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審計經(jīng)理工作職責

時(shí)間:2023-06-27 17:20:29 工作職責 我要投稿

審計經(jīng)理工作職責

審計經(jīng)理工作職責1

  1 負責所轄公司審計組的`績(jì)效考核及管理工作;

  2 負責所轄公司財務(wù)管控財務(wù)收支財務(wù)核算準確性等的審計;

  3 審計隊伍組織建設;

  4 所轄公司審計整改復查;

  5 負責專(zhuān)項審計工作的指導及審計報告的撰寫(xiě)與修改。

審計經(jīng)理工作職責2

  職責:

  1、對各城市公司風(fēng)控部的財務(wù)風(fēng)控審計工作進(jìn)行專(zhuān)業(yè)支撐、管理、考核;

  2、制定集團風(fēng)控部的財務(wù)專(zhuān)項審計計劃、審計方案,組織人員實(shí)施專(zhuān)項審計,編制審計報告,跟蹤和督促審計建議的落實(shí);

  3、對成本管理工作中的投訴舉報進(jìn)行調查,出具調查報告,跟蹤和督促調查建議落實(shí);

  4、組織財務(wù)風(fēng)控審計工作手冊的編制、培訓、推行、完善;

  5、組織財務(wù)風(fēng)控審計數據共享庫的建立和完善;

  6、組織財務(wù)風(fēng)控審計管理制度和作業(yè)細則的編制、培訓、實(shí)行、完善;

  7、對集團、城市公司財務(wù)業(yè)務(wù)制度的修訂和完善等進(jìn)行評審并提出建議;

  8、負責風(fēng)控審計工作資料的'整理、歸檔工作。

  背景要求:

  1、工作背景:八年以上從事財務(wù)內控審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)的工作經(jīng)驗,其中五年以上在知名房地產(chǎn)集團公司工作。在相關(guān)專(zhuān)業(yè)上具有豐富的審計經(jīng)驗或管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

  2、教育背景:全日制本科及以上學(xué)歷,審計、財務(wù)、會(huì )計等專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。

  3、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗:熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)流程;熟悉財務(wù)業(yè)務(wù)工作中存在的風(fēng)險、監控的要點(diǎn)、審計的方法;熟悉內控審計的工作流程。

  4、其他要求:具有敏銳的邏輯思維能力和嚴謹精煉的文字表達能力。

審計經(jīng)理工作職責3

  職責:

  1、完善、優(yōu)化集團監審制度、流程。

  2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務(wù)審計。

  3、分析、評價(jià)集團及下屬公司財務(wù)管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風(fēng)控建議。

  4、對財務(wù)預算的執行情況、財務(wù)收支有關(guān)的'經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行監督審計。任職資格:

  1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財務(wù)審計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。

  2、五年以上財務(wù)審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產(chǎn)公司財務(wù)審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

  3、有相關(guān)財務(wù)審計類(lèi)證書(shū)者優(yōu)先考慮。

審計經(jīng)理工作職責4

  1、帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。

  2、獨立承擔中型項目的`資料匯編及合并工作。

  3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進(jìn)度及質(zhì)量。

  4、對項目進(jìn)行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現問(wèn)題。

  5、保持與客戶(hù)良好的溝通。

審計經(jīng)理工作職責5

  職責:

  1、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);

  2、執行全程審計項目,包括計劃和執行審計方案;

  3、與相關(guān)管理層及被審計方討論審計各階段的發(fā)現并提出建議;

  4、根據有關(guān)發(fā)現與改進(jìn)建議編制審計報告;

  5、對于審計項目的反饋進(jìn)行管理和后續評估;

  6、完成上級領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。

  任職資格:

  1、具備20xx年左右的`內外部審計工作經(jīng)驗,

  2、會(huì )計師或審計師中級及以上職稱(chēng),或持有CIA(注冊?xún)葘弾?、CPA(注冊會(huì )計師)、 CICS/CICP(注冊?xún)瓤貛?等相關(guān)資格;

  3、熟悉國家法律、法規、會(huì )計準則、審計準則以及稅法專(zhuān)業(yè)知識;

  4、財務(wù)、金融、管理學(xué)或法律相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

審計經(jīng)理工作職責6

  職責:

  1、協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展各專(zhuān)項審計工作;

  2、受理內外部舉報投訴事件;

  3、通過(guò)專(zhuān)業(yè)監察方法、工具,收集并分析相關(guān)證據;

  4、涉嫌商業(yè)賄賂、職務(wù)侵占、詐騙類(lèi)等及各類(lèi)違規違紀行為進(jìn)行調查取證,推進(jìn)業(yè)務(wù)持續改進(jìn),推動(dòng)公司管理;

  5、供應商資信和背景等信息調查取證,為管理曾提供書(shū)面調查報告,針對發(fā)現的管理漏洞、市場(chǎng)有效價(jià)值信息、潛在風(fēng)險及損失提出改進(jìn)意見(jiàn),促進(jìn)業(yè)務(wù)成長(cháng)。

  6、開(kāi)展廉潔自律,倡導改進(jìn)相關(guān)培訓及文化宣導工作。

  7、開(kāi)展工程監察相關(guān)工作;

  8、梳理舉報投訴渠道等工作。

  任職資格:

  1、 本科以上學(xué)歷,刑偵、法學(xué)、審計相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;有審計或監察工作經(jīng)驗5年以上;

  2、 忠誠,品行端正、正直、嚴謹、工作細致、善于溝通、有創(chuàng )新意識;

  3、熟悉違規違紀調查的方法方式,有較強的原則性;有公檢法資源,可優(yōu)先考慮;

  4、 具有較強的`洞察、分析、判斷、協(xié)調、組織、管理及寫(xiě)作能力。

審計經(jīng)理工作職責7

  1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門(mén)業(yè)務(wù)流程化管理,并監督各項業(yè)務(wù)流程的實(shí)施;

  2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

  3、定期或不定期對集團各公司相關(guān)重大項目進(jìn)行審計,負責審計過(guò)程中的現場(chǎng)復核,把控審計質(zhì)量,通過(guò)內部審計,對集團內部控制的`潛在問(wèn)題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū),負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實(shí);

  5、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通。

審計經(jīng)理工作職責8

  工作職責:

  1、決策類(lèi):

  1.1、參與公司財務(wù)制度體系建設評估決策;

  1.2、參與公司財務(wù)審計決策;

  1.3、參與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中,涉及到資金使用的決策;

  1.4、公司董事長(cháng)授權的其它決策事宜;

  2、管理統籌類(lèi):

  2.1、負責擬定財務(wù)審計相關(guān)工作計劃,并上報批示后,組織推進(jìn)實(shí)施;

  2.2、負責組織協(xié)調各部門(mén)人員抽調,建立審計小組,推進(jìn)階段性審計工作落實(shí);

  3、執行類(lèi):

  3.1、建立健全并不斷組織優(yōu)化公司財務(wù)審計相關(guān)的管控制度,并上報核準后,組織推進(jìn)實(shí)施;

  3.2、負責公司財務(wù)預算審計工作開(kāi)展;

  3.3、負責公司財務(wù)日常賬目核算、票據歸檔、資金使用的審計工作的開(kāi)展;

  3.4、負責公司重大生產(chǎn)項目的項目財務(wù)審計;

  3.5、負責公司重要崗位異動(dòng)而發(fā)生的.經(jīng)濟相關(guān)的審計;

  3.6、負責公司年度財務(wù)審計工作對接與落實(shí);

  3.7、定期完成階段性的各項審計報告,并報審。

  4、其他類(lèi):

  4.1、參與配合公司投資項目(EPC、PPP等)財務(wù)審計工作;

  4.2、公司上級交辦的其他工作

  任職要求:

  1、學(xué)歷:大學(xué)本科以上學(xué)歷,財務(wù)管理、經(jīng)濟學(xué)、審計學(xué)等相關(guān)財經(jīng)專(zhuān)業(yè)。

  2、工作履歷:

  2.1、職業(yè)履歷:8年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,5年以上審計工作經(jīng)驗,3年以上審計經(jīng)理職務(wù)經(jīng)驗;

  2.2、行業(yè)履歷:建筑施工類(lèi)行業(yè)審計工作5年以上。

  3、年齡:30—45歲;

  4、專(zhuān)業(yè)知識技能要求:

  4.1、專(zhuān)業(yè)知識:財務(wù)核算、資金管理、稅務(wù)政策、行業(yè)財務(wù)工作特征等;

  4.2、技能要求:熟練的現代辦公軟件操作能力,含專(zhuān)業(yè)財務(wù)軟件操作能力;

  4.3、職稱(chēng)要求:中級以上財會(huì )資質(zhì)、CPA;

  4.4、其他要求:

  4.4.1、性格活潑開(kāi)朗,具備良好的溝通協(xié)調能力;

  4.4.2、具備良好的職業(yè)素養;

  4.4.3、對MBO有足夠的認知,并能適應出差工作。

審計經(jīng)理工作職責9

  1、負責建立和完善審計管理體系內控體系;

  2、參與業(yè)務(wù)部門(mén)的流程設計,檢討現有制度流程,從風(fēng)險和內控角度給予建議;

  3、對可能出現的風(fēng)險進(jìn)行識別評估和及時(shí)解決;

  4、針對業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動(dòng)落地;

  5、通過(guò)有效監督控制手段,開(kāi)展事前事中控制及事后監督,發(fā)揮內控預警功能。

審計經(jīng)理工作職責10

  職責:

  1、參與制定公司內部審計管理辦法和規章制度;根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求,編制項目年度審計計劃、審計工作程序等的制定及完善工作;

  2、對公司項目工程進(jìn)行合規性審計(投資立項及前期費用、工程設計、招投標、合同管理、工程施工、物資管理、竣工驗收、工程結算決算、工程項目檔案管理),并出具審計報告;

  3、對建設項目的反舞弊、反腐敗及合規性進(jìn)行重點(diǎn)審計;

  4、跟進(jìn)審計結果的落實(shí)整改情況,對所發(fā)現的審計問(wèn)題提出整改措施并負責進(jìn)行后續審計工作。

  任職要求:

  1、工程管理、工程造價(jià)或會(huì )計財務(wù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、熟悉各類(lèi)審計法規及要求;

  3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程類(lèi)審計經(jīng)驗;

  4、清晰嚴謹的`思路,良好的表達和溝通能力,扎實(shí)的寫(xiě)作能力;

  5、堅持原則、忠誠、誠信,較強的問(wèn)題分析和問(wèn)題解決能力;

  6、服務(wù)過(guò)大型的事務(wù)所或大型企業(yè)為佳。

審計經(jīng)理工作職責11

  1、負責集團審計管理工作,建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風(fēng)險清單,構建風(fēng)險體系;

  2、對可能出現的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估及及時(shí)的'解決,并及時(shí)將相關(guān)狀況反映給管理層,主動(dòng)溝通重要的事項及風(fēng)險狀況;

  3、梳理公司制度和業(yè)務(wù)流程,保證各制度、流程的合規性;

  4、制定并執行內審計劃,擬定內審方案,起草內審報告和管理建議書(shū)等;

  5、對總部各部門(mén)、各城市子公司進(jìn)行定期內部審計,幫助發(fā)現問(wèn)題、提升管理水平;

  6、完成上級領(lǐng)導分配的其它工作。

審計經(jīng)理工作職責12

  協(xié)助完善內部審計制度和流程,協(xié)助制定審計計劃和審計預算;

  獨立完成制度財務(wù)成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據要求進(jìn)行通報;

  對管理人員進(jìn)行離任任期終結及年度經(jīng)濟責任審計;

  參與年度例行審計或大型專(zhuān)項審計,根據審計計劃和審計方案,具體實(shí)施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;

  對審計發(fā)現的`問(wèn)題,查清原因,確認管理上存在的問(wèn)題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;

  跟進(jìn)審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況,并實(shí)施后續審計;

  上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

審計經(jīng)理工作職責13

  1、協(xié)助制定并監督落實(shí)各項內部審計制度,規范審計工作流程;

  2、根據公司內控審計計劃和相關(guān)要求,開(kāi)展日常內控審計、專(zhuān)項審計、離職審計等工作,通過(guò)審核、觀(guān)察、詢(xún)問(wèn)、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實(shí)施審計,編寫(xiě)審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行反饋和后續跟進(jìn),監督整改措施的`執行落實(shí),定期跟蹤、推進(jìn);

  4、對公司內部控制及經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在管控風(fēng)險進(jìn)行識別評估,發(fā)現控制弱點(diǎn)、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內控管理;

  5、根據公司業(yè)務(wù)管控重點(diǎn),配合開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規范管理工作;

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