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退稅的申請書(shū)

時(shí)間:2025-04-29 16:55:55 晶敏 申請書(shū) 我要投稿

關(guān)于退稅的申請書(shū)范文(通用27篇)

  在當今社會(huì )高速發(fā)展的今天申請書(shū)與我們的生活息息相關(guān),申請書(shū)可以使我們的愿望得到合理表達。寫(xiě)申請書(shū)時(shí)理由總是不夠充分?以下是小編收集整理的關(guān)于退稅的申請書(shū)范文,歡迎大家分享。

關(guān)于退稅的申請書(shū)范文(通用27篇)

  退稅的申請書(shū) 1

__稅務(wù)局:

  公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:____,納稅人識別碼為:_____。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[2013]52號)及(國家稅務(wù)總局公告__年49號)的文件精神,從__年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司____年_月和_月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納____年_月和_。特此申請。

  申請公司:___

  日期:20__年_月__日

  退稅的'申請書(shū) 2

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于___年__月,___年__月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:___,法定代表人:___財,注冊資本___萬(wàn)元,地址:___,登記注冊類(lèi)型:___公司,經(jīng)營(yíng)范圍:___齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

  公司于___年__月__日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:___,進(jìn)出口企業(yè)代碼:___,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:___.貴局于___年__月__日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

  我公司___年__月__日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額___美元,人民幣___元。___年累計出口___美元,人民幣___元。

  因我公司受?chē)H國內環(huán)境的'影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。

  申請公司:___

  日期:20__年_月__日

  退稅的申請書(shū) 3

鎮海區稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。

  寧波市____有機涂料廠(chǎng)

  20__年2月19日

  退稅的申請書(shū) 4

金昌市國稅局:

  20__年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。

  請給予批復!

  納稅識別號:

  納稅編碼號:

  開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):

  開(kāi)戶(hù)行收款帳號:

  申請退款金額:Y3200元

  稅款所屬期:20__年9月

  申請單位:金昌市汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司

  20__年2月21日

  退稅的申請書(shū) 5

____________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局:

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因_______________原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的`通知》《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20________]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》的有關(guān)規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

  申請公司:________________公司

  20________年________月________日

  退稅的申請書(shū) 6

國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:

  __年,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額__元,我單位總收入__元,應交增值稅__元,造成多交稅金__元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅__元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請公司:__公司

  20__年__月__日

  退稅的申請書(shū) 7

______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收治理分局(處):

  我單位以下出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因_______________________________

  ___________緣由不能按期申報退稅,現依據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅治理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20__]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅治理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20__]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20__]68號)的`有關(guān)規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

此致

敬禮!

  申請人:

  __年__月__日

  退稅的申請書(shū) 8

____市地方稅務(wù)局____分局:

  我公司____________有限公司,稅務(wù)登記號為:____________,經(jīng)營(yíng)范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設備,電力設備,建筑材料,化工產(chǎn)品銷(xiāo)售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。

  我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應納企業(yè)所得稅額為零。

  現向貴局申請退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為_(kāi)_______元。

  希望貴局給予批準!為盼!

  ________有限公司

  __年__月__日

  退稅的申請書(shū) 9

__稅務(wù)局:

  公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:__,納稅人識別碼為:__。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[]52號)及(國家稅務(wù)總局公告49號)的`文件精神,從8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司__年__月和__月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納__年__月和__。特此申請。

  申請公司:__

  日期:__月__日

  退稅的申請書(shū) 10

___國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:

  20__年__月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額___元,我單位總收入____元,應交增值稅______元,造成多交稅金_元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅______元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  ___有限公司

  __月__日

  退稅的申請書(shū) 11

________國稅局:

  我公司20________年銷(xiāo)售收入:________元,20________年應納稅所得額:________元,已繳所得稅:____________元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:____________元,實(shí)際減免所得稅額:____________元,應退稅額:____________元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。

  望批準

  根據________規定,先想貴局申請退稅。

  申請公司:________公司

  20________年________月________日

  退稅的申請書(shū) 12

___區稅務(wù)局:

  20__年某月,我公司向貴局申報并上繳20__年度、20__年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;

  現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請公司:____公司

  20__年__月__日

  退稅的申請書(shū) 13

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于__年_月,__年_月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:__,法定代表人:__財,注冊資本__萬(wàn)元,__,登記注冊類(lèi)型:__公司,經(jīng)營(yíng)范圍:__齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

  公司于__年_月_日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:__,進(jìn)出口企業(yè)代碼:__,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:__.貴局于__年_月_日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的.銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

  我公司__年_月_日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額__美元,人民幣__元。__年累計出口__美元,人民幣__元。(詳見(jiàn)附表)因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。

此致

敬禮!

  申請人:__

  _年_月_日

  退稅的申請書(shū) 14

___稅局:

  20__年__月__日,因操作失誤,我公司將__月份的`個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)_元,稅款于20__年__月__日繳入__市級金庫中。

  現特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  申請人:

  日期:

  退稅的申請書(shū) 15

國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:

  20__年,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額__元,我單位總收入____元,應交增值稅___元,造成多交稅金___元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅___元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請公司:____公司

  20__年__月__日

  退稅的申請書(shū) 16

___海區稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。

  申請公司:____公司

  20__年__月__日

  退稅的申請書(shū) 17

__稅務(wù)局:

  我公司為_(kāi)_(類(lèi)型)企業(yè),__年度年終匯算中,彌補__年度虧損_元后,全年應繳所得稅額_元,已預繳了_元,多繳_元,現申請退稅,所得稅退稅申請書(shū)3篇。

  以上妥否,請批示。

  申請人:____單位

  __年__月__日

  退稅的申請書(shū) 18

__市下城區國稅局:

  茲有__有限公司,稅號:__。銷(xiāo)售收入:__元,應納稅所得額:__元,已繳所得稅:__元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:__元,實(shí)際減免所得稅額:__元,應退稅額:__元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:__元。望批準!

  申請公司:__公司

20__年__月__日

  退稅的申請書(shū) 19

寧?h國家稅務(wù)局:

  我公司屬于__企業(yè),根據財稅__號文件,我公司符合退稅要求,20__年實(shí)際繳納所得稅共計__元,應退所得稅__元,特申請退稅。

  申請公司:____公司

  20__年__月__日

  退稅的申請書(shū) 20

尊敬的地稅局領(lǐng)導:

  我公司于20__年1月31日向客戶(hù)開(kāi)具了一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票總金額為元,向貴局繳納的稅費總計為元(其中包括營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅元,教育費附加元,營(yíng)業(yè)稅附征元,以及其他專(zhuān)項稅款元)。發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)基于合同要求,堅決拒絕接受該發(fā)票,并要求我司重新開(kāi)具國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)的普通“增值稅”發(fā)票。

  為滿(mǎn)足客戶(hù)的需求并收回款項,我公司于3月份根據客戶(hù)要求重新開(kāi)具了該產(chǎn)品的增值稅發(fā)票,并已向經(jīng)開(kāi)區國稅局繳納了增值稅,導致本項業(yè)務(wù)出現了重復繳稅的情況。

  此外,因貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局于20__年4月18日已為我公司重新發(fā)放了新的稅務(wù)登記證,將我公司的營(yíng)業(yè)稅改為“營(yíng)改增”增值稅形式,因此我公司今后將不再涉及營(yíng)業(yè)稅。

  基于以上情況,特此向貴局申請退還已繳納的.2965元營(yíng)業(yè)稅,其他附加稅款元將在后期的稅務(wù)事項中進(jìn)行抵扣。

  敬請貴局給予支持與批準,感謝您的幫助!

  申請公司:___

  申請日期:20__年_月__日

  退稅的申請書(shū) 21

____國稅局:

  我公司是______(基本情況)。

  根據___規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

  根據__規定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

此致

敬禮!

  申請人:

  日期:

  退稅的`申請書(shū) 22

__市下城區國稅局:

  茲有__有限公司,稅號:330103768___。 20__年銷(xiāo)售收入:____元,20__年應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!

  申請公司:____公司

  20__年__月__日

  退稅的申請書(shū) 23

公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局及的文件精神,從__年__月__日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司__年__月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納__年__月和__月的`營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。

  特此申請!

  __公司

  __年__月__日

  退稅的申請書(shū) 24

____海關(guān):

  根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū),編號:______,本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關(guān)規定,現申請退稅及由此產(chǎn)生的.銀行利息,請予核準。

  1.已繳稅款金額:關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元

  2.申請退稅理由:報關(guān)差錯

  3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元

  4.申請人名稱(chēng):______

  5.開(kāi)戶(hù)銀行:______

  6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號:______

  7.大額支付號:____

  申請人蓋章:_____

  申請人聯(lián)系______

  郵政編碼:______

  聯(lián)系人:______

  退稅的申請書(shū) 25

___海區稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。

  申請公司:____公司

  __年__月__日

  退稅的申請書(shū) 26

____國稅局:

  我公司是________。

  根據___規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的'稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

  特此報告,請審批!

  ________公司(公章)

  __年_月_日

  退稅的申請書(shū) 27

____國稅局:

  我公司是_____________(根本狀況)。依據___規定,我公司為免稅企業(yè)。

  _月份,我公司銷(xiāo)售收入__元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于__緣由,被扣繳增值稅__元。

  依據__規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此(報告),請核準!

此致

敬禮!

  申請人:

  __年__月__日

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