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內控審計經(jīng)理崗位職責

時(shí)間:2022-10-08 13:13:07 崗位職責 我要投稿

內控審計經(jīng)理崗位職責

  在日新月異的現代社會(huì )中,我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多,崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的,以下是小編為大家整理的內控審計經(jīng)理崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

內控審計經(jīng)理崗位職責

內控審計經(jīng)理崗位職責1

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,審計、財會(huì )等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、有汽車(chē)行業(yè)內審工作相關(guān)經(jīng)驗;

  3、熟悉國家相關(guān)法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內控、審計管理體系的建設及管理;

  4、具有較強的觀(guān)察能力、信息收集能力,溝通能力及寫(xiě)作能力

  5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強

  崗位職責:

  1、負責擬定及完善企業(yè)內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;

  2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進(jìn)行評價(jià);

  3、負責組織實(shí)施公司常規審計,以及各類(lèi)專(zhuān)項財務(wù)審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等方面提出改善建議。

內控審計經(jīng)理崗位職責2

  財務(wù)共享中心(項目經(jīng)理、審計、內控)財務(wù)共享中心工作-浦東張江園區

  項目經(jīng)理:負責內外共享項目管理

  運營(yíng)經(jīng)理:共享項目流程把控

  內控主管:內控審計

  審計財務(wù)共享中心工作-浦東張江園區

  項目經(jīng)理:負責內外共享項目管理

  運營(yíng)經(jīng)理:共享項目流程把控

  內控主管:內控審計

  審計

內控審計經(jīng)理崗位職責3

  內控審計項目經(jīng)理崗位職責

  崗位職責:

  1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關(guān)流程,

  2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關(guān)內容和過(guò)程進(jìn)行審計;

  3、工程項目預算決算過(guò)程及結果的審計;

  4、工程施工合同執行情況/工程施工過(guò)程的審計工作;

  5、部門(mén)內部交叉監督。

  崗位要求:

  1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、造價(jià)師;

  3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經(jīng)驗;

  4、可以短期出差、出國;

  5、有國外工程項目經(jīng)驗優(yōu)先;

  內控審計項目經(jīng)理崗位

內控審計經(jīng)理崗位職責4

  內控審計經(jīng)理牛股王北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊崗位職責:

  1、基于公司內部框架,依據公司的業(yè)務(wù)流程需要、結合行業(yè)發(fā)展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;

  2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實(shí)施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

  3、對各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的'業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規性審查和操作風(fēng)險審查,提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù);

  4、推廣內控和操作風(fēng)險文化,有針對性地在各業(yè)務(wù)線(xiàn)進(jìn)行各類(lèi)培訓,積極推廣合規與操作風(fēng)險文化內涵;

  5、參與企業(yè)內控管理及其他臨時(shí)性的工作。

  任職要求:

  1、本科以上學(xué)歷,金融、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),5年以上金融行業(yè)內控合規審計經(jīng)驗,有cpa等相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;

  2、有極強的業(yè)務(wù)思維,能從財務(wù)、內控視角對業(yè)務(wù)流程提出合規、有建設性的要求;

  3、熟悉企業(yè)內部控制規范等法規,有獨立的業(yè)務(wù)合規分析及流程分析能力;

  4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創(chuàng )業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調及團隊合作能力。

  加分項:有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者,優(yōu)先考慮!!

內控審計經(jīng)理崗位職責5

  內控審計部經(jīng)理崗位職責

  職責描述:

  1、公司內部控制自我評價(jià)執行:參與統籌、規劃、協(xié)調集團公司年度內控評價(jià)工作及中期安排的內控評價(jià)項目,包括制定內控評價(jià)方案、人員安排等,確保內控評價(jià)工作嚴格符合五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制配套指引》要求及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)標準的要求;對各參與內控評價(jià)項目的人員進(jìn)行培訓,確保能夠按評價(jià)關(guān)注的重點(diǎn)開(kāi)展工作;對選樣的實(shí)地測評項目進(jìn)行過(guò)程跟進(jìn)指導,對內控評價(jià)底稿及分項報告進(jìn)行復核;根據各分項報告編制集團公司整體年度內控評價(jià)報告、編制中期內控評價(jià)相關(guān)報告;針對相關(guān)內控評價(jià)項目進(jìn)行數據庫的收集整理及項目歸檔,對相關(guān)發(fā)現的內控缺陷問(wèn)題進(jìn)行后期的整改追蹤跟進(jìn)及落實(shí);

  2、公司內部控制審計工作對接:對接協(xié)調外部事務(wù)所對公司開(kāi)展的年度內部控制審計工作,負責資料的收集、復核及相關(guān)問(wèn)題的協(xié)調處理,跟進(jìn)支持相關(guān)內控評價(jià)報告的披露工作;

  3、重點(diǎn)管理改善項目執行與管理改善推動(dòng):結合年度評估及日常審計發(fā)現問(wèn)題,持續、動(dòng)態(tài)識別集團公司的內控風(fēng)險及內控缺陷,包括集團及各事業(yè)部重大及重要的共性?xún)瓤仫L(fēng)險及內控缺陷,并定期或不定期跟進(jìn)、推動(dòng)相關(guān)控制缺陷的整改;通過(guò)部門(mén)數據庫分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風(fēng)險領(lǐng)域并選擇開(kāi)展管理改善推動(dòng)項目。包括單獨或聯(lián)合業(yè)務(wù)部門(mén)共同開(kāi)展專(zhuān)項調研,推動(dòng)內控的持續完善;

  4、完成公司、部門(mén)及生產(chǎn)內控模塊臨時(shí)交辦的其他相關(guān)工作事項。

  任職要求:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,審計、金融、財會(huì )等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  3、有金融、內控、審計等工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮,通過(guò)職業(yè)資格考試(如:國際注冊?xún)炔繉徲嫀、國際注冊?xún)炔靠刂茙、注冊?huì )計師、審計師、律師、稅務(wù)師等)者優(yōu)先;

  4、具備內部審計實(shí)務(wù)標準、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、內控及風(fēng)險管理、基本的管理咨詢(xún)理念、工具、方法等相關(guān)知識。

  內控審計部經(jīng)理崗位

內控審計經(jīng)理崗位職責6

  內控審計經(jīng)理崗位職責

  職責描述:

  1.根據公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營(yíng)性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計工作及專(zhuān)項審計工作;

  2.主持推動(dòng)審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準,促進(jìn)審計流程系統化、規范化;

  3.審批具體項目的審計方案,主導實(shí)施重大審計項目;

  4.對審計結果、審計報告進(jìn)行審核,并負責向上級領(lǐng)導匯報;

  5.審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規定記錄,審計過(guò)程清晰、結論全面客觀(guān);

  6.監督審計建議的執行,組織實(shí)施后續審計工作;

  7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求;

  8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

  9.主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

  10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調整;

  11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

  12.組織對接外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機構,統籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢(xún)等項目,指導推進(jìn)集團及所屬企業(yè)的現代化和規范化管理;

  13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門(mén)人員的招聘、培訓、績(jì)效考核等工作;

  14.完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

  任職資格:

  1.財務(wù)、審計、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內控管理工作經(jīng)驗;

  3.熟練掌握企業(yè)會(huì )計準則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規;

  4.熟諳財務(wù)會(huì )計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

  5.了解國內外財務(wù)、審計理論與實(shí)務(wù)的動(dòng)態(tài)及趨勢;

  6.熟諳公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內部控制管理體系;

  7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會(huì )項目分析處理經(jīng)驗;

  8.良好的口頭及書(shū)面表達能力;

  9.能熟練操作計算機和各類(lèi)辦公軟件;

  10.具有注冊會(huì )計師、國際注冊?xún)炔繉徲嫀?cia)資格優(yōu)先;

  11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

  內控審計經(jīng)理崗位

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