鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告(通用11篇)
隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,越來(lái)越多人會(huì )去使用報告,不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧,下面是小編精心整理的鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告,希望對大家有所幫助。
鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告 1
一、部門(mén)概況
國勝鄉全鄉轄8個(gè)行政村,76個(gè)村民小組,農業(yè)家庭戶(hù)1702戶(hù),總人口7252人,幅員面積206平方公里;政府機關(guān)編制數46人,其中:行政編制24人,工勤人員4人,事業(yè)編制18人,20xx年12月末在職實(shí)有人數46人,行政在職24人,事業(yè)在職22人;國勝鄉政府現有部門(mén)8個(gè),分別是:便民服務(wù)中心、農業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會(huì )事務(wù)辦、綜治辦、武裝部;鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務(wù)管理工作,負責全鄉的預算編制管理工作,組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算,負責監督全鄉單位預算執行,編制財政決算、總決算等。負責對各類(lèi)專(zhuān)項資金的監管,特別是對扶貧資金的管理,提高財政資金使用效益;負責全鄉行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理工作;填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉20xx年12月末資產(chǎn)總數1628萬(wàn)元。
二、部門(mén)財政資金基本情況
。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況
1.基本支出安排及使用情況
國勝鄉20xx年基本支出安排資金876.24萬(wàn)元,總支出876.24萬(wàn)元,其中:工資福利支出715.67萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出104.03萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出56.54萬(wàn)元。
2.部門(mén)預算項目安排及支出情況
國勝鄉20xx年部門(mén)預算安排資金1135.07萬(wàn)元,總支出1135.07萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出428.27萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出435.5萬(wàn)元,其他資本性支出271.29萬(wàn)元。上年結余資金使用190.26萬(wàn)元。
。ǘ⿲(zhuān)項資金安排及支出情況
1、20xx年專(zhuān)項資金預算安排944.81萬(wàn)元,主要包括:
。1)20xx年人大會(huì )議費1.656萬(wàn)元;
。2)根據鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉(鎮)兩級人民代表大會(huì )換屆選舉工作經(jīng)費9.1142萬(wàn)元;
。3)20xx年鄉村治理補助3.5048萬(wàn)元;
。4)根據鹽財資預【20xx】1號下達網(wǎng)絡(luò )改造安裝費(公用經(jīng)費預留)1.08萬(wàn)元;
。5)根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于國勝鄉政府維修、營(yíng)房改造、搶險3.4339萬(wàn)元;
。6)根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬(wàn)元;
。7)根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于水毀恢復2.341萬(wàn)元;
。8)根據鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助(公用經(jīng)費預留)0.6萬(wàn)元;
。9)根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬(wàn)元;
。10)根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于國勝鄉解決轄區群眾飲水困難1.2888萬(wàn)元;
。11)根據鹽財資行【20xx】444號調整信訪(fǎng)疑難案件和重信重訪(fǎng)專(zhuān)項資金(用于中央交辦黃興榮信訪(fǎng)事項化解穩控)19萬(wàn)元;
。12)根據川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區春節送溫暖慰問(wèn)金1.1萬(wàn)元;
。13)根據川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書(shū)館文化館(站)免費開(kāi)放專(zhuān)項資金4.3984萬(wàn)元;
。14)根據鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書(shū)館文化館(站)免費開(kāi)放縣級配套資金0.5949萬(wàn)元;
。15)根據川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設補助資金8.189049萬(wàn)元;
。16)20xx年敬老院經(jīng)費62.314746萬(wàn)元;
。17)20xx年五保戶(hù)經(jīng)費104.230105萬(wàn)元;
根據鹽財資預【20xx】1號下達疫情防控資金(公用經(jīng)費預留)1.9086萬(wàn)元;
根據鹽財資預【20xx】106號消化鄉鎮財政“暫付款”36.878498萬(wàn)元;
根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(人員經(jīng)費預留)用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬(wàn)元;
鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉垃圾填埋場(chǎng)整改工程項目資金18.5176萬(wàn)元;
根據鹽財資預【20xx】19號下達20xx年動(dòng)物村級防疫員補助等經(jīng)費(動(dòng)物防疫員補助)9.631萬(wàn)元;
根據鹽財資農【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬(wàn)元;
根據鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬(wàn)元;
根據鹽財資農【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專(zhuān)用經(jīng)費1.4785萬(wàn)元;
。26)20xx年一事一議補助63.7萬(wàn)元;
。27)20xx年村級辦公經(jīng)費37萬(wàn)元;
。28)20xx年村干部報酬233.633萬(wàn)元;
。29)20xx年公共服務(wù)運行經(jīng)費86萬(wàn)元;
二灘庫區垃圾清運填埋資金59.923763萬(wàn)元;
根據鹽財資農【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬(wàn)元;
根據鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉新建堰淤泥清除經(jīng)費1.1648萬(wàn)元;
根據鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬(wàn)元;
根據鹽財資農【20xx】75號下達國勝鄉大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動(dòng)資金18萬(wàn)元;
根據鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉鎮應急和安全監管補助經(jīng)費9.83萬(wàn)元;
根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算(預備費)用于20xx年森林草原防火工作卡點(diǎn)值守人員工資13.66萬(wàn)元;
2、使用上年結余資金190.26萬(wàn)元,主要包括以下幾個(gè)方面:
。1)20xx年鄉村治理補助0.7292萬(wàn)元;
。2)根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金,用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務(wù)化解經(jīng)費7.0887萬(wàn)元。
。3)20xx年敬老院經(jīng)費1.51105萬(wàn)元;
。4)20xx年五保戶(hù)經(jīng)費1.849475萬(wàn)元;
。5)20xx年一事一議補助150.98萬(wàn)元;
。6)20xx年村級辦公經(jīng)費26.6548萬(wàn)元;
。7)根據鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤(pán)活(用于森林草原防滅火專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組辦公室專(zhuān)項整治工作經(jīng)費1.4509萬(wàn)元
。ㄈ┢渌Y金收支及結轉結余使用情況
國勝鄉20xx年無(wú)其他資金收支及結轉結余的情況。
。ㄋ模┢渌枰f(shuō)明的情況
國勝鄉20xx年無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
三、部門(mén)預算績(jì)效管理情況(項目自評報告根據要求另行單獨報送)。
。ㄒ唬┎块T(mén)預算績(jì)效管理。
我鄉按照財政預算編制規定和要求,結合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費按照縣委組織部審核過(guò)的工資進(jìn)行編制,公用經(jīng)費按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費編制工作,切實(shí)做到數據完整和準確無(wú)誤。對項目資金的預算,提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃,精準編制項目支出績(jì)效申報表,提供準確的項目支撐依據,切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化,并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。預算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常運轉需要,保證了單位全年工作任務(wù)的完成。
在資金的支出執行上嚴格按照預算執行,堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則,專(zhuān)款專(zhuān)用,不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后,按照資金的用途,在把好審核關(guān)的基礎上,按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。人員經(jīng)費、日常公用是按要求和規定給予支付,保障機關(guān)正常運轉,完成日常工作任務(wù),有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費方面加強管理,不該報銷(xiāo)的一律不給報銷(xiāo),嚴格把支出控制在年初的預算指標內,嚴格按照中央“八項規定”、省、市“十項規定”和財務(wù)相關(guān)規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要,依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。通過(guò)項目實(shí)施充分保障了工作需求,切實(shí)發(fā)揮工作職能,維護全鄉經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。
。ㄒ唬┛h級財政資金績(jì)效目標完成情況
1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經(jīng)紀律,加強單位財務(wù)管理,制定了相關(guān)規章制度,加強和細化了預算編制,嚴格按照預算執行,確保財務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,保障機關(guān)正常運轉,完成日常工作任務(wù),有效推動(dòng)工作的順利開(kāi)展。
。2)效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理,基本達到滿(mǎn)意。
2.專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。對項目資金的預算,提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃,精準編制項目支出績(jì)效申報表,提供準確的項目支撐依據,切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化,并在規定的.時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。
在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行,堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則,專(zhuān)款專(zhuān)用,不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后,按照資金的用途,在把好審核關(guān)的基礎上,按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要,依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
。2)效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理,基本達到滿(mǎn)意。
。ǘ┥霞墝(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。20xx年人大會(huì )議費3.38萬(wàn)元;根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬(wàn)元;20xx年鄉村治理補助3.66萬(wàn)元;20xx年財政管理系統軟件及金財網(wǎng)維護費2萬(wàn)元;根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開(kāi)發(fā)專(zhuān)項資金,用于20xx年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬(wàn)元;20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬(wàn)元;20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經(jīng)費67.05萬(wàn)元;20xx年農村五保戶(hù)供養經(jīng)費173.7萬(wàn)元;20xx年城衛費7.62萬(wàn)元;20xx年村官補助4.62萬(wàn)元;20xx年農村公共服務(wù)運行經(jīng)費42萬(wàn)元;20xx年村社干部報酬保險203.6萬(wàn)元;根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專(zhuān)項補助資金29.66萬(wàn)元;20xx年村級辦公費46萬(wàn)元。
。2)效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理,基本達到滿(mǎn)意。
。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)
無(wú)特別說(shuō)明
。ǘ┙Y果應用情況。
1.深化績(jì)效評價(jià)工作,不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平。按照《預算法》按時(shí)完成預決算編制。在執行過(guò)程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用,完善資金管理及內部控制制度,確保資金安全,做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。
2.通過(guò)績(jì)效自評建立機關(guān)厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定,秉承開(kāi)源節流的宗旨,嚴格管控三公經(jīng)費支出,厲行節約。扎實(shí)抓好機關(guān)節能降耗,一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具,使用照明工具時(shí)保證人走燈滅,杜絕“長(cháng)明燈”等能耗空放現象;盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時(shí)間,不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節能狀態(tài);天氣炎熱使用空調時(shí),盡量在人離開(kāi)前20分鐘關(guān)閉空調。二是嚴格用水管理。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭,杜絕“長(cháng)流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無(wú)紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò )傳輸文件,在電腦上修改文稿;打印材料時(shí),提倡雙面用紙;公文傳閱盡量通過(guò)協(xié)同辦公平臺進(jìn)行。四是加強車(chē)輛燃油管理。建立機關(guān)車(chē)輛燃油使用、行駛里程管理臺賬,定期公示燃油使用情況。同時(shí),倡導全體干部職工綠色出行。
3.強化單位財務(wù)管理工作,提高資金使用效率。按照年初預算項目,在資金的管理和使用上,嚴守法律底線(xiàn)、紀律底線(xiàn),嚴格追授財務(wù)管理、財經(jīng)紀律,會(huì )計核算真實(shí)完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,提高財政資金使用效率。嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度,及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算,對項目資金、政府采購進(jìn)行公開(kāi)公示,接受群眾監督。
。ǘ┕_(kāi)公示情況
為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神,進(jìn)一步深化事后績(jì)效評價(jià)工作,不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平,按鹽邊財績(jì)〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體及項目支出績(jì)效自評工作的通知》要求,20xx年,本單位的績(jì)效目標制定和實(shí)施都能結合本單位的實(shí)際,具有較強的目標性和可操作性,績(jì)效自評結果也可以為下一年度的績(jì)效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理,更好地履行本部門(mén)的職能職責,提高財政資金的使用效率,將有限的財政投入發(fā)揮最大的.經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。下一步,我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績(jì)效評價(jià)信息專(zhuān)欄”對績(jì)效自評結果進(jìn)行公開(kāi)公示。
四、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支績(jì)效管理,不斷建立健全內部控制管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處:如預算編制工作不夠細化;預算管理意識有待增強;財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。二是加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規范單位財務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。四是對相關(guān)人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《政府會(huì )計制度》等學(xué)習培訓,規范部門(mén)預算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題和改進(jìn)建議。
1.預算編制和預算管理還需進(jìn)一步細化和加強,嚴禁超預算和無(wú)預算安排支出,嚴格開(kāi)支范圍和標準,嚴格審核各項經(jīng)費的支出,提高資金使用效率。
2.嚴格控制“三公”經(jīng)費,認真貫徹落實(shí)中央八項規定和省、市十項規定,嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。合理、節儉、高效地利用資金,保證機關(guān)各項工作順利有序開(kāi)展。
鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告 2
。ㄒ唬╉椖扛艣r
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
根據各村的項目實(shí)施方案,經(jīng)鎮項目辦實(shí)地核實(shí)后,提交鎮政府集體研究進(jìn)行批復。鄉財政所收到項目批復后將項目資金通過(guò)大平臺申報轉入村級資金賬戶(hù)。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
根據《鹽邊縣農村公共服務(wù)運行維護機制建設示范試點(diǎn)工作實(shí)施方案》、《鹽邊縣農村公共服務(wù)運行維護機制建設示范點(diǎn)補助資金管理暫行辦法》等文件要求,并結合鄉政府對20xx年各村公共服務(wù)運行維護補助資金項目考評情況和各村具體情況,科學(xué)客觀(guān)的對省、市、縣下達的農村公共服務(wù)運行維護費進(jìn)行了資金的分配。大村且20xx年受災較嚴重的分配4萬(wàn)-5萬(wàn)元;中小村且受災相對比較嚴重的分配3萬(wàn)-4萬(wàn)元;小村且18年運行維護項目實(shí)施相對較差的分配3萬(wàn)元 。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況
我鄉有健全的村級財務(wù)管理制度,且嚴格按照財務(wù)管理制度執行,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì )計核算規范。
三、項目實(shí)施及管理情況
項目實(shí)施前已制定資金管理辦法且有明確的項目資金分配方案及流程,在施工中,項目辦隨時(shí)到實(shí)地查看施工進(jìn)度、檢查施工質(zhì)量和安全隱患等。項目完工及時(shí)組織驗收,驗收合格且資料齊全后及時(shí)支付項目資金。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r
。ǘ╉椖啃б媲闆r
1、提高生活質(zhì)量,改觀(guān)農村面貌。通過(guò)公共服務(wù)運行的基礎設施管護、衛生保潔、綠化亮化、農業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)、治安巡邏、文體活動(dòng)等項目實(shí)施,基礎設施效益發(fā)揮更加長(cháng)期持久,村莊更加清潔美化,群眾生活更加便利,業(yè)余活動(dòng)更加豐富,大大提高了群眾的生活質(zhì)量。
2、鞏固了黨在基層的執政基礎。通過(guò)基層組織活動(dòng)經(jīng)費的保障,使我鄉的村級組織保障水平得到了提升,保證了基層組織的正常運轉,推動(dòng)基層黨建全面進(jìn)步全面過(guò)硬,推動(dòng)全面從嚴治黨向基層延伸,鞏固黨在基層的執政基礎,公共服務(wù)均等化的目標得到了一定提升。
3、服務(wù)基層群眾,密切干群關(guān)系。公共服務(wù)運行是為了解決村內最急需、群眾最急盼、受益最直接的一些問(wèn)題,做的是老百姓看得見(jiàn)、摸得著(zhù)、暖人心的大好事。每個(gè)村平均5萬(wàn)元的公共服務(wù)運行資金,幫助村組干部找到工作“抓手”,讓村組“說(shuō)得起話(huà)、辦得起事、聚得起民心”,為黨委、政府和人民群眾之間架起了一座新的'“連心橋”。
五、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論
20xx年基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)專(zhuān)項資金支出績(jì)效評價(jià)自我評分為100分,評價(jià)總體效果較好,項目自身有針對性的解決了各村出行難、生產(chǎn)用水難等的實(shí)際困難,績(jì)效目標按期實(shí)現,按照各項政策要求,不斷提高項目的績(jì)效效率。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
1、有部分村(社區)資金報賬相對滯后,報賬不積極,導致資金滯留在鄉財政所。
2、部分村報賬單據及項目資料不夠完善,報賬不規范。
3、鄉上管理人員缺乏,特別是工程技術(shù)人員和財務(wù)管理人員。
。ㄈ┫乱徊焦ぷ鞯慕ㄗh
1、加強對村上財務(wù)人員的政策和業(yè)務(wù)培訓。
2、加強財務(wù)人員管理工作,將財務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。
鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告 3
一、部門(mén)基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)概況
保山市統計局作為主管統計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門(mén),其主要職責如下:
1、負責組織、協(xié)調全市統計工作,確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟社會(huì )宏觀(guān)數據庫。
2、組織實(shí)施統計改革和統計現代化建設規劃。組織實(shí)施經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的統計制度、統計方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專(zhuān)項調查工作,匯總、整理和提供有關(guān)普查和調查方面的統計數據并進(jìn)行統計分析。
4、組織實(shí)施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會(huì )保障、公用事業(yè)等全市基本統計數據。
5、組織實(shí)施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市基本統計數據。
6、組織實(shí)施各縣(市、區)、各部門(mén)的經(jīng)濟、社會(huì )、科技和資源環(huán)境統計調查。統一公布全市基本統計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。
7、對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計預測、分析,提供統計信息和咨詢(xún)建議。
8、依法備案部門(mén)統計調查項目。指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作和統計基層業(yè)務(wù)基礎建設。建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度。
9、建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統,實(shí)施統計數據聯(lián)網(wǎng)直報,指導全市統計信息化系統建設。
10、協(xié)助地方管理縣(市、區)統計局局長(cháng)和副局長(cháng),會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織和管理統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統計干部培訓工作。監督管理下級政府統計部門(mén)由中央和省級財政提供的統計經(jīng)費。
。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況
統一管理部門(mén)績(jì)效目標,通過(guò)項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況的設立,了解項目資金使用情況。
。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況
20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬(wàn)元,基本支出撥款536.12萬(wàn)元,項目支出撥款36.34萬(wàn)元,財政撥款經(jīng)費支出572.46萬(wàn)元,基本支出536.12萬(wàn)元,項目支出36.34萬(wàn)元。
。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況
實(shí)行部門(mén)預算是財政改革的主要內容,是推進(jìn)依法理財的重要措施。實(shí)行部門(mén)預算有利于建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制,實(shí)行依法理財,規范理財,提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門(mén)預算是建立規范科學(xué)的預算管理制度,保證財政資金分配和使用合理的基礎。實(shí)行部門(mén)預算就是將財政資金按部門(mén)和項目進(jìn)行分配,把原來(lái)按功能劃分的資金細化到部門(mén)和項目,把部門(mén)的各種收支納入預算管理,預算一經(jīng)人大批準,財政部門(mén)和預算單位都必須嚴格執行。
二、績(jì)效自評工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效自評目的
通過(guò)項目績(jì)效自評,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規范,資金使用是否有效,檢驗預算支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。
。ǘ┳栽u指標體系
綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規定全面反映預算內外資金情況,按照先預算外,后預算內的原則,統籌安排部門(mén)的支出預算,將單位的各項收入納入部門(mén)綜合預算。
。ㄈ┳栽u組織過(guò)程
1、成立保山市統計局績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組,全面負責項目支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展;
2、召開(kāi)績(jì)效自評工作專(zhuān)題會(huì )議,確定績(jì)效自評項目,開(kāi)展績(jì)效自評工作并編寫(xiě)項目支出績(jì)效自評報告,報送市財政局。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
。ㄒ唬┩度肭闆r分析
我局20xx年部門(mén)預算績(jì)效的'指導思想是:認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求,不斷推進(jìn)預算管理體制改革,進(jìn)一步調整支出結構,統籌安排預算內外資金,確保工資性支出和機構運轉的基本需要,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出,促進(jìn)國民經(jīng)濟持續快速協(xié)調發(fā)展。
。ǘ┻^(guò)程情況分析
我局在經(jīng)費支出時(shí)堅持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴控制支出,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財力可能,實(shí)行預算資金統籌安排,綜合平衡。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
1.聚焦加強黨的建設,堅決有力強化政治責任擔當
一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習,營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習,切實(shí)入腦入心,堅定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。
2.聚焦依法管統治統,堅決有力加強統計監督
堅持依法管統治統,切實(shí)防范和懲治統計造假、弄虛作假。一是強化統計數據質(zhì)量管控。年內各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢(xún)400余份。二是強化統計監督聯(lián)合懲戒。全年對9個(gè)統計專(zhuān)業(yè)數據核查,對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個(gè)鄉鎮開(kāi)展統計執法檢查,對存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報數周期進(jìn)行整改,檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統計造假、弄虛作假責任制問(wèn)責制,下發(fā)了《保山市統計局負責人和統計人員防范和懲治統計造假弄虛作假責任制和問(wèn)責制規定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監委做好溝通匯報,凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統計法律法規情況,年內共對1651人出具了審查意見(jiàn)。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展,堅決有力做優(yōu)統計服務(wù)
一是加強宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手,加大撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》力度,今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》19期,其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導批示,為決策提供了參考依據,參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路,在履職盡責、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫,努力解讀好“保山數據”。每月在“保統微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況主要指標,5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展數據公報,10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統計年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續工作,及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數據和數據解讀,工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規統計調查高質(zhì)量完成。嚴格執行國家、省統計局統計報表制度,高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監測、企業(yè)創(chuàng )新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì )議、工作報告、規劃制定等起草的咨詢(xún)建議工作,全年提供統計信息資料800余件。
4.聚焦統計改革創(chuàng )新,堅決有力貫徹重大決策部署
一是持續深化統計管理體制改革。認真貫徹落實(shí)上級統計重大改革文件,著(zhù)力在提高統計數據質(zhì)量上下功夫,堅持依法統計、依法治統。印發(fā)了一系列加強數據質(zhì)量的文件,通過(guò)筑牢防火墻,打造過(guò)濾網(wǎng),進(jìn)一步規范對統計數據質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實(shí)地區生產(chǎn)總值統一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區做好統計工作。
5.聚焦內部管理,機關(guān)各項工作有序開(kāi)展
一是加強政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”,扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi),全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請答復。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,三公經(jīng)費進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統計干部力量。通過(guò)公開(kāi)招聘、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng )文辦參與全市創(chuàng )文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區參與愛(ài)國衛生運動(dòng)“七個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”、創(chuàng )文創(chuàng )衛、文明勸導、疫情防控等工作。
。ㄋ模┬Ч闆r分析
20xx年項目的順利實(shí)施,保證了年初部門(mén)確定的工作目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成,在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問(wèn)效等方面精準發(fā)力,統計各項工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
無(wú)
五、績(jì)效自評結果應用
一是通過(guò)績(jì)效自評結果,對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強,對未完成的指標要深入剖析原因,找出癥結,在以后工作中完善和改進(jìn);二是利用績(jì)效自評結果,促進(jìn)單位增強責任和效益觀(guān)念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。
六、主要經(jīng)驗及做法
。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導嚴格執行相關(guān)財經(jīng)法律法規,按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監督,確保項目規范順利實(shí)施。
。ǘ┳龅綄(zhuān)款專(zhuān)用。嚴格按規范要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內所有支出都由報賬員把關(guān),財務(wù)人員審核,再經(jīng)分管領(lǐng)導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上,認真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,保證專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、無(wú)挪用等現象,取得了良好效果。
。ㄈ┨岣呷藛T能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類(lèi)培訓及會(huì )議,同時(shí)加強自學(xué),不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負責,認真抓好績(jì)效評價(jià)工作。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)
鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告 4
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬┞氊熍c編制
根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區)機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》(德黨發(fā)〔20xx〕1號),縣人社局的機構編制事項如下:
1.主要職責
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作;根據有關(guān)法律、法規和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。
(2)負責縣政府會(huì )議的會(huì )務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議議定事項;負責縣政府重大活動(dòng)的組織統籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導全縣政府系統公文處理工作。
(5)根據縣政府領(lǐng)導同志的指示,對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議,報縣政府領(lǐng)導同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示,組織專(zhuān)題調查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。
(7)負責縣政府總值班工作,及時(shí)報告重要情況,傳達和落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示,指導、督促全縣政府系統值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負責省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉辦工作;負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。
(9)組織、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府職能轉變和簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革;承擔行政審批制度改革牽頭工作;負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
(10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息;指導、協(xié)調和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作;統籌、指導全縣政府系統電子政務(wù)和網(wǎng)站建設管理工作;負責市長(cháng)信箱、縣長(cháng)信箱辦理工作。
(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負責實(shí)施縣政府對全縣金融市場(chǎng)運行的宏觀(guān)指導,協(xié)調、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負責縣人民防空、外事工作;負責縣委外事工作委員會(huì )辦公室日常工作。
(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。
(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
(16)負責縣政府行政事務(wù)工作,負責縣政府大院的社會(huì )治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(18)職責調整。
將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部,不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統一戰線(xiàn)工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì ),縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局,不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局,不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。
將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會(huì )辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調整設在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。
2.機構編制
縣政府辦總編制數為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實(shí)際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。
3.部門(mén)預算單位構成
縣政府辦設18個(gè)內設機構及4個(gè)下屬事業(yè)單位。
內設機構:綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位:電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
。ǘ┎块T(mén)財政資金收支
1.部門(mén)全部資金收支
。1)預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費收支974,200元,全部為公共財政預算撥款收支,無(wú)政府性基金預算收入。
。2)決算收支。根據本部門(mén)20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預算的96.49%,自評得分98分;公用經(jīng)費收支882,602元,完成年初預算的90.6%,自評得分98分。
3.結轉結余
根據決算報表,縣政府辦20xx年無(wú)結轉結余資金。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出
本部門(mén)隨同20xx年預算編制申報了部門(mén)整體支出績(jì)效目標,根據省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系〉的通知德財績(jì)〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系(20xx年版)等文件精神,結合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素,本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效目標及完成情況入下:(略)
二、績(jì)效評價(jià)程序
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對財政績(jì)效的綜合評價(jià),進(jìn)一步深化財稅體制改革,改進(jìn)預算管理制度,落實(shí)各級財政部門(mén)、預算部門(mén)的支出責任,客觀(guān)公正地反映資金預期目標實(shí)現程度,評價(jià)資金支出效率和綜合效果,將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體預算單位、明確到具體責任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財政資金損失浪費,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”,不斷提高財政資金管理水平和使用效益,及時(shí)總結經(jīng)驗,分析存在問(wèn)題及原因,切實(shí)采取有效措施,為后續財政資金預算安排提供依據,不斷提升財政管理科學(xué)化水平。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)基本原則
評價(jià)工作遵循客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范的原則。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)主要依據
1.國家財政預算與績(jì)效評價(jià)相關(guān)法律、法規和規章制度;
2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃、方針政策和相關(guān)制度;
3.預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料;
4.預算部門(mén)職能職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度工作計劃;
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范;
6.申請預算時(shí)提出的績(jì)效目標及其他相關(guān)材料,財政部門(mén)預算批復,財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況,年度決算報告;
7.其他相關(guān)資料
三、主要績(jì)效
。ㄒ唬┝⒆惚韭,當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃,及早提出意見(jiàn)和建議,重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會(huì )及各專(zhuān)題會(huì )議材料的撰寫(xiě),不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時(shí),注重開(kāi)展調查研究,為領(lǐng)導決策提供服務(wù),全年共擬草領(lǐng)導講話(huà)、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能,進(jìn)一步規范執法行為,嚴格開(kāi)展了規范性文件清理,涉及我縣所有的規范性文件;嚴格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復議申請9件;出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,以做好領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)和機關(guān)日常工作協(xié)調為重點(diǎn),突出抓好重大工作部署、重要會(huì )議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調,對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調;堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節,注重與部門(mén)、鄉鎮溝通,綜合權衡,通盤(pán)考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )更好更快發(fā)展。
。ǘ﹪乐敿氈,提高辦文辦會(huì )質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng )一流做好“三辦工作”,努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會(huì )議方案、領(lǐng)導講話(huà)、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,實(shí)行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴把行文、運轉、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅持會(huì )商制度,集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則,嚴把公文運轉和審批程序,對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,對受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運轉做到及時(shí)、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級文件6375份;處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理,不斷完善檔案管理機制,強化保密意識和檔案基礎設施建設,全面提高檔案管理服務(wù)、能力,對所有涉密文件及時(shí)辦結并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對非涉密存檔文件進(jìn)行規范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì )堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心,狠抓會(huì )前準備、會(huì )中服務(wù)、會(huì )后落實(shí)三個(gè)環(huán)節,全力做好會(huì )務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì )、政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及參與全縣重要會(huì )議共80余次。
。ㄈ┝⒆惴⻊(wù),扎實(shí)推進(jìn)信息化建設。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時(shí)、準確、全面、實(shí)效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況,使領(lǐng)導及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(cháng)信箱信件辦理。加強縣長(cháng)信箱信件辦理,強化政民互動(dòng)工作監管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(cháng)信箱互動(dòng)信件112條,辦結112條,辦結率100%。
。ㄋ模⿵娀鋵(shí),加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規范程序、分級負責”要求,積極探索督查內在規律,創(chuàng )新督查方式,健全督查機制,強化督查舉措,堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動(dòng),在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn),有效推動(dòng)各項決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,認真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項,積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作,主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò )對接和督查服務(wù)。
今年以來(lái),相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會(huì )議定事項落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等,累計開(kāi)展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認真做好全縣重點(diǎn)承諾事項督查考核,按季度收集重點(diǎn)承諾事項推進(jìn)情況,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重點(diǎn)承諾事項落實(shí)情況進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí),確保工作實(shí)效。持續做好縣級領(lǐng)導暗訪(fǎng)工作,每2個(gè)月開(kāi)展一次,及時(shí)形成暗訪(fǎng)報告,建立工作臺賬,實(shí)行跟蹤督辦,確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統籌開(kāi)展督查工作。持續推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點(diǎn)督查內容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái),共形成督查通報40期、督查專(zhuān)報44期,開(kāi)展督查調研18期、蹲點(diǎn)督查3次。
。ㄎ澹⿵娀e措,提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類(lèi)事故先期處置和應急救援工作,綜合應對各種應急突發(fā)事件,行動(dòng)迅速,措施有力,成功處置各類(lèi)應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時(shí)值班和應急信息“直通車(chē)”報告制度,特別是在防汛、法定節假日期間,實(shí)行領(lǐng)導帶班制,全年編制應急信息14期。
。┮匀藶楸,提升服務(wù)群眾能力。認真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護社會(huì )穩定為大局,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以黨的有關(guān)政策規定為依據,本著(zhù)高度負責的精神,實(shí)事求是,秉公辦事,按照“分級負責、歸口管理”的原則,認真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。對于群眾來(lái)信,認真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著(zhù)落,事事有結果。對上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待,對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)迅速辦理,對不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。
。ㄆ撸┮幏豆芾,切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想,從嚴控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強安全管理和車(chē)輛調度,保證縣政府領(lǐng)導用車(chē)安全,滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿(mǎn)意為目標,做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意,又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來(lái)德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。
四、績(jì)效評價(jià)結論與分析
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結論
經(jīng)綜合評價(jià),本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)得92.3分,根據財政部《關(guān)于規范績(jì)效評價(jià)結果等級劃分標準的通知》(財預便〔20xx〕44號),評價(jià)等級為“優(yōu)”。
。ǘ┛(jì)效指標分析
依據《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的通知》(財預〔20xx〕53號)文件附件中的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架(參考),結合本單位的實(shí)際情況,分析細化并賦予各類(lèi)評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值,明確具體的評價(jià)標準,設定本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)表(詳見(jiàn)附件1),并評定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為92.7分。從3個(gè)一級指標的評價(jià)得分情況來(lái)看,預算編制10分,實(shí)得8.2分;預算執行20分,實(shí)得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實(shí)得65.6分。
1.預算編制情況分析
該指標主要從績(jì)效目標設置和預算編制兩個(gè)方面考查。指標分值為10分,評價(jià)得8.2分。主要表現為績(jì)效目標重點(diǎn)不突出,收入預決算差異大。
。1)績(jì)效目標設置
該指標主要從績(jì)效目標申報和績(jì)效目標合理性?xún)煞矫嬖u價(jià)。指標分值5分,評價(jià)得5分。
。2)預算編制
該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率兩個(gè)方面的`進(jìn)行評價(jià)。指標分值5分,評價(jià)得3.2分。
A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬(wàn)元,決算收入12,424,982.90萬(wàn)元,收入預決算差異率95.33%,本項實(shí)得1.2分。
B.“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元,較上年變動(dòng)率為-20.67%(詳見(jiàn)表2),本項得滿(mǎn)分。
本項指標2分,實(shí)得2分。
2.預算執行情況分析
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分,評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項目資金撥付率方面。
。1)預算控制
A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬(wàn)元,預算完成率100%,本項得滿(mǎn)分5分。
B.“三公”經(jīng)費控制率!叭苯(jīng)費支出預算為710,000.00元,實(shí)際支出711,177.44元,收入預決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)出境出國費用,其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分,實(shí)得4.9分。
。2)預算管理
A.預決算信息公開(kāi)。該指標主要考核部門(mén)在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息,反映部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開(kāi)。本項得滿(mǎn)分2分。
B.管理制度健全性
本單位制定了《財務(wù)管理制度》,科學(xué)、合理編制預算,嚴格預算執行,完整準確及時(shí)編制決算,真實(shí)反映單位財務(wù)狀況;建立健全內部財務(wù)管理制度,實(shí)施預算績(jì)效管理,加強對單位財務(wù)活動(dòng)的控制和監督;加強資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規范處置資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失;統籌安排、節約使用資金,保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規定》,嚴控“三公”經(jīng)費支出,本項得滿(mǎn)分3分。
C.資金監管
本單位沒(méi)有現金收支業(yè)務(wù),全面實(shí)現集中支付,款項都是直接支付到對方賬戶(hù),不存資金隱患,本項指標3分,實(shí)得3分。
D.績(jì)效自評價(jià)
按照縣財政局《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(德財績(jì)〔20xx〕2號)的要求,本單位提供了自評報告及績(jì)效目標自評表,但未從整體層面分析、評價(jià)部門(mén)運行產(chǎn)出與效能,本項指標2分,實(shí)得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標分值為70分,評價(jià)得65.6分。
。1)職責履行
根據績(jì)效評價(jià)工作的有關(guān)要求,結合本單位職能配置,選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì )議、縣長(cháng)信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據。指標分值為45分,評價(jià)得43分。
。2)履職效率
本指標著(zhù)重從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、行政效能及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察。本項指標25分,實(shí)得22.6分。
A.經(jīng)濟效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復工復產(chǎn),為當地政府和人民帶來(lái)了直接和間接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分,實(shí)得6分。
B.社會(huì )效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實(shí)施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會(huì )影響很大。特別是疫情防控,促進(jìn)了社會(huì )和諧穩定。
本項指標8分,實(shí)得7分。
C.服務(wù)對象滿(mǎn)意度。結合本部門(mén)職能,隨機對各單位和群眾調查,多數認可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題,需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標10分,實(shí)得9.6分。
五、存在問(wèn)題
一、全辦職工對績(jì)效管理認識不深入,不重視,導致有績(jì)效指標不符合實(shí)際,部分科室在項目運行中監督管理不到位,使項目沒(méi)有達到預期。
二、部分項目參與人員較少,導致項目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報,導致資金撥付率不高。
三、申報績(jì)效目標時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數據指標,重點(diǎn)不突出;開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)時(shí)未全面總結部門(mén)工作成效,各股室不重視績(jì)效目標工作。
六、建設性意見(jiàn)
一、加強培訓學(xué)習。我辦將在職工大會(huì )等多種內部學(xué)習機會(huì )上組織干部職工學(xué)習培訓的同時(shí),積極參加縣財政組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓,并向其他績(jì)效管理做的好的單位學(xué)習借鑒,多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。
二、加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組,并下設辦公室負責全辦部門(mén)預算績(jì)效管理工作,將預算績(jì)效管理納入2022年部門(mén)績(jì)效目標考核,將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。
三、狠抓預算績(jì)效管理,提高預算資金效率。切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”,預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向,結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估,評估結果作為申請預算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則,完善用款計劃管理,對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,發(fā)現問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià),實(shí)現政策和項目績(jì)效自評全覆蓋,如實(shí)反映績(jì)效目標實(shí)現結果,對績(jì)效目標未達成或目標制定明顯不合理的,要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。
四、筑牢政治站位意識,提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識,強化責任擔當,密切部門(mén)協(xié)作;組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度,學(xué)深吃透文件精神;科學(xué)有計劃的制定設備采購制度,細化崗位權責,實(shí)行監督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務(wù)運行效率。
七、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
。ㄒ唬┲匾暱(jì)效管理,加強對績(jì)效評價(jià)單位的績(jì)效培訓,不斷提升績(jì)效管理水平。
。ǘ┩苿(dòng)各項工作落細落小落實(shí),助推全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展行穩致遠。
八、其他說(shuō)明事項
被評價(jià)部門(mén)對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負責。評價(jià)機構根據設定的績(jì)效目標,運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法,對財政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。評價(jià)結果未經(jīng)財政部門(mén)同意,任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結果對外公布。
1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財務(wù)人員進(jìn)行預算資金支出要求的專(zhuān)項培訓,不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習、了解相應科室的預算支出情況,及時(shí)對預算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》,對會(huì )議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細致的分化和明確,明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強預算支出管理。
3.嚴格制度的執行,特別是三公經(jīng)費的控制。通過(guò)加強對公務(wù)用車(chē)的管理,對接待費用的審批、審核的嚴格控制,三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。
4.對項目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,專(zhuān)人專(zhuān)項負責,保障項目按期完成,確保經(jīng)濟有效增長(cháng)。
鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告 5
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目單位基本情況
懷化市發(fā)展和改革委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市發(fā)改委”)系市人民政府組成單位,內設行政審批服務(wù)科、國民經(jīng)濟綜合規劃與服務(wù)業(yè)科、法規與經(jīng)濟體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科、價(jià)格認證中心以及重點(diǎn)項目管理辦公室等24個(gè)科室。下轄市招投標管理辦公室、市重點(diǎn)項目管理辦公室、市政府投資項目評審中心、市經(jīng)濟建設投資公司等3個(gè)二級機構。20xx年編制人數136人,其中行政編制95人,事業(yè)參公管理人員41人。20xx年末實(shí)有在職人員121人,其中,行政編制80人,事業(yè)參公管理人員41人;退休人員62人,離休人員1人。
市發(fā)改委主要職責是擬訂經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展戰略;加強和改善宏觀(guān)調控;綜合協(xié)調各項政策;推進(jìn)經(jīng)濟體制改革;引導和監管固定資產(chǎn)投資;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和升級;促進(jìn)區域協(xié)調發(fā)展;引導和調控市場(chǎng);促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展;推進(jìn)可持續發(fā)展;組織實(shí)施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策;組織擬訂全市應對氣候變化戰略、規劃和政策;組織編制全市國民經(jīng)濟動(dòng)員和裝備動(dòng)員規劃、計劃,研究國民經(jīng)濟動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國民經(jīng)濟的關(guān)系,協(xié)調相關(guān)重大問(wèn)題,組織實(shí)施國民經(jīng)濟動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作;承辦市人民政府交辦的其他事項。
2、項目的實(shí)施依據
項目前期工作經(jīng)費
重點(diǎn)項目前期工作對加快全市重點(diǎn)項目建設步伐,充分發(fā)揮重大項目對全市經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的支撐帶動(dòng)作用,奮力實(shí)施市委、市政府“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”戰略目標,具有重要促進(jìn)作用。根據《湖南省人民政府關(guān)于加強重大建設項目前期工作的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕14號)文件精神,各市州政府每年需安排必要的項目前期費。根據《懷化市人民政府關(guān)于加強重大項目前期工作的意見(jiàn)》(懷政發(fā)〔20xx〕7號)文件精神,市財政每年安排一定的重大項目前期工作經(jīng)費,年初列入財政預算。市委、市政府歷來(lái)高度重視重點(diǎn)項目建設,每年對重點(diǎn)項目前期工作進(jìn)行專(zhuān)題安排部署。20xx年,經(jīng)市三屆人大五次會(huì )議審議通過(guò),安排項目前期工作經(jīng)費350萬(wàn)元,主要用于全市重大項目前期工作。
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
重大項目前期工作,是指從項目提出到開(kāi)工建設前的各個(gè)工作環(huán)節,主要包括項目建議書(shū)(商業(yè)計劃書(shū))、可行性研究(項目申請報告)、環(huán)境影響、規劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開(kāi)工報告以及其他專(zhuān)題報告的編制、評估、論證、申報、審批(核準、備案)等一系列工作過(guò)程。項目前期工作經(jīng)費是保障全市重大項目前期工作順利開(kāi)展的專(zhuān)項經(jīng)費,具有較強的政策性和特殊性。該經(jīng)費的開(kāi)支范圍是:重大前期項目的開(kāi)發(fā)儲備、規劃設計、評估論證、上報審批等工作,以及爭取項目和資金支持等工作的費用開(kāi)支。
市本級列入20xx年市重點(diǎn)項目的標準是:交通、城建、商貿物流項目總投資1億元以上,且當年完成投資20xx萬(wàn)元以上;工業(yè)和社會(huì )發(fā)展項目總投資3000萬(wàn)元以上、農林水利項目總投資1000萬(wàn)元以上,且當年完成投資1/3以上;商住一體化項目總投資5億元以上、當年完成投資1億元以上,且無(wú)非法集資現象?h市區列入市重點(diǎn)項目的標準是:基礎設施及城市提質(zhì)擴容項目總投資5000萬(wàn)元以上、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區項目總投資20xx萬(wàn)元以上、社會(huì )發(fā)展項目總投資3000萬(wàn)元以上、商住一體化項目總投資5億元以上,且當年完成投資1/3以上。
列入20xx年市重點(diǎn)儲備項目的標準是:總投資1億元以上,20xx年完成項目前期工作、20xx年開(kāi)工建設。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設項目311個(gè),開(kāi)工率100%,預計全年完成投資536億元。其中,交通項目27個(gè),投資80.33億元;城建項目71個(gè),投資160.24億元;工業(yè)項目85個(gè),投資104.81億元;商貿物流項目29個(gè),投資37.10億元;農林水利項目27個(gè),投資25.46億元;社會(huì )發(fā)展項目56個(gè),投資54.29億元;商住一體化項目16個(gè),投資52.30億元。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1、項目績(jì)效總目標和階段性目標
項目總目標為:通過(guò)加強重大項目前期工作,充分發(fā)揮重大項目投資對經(jīng)濟增長(cháng)的拉動(dòng)作用,不斷增強我市發(fā)展后勁,改善人民群眾生產(chǎn)生活,實(shí)現我市經(jīng)濟社會(huì )科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。
階段性目標為:根據懷化實(shí)際,20xx年市委、市政府研究確定了全市重點(diǎn)建設項目311個(gè),全年計劃投資536億元,占全市固定資產(chǎn)投資計劃的37.9%。其中,交通項目27個(gè),投資80.33億元,占14.98%;城建項目71個(gè),投資160.24億元,占29.90%;工業(yè)項目85個(gè),投資104.81億元,占19.55%;商貿物流項目29個(gè),投資37.10億元,占6.92%;農林水利項目27個(gè),投資25.46億元,占4.75%;社會(huì )發(fā)展項目56個(gè),投資54.29億元,占10.13%;商住一體化項目16個(gè),投資52.30億元,占9.76%。這批項目中新開(kāi)工的177個(gè),續建的134個(gè),年內可竣工投產(chǎn)的77個(gè)。同時(shí),市重點(diǎn)辦結合省、市“十三五”規劃,于8月份下發(fā)調度20xx年全市重點(diǎn)項目的通知,在11月份結合市委黨代會(huì )精神,科學(xué)構建20xx年重點(diǎn)項目盤(pán)子,初步提出20xx年重點(diǎn)投資7大板塊,326個(gè)重點(diǎn)項目,總投資1892億元,年度計劃投資635億元,帶動(dòng)全社會(huì )投資1800億元左。
2、預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益
通過(guò)加強重大項目前期工作,一是加大投資力度,爭取國家、省里更多的項目布局和資金支持,廣泛吸引各方投資,加快重大項目的實(shí)施進(jìn)度,發(fā)揮投資對經(jīng)濟增長(cháng)和社會(huì )發(fā)展的支撐作用。二是調整投資結構,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,推動(dòng)工業(yè)化、農業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新型城鎮化重大建設項目的進(jìn)程,發(fā)揮投資結構調整對經(jīng)濟結構戰略調整的重要作用。三是提高投資決策水平,確保投資效益的必要環(huán)節,推進(jìn)重大項目遵守建設程序,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和適應市場(chǎng)需求,防止低水平重復建設,從整體上提高投資效益和質(zhì)量。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
1、前期準備。
根據《懷化市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》(懷財績(jì)〔20xx〕26號)文件要求,一是召開(kāi)委財務(wù)工作會(huì )議,成立了以委黨組書(shū)記、主任劉低爐為組長(cháng),黨組成員、副主任楊?lèi)?ài)凡為副組長(cháng),辦公室、財務(wù)室為成員的領(lǐng)導小組和工作機構,從各科室和二級機構抽調3名業(yè)務(wù)骨干組成工作專(zhuān)班,明確各級職責。二是組織相關(guān)人員認真學(xué)習了《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》,財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號),《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕33號),《湖南省人民政府關(guān)于深化預算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕8號)文件精神;相關(guān)專(zhuān)項資金績(jì)效目標、專(zhuān)項資金及項目管理辦法;中央、省、市相關(guān)政策規定和財務(wù)會(huì )計制度;部門(mén)預算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等。三是由辦公室、財務(wù)室、法規科等科室聯(lián)合設計評價(jià)指標,確定評價(jià)方法及評價(jià)標準值。
2、組織實(shí)施。
嚴格按照省、市有關(guān)文件要求,通過(guò)審查賬目、實(shí)地考察驗證、座談交流等方式,認真對照20xx年市發(fā)改委財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標體系,對全市項目前期工作進(jìn)行了全方位自查和自評打分,最后上報委領(lǐng)導小組辦公室進(jìn)行匯總,再報送市財政局。通過(guò)績(jì)效自評,進(jìn)一步規范財政資金規劃編管理,強化部門(mén)責任意識,提高財政資金使用效益。
3、分析評價(jià)。
我委項目前期工作經(jīng)費編制經(jīng)費的資金管理和使用,嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入為出和專(zhuān)款專(zhuān)用”原則,主要用于全市重點(diǎn)項目前期工作編制。市財政部門(mén)根據項目進(jìn)度,及時(shí)撥付專(zhuān)項資金,達到資金設立目的,產(chǎn)生了極大的經(jīng)濟社會(huì )效益。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年,市財政安排我委項目前期工作經(jīng)費350萬(wàn)元,資金到位率100%。
2、項目資金使用情況分析
項目前期工作經(jīng)費支出340.82萬(wàn)元,結余9.18萬(wàn)元。具體使用情況:辦公費支出52.24萬(wàn)元,占全部支出的15.33%;印刷費6.05萬(wàn)元,占全部支出的1.78%;咨詢(xún)費24.00萬(wàn)元,占全部支出的7.04%;郵電費3.38萬(wàn)元,占全部支出的0.99%;差旅費124.98萬(wàn)元,占全部支出的36.67%;維修(護)費15.61萬(wàn)元,占全部支出的4.58%;會(huì )議費0.83萬(wàn)元,占全部支出的0.24%;培訓費0.94萬(wàn)元,占全部支出的0.28%;公務(wù)接待14.17萬(wàn)元,占全部支出的4.16%;勞務(wù)費0.61萬(wàn)元,占全部支出的0.18%;公務(wù)用車(chē)運行維護費34.98萬(wàn)元,占全部支出的10.26%;其他交通費用1.74萬(wàn)元,占全部支出的0.51%;其他商品服務(wù)支出費58.22萬(wàn)元,占全部支出的17.08%;辦公設備購置2.06萬(wàn)元,占全部支出的0.60%;贈與1萬(wàn)元,占全部支出的0.29%。
3、項目資金管理情況分析
一是財務(wù)管理制度健全。按照省、市要求和財政專(zhuān)項資金管理辦法,我委成立了專(zhuān)項資金管理領(lǐng)導小組,由分管財務(wù)的黨組成員、副主任楊?lèi)?ài)凡任組長(cháng),分管重點(diǎn)項目和規劃編制的領(lǐng)導任副組長(cháng),有關(guān)人員任成員。嚴格遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、獨立核算的管理原則。專(zhuān)項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進(jìn)行,專(zhuān)項資金財政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項目開(kāi)展和資金投入。我單位目前對專(zhuān)項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規定,根據財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執行,專(zhuān)項資金使用情況及時(shí)以委公開(kāi)欄形式公開(kāi),有力保證了項目資金的實(shí)施。
二是資金撥付審批手續完整。月初,各業(yè)務(wù)科室制定項目工作計劃,項目實(shí)施前填寫(xiě)《項目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等并按程序報相關(guān)領(lǐng)導審批,項目結束后,按實(shí)際金額再報相關(guān)領(lǐng)導審批,并申請國庫集中支付。各項資金全部實(shí)現國庫集中支付、專(zhuān)款專(zhuān)用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目得到了切實(shí)的保障。
三是會(huì )計信息質(zhì)量真實(shí)。嚴格執行《會(huì )計法》等財經(jīng)法規,嚴格按照相關(guān)會(huì )計制度辦理會(huì )計業(yè)務(wù),進(jìn)行會(huì )計核算,并做好會(huì )計記錄,真實(shí)的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門(mén)及上級主管部門(mén)的檢查、監督。
。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析
1、項目組織情況分析
一是建立重點(diǎn)項目臺賬,分別對每個(gè)重點(diǎn)建設項目制訂以月為序時(shí)進(jìn)度的實(shí)施方案,作為項目調度的主要依據。
二是健全重點(diǎn)項目調度機制,全面實(shí)行“一個(gè)項目、一名市級領(lǐng)導、一支責任班子、一套實(shí)施方案”的重點(diǎn)項目推進(jìn)機制。
三是創(chuàng )新出臺了《重點(diǎn)項目巡回講評制度》。
由市委書(shū)記、市長(cháng)帶隊,組織五大家班子成員、市直各部門(mén)主要負責人和各縣市區、園區黨政一把手,在5月和10月分兩次對全市重點(diǎn)項目進(jìn)行集中觀(guān)摩、現場(chǎng)點(diǎn)評,對責任落實(shí)、投資形成進(jìn)度、現場(chǎng)管理三方面進(jìn)行計分考評,并納入年終市對縣市區綜合績(jì)效考評,并召開(kāi)集中講評會(huì )進(jìn)行集中講評,通報計分評比情況,掀起全市上下重點(diǎn)項目“你追我趕”的濃烈建設氛圍。
2、項目管理情況分析
我委堅持把重點(diǎn)項目建設作為發(fā)改工作的重中之重,保持項目推動(dòng)強勁態(tài)勢。堅持把項目建設作為經(jīng)濟工作的第一抓手,緊緊抓住重點(diǎn)項目這個(gè)“牛鼻子”,集中一切有利資源和要素,在重點(diǎn)項目建設上彈奏了一首鏗鏘有力的協(xié)奏曲、大合唱,圓滿(mǎn)完成了省、市重點(diǎn)項目和鐵路建設任務(wù),有效有力地推動(dòng)了我市經(jīng)濟社會(huì )加快發(fā)展。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設項目311個(gè),開(kāi)工率100%,預計全年完成投資543億元,為年計劃的101.3%,其中省重點(diǎn)建設項目21個(gè),計劃完成投資43.2億元(不含打捆項目),預計實(shí)際完成60.7億元,為年度計劃的140.5%。重點(diǎn)項目的順利推進(jìn)有力帶動(dòng)了我市全社會(huì )固定資產(chǎn)投資的穩定較快增長(cháng),預計全年完成投資1149億元,對經(jīng)濟增長(cháng)貢獻率達56.5%,拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)4.57個(gè)百分點(diǎn)。
。ㄈ╉椖靠(jì)效情況分析
1、項目經(jīng)濟性分析
。1)項目成本(預算)控制情況
我委不斷加強成本控制和成本規劃,建立嚴格的費用審批制度,組織發(fā)動(dòng)廣大干部開(kāi)展各種降成本活動(dòng),不斷提升項目管理水平,提高資金使用效益。
2、項目的效率性分析
。1)項目的效益性分析
20xx年我市組織實(shí)施市級重點(diǎn)建設項目311個(gè),總投資536億元,其中新開(kāi)工項目177個(gè),續建134個(gè),竣工77個(gè)。目前開(kāi)工311個(gè),開(kāi)工率100%,截至11月完成投資477億元,為年計劃的89%;預計全年可完成投資543億元,為年計劃的101.3%。
其中交通項目:重點(diǎn)建設項目27個(gè),計劃完成投資80.33億元。
1、全部項目均已開(kāi)工,1-11月累計完成投資70.91億元,達年度計劃的88.3%;
2、城建項目:重點(diǎn)建設項目71個(gè),計劃完成投資160.24億元。目前,全部項目均已開(kāi)工,1-11月累計完成投資133.01億元,達年度計劃的83%;
3、工業(yè)項目:重點(diǎn)建設項目85個(gè),計劃完成投資104.81億元。目前,全部項目均已開(kāi)工,1-11月累計完成投資101.86億元,達年度計劃的97.2%;
4、商貿物流項目:重點(diǎn)建設項目29個(gè),計劃完成投資37.1億元。目前,開(kāi)工建設項目29個(gè),1-11月累計完成投資33.69億元,達年度計劃的90.8%;
5、農業(yè)(水利)項目:重點(diǎn)建設項目27個(gè),計劃完成投資25.46億元。目前,全部項目均已開(kāi)工,1-11月累計完成投資25.46億元,達年度計劃的100%;
6、社會(huì )發(fā)展及民生項目:重點(diǎn)建設項目56個(gè),計劃完成投資54.29億元。目前,全部項目均已開(kāi)工,1-11月累計完成投資62.4億元,達年度計劃的114.9%;
7、商住一體化項目:重點(diǎn)建設項目16個(gè),計劃完成投資52.3億元。目前,全部項目均已開(kāi)工,1-11月累計完成投資49.61億元,達年度計劃的94.7%。
。2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
通過(guò)推進(jìn)重點(diǎn)項目建設,極大地提升了我市經(jīng)濟實(shí)力,取得了極大的經(jīng)濟、社會(huì )和生態(tài)效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發(fā)電等3個(gè)項目進(jìn)展較快,均提前開(kāi)工建設;懷仁博世康醫藥物流健康產(chǎn)業(yè)園項目順利推進(jìn),如期竣工;懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設懷化段、大湘西地區文化生態(tài)旅游精品線(xiàn)路建設工程、武靖高速公路、湖南醫藥學(xué)院等5個(gè)項目穩步實(shí)施,各項建設全面展開(kāi);芷江機場(chǎng)航站樓規模調整工可批復已在抓緊申請落實(shí),實(shí)質(zhì)性建設即將啟動(dòng);全省打捆項目?jì)?yōu)先保障,著(zhù)力實(shí)施,均完成省下達的各項任務(wù)指標。
我市在調度20xx年全市重點(diǎn)項目盤(pán)子的'基礎上,于11月23日上午,舉行20xx年全市新建重點(diǎn)項目集中開(kāi)工儀式。此次開(kāi)工建設的重點(diǎn)項目有張吉懷客運專(zhuān)線(xiàn)、懷化學(xué)院東區擴建、全市農村綜合服務(wù)平臺等40個(gè),年度計劃投資75.2億元,涵蓋交通、城建、產(chǎn)業(yè)和民生等多個(gè)領(lǐng)域。有力地推動(dòng)了20xx年全市重點(diǎn)項目建設步伐。文化(廣告)創(chuàng )意、電子信息、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區快速發(fā)展;生態(tài)文化旅游業(yè)跨越式發(fā)展,有力的推進(jìn)了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”,全年接待國內外旅客、旅游總收入分別增長(cháng)11.4%;特色農產(chǎn)品精深加工業(yè)加快發(fā)展;中心城區綜合提質(zhì)改造加速推進(jìn),等等。這些都成為懷化經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中一張張靚麗的名片,大大提振了我們抓產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展的信心和決心。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
1、評分結果
懷化市發(fā)改委20xx年度項目前期績(jì)效自評綜合得分為100分。
2、評價(jià)結論
在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務(wù)管理核算制度,資金使用規范,相關(guān)資料齊全,成本控制有效,無(wú)挪用、截留經(jīng)費的情況發(fā)生。在項目管理方面,建立了相關(guān)制度,提高了工作人員的監管水平,保質(zhì)保量的完成了項目的實(shí)施工作。項目實(shí)施后,有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展,取得了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和生態(tài)效益。
五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
各專(zhuān)項資金使用單位應當高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作,充分發(fā)揮績(jì)效評價(jià)以評促管效能,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制,努力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。財政部門(mén)要結合評價(jià)結果,對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析,建立評價(jià)結果在部門(mén)預算安排中的激勵與約束機制,逐步發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的應有作用。評價(jià)結果優(yōu)秀并績(jì)效突出的:財政部門(mén)要在安排該項目后續資金時(shí)給予優(yōu)先保障,加快資金撥付進(jìn)度,或在安排該部門(mén)其他項目資金時(shí)給予綜合優(yōu)先考慮。評價(jià)結果為不合格的:財政部門(mén)要及時(shí)提出整改意見(jiàn),暫緩已安排資金的撥款或支付。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法
我委建立了專(zhuān)項資金管理辦法,嚴格遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、獨立核算的管理原則。專(zhuān)項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進(jìn)行,專(zhuān)項資金財政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項目開(kāi)展和資金投入。我單位目前對專(zhuān)項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規定,根據財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執行。
樹(shù)立全局思維和底線(xiàn)思維,按照項目謀劃提前,項目前期提前,項目調度提前,項目開(kāi)工提前“四個(gè)提前”思路,統籌年度重點(diǎn)項目建設工作。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
一是項目資金未嚴格按照預算執行。項目前期工作經(jīng)費結余萬(wàn)元9.18萬(wàn)元,執行率為97.38%,執行情況較好,其他專(zhuān)項資金明細項目核算不足,由于全市重點(diǎn)項目數量較多,賬面沒(méi)有細化到單個(gè)項目。
二是項目管理制度有欠缺,資金分配不均勻。我市重大項目前期經(jīng)費使用沒(méi)有制定具體的分配依據,在項目的選定上單純是根據市委、市政府的工作重點(diǎn)和主管部門(mén)的調查了解給予部分重點(diǎn)項目支持。一些規模較小的重點(diǎn)建設項目未獲前期經(jīng)費支持。
三是績(jì)效評價(jià)的指標設定有待細化。由于重點(diǎn)項目數量多,規模不一,單一的績(jì)效評價(jià)指標體系會(huì )影響對項目評價(jià)的全面性和重點(diǎn)性。
。ㄈ┙ㄗh
建全項目管理制度,制定項目用款計劃、預期績(jì)效目標,并對項目績(jì)效實(shí)施實(shí)時(shí)監控,有效防止專(zhuān)項資金擠占、挪用現象發(fā)生,加大財政集中扶持力度,充分發(fā)揮資金使用效益。完善績(jì)效考評體系,使考評有據可依。加強財政專(zhuān)項資金管理,保證項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性。加強企業(yè)財務(wù)規范管理,提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì),應經(jīng)常組織財務(wù)管理人員崗位培訓,學(xué)習與財務(wù)工作相關(guān)的知識,擴大知識面、拓寬視野、開(kāi)闊思路,在業(yè)務(wù)上不斷提高。突出項目施工現場(chǎng)管理。對全市重點(diǎn)項目施工現場(chǎng)均實(shí)行掛圖作戰,統一設立項目施工標志牌、工程建設質(zhì)量安全管理告示牌、施工進(jìn)度計劃橫道圖。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
本次評價(jià)工作是在市發(fā)改委自己組織評價(jià)小組的指導下完成的,由于時(shí)間緊,業(yè)務(wù)范圍廣,指標不好確定,也受專(zhuān)業(yè)知識和評價(jià)能力的限制,對評價(jià)結果可能產(chǎn)生一定影響。
鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告 6
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹(shù)成蔭,山水相映,樓臺亭閣,點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(cháng)段德昌的家鄉,為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領(lǐng),南縣人民把公園命名為德昌公園。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標。
德昌公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬(wàn)㎡,道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡,水面面積約9.2萬(wàn)㎡,公共廁所多個(gè)。
。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。
項目采取自評與他評相結合方式,成立項目自評小組,結合評價(jià)內容,做到有計劃,有安排,有獎懲,扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系,自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理、社會(huì )效益等做出自我評價(jià),認真聽(tīng)取上級領(lǐng)導建議意見(jiàn),做好自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年,根據招投標核定中標總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年,全部通過(guò)政府采購中心,按規定進(jìn)行招投標采購,由縣財政局國庫集中支付局直接支付,資金的使用均建立了專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù),做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門(mén)直接支付。經(jīng)財政局批復下達后,全部用于德昌公園市場(chǎng)化項目管理。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃。德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年,在招投標核定中標總價(jià)并批復資金為149.3萬(wàn)元/年。
2、資金到位。截止20xx年12月,計劃資金全部到位,共計149.3萬(wàn)元/年。
3、資金使用。截止20xx年12月底,德昌公園市場(chǎng)化項目管理資金共計149.3萬(wàn)元/年,已支付149.3萬(wàn)元,主要用于:綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月,第12個(gè)月為103000元服務(wù)費支付。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況。
德昌公園市場(chǎng)化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式,由財政局,按招投標核定中標價(jià)嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用,及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。
三、項目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目,我所成立工作領(lǐng)導小組。
組長(cháng):程建軍所長(cháng)、支部書(shū)記
副組長(cháng):吳建國副所長(cháng)
涂衛副所長(cháng)
成員:全體干部職工
辦公室設在德昌公園辦公室。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
本項目采取項目工作領(lǐng)導小組負責制,全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調相關(guān)工作,項目實(shí)施及資金管理。
。ㄈ╉椖勘O管情況。
項目資金由德昌公園財務(wù)具體管理,按市場(chǎng)化外包計劃,制定管理制度,對項目資金按項目單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”,不得擠占挪用項目資金。強化監督,項目的正常實(shí)施監督檢查是保障。對項目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現場(chǎng)檢查和監督,及時(shí)協(xié)調解決困難和問(wèn)題,保證市場(chǎng)化項目服務(wù)質(zhì)量。
四、目標完成情況
。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿(wù)量。
截止20xx年12月31日,德昌公園市場(chǎng)化服務(wù)項目完成12個(gè)月,已支付項目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。
。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量。
德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目在上級有關(guān)部門(mén)的.關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導下,順利推進(jìn),圓滿(mǎn)完成任務(wù),滿(mǎn)意度為100%。
。ㄈ┠繕送瓿蛇M(jìn)度。
截止20xx年12月底,德昌公園項目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。
五、項目效果情況
德昌公園市場(chǎng)化項目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的社會(huì )效率和經(jīng)濟效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補貼了下崗職工還節約了服務(wù)項目的成本,實(shí)現了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進(jìn)入公園的居民滿(mǎn)意度為100%。
六、評價(jià)結論
德昌公園項目管理市場(chǎng)化建設項目改善了居民休閑場(chǎng)所,大大提升了公園內環(huán)境衛生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀(guān)。
鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告 7
根據石屏縣財政局關(guān)于項目資金績(jì)效管理的部署要求,對我單位20xx年的項目資金績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評,F報告如下:
一、自評工作開(kāi)展情況
自評過(guò)程中,本著(zhù)強化績(jì)效目標意識、提高部門(mén)整體資金使用效率、提升績(jì)效管理水平的原則,通過(guò)目標計劃梳理、工作數據采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進(jìn)行檢查,并評估資金的使用效率和工作開(kāi)展情況。
我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬(wàn)元,其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬(wàn)元。包括石農財〔20xx〕12號實(shí)際種糧一次性補貼7.12萬(wàn)元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬(wàn)元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進(jìn)財政獎補資金117.24萬(wàn)元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉20xx年天然林停伐補助資金61.24萬(wàn)元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉20xx年農村人居環(huán)境整治項目二期經(jīng)費54萬(wàn)元、紅財農發(fā)〔20xx〕97號新城鄉20xx年農村人居環(huán)境整治項目一期經(jīng)費80萬(wàn)元、石開(kāi)組〔20xx〕20號通知屏縣北門(mén)倉庫改建惠民村集體經(jīng)濟項目經(jīng)費150萬(wàn)元等。
二、自評結果概述
各預算項目立項依據充分,績(jì)效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時(shí)完成各項績(jì)效指標,有效促進(jìn)了部門(mén)履職績(jì)效目標的`實(shí)現;相關(guān)政策落實(shí)到位;項目資金及時(shí)撥付到位;資金使用合規,會(huì )計核算規范,財務(wù)控制有效;項目完成及時(shí);項目質(zhì)量及節支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會(huì )效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和可持續影響效果顯著(zhù),服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高,有效推進(jìn)了部門(mén)績(jì)效目標的實(shí)施。通過(guò)項目的實(shí)施,充分調動(dòng)了項目區貧困群眾的生產(chǎn)積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,增強發(fā)展后勁,促進(jìn)貧困群眾增收和經(jīng)濟發(fā)展的基礎上,極大地改善了項目區群眾的生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)各民族共同發(fā)展,共同進(jìn)步、共同繁榮,實(shí)現民族平等,營(yíng)造出穩定、團結、和諧的社會(huì )局面。較好地完成了年初的目標,各項指標也基本達到了預期指標值,總體評價(jià)優(yōu)。發(fā)現問(wèn)題:項目資金支出前松后緊,謀劃不充分。
三、下一步工作措施
下一步我單位將加大宣傳力度,提升預算項目管理相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想認識,將績(jì)效自評融入到績(jì)效管理的整個(gè)過(guò)程,提高績(jì)效自評的效率和效果。同時(shí)加強對預算編制的管理,嚴格執行預算績(jì)效管理辦法,科學(xué)合理地設置預算績(jì)效指標,積極推動(dòng)績(jì)效自評結果應用,將其作為預算編制和改進(jìn)管理的重要依據,使有限的預算資金產(chǎn)生更大的效益。
鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告 8
按照《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》(瀘財〔20xx〕158號)文件要求,現將我鎮20xx年度整體支出績(jì)效評價(jià)綜合情況匯報如下。
一、部門(mén)整體支出基本情況
20xx年度我鎮預算支出總數為1884.56萬(wàn)元,決算支出總數為1902.68萬(wàn)元。差異主要是本年度結轉至上年度的金額為31.78萬(wàn)元,結轉金額的主要是保險及項目款。
支出數主要是以下8項:
1.一般公共服務(wù)支出數為430.95萬(wàn)元,占總支出的22.65%;
2.國防支出數為1.22萬(wàn)元,總支出0.06%;
3.社會(huì )保障和就業(yè)支出數為48.54萬(wàn)元,占總支出2.55%;
4.衛生健康支出數為24.93萬(wàn)元,占總支出1.31%;
5.城鄉社區支出數為7.41萬(wàn)元,占總支出0.38%;
6.農林水支出數為1325.7萬(wàn)元,占總支出69.67%;
7.住房保障支出數為49.54萬(wàn)元,占總支出2.6%;
8.節能環(huán)保支出數為14.34萬(wàn)元,占總支出0.75%
二、部門(mén)整體支出評價(jià)工作開(kāi)展情況
按照文件通知要求,我鎮領(lǐng)導班子及鎮黨委高度重視,庚即開(kāi)展自評工作,召開(kāi)相關(guān)會(huì )議,就部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作開(kāi)展自清自查、自查自糾并做出相關(guān)要求和指示,對資金使用情況進(jìn)行自清自查,及時(shí)自查發(fā)現問(wèn)題及時(shí)自行整理和糾正問(wèn)題,對治理不足的'要提出并制定相應整改方案。
三、評價(jià)結論及績(jì)效分析
。ㄒ唬┛(jì)效分析
1.預算編制情況
我鎮在績(jì)效目標編制時(shí)要素完整,績(jì)效指標按照要求進(jìn)行細化量化,20xx年全面我鎮部門(mén)績(jì)效目標實(shí)際實(shí)現程度與預期目標相符基本相符,20xx年我鎮預算編制數據基本支出與決算數基本相等,主要在于項目年度調劑數較大,無(wú)法預估,綜合評價(jià)我鎮在預算編制合計得分為25分。
2.預算執行情況
20xx年度,我鎮部門(mén)公用經(jīng)費及非定額公用支出與年初預算數基本相等,預決算偏差程度在10%以?xún),部門(mén)開(kāi)展績(jì)效運行監控后,將績(jì)效監控結果應用到預算調整的情況不理想,20xx年我鎮在11月預算執行進(jìn)度達到82.5%,綜合所得評分為13分。
3.完成結果情況
我鎮20xx年預算執行進(jìn)度在年末支付進(jìn)度達到了100%,資金使用率達到100%。20xx年我鎮未接受審計,未發(fā)現違規問(wèn)題,在完成結果方面綜合得分20分。
4.整改反饋情況
關(guān)于績(jì)效檢查提出的建議和存在的問(wèn)題,我鎮都庚即改進(jìn),完善相關(guān)制度,加強項目績(jì)效管理支出,按時(shí)報送相關(guān)報告材料。在此項問(wèn)題得分6分。
5.自評質(zhì)量情況
在開(kāi)展整體績(jì)效自評時(shí),我鎮均按照各項指標對比自查,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)更正,也存在自查不到位的情況,自查得分6分。
。ǘ┰u價(jià)結論
20xx年度,綜合整體績(jì)效評價(jià),我鎮總體得分70分,預算資金整體完成情況總體上較20xx年度有很大提升和進(jìn)步,但是還需加強績(jì)效應用和反饋,完善相關(guān)機制,嚴格按照預算管理要求,嚴格管理相關(guān)資金,做到了不亂用、不挪用、不私設小金庫,杜絕了預算科目與實(shí)際使用科目不實(shí),做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理,提高每一筆資金的使用效益。
四、存在的主要問(wèn)題
一是部門(mén)預算績(jì)效管理法律級次較低;二是部門(mén)預算績(jì)效管理的保障機制不完善;三是部門(mén)預算績(jì)效評估全系不完善;四是預算績(jì)效管理從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)偏低。
五、相關(guān)措施建議
一是要建立健全部門(mén)預算績(jì)效管理的法律法規體系;二是要完善預算績(jì)效管理體系與指標評估體系;三是要提升績(jì)效管理從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。
鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告 9
一、橋頭鄉概況
。ㄒ唬蝾^鄉基本情況
橋頭鄉地處羅宵山脈中段,位于桂東縣東北部,東連清泉鎮,西靠漚江鎮,南北與江西省遂川縣毗鄰,S352線(xiàn)從境內穿過(guò),鄉政府距縣城32公里,全鄉轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì ),112個(gè)居民小組,總人口10484人。橋頭鄉土地總面積83.73平方公里,耕地面積9920畝,林地面積9萬(wàn)畝,茶園面積3萬(wàn)畝,橋頭鄉人民政府是財政全額撥款的行政單位,負責橋頭鄉行政區域內所有日常工作,內設黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規劃建設城鄉管理辦公室(加掛扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計與農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)、社會(huì )管理綜合治理辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室(加掛人口和計劃生育辦公室牌子)。我鄉實(shí)有編制數42人,其中行政編制17人,事業(yè)編制25人,退休人員7人轉到社保中心發(fā)退休金。
橋頭鄉政府的主要職能有:
1、執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
2、執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
3、依法管理本級財政、執行本級預算。
4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
5、保護國有資產(chǎn)和集體所有的`財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。
6、開(kāi)展社會(huì )主義民主與法制教育,加強社會(huì )管理綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(huì )秩序。
7、推行計劃生育,控制人口數量,提高人口素質(zhì),改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。
8、負責民政工作,發(fā)展社會(huì )福利事業(yè),做好社會(huì )保障工作,辦理兵役事項。
9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。
。ǘ蝾^鄉整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
20XX年本單位年初預算數488.5萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出430.8萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出36.2萬(wàn)元,衛生健康支出21.5萬(wàn)元。預算調整數:財政一般預算撥款983.8萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入17.3萬(wàn)元,其中:基本支出587.2萬(wàn)元(工資福利支出385萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出80.2萬(wàn)元),項目支出396.6萬(wàn)元。
20XX年本單位年末決算數為983.8萬(wàn)元,其中基本支出587.2萬(wàn)元(人員經(jīng)費362.8萬(wàn)元,公用經(jīng)費224.2萬(wàn)元),專(zhuān)項支出396.6萬(wàn)元,主要用于農村基層設施建設支出、土地開(kāi)發(fā)支出、新農村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
。ǘ┗局С
橋頭鄉20XX年度基本支出587.2萬(wàn)元,其中工資福利支出319.9萬(wàn)元,一般商品服務(wù)支出215.6萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助42.9萬(wàn)元,資本性支出8.8萬(wàn)元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會(huì )議費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20XX年三公經(jīng)費預算為35.07萬(wàn)元,實(shí)際支出35.07萬(wàn)元其中:因公出國(境)費0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費23.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置與運行維護費7.56萬(wàn)元。完成年初預算的100%。
。ǘ╉椖恐С
橋頭鄉20XX年度項目支出396.6元,是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:鄉村振興農村基層設施建設支出353.2萬(wàn)元,新農村美化亮化支出26.1萬(wàn)元。村經(jīng)集體經(jīng)濟發(fā)展支出17.3萬(wàn)元。在資金使用管理方面我鎮嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性,從而保證各項目順利實(shí)施。
三、資產(chǎn)管理情況
20XX年12月31日橋頭鄉政府財務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬(原值)2015105.8元,累計折舊659261.98元,固定資產(chǎn)總賬(凈值)1355843.82元。國有資產(chǎn)總額:135.6萬(wàn)元。其中:固定資產(chǎn)115.21萬(wàn)元,較上年增長(cháng)-4.46%,占資產(chǎn)總額84.93 %;無(wú)形資產(chǎn)(土地)20.45萬(wàn)元,較上年增長(cháng)0.00%,占資產(chǎn)總額15.07%;
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
我單位申報的資金均從20XX年初計劃實(shí)施,并于20XX年底前完成年度績(jì)效目標。所有開(kāi)支均按照我單位財務(wù)管理制度執行,資金的使用嚴格把關(guān);項目運行完全按照我鄉內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規定執行,嚴格落實(shí)制度管理,單位內部組織不定期進(jìn)行自查,未存在違規、違法問(wèn)題,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。我鄉申報的各項資金,實(shí)施后都從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進(jìn)行了量化分析,均已實(shí)現了預定的績(jì)效目標,依據充分,目標明確,同時(shí)預定目標設置合理,符合相關(guān)規定和要求。
五、存在的主要問(wèn)題
一是人員經(jīng)費保障不足,比如我鄉工作人員下村補助等沒(méi)有納入預算撥款,臨聘人員年度綜合績(jì)效獎也沒(méi)有納入預算,全部由單位自籌解決,資金壓力大。
二是專(zhuān)項資金少,資金壓力大。鄉村振興工作需要大量的項目資金進(jìn)行鄉村建設,但自身財力薄弱,希望上級加大資金投入保障,加強農村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目建設力度,完成鄉村振興的工作目標。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
。ㄒ唬┟鞔_項目發(fā)展方向的指導思想。
一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據,從本鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展客觀(guān)要求出發(fā),發(fā)展壯大本鄉經(jīng)濟。
二是結合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項目實(shí)施要緊密結合我鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的現狀和需求,提升自主創(chuàng )新能力。
三是體現“以人為本、民生為重”的理念;菁懊癖,造福百姓。
。ǘ┳龊庙椖亢Y選和論證工作。
一是廣泛征集實(shí)施意見(jiàn)和建議。
二是認真開(kāi)展調查研究。
。ㄈ┳龊庙椖繉(shí)施的后續跟蹤檢查工作。對立項實(shí)施的項目,定期不定期地對項目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定,對實(shí)施進(jìn)展緩慢的項目督促整改,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。
。ㄋ模┩晟乒芾頇C制,明確責任。項目實(shí)施完成移交后,要加大對項目基礎設施保護工作的關(guān)注和重視,構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的長(cháng)效機制。
。ㄎ澹┩貙捹Y金來(lái)源渠道,增加基礎設施建設投入。
。┘哟笸度雽︵l鎮經(jīng)費運轉的保障力度,對所有人員待遇納入預算撥款。
鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告 10
為進(jìn)一步加強我鎮預算績(jì)效管理工作,壓實(shí)部門(mén)整體支出績(jì)效管理主體責任,根據上級部門(mén)要求,曹碑鎮認真開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作,現將自評情況報告如下:
一、部門(mén)概況
(一)機構組成
曹碑鎮為獨立核算的行政單位1個(gè)(曹碑鎮)。
。ǘC構職能
1.認真貫徹實(shí)施國家、省、市各項方針、政策和法律、法規;
2.負責轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會(huì )性工作;
3.負責轄區內的集鎮建設和集鎮管理等工作;
4.負責轄區內的維護穩定及社會(huì )治安綜合治理工作;
5.負責轄區內的民事調解、法律服務(wù)工作,維護居民的合法權益;
6.負責社區建設和管理,積極開(kāi)展社區服務(wù)工作,發(fā)動(dòng)和組織社區成員開(kāi)展各類(lèi)社區公益活動(dòng);
7.負責優(yōu)撫安置、社會(huì )救濟、社會(huì )福利、社區文化、科普、體育、教育等工作;
8.發(fā)展集鎮經(jīng)濟,管理集體資產(chǎn);
9.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù),推動(dòng)街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場(chǎng)經(jīng)濟秩序;
10.負責計劃生育、勞動(dòng)就業(yè)和民事調解等工作;
11.保障轄區內少數民族的'權益;
12.指導和幫助村民委員會(huì )和社區居民委員會(huì )搞好組織建設和制度建設以及群眾自治;按照市人民武裝部的要求做好人民武裝工作;
13.配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災工作;
14.向市人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求,辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項;
15.承辦市委、市府交辦的其他事項。
(三)人員概況
本單位人員行政編制共計28名,事業(yè)編制12人,20XX年實(shí)有在職人員共計32名。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┦杖腩A算情況
按照綜合預算的原則,曹碑鎮人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。曹碑鎮人民政府20XX年收支總預算648.63萬(wàn)元,較20XX年收支預算總數減少14.8萬(wàn)元,主要是減少上年結轉、機關(guān)事業(yè)在職人員食堂就餐伙食補助。
。ǘ┎块T(mén)資金支出情況
一般公共服務(wù)支出303.78萬(wàn)元,占46.83%;社會(huì )保障和就業(yè)支出69.91萬(wàn)元,占10.78%;衛生健康支出21.21萬(wàn)元,占3.27%;城鄉社區支出1.28萬(wàn)元,占0.2%;農林水支出218.33萬(wàn)元,占33.66%;住房保障支出24.12萬(wàn)元,占3.72%;災害防治及應急管理支出10萬(wàn)元,占1.54%。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。
我鎮各項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí),專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效情況較好。
。ǘ┙Y果應用情況。
1.抓防疫,鞏固疫情防控成果。
一是嚴格落實(shí)市級各項工作要求,“四強化”措施抓實(shí)常態(tài)化疫情防控,做到“平戰結合、扁平化管理”。
二是積極開(kāi)展疫苗接種工作,完成疫苗全程接種4012人,加強針接種136人,全鎮疫情防控成果有效鞏固。
2.抓三農,全面助推鄉村振興。
農業(yè)發(fā)展成效顯著(zhù),20XX年人均純收入達19600元,同比增長(cháng)15%;A設施建設不斷完善,新硬化道路3.09公里,整治山坪塘3座、提灌站1座、灌溉渠5.4公里。撂荒地整治和土地流轉工作取得明顯成效,全鎮撂荒地整治面積預計達2000畝,30畝以上規模流轉土地達8500畝,流轉收入230余萬(wàn)元。落實(shí)各項惠民補貼,全年累計發(fā)放400余萬(wàn)元。
積極落實(shí)防返貧動(dòng)態(tài)監測和幫扶機制。
一是開(kāi)展集中入戶(hù)排查5次,新增監測對象2戶(hù)7人。脫貧村集體經(jīng)濟收入達13.28萬(wàn)元,村“五有”進(jìn)一步加強。
二是完善易地搬遷集中安置點(diǎn)基礎設施和管理制度,幫助有勞動(dòng)力的123人實(shí)現務(wù)工就業(yè)。爭取銜接資金項目3個(gè),資金138萬(wàn)元,全部用于改善農業(yè)生產(chǎn)條件和發(fā)展產(chǎn)業(yè)。
三是幫助脫貧學(xué)生申請雨露計劃65人,教育扶貧救助187人,防貧保賠付5人。
3.抓民生,持續增進(jìn)百姓福祉。
城鄉社會(huì )救助和保障體系不斷完善。救助貧困黨員、困難群眾等74戶(hù)83人。為8戶(hù)住院特困對象解決住院及護理費用2.672萬(wàn)元。擁軍工作效能進(jìn)一步提高,解決優(yōu)撫對象看病難26人、解決資金1.76萬(wàn)元,為27名現役軍人發(fā)放“義務(wù)兵優(yōu)待金”49.6萬(wàn)元。
4.抓治理,城鄉環(huán)境持續向好。
一是強化宣講教育,提升群眾環(huán)保意識。建立三級網(wǎng)格員宣講隊伍,切實(shí)踐行“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念。
二是強化環(huán)境整治,扎實(shí)開(kāi)展城鄉環(huán)境治理工作。完成集鎮污水管網(wǎng)“應接未接”整治和大田村污水處理站新建項目。全面落實(shí)養殖場(chǎng)季巡查制度,配齊環(huán)保智能垃圾箱,扎實(shí)開(kāi)展秸稈禁燒及廁所革命,示范村廁所無(wú)害化率達到90%以上,人居環(huán)境持續向好。
5.抓平安,維護社會(huì )和諧穩定。
一是繃緊“禁毒神經(jīng)”。創(chuàng )新開(kāi)展“醫政合作”模式,充分利用鄉村醫生優(yōu)勢,健全、強化我鎮禁毒網(wǎng)絡(luò )的“神經(jīng)末梢”,得到遂寧市、射洪市禁毒支隊肯定,全鎮禁毒形勢持續向好。20XX年底,我鎮將全面發(fā)力,以禁毒“摘牌”結束,向禁毒“示范”推進(jìn)。二是繃緊“治理神經(jīng)”。建立健全維穩工作機制,糾紛調解成功率達到90%以上,信訪(fǎng)辦理結果滿(mǎn)意率達95以上,同派出所開(kāi)展治安夜間聯(lián)合巡邏30余次。
三是繃緊“安全神經(jīng)”。實(shí)行24小時(shí)領(lǐng)導帶班值班值守制度,開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查6次,各類(lèi)專(zhuān)項安全檢查12次,安全生產(chǎn)形勢總體平穩。
四、評價(jià)結論及建議
(一)評價(jià)結論
始終突出工作重點(diǎn),積極發(fā)揮綜合協(xié)調作用;統籌落實(shí)各項任務(wù),推動(dòng)面上工作平衡發(fā)展;認真履行主體責任,切實(shí)加強干部隊伍建設?(jì)效運行良好。
(二)存在問(wèn)題
一是績(jì)效評價(jià)管理制度尚不健全?(jì)效評價(jià)開(kāi)展缺乏強有力的制度保障。
二是事后績(jì)效評價(jià)不夠全面。難以滿(mǎn)足不同層面和不同性質(zhì)的績(jì)效評價(jià)需求。
三是對目標管理結果運用不夠完善。
四是相關(guān)工作的宣傳及培訓不到位。
。ㄈ└倪M(jìn)建議
推動(dòng)相關(guān)制度建設,逐步建立以績(jì)效為導向的預算編制模式。從項目績(jì)效評價(jià)制度入手,借鑒其他部門(mén)在績(jì)效管理方面的經(jīng)驗和做法,制定機關(guān)統一的績(jì)效考核制度,并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實(shí)施和績(jì)效考核的全過(guò)程。對考核指標進(jìn)行全面系統的梳理,完善相關(guān)資材,加強績(jì)效管理工作的學(xué)習,強化各部門(mén)協(xié)調溝通,充分發(fā)揮部門(mén)績(jì)效管理考核的作用。做好預算,保證預算準確,無(wú)失誤。
鄉鎮整體支出績(jì)效評價(jià)報告 11
為了進(jìn)一步規范財政資金管理,強化財政支出績(jì)效理念,提升部門(mén)責任意識,切實(shí)提高財政資金使用效益,根據《巴中市預算績(jì)效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20XX年部門(mén)、政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(南財績(jì)[20XX]5號)的要求,南江縣橋亭鎮人民政府對20XX年度“部門(mén)整體支出”資金使用情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)自評,F將自評情況報告如下:
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬C構組成
按照《南江縣鄉鎮行政區劃調整改革機構編制方案》的通知,南江縣橋亭鎮人民政府內設7個(gè)綜合辦事機構:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和鄉村振興辦公室(文旅發(fā)展辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計工作辦公室)、綜合行政執法辦公室(生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室)、社會(huì )事務(wù)管理辦公室、社會(huì )治理辦公室(信訪(fǎng)工作辦公室)、財政所;設置鄉鎮直屬公益一類(lèi)事業(yè)機構4個(gè):便民服務(wù)中心、農業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫站)、公共事務(wù)服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、農民工服務(wù)中心。
。ǘC構職能
1.鄉鎮(街道)黨委(黨工委)主要職責:
。1)宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮(街道)黨員代表大會(huì )(黨員大會(huì ))的決議;
。2)討論和決定本鄉鎮(街道)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會(huì )建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問(wèn)題。需由鄉鎮(街道)政權機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項,經(jīng)鄉鎮(街道)黨委(黨工委)研究討論后,由鄉鎮(街道)政權機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定作出決定;
。3)領(lǐng)導鄉鎮(街道)政權機關(guān)、群團組織和其他各類(lèi)組織,指導、規范和支持依照國家法律法規以及各自章程履行職責;
。4)加強鄉鎮(街道)黨委(黨工委)自身建設和村(社區)黨組織建設,以及其他隸屬鄉鎮(街道)黨委(黨工委)的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍建設。維護和執行黨的紀律,監督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規;
。5)按照干部管理權限,負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門(mén)派駐機構的工作人員。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作;
。6)領(lǐng)導本鄉鎮(街道)的基層治理,加強社會(huì )主義民主法治建設和精神文明建設,加強社會(huì )治安綜合治理,健全公共安全體系,完善安全生產(chǎn)制度,提升防災減災能力,做好生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作;
。7)完成縣委交辦的其他任務(wù)。
2.鄉鎮人民政府(街道辦事處)主要職責:
。1)貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)、方針、政策和法律、法規及上級黨委、政府的決定、命令;
。2)促進(jìn)本地經(jīng)濟發(fā)展。編制區域內經(jīng)濟發(fā)展規劃、年度計劃并組織實(shí)施。指導經(jīng)濟結構調整和推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變,因地制宜組織發(fā)展區域特色經(jīng)濟。營(yíng)造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導和政策服務(wù)。發(fā)展農村經(jīng)濟,加強農村經(jīng)濟管理。引導和促進(jìn)新型農村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,提高農民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度;
。3)提供區域公共服務(wù)。編制區域內各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展規劃,完善社會(huì )化服務(wù)體系。充分利用和整合農村(城鎮)資源,為城鄉居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛生、醫療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、計劃生育、安全生產(chǎn)、防災減災、城鄉低保、社會(huì )救助、社會(huì )治安等方面的服務(wù)。管好用好國家轉移到農村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉服務(wù)體系建設,抓好農田水利、鎮村道路、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設,推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設;
。4)全面加強社會(huì )管理。承擔區域內的財政、稅收、統計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務(wù)等管理工作。加強環(huán)境保護,努力改善人居環(huán)境,促進(jìn)人與人、人與自然、人與社會(huì )的和諧發(fā)展。負責管理區域內的社區、社團和經(jīng)濟組織,發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會(huì )中介組織的作用。推行依法行政,嚴格依法履行職責,實(shí)行政務(wù)公開(kāi)。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解作用,妥善處理突發(fā)性、群體性的事件,及時(shí)化解轄區內各種矛盾糾紛,保障人民生命財產(chǎn)安全,確保社會(huì )穩定。協(xié)調社區建設與物業(yè)管理的關(guān)系,建立物業(yè)管理工作聯(lián)席會(huì )議制度;
。5)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
3.黨政綜合辦公室主要職責:負責黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務(wù)性工作,負責文秘檔案、信息調研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作,負責上下銜接、綜合協(xié)調及后勤保障工作。
4.黨建工作辦公室主要職責:加強對基層黨組織建設的統籌指導,負責鄉鎮機關(guān)、直屬事業(yè)單位、村(社區)和部門(mén)派駐單位的黨建工作,負責宣傳思想、意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政、紀檢監察、組織人事、人才、機構編制、基層治理、精神文明、統戰和群團工作。
5.經(jīng)濟發(fā)展和鄉村振興辦公室(文旅發(fā)展辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計工作辦公室)主要職責:牽頭擬定鄉村振興規劃、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃和實(shí)施計劃,按程序報批后組織實(shí)施。負責集體經(jīng)濟、農業(yè)農村、林業(yè)、水利、經(jīng)信、商務(wù)、鄉鎮企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟、投資促進(jìn)、扶貧開(kāi)發(fā)、農村道路交通、住房和城鄉建設及氣象服務(wù)等工作,強化基礎建設與服務(wù)工作。負責文化旅游工作,牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施,負責文化旅游項目?jì)浜唾Y源開(kāi)發(fā)利用。統籌推進(jìn)統計規范化建設,管理、指導和監督統計業(yè)務(wù)工作。
6.綜合行政執法辦公室(生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室)主要職責:負責統籌協(xié)調轄區內各類(lèi)行政執法工作,承擔法律法規和授權集中行使的行政執法工作。負責安全生產(chǎn)、應急管理、市場(chǎng)監管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉環(huán)境綜合治理、自然資源和規劃管理及農機、農村沼氣安全檢查和事故預防處置。
7.社會(huì )事務(wù)管理辦公室主要職責:負責教育、科技、體育、文化、衛生健康、民政、退役軍人事務(wù)、救災救濟、醫療保障、勞動(dòng)和社會(huì )保障、廣播電視等公共服務(wù)管理工作,承擔縣級主管部門(mén)下放、委托及職責范圍內的行政審批工作。
8.社會(huì )治理辦公室(信訪(fǎng)工作辦公室)主要職責:負責綜合治理、社會(huì )穩定、群眾信訪(fǎng)、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔社區物業(yè)、業(yè)委會(huì )和集鎮管理工作,協(xié)調處理各類(lèi)物業(yè)管理糾紛,指導成立業(yè)委會(huì ),并督促業(yè)委會(huì )及業(yè)主大會(huì )依法履職。
9.財政所主要職責:負責鄉鎮財政預決算管理,承擔財務(wù)、資產(chǎn)和債權債務(wù)管理,指導和監督各項專(zhuān)項資金使用、村級財務(wù)會(huì )計工作,引導和支持農村產(chǎn)業(yè)結構調整,服務(wù)農村經(jīng)濟發(fā)展,促進(jìn)農民增收和財政增收。
10.便民服務(wù)中心主要職責:負責職責范圍內的行政審批、公共服務(wù)事項辦理,負責縣級主管部門(mén)下放、授權行政審批的辦理服務(wù),負責辦理縣級主管部門(mén)委托鄉鎮代收代辦的各類(lèi)事項,負責城鄉居民醫療保險參保、基本醫保、醫療救助等經(jīng)辦服務(wù)工作,負責城鄉居民養老保險參保、退休及養老金領(lǐng)取等相關(guān)服務(wù)工作,負責各類(lèi)農業(yè)生產(chǎn)保險的參保、理賠等相關(guān)服務(wù)工作,負責辦理其他面向群眾的公共服務(wù)事項。
11.農業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫站)主要職責:負責農業(yè)、農機、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產(chǎn)中新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范和實(shí)用技術(shù)推廣、培訓服務(wù)工作,負責農作物、森林病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監測預報防治和處置,負責農產(chǎn)品、林產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測監測和強制性檢驗以及投入品使用監測,負責涉農動(dòng)植物資源保護和技術(shù)服務(wù),負責農村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理,協(xié)助做好農機安全檢查和事故預防處置,負責農村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防,做好。ǘ┬图耙韵滤こ踢\行、管理、維護,加強轄區內河、湖(庫)、渠、塘等水域保護,深入推進(jìn)河(湖)長(cháng)制工作,協(xié)助做好森林防滅火和產(chǎn)權登記相關(guān)工作,負責涉農公共信息發(fā)布和更新維護。
12.公共事務(wù)服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)主要職責:負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實(shí)、信訪(fǎng)接待和走訪(fǎng)慰問(wèn)等服務(wù)工作。負責代理村(社區)會(huì )計業(yè)務(wù),代管村級債權債務(wù)和集體三資。負責統計相關(guān)事務(wù)性工作。負責村鎮規劃建設、古村落保護和自然資源管理相關(guān)服務(wù)工作。負責職責范圍內的市場(chǎng)監督管理輔助服務(wù)工作。負責企事業(yè)單位退休人員社會(huì )化管理服務(wù)。推進(jìn)公益性文化發(fā)展,管理鄉鎮綜合文化設施,開(kāi)展多種形式文化體育活動(dòng)。
13.農民工服務(wù)中心主要職責:負責城鎮登記失業(yè)人員和農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)人員的信息統計、職業(yè)培訓、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理、社會(huì )保障、政策咨詢(xún)、維權和法律援助、關(guān)愛(ài)幫扶等相關(guān)服務(wù)工作。
。ㄈ┤藛T概況
20XX年末單位實(shí)有人數75人,其中:行政35人、機關(guān)工勤4人、事業(yè)36人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
(一)部門(mén)財政資金收入情況
20XX部門(mén)決算財政撥款收入1,836.01萬(wàn)元,其中一般公共預算財政撥款收入1,777.55萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入58.46萬(wàn)元。
。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
20XX年部門(mén)決算支出1,836.01萬(wàn)元,年末結轉結余0.00元。其中基本支出1,431.60萬(wàn)元,項目支出404.41萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟分類(lèi):工資福利支出703.09萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出339.22萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出435.29萬(wàn)元,資本性支出358.41萬(wàn)元;按支出功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出530.18萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出195.90萬(wàn)元,衛生健康支出51.72萬(wàn)元,節能環(huán)保支出25.00萬(wàn)元,城鄉社區支出167.48萬(wàn)元,農林水支出805.22萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.96萬(wàn)元,住房保障支出56.84萬(wàn)元,災害防治及應急管理支出2.70萬(wàn)元。
。ㄈ┤(jīng)費
橋亭鎮人民政府20XX年度三公經(jīng)費中公務(wù)接待費年初預算1.5萬(wàn)元,年終決算0.6元,未超標。
三、部門(mén)財政支出管理情況
。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
為嚴格執行有關(guān)法律法規和各項規定,有力、有序、高效推動(dòng)各項工作,按照有章可循,有規可依的要求,先后制定并完善了《橋亭鎮“三重一大”事項議事決策制度》、《橋亭鎮20XX年度財務(wù)管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律,規范工作標準和流程,確保各部門(mén)高效運轉健康發(fā)展。
。ǘ┛(jì)效目標管理情況
預算編制科學(xué)合理。按照預算管理精細化、科學(xué)化的要求,部門(mén)預算根據單位業(yè)務(wù)工作特性,經(jīng)過(guò)充分調查、論證測算,嚴格按照全縣部門(mén)預算編制原則和口徑進(jìn)行編制。實(shí)行零基預算、綜合預算,人員經(jīng)費按標準、公用經(jīng)費按定額、專(zhuān)項經(jīng)費按項目的辦法編制預算,按照規定程序經(jīng)縣財政局預算批復后執行。預算執行嚴格規范。預算批復后所有預算指標統一進(jìn)入大平臺進(jìn)行管理,人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費嚴格按時(shí)間節點(diǎn)及工作進(jìn)度制定用款計劃,安排資金撥付經(jīng)費。認真執行中央八項規定,厲行節約、反對浪費。堅持勤儉節約,從嚴控制一般性支出,加強了財務(wù)管理,對超預算或無(wú)預算、超范圍、超標準及與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費用嚴格管理,從嚴控制。
。ㄈ┚C合管理情況
1.嚴格會(huì )計核算和資金管理。每年初按照上級部門(mén)的要求,結合本單位實(shí)際編制年度預算,杜絕違規舉債,年終及時(shí)準確的編制年度決算報告。鎮內所有資金實(shí)行統一核算、統一管理的原則,嚴格實(shí)行財政“收支兩條線(xiàn)”,嚴禁直接坐支,私設“小金庫”等行為。
2.成立鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組。成立由鎮黨委書(shū)記任組長(cháng),鎮長(cháng)任副組長(cháng),鎮人大主席、紀委書(shū)記、分管財務(wù)副職領(lǐng)導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領(lǐng)導小組,重大財務(wù)開(kāi)支必須經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組會(huì )審后方可報賬。
3.完善財經(jīng)審簽機制。推行“財會(huì )規范、專(zhuān)人審批、要事會(huì )審、定期公布”的財務(wù)審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪(fǎng)維穩等事項外,日常支出10000元(含10000元)以下由財政所審核規范后提出意見(jiàn),財務(wù)分管領(lǐng)導審批意見(jiàn),隨簽隨支;鎮內所有項目資金、償還欠款、往來(lái)結算等大額或集中支付10000元以上由財政所審核后提出意見(jiàn),財務(wù)分管領(lǐng)導審核,經(jīng)鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組研究后報鎮黨委會(huì )研究審定后按程序報賬。到戶(hù)到人的各類(lèi)政策性民生資金、單位基本支出保運轉類(lèi)資金、有明確政策規定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金,由鎮政府相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)嚴格按照相關(guān)政策及相關(guān)程序執行,可不納入“三重一大”事項;搶險救災、應急處突資金按相關(guān)程序辦理,可不納入“三重一大”事項。
4.嚴格財務(wù)公開(kāi)制度。鎮財政所堅持民主理財,財務(wù)公開(kāi),自覺(jué)接受監督的原則,每月向鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組匯報財務(wù)收支情況,每季度向財經(jīng)領(lǐng)導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務(wù)收支情況。
5.嚴格報賬管理。鎮村級報賬均實(shí)行先審后簽,一單三簽制度。
一是鎮級報賬“一審”指財政所人員審核票據的真實(shí)性和完整性,“三簽”指事項經(jīng)辦人簽名事由并署名、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導對事項的發(fā)生進(jìn)行審簽、財務(wù)分管領(lǐng)導審批。
二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據的真實(shí)性、完整性等,“三簽”指事項經(jīng)辦人、村黨組織書(shū)記、村民委員會(huì )主任、村務(wù)監督委員會(huì )主任聯(lián)審聯(lián)簽,“一肩挑”的村同時(shí)明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。
6.嚴格差旅費報銷(xiāo)。因工作需要,確需到縣、縣外及鎮內各村出差的,嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》(南財發(fā)〔20XX〕5號)文件執行,實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。遵照“堅持標準、事前報告、領(lǐng)導審批、專(zhuān)人登記”的原則,由經(jīng)辦人報告并經(jīng)黨政主要領(lǐng)導同意,原則上由鎮長(cháng)負責事前審批,并實(shí)行公務(wù)卡刷卡消費(有刷卡條件的情況下)。當月出差發(fā)生的費用,必須當月報銷(xiāo),除特殊情況外,可以延長(cháng)10天,否則不予報銷(xiāo)。
單位職工由上級部門(mén)抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調的,抽借(借調)期間職工所在單位不再報銷(xiāo)差旅費。
單位職工到縣外參加會(huì )議、培訓,由舉辦單位統一安排食宿的,職工所在單位不再報銷(xiāo)食宿費;舉辦單位未統一安排食宿且天數超出15天的,其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執行,住宿費在標準范圍內據實(shí)報銷(xiāo)(縣外出差地有住宿的干部職工不報銷(xiāo)住宿費)。
7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務(wù)和責任審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性,確保財務(wù)報賬資料附件齊全;對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受,對記載不準確、不完整的原始憑證有權予以退回,并要求經(jīng)辦人員按照國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行更正、補充。
8.嚴格項目管理。實(shí)行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專(zhuān)項資金歸口管理辦公室進(jìn)行管理,各歸口管理辦公室由相應分管領(lǐng)導牽頭,建立健全項目資金臺賬,隨時(shí)掌握各專(zhuān)項資金的收支及結余情況,嚴禁超范圍使用項目資金。
鎮內的.所有項目資金和專(zhuān)項資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,一律在鎮財政所或代理記賬中心建立專(zhuān)賬,并按相關(guān)規定和程序審批撥付及監督管理。工程項目報賬必須提供工程發(fā)票、合同、結算表(或工程進(jìn)度驗收表)、審計報告等,在審計結論出具前支付不超過(guò)80%的工程款;工程項目所有相關(guān)資料由項目經(jīng)辦人負責收集并裝訂成冊,統一保管在項目歸口辦公室。
9.嚴格印鑒、票據及賬戶(hù)管理。嚴格按照財經(jīng)制度規定和上級財政部門(mén)要求開(kāi)設本單位銀行賬戶(hù),嚴禁私設“小金庫”。
一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會(huì )計人員和出納員分開(kāi)保管,并相互監督;出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和債權債務(wù)等的登記工作。
二是單位領(lǐng)購的票據,必須按照四川省財政票據管理暫行辦法,專(zhuān)人管理,建立票據領(lǐng)購、使用、核銷(xiāo)登記臺賬,并嚴格票據使用用途,不得違規使用。
三是明確零余額賬戶(hù)使用管理規定,嚴格零余額賬戶(hù)資金使用,所有資金均通過(guò)授權支付到工程施工方或提供勞務(wù)的個(gè)人,嚴禁將資金轉入本單位基本賬戶(hù)。
10.嚴格現金管理。根據《現金管理暫行條例》規定,現金的結算限額為1,000.00元,超過(guò)限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現金的,必須由財政所出納人員負責經(jīng)辦,經(jīng)財務(wù)分管領(lǐng)導批準后方可提現,單筆提現金額不得超過(guò)5,000.00元。單位的現金收入必須當日存入銀行,嚴禁坐支現金,嚴禁白條抵庫,現金使用必須嚴格執行相關(guān)財經(jīng)紀律及相關(guān)財務(wù)管理規定。
11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[20XX]23號文件要求執行,嚴格審批程序,堅持有預算才有采購,按照先申請后購買(mǎi)的原則,凡屬政府集中采購范圍的,必須按相關(guān)采購制度執行;不屬于集中采購范圍的,由鎮業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導牽頭,黨政辦負責統一采購,其他人員一律不得自行采購。
12.嚴格固定資產(chǎn)管理。單位所有固定資產(chǎn)實(shí)行統一登記、各辦公室自行保管原則。鎮財政所負責固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算和固定資產(chǎn)卡片的登記,做到物卡相符,物移卡隨。各辦公室主任(負責人)為固定資產(chǎn)的保管責任人,負責本辦公室“固定資產(chǎn)臺賬”的登記和管理工作,負責本辦公室干部職工工作調動(dòng)(或崗位變動(dòng))、退休等個(gè)人保管使用的固定資產(chǎn)的回收和轉移等工作。
。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
20XX年,在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下,橋亭鎮始終緊扣年初既定的目標任務(wù),帶領(lǐng)全鎮干群腳踏實(shí)地、真抓實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng )新,全鎮經(jīng)濟發(fā)展平穩向好,社會(huì )治理井然有序,主要體現在以下幾個(gè)方面:
。ㄒ唬┳グ嘧訋ш犖,加強黨建工作引領(lǐng)。扎實(shí)開(kāi)展村(社區)換屆“回頭看”、軟弱渙散基層黨組織整頓提升及黨建基礎工作,狠抓基層領(lǐng)導班子隊伍能力建設、基層黨組織規范化建設;以“書(shū)記項目”為助手,大力推進(jìn)基層黨建、基層治理示范點(diǎn)創(chuàng )建工作,推動(dòng)全鎮黨建工作提質(zhì)增效。
。ǘ┳フ猩檀侔l(fā)展,項目建設提質(zhì)增效。完成項目?jì)?個(gè),固定資產(chǎn)投資入庫1.8億元,招商引資新引進(jìn)一個(gè)開(kāi)工項目4150萬(wàn)元,到位資金3500萬(wàn)元。財政非稅收入9萬(wàn)元、債務(wù)化解1000萬(wàn)元。協(xié)調配合完成紅魚(yú)洞庫周道路建設,并實(shí)現通車(chē)能力。啟動(dòng)建設龍門(mén)村、光明村等六個(gè)村的道路硬化工程,完成通明橋竣工驗收并投入使用。
。ㄈ┳ギa(chǎn)業(yè)強支撐,有效鞏固脫貧成果。
一是圍繞南江黃羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),招商引資建設規模羊場(chǎng)6個(gè),培育家庭羊場(chǎng)5戶(hù),新增出欄2000頭,黃羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著(zhù);
二是圍繞各村糧食生產(chǎn)功能區規劃,全力推進(jìn)糧食“穩面積、穩產(chǎn)量”,上半年完成大豆播種4020畝、玉米8100畝、土豆4000畝、水稻400畝;
三是堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”,確保耕地面積不減、用途不改、質(zhì)量不降,成立助耕隊3個(gè),治理撂荒地400余畝。
。ㄋ模┳シ定促和諧,堅決守住安全底線(xiàn)。全面落實(shí)黨政同責、一崗雙責的主體責任,層層傳導壓力,統籌抓好防災減災、森林防滅火和信訪(fǎng)維穩等紅線(xiàn)底線(xiàn)工作,轄區未發(fā)生一起較大安全事故。
。ㄎ澹┠酃沧R,多方聯(lián)動(dòng)。我鎮與公安、路政、醫院等單位組成6人值班小組,在四川省便民核酸采樣點(diǎn)(橋亭點(diǎn)位)24小時(shí)值班值守,橋亭鎮全體干部職工勇于擔當,沖鋒在前,嚴格落實(shí)“逢車(chē)必查”“不漏一車(chē)一人”,切實(shí)做到所有首站抵南人員落實(shí)“入川即檢”,截至目前共排查登記車(chē)輛4926輛,11877人,2423人進(jìn)行落地核酸檢測。
。⿹屪C遇,突破發(fā)展,拓展農旅融合新業(yè)態(tài)。錨定縣委縣政府確定的“2585”目標,以“米倉驛站·康養橋亭”為發(fā)展定位,充分利用橋亭的資源稟賦和區位優(yōu)勢,積極轉變思路,進(jìn)一步放大文旅資源,以旅游民宿打造,探索“飛地經(jīng)濟”模式,在橋亭社區試點(diǎn)推行,支持和鼓勵特色餐飲開(kāi)辦,回引專(zhuān)業(yè)技術(shù)能手創(chuàng )業(yè),不斷豐富旅游業(yè)態(tài)。
五、績(jì)效評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況,綜合得分94分(總分為100分),總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
1.管理制度不完善,無(wú)績(jì)效管理相關(guān)制度。
2.績(jì)效評價(jià)工作未能全面開(kāi)展宣傳培訓。自評覆蓋率低,績(jì)效評價(jià)質(zhì)量不高。
。ㄈ└倪M(jìn)建議
1.完善績(jì)效管理管理制度,全面公開(kāi)績(jì)效信息,接受社會(huì )公眾監督。
2.加強評價(jià)結果應用。對績(jì)效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障,對績(jì)效一般的政策和項目要督促改進(jìn)。
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