鄉鎮績(jì)效監控報告(精選7篇)
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,大家逐漸認識到報告的重要性,其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼,以下是小編幫大家整理的鄉鎮績(jì)效監控報告(精選7篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
鄉鎮績(jì)效監控報告1
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展2022年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔2022〕61號)的工作安排,蘆山縣龍門(mén)鎮人民政府單位組織相關(guān)股室(部),認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣龍門(mén)鎮人民政府機關(guān)現有行政編制人員23人,事業(yè)編制人員18人,機關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名,退休職工21人,內設機構7個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達2022年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109 號),批復給我單位預算撥款收入728.46萬(wàn)元,其中:基本經(jīng)費659.86萬(wàn)元,項目經(jīng)費68.6萬(wàn)元,截至6月底,追加預算687.54萬(wàn)元。
二、1-6月執行情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出580.8萬(wàn)元,完成全年預算61.76%。
。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
1.2022年具體實(shí)施的項目(含20xx年續建項目)主要包括:鄉村振興(脫貧人口小額信貸貼息)、鄉村振興(王家村村集體經(jīng)濟發(fā)展扶持項目)、鄉村振興(隆興村養豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設)、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。2022年項目預算金額286.77萬(wàn)元,其中:上年結轉結余資金0萬(wàn)元、年初預算安排0萬(wàn)元、年中追加預算286.77萬(wàn)元),2022年1-6月預算執行金額202.86萬(wàn)元(其中:上年結轉結余資金執行金額0萬(wàn)元、年初預算安排執行金額0萬(wàn)元、年中追加預算執行金額202.86萬(wàn)元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為2個(gè),,其余項目工程未全部完工。
2.部門(mén)預算項目主要包括:基層組織活動(dòng)和公務(wù)運行費用、
城鄉社區環(huán)境衛生垃圾分類(lèi)清運保潔費、維穩工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、財政所建設經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、工作經(jīng)費基數、安全支出經(jīng)費、婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費,其中1-6月安全工作經(jīng)費支出0.21萬(wàn)元,用于保障龍門(mén)鎮安全工作開(kāi)展;財政所建設經(jīng)費支出1萬(wàn)元,用于保障龍門(mén)鎮財政所工作開(kāi)展;補充工作經(jīng)費支出5.18萬(wàn)元,用于保障龍門(mén)鎮日常工作開(kāi)展;人大工作經(jīng)費支出1.44萬(wàn)元,用于保障龍門(mén)鎮人大工作開(kāi)展;維穩經(jīng)費支出0.54萬(wàn)元,用于保障龍門(mén)鎮工作開(kāi)展;其余項目1-6月執行為0萬(wàn)元。項目經(jīng)費總支出8.37萬(wàn)元,完成全年預算12.2%。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1.根據全年工作規劃和重點(diǎn)性工作安排,圍繞黨委政府的目標任務(wù),積極履職強化管理,合理使用和安排資金,基本完成了績(jì)效工作目標,社會(huì )滿(mǎn)意度較高。
2.績(jì)效目標完成情況
。1)1-6月日常公用經(jīng)費支出580.8萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費發(fā)放,維護單位人員穩定,購置辦公設施、辦公用品消耗保障單位正常運轉;
。2)1-6月項目支出202.86萬(wàn)元,主要用于鄉村振興(脫貧人口小額信貸貼息)7.71萬(wàn)元、鄉村振興(隆興村養豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設)59.19萬(wàn)元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬(wàn)元。
三、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入728.46萬(wàn)元,截至6月底追加預算687.54萬(wàn)元,1至6月完成支付1074.7萬(wàn)元,其中項目經(jīng)費完成支付202.86萬(wàn)元。全年預計執行1416萬(wàn)元,執行率達到100%。
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
預計全年的.績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一)存在問(wèn)題
1.沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)
2.沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作
3.績(jì)效評價(jià)結果應用不夠
。ǘ┱拇胧
1.運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作,并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料
2.按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作
3.進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作,及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果,并將評價(jià)結果作為考核依據。
五、工作建議
進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建,加強內部控制,完善項目管理。
鄉鎮績(jì)效監控報告2
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能,人員構成、編制及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門(mén)主要職責
。1)貫徹執行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規,調查研究并擬訂適合本鄉實(shí)際的具體政策措施。(2)組織制訂全鄉經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的中長(cháng)期規劃,搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局,制訂并組織實(shí)施全鄉社會(huì )主義現代化新農村建設的規劃和措施。(3)鞏固發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟,加強農村社會(huì )化服務(wù)體系建設,指導、協(xié)調農業(yè)生產(chǎn)和農村多種經(jīng)營(yíng)及貿易工作。(4)依法加強土地管理,搞好鄉村建設規劃管理,不斷推進(jìn)新農村新集鎮建設。(5)負責制訂全鄉計劃生育、扶貧工作計劃和各項目標任務(wù)指標的分解落實(shí)。(6)貫徹社會(huì )治安綜合治理方針政策,落實(shí)社會(huì )治安綜合治理目標責任制,加強法制宣育,做好人民調解、治安保衛和法律服務(wù)工作,維護全鄉的社會(huì )穩定。(7)負責做好全鄉黨的建設、宣傳、教育、精神文明建設及指導工、青、婦群團工作。(8)負責全鄉機關(guān)干部和村、企事業(yè)單位干部的管理、監督及年度考核工作;負責制訂后備干部的培養計劃和黨員的發(fā)展教育工作。(9)負責做好兵員征集、現役軍人家庭優(yōu)撫、退伍軍人的安置、救災救濟、農村社會(huì )保險和推進(jìn)殯葬改革的工作。(10)承辦縣委、縣政府及其工作部門(mén)交辦的其他事項。
2、人員構成及編制現狀
德安縣鄒橋鄉政府共有預算單位1個(gè),包括1 個(gè)所屬行政單位,編制人數44人,其中行政編制24人、全部補助事業(yè)編制20人;實(shí)有人數39人,其中行政人員22人、全部補助事業(yè)人員17人。遺屬3人。
。ǘ┊斈瓴块T(mén)年度整體支出績(jì)效目標。
1、抓好殯葬改革,遺體火化率和骨灰入公墓安葬(放)率
2、打造“一鄉一園、一園一景”,加快現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設,完成市級示范園創(chuàng )建
3、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟
4、組織開(kāi)展中共黨史教育
5、提高政治站位,落實(shí)意識形態(tài)工作主體責任,持續深化理論武裝,定期組織全體黨員干部集中學(xué)習
6、在職人員控制
7、完成當年預算
8、控制當年預算
9、完成農、林、水項目建設
10、完成交通道路建設項
11、集中組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治行動(dòng)
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
1.建章立制。 按照相關(guān)文件要求,結合本單位實(shí)際,規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程, 為預算績(jì)效管理提供制度保障。
2.加強預算績(jì)效目標管理。 績(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提,是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。
3.開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用,建立起以財政監督檢查為手段、 以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。
4.認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。 在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上,認真總結經(jīng)驗,進(jìn)一步完善制度設計, 規范評價(jià)流程。
5. 強化結果運用,增強績(jì)效約束?(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預算績(jì)效管理的根本, 更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果, 對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析, 建立了 績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制, 信息報告制度, 責任追究制度。
。ㄋ模┊斈瓴块T(mén)預算及執行情況。
2022年德安縣鄒橋鄉人民政府預算收入10079.37萬(wàn)元,預算支出10079.37萬(wàn)元。截止2022年6月31日支出2861.06萬(wàn)元,占預算支出的28.39%,具體支出情況如下:人員經(jīng)費支出142.53萬(wàn)元,公用經(jīng)費支出5.78萬(wàn)元,特定目標類(lèi)支出2712.75萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標監控完成情況
1、本年績(jì)效目標的項目有24個(gè),上半年完成目標值5個(gè),19個(gè)未能完成。
2、差異情況分析:資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好,但大部分項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。大部分項目集中在下半年進(jìn)行,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理,減少預算資金使用的隨意性,對預算的.事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對預算編制與執行的監督管理力度,提高預算資金使用效率。確?(jì)效目標實(shí)現預期的效果。
。ǘ┛(jì)效運行監控結論。
本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控,反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行,資金使用得當。
三、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
1、項目資金支付力度有待加強,項目資金執行率較低。
2、預算支出明細科目編制不夠準確,預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差,無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。
3、年初預算不夠準確,導致部分績(jì)效項目工作開(kāi)展艱難。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素, 科學(xué)、合理地編制本年預算支出,根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況,及時(shí)撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算,細化部門(mén)預算內容,保證預算的精準性,通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金,提高資金使用效益。
3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金,增強與相關(guān)股室協(xié)調合作,提高項目執行率,提高資金支付效率。
4、是加強培訓與交流,積極與縣財政局溝通,參加縣財政局組織的預算績(jì)效培訓,提高財務(wù)人員自身的業(yè)務(wù)能力。
鄉鎮績(jì)效監控報告3
一、績(jì)效運行監控工作組織實(shí)施情況
為持續發(fā)揮績(jì)效評價(jià)導向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效評價(jià)的通知》(金財農〔2022〕26號)文件,我鎮高度重視,嚴格按照要求開(kāi)展工作,成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組,組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員,下村對全鎮11個(gè)村(居)委會(huì )受益戶(hù)進(jìn)行抽查,認真對照“雙河鎮銜接資金項目績(jì)效目標自評表”給出的量化指標進(jìn)行評分,通過(guò)小組評議并取平均分,以保證績(jì)效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮2022年實(shí)際完成任務(wù)量達到績(jì)效目標申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目已明確聯(lián)農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等;基礎設施類(lèi)項目質(zhì)量均達到相應標準并通過(guò)縣級驗收、后續管護已落實(shí)到位,明確了管護責任人;其他項目也均已實(shí)現預期目標。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
(一)產(chǎn)出目標實(shí)現情況:2022年1-7月,我鎮農村道路建設里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數量20米,建設擋墻、駁岸數量9處,新建會(huì )車(chē)道、彎道加寬數量33處,支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數2個(gè),新建廠(chǎng)房面積1200平方米,完成招商引資項目數量1個(gè),調解群眾糾紛數量9次,開(kāi)展各項治安維穩活動(dòng)6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力,2022年1-7月我鎮每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調度會(huì ),對各項工作進(jìn)行總結,并指出當前存在的問(wèn)題,及時(shí)開(kāi)展后續查遺補漏工作,保證各項工作高質(zhì)量完成,項目驗收合格率達到100%,道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準率。
2022年1-7月,銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進(jìn)度有序完成,預計在計劃時(shí)間內完成階段性工作,項目(工程)完成及時(shí)率達到100%,各項工作開(kāi)展完成及時(shí)。
2022年1-7月,雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
。ǘ┬Ч繕藢(shí)現情況
1、社會(huì )效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時(shí)完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進(jìn)就業(yè),維護社會(huì )秩序,營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。
2、經(jīng)濟效益方面:帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展,集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎設施項目持續為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿(mǎn)意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面:全面提升農村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護生態(tài)平衡。
4、可持續影響方面:長(cháng)期保障政府機關(guān)和行政執法正常運行,有效履行職能和職責,服務(wù)人民群眾。
(三)滿(mǎn)意度目標實(shí)現情況
2022年實(shí)施的項目符合群眾要求,滿(mǎn)足群眾預期,服務(wù)對象和受益群眾滿(mǎn)意度均達到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項目績(jì)效運行監控情況
基礎設施建設(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長(cháng)1865米,道路長(cháng)1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準,項目完成及時(shí)率100%,2022年2月完成施工方招投標時(shí)間,2022年6月完成項目竣工,2022年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬(wàn)元,上繳結余資金0.7萬(wàn)元,預算執行率達到100%。
效果目標方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養率達100%,受益人口滿(mǎn)意度95%以上,鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
四、績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度及趨勢分析
2022年1-7月,我鎮項目均按計劃進(jìn)行,績(jì)效目標總體執行情況較好,預期年底績(jì)效目標能全部實(shí)現。
雙河鎮2022年年初部門(mén)預算控制數為1557.04萬(wàn)元。截至2022年7月,雙河鎮2022年部門(mén)預算指標數(含年中追加)為3166.78萬(wàn)元,1-7月預算支出執行數2374.63萬(wàn)元,執行率74.98%,其中上年結轉152.28萬(wàn)元,一般公共預算支出執行數2416.49萬(wàn)元,國庫管理非稅收入171.73萬(wàn)元,一般轉移性支付執行數426.28萬(wàn)元,預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議
一是預算編制和執行過(guò)程中的.的科學(xué)性和嚴肅性還需要進(jìn)一步加強;
二是少數項目實(shí)施時(shí)間較長(cháng),導致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強資金使用管理,嚴格按照預算規定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算;
三要加強支出調度,開(kāi)展項目建設進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監控。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
鄉鎮績(jì)效監控報告4
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展2022年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔2022〕59號)的工作安排,蘆山縣太平鎮人民政府組織相關(guān)股室(部),認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮人民政府機關(guān)現有行政編制人員17人,事業(yè)編制人員17人,機關(guān)工勤人員1名,退休職工13人,內設機構6個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達2022年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109 號),批復給我單位預算撥款收入637.92萬(wàn)元,其中:基本經(jīng)費561.12萬(wàn)元,項目經(jīng)費76.80萬(wàn)元,截至6月底,追加預算458.16萬(wàn)元(其中20xx年項目經(jīng)費26.7萬(wàn)元)
二、1-6月執行情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出366.08萬(wàn)元,完成全年預算65.24%;項目經(jīng)費支出3.93萬(wàn)元,完成全年預算5.12%。
。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
2022年具體實(shí)施的項目(含20xx年續建項目)主要包括:太平鎮大河村關(guān)山上滾水壩加固項目、太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復項目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。2022年項目預算金額186.7萬(wàn)元(其中:上年結轉結余資金0萬(wàn)元、年初預算安排0萬(wàn)元、年中追加預算186.7萬(wàn)元),2022年1-6月預算執行金額0萬(wàn)元(其中:上年結轉結余資金執行金額0萬(wàn)元、年初預算安排執行金額0萬(wàn)元、年中追加預算執行金額0萬(wàn)元),至6月預算執行率為0%,完成的項目為2個(gè)已竣工驗收,正在完善報賬手續,進(jìn)行撥付流程,另1個(gè)項目主要原因為:鐘靈村大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目尚在進(jìn)行中,正在進(jìn)行撥付流程。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1.太平鎮大河村關(guān)山上滾水壩加固項目21.7萬(wàn)元,主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩,方便群眾的出行。1-6月執行預算0萬(wàn)元,完成該項目年度預算的0%。
2.太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復項目5萬(wàn)元,主要是修復勝利村董家溝組堡坎,保障人民群眾生命安全。1-6月執行預算0萬(wàn)元,完成該項目年度預算的0%。
3.基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費年初預算48萬(wàn)元,主要用于保障太平鎮轄區內4個(gè)行政村的村級基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行維護工作正常開(kāi)展,保障各村基礎設施正常運行,服務(wù)基層群眾,促進(jìn)農村經(jīng)濟事業(yè)持續向好發(fā)展。1-6月執行預算0萬(wàn)元,完成該項目年度預算的0%。
三、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入637.92萬(wàn)元,截至6月底追加預算399.53萬(wàn)元,1至6月完成支付471.21萬(wàn)元,其中項目經(jīng)費完成支付3.93萬(wàn)元。全年預計執行2000萬(wàn)元,執行率達到100%。
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
預計全年的'績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一)存在問(wèn)題
一是編制部門(mén)績(jì)效目標設立不夠明確、細化和量化;二是資金使用效益有待進(jìn)一步提高,有的資金使用過(guò)快,有的資金使用過(guò)慢。
。ǘ┱拇胧
強化源頭管理,提高績(jì)效目標設立的科學(xué)性?茖W(xué)細化編制項目績(jì)效目標,按照項目支出績(jì)效目標及項目實(shí)施方案組織實(shí)施項目,保障項目有序開(kāi)展。
五、工作建議
多組織財政預算績(jì)效相關(guān)方面的培訓及學(xué)習。
鄉鎮績(jì)效監控報告5
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展2022年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔2022〕59號)的工作安排,蘆山縣大川鎮人民政府組織相關(guān)站所辦,認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣大川鎮人民政府現有行政編制人員17人,事業(yè)編制人員15人,機關(guān)工勤人員14名,退休職工11人,內設機構4個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達2022年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109 號),批復給我單位預算撥款收入5347700元,其中:基本經(jīng)費4745700元,項目經(jīng)費602000元。截至6月底,追加預算3423617.06元(其中2022年項目經(jīng)費1263185.61元)。
二、1-6月執行情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出380278.25元,完成全年預算60.44%;人員經(jīng)費支出3093260.31元,完成全年預算75.14%。
。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
2022年具體實(shí)施的項目主要包括:財政所建設工作經(jīng)費、補充工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、安全工作經(jīng)費、婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、維穩工作經(jīng)費、2022年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經(jīng)費(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。2022年項目預算金額2205185.61元,其中:上年結轉結余資金0元、年初預算安排602000元、年中追加預算1603185.61元),2022年1-6月預算執行金額1465691.71元(其中:上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額46980.15元、年中追加預算執行金額1418711.56元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為4個(gè),有9個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:項目均按照計劃進(jìn)行開(kāi)展,但資金尚未支付,項目資金執行在下半年比較集中。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1-6月部門(mén)預算績(jì)效目標基本穩步推進(jìn),機構運轉正常,我鎮工作扎實(shí)有序開(kāi)展。
三、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入5347700元,截至6月底追加預算3423617.06元,1至6月完成支付4997230.27元,其中項目經(jīng)費完成支付1465691.71元。全年預計執行8771317.06元,執行率達到100%。
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的'計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一)存在問(wèn)題
本年度上半年項目績(jì)效完成情況未達到預計目標,項目資金執行進(jìn)度緩慢。
。ǘ┱拇胧
進(jìn)一步加強項目支出績(jì)效目標監測,加快項目資金使用進(jìn)度,提高資金效率,力保項目支出績(jì)效按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
五、工作建議
。ㄒ唬└叨戎匾,成立組織機構。我單位高度重視本次部門(mén)事中績(jì)效管理工作,建立健全相關(guān)組織機構。
(二)嚴密組織,認真開(kāi)展自評工作。我單位嚴密組織開(kāi)展部門(mén)事中績(jì)效管理工作,對照相關(guān)信息,嚴格按照評價(jià)體系評價(jià)相關(guān)項目,認真匯總梳理整體績(jì)效情況。
鄉鎮績(jì)效監控報告6
一、年度預算安排情況
根據《同德縣財政局關(guān)于批復2022年縣級部門(mén)預算的通知》(同財預〔2022〕0號)文件,我鄉2022年度財政預算撥款收入1026萬(wàn)元。其中:1.工資福利支出年初預算數837.42萬(wàn)元;日常公用支出年初預算數54.65萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭的補助支出年初預算數3.80萬(wàn)元,2.項目支出年初預算數130.13萬(wàn)元。
二、年中追加減預算情況
1.部門(mén)預算公用經(jīng)費追減情況
根據2022年財政壓縮日常公用支出的要求,追減我鄉日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元。
2.2022年年中追加部門(mén)預算情況:
截止2022年6月,財政追加我鎮工資福利支出167.02萬(wàn)元。
三、上年結轉結余資金情況
20xx年上年結轉結余資金共計0萬(wàn)元。
四、1-6月支出執行情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數537.12萬(wàn)元,日常公用支出1-6月累計完成數48萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助1-6月累計完成數2.8萬(wàn)元。
。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月累計完成數0萬(wàn)元。
1.項目名稱(chēng):2022年對村民委員會(huì )和黨支部的補助經(jīng)費 項目全年預算數2.4萬(wàn)元,執行數為0.40萬(wàn)元,該項目資金預計12月前支付完畢。本項目的實(shí)施帶動(dòng)的效益情況:保證了村民委員會(huì )和村黨支部運轉經(jīng)費進(jìn)一步完善,促進(jìn)了村民、社區工作更方便、快捷。
2.項目名稱(chēng):村級紀檢工作經(jīng)費 項目全年預算數1.4萬(wàn)元,執行數1萬(wàn)元,該項目資金預計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀檢機構正常運行,保障了村級政治生態(tài)及維護穩定的工作更完善。
3.項目名稱(chēng):村級運轉經(jīng)費 項目全年預算數28萬(wàn)元,執行數0萬(wàn)元,執行率為0%,該項目資金預計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會(huì )議費、通訊費、差旅費等主要開(kāi)支和村內治安、衛生防疫等其他必要開(kāi)支,保障了村級工作正常有效運轉,提高基層黨組織服務(wù)群眾能力,加強了基層黨組織建設和村級治理。
4.項目名稱(chēng):第一書(shū)記工作專(zhuān)項經(jīng)費全年預算數4萬(wàn)元,執行數0萬(wàn)元,執行率為0%,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶(hù)慰問(wèn)、公益活動(dòng)等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車(chē)開(kāi)展工作產(chǎn)生的公共交通費、加油費、過(guò)路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶(hù)維穩扶貧工作經(jīng)費支出。
5.項目名稱(chēng):海南州2022年民族團結進(jìn)步示范州獎勵資金 項目全年預算數3萬(wàn)元,執行數0萬(wàn)元。該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要統籌用于保障實(shí)施中華民族視覺(jué)形象、共同體意識宣傳、示范區(單位)打造、建設“社區石榴籽家園”等創(chuàng )建全國民族示范州各項主要任務(wù)。
6.項目名稱(chēng):兩節文化活動(dòng)經(jīng)費 項目全年預算數2萬(wàn)元,執行數1.59萬(wàn)元,執行率為79.50%,該項目資金預計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設備、發(fā)放演員伙食補助獎勵資金發(fā)放等,此項資金的使用提升了鄉鎮文化風(fēng)貌,活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。
7.項目名稱(chēng):兩室一平臺專(zhuān)項經(jīng)費 項目全年預算數1萬(wàn)元,執行數0萬(wàn),執行率為0%,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮人大代表聯(lián)絡(luò )室,村、社區人大代表活動(dòng)室及相應的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費等開(kāi)支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角,打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”,解決了群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。
8.項目名稱(chēng):民政工作經(jīng)費 該項目資金金額為1萬(wàn)元,執行數0萬(wàn)元,執行率為0%,主要用于鎮民政干事為開(kāi)展臨時(shí)救助入戶(hù)調查產(chǎn)生的交通費,打印、復印資料、購買(mǎi)辦公用品等開(kāi)支。此項資金的投入使我鎮民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作,從而能更好的提升人民群眾的幸福指數。
9.項目名稱(chēng):農村文化建設資金 該項目資金金額為3.44萬(wàn)元,執行數2.87萬(wàn)元,執行率為83.44%.該項目資金預計12月底支付完畢。主要用于我鄉8個(gè)村每村信息共享費、每村農村文化演出、每村農村體育活動(dòng)支出。
10.項目名稱(chēng):農村綜合改革轉移支付 項目資金50萬(wàn)元(中央轉移支付資金50萬(wàn))。執行數為0萬(wàn)元,執行率為0%。該項目的招標工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格后,預計9月底可實(shí)現支出。
11.項目名稱(chēng):人大代表工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬(wàn)元,執行數0萬(wàn)元,執行率為0%,該項目資金預計12月底支付完畢。主要用于人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過(guò)參加視察等活動(dòng),更好的學(xué)習借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗,更好的服務(wù)于人民。
12.項目名稱(chēng):人大代表履職能力提升工作經(jīng)費 該項目資金金額為1.88萬(wàn)元,執行數為0萬(wàn)元,執行率為0%,預計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮人大常委會(huì )開(kāi)展各項視察、調研和組織的各種培訓等活動(dòng)的開(kāi)支,此項資金的使用提升了基層人大的'履職能力,通過(guò)履職培訓不斷提高代表依法履行代表職責的能力和水平。
13.項目名稱(chēng):人大會(huì )議工作經(jīng)費 該項目資金金額為3.78萬(wàn)元,執行數為1.83萬(wàn)元,執行率為48.41%,主要用于鄉鎮人大代表會(huì )議相關(guān)工作費用的支出。
14.項目名稱(chēng):人武部工作經(jīng)費項目資金0.75萬(wàn)元,執行數為0萬(wàn)元,執行率為0%,該項目資金主要用于我鄉國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設備購置、民兵訓練等支出。
15.項目名稱(chēng):社區工作經(jīng)費項目資金11.2萬(wàn)元,執行數為11.2萬(wàn)元,執行率為100%,該項目資金主要用于社區日常的辦公費、水費、電費、網(wǎng)絡(luò )通訊費、設備購置費、差旅費等的公用支出;組織社區黨建、文明建設、健康衛生等方面的活動(dòng)開(kāi)展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社區建設和管理,推進(jìn)了和諧社區建設。
16.項目名稱(chēng):縣級維穩專(zhuān)項經(jīng)費項目資金4.2萬(wàn)元,執行數為0萬(wàn)元,執行率為0%,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩工作的辦公費、印刷費、郵電、車(chē)輛運行維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、宣傳品制作、通用設備購置及維修維護等。
17.項目名稱(chēng):鄉鎮紀檢工作經(jīng)費項目資金1萬(wàn)元,執行數為0萬(wàn)元,執行率為0%,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮政府紀檢機構正常運行,從而加強了作風(fēng)建設、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項目名稱(chēng):鄉鎮食堂補助 項目資金5.28萬(wàn)元,執行數為4.17萬(wàn)元,執行率為79.04%,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉鎮在職干部在食堂用餐核定標準的限額以?xún)鹊拿、面、油、蔬菜等食材支出?/p>
19.項目名稱(chēng):有事好商量經(jīng)費 項目資金1萬(wàn)元,執行數為0萬(wàn)元,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò )室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會(huì )治理,推動(dòng)了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項目名稱(chēng):政協(xié)一切工作事務(wù)項目資金1萬(wàn)元,執行數為0.61萬(wàn)元,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò )、調研、視察工作等方面支出。
21.項目名稱(chēng):州級維穩經(jīng)費項目資金2.8萬(wàn)元,執行數為2.5萬(wàn)元,該項目資金預計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩工作的辦公費、印刷費、郵電、車(chē)輛運行維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、宣傳品制作、通用設備購置及維修維護等。
五、運行監控分析
1.全年部門(mén)預算預計執行情況
同德縣秀麻鄉人民政府2022年度財政預算預計基本支出和項目支出執行情況良好,對于未支付項目資金,已按支付的程序在辦理中,到年底能按時(shí)完成下達的重點(diǎn)工作及重點(diǎn)目標任務(wù)。
2.績(jì)效目標偏差原因分析
個(gè)別項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度,其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進(jìn)行支付,預計12月底完成項目資金的撥付。
六、整改措施
1.嚴格預算經(jīng)費支出的審核和審批,合理使用經(jīng)費支出。
2.加大對專(zhuān)項資金使用的監管,按項目進(jìn)展撥付資金;
3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節,提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預算資金,沉淀的結余資金及時(shí)歸還縣財政,確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。
鄉鎮績(jì)效監控報告7
一、項目基本情況
我鎮2022年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目8項,共計下達我鎮銜接推進(jìn)鄉村振興補助各類(lèi)資金721萬(wàn)元。其中基礎設施建設(交通)第二批財政銜接資金項目,項目下達資金共計169萬(wàn)元,分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限2022年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(cháng)915米、寬3.5米、厚0.2米,龍虎路護岸長(cháng)19米、高1.2米,1000涵管長(cháng)10米,跌水井1口,路面恢復45平方米;王灣路護岸長(cháng)7米、高4米,600涵管長(cháng)4米,路面恢復7平方米;倉房路護岸長(cháng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(cháng)950米、寬3.5米、厚0.2米,1000涵管長(cháng)8米,800涵管長(cháng)8米。河東道路長(cháng)1100米加寬1.5米,清塘路護坡長(cháng)72米、寬3.5米,水溝44米,護岸長(cháng)9米、高6米。有效改善脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活出行條件,降低生產(chǎn)、生活交通運輸成本,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
總體目標:新修水泥路長(cháng)1865米,道路長(cháng)1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準,項目完成及時(shí)率100%,2022年2月完成施工方招投標時(shí)間,2022年6月完成項目竣工,2022年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬(wàn)元,上繳結余資金0.7萬(wàn)元,預算執行率達到100%。
階段性目標:通過(guò)基礎設施建設改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富;通過(guò)農業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟項目,以農業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動(dòng)脫貧戶(hù)增收。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我鎮高度重視,嚴格按照要求開(kāi)展工作,成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組,組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員,成立項目監管服務(wù)小組,項目辦負責項目的具體實(shí)施。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我鎮對項目進(jìn)行全程監管服務(wù),監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工,確保材料符合設計標準或國標,對施工中的關(guān)鍵環(huán)節點(diǎn)進(jìn)行檢查驗收,做好記錄并留存影像資料,做好項目初驗和決算工作,并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績(jì)效目標運行監控工作,落實(shí)專(zhuān)人負責制,填寫(xiě)好銜接項目資金績(jì)效目標運行“三張表”。
。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
我鎮項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
產(chǎn)出目標方面:按照資金文件要求,按時(shí)完成所有工程量的施工,項目經(jīng)村、鎮、縣級主管部門(mén)三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長(cháng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程,工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準,項目完成及時(shí)率100%,2022年2月完成施工方招投標時(shí)間,2022年6月完成項目竣工,2022年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬(wàn)元,上繳結余資金0.7萬(wàn)元,預算執行率達到100%。
效果目標方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河東村的'交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養率達100%,受益人口滿(mǎn)意度95%以上,鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
。ǘ╉椖靠(jì)效情況分析
1、確保道路的正常使用,保證道路壽命,保證農村交通條件保持良好狀態(tài),使道路可以長(cháng)期造福于農村居民,調動(dòng)廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善,道路揚塵和整潔狀況明顯改善,減少道路污染,優(yōu)化道路環(huán)境,筑起生態(tài)廊道,實(shí)現路景和諧融洽。
2、帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展,集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎設施項目持續為群眾生活提供便利,
3、暢通與拓寬商品流通渠道,使特色農副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農民收入,改變農民傳統的生活方式與生產(chǎn)模式,加快農村信息傳播和對外交流,助推農業(yè)農村現代化。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明
我鎮2022年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績(jì)效目標。
五、存在的問(wèn)題和糾偏建議
我鎮將項目資金管理納入村級考評,定期對村級項目庫建設、項目申報、實(shí)施管理情況、項目績(jì)效管理情況、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內容,對發(fā)現問(wèn)題整改情況一同納入考評,加強整改落實(shí),持續跟蹤問(wèn)效,嚴肅整改紀律,確保每個(gè)問(wèn)題都清倉見(jiàn)底、見(jiàn)人見(jiàn)事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬,對群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理,并要求一周內將辦理結果進(jìn)行公示。
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