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退稅申請書(shū)模板(通用17篇)
在當今社會(huì )生活中,我們每個(gè)人都可能要用到申請書(shū),通過(guò)申請書(shū),我們可以提出自己的請求。那么申請書(shū)應該怎么寫(xiě)才合適呢?以下是小編幫大家整理的退稅申請書(shū),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
退稅申請書(shū) 1
xxxx國稅局:
我公司是xxxx(基本情況)。根據xx規定,我公司為免稅企業(yè)。
X月份,我公司銷(xiāo)售收入XX元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。
根據xx規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
xxxx公司(公章)
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 2
某區稅務(wù)局:
20xx年xx月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
xx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 3
XX市XX區XX稅務(wù)局:
經(jīng)我司“XX有限公司”決定,對于20xx年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
XX有限公司(蓋上公章)
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 4
浦東新區國家稅務(wù)局:
茲有 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)我司),對以下內容作出承諾:
1. 公司出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;
2. 倉儲物流均能有效控制;
3. 海關(guān)申報單、貨相符;
4. 收匯金額及時(shí)間均可控。
如有不符愿承擔一切相關(guān)法律責任!
附:1.海關(guān)等級評定截圖;
2.公司內部風(fēng)險控制機制相關(guān)文件。
(公章) 法人(簽字)
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 5
xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的'補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規定,申請延期至20xx年xx月xx日之前申報,請予批準。
企業(yè)(公章)
申請日期:20xx年X月XX日
退稅申請書(shū) 6
xx國稅局:
我公司是xxxxxx(根本狀況)。依據xx規定,我公司為免稅企業(yè)。
xx月份,我公司銷(xiāo)售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xx緣由,被扣繳增值稅xx元。
依據xx規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此(報告),請核準!
此致
敬禮!
申請人:
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 7
xx稅務(wù)局:
我公司屬于xxxx企業(yè),根據財稅xxxx號文件,我公司貼合退稅要求,xxxx年實(shí)際繳納所得稅共計xxxx元,應退所得稅xxxx元,特申請退稅。
申請人:xxxx
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 8
xx區稅務(wù)局:
20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅xx元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅xx元;多交土地稅xx元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
申請單位:
日期:
退稅申請書(shū) 9
xxxx稅局:
20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxx元,稅款于20xx年xx月xx日繳入xxxx市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局幫助辦理。
此致
敬禮!
申請人:
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 10
xx市下城區國稅局:
茲有xx有限公司,稅號:330103768xxx。銷(xiāo)售收入:xx元,應納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xxx元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xx元。望批準!
申請公司:xx公司
xx月xx日
退稅申請書(shū) 11
xx稅務(wù)局:
我公司為xx(類(lèi)型)企業(yè),xx年度年終匯算中,彌補xx年度虧損xx元后,全年應繳所得稅額xx元,已預繳了xx元,多繳xx元,現申請退稅。
以上妥否,請批示。
申請人:xx單位
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 12
xxxxxx國稅局:
我公司是xxxxxx(基本情況)。
根據xxxxxx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入xxxx元,實(shí)現增值稅xxxx元,已繳納xxxx元,多預繳的稅金應辦理退稅xxxx元。
根據xxxx規定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
此致
敬禮!
申請人:xxxxxx
xxxx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 13
金昌市國稅局:
20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:
納稅編碼號:
開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):
開(kāi)戶(hù)行收款帳號:
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20xx年9月
申請單位:xx市xx有限公司
20xx年2月21日
退稅申請書(shū) 14
xx市地方稅務(wù)局xx分局:
我公司xxxxxx有限公司,稅務(wù)登記號為:xxxxxx,經(jīng)營(yíng)范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設備,電力設備,建筑材料,化工產(chǎn)品銷(xiāo)售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。
我公司于20xx年xx月xx日繳納20xx年第xx季度企業(yè)所得稅xxxx元,20xx年xx月xx日匯算清繳20xx年全年應納企業(yè)所得稅額為零。
現向貴局申請退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為xxxx元。
希望貴局給予批準!為盼!
xxxx有限公司
xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 15
xxx稅局:
本公司xx(納稅編碼:xx)因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是x131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款x131.96元。
在6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:xx銀行
銀行賬號:xx
特此說(shuō)明!
申請公司:xxx
日期:xx月xx日
退稅申請書(shū) 16
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xx年x月,xx年x月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xx,法定代表人:xx財,注冊資本xx萬(wàn)元,xx,登記注冊類(lèi)型:xx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于xx年xx月xx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xx.貴局于xx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的.申報。
我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計出口xx美元,人民幣xx元。(詳見(jiàn)附表)因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:xx
x年xx月xx日
退稅申請書(shū) 17
鎮海區稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。
xx有機涂料廠(chǎng)
xx年xx月xx日
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