儲備及展示確認。

 。ǘI(yíng)業(yè)期間

  A、無(wú)顧客時(shí)的工作(有序的安排好員工的工作及其他準備工作,時(shí)刻為銷(xiāo)售做好準備)

  1)記錄當天晨會(huì )日志。

  2)顧客資料的.整理,上傳公司后臺,定時(shí)進(jìn)行呼叫回訪(fǎng)。

  3)時(shí)刻檢查貨架上有無(wú)空缺商品及是否短缺,提醒店員計劃補上。

  4)監督店員的工作情況,錯誤地方及時(shí)糾正。

  5)監督促銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施和進(jìn)展,提醒店員及時(shí)向顧客做好宣傳和介紹。

  6)對新員工作出相應的指導和培訓。

  7)安排老員工對專(zhuān)業(yè)知識的鞏固學(xué)習。

  8)安排員工輪流在店面周?chē)l(fā)宣傳單,吸引顧客到店。

  9)贈品的合理贈送,時(shí)刻維護顧客服務(wù)。

  10)時(shí)刻維持店內的衛生狀況。

  11)合理安排員工輪流用餐。

  B、有顧客時(shí)的工作(時(shí)刻圍繞銷(xiāo)售,做好細節工作,提高業(yè)績(jì)。

  1)仔細觀(guān)察銷(xiāo)售過(guò)程,隨時(shí)準備提供有必要的協(xié)助。

  2)隨時(shí)幫助后進(jìn)員工的銷(xiāo)售,提高后進(jìn)員工的銷(xiāo)售能力。

  3)激勵和跟蹤所有員工對自已銷(xiāo)售目標的完成,及時(shí)調整銷(xiāo)售計劃。

  4)緊盯每一個(gè)員工的成交能力,隨時(shí)分析店面成交率及店面單筆成交金額的水平值。

  5)時(shí)刻關(guān)注目前銷(xiāo)售與計劃的差距,將情況告知員工,激勵員工再接再勵,為店面總

  業(yè)績(jì)目標的達成時(shí)刻努力。

  6)處理營(yíng)業(yè)中顧客投訴。

  7)服務(wù)禮儀規范時(shí)刻監督提醒。

  8)空缺商品再次檢查并補貨,提醒店員,嚴格防范貨品丟失。

 。ㄈI(yíng)業(yè)結束

門(mén)店管理制度10

 、艓ь^執行g(shù)sp藥品質(zhì)量管理的有關(guān)規定,主動(dòng)承擔處方藥品的審核職責。

 、茝陌踩鬯幍慕嵌瘸霭l(fā),積極參與藥品的陳列活動(dòng),大膽提出藥品分類(lèi)陳列的合理化建議。

 、钦J真做好藥品的日常養護工作,防范藥品質(zhì)量事故的發(fā)生,對出售的'藥品質(zhì)量負責。

 、冉(jīng)常督促、提醒營(yíng)業(yè)員做好假藥混入等安全風(fēng)險的預防工作,杜絕此類(lèi)事件發(fā)生。

 、韶撠熯M(jìn)貨藥品的驗收把關(guān)工作,定期對門(mén)店內商品質(zhì)量狀況開(kāi)展抽查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)采取措施,并迅速上報。

 、识ㄆ趯︸v店藥師和其他員工開(kāi)展藥學(xué)知識的培訓,提高用藥服務(wù)水平,不發(fā)生錯賣(mài)和賣(mài)錯藥品事件。

門(mén)店管理制度11

  1、目的:為了保障在崗人員身體健康,杜絕傳染病人感染藥品,確保藥品質(zhì)量。

  2、范圍:適用于門(mén)店人員健康管理過(guò)程。

  3、責任部門(mén):門(mén)店企業(yè)負責人負責實(shí)施本制度。

  4、內容:

  4.1、健康體檢每年組織一次,門(mén)店的質(zhì)管員、驗收員、養護員、營(yíng)業(yè)員等直接接觸藥品崗位的'人員必須進(jìn)行健康體檢;

  4.2、凡從事直接接觸藥品的人員,經(jīng)健康檢查,凡不符合健康要求的要及時(shí)調換工作崗位,直接接觸藥品崗位的人員必須經(jīng)過(guò)健康檢查合格才能上崗;

  4.3、經(jīng)體檢員工,如患有精神病、傳染病、化膿性皮膚病或其他可能污染藥品的疾病患者,立即調離原崗位或辦理病休手續,待身體恢復健康并經(jīng)健康體檢認定合格后,方可上崗;

  4.4、在崗人員均應建立員工健康檔案,每年員工的健康體檢情況如實(shí)登記在“員工個(gè)人健康檔案表”上并附原始體檢表留存備查。

門(mén)店管理制度12

  為了創(chuàng )造一支以公司利益至高無(wú)上準則,建立高素質(zhì)、高水平的團隊,更好地服務(wù)于每一位客戶(hù),公司制定了以下嚴格的管理規章制度,望各位員工配合遵守!

  一、工作流程:

  1、整理清潔工作崗位

  2、在守備位置靜候顧客(或協(xié)助店長(cháng)做集體公務(wù))

  3、服務(wù)熱情接待顧客

  4、開(kāi)具銷(xiāo)售單收取定金

  5、通知顧客收取余款(原則上誰(shuí)簽單誰(shuí)催交余款)

  6、解決顧客售后和疑難問(wèn)題定期回訪(fǎng) 。

  以上流程為導購員基本工作流程,每天要做到日事日清,檢查中發(fā)現流程上的問(wèn)題,導購員承擔相應責任。

  二、工作時(shí)間

  1、門(mén)店營(yíng)業(yè)安排:門(mén)店實(shí)行每周7天營(yíng)業(yè)。由店長(cháng)安排員工班組,制定排班表。員工每周公休一天,各員工需按排班表上班,不得擅自更改換班。

  2、店面營(yíng)業(yè)時(shí)間:早上9:00至下午18:00

  上班:上午9:00――下午18:00(早班每天進(jìn)門(mén)第一件事情開(kāi)啟店面照明燈光、音樂(lè )背景、保證燈光的明亮度、音樂(lè )的柔和度。各辦公設備的檢查,保證電話(huà)、電腦、傳真、打印機等正常使用。以及全店面清潔工作).

  下班:下班前關(guān)好所有店面的門(mén)、窗、電源、以及不使用的`電器。

  注:在關(guān)掉電源的同時(shí),請務(wù)必記得監控的電源是不能斷掉。

  午餐時(shí)間:12:00――13:00員工輪換就餐(正在服務(wù)客戶(hù)時(shí),自己調整)

  3、員工休息時(shí)間:店面員工每周有一天休息時(shí)間。不得在節假日、周六、日安排公休,(特殊情況須報公司批準)法定節假日店面不休息,節假日后進(jìn)行調休。

  4、店面請假制度:店面員工如有請假,需提前一天書(shū)面請假條交于店長(cháng)并報公司審批,電話(huà)請假和臨時(shí)請假無(wú)效(特殊情況除外)

  三、招聘制度

  1、試用:新進(jìn)員工試用期不超過(guò)三個(gè)月,試用期滿(mǎn)由門(mén)店負責人依據個(gè)人表現,提交是否轉正、延期或辭退報告,由負責人審核批復

  2、轉正及合同簽訂: 轉正員工須與公司簽訂聘任合同。聘任合同一經(jīng)簽訂、鑒證,雙方必須嚴格執行。

  3、離職: 員工離職分為辭職、解雇、開(kāi)除、自動(dòng)離職四等(試用期內員工及公司雙方均有權提出辭職或解雇,而不負擔任何補償。離職前須與公司結清各項手續)

  4、辭職:試用期過(guò)之后,職員辭職需提前一個(gè)月通知公司,到職日期結算工資,但不結算任何福利

  5、自動(dòng)離職:凡無(wú)故擅自曠工三天以上者,均作自動(dòng)離職論,不予結算任何工資、福利。

  6、解雇: 工作期內,員工因工作表現、工作能力等因互不符合本公司要求,無(wú)法勝作本職,公司有權解雇, 屆時(shí)結算工資及福利。

  7、開(kāi)除: 員工因觸犯法律,嚴重違犯公司規章制度或犯嚴 重過(guò)失者,即予革職開(kāi)除,計薪到革職日止。

  三、考勤制度

  1、早上9:00以后到崗者視為遲到(需提前10分鐘到崗更換工作服、早餐等,每遲到1次扣10元。

  2、早上10:30以后到崗者按事假半天處理,扣50元。

  3、下班未按正常下班時(shí)間離開(kāi)的,按早退處理,發(fā)生1次扣發(fā)工資20元。(遇特殊情況須向店長(cháng)申請)

  4、每月遲到3次視為事假一天,累計扣除1天工資。

  5、無(wú)故缺崗或未按班次休假的,視為曠工,曠工1天扣罰3天工資,當月累計曠工2次,作自動(dòng)離職處理。

  四、禮儀制度

  1、員工必須穿著(zhù)工作服上崗,并在正確位置佩戴 LOGO。

  2、女員工上崗可化淡妝,不準濃妝艷抹、佩戴過(guò)多夸張飾品或涂抹過(guò)濃的香水

  3、男女員工不準留過(guò)長(cháng)發(fā)型,不許染怪異顏色。

  4、員工的坐立行走及其它肢體動(dòng)作應符合店面接待禮儀要求,做到落落大方,舉止得當。不得在顧客面前做不雅小動(dòng)作。

  5、接待顧客和接聽(tīng)電話(huà)時(shí)必須使用禮貌接待用語(yǔ)。

  1: “歡迎光臨 家居”

  2: “您請跟我來(lái),請您認真的看一下我們的產(chǎn)品”

  3: “能否請您留下您的姓名和聯(lián)系電話(huà),以使我們能更好的為您提供服務(wù)!

  4: “我們的工作有什么不周之處,請您多提寶貴意見(jiàn)好嗎?”

  5: “謝謝您的光臨,歡迎您隨時(shí)同我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務(wù),再見(jiàn)!”

  等敬辭及其他禮貌用語(yǔ)。

  6、向顧客介紹商品及交談時(shí),應注意談話(huà)技巧,不要隨意插話(huà),避免與顧客爭辯、悖論,要迎合顧客的話(huà)語(yǔ)導向附和。

  五、例會(huì )、晨會(huì )制度

  1、例會(huì )

  每周一上午9:00店面全體員工召開(kāi)周例會(huì ),會(huì )議內容:

 。1)店面本周銷(xiāo)售情況匯總,遺留問(wèn)題通告。

 。2)員工在工作中遇到的困難,集體協(xié)調解決、討論。

 。3)員工各自匯報工作情況,總結經(jīng)驗教訓。

 。4)通報下周銷(xiāo)售目標,列出主要目標。

 。5)培訓及考核。

  2、晨會(huì )

  每日上午9:00店面全體員工召開(kāi)晨會(huì ),會(huì )議內容:

 。1)團隊操提士氣、凝聚力。

 。2)總結前日工作,遇到的困難,集體協(xié)調解決、討論。

 。3)制定當日工作計劃,對今日重要事項做培訓、鋪排。

  六、衛生制度

  1、店面各區域衛生由當日上班員工共同負責。

  2、早班員工到崗后需立即全面檢查打掃各區域衛生,清理完畢后需在衛生檢查表上簽字確認,由店長(cháng)進(jìn)行檢查。

  3、各區域衛生標準如下:

  七、財務(wù)制度

  1、員工收取顧客現金需兩人共同清點(diǎn),復核無(wú)誤后交財務(wù)保管。

  2、收取客戶(hù)現金時(shí)唱收、唱付,保證當場(chǎng)核對無(wú)誤。

  3、收取支票需執行先入帳、后開(kāi)票、再送貨的原則進(jìn)行處理。

  4、收取現金時(shí)需仔細檢查,避免收取殘幣、假幣。如收取假幣由當事人負責賠償。

  5、收取現金數額較大時(shí),必須存入保險箱內或轉存公司賬戶(hù)。

  八、安全保衛制度

  1、店面預防盜、搶、騙

 。1)防止偷竊主要以預防為主。商品擺放恰當、人員安排合理,不給偷竊者造成機會(huì )。每日下班前仔細檢查辦公室、庫房、門(mén)窗是否關(guān)閉鎖好。

 。2)做好預防搶劫措施。遇搶劫發(fā)生要沉著(zhù)冷靜,盡量仔細觀(guān)察歹徒體貌特征,不要破壞現場(chǎng)環(huán)境,及時(shí)報警并通知店長(cháng)及門(mén)店負責人。

 。3)提高警惕預防詐騙。收顧客現金應等顧客確認找零后才可將現金收存,收到顧客大鈔時(shí)應注意鈔票上有無(wú)特別記號及時(shí)辨識假鈔,不可因人手不足、顧客催促而自亂陣腳,精神上麻痹疏于防范。

  2、建立健全安全消防制度

 。1)易燃、易爆物品不得帶入店面。

 。2)電線(xiàn)、電器、插線(xiàn)板等殘舊破損不符合消防要求的,須上報公司及時(shí)更換。

 。3)各商品展區、體驗區嚴禁吸煙和使用明火。

 。4)如遇火警須迅速撥110報警,根據實(shí)情疏散人員、組織搶救財物。

  九、店面員工基本守則

  1、準時(shí)上下班,不得擅自換班,工作時(shí)間不得串崗、脫崗;

  2、個(gè)人辦公用品按規定擺放,不得隨意亂丟。發(fā)現每次交快樂(lè )基金10元;

  3、員工必須穿著(zhù)工作服上崗,衣領(lǐng)角佩戴好 LOGO;不著(zhù)工裝或衣衫不整者,發(fā)現每次交快樂(lè )基金10元;

  4、不得濃妝艷抹,佩戴夸張飾品及夸張發(fā)型;

  5、工作時(shí)間不得聚眾聊天、吃零食、看報紙雜志、高聲喧嘩、嬉戲打鬧、睡覺(jué)、賭博喝酒等影響公司形象;發(fā)現1次口頭警告,發(fā)現每次交快樂(lè )基金20元;

  6、工作時(shí)間不得倚靠商品、墻壁或過(guò)分放松肢體;

  7、工作時(shí)間不得長(cháng)時(shí)間接打私人電話(huà),不得因私長(cháng)時(shí)間會(huì )客;

  8、不得在商場(chǎng)游戲、打鬧,不得在商場(chǎng)和倉庫內吸煙,發(fā)現每次交快樂(lè )基金50 元;

  9、嚴格做到無(wú)煙商場(chǎng),發(fā)現顧客在商場(chǎng)內吸煙時(shí),必須及時(shí)制止,制止過(guò)程中注意說(shuō)話(huà)方式,不要與顧客發(fā)生沖突或爭執;

  10、工作期間面帶微笑,不可因個(gè)人情緒影響工作,不得怠慢顧客或以消極冷淡態(tài)度對待顧客;

  11、注意聽(tīng)取顧客對其他商家所售物品的信息并及時(shí)報告店長(cháng)經(jīng)理;

  12、開(kāi)單收款過(guò)程中要認真細致,不得涂改(如有寫(xiě)錯原聯(lián)作廢,重新開(kāi)單),在訂貨合同上寫(xiě)清顧客姓名、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、規格、色號、價(jià)格、數量、詳細家庭住址、聯(lián)系電話(huà)等,個(gè)人開(kāi)單原則上由本人根據情況按期催交余款,誰(shuí)收齊余款誰(shuí)負責立即到會(huì )計(經(jīng)理)處交帳簽字;如開(kāi)單錯誤或涂改嚴重每次交快樂(lè )基金5元;

  13、當顧客對公司未明文規定的銷(xiāo)售方案提出異議時(shí),應請示上級,個(gè)人不得擅自主張。一經(jīng)發(fā)現,造成公司經(jīng)濟名譽(yù)損失的,個(gè)人負全部責任;

  14、顧客從賣(mài)場(chǎng)提現貨(樣品)時(shí),導購員必須先開(kāi)單讓顧客簽字后,方可將實(shí)物交給顧客并監督貨物完整的提離賣(mài)場(chǎng);如少裝漏裝每次當班導購員交快樂(lè )基金20元,并由組裝人員負擔往返車(chē)費;

  15、不得收取顧客禮物,拾取顧客遺失物品要及時(shí)上交;

  16、送貨時(shí)必須填寫(xiě)好送貨單交給安裝工;點(diǎn)貨時(shí)必須準確無(wú)誤,如果疏忽大意。

門(mén)店管理制度13

  本制度適用全部在包頭草原立新食品有限公司營(yíng)銷(xiāo)中心專(zhuān)賣(mài)店工作的員工,并對其進(jìn)行管理管束。

  第一條工作時(shí)間管理

  工作時(shí)間不得遲到、早退。擅自離崗。

  1、在總部留宿的銷(xiāo)售人員依照出車(chē)時(shí)間按時(shí)上下班。

  2、在總部以外的銷(xiāo)售人員依照各店規定的出勤時(shí)間上下班。貨車(chē)到店之前必需到店,否則按公司考勤制度執行。

  3、營(yíng)業(yè)時(shí)間內不得擅自離崗,如需外出必需經(jīng)店長(cháng)同意并上報區域經(jīng)理批準方可離崗,否則按公司考勤制度執行。

  4、公休由區域經(jīng)理統一布置,任何人不得私自調休或換班,必需經(jīng)區域經(jīng)理批準。

  5、店內簽到表不得代簽,否則按曠工處理。

  第二條著(zhù)裝管理

  1、公司要求銷(xiāo)售人員淡妝上崗,按公司要求統一著(zhù)工裝,短袖工衣不得套長(cháng)袖衣物,工作時(shí)間不得穿膝蓋以上五厘米的短褲或短裙。工褲和工鞋以黑色為主,店內最多留有一雙工鞋,并有盒子統一放置。

  2、工帽、口罩佩戴整齊頭發(fā)不許外露,上班前頭發(fā)梳理整齊,工作場(chǎng)所不允許梳頭發(fā)。不許留指甲,染指甲,戴戒指、戴夸張首飾。

  3、工裝一天一洗,做到無(wú)污漬、無(wú)褶皺;個(gè)人衛生做到四勤:勤洗澡、勤換衣、勤剪指甲、勤洗手。店內衛生做到四無(wú):無(wú)灰塵、無(wú)雜物、無(wú)污漬、無(wú)異味;店外衛生做到無(wú)垃圾、無(wú)雜物;要求每周二進(jìn)行大掃除。

  第三條衛生管理

  專(zhuān)賣(mài)店每天最少進(jìn)行兩次衛生清理,衛生項目包含柜臺、櫥窗、

  電子秤、貨盤(pán)、毛巾、地面、衛生間、墻壁等,必需做到保持物件本色。

  第四條行為管理

  1、工作時(shí)間禁止接打私人電話(huà)玩移動(dòng)電話(huà)或看電子產(chǎn)品。

  2、工作時(shí)間禁止會(huì )客,如有特別情況需在柜臺外,會(huì )客時(shí)間不得超過(guò)五分鐘,嚴禁非工作人員進(jìn)入營(yíng)業(yè)區域或工作間,禁止員工帶孩子進(jìn)入工作區域。中午或晚上沒(méi)有顧客時(shí)柜臺前必需留2名工作人員(特別門(mén)店除外)。

  第五條服務(wù)管理

  1、要求工作人員具備良好的個(gè)人品德,能夠不絕提升個(gè)人的.業(yè)務(wù)水平,具有良好的團隊意識與合作意識,聽(tīng)從店長(cháng)的工作布置;服從區域經(jīng)理的調動(dòng)。

  2、工作人員要有良好的服務(wù)意識,堅持微笑服務(wù),做到來(lái)有迎聲(您好,需要點(diǎn)什么或來(lái)點(diǎn)什么等,不得直接發(fā)問(wèn)要點(diǎn)什么),去有送聲(慢走、歡迎下次光臨等);唱收唱付,對銷(xiāo)售過(guò)程中顧客的問(wèn)題進(jìn)行耐性解答處理,不得與顧客發(fā)生口角或爭持。

  第六條財務(wù)管理

  工作人員不得私自挪用公司財、物。如遇特別情況,必需先請示店長(cháng)或區域經(jīng)理,批準后方能使用。

  第七條銷(xiāo)售管理

  1、店面賬目要清楚、完成、無(wú)誤。退貨單、贈送單需顧客簽字方為有效,特別情況需兩名或兩名以上營(yíng)業(yè)員簽字。否則該小票金額不能算入退貨或贈送金額。實(shí)在內容見(jiàn)《公司損耗制度》。

  2、每售完一次貨物后要對貨物進(jìn)行整理,保持盤(pán)內整齊,案板清潔。

  3、員工在店內消費享有公司優(yōu)惠待遇,禁止為本身或親朋稱(chēng)貨收款,要由店長(cháng)或其他店員代為稱(chēng)貨收款,員工不可同時(shí)享有打折優(yōu)惠和贈送,只能享有一項優(yōu)惠。

  4、公司全部數據均屬于公司機密,不得對任何公司以外的人泄露公司數據。

  5、顧客物品或找零如有遺忘在店內,員工應妥當保管,等待顧客索取,不得將錢(qián)物隱匿占為己有。

  6、店面員工均有責任把好質(zhì)量關(guān),如發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題不允許出售,適時(shí)上報上級領(lǐng)導并有書(shū)面反饋信息。

  7、依照公司規定時(shí)間閉店,貨車(chē)到店時(shí)間未到店內人員要掌控閉店時(shí)間,閉店前貨物不得裝箱更不得拒絕售貨。

  第八條日常管理

  1、各店店長(cháng)每天要組織店員開(kāi)例會(huì )并做記錄,單人店要有工作日志,每月公司店長(cháng)會(huì )交由銷(xiāo)售經(jīng)理。

  2、離職員工需提前20天向公司提交辭職報告一份,經(jīng)公司同意方能離職。否則,扣除培訓費。如不申請擅自離崗,按自動(dòng)離職處理,并接受公司相關(guān)懲罰。

  3、員工不得用店內無(wú)紡布袋裝私人物品,工裝只能用白袋,不得用印字袋。

  第九條附件

  本制度由店長(cháng)對店員進(jìn)行監督管理,并執行。公司不定期巡查。對違反規章制度的員工加以懲罰,按比例連帶兩級且作為晉級和評星的依據。如發(fā)生有損公司形象、對公司造成經(jīng)濟損失的,予以嚴格處分,追究其法律責任。

門(mén)店管理制度14

  一、熟食間應是配備預進(jìn)間的專(zhuān)間。專(zhuān)人制作,專(zhuān)用容器、工具、用具,專(zhuān)用消毒設備。應有滅蠅設備,確保熟食間內無(wú)蒼蠅。

  二、熟食間使用前,要用紫外線(xiàn)滅菌燈對其進(jìn)行空氣消毒30分鐘以上。工作人員進(jìn)熟食間前先更換清潔的工作衣帽,戴口罩,手清洗消毒。

  三、作熟食前先將、砧板、臺面、用具、容器、抹布和手進(jìn)行消毒。

  四、加工熟食、冷盆菜先檢查食品質(zhì)量,原料不新鮮、不符合衛生要求的不加工。

  五、熟食鹵菜,以銷(xiāo)定產(chǎn),當日使用當日加工,不得銷(xiāo)售隔餐或隔夜的熟制品。

  六、配制冷盤(pán)距進(jìn)餐時(shí)間不超過(guò)22小時(shí),提前制作好冷盤(pán)要用保鮮紙封好,放入保鮮箱內內,使用前,用微波爐充分加熱后,方可供應。

  七、鹵菜裝盤(pán)后不交叉重疊存放。超過(guò)鹵2小時(shí)食用的熟食品須及及時(shí)放入箱冷藏。

  八、銷(xiāo)售熟食使用工具夾取食品,手不接觸票和錢(qián),包裝食品用符合衛生要求的食品包裝材料。

  九、生食品、不潔食品、個(gè)人生活用品及雜雜物不得帶入熟食專(zhuān)間。

  十、熟食間內應有盛放熟食品品的'專(zhuān)用保鮮箱,不得有半成品或生料的箱。熟食專(zhuān)間的工作人員必須有和,近期有腹痛腹瀉、手外傷、皮膚化膿感培染等有礙食品衛生的疾病,調離熟食加工崗位。

  十一、工作作結束做好工具、容器的清洗及專(zhuān)間的清潔衛生工作。

門(mén)店管理制度15

  一、店面行為規范

  1、客戶(hù)到店,接待人員必須馬上起立,“歡迎走進(jìn)xx”,主動(dòng)迎接。前臺靠近飲水機的人員提供倒水等服務(wù)。

  2、嚴禁在店面大聲喧嘩,做與工作無(wú)關(guān)的事,對上司必須稱(chēng)職務(wù)。

  3、前臺不允許放與項目無(wú)關(guān)的東西,如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。

  4、有領(lǐng)導、朋友來(lái)訪(fǎng),由前臺人員負責引見(jiàn)并提供倒水服務(wù)。茶幾處只用于接待使用,不得在此聊天、睡覺(jué)等。

  5、業(yè)務(wù)、導購隨時(shí)作好接待客戶(hù)的準備,必須隨時(shí)有人在前臺,以免影響接待客戶(hù)。

  6、工作時(shí)間內必須認真接待每一組到訪(fǎng)客戶(hù)(包括行業(yè)同行和參觀(guān)產(chǎn)品客戶(hù))。

  7、前臺電腦主要為日常辦公使用,嚴禁播放視頻、音樂(lè )。

  8、業(yè)務(wù)員在完成來(lái)電和來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)的接待工作后,應及時(shí)做好相關(guān)工作記錄。

  二、店面管理

  1、培訓管理:

 。1)根據店面新老員工的實(shí)際情況制定有針對性的培訓計劃。

 。2)培訓計劃應充分考慮:公司企業(yè)文化、專(zhuān)業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務(wù)禮儀、銷(xiāo)售技巧、顧客異議等。

 。3)根據店內銷(xiāo)售存在的問(wèn)題進(jìn)行針對性培訓,實(shí)際解決店內問(wèn)題,從而提高店面業(yè)績(jì)。

 。4)建立公司內部QQ群,實(shí)行網(wǎng)絡(luò )在線(xiàn)的交流、學(xué)習、探討。

 。5)每天夕會(huì )堅持做“三角演練”(顧客、導購、觀(guān)察員)。

  2、客戶(hù)管理:

 。1)根據與客戶(hù)的成交情況,督促員工做好顧客信息的錄入工作,以備后期查詢(xún)和匯總,有可持續發(fā)展的客戶(hù),要及時(shí)跟蹤反饋。

 。2)經(jīng)常對顧客檔案進(jìn)行分析整理,根據顧客的裝修進(jìn)度進(jìn)行ABCD等級區分,督促員工做好顧客的回訪(fǎng)工作,了解客戶(hù)的建材產(chǎn)品需求情況。

 。3)定期做顧客消費記錄查詢(xún)及分析,了解客戶(hù)的最終成交金額,分析客戶(hù)的消費能力,喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷(xiāo)品等,針對不同的客戶(hù)群體做針對性的產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)。

 。4)建立產(chǎn)品Q(chēng)Q職業(yè)交流群,與非同類(lèi)各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶(hù)進(jìn)行網(wǎng)上交流探討,鞏固合作伙伴、培養潛在客戶(hù)。

  3、銷(xiāo)售管理:

 。1)根據店面實(shí)際情況,制定合理的月、季、年銷(xiāo)售計劃及銷(xiāo)售目標。

 。2)根據銷(xiāo)售計劃,制定適應當地消費情況的促銷(xiāo)方案,報店面經(jīng)理批準并執行。

 。3)根據方案,實(shí)施銷(xiāo)售計劃及促銷(xiāo)方案,對以上兩種銷(xiāo)售方案進(jìn)行最終總結,吸取經(jīng)驗,不斷提高店面的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)!

  三、店員職責及要求

  1、嚴格遵守員工日常工作規范;上班不遲到、不早退、不無(wú)故請假、沒(méi)有特殊情況不能隨便調班或工休,需要調班或公休者,須事前請示經(jīng)理批準。

  2、熱情待客、禮貌服務(wù),主動(dòng)介紹產(chǎn)品,做到精神飽滿(mǎn),面帶微笑,有問(wèn)必答。無(wú)顧客時(shí),要保持好良好的心態(tài),整理樣板或學(xué)習產(chǎn)品知識或互相交流銷(xiāo)售技巧。 3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進(jìn)行徹底清掃,做到任何地方均明亮無(wú)灰塵。

  4、所使用的衛生清掃工具,應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方,并做到清掃工具的清潔。

  5、全店人員要團結一致,齊心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關(guān)門(mén)停止營(yíng)業(yè)。下班時(shí),切斷電源,鎖好保險柜和門(mén)窗,做好防火防盜工作。

  6、每月填制銷(xiāo)售明細表,便于月底銷(xiāo)售統計。查看庫存表,了解現有的產(chǎn)品,并針對庫存的產(chǎn)品進(jìn)行針對性的銷(xiāo)售。

  7、努力學(xué)習產(chǎn)品知識,了解產(chǎn)品性能和優(yōu)勢,全面提高專(zhuān)業(yè)技能及嫻熟應用銷(xiāo)售技巧;深入領(lǐng)會(huì )我們的服務(wù)理念,引導顧客參觀(guān)展廳,詳細熱情地介紹相關(guān)產(chǎn)品特點(diǎn),要求專(zhuān)業(yè)、系統、自信、主動(dòng)協(xié)助店長(cháng)完成銷(xiāo)售工作。

  8、服從上級的工作安排,努力完成下達的銷(xiāo)售指標。

  四、店長(cháng)每日例行工作流程

  1、組織晨會(huì )的召開(kāi):

 。1)人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

 。2)傳達店面經(jīng)理重要文件及通知。

 。3)昨日營(yíng)業(yè)狀況確認、分析。

 。4)針對營(yíng)業(yè)問(wèn)題,指示有關(guān)人員改善。

 。5)做好團隊激勵。

 。6)分配當日工作計劃。

  2、對店內狀況的確認及工作安排:

 。1)店面、展柜、樣板的衛生清潔情況。

 。2)監督店員的工作情況,錯誤地方及時(shí)糾正。

 。3)檢查當天需送貨的客戶(hù)信息,與客服溝通好安排送貨事宜。

  五、接單流程

  接待客戶(hù)—分析客戶(hù)—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

  1、每接待一位客戶(hù),由當事銷(xiāo)售人員在客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)登記上記錄。

  2、客戶(hù)、設計師和公司員工進(jìn)入公司前臺必須全體起立,以示尊重。

  3、銷(xiāo)售人員接待完客戶(hù)并完成應做工作后應立即回前臺。

  4、約客戶(hù)到店面詢(xún)問(wèn)相關(guān)事宜,都算先前職員接待客戶(hù)一次。

  5、只要客戶(hù)詢(xún)問(wèn)有關(guān)事宜,即算接待客戶(hù)一次,需認真填寫(xiě)客戶(hù)資料。

  六、績(jì)效管理

  1、銷(xiāo)售計劃制定:

 。1)應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷(xiāo)售計劃,再把計劃分解到每一周、每一天。

 。2)該計劃必須包括總銷(xiāo)售額、上月的實(shí)際銷(xiāo)售額對比,分析差額。

 。3)應根據實(shí)際銷(xiāo)售情況對暢銷(xiāo)品、滯銷(xiāo)品進(jìn)行分析,并對促銷(xiāo)活動(dòng)提出建議。

  2、銷(xiāo)售計劃執行:

  根據銷(xiāo)售計劃認真執行,經(jīng)理應對每天計劃執行情況做出總結,分析各成員對進(jìn)店的顧客的接待情況、顧客信息的`收集情況,督促導購員、業(yè)務(wù)員進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)或上門(mén)拜訪(fǎng),確保與進(jìn)入店面留信息的顧客都能達成交易。

  3、執行情況分析:

 。1)每周、每月、每位員工要對經(jīng)理就計劃執行情況進(jìn)行述職報告,分析差異原因,執行情況的好壞直接關(guān)系到自身的切身利益及有關(guān)店面的各種獎勵。

 。2)經(jīng)理對整個(gè)店的銷(xiāo)售負責,并要就每周、每月的執行情況出述職報告,分析新老顧客的銷(xiāo)售比例及和計劃的差異原因,執行情況的好壞直接關(guān)系到店面及自身的考核及評選。

  4、績(jì)效考核及獎勵、處罰:

 。1)可根據實(shí)際銷(xiāo)售情況對員工的銷(xiāo)售能力進(jìn)行分析,對完成銷(xiāo)售任務(wù)或超額完成任務(wù)的員工進(jìn)行合理獎勵;

 。2)對于長(cháng)時(shí)間銷(xiāo)售不達標或者管理、服務(wù)水平執行較差的員工,將給予自動(dòng)降薪或按公司相關(guān)規定處理。

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