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審計經(jīng)理工作職責

時(shí)間:2024-07-08 15:32:54 工作職責 我要投稿

審計經(jīng)理工作職責

審計經(jīng)理工作職責1

  1、協(xié)助擬定內部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展內部審計工作;

  2、根據法律法規要求,定期開(kāi)展專(zhuān)項業(yè)務(wù)審計;

  3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風(fēng)險事件開(kāi)展專(zhuān)項審計、檢查或自查工作;

  4、協(xié)助開(kāi)展數據報送相關(guān)信息系統的需求提出和測試工作。

審計經(jīng)理工作職責2

  職責:

  1、負責集團內部財務(wù)審計及內部控制工作;

  2、協(xié)助上級制定公司內部審計、內部控制制度及流程;

  3、負責部門(mén)財務(wù)報表分析工作;

  4、上級安排的其他工作。

  任職要求:

  1、財務(wù)審計或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗3年+,通過(guò)2門(mén)以上注冊會(huì )計師考試者優(yōu)先,傾向于有大型會(huì )計師事務(wù)所審計經(jīng)驗或大型企業(yè)財務(wù)審計管理經(jīng)驗者;

  2、大學(xué)本科相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),性別不限;

  3、適應項目出差,每月約1周;

  4、有一定的項目管理能力。

審計經(jīng)理工作職責3

  1、組織編制項目各階段目標成本;

  2、組織和實(shí)施公司各項設計及工程類(lèi)招標采購,組織和實(shí)施公司各項設計及工程類(lèi)合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類(lèi)采購和合同簽訂;

  3、根據項目總體進(jìn)度計劃,編制項目招標采購計劃和項目合約規劃,并組織實(shí)施;

  4、組織工程階段進(jìn)度款結算和竣工結算;

  5、根據工程進(jìn)度,對工程費用進(jìn)行實(shí)時(shí)比較,動(dòng)態(tài)控制工程費用,實(shí)現過(guò)程造價(jià)管理;

  6、負責編制工料測量工作進(jìn)度計劃,組織實(shí)施計算施工

審計經(jīng)理工作職責4

  1、編寫(xiě)審計工作計劃:經(jīng)審計部總監授權,編寫(xiě)審計項目工作計劃和年度審計計劃;擔任具體審計項目負責人或參與審計項目,組織/實(shí)施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質(zhì)量和進(jìn)度;

  2、協(xié)助完善集團審計文件與制度:根據集團戰略發(fā)展需要和國家相關(guān)法律法規,協(xié)助審計部總監擬定并完善集團內部審計制度及相關(guān)工作文件;

  3、開(kāi)展內部審計:

  1)內部控制審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各業(yè)務(wù)循環(huán)的內部控制進(jìn)行審計,檢查是否有完善并支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的內控制度及各項流程制度是否得到有效執行;

  2)經(jīng)營(yíng)成果審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準確性、合法性等進(jìn)行審計,并擬寫(xiě)審計報告,報集團總裁審閱;

  3)財務(wù)收支審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各項財務(wù)收支、專(zhuān)項資金的使用和核算進(jìn)行審計,檢查公司的資金和財務(wù)狀況,對公司的財務(wù)報表進(jìn)行審計,檢驗其真實(shí)性、準確性,及時(shí)向集團總裁報告情況;

  4)啤酒營(yíng)銷(xiāo)審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對啤酒公司營(yíng)銷(xiāo)費用的投放及效果進(jìn)行審計,檢查是否有完善并支持業(yè)務(wù)開(kāi)展的流程制度及各項制度是否得到有效執行;

  5)離任審計:獲審計部總監委派,對經(jīng)批準即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業(yè)績(jì)進(jìn)行客觀(guān)、公正地全面審計;

  6)工程審計:根據公司要求,組織審計人員,必要時(shí)協(xié)調外聘專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員,對集團范圍內工程建設項目的預算、決算進(jìn)行審計;限制性項目審計:獲審計總監委派,實(shí)施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。

  4、配合外部審計:根據國家有關(guān)規定和公司相關(guān)規定制度,配合外部的'審計機構進(jìn)行必要的調查。

  5、審計項目管理:

  負責所獲指派之審計項目的現場(chǎng)工作組織、分工、協(xié)調、監督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)與被審計單位溝通,必要時(shí)向部門(mén)總監匯報,擬定審計報告,提出內部審計意見(jiàn)及建議,并將項目審計結果與被審計單位管理層進(jìn)行反饋溝通。

審計經(jīng)理工作職責5

  1、完善、優(yōu)化集團監審制度、流程。

  2、負責集團及下屬公司的`內控審計和財務(wù)審計。

  3、分析、評價(jià)集團及下屬公司財務(wù)管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風(fēng)控建議。

  4、對財務(wù)預算的執行情況、財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行監督審計。任職資格:

  1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財務(wù)審計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。

  2、五年以上財務(wù)審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產(chǎn)公司財務(wù)審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

  3、有相關(guān)財務(wù)審計類(lèi)證書(shū)者優(yōu)先考慮。

審計經(jīng)理工作職責6

  1、工程或成本類(lèi)審計業(yè)務(wù)實(shí)施、常規審計、專(zhuān)項審計帶隊;

  2、業(yè)務(wù)監督及審計,對公司范圍內業(yè)務(wù)進(jìn)行審計監督,保障公司制度執行、避免公司利益受損;

  3、促進(jìn)管理改進(jìn),通過(guò)審計整改和管理建議等方式,促進(jìn)公司各子系統管理改進(jìn);

  4、案件查辦,對禹洲體系內所有舞弊線(xiàn)索進(jìn)行調查,按照相關(guān)法律規定移送涉案人員至司法機關(guān);

  5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開(kāi)展反腐宣傳;

審計經(jīng)理工作職責7

  1、食材、物料采購審計;

  2、工程項目預(概)算及決算審計;

  3、設備投資審計,對設備投資的決策過(guò)程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;

  4、合同審計,針對公司各類(lèi)合同執行情況、存在的'問(wèn)題和違規違章情況進(jìn)行內部審計監督;

  5、公司指定項目的審計;

  8、領(lǐng)導安排的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責8

  1、依據公司管理需求,實(shí)施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和管理風(fēng)險;

  2、組織建立和評價(jià)公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類(lèi)報表、報告和風(fēng)險信息;

  3、組織實(shí)施集團重大事項專(zhuān)項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導審計整改意見(jiàn)的'落實(shí);

  4、編制并組織實(shí)施年度審計工作計劃,審定審計報告;

  5、做好部門(mén)內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開(kāi)發(fā)、充分運用部門(mén)人力資源;

  6、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責9

  1、負責組織制定集團公司統一的內部審計管理制度和實(shí)施細則;

  2、負責組織推行所制訂的制度,監督其執行情況根據執行過(guò)程中的`實(shí)際情況,組織修訂、完善內部審計規章制度和實(shí)施細則;

  3、負責組織擬訂審計業(yè)務(wù)規范或審計業(yè)務(wù)操作規程職責表述:負責組織編制部門(mén)年度工作計劃,并檢查執行;

  4、負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準負責制定部門(mén)年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點(diǎn)和部門(mén)人員分工負責組織編制部門(mén)年度費用預算,審核并控制費用支出負責完成審計工作總結撰寫(xiě)工作;

審計經(jīng)理工作職責10

  1、制定工程審計計劃并組織人員進(jìn)行工程審計。

  2、對工程相關(guān)合同的審批情況及工程承包商的選擇的'審計情況進(jìn)行審核;

  3、對工程變更簽證、工程預決算情況的審計情況進(jìn)行審核。

  4、對工程款支付、工程驗收進(jìn)行監督和審計的情況進(jìn)行審核。

  5、對工程施工進(jìn)度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進(jìn)行記錄、監督及審計的情況進(jìn)行審核。

  6、研究招投標項目,制作招投標計劃書(shū),報招投標委員會(huì )審閱批示。

審計經(jīng)理工作職責11

  1、協(xié)助部門(mén)負責人制訂工程審計工作計劃;

  2、建立并完善工程審計工作管理辦法和具體工程審計工作實(shí)施辦法;

  3、起草工程審計項目的實(shí)施方案,經(jīng)審批后負責具體實(shí)施;

  4、編制審計工作底稿,匯總整理審計發(fā)現的.問(wèn)題并形成初步審計結論和審計報告;

  5、負責定期跟蹤審計報告的整改落實(shí)情況;

  6、負責整理與審計過(guò)程和結論有關(guān)的審計工作檔案;

  7、完成領(lǐng)導交付的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責12

  1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門(mén)業(yè)務(wù)流程化管理,并監督各項業(yè)務(wù)流程的實(shí)施;

  2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

  3、定期或不定期對集團各公司相關(guān)重大項目進(jìn)行審計,負責審計過(guò)程中的現場(chǎng)復核,把控審計質(zhì)量,通過(guò)內部審計,對集團內部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū),負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的'落實(shí);

  5、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通。

審計經(jīng)理工作職責13

  1、根據集團發(fā)展戰略要求,完成部門(mén)工作目標,主持內外部審計監督工作,保障集團控制力度,防范運營(yíng)風(fēng)險并實(shí)現長(cháng)期可持續發(fā)展;

  2、主持擬訂集團內部審計制度流程和監察制度流程,經(jīng)審批后監督執行;

  3、主持集團內部經(jīng)營(yíng)審計及專(zhuān)項審計工作,編制審計報告,提出問(wèn)題和調整建議,報決策委員會(huì )作為決策依據;?

  4、負責公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)內控流程審計及合規化管理,監督公司相關(guān)部門(mén)執行內部管理制度和業(yè)務(wù)規則,根據法律、法規和準則的變化,及時(shí)建議并督導公司有關(guān)部門(mén)修改、完善有關(guān)管理制度和業(yè)務(wù)流程;

  5、對公司新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品提供法律合規建議,提供風(fēng)險評估,對風(fēng)險進(jìn)行識別及管控;

  6、建立和維護與外部審計機構的.長(cháng)期合作關(guān)系,負責協(xié)調外部審計工作,負責匯總、分析、報告并執行外審建議;?

  7、集團重要工作推進(jìn)和重大決議執行的監督執行。

審計經(jīng)理工作職責14

  1、獨立組織審計部開(kāi)展審計工作,包括計劃審計工作、風(fēng)險評估、實(shí)施審計,在與被審計部門(mén)充分溝通后提交審計報告;

  2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行檢查、評價(jià),對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;

  4、負責對公司預算執行情況、財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動(dòng)的合法性、合規性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行分析及審計,對其經(jīng)營(yíng)效果進(jìn)行評價(jià);

  5、負責對公司各部門(mén)負責人任期的經(jīng)濟責任進(jìn)行分析及審計,審查其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的.真實(shí)性和年度經(jīng)營(yíng)目標的完成情況,為公司對其績(jì)效考核提供依據;

  6、負責對公司各業(yè)務(wù)版塊的財務(wù)指標進(jìn)行分析,向管理層提出分析的結論及建議;

  7、負責對行業(yè)競爭對手的財務(wù)指標進(jìn)行分析,并對管理層提出分析結論及建議。

審計經(jīng)理工作職責15

  1、協(xié)助制定審計工作計劃,完善審計相關(guān)制度、流程等體系;

  2、負責建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結算等關(guān)鍵事項的合規性及合理性審計;

  3、負責審計是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度等實(shí)施有效管理和監督;

  4、負責對審計中發(fā)現的`問(wèn)題進(jìn)行提示、建議、預警及提交相關(guān)報告;

  5、負責審計相關(guān)內業(yè)資料整理、歸檔,后續跟蹤審計等。

審計經(jīng)理工作職責16

  1、、按照國家有關(guān)法律法規、審計法規、公司財會(huì )審計制度擬定公司審計實(shí)施細則;

  2、負責審計數據的.準確性;

  3、制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導審批,待領(lǐng)導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實(shí)施;

  4、對財務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計;

  5、對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進(jìn)行審計監督;

  6、建立公司經(jīng)濟活動(dòng)資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

  7、對公司重大經(jīng)濟活動(dòng)、項目等進(jìn)行審計監督;

  8、對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經(jīng)濟責任進(jìn)行審計;

  9、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門(mén)及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10、組織專(zhuān)項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據領(lǐng)導安排進(jìn)行審計。

  11、負責根據公司經(jīng)營(yíng)狀況及稅務(wù)要求進(jìn)行納稅籌劃,合理稅負,規避稅務(wù)風(fēng)險,按稅務(wù)要求進(jìn)行納稅申報;

  12、兼顧董秘工作。

審計經(jīng)理工作職責17

  1、完善以風(fēng)險為導向的內部審計稽核體系,包括各類(lèi)審計稽核的規章制度、管理流程和工具方法:

  2、檢查、分析、評價(jià)集團財務(wù)及內控管理體系的健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設,對集團內部控制的`潛在問(wèn)題與風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進(jìn)缺陷及管理問(wèn)題的整改情況;

  3、根據集團發(fā)展戰略,編制集團財務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

  4、對公司及其下屬企業(yè)內部控制制度的制定和執行情況、風(fēng)險管理情況進(jìn)行全面梳理,匯總內部控制缺陷和風(fēng)險事項,與被審計單位和業(yè)務(wù)部門(mén)溝通內部控制缺陷整改措施、風(fēng)險應對措施,形成專(zhuān)項報告;

  5、及時(shí)發(fā)現集團及其下屬公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見(jiàn);

  6、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調與溝通;

審計經(jīng)理工作職責18

  1、根據國家法律法規并結合集團經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際,搭建并不斷完善集團內部審計規范體系,健全內部審計制度,提高經(jīng)營(yíng)管理水平;

  2、制定集團內部審計實(shí)施計劃,統籌管理各產(chǎn)業(yè)內部審計實(shí)施計劃;按照實(shí)施計劃組織開(kāi)展各項審計工作,防錯糾弊,為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計建議與意見(jiàn);

  3、對集團屬下各產(chǎn)業(yè)、各公司經(jīng)濟活動(dòng)以及相關(guān)財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性開(kāi)展財務(wù)審計;對重大經(jīng)營(yíng)異常情況開(kāi)展專(zhuān)項審計;根據集團相關(guān)規定,組織實(shí)施干部離任審計;組織開(kāi)展各產(chǎn)業(yè)輕資產(chǎn)外拓項目進(jìn)場(chǎng)后的后評價(jià)工作;

  4、及時(shí)向集團董事局提交審計報告,并對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤,督促整改,提升審計結果的運用水平;對被審計單位的重大審計問(wèn)題或者審計整改落實(shí)不力造成重大影響或損失的,有權報請集團啟動(dòng)問(wèn)責;

  5、定期與集團財經(jīng)管理委員會(huì )溝通,收集各產(chǎn)業(yè)、各公司財務(wù)數據和財務(wù)報表,對財務(wù)指標任務(wù)完成情況及調整項目進(jìn)行復核;在離任審計、專(zhuān)項審計等各類(lèi)審計工作中,負責對企業(yè)財務(wù)核算、資金管理、會(huì )計基礎工作、預算管理、財務(wù)信息化等工作進(jìn)行審計,其中稅務(wù)方向的`財務(wù)審計人員重點(diǎn)對企業(yè)各項稅金計算、匯算清繳進(jìn)行復核,提示稅收風(fēng)險,并提供稅務(wù)咨詢(xún),協(xié)助企業(yè)做好稅收籌劃工作;

  6、組織開(kāi)展審計中心及編外審計人員的財務(wù)培訓工作(其中稅務(wù)方向審計人員負責稅務(wù)政策培訓),完成上級交辦的其他審計事項;

審計經(jīng)理工作職責19

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,審計、財會(huì )等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、有汽車(chē)行業(yè)內審工作相關(guān)經(jīng)驗;

  3、熟悉國家相關(guān)法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內控、審計管理體系的建設及管理;

  4、具有較強的觀(guān)察能力、信息收集能力,溝通能力及寫(xiě)作能力

  5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的`職業(yè)道德,保密意識強

  崗位職責:

  1、負責擬定及完善企業(yè)內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;

  2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進(jìn)行評價(jià);

  3、負責組織實(shí)施公司常規審計,以及各類(lèi)專(zhuān)項財務(wù)審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等方面提出改善建議。

審計經(jīng)理工作職責20

  1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開(kāi)展全過(guò)程工程審計工作;

  2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環(huán)節開(kāi)展審計,促進(jìn)工程質(zhì)量和數量的真實(shí)準確;

  3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進(jìn)行審計;

  4、對工程內控制度、流程審計的`合理性、有效性進(jìn)行審計評價(jià);

  5、在審計中及時(shí)發(fā)現公司潛在的問(wèn)題和風(fēng)險,提出整改建議;

  6、負責完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責21

  1、負責對公司經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

  2、規范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預決算;

  3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;

  4、收集、整理審計證據,編寫(xiě)審計工作計劃;

  5、編制審計報告,紕漏問(wèn)題,提出改進(jìn)建議和決策依據;

  6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險評估工作;

審計經(jīng)理工作職責22

  1、協(xié)助建立并完善公司財務(wù)審計體系,梳理財務(wù)審計相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系、審查制度落實(shí)并跟蹤整改;

  2、制定財務(wù)審計工作計劃、編制財務(wù)審計具體方案、獨立統籌完成審計項目;

  3、執行公司要求的`財務(wù)審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫(xiě)審計報告,及時(shí)發(fā)現潛在風(fēng)險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

  4、根據授權或特定要求協(xié)助開(kāi)展專(zhuān)項審計,實(shí)施公司各類(lèi)審計調查;

  5、其他與審計條線(xiàn)內部相關(guān)的日常工作;

  6、完成上級交付的其他工作任務(wù)。

審計經(jīng)理工作職責23

  1)協(xié)助中心總監按照國家有關(guān)法律法規、審計法規擬定公司審計實(shí)施細則;

  2)協(xié)助中心總監根據教育集團的戰略目標、工作目標編制年度審計計劃,提交主席或審計委員會(huì )審批,并組織實(shí)施;

  3)組織實(shí)施財務(wù)審計、投資項目專(zhuān)項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;

  4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性問(wèn)題,分析原因、尋找對策,并及時(shí)的反映至相關(guān)管理層,為管理層的決策提供一定的依據;

  5)負責監督審計建議的執行情況,并定期進(jìn)行匯總報告,確保整改效果滿(mǎn)足管理層要求;

  6)協(xié)助中心總監參與公司重大項目、重大決策及重大經(jīng)濟合同的的審計活動(dòng);

  7)負責公司內審方面的`咨詢(xún)工作,為集團各部門(mén)提供咨詢(xún)活動(dòng);

  8)配合外部審計機構開(kāi)展工作,協(xié)助建立和維護與外部審計機構的長(cháng)期合作關(guān)系。

審計經(jīng)理工作職責24

  1、遵循獨立審計準則,審查、監督、證實(shí)集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責任履行情況,保障合法合規運營(yíng),防范未然,維護公司權益。

  2、負責制定部門(mén)各項管理制度及工作流程,并監督執行

  3、對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預算的.執行和決算、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)、經(jīng)濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現場(chǎng)管控、合同審計、招投標程序納入監管。

  3、對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度、法規及公司規章制度的執行)的合理、健全、有效性進(jìn)行監察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實(shí)際效果作出評價(jià)。

  4、通過(guò)對內控體系、重大經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財務(wù)狀況的監察審計,揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,發(fā)現和糾正錯誤和舞弊,監督制度有效執行。

  5、建立離任與崗位異動(dòng)審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動(dòng)時(shí)進(jìn)行專(zhuān)項審計

  5、定期報告并專(zhuān)項報告監察審計結果,揭示企業(yè)風(fēng)險并提出整改意見(jiàn)和管理建議。

  6、實(shí)行后續審計,檢查并報告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。

審計經(jīng)理工作職責25

  1、按照國家有關(guān)法律法規、審計法規、公司財會(huì )審計制度擬定的公司審計實(shí)施細則;

  2、負責審計數據的準確性;

  3、制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導審批,待領(lǐng)導批準后,負責年紀審計工作計劃的'具體實(shí)施;

  4、對財務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計;

  5、對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進(jìn)行審計監督;

  6、建立公司經(jīng)濟活動(dòng)資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及掛你流程采取預警措施;

  7、對公司重大經(jīng)濟活動(dòng)、項目等進(jìn)行審計監督;

  8、對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經(jīng)濟責任進(jìn)行審計;

  9、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門(mén)及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10、組織專(zhuān)項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據領(lǐng)導安排進(jìn)行審計。

審計經(jīng)理工作職責26

  1、主要對財務(wù)、人事、行政、工程立項評估、采購管理、工程概預算等內控管理方面的研究工作

  2、優(yōu)化完善審計程序

  3、按年度審計計劃,進(jìn)行審計前的準備,收集被審計單位經(jīng)營(yíng)信息及內控情況,進(jìn)行初步審閱;參與討論審計重點(diǎn)和程序方法

  4、根據分工執行審計程序,做好工作底稿及審計小結;及時(shí)向建筑板塊審計負責人匯報審計發(fā)現

  5、起草審計報告,整理歸檔審計底稿等檔案

  6、監督被審計單位對整改方案的.落實(shí)執行情況,對整改證據進(jìn)行檢查驗證,評價(jià)整改效果

  7、起草整改跟蹤報告,收集整改證據等檔案

審計經(jīng)理工作職責27

  1、IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進(jìn)度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見(jiàn);為客戶(hù)提供切實(shí)有效的管理建議和解決方案;

  2、能夠獨立負責執行專(zhuān)項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;

  3、對財務(wù)審計、流程審計、專(zhuān)項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數據分析支持;

  4、完成對IT風(fēng)險管理控制、內部控制創(chuàng )建或優(yōu)化的`相關(guān)工作。

審計經(jīng)理工作職責28

  1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實(shí)施集團財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進(jìn)行監控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);

  4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見(jiàn);

  5、督促審計結論和建議的落實(shí);

  6、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通。

審計經(jīng)理工作職責29

  一、崗位職責:

  1 、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助部門(mén)負責人擬訂審計計劃或方案 。

  2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作。

  3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發(fā)現和審計建議,為企業(yè)風(fēng)險控制提供服務(wù)。

  4、審查財務(wù)收支項目、費用開(kāi)支與報銷(xiāo)等工作。

  5、針對所涉及的審計事項,編寫(xiě)內審報告,提出處理意見(jiàn)和建議。

  6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實(shí)性以及是否符合企業(yè)財務(wù)制度的`要求。

  7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價(jià)意見(jiàn)。

  8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

  9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

  10、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作。

  二、任職資格:

  1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,審計、財會(huì )等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,中級及以上職稱(chēng);

  3、通曉審計和財會(huì )相關(guān)理論知識,熟悉審計和財會(huì )相關(guān)政策法規;

  4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調能力。

審計經(jīng)理工作職責30

  1、擬定所負責業(yè)務(wù)版塊的審計計劃,并組織實(shí)施;

  2、組織對主要業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)情況開(kāi)展日常監督工作;

  3、根據檢查結果,出具審計報告或專(zhuān)項檢查報告;

  4、組織部門(mén)人員針對公司違規案件進(jìn)行調查,根據調查結果擬定報告并出具處理建議;

  5、跟進(jìn)各類(lèi)稽核、審計、調查工作的'結果,要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行整改,并對整改實(shí)施情況進(jìn)行監督;

審計經(jīng)理工作職責31

  1、協(xié)助制定并監督落實(shí)各項內部審計制度,規范審計工作流程;

  2、根據公司內控審計計劃和相關(guān)要求,開(kāi)展日常內控審計、專(zhuān)項審計、離職審計等工作,通過(guò)審核、觀(guān)察、詢(xún)問(wèn)、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實(shí)施審計,編寫(xiě)審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發(fā)現的`問(wèn)題進(jìn)行反饋和后續跟進(jìn),監督整改措施的執行落實(shí),定期跟蹤、推進(jìn);

  4、對公司內部控制及經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在管控風(fēng)險進(jìn)行識別評估,發(fā)現控制弱點(diǎn)、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內控管理;

  5、根據公司業(yè)務(wù)管控重點(diǎn),配合開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規范管理工作;

審計經(jīng)理工作職責32

  職責:

  1、負責根據公司要求、審計年度工作目標,結合部門(mén)實(shí)際情況,制定和動(dòng)態(tài)修整;

  2、組織相關(guān)部門(mén)建立、優(yōu)化、推行財務(wù)審計、專(zhuān)項審計、內控審計等相關(guān)流程和制度,為集團規范內部管理和降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險提供良好的支持保障;

  3、負責對集團工程項目前期、計劃階段、施工階段、驗收階段的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監理和投資控制進(jìn)行審查和評價(jià);

  4、負責對集團及各分公司專(zhuān)項審計,不限于企業(yè)內部控制審計、工程發(fā)包及招標審計、投資審計、合同管理審計、離職審計及經(jīng)濟效益審計等。

  任職要求:

  1、本科以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),具備中級職稱(chēng);

  2、3-5年以上房地產(chǎn)行業(yè)審計工作經(jīng)驗,有豐富的財務(wù)核算及管理經(jīng)驗;

  3、熟悉國內會(huì )計準則以及相關(guān)的.財務(wù)、稅務(wù)、審計法規、政策;

  4、為人正直、責任心強、作風(fēng)嚴謹、工作仔細認真,有良好的職業(yè)道德;

  5、熟練運用會(huì )計電算化,熟練使用ERP財務(wù)軟件。

審計經(jīng)理工作職責33

  一、工作職責:

  1、主要負責執行公司it系統相關(guān)內審內控工作;

  2、支持公司其他常規審計,包括財務(wù)審計,流程審計,專(zhuān)項審計,并提供相關(guān)it支持和數據分析;

  3、協(xié)調跟進(jìn)it審計發(fā)現問(wèn)題的彌補與改善;

  4、參與其他it風(fēng)險管理控制相關(guān)的工作。

  二、任職要求:

  1、5年以上it審計相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大it審計和企業(yè)it內部審計工作經(jīng)驗;

  2、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科或以上學(xué)歷;

  3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內部控制流程;

  4、具有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)it審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

  5、持相關(guān)專(zhuān)業(yè)證書(shū)(cisa、cia)者優(yōu)先;

  6、具有良好的職業(yè)道德,工作態(tài)度和學(xué)習能力,高度的'自我驅動(dòng)和結果導向;

  7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。

審計經(jīng)理工作職責34

  一、崗位職責:

  1、協(xié)助集團審計總監制定部門(mén)年度、月度審計計劃;

  2、確定項目審計重點(diǎn)并就審計事宜與被審計單位(部門(mén))進(jìn)行協(xié)調、溝通;

  3、組織審計組成員按審計程序實(shí)施審計,對審計項目的開(kāi)展進(jìn)行跟進(jìn)監督和指導;

  4、維護并監督部門(mén)日常工作有序開(kāi)展,定期審核部門(mén)整體任務(wù)的完成情況;

  5、參與本部門(mén)員工的輔導、培訓、績(jì)效等各項計劃的.制定和執行,確保員工的工作積極性,對人員績(jì)效考評提出建議;

  6、完成上級交辦的其他工作。

  二、崗位要求:

  1、熟悉大型集團公司內部?jì)瓤、內審流?理論體系等;

  2、統招本科以上審計相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

  3、知名集團公司審計相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。重點(diǎn):薪資只是參考,如您覺(jué)得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經(jīng)理薪資:面議

審計經(jīng)理工作職責35

  一、職責描述:

  1、根據公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計工作及專(zhuān)項審計工作;

  2、主持推動(dòng)審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準,促進(jìn)審計流程系統化、規范化;

  3、審批具體項目的審計方案,主導實(shí)施重大審計項目;

  4、對審計結果、審計報告進(jìn)行審核,并負責向上級領(lǐng)導匯報;

  5、審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規定記錄,審計過(guò)程清晰、結論全面客觀(guān);

  6、監督審計建議的執行,組織實(shí)施后續審計工作;

  7、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求;

  8、組織審計部人員參與外部審計對接工作;

  9、主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

  10、組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調整;

  11、組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

  12、組織對接外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機構,統籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢(xún)等項目,指導推進(jìn)集團及所屬企業(yè)的'現代化和規范化管理;

  13、指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓、績(jì)效考核等工作;

  14、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

  二、任職資格:

  1、財務(wù)、審計、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內控管理工作經(jīng)驗;

  3、熟練掌握企業(yè)會(huì )計準則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規;

  4、熟諳財務(wù)會(huì )計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

  5、了解國內外財務(wù)、審計理論與實(shí)務(wù)的動(dòng)態(tài)及趨勢;

  6、熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內部控制管理體系;

  7、熟悉國家財稅法律規范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會(huì )項目分析處理經(jīng)驗;

  8、良好的口頭及書(shū)面表達能力;

  9、能熟練操作計算機和各類(lèi)辦公軟件;

  10、具有注冊會(huì )計師、國際注冊?xún)炔繉徲嫀?cia)資格優(yōu)先;

  11、具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

  內控審計經(jīng)理崗位

審計經(jīng)理工作職責36

  1、組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

  2、按計劃組織對公司各部門(mén)、各所屬公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財務(wù)管理的真實(shí)性、準確性、合規性進(jìn)行監督、檢查與評價(jià),對公司重要崗位進(jìn)行審計稽查,防范舞弊風(fēng)險;

  3、審計預算執行情況,強化預算執行;對財務(wù)管理工作進(jìn)行穩健性審計檢查,減少公司財務(wù)風(fēng)險;

  4、根據審計結果,對被審計單位經(jīng)營(yíng)管理情況、財務(wù)狀況、內部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評價(jià),形成審計意見(jiàn),提交內部審計報告。

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