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機動(dòng)內審報告參考

時(shí)間:2024-06-08 11:25:51

機動(dòng)內審報告參考

機動(dòng)內審報告參考

機動(dòng)內審報告參考

  篇一:20XX年機動(dòng)車(chē)內審報告

  JYPC機動(dòng)車(chē)檢測有限責任公司

  20XX年內部審核報告

  編制: 質(zhì)量負責人

  審核: 審核組長(cháng) (郭晨)

  批準: 總經(jīng)理

  二零XX年一月五日

  目錄

  管理體系內審年度計劃

  一、 目的

  內部審核是檢查本公司各項質(zhì)量管理體系活動(dòng)中的一項重要工作.既是驗證管理體系對本公司的適應性和符合性,又是通過(guò)內審,自我發(fā)現問(wèn)題、分析原因、制定解決問(wèn)題的措施,以實(shí)現質(zhì)量管理的持續改進(jìn)。

  二審核范圍

  公司質(zhì)量體系中所有要素及公司所有部門(mén)

  三審核依據

  1、《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》及其補充要求

  2、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書(shū)》

  3、國家有關(guān)的法律和法規、標準及規章制度等質(zhì)量體系文件

  四、評審小組

  評審組長(cháng):郭晨 內審員:XXXX XXXX (至少2名) 其它人員

  五、審核日期

  20XX年X月X日

  六、日程安排

  20XX年X月X日XXXXX20XX年X月X日XXXXXXXX

  七、 制定人: 制定時(shí)間:

  批準人: 批準時(shí)間:

  關(guān)于開(kāi)展管理體系內部審核的通知 公司各部門(mén)

  根據本年度審核計劃安排,公司決定于20XX年 7月20日對公司的管理體系運行情況開(kāi)展一次年度內審活動(dòng),以便及時(shí)查找出在管理體系運行中的不符合工作情況,及時(shí)整改,保證管理體系與評審準則的符合性和有效運行并進(jìn)行改進(jìn)完善。此次內審范圍包括公司各個(gè)部門(mén),審核內容涉及到《檢驗檢測機構資質(zhì)認定評審準則》及《機動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗機構評審補充要求》要素中所有的要求。重點(diǎn)審核與部門(mén)工作有聯(lián)系的細則條款。審核由公司派出的內審員與被審核部門(mén)指定一名人員共同進(jìn)行。請各部門(mén)接到通知后按公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》要求做好準備工作,迎接內審。

  一、 內審時(shí)間:20XX年X月X日

  二、 內審資料準備:

  1. 部門(mén)準備:《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書(shū)》、

  《質(zhì)量記錄》、《部門(mén)管理制度》、《儀器設備使用維護記錄》及其他工作記錄、工作筆記本、鋼筆等。 2.

  3.

  4.

  5. 內審員準備:準備內審的資料和內審用具 內審組長(cháng):郭晨 參加會(huì )議人員:內審首次會(huì )議時(shí)間:

  內審員委派書(shū)

  現委派XXXXXXX同志到各部門(mén)按照《檢驗檢測機構資質(zhì)認定評審準則》、及《機動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗機構評審補充要求》中所有要素要求進(jìn)行審核,請配合協(xié)助。

  內審時(shí)間:20XX年X月X日。

  質(zhì)量負責人:日期:20XX年 X月XX日

  篇二:內部審核報告

  寶雞市千渭機動(dòng)車(chē)檢測服務(wù)有限公司

  20XX年內部審核報告

  編制:張躍香

  審核:霍亞剛

  批準:

  二零XX年一月三日

  目錄

  一 20XX年度內審計劃

  二 20XX年度內審實(shí)施

  三 內部審核不符合通知單

  四 內審改進(jìn)措施及實(shí)施驗證表

  五 內審報告

  一、 20XX年度內審計劃

  內審組組長(cháng):質(zhì)量負責人:

  年 月 日 年 月 日

  二、20XX年度內審實(shí)施

  三、內部審核不符合通知單

  篇三:內部審核報告

  寶雞市千渭機動(dòng)車(chē)檢測服務(wù)有限公司

  20XX年內部審核報告

  編制:張躍香

  審核:霍亞剛

  批準:

  二零一二年一月三日

  目錄

  一 20XX年度內審計劃

  二 20XX年度內審實(shí)施

  三 內部審核不符合通知單

  四 內審改進(jìn)措施及實(shí)施驗證表

  五 內審報告

  一、 20XX年度內審計劃

  內審組組長(cháng):質(zhì)量負責人:

  年 月 日 年 月 日

  二、20XX年度內審實(shí)施

  三、內部審核不符合通知單

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