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采購部崗位職責

時(shí)間:2022-06-10 09:56:07 崗位職責 我要投稿

采購部崗位職責

  在生活中,需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多,崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。到底應如何制定崗位職責呢?以下是小編為大家收集的采購部崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

采購部崗位職責

采購部崗位職責1

  一、部門(mén)概要:

  依相關(guān)部門(mén)的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時(shí)到料,并確保來(lái)料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制,不定時(shí)的向廠(chǎng)部總監匯報采購工作的運作情況。

  二、主要職責:

  1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開(kāi)發(fā)、評審及考核;

  2、負責供應商的評審、考核及管理;

  3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時(shí)到貨,并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。

  4、負責來(lái)料品質(zhì)異常的及時(shí)處理及預防措施的跟進(jìn);

  5、配合公司進(jìn)行原材料的采購成本控制;

  6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

  7、完成其它部門(mén)的臨時(shí)采購需求;

  8、完成上級交待的臨時(shí)工作任務(wù);

  9、向上級匯報工作。

采購部崗位職責2

  1.完成各類(lèi)采購事務(wù),負責采購計劃落地,包括:詢(xún)價(jià)、比價(jià)、采購合同的簽訂、驗收、評估、采購臺賬的建立和反饋匯總、倉存調度管理等工作。

  2.對供貨商整體進(jìn)行評價(jià)與初審,索取供貨商和銷(xiāo)售人員信息、所銷(xiāo)售醫療設備/耗材三證的歸類(lèi),定期更新;向供貨商索取供商發(fā)票,保證票、賬、貨、款一致。

  3.對采購產(chǎn)品質(zhì)量和異常問(wèn)題的處理和解決。

  4.對于醫療耗材的采購,根據庫存信息結合耗材需求計劃,編制月采購管理計劃,跟蹤采購訂單如期交付,保障耗材穩定提供。

  5.負責對逾期耗材的處理,庫存管理及長(cháng)期庫存分析;

  6.與供應商保持良好的合作關(guān)系,對供應商進(jìn)行綜合考核、評價(jià),淘汰不合格供應商;

  7.完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

采購部崗位職責3

  1、根據業(yè)務(wù)部門(mén)的需要和酒店庫存情況,編制物資采購計劃以及季度、月度具體實(shí)施計劃。

  2、嚴格遵守采購制度,審核各部門(mén)物資采購計劃,以及部門(mén)物資申購單;組織和督促下屬員工做好物資采購工作。

  3、熟悉和掌握酒店所需各類(lèi)物資的名稱(chēng)、型號、規格等,檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求;處理物料采購過(guò)程中發(fā)生的各類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題以及違約索賠。

  4、熟練掌握供應鏈系統的基本操作,組織供應商做好餐飲原料的投標競價(jià)工作,會(huì )同餐飲部,確定各種原料的價(jià)格。

采購部崗位職責4

  【 采購員崗位職責】

  一、負責編制采購合同,進(jìn)行物資采購。

  1、根據采購計劃單和詢(xún)價(jià)單,起草采購合同,傳真給供方,進(jìn)行合同審批。

  2、供方蓋章確認回傳后,根據采購管理辦法進(jìn)行合同審批。

  3、采購合同審批完畢,方可正式蓋采購合同章后傳真給供方,并電話(huà)通知供方查收。

  【注意】

  1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執行。

  2、在與供方溝通中若發(fā)現交貨期不能滿(mǎn)足我方要求的,一定要與供方確定最快的交期,并上報延誤給部門(mén)主管。

  3、合同訂出后,在交到貨前采購員必須進(jìn)行合同貨物催交,在催交過(guò)程中發(fā)現的異常要第一時(shí)間上報部門(mén)主管。

  二、物資到貨后,報檢入庫。

  1、物資到貨后,采購員確認到貨物資,將其采購合同轉換成報檢單,然后打印,一式三份。采購員簽名,將報檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗,若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。

  2、檢驗員檢驗完成簽字,一聯(lián)檢驗員留存,二聯(lián)燈具倉庫留存對賬,三聯(lián)交由當事采購員,采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫,不合格物品給供應商進(jìn)行退換。

  3、倉管對合格物資辦理入庫手續后,報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認,倉庫最后將手續辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員,采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中,入庫單按供方整理存放。

  三、負責采購發(fā)票的催交。

  1、票貨同行的,在物資入庫后,采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致(供方名稱(chēng)、單價(jià)、總價(jià)、稅率、數量、規格型號)。

  2、款到發(fā)貨的,要求在貨到十天內發(fā)票要上交到財務(wù);貨到月付的,要求貨到二十天內欠票金額不能大于欠款金額;對于不能夠及時(shí)到的發(fā)票,要及時(shí)打電話(huà)催用戶(hù)開(kāi)發(fā)票,確保發(fā)票的及時(shí)到位。

  3、收到發(fā)票的三日內采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗工作,核對一致的發(fā)票確認簽收;采購經(jīng)辦人將已審驗合格的發(fā)票附入庫單一起在個(gè)人發(fā)票登記本上登記,并在KIS系統“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務(wù)部,由財務(wù)部成本核算會(huì )計簽收。

  4、采購經(jīng)辦人對及時(shí)全額收回所采購物資的發(fā)票負全責,若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損,采購經(jīng)辦人應負責賠償。

  四、負責對采購的不合格物資進(jìn)行退換。

  1、市內采購的物資在進(jìn)行入庫檢驗時(shí)發(fā)現的不合格品(未辦理入庫),直接通知供方,由供方拉回退換或返修。

  2、對于在報檢環(huán)節反饋的不合格物資,由采購員核實(shí)后反饋給供應商進(jìn)行更換和退換手續的辦理。

  五、負責采購臺帳的登記。

  采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內入庫的元器件明細(供方名稱(chēng)、入庫金額、入庫單號)、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

  六、整理供方資料,編制價(jià)格月報。

  1、適時(shí)填報《物資采購現行價(jià)格表(補充)》和《常用器件新供方明細表(補充)》,經(jīng)部門(mén)主管、經(jīng)理,經(jīng)營(yíng)副總和總經(jīng)理審核批準后下發(fā)給相關(guān)部門(mén)。

  2、每月依據上月《物資采購現行價(jià)格表》和本月下發(fā)的《物資采購現行價(jià)格表(補充)》編制、更新《物資采購現行價(jià)格表》,全面反映公司所用原材料的最新價(jià)格。經(jīng)供應服務(wù)部審核、報總經(jīng)理批準后,抄送相關(guān)部門(mén)。

  七、填寫(xiě)供方辦款申請報批。

  1、本地辦款一月一次,為每月25日。由采購經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額,上報部門(mén)經(jīng)理審核確認,再交由總經(jīng)理確認辦款廠(chǎng)家和金額,逐級簽字確認后,交財務(wù)部出納安排付款。

  2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的,貨到月付供方每月25日辦款,款到發(fā)貨逐級簽字確認,總經(jīng)理批準后,交財務(wù)部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書(shū)面申請,核對總欠款和總欠票后,由供應服務(wù)部經(jīng)理復核,報總經(jīng)理批準后交由財務(wù)部出納辦款。

  八、填寫(xiě)《萬(wàn)洲集團供方費用代扣單》。

  九、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

  【采購部副部長(cháng)崗位職責】

  1、根據國家有關(guān)法律法規和公司經(jīng)營(yíng)的需求,建立、健全公司采購管理制度和工作流程,確保公司的采購供應運作符合國家法律法規規定和公司管理制度和流程;

  2、根據公司經(jīng)營(yíng)規劃制訂采購經(jīng)營(yíng)規劃,實(shí)現采購質(zhì)量提高、采購成本持續降低、采購體系的完善;

  3、根據現有庫存量及項目要求,審批和實(shí)施年度、月度采購計劃及預算,保障生產(chǎn)計劃及新品開(kāi)發(fā)的順利實(shí)施;

  4、組織對產(chǎn)品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應商的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)進(jìn)行綜合評價(jià),建立完善供應商體系,對供應商質(zhì)量進(jìn)行管理;

  5、指導、監督部門(mén)員工落實(shí)各項工作。

  【采購部經(jīng)理崗位職責】

  1、主持采購部的全面工作,采購部經(jīng)理崗位職責。

  2、領(lǐng)導采購部門(mén)按部門(mén)的工作職能做好工作。

  3、根據項目營(yíng)銷(xiāo)計劃和施工計劃制訂采購計劃,并督導實(shí)施。

  4、制定本部門(mén)的物資管理相關(guān)制度,使之規范化。

  5、制定物資采購原則,并督導實(shí)施。

  6、做好采購的預測工作,根據資金運作情況,材料堆放程度,合理進(jìn)行預先采購。

  7、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,精通采購業(yè)務(wù)和技巧,培養采購人員廉潔奉公的情操。

  8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的.產(chǎn)生。

  9、控制好物資批量進(jìn)購,避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩定所帶來(lái)的風(fēng)險。

  10、監控項目物流的狀況,控制不合理的物資采購和消費。

  11、進(jìn)行采購收據的規范指導和審批工作,協(xié)助財會(huì )進(jìn)行工程的審核及成本的控制。

  12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

采購部崗位職責5

  供應商的評審、物料的及時(shí)采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時(shí)跟進(jìn)與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來(lái)料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門(mén)工作安排,督導其執行效果,本部以及與其相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調工作,并對分管的工作承擔責任。單據的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門(mén)的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時(shí)到料,并確保來(lái)料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制,不定時(shí)的向廠(chǎng)部總監匯報采購工作的運作情況。

  一、工作概要:

  供應商的評審、物料的及時(shí)采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,并對分管的工作承擔責任。

  二、主要職責:

  1、 解所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關(guān)標準,并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。

  2、 熟悉所負責物料的市場(chǎng)價(jià)格,了解相關(guān)物料的市場(chǎng)來(lái)源,降低采購成本,每月提交《原材料價(jià)格跟蹤情況表》及市場(chǎng)調查報告。

  3、 遵循適價(jià)、適時(shí)、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應商進(jìn)行評審和考核,并及時(shí)更新相關(guān)的《合格供應商一覽表》。

  4、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

  5、 對重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時(shí)解決到料異常。

  6、 追蹤MRB會(huì )議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質(zhì)改善,將供應商回復的結果及時(shí)反饋到品管部。

  7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。

  8、 跟催相關(guān)部門(mén)對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

  9、 跟進(jìn)跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

  10、 協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。

  11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

  12、 服從上級臨時(shí)安排的其它工作。

采購部崗位職責6

  1.根據公司目標,參與制定本部門(mén)目標并進(jìn)行指標分解,并編寫(xiě)實(shí)施計劃;

  2.制定本部門(mén)的物資管理相關(guān)制度,供應商體系建設方案,并使之規范化;

  3.按照銷(xiāo)售計劃編制采購計劃及資金預算計劃,并督導實(shí)施;

  4.物料采購申請的審核,以減少不必要的物料采購;

  5.指導和審核商務(wù)合同條款的設立與簽訂,并監督合同的執行;

  6.關(guān)注市場(chǎng)行情變動(dòng),指導適時(shí)發(fā)起采購,合理使用公司資金及庫存;

  7.制定供應商管理制度并實(shí)施,降低來(lái)料成本和提升來(lái)料質(zhì)量;

  8.對員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的講解與培訓,提升采購整體業(yè)務(wù)技能;

  9.監督和監控采購流程與制度的執行,杜絕不合理操作及不良行為的產(chǎn)生.

采購部崗位職責7

  -基于公司目標,帶領(lǐng)團隊制定行動(dòng)計劃

  -為下屬設定目標,管理目標完成情況

  -對下屬進(jìn)行年度業(yè)績(jì)評估

  -管理團隊,幫助他們建立并發(fā)展服務(wù)精神,團隊精神和進(jìn)取精神

  -培訓并管理員工遵循公司的規章制度

采購部崗位職責8

  1、負責公司采購工作,包括但不限于新品補充、現有商品優(yōu)化;并對采購異常、退換貨、補償事宜進(jìn)行處理;

  2、負責與供應商簽訂采購合同,建立供應商目錄,并對采購相關(guān)資料進(jìn)行整理,歸檔,保存;

  3、負責首營(yíng)藥品、首營(yíng)企業(yè)的資質(zhì)收集及初審,并協(xié)助質(zhì)量管理部門(mén)對供應商綜合能力進(jìn)行考評,確保供應產(chǎn)品質(zhì)量標準,建立供應管理體系;

  4、負責庫存藥品的管理以及采購計劃、付款計劃等工作的執行與跟進(jìn);

  5、協(xié)助上級采購相關(guān)工作,在保證供應質(zhì)量和時(shí)效的前提下,降低采購成本;

  6、積極與各相關(guān)部門(mén)溝通,確保信息傳遞的有效性、真實(shí)性和準確性;

  7、完成部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作。

采購部崗位職責9

  1、與全國各部門(mén)溝通能力,與研發(fā)、食安、倉庫等部門(mén)良好溝通;

  2、協(xié)調組織各工廠(chǎng)采購部門(mén)的工作;

  3、對庫存數量、保質(zhì)期等信息提前預警,做好采購計劃;

  4、指導并監督各工廠(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)技能,保證供應,確保各項采購任務(wù)完成。

  5、監督并參與各工廠(chǎng)大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執行和落實(shí)情況。并認真監督檢查各工廠(chǎng)的采購進(jìn)程和價(jià)格控制。

采購部崗位職責10

  1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經(jīng)紀律,服從管理努力工作。

  2、配合采購部門(mén)做好工作。

  3、按采購合同(或保管入庫單)在供應鏈里做訂單,注意稅率17%,3%,6%,普通發(fā)票為0%。督促保管員及時(shí)將上交入庫單據,并填好價(jià)格給財務(wù)部會(huì )計留存一份。

  4、發(fā)票來(lái)時(shí)對采購數量、單價(jià)與合同訂單核對,同時(shí)核對保管員入庫單,經(jīng)核對單價(jià)、入庫數量與開(kāi)具發(fā)票無(wú)誤后填寫(xiě)發(fā)票入庫審批單,經(jīng)主管采購部長(cháng)、財務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。

  5、審核發(fā)票時(shí),入庫數量以我公司檢斤單為準,如不一致要求供應商重新開(kāi)具或將差價(jià)補齊。特殊事項財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決,協(xié)商結果應經(jīng)當事人簽字。

  6、采購物資付款,由采購核算員請款,經(jīng)采購部長(cháng)批準、經(jīng)采購經(jīng)手人確認,財務(wù)審核確認帳面已掛帳欠款,主管經(jīng)理批準后,交財務(wù)出納處付款。請款時(shí)按物資采購付款申請表要求填寫(xiě)各項目,電匯需確認好供應商帳號地址等,一般情況下不允許現金支付。寫(xiě)申請單同時(shí)應索要供應商收款收據,無(wú)收據不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠(chǎng)的執行“外購產(chǎn)品采購制度”,核算員做好記錄。

  7、記錄采購過(guò)程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等,記錄時(shí)應

  有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據,以使采購費用及時(shí)入賬。

  8、每月記錄發(fā)票入帳,記錄往來(lái)帳,并與財務(wù)核對。

  9、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

采購部崗位職責11

  職位:物資采購經(jīng)理

  一、崗位任務(wù):

  1、負責組織公司物資采購,保證各部門(mén)正常營(yíng)運和使用。

  2、建立采購物資品質(zhì)管理標準,嚴把質(zhì)量關(guān)。

  3、建立采購物資價(jià)格管理體系,確保公司利益不受損害。

  4、制定供應商管理辦法。

  二、崗位職責

  1、負責全公司物資采購工作,確保質(zhì)量、及時(shí)到位。

  2、負責采購計劃的制定,采購任務(wù)的分配及落實(shí)工作。

  3、負責建立公司物資采購管理制度,結合使用部門(mén)情況制定相對應的采購流程,指導采購工作規范化、流程化。

  4、負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià),調整選擇供應商,采購優(yōu)質(zhì)商品。

  5、負責建立本部門(mén)人員管理、行車(chē)安全、資金安全、物資質(zhì)量等相關(guān)管理規定,并監督執行,避免損失。

  三、崗位要求

  1、能夠根據公司經(jīng)營(yíng)理念,組織開(kāi)展采購工作。

  2、具備全局觀(guān),能夠站在公司層面考慮問(wèn)題、處理問(wèn)題。

  3、具備較強的組織、協(xié)調、溝通和談判能力。

  4、熟悉物資采購等法律法規、合同法重要條款和相關(guān)財務(wù)知識。

  5、具有較強的責任感,良好的個(gè)人品德和職業(yè)操守。

采購部崗位職責12

  一、認真制定采購部的工作計劃,不斷完善物資采購的管理制度。

  二、負責規范采購程序,認真審核物資申購報告。

  三、做好市場(chǎng)價(jià)格價(jià)格調研工作,堅持貨比三家,掌握價(jià)格動(dòng)態(tài)規律。

  四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作,堅持公開(kāi)、公證、高效、快捷。

  五、負責購物信息反饋工作,及時(shí)解決購物中出現的各種質(zhì)量問(wèn)題。

  六、當好領(lǐng)導參謀,定期向領(lǐng)導匯報市場(chǎng)價(jià)格的動(dòng)態(tài)情況。

  七、嚴格執行財務(wù)報銷(xiāo)制度,堅持發(fā)票三人簽字。

  八、完成集團領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

  1協(xié)助銷(xiāo)售經(jīng)理(番禺銷(xiāo)售經(jīng)理)完成各類(lèi)信息的收集、錄入、統計(番禺統計)、分析工作。

  2負責對銷(xiāo)售訂單的審核工作,同時(shí)開(kāi)據出庫單。

  3負責銷(xiāo)售統計及分析工作,按進(jìn)做好日報、月報、年報,報銷(xiāo)售經(jīng)理。

  4負責本部門(mén)文件的收發(fā)工作及部門(mén)資料的檔案管理工作。

  5負責本部人員的評估匯總工作。

  6完成本部門(mén)的行政事務(wù)性工作,為本部人員提供后勤服務(wù) 。

  藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷(xiāo)售內勤(商務(wù)助理)職責:

  1、協(xié)助銷(xiāo)售部經(jīng)理和銷(xiāo)售人員匯總銷(xiāo)售數據;

  2、提供分類(lèi)的商務(wù)報表及部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的統計、查詢(xún)、管理;

  3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶(hù)檔案、臨床終端檔案,建立有效的客戶(hù)信息檔案,確定銷(xiāo)售行為的合法性;

  4、協(xié)助各類(lèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì )議的組織和安排工作;

  5、負責接收和傳遞各區域及營(yíng)銷(xiāo)員工各種報表和申請;

  6、負責及時(shí)提供市場(chǎng)所需的各類(lèi)文件資料及樣品;

  7、做好客戶(hù)發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作;建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳;

  8、負責各區域招標信息的收集、整理與反饋,按要求及時(shí)制作招標文件;

  9、做好業(yè)務(wù)電話(huà)的登記工作;

  10、負責起草、打印銷(xiāo)售部各類(lèi)文件;

  11、協(xié)助銷(xiāo)售部經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)談判;

  12、嚴守公司秘密,完成上級主管交辦的其它工作。

采購部崗位職責13

  1、審核采購需求

  2、決定合適的采購方式

  3、分配、選擇和維護潛在供應資源

  4、負責供應商的調查和實(shí)地勘察,評估供應商的生產(chǎn)能力

  5、采購合約與訂單的起草,簽發(fā)以及管理

  6、根據采購需要采取相應的應急行動(dòng)或進(jìn)行后續跟蹤

  7、解決與供應商在合約上產(chǎn)生的分歧以及支付貨款問(wèn)題

采購部崗位職責14

  1、負責部門(mén)數據,文檔管理;

  2、負責供應商管理;

  3、協(xié)助經(jīng)理部門(mén)管理,團隊建設;

  4、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理文案工作;

  5、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理外聯(lián)事務(wù),客情維護工作;

  任職資格:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限;

  2、男女不限,年齡在22歲以上;

  3、至少兩年以上手機,通信,3C產(chǎn)品行業(yè)采購部門(mén)工作經(jīng)驗;

  4、語(yǔ)言溝通能力強,文字功底過(guò)硬;

  5、熟練使用辦公軟件,擅長(cháng)PPT為佳;

  6、服從管理,態(tài)度端正,有吃苦耐勞精神。

采購部崗位職責15

  1、統籌管理集團招投標采購工作,包括詢(xún)/比價(jià)、簽定采購合同、驗收、評估及反饋工作;更新、完善、創(chuàng )新采購工作和流程;

  2、牽頭集團成本管理體系建設及優(yōu)化工作,推動(dòng)集團供應商質(zhì)量升級、成本優(yōu)化及風(fēng)險管控;

  3、分析采購成本結構,制定供應商管理體系和成本控制方案達到降本增效;

  4、指導及監督各分子、區域公司物資采購戰略實(shí)施,制訂招采計劃,組織招采工作;

  5、負責分公司供方庫、價(jià)格體系等的建立及成本測算;

  6、負責分公司供方拓展,行業(yè)對標、供應商維護、評價(jià)和分級管理;

  7、負責各分子、區域公司采購部門(mén)日常工作及管控、指導、培訓及評估;

  8、對招、采管理程序宣貫/培訓、處理分公司各類(lèi)采購問(wèn)題。

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