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財政所整體支出績(jì)效自評報告

時(shí)間:2022-12-16 11:05:45 報告 我要投稿

財政所整體支出績(jì)效自評報告范文(通用10篇)

  隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,需要使用報告的情況越來(lái)越多,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。那么,報告到底怎么寫(xiě)才合適呢?以下是小編整理的財政所整體支出績(jì)效自評報告范文(通用10篇),歡迎大家分享。

財政所整體支出績(jì)效自評報告范文(通用10篇)

  財政所整體支出績(jì)效自評報告1

  根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金績(jì)效自評工作的通知》(湛赤財績(jì)﹝20xx﹞2號)要求,本單位及時(shí)布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實(shí)責任,認真開(kāi)展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況,填寫(xiě)自評表格并綜合分析,形成本評價(jià)報告,F將20xx年度湛江市赤坎區審計局整體績(jì)效自我評價(jià)報告如下:

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、部門(mén)職能情況。

  湛江市赤坎區審計局屬政府機關(guān),執行《政府會(huì )計制度》,截至20xx年末本單位財政核定編制人數12人,年末在職人員10人,離退休人員5人,外聘臨時(shí)人員7人。

  區審計局主要職能是:

  1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況實(shí)行審計全覆蓋,對領(lǐng)導干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計,對有關(guān)重大政策措施和宏觀(guān)調控部署貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專(zhuān)項審計調查和核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

  2.起草有關(guān)規范性文件,擬訂本區審計政策措施,制定審計指南并監督執行。制定并組織實(shí)施本區審計工作發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和審計項目計劃,參與起草財政經(jīng)濟及其相關(guān)的規范性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià),做出審計決定或提出審計建議。

  3.向區委審計委員會(huì )提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會(huì )提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問(wèn)題整改情況報告。向區委、區政府和市審計局報告對其他事項的審計和專(zhuān)項審計調查情況及結果。依法向社會(huì )公布審計結果。向區委、區政府及有關(guān)部門(mén)通報審計情況和審計結果。

  4.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定:有關(guān)重大政策措施和宏觀(guān)調控部署貫徹落實(shí)情況;區級預算執行情況和其他財政收支,區級各部門(mén)(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;使用區財政資金的事業(yè)單位和社會(huì )團體的財務(wù)收支;區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營(yíng)情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況;區屬?lài)衅髽I(yè)和金融機構、區政府規定的區屬?lài)匈Y本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構境內外資產(chǎn)、負債和損益;有關(guān)社會(huì )保障基金、社會(huì )捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支;以及法律法規規定的其他事項。

  5.按規定對區管黨政主要領(lǐng)導干部及其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

  6.組織實(shí)施對財經(jīng)法律、法規、規章、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區級財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。

  7.依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問(wèn)題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。

  8.指導、監督全區內部審計和農村集體經(jīng)濟審計工作,核查社會(huì )審計機構對依法屬于區審計局審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

  9.推動(dòng)建立分類(lèi)科學(xué)、權責一致的審計人員管理制度和職業(yè)保障制度。

  10.組織開(kāi)展審計領(lǐng)域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用。

  11.貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責。

  12.完成區委、區政府和上級審計機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

  根據《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區機構改革方案》,設立赤坎區審計局,正科級,為區政府工作部門(mén)。

  區審計局設8個(gè)內設機構,辦公室、綜合計劃股、法規審理股、整改監督股、經(jīng)濟責任審計股、財稅金融審計股、社會(huì )保障審計股、固定資產(chǎn)投資審計股;另外,區審計委辦公室秘書(shū)股設在區審計局。

 。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

  1.圍繞促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,加大對重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務(wù),主動(dòng)跟進(jìn)審計,揭露上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止等問(wèn)題,推動(dòng)重大政策措施落地見(jiàn)效。

  2.圍繞財政財務(wù)收支效益,加大對區本級預算執行和其他財政收支情況審計力度,關(guān)注財政財務(wù)收支真實(shí)合法效益,落實(shí)財政資產(chǎn)管好用好。

  3.圍繞促進(jìn)規范權力運行,加大經(jīng)濟責任審計力度。繼續扎實(shí)推進(jìn)領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,促進(jìn)領(lǐng)導干部依法用權、秉公用權、規范用權。

  4.圍繞保障和改善民生,加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監督力度,揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節存在的`問(wèn)題,著(zhù)力惠民富民政策落到實(shí)處,促進(jìn)保障和改善民生。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標

  20xx年收入總預算353.17萬(wàn)元,為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬(wàn)元,其中:基本支出188.17萬(wàn)元、項目支出165萬(wàn)元(包括:審計業(yè)務(wù)經(jīng)費22.40萬(wàn)元,審計購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費134.60萬(wàn)元,購買(mǎi)服務(wù)、防控工作等機動(dòng)應急資金8萬(wàn)元)。項目經(jīng)費主要用于開(kāi)展審計項目的費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進(jìn)度完成,積極穩妥地推進(jìn)年度計劃,提高審計工作質(zhì)量,逐步實(shí)現審計全覆蓋,及時(shí)完成區委、區政府交辦的其它工作任務(wù),發(fā)揮審計監督職能,促進(jìn)赤坎區行政工作依法進(jìn)行。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況

  20xx年收入總預算353.17萬(wàn)元,為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬(wàn)元,其中:基本支出188.17萬(wàn)元、項目支出165萬(wàn)元。

  20xx年決算總收入275.46萬(wàn)元,為一般公共預算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬(wàn)元,其中:基本支出201.88萬(wàn)元、項目支出70.57萬(wàn)元。

  二、自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。已按要求成立自評小組,自評小組組長(cháng)為梁城,小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

 。ǘ┳栽u工作過(guò)程。成立績(jì)效評價(jià)小組,結合部門(mén)職能在財政部門(mén)設定的評價(jià)指標框架內對20xx年整體支出進(jìn)行評價(jià)。將20xx年部門(mén)預算和決算進(jìn)行對比,對20xx年部門(mén)整體支出預決算管理進(jìn)行評價(jià),并計算各個(gè)量化指標,對公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等進(jìn)行具體分析,量化分析部門(mén)資金使用績(jì)效管理。

 。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。自評材料報送時(shí)間為20xx年7月22日,自評材料真實(shí),表格填寫(xiě)內容齊全,自評報告全面詳實(shí),自評分數客觀(guān)、真實(shí)。我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

 。ㄋ模┳栽u材料報送及公開(kāi)一致情況。自評材料報送與公開(kāi)情況一致。

  三、績(jì)效自評情況

 。ㄒ唬┳栽u結果

  部門(mén)整體支出目標實(shí)現程度及績(jì)效:一是按相關(guān)規定、制度,規范基本支出、項目支出資金管理;二是按時(shí)完成當年度審計計劃,合理安排項目支出;三是依法全面履行審計監督職責,為全區經(jīng)濟建設作出了積極貢獻。自評分數為94分,等級為良好。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效指標分析

  1.預算編制情況。本單位預算編制合理,根據本部門(mén)職責、年度工作重點(diǎn),以及項目的輕重緩急,在不同項目、不同用途之間分配合理。

  2.預算執行情況。

 。1)支出管理方面。本單位20xx年按批復的預算文件履行當年預算,在預算內、范圍內按預算安排支出,并按項目進(jìn)度支付資金。當年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規定列支,嚴格按照先有預算,后有支出原則,并制定《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》,加強對財務(wù)、物資采購、資金使用等方面的管理,規范預算資金支出。

 、僦С鐾瓿陕。20xx年度實(shí)際支出272.45萬(wàn)元,財政下達預算數353.17萬(wàn)元,支出完成率為79.40%(272.45/353.17)。

 、诮Y轉結余率。20xx年末財政撥款結轉結余決算數14.16萬(wàn)元,20xx年初財政撥款結轉結余決算數9.42萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款決算數275.46萬(wàn)元,結余結轉率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。

 、蹏鴰旒兄Ц督Y轉結余存量資金效率性。國庫集中支付結轉結余存量資金上年度為0元,本年度為0元,變動(dòng)率為0。

 、苷少張绦新。20xx年實(shí)際采購金額合計數5.5萬(wàn)元,采購計劃金額合計數9.4萬(wàn)元,政府采購執行率為53.51%(5.5/9.4)。

 。2)項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規定申請當年預算和績(jì)效目標,履行報批手續,項目支出嚴格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規定和《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》的規定列支。

 。3)項目監管方面。當年度對項目經(jīng)費和市局下達的專(zhuān)項工作經(jīng)費的支出,開(kāi)展有效的檢查、監控、督促,并制定執行《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》,規范使用項目資金,發(fā)揮項目資金使用效能。

 。4)資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負責,設置專(zhuān)人負責國有資產(chǎn)的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監督,準確及時(shí)把握資產(chǎn)的增減變動(dòng)及其結存情況,實(shí)現資產(chǎn)的全生命周期管理。

  固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際再用固定資產(chǎn)總額433181元,所有固定資產(chǎn)總額433181元,固定資產(chǎn)利用率100%(433181/433181)。

  3.預算監督情況。本單位20xx年預決算和績(jì)效目標已按規定要求在政府的網(wǎng)站和單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。成立自評小組,在規定時(shí)間完成自評工作并按時(shí)報送材料。

  4.預算使用效益。

 。1)部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況。本單位20xx年整體績(jì)效目標實(shí)現情況較好。經(jīng)濟性方面,本單位對機構運轉經(jīng)費的實(shí)際控制程度較好,公用經(jīng)費控制率為100%(日常公用經(jīng)費決算數5.23萬(wàn)元/日常公用經(jīng)費調整預算數5.23萬(wàn)元);效率性方面,20xx年計劃安排審計(調查)項目13個(gè),完成審計(調查)項目13個(gè),針對重大政策措施跟蹤、區級預算執行和其他財政收支情況、領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任、民生保障等重點(diǎn)方面進(jìn)行審計。

 。2)重點(diǎn)工作完成情況。今年本單位完成審計(調查)項目13個(gè),審計查出管理不規范金額5899萬(wàn)元,違規金額84萬(wàn)元,其中審計期間整改金額72萬(wàn)元,被審計單位制定整改措施43項,出具審計報告13份,審計提出建議共37條,較好履行了審計監督職責。

 。3)部門(mén)重點(diǎn)項目支出績(jì)效情況。20xx年度項目經(jīng)費共有三個(gè),支出情況為:審計業(yè)務(wù)經(jīng)費11.35萬(wàn)元、審計購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費59.22萬(wàn)元,項目經(jīng)費主要用于開(kāi)展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成,發(fā)揮了審計監督職能,促進(jìn)依法行政工作。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題

  1.由于上級臨時(shí)安排項目難以估算,項目預算編制難度較大,對績(jì)效管理有一定的影響。

  2.預算績(jì)效管理具有專(zhuān)業(yè)性和復雜性,工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升,預算績(jì)效管理工作有待加強。

  (四)改進(jìn)措施

  1.充分與上級溝通,力爭科學(xué)安排審計項目,做好預算編制,積極加強績(jì)效管理。

  2.加強工作人員對預算績(jì)效管理方面的業(yè)務(wù)培訓,提升工作人員績(jì)效管理工作水平。

  四、其他自評情況

  無(wú)。

  財政所整體支出績(jì)效自評報告2

  根據湛江市財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》要求(湛財績(jì)[20xx]3號),我校及時(shí)布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實(shí)責任,認真開(kāi)展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況,填寫(xiě)自評表格并綜合分析,形成本評價(jià)報告,F將20xx年度我校整體績(jì)效自我評價(jià)報告如下:

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、部門(mén)職能情況。

  單位屬性:公益二類(lèi)事業(yè)單位

  核定編制人數:核補115人,員額115人

  年末在職人數:128人,退休人數:104人

  單位工作職能:中技、高技學(xué)歷教育;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)短期職業(yè)技能培訓;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)職業(yè)技能鑒定。

 。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

  1.認真履行主體責任,推動(dòng)全面從嚴治黨縱深發(fā)展。

  2.強化責任落實(shí),常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。

  3.堅持立德樹(shù)人宗旨,穩步推進(jìn)學(xué)校工作發(fā)展。堅持以

  “優(yōu)化教學(xué)”為重點(diǎn),實(shí)施標準化的教學(xué)管理,建設重點(diǎn)專(zhuān)業(yè),推進(jìn)校企合作,把握時(shí)機,大力開(kāi)展職業(yè)技能提升短期培訓工作。

  4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地,扎實(shí)推進(jìn)“粵菜師傅”工程實(shí)施。

  5.新校區建設取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標

  全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),高質(zhì)量推動(dòng)學(xué)校發(fā)展,深化教學(xué)改革,加強人才隊伍建設,不斷提升教學(xué)質(zhì)量。積極參加各級技能競賽,以賽促教。堅持推進(jìn)校企合作,進(jìn)一步深化產(chǎn)教融合。落實(shí)深化免學(xué)費政策,進(jìn)行中等職業(yè)教育改革創(chuàng )新,堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標,全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。對在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書(shū),提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人。使享受免學(xué)費政策學(xué)生各盡其才,人盡其用,安居樂(lè )業(yè),解決當前就業(yè)安置難的問(wèn)題;緦(shí)現一次離校,一次就業(yè)成功,充分體現績(jì)效目標價(jià)值。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況

  20xx年市財政資金年初預算數為2049.09萬(wàn),決算數為2388.24萬(wàn),主要用于學(xué)校工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補助支出及新校區建設等各專(zhuān)項支出。

  二、自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。

  我校高度重視整體績(jì)效自評工作,由主管領(lǐng)導、財務(wù)人員和各部門(mén)負責人組成評價(jià)小組。學(xué)習領(lǐng)會(huì )文件精神,明確分工,落實(shí)責任,認真開(kāi)展自評自查工作。

 。ㄈ┳栽u工作過(guò)程。

  1.認真收集資料。根據整體績(jì)效自評指標評分表和整體績(jì)效自評基礎數據表,各科室認真準備,在規定時(shí)間內提供相關(guān)信息。

  2.檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目,收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料。

  3.分析評價(jià)。將科室所提供和搜集的資料進(jìn)行匯總和綜合分析,形成績(jì)效評價(jià)報告。

  4.綜合評價(jià)結論。綜合各科室上交和搜集的資料,根據績(jì)效自評指標較好地實(shí)現了績(jì)效目標,自評為“優(yōu)”。

 。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。

  我校在規定時(shí)間內完成自評材料報送工作,所報送的自評材料真實(shí),表格填寫(xiě)內容齊全,自評報告的內容全面詳實(shí),自評評分表自評得分客觀(guān)、真實(shí)。

 。ㄋ模┳栽u材料報送及公開(kāi)一致情況。

  我校所報送的自評報告、數據表、評分表與公開(kāi)的自評報告、數據表、評分表相一致。

  三、績(jì)效自評情況

 。ㄒ唬┳栽u結果

  1.整體支出績(jì)效自評結論

 。1)20xx年完成整體招生任務(wù)目標,免學(xué)費、助學(xué)金市級補助資金按規定得到落實(shí)。

 。2)經(jīng)濟性:資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格執行集中支付和財政報賬制度,做到合法合規,不超范圍、超標準支出,不存在任何截留、擠占、挪用資金,下?lián)芸铐椚客度虢虒W(xué)培訓事業(yè)。經(jīng)費控制率達標。

 。3)效率性:重點(diǎn)工作完成效率、績(jì)效目標完成效率達標。

 。4)效果性

  經(jīng)濟效益:我校確保市資金用于組織教學(xué)教研活動(dòng)、學(xué)校日常支出、教職工工資發(fā)放、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放等方面,合理高效。制定了具體的報銷(xiāo)發(fā)放辦法,嚴格按照有關(guān)規定、步驟和程序進(jìn)行,保證預算的'有效執行。

  社會(huì )效益:全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標,全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書(shū),提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,各盡其才,人盡其用。

 。5)公平性:我校認真落實(shí)相關(guān)政策,對在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書(shū),學(xué)校積極推薦就業(yè),學(xué)生、家長(cháng)的抽樣調查滿(mǎn)意度達到90%以上,充分體現績(jì)效目標價(jià)值。

  2.自評分數:預算執行效益自評分數為87分。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效指標分析

  1.預算編制情況

 。1)預算編制

  預算編制合理性:部門(mén)預算編制、分配符合政府方針政策和工作要求;部門(mén)預算資金能根據年度工作重點(diǎn)合理分配;部門(mén)預算分配能根據實(shí)際情況合理調整。

  預算編制規范性:部門(mén)預算編制符合市財政當年度有關(guān)預算編制的原則。

  預算編制準確性:項目預算、功能分類(lèi)和經(jīng)濟分類(lèi)等符合預算編制的準確性。

 。2)目標設置

  目標完整,能按要求申報項目績(jì)效目標和設置部門(mén)整體績(jì)效目標。

  目標科學(xué),績(jì)效指標能夠明確體現部門(mén)履職效果的社會(huì )經(jīng)濟效益指標。

  2.預算執行情況

 。1)支出管理

  單位資金支出規范,資金管理、費用支出等按照制度嚴格執行;會(huì )計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標準開(kāi)支等情況。

 。2)資產(chǎn)管理

  資產(chǎn)管理規范,有資產(chǎn)管理內部管理制度;不存在未按內部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規定執行;出租、出借、處置國有資產(chǎn)規范,相關(guān)收入按規定及時(shí)足額上繳;資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符。

  固定資產(chǎn)利用率良好,利用率100%。

  3.預算監督情況

 。1)信息公開(kāi)

  在被評價(jià)年度按照《預算法》和政府信息公開(kāi)有關(guān)規定在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)相關(guān)預決算信息,用以反映單位預決算管理的公開(kāi)透明情況;在被評價(jià)年度按照績(jì)效目標批復要求在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)績(jì)效目標,所公開(kāi)的績(jì)效目標內容與批復一致;被評價(jià)年度按績(jì)效自評規定在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)自評材料,用以反映單位公開(kāi)的自評材料的真實(shí)、及時(shí)、透明情況。

 。2)績(jì)效自評

  成立自評工作小組,自評工作評價(jià)小組3人以上,由主管領(lǐng)導、財務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人員組成;在規定時(shí)間內完成自評工作并按時(shí)報送材料;表格內容、自評報告填寫(xiě)真實(shí)、齊全,自評評分表自評得分客觀(guān)、真實(shí)。

  4.預算使用效益。

 。1)部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況

  我校市級資金用于學(xué)校建設、師資培訓等方面,嚴格按照有關(guān)規定、步驟和程序進(jìn)行,保證了該項目的有效執行,確保20xx年教學(xué)活動(dòng)、學(xué)校日常支出、師資培訓等正常進(jìn)行。

 。2)重點(diǎn)工作完成情況

  落實(shí)深化免學(xué)費、助學(xué)金政策,專(zhuān)款專(zhuān)用,確保專(zhuān)項資金補助政策順利實(shí)施。堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標,全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。

 。3)部門(mén)重點(diǎn)項目支出績(jì)效情況

  對在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書(shū),提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,充分體現績(jì)效目標價(jià)值。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題

  我校根據相關(guān)法律法規,從新生招收、資格認定、職業(yè)教育培訓、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執行,不存在問(wèn)題。

  (四)改進(jìn)措施

  1.加強組織領(lǐng)導,完善工作機制,大力推進(jìn)中等職業(yè)教育改革創(chuàng )新,以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導向,全面提高辦學(xué)質(zhì)量,落實(shí)經(jīng)濟社會(huì )對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。

  2.加強管理,做好基礎工作,進(jìn)一步完善學(xué)生信息管理系統,堅決杜絕“雙重學(xué)籍”現象,保證學(xué)生基本信息的完整、準確,做好免學(xué)費資助對象的認定工作。

  3.落實(shí)經(jīng)費責任,強化資金管理,提高專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用意識,規范使用,確保資金安全有效。

  四、其他自評情況

  我校認真開(kāi)展自評自查,按時(shí)保質(zhì)完成績(jì)效自評工作,確保自評結果準確、客觀(guān),禁止弄虛作假。通過(guò)本次績(jì)效自評,形成《整體績(jì)效自評報告》、《整體績(jì)效自評基礎數據表》、《整體績(jì)效自評指標評分表》、《佐證材料清單》、《績(jì)效自評公開(kāi)情況表》。

  財政所整體支出績(jì)效自評報告3

  為進(jìn)一步規范和加強預算資金管理,提高財政資金使用績(jì)效,根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心成立績(jì)效評價(jià)工作小組,自20xx年4月15日起對部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jì)效自評,F將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

  我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位,歸屬省水利廳管理。

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1.為大中型水庫工程建設征地實(shí)物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術(shù)支持;承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實(shí)施驗收的事務(wù)性工作。

  2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

  3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

  4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案;承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績(jì)效評價(jià)的事務(wù)性工作;承擔水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監測評估的事務(wù)性工作;為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

  5.協(xié)助開(kāi)展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作;承擔大中型水庫移民信訪(fǎng)維穩、行政復議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

  6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作;承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

  7.協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。

  8.承擔大中型水庫移民培訓的.事務(wù)性工作。

  9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

 。ǘC構設置及人員情況

  中心設有6個(gè)正處級內設機構,即:綜合部、搬遷安置部、規劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪(fǎng)維權部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人,其中:參公管理人員48人,非參公管理人員14人(事業(yè)管理人員10人,工勤人員4人),退休43人。

  二、一般公共預算支出情況

  20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬(wàn)元(不含對市縣轉移支付),其中:上年預算結余結轉382.08萬(wàn)元,20xx年初批復預算3,698.05萬(wàn)元,年中追加預算90.25萬(wàn)元;20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬(wàn)元,其中:基本支出1,889.30萬(wàn)元、項目支出2,281.08萬(wàn)元,具體情況如下:

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  1.基本支出概況

  20xx年初預算基本支出為1,784.05萬(wàn)元,年中追加90.25萬(wàn)元,指標調劑增加5萬(wàn)元,上年結轉結余10萬(wàn)元,全年預算為1,889.30萬(wàn)元。

  20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元,預算執行率為93.52%,其中人員經(jīng)費1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費408.61萬(wàn)元,基本支出年末結轉和結余122.42萬(wàn)元。

  2.“三公”經(jīng)費支出情況

  20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計33.49萬(wàn)元,比預算40萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為16.27%;比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元,減少47.56%,主要原因為20xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用。其中:

  全年因公出國(境)費實(shí)際支出0萬(wàn)元。

  全年公務(wù)接待費實(shí)際支出15.49萬(wàn)元,比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元,下降13.36%;比年初預算22.00萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為29.59%。

  公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算18萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購置年初預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費年初預算18萬(wàn)元,實(shí)際支出18萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費18萬(wàn)元),較上年減少了27.99萬(wàn)元。

  認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神,保持了勤儉節約,杜絕了鋪張浪費,全年“三公”經(jīng)費管理使用合規合理、控制嚴格。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  項目支出是在基本支出和省級專(zhuān)項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目。

  20xx年度,一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算10萬(wàn)元,上年結轉372.08萬(wàn)元,實(shí)際下達預算金額為2,281.08萬(wàn)元。項目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元,執行率67%。具體明細如下:

  1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費:20xx年初預算為139萬(wàn)元,上年結轉20.74萬(wàn)元,年中指標調劑減少5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際下達預算金額為154.74萬(wàn)元,全年支出決算數86.81萬(wàn)元,預算執行率為56.10%。

  2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目:20xx年初預算為1,780萬(wàn)元,上年結轉351.34萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際預算合計為2,126.34萬(wàn)元,全年支出決算數1,441.53萬(wàn)元,預算執行率為67.79%。

  三、政府性基金預算支出情況

  20xx年無(wú)政府性基金預算支出。

  四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

  20xx年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

  五、社會(huì )保險基金預算支出情況

  20xx年無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。

  六、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結果

  對照《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會(huì )效應等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為97.90分,評價(jià)等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出年度績(jì)效目標完成情況

  20xx年,省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬,以服務(wù)改善民生為牽引,深入貫徹新發(fā)展理念,認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神,統籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點(diǎn)工作任務(wù),不斷開(kāi)創(chuàng )全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

  1.始終堅持以黨的政治建設為統領(lǐng),認真開(kāi)展中心黨委班子政治建設考察指出問(wèn)題整改落實(shí),嚴密組織內設部門(mén)領(lǐng)導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導4次,并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”,辦好了27件民生實(shí)事,有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題,做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。

  2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì )議,全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法,以及高位推動(dòng)移民區鄉村振興的成效,贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導和其他省份同仁的高度評價(jià)。

  3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制,為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標、框架和路徑。

  4.全力助推移民區鄉村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力建設為重點(diǎn),全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項目,指導3個(gè)移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃,建成了245個(gè)移民美麗鄉村,提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見(jiàn),打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項目,精準培訓移民56000人次,全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

  5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù),督導毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度,為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管,在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下,優(yōu)質(zhì)完成了壩區征地拆遷,為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng )造了必備條件。

  6.不斷強化移民資金項目監管。開(kāi)展省本級組織的30個(gè)縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實(shí)施情況監測評估,以及三峽后續工作專(zhuān)項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jì)效評價(jià),深入開(kāi)展移民補貼資金“一卡通”專(zhuān)項監督檢查。我省移民工作績(jì)效再創(chuàng )佳績(jì),連續3年獲評全國優(yōu)秀。

  7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩工作,有力維護了全省移民大局穩定。

  8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查,確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進(jìn)行細化和量化,需進(jìn)一步加強對部門(mén)整體績(jì)效管理。

 。ǘ╉椖款A算執行率較低。20xx年部門(mén)預算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執行率低于70%,影響了項目實(shí)施進(jìn)度。

  八、下步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┩晟瓶(jì)效目標管理,對績(jì)效目標進(jìn)行細化和量化,做到績(jì)效目標可衡量。完善績(jì)效評價(jià)管理機制,結合實(shí)際工作情況,優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jì)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

 。ǘ┒酱偌涌祉椖繉(shí)施進(jìn)度,提高項目資金使用效率。

 。ㄈ┘訌娍(jì)效評價(jià)結果應用。

  九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  以結果為導向,健全績(jì)效評估與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤機制。我中心將針對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題,采取有力措施進(jìn)行整改,并將績(jì)效評價(jià)結果作為各市州年度績(jì)效考核和下年度資金安排的依據,持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。

  財政所整體支出績(jì)效自評報告4

  根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成

  瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。

 。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ

  根據三定方案,經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項:

  1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌,推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。

  2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。

  3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。

  4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理,組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件;負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。

 。ㄈ┤藛T概況

  經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人,

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金),占79.3%。

 。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析

  1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;

  2.20xx年收入支出與上年度對比

  20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。

  4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預算99.87%。其中:

 。1)醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元,完成預算100%。

 。2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數為46.06萬(wàn)元,完成預算100%。

 。3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數為370.09萬(wàn)元,完成預算99.79%,決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管(款):20xx年決算數為225.48萬(wàn)元,完成預算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數為144.61萬(wàn)元,完成預算100%。

 。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數為553.52萬(wàn)元,完成預算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數為400萬(wàn)元,完成預算100%;

 。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數為18.18萬(wàn)元,完成預算100%。

 。6)糧油物資儲備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲備(款):20xx年決算數為350萬(wàn)元,完成預算100%。

 。7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數為112.14萬(wàn)元,完成預算100%。

  5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。

  公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預算93.96%,決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。

 。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:

 、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬(wàn)元,完成預算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無(wú)出國人員。

 、诠珓(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。

  其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。

  公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

 、酃珓(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元,完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統計內,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。

 、苣昴┙Y轉和結余

  20xx年末結轉7.73萬(wàn)元,一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元,占總結轉22.38%。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

 。ㄒ)部門(mén)預算管理

  包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支,并完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整,全年無(wú)違規記錄。

  (二)專(zhuān)項預算管理

  包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況,合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金,項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標,無(wú)違規記錄。

 。ㄈ┙Y果應用情況

  1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項

  根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估,對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標,預算執行過(guò)程中,選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控,年終執行完畢后,對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。

  電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金,專(zhuān)項用于:電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓,產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。

  2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況

 。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目:年初結轉結余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。

 。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。

 。3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金,年初結轉結余資金100萬(wàn)元,本年財政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。

 。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。

 。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管,本年財政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結轉結余1.73萬(wàn)元。

 。6)制造業(yè):本年財政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。

 。7)重要物資儲備,本年財政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。

  3.專(zhuān)項資金使用管理情況

  為確保項目順利實(shí)施,我局加強了資金管理,專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定,開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

  4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果

  隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善,社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái),財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要,財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的`核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià),有助于加強財務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā),分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。

  5.存在的問(wèn)題

  本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

  6.改進(jìn)建議

  補充1名財務(wù)人員;一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

  財政所整體支出績(jì)效自評報告5

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)職能。

  惠州市醫療保障局為政府工作部門(mén),正處級單位,本部門(mén)無(wú)下屬單位。主要職能:

  1.貫徹執行國家、省有關(guān)醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障的方針政策、法律法規和規章,制定相關(guān)實(shí)施辦法并組織實(shí)施和監督檢查。

  2.組織制定并實(shí)施醫療保障基金管理和基金監督管理制度,建立健全醫療保障基金風(fēng)險識別、預警和防控機制,擬訂應對預案并組織實(shí)施。

  3.組織制定醫療保障籌資和待遇措施,完善動(dòng)態(tài)調整平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實(shí)施長(cháng)期護理保險制度改革方案。

  4.按國家、省有關(guān)規定組織實(shí)施城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫療保障目錄和支付標準。

  5.組織制定藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費標準。建立醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制,建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。

  6.按國家、省有關(guān)規定組織制定藥品、醫用耗材的招標采購辦法并監督實(shí)施。

  7.制定定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,開(kāi)展醫療保障基金支付方式改革。建立健全定點(diǎn)醫藥服務(wù)評價(jià)體系和信息披露制度。監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用,依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。

  8.負責醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。完善異地就醫管理和費用結算。開(kāi)展醫療保障關(guān)系轉移接續。開(kāi)展醫療保障領(lǐng)域合作交流。

  9.完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務(wù)。

  10.職能轉變。推進(jìn)醫療、醫保、醫藥“三醫聯(lián)動(dòng)”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫療保障資金合理使用、安全可控,提高醫療保障統籌層次,增強人民群眾醫療保障獲得感,促進(jìn)健康惠州建設。

  11.與市衛生健康局的有關(guān)職責分工。市醫療保障局、市衛生健康局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

 。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

  1.年度總體工作:

 。1)健全多層次醫療保障體系。

 。2)繼續攻堅醫藥服務(wù)供給側結構性改革。

 。3)推進(jìn)醫療保障法治化建設。

 。4)強化醫療保障公共管理服務(wù)。

 。5)營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng )業(yè)氛圍。

  2.年度重點(diǎn)工作:

 。1)建立防止返貧監測中心,堅決守住不發(fā)生規模性返貧的底線(xiàn)。繼續實(shí)施“百企幫百村”,精準對接、精準幫扶。穩定現有幫扶政策,保持相對薄弱村的駐村工作隊,繼續做好定點(diǎn)幫扶工作。

 。2)推進(jìn)藥品、醫用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化,落實(shí)省《關(guān)于做好藥品和醫用耗材采購工作的指導意見(jiàn)》,落實(shí)國家組織的`第一批(延續25個(gè)品種)、第二批(32個(gè)品種)、第三批(55個(gè)品種)、第四批藥品集中采購掛網(wǎng)工作和第一批醫用耗材(冠脈支架)集中采購掛網(wǎng)工作。

 。3)探索基層醫療機構與養老機構“兩院一體”服務(wù)模式,推進(jìn)1-2個(gè)試點(diǎn)。

 。4)推動(dòng)基本醫保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展,落實(shí)《關(guān)于推進(jìn)基本醫!虡I(yè)健康保險融合發(fā)展的實(shí)施方案》,指導承辦的商業(yè)保險機構實(shí)施“惠醫!表椖。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標。

  全面深化醫療保障制度改革,保持醫;鹌椒高效運行,積極發(fā)揮醫保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展工作大局,努力推動(dòng)我市醫療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況(以決算數為統計口徑)。

  20xx年本年收入2854.75萬(wàn)元,其中財政撥款收入2851.75萬(wàn)元,占99.89%;其他收入3萬(wàn)元,占0.11%。

  20xx年本年支出2850.02萬(wàn)元,其中:按資金來(lái)源,財政撥款支出2849.72萬(wàn)元,占99.99%,其他支出0.3萬(wàn)元,占0.01%;按支出性質(zhì),基本支出1155.19萬(wàn)元,占40.53%,項目支出1694.82萬(wàn)元,占59.47%;按支出經(jīng)費分類(lèi),工資福利支出924.6萬(wàn)元,占32.45%,商品和服務(wù)支出1767.14萬(wàn)元,占62%,對個(gè)人和家庭的補助156.88萬(wàn)元,占5.5%,資本性支出1.39萬(wàn)元,占0.05%

  二、績(jì)效自評

 。ㄒ唬┳栽u結論

  20xx年,我局積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系,我局20xx年度評價(jià)得分為99.79分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下:

  1、預算編制情況得分23分。

  2、預算執行情況得分40.79分。

  3、預算使用效益得分36分。

 。1)部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況。

  已按規定完成相關(guān)項目的績(jì)效目標和整體支出績(jì)效目標。主要成效如下:

  ——截止20xx年底,全市基本醫療保險參保人數477.38萬(wàn)人,參保率長(cháng)期保持在95%以上,醫;鹂傮w運行平穩。

  ——截止20xx年底,221種國談藥中我市公立醫療機構在用數186個(gè),占總品規數84%,在用數比20xx年增長(cháng)151%,全年訂單金額比20xx年總額翻了一番以上。

  ——深入推進(jìn)醫藥服務(wù)供給側結構性改革,藥品采購費用大幅降低,群眾用藥負擔進(jìn)一步減輕,同時(shí)減輕了醫;鹬Ц秹毫,為調整優(yōu)化醫療服務(wù)價(jià)格結構,體現醫護人員的勞務(wù)價(jià)值騰出了空間。

  ——20xx年全市醫保系統行政處罰案件34宗,移交司法機關(guān)和紀檢監察機關(guān)案件5宗,行政約談93家,解除醫保協(xié)議1家,暫停醫保協(xié)議1家,曝光29宗我市查處的典型案例,追回醫;8180萬(wàn)元,守護了群眾的“看病錢(qián)”“救命錢(qián)”安全。

  ——打好醫保信息化建設基礎。簡(jiǎn)化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動(dòng)全市通辦、異地互辦,減少群眾跑腿。推動(dòng)醫保經(jīng)辦服務(wù)數字化。實(shí)現“碼”上看病,“碼”上拿藥。

  ——樹(shù)立醫保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇,在網(wǎng)絡(luò )媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫療保障專(zhuān)場(chǎng)發(fā)布會(huì ),通過(guò)20多家中央、省、市級新聞單位的報道,主動(dòng)發(fā)布我市醫療保障改革發(fā)展成效和醫;菝裾,開(kāi)展了縣區巡回宣傳等線(xiàn)下活動(dòng),服務(wù)性強,接地氣、得民心,線(xiàn)上線(xiàn)下齊齊發(fā)力,營(yíng)造醫保宣傳聲浪。

 。2)重點(diǎn)工作完成情況。

  我局20xx年重點(diǎn)工作均已完成。完成情況如下:

  ——發(fā)揮已建立的醫保扶貧長(cháng)效機制作用,繼續將符合政策規定的“幫扶對象”(原“建檔立卡對象”)納入醫療救助范圍,做好資助參保,筑牢門(mén)診、住院、特定門(mén)診、醫療救助四重醫療保障,防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來(lái)共資助9.2萬(wàn)名醫療救助對象參加基本醫療保險,醫療救助基金資助參保支出共2620.86萬(wàn)元;全市共救助33.21萬(wàn)人次,醫療救助基金支出8773.38萬(wàn)元。

  ——我市藥品集中帶量采購制度基本建立,按照“良性競爭、價(jià)優(yōu)者得”的原則,努力促成三個(gè)省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局,著(zhù)力破解藥價(jià)虛高難題。藥品集采方面:年內開(kāi)始實(shí)施第一批和第二批續約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采,執行進(jìn)度均遠超計劃進(jìn)度。1-12月累計節省醫藥采購費用8.98億元,藥價(jià)綜合降幅40.32%。醫用耗材方面:1月1日開(kāi)始實(shí)施國家高值耗材冠脈支架集采,與2019年相比,相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價(jià)93%;已完成第二批骨科類(lèi)品種報量;20xx年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體,以及新冠核酸快速檢測產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個(gè)(套)也已落地實(shí)施。預計今年可節約醫用耗材采購費用1.10億元。

  ——將符合規定服務(wù)項目納入醫保支付范圍。

  ——“惠醫!表椖恳淹瓿20xx年投保工作,全市共64.7萬(wàn)參保人投保,占基本醫保參保人數的14.8%。20xx年4月起,已順利開(kāi)展項目理賠業(yè)務(wù),截至11月底“惠醫!币牙塾嫗1.5萬(wàn)人次報銷(xiāo)醫療費用,報銷(xiāo)總金額達5000多萬(wàn)元。

 。3)對部門(mén)本級支出的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析。

  “三公”經(jīng)費支出情況:20xx年度“三公”經(jīng)費總額1.65萬(wàn)元,比上年決算減少1.58萬(wàn)元!叭苯(jīng)費減少主要原因:遵照中央八項規定,精簡(jiǎn)三公開(kāi)支。

  會(huì )議費支出情況:20xx年會(huì )議費總額1.01萬(wàn)元,比上年決算減少2.52萬(wàn)元。會(huì )議費減少主要原因:本年度會(huì )議開(kāi)展較少,會(huì )議費支出減少。

  培訓費支出情況:20xx年度培訓費總額33.26萬(wàn)元,全部為財政撥款支出,比上年決算增加14.42萬(wàn)元。培訓費增加主要是因為:由于工作需要,開(kāi)展醫療監管執法能力提升培訓。

  我局20xx年度整體支出情況良好,資金使用規范,管理制度齊全,預算信息公開(kāi)及時(shí)完整,資產(chǎn)管理使用規范,為保障機構正常運轉,發(fā)揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務(wù)的重要支撐作用,全面實(shí)現了部門(mén)預算績(jì)效目標,財政資金使用效果良好。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)

  1.要強化對預算執行過(guò)程的管理和監督,預算管理制度加以完善,借助崗位培訓學(xué)習等途徑,強化預算人員的素質(zhì)能力,以提高預算管理的質(zhì)量水平。

  2.基于行政事業(yè)單位預算編制的重要性,行政事業(yè)單位要給予充足的預算編制時(shí)間,使預算編制人員能夠對本單位的財務(wù)運行狀況加以總體把握,并做好預算編制參考數據及信息的收集整理工作,及時(shí)論證單位預算項目,在確保項目可行的基礎上再制定出具體的編制計劃,以提高預算編制的準確性和針對性。

  3.對本單位預算資金的實(shí)時(shí)使用情況加以監督,確保資金的流向及使用符合預算目標,對出現的偏差及時(shí)加以糾正。

  三、其他自評情況(無(wú))

  城鄉居民基本醫療保險補助經(jīng)費項目自評99分。

  市財政對醫;鹭摀鹿诓《疽呙缂敖臃N費用補助-本級項目自評99分。

  財政所整體支出績(jì)效自評報告6

  為強化我鄉扶貧專(zhuān)項資金支出績(jì)效管理,促進(jìn)資金使用科學(xué)化、合理化和精細化,根據國辦發(fā)[20]35號《國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉發(fā)財政部、國務(wù)院扶貧辦、國家發(fā)展改革委扶貧項目資金績(jì)效管理辦法的通知》文件精神,遵循“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則,我鄉根據扶貧專(zhuān)項資金執行情況及有關(guān)資料,對財政扶貧項目資金(含中央、省、市、縣各級各類(lèi)扶貧資金)進(jìn)行績(jì)效評價(jià),現將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬20xx年扶持村級集體經(jīng)濟項目資金績(jì)效目標情況:年度資金總額10萬(wàn)元,通過(guò)扶持種植獼猴桃、黃精,帶動(dòng)曲溪村49戶(hù)貧困戶(hù)增收,助力我鄉順利完成脫貧攻堅任務(wù)。

 。ǘ╊A算單位分解下達扶貧項目預算資金情況:年度資金總額10萬(wàn)元,資金到達后,統籌安排到村,通過(guò)四議兩公開(kāi)后付村賬戶(hù),保障順利施工。

  二、扶貧項目資金績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導,落實(shí)工作責任。為做好財政專(zhuān)項扶貧資金績(jì)效自評價(jià)工作,由鄉黨委、鄉政府分管領(lǐng)導立即召集扶貧、財政所負責人召開(kāi)會(huì )議,針對績(jì)效考評自評工作進(jìn)行了安排部署,成立了由鄉黨委副書(shū)記任組長(cháng),扶貧、財政等相關(guān)人員為成員的財政專(zhuān)項扶貧資金績(jì)效考評小組,嚴格按照文件要求,對全鄉扶貧工作進(jìn)行了全方位自查和自評。

 。ǘ⿵娀荚u力度,對我鄉20xx年度實(shí)施的財政專(zhuān)項扶貧資金項目進(jìn)行了全面考核、考評,根據考評內容,對財政扶貧資金使用管理、整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)項目等通過(guò)查看資料、財務(wù)和項目村實(shí)地查看相結合的方式進(jìn)行詳細考評,確保了內容的真實(shí)性和準確性,為全鄉財政專(zhuān)項扶貧資金考評工作奠定了基礎。

 。ㄈ┘毣ぷ鞔胧,全面考評分析?荚u組在結合實(shí)地績(jì)效考評的基礎上,收集相關(guān)文件等資料,對全鄉20xx年度財政專(zhuān)項扶貧資金安排、使用和成效等進(jìn)行了全面匯總分析,共同完成了全鄉財政專(zhuān)項扶貧資金績(jì)效考評自評工作。

  三、綜合評價(jià)結論

  按《綏寧縣財政扶貧資金績(jì)效自評價(jià)指標表》進(jìn)行考核,該項目績(jì)效綜合評價(jià)為優(yōu)。

  四、扶貧項目資金績(jì)效目標實(shí)現情況分析

  通過(guò)績(jì)效評價(jià)全面分析扶貧專(zhuān)項資金使用、管理和項目實(shí)施情況,系統整理與分析項目實(shí)施中存在的主要問(wèn)題,提出改善扶貧項目后續管理的建議,并為項目完善資金投入、分配、管理和監督等提供決策依據。

 。ㄒ唬┓鲐氻椖抠Y金情況分析。

  1.到位情況。20xx年扶持村級集體經(jīng)濟項目資金共計10萬(wàn)元,及時(shí)撥付到位。

  2.執行情況。嚴格按照《中華人民共和國預算法》;《關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)[20]33號);《關(guān)于印發(fā)湖南省財政專(zhuān)項扶貧資金管理辦法》的通知(湘財農[20]21號)等相關(guān)專(zhuān)項資金使用管理文件的相關(guān)要求使用,資金下達到本鄉財政所后,鄉財政所及時(shí)將資金撥付至村賬戶(hù),使用率100%。

  3.管理情況。

 。1)資金使用信息公開(kāi)和公示制度建設和執行。嚴格按照要求在鄉、村政務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行公告、公示,確保村民了解扶貧資金項目的用途、受益對象及補助標準等情況,方便村民監督扶貧資金合理合法合規使用。

 。2)資金監管制度建設和執行。制定《財政扶貧資金專(zhuān)項檢查工作方案》,并成立扶貧專(zhuān)項資金檢查領(lǐng)導小組,對專(zhuān)項扶貧資金分配、管理和使用情況進(jìn)行檢查,對檢查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)制定整改方案并落實(shí)整改任務(wù)。

 。3)鄉財政所為扶貧專(zhuān)項資金建立資金臺賬,資金撥付情況一目了然。村賬鄉代理建立專(zhuān)賬,專(zhuān)人負責。

 。ǘ┓鲐氻椖靠(jì)效指標完成情況。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

 。1)完成數量:獼猴桃、黃精種植面積不少于20畝,貧困村產(chǎn)業(yè)合作社數量1個(gè)。

 。2)完成質(zhì)量:項目驗收合格率100%,種植作物成活率90%。

 。3)產(chǎn)出成果:帶動(dòng)增加貧困戶(hù)人口全年總收入0.8萬(wàn)元。

  2.效益指標完成情況分析:增加貧困戶(hù)人口全年總收入0.8萬(wàn)元,受益貧困戶(hù)數49戶(hù),受益貧困人口152人,產(chǎn)出可持續運用及所依賴(lài)的政策制度能持續執行。貧困戶(hù)滿(mǎn)意度≥97%。

  五、存在的主要問(wèn)題及產(chǎn)生的原因

 。ㄒ唬┓鲐氻椖可陥蠹皩(shí)施管理方面:在項目立項時(shí)考慮不充分,實(shí)施階段跟蹤監督不到位,導致實(shí)施進(jìn)度遲緩。

 。ǘ┓鲐氋Y金管理方面:

  1.制定扶貧資金管理辦法,成立扶貧資金的管理領(lǐng)導小組。

  2.嚴格執行資金撥付程序,通過(guò)轉賬及時(shí)撥付,杜絕資金截留。3.制定違規處罰制度,遵從黨風(fēng)廉政建設,確保扶貧資金用在扶貧項目上,不浪費一分錢(qián),極大限度地發(fā)揮扶貧效益。

 。ㄈ╉椖繂(wèn)題所產(chǎn)生的原因:

  1.現有的'貧困村基礎條件和資源條件較差,基礎設施建設點(diǎn)多線(xiàn)長(cháng)面廣,任務(wù)重成本高,資金投入遠遠不能滿(mǎn)足實(shí)際需求,缺口大。

  2.產(chǎn)業(yè)扶貧是貧困地區持續發(fā)展,貧困戶(hù)脫貧致富的根基,但就目前來(lái)看,產(chǎn)業(yè)扶貧還處在起步階段,效果不明顯。再加上產(chǎn)業(yè)基地種植管理水平有待于進(jìn)一步提高,產(chǎn)業(yè)扶貧經(jīng)濟效益沒(méi)有充分體現。

  3.部分貧困戶(hù)不積極就業(yè),不謀求發(fā)展思路,“等、靠、要”依賴(lài)思想嚴重。

  六、下一步改進(jìn)措施及建議

 。ㄒ唬┘哟筘斦龀至Χ,積極拓展資金來(lái)源。一是建立財政專(zhuān)項扶貧資金逐年增長(cháng)機制,合理分析扶貧難度。二是政府協(xié)助貧困村搭建社會(huì )資助橋梁,鼓勵引導社會(huì )各界愛(ài)心人士對貧困村和貧困戶(hù)以捐款捐物、捐資助學(xué)等多種形式參與扶貧工作,緩解政府資金壓力。

 。ǘ┮驊(hù)施策,按照因地制宜原則,切實(shí)改善群眾生產(chǎn)生活條件;幫助貧困家庭增加收入,不能籠統實(shí)施農業(yè)發(fā)展,同一個(gè)項目申報多項專(zhuān)項資金,F行扶貧體制和機制尚有需待完善和修補的.地方,目前有的做法造成了少數貧困人員“橫向”攀比,甚至助長(cháng)了他們不思勤奮、懶惰之風(fēng)。

 。ㄈ┌凑諊摇敦斦䦟(zhuān)項扶貧資金管理辦法》,對扶貧資金建立完善嚴格的管理制度,建立扶貧資金信息披露制度以及扶貧對象、扶貧項目公告公示公開(kāi)制度,將篩選確立扶貧對象的全過(guò)程公開(kāi),保證財政專(zhuān)項扶貧資金在陽(yáng)光下進(jìn)行。有統一的報賬制度,且多方監管專(zhuān)項資金。

  財政所整體支出績(jì)效自評報告7

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  為響應全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點(diǎn)打造,需購買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據領(lǐng)導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區轉移支付)資金10萬(wàn)元,用于支持綠化相關(guān)費用支出。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  一、保證今年綠化攻堅工作順利開(kāi)展,彌補資金不足的短板。

  二、督導日常工程建設工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  本次績(jì)效評價(jià)目的是為了加強鄉春季綠化項目財務(wù)支出管理,強化支出責任,客觀(guān)、公正的評價(jià)財政資金使用、項目的實(shí)施、制度的建設和取得的成效,總結經(jīng)驗,發(fā)現問(wèn)題,提出改進(jìn)的'意見(jiàn)和建議。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則

  一、科學(xué)規范原則?(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。

  二、公正公開(kāi)原則?(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求,依法公開(kāi)接受監督。

  三、分級分類(lèi)原則?(jì)效評價(jià)要根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。

  四、績(jì)效相關(guān)原則?(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行,評價(jià)結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)方法

  績(jì)效評價(jià)應由購買(mǎi)主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買(mǎi)服務(wù)數量、質(zhì)量和資金使用績(jì)效等進(jìn)行考核評審。堅持過(guò)程評審與結果評審、短期效果與長(cháng)遠效果評審、社會(huì )效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀(guān)性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應堅持簡(jiǎn)便有效的原則,根據實(shí)際情況,采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

  自評采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法。

 。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  我鄉充分認識財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的重要和必要性,加強組織領(lǐng)導,落實(shí)項目自評工作具體工作人員,確?(jì)效資自評工作順利進(jìn)行,成立由綠化養護專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、衛生保潔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績(jì)效評價(jià)工作小組,深入實(shí)地調查、收集整理相關(guān)基礎數據,落實(shí)項目實(shí)施、運行及資金使用情況,并對所有數據材料進(jìn)行匯總、分析,形成績(jì)效自評報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  根據《項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系》,我鄉從春季綠化績(jì)效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績(jì)效自評,認為該項目績(jì)效評價(jià)等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評分表)

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。

  1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質(zhì)量。

  2、制定項目實(shí)施方案,確保工作按流程進(jìn)行,做到了有條不紊。

  3、項目資金審核符合流程,會(huì )計核算規范,嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理,確保資金使用效率。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

  一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實(shí)現工程完工率100%,確保工程按時(shí)完工。

  二、綠化節點(diǎn)覆蓋率達標。綠化節點(diǎn)覆蓋率達到94%,保障了工程質(zhì)量。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  受益群體滿(mǎn)意度達標。全鄉群眾滿(mǎn)意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿(mǎn)意。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  項目資金真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問(wèn)題:1、綠化資金渠道來(lái)源單一,后期養護投入不足。2、綠化養護專(zhuān)業(yè)人員匱乏,專(zhuān)業(yè)知識相對缺乏。

  六、有關(guān)建議

  一、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來(lái)源?煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動(dòng)多方力量招商引資,解決渠道單一問(wèn)題,進(jìn)而帶動(dòng)全鄉經(jīng)濟發(fā)展。

  二、加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開(kāi)展多種培訓方式,在聘請綠化養護專(zhuān)家授課的基礎上,采取實(shí)地參觀(guān)的方式加強綠化養護人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習,不斷提高專(zhuān)業(yè)養護隊伍整體素質(zhì)和能力。

  財政所整體支出績(jì)效自評報告8

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

  xx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門(mén),為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個(gè)事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實(shí)有人數12人。

  基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作;負責汽車(chē)維修市場(chǎng)、搬運裝卸行業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線(xiàn)路布局等實(shí)施行業(yè)管理;負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作;指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理;負責組織和協(xié)調全縣交通戰備建設,落實(shí)各項交通戰備工作。

 。ǘ╉椖康目(jì)效目標

  該項目為專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目,主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作;指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通,打造一個(gè)安全舒適的交通運輸環(huán)境。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金

  本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬(wàn)元,財政撥款8萬(wàn)元,已全部到位。

 。ǘ╉椖抠Y金

  嚴格按照財務(wù)管理規定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬(wàn)元。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況

  該項目開(kāi)支款項必須由單位負責人和分管財務(wù)領(lǐng)導簽字審批,嚴把支出關(guān),一切按照財務(wù)管理制度來(lái)報銷(xiāo)。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作;指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理,保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  建立健全道路運輸管理相關(guān)規章制度,繼續培育我縣道路運輸市場(chǎng),建立統一、開(kāi)放、競爭、有序的市場(chǎng)秩序。

  四、項目績(jì)效的實(shí)現程度及評價(jià)結論

  1、整頓和規范道路客貨運輸市場(chǎng)。為了加強機動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)和機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓市場(chǎng)的監督管理,我局積極引導企業(yè)樹(shù)立誠信經(jīng)營(yíng)意識,提升行業(yè)的社會(huì )形象和服務(wù)質(zhì)量;督促維修企業(yè)嚴格執行機動(dòng)車(chē)維修前診斷檢驗、維修過(guò)程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度,實(shí)施維修竣工出廠(chǎng)質(zhì)量保證制度;督促駕駛員培訓學(xué)校認真執行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱,促進(jìn)機動(dòng)車(chē)駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。

  2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營(yíng)業(yè)性車(chē)輛629輛,其中班線(xiàn)客運車(chē)輛168輛,貨物運輸車(chē)輛461輛。今年完成客運量240.5萬(wàn)人次,客運周轉量22370萬(wàn)人公里;完成貨運量64.1萬(wàn)噸,貨運周轉量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現有客運班線(xiàn)27條,其中省際線(xiàn)路3條,跨地(市)線(xiàn)路12條,跨縣線(xiàn)路4條,縣鄉線(xiàn)路8條,全縣鎮通客車(chē)率100%,基本滿(mǎn)足廣大人民群眾的.出行要求。

  3、加強運輸市場(chǎng)監管,嚴厲打擊“黑車(chē)”非法營(yíng)運,規范經(jīng)營(yíng)行為。我局運管部門(mén)結合全縣聯(lián)合執法行動(dòng),打擊超載超限和“黑車(chē)”非法營(yíng)運,查處非法營(yíng)運車(chē)輛429輛次,立案查處道路運輸違章車(chē)輛171輛次,行政處罰54萬(wàn)元。配備專(zhuān)職運管員對滾動(dòng)班車(chē)發(fā)班的稽查、監督管理,協(xié)調客運站搞好滾動(dòng)班車(chē)的排班、運調和結算工作。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗做法

  我局牢固樹(shù)立“安全責任重于泰山”的理念,經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè )xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車(chē)修理廠(chǎng)進(jìn)行安全檢查,指導企業(yè)落實(shí)各項安全工作制度和崗位職責的落實(shí)情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規定工作,確保運輸生產(chǎn)安全。

 。ǘ┐嬖趩(wèn)明和建議

  隨著(zhù)城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車(chē)保有量大幅上升,我縣非法營(yíng)運車(chē)輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街攬客等形式與出租車(chē)、班線(xiàn)車(chē)爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運車(chē)輛相關(guān)法律法規不健全,執法部門(mén)監管難、取證難、手段弱等因素,一時(shí)難以有效解決,導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩壓力越來(lái)越重。

  財政所整體支出績(jì)效自評報告9

  根據《中華人民共和國預算法》、《區管委會(huì )辦公室關(guān)于印發(fā)<全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施辦法>的通知》(九開(kāi)管辦字【20xx】61號)和《九江經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區(出口加工區)財政局文件關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算項目、部門(mén)整體支出及轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》(九開(kāi)財字〔20xx〕10號)文件,我單位組成績(jì)效評價(jià)工作小組對預算項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作,20xx年我單位財政資金安排預算項目有11個(gè),本次納入自評范圍的項目有8個(gè),分別是農產(chǎn)品常態(tài)監測費(全年)、森林防火經(jīng)費、20xx年河長(cháng)制公示制作費、調區后堤防日常管護委托費用、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費、生態(tài)護林員全年工資(5人)、脫貧攻堅工作經(jīng)費,項目自評綜合得分93.75分,現將績(jì)效自評工作總結如下:

  一、項目績(jì)效目標情況

  落實(shí)強農惠農政策,發(fā)展農林水利事業(yè)。

  二、自評工作開(kāi)展情況

  本次評價(jià)主要包括前期準備、組織實(shí)施、分析評價(jià)三個(gè)階段。

 。ㄒ唬┣捌跍蕚

  成立績(jì)效評價(jià)工作組,了解各項目基本情況,制定績(jì)效評價(jià)工作方案,布置績(jì)效評價(jià)工作。

 。ǘ┙M織實(shí)施

  評價(jià)小組于20xx年4月開(kāi)始展開(kāi)績(jì)效評價(jià)工作。主要工作內容如下:

  1.通過(guò)對項目研究分析、了解詢(xún)問(wèn)等方式收集項目立項、決策、實(shí)施、管理與項目財務(wù)核算等相關(guān)資料;

  2.根據評價(jià)體系指標的要求,從不同來(lái)源收集的資料中選取與驗證包括定性的文字描述與定量的統計數據,確保資料來(lái)源的客觀(guān)性、完整性和可靠性。

 。ㄈ┓治鲈u價(jià)

  根據評價(jià)體系,對項目資料進(jìn)行計算、分析,得出評價(jià)分值。

  三、綜合評價(jià)結論

  20xx年我單位在區黨工委、管委會(huì )的正確領(lǐng)導下,通過(guò)全體干部職工的共同努力,各項工作順利完成。

  四、績(jì)效目標完成情況

 。ㄒ唬┵Y金投入情況

  1.項目資金到位情況分析

  20xx年區財政預算安排農產(chǎn)品常態(tài)監測費(全年)30萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費5萬(wàn)元、20xx年河長(cháng)制公示制作費15萬(wàn)元、調區后堤防日常管護委托費用135萬(wàn)元、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費7萬(wàn)元、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費10萬(wàn)元、生態(tài)護林員全年工資(5人)9.08萬(wàn)元、脫貧攻堅工作經(jīng)費34萬(wàn)元;

  當年實(shí)際下達農產(chǎn)品常態(tài)監測費(全年)18萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費5萬(wàn)元、20xx年河長(cháng)制公示制作費15萬(wàn)元、調區后堤防日常管護委托費用135萬(wàn)元、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費7萬(wàn)元、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費10萬(wàn)元、生態(tài)護林員全年工資(5人)9萬(wàn)元、脫貧攻堅工作經(jīng)費34萬(wàn)元。

  2.項目資金執行情況

  20xx年農產(chǎn)品常態(tài)監測費(全年)使用資金18萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費使用資金1.77萬(wàn)元、20xx年河長(cháng)制公示制作費使用資金0.353萬(wàn)元、調區后堤防日常管護委托費用使用資金115.5萬(wàn)元、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費使用資金2.64萬(wàn)元、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費使用資金6.6528萬(wàn)元、生態(tài)護林員全年工資(5人)使用資金9萬(wàn)元、脫貧攻堅工作經(jīng)費使用資金5.8297萬(wàn)元。

  森林防火經(jīng)費資金結余3.23萬(wàn)元、20xx年河長(cháng)制公示制作費資金結余14.647萬(wàn)元、調區后堤防日常管護委托費用資金結余19.5萬(wàn)元、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費資金結余4.36萬(wàn)元、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費資金結余3.3472萬(wàn)元、脫貧攻堅工作經(jīng)費資金結余28.1703萬(wàn)元。

 。ǘ┛(jì)效指標完成情況

  20xx年我單位緊緊圍繞區黨工委、管委會(huì )決策部署,落實(shí)政策,做好農業(yè)工作;注重生態(tài),做好林業(yè)工作;科學(xué)部署,做好水利工作;統籌推進(jìn),做好扶貧工作。

  農產(chǎn)品常態(tài)監測:委托第三方公司進(jìn)行農產(chǎn)品檢測,按時(shí)按質(zhì)完成了檢測任務(wù)。20xx年開(kāi)展20xx年棉花種植面積核實(shí)工作、20xx年耕地地力保護補貼面積核實(shí)工作及20水稻種植面積核實(shí)工作,共核實(shí)棉花種植面積310.7畝、享受耕地地力保護補貼面積5658.6畝,水稻種植面積210.8畝。

  林業(yè)工作方面:依托聯(lián)通公司巡護信息系統開(kāi)展護林行動(dòng),加強林長(cháng)制信息化建設,并督促5名護林員、4名監管員在線(xiàn)使用,我區護林員及監管員巡護系統使用率均為100%。通過(guò)開(kāi)展培訓、加強督查、兌現獎懲等形式,加強巡山員隊伍管理。張貼宣傳標語(yǔ)36條,發(fā)放宣傳資料1000余份。制定森林火災應急預案,在重點(diǎn)防火期嚴密防控,嚴格管控野外火源。

  水土保持方面:委托九江市河道湖泊管理局對經(jīng)開(kāi)區管轄的長(cháng)江赤心堤、長(cháng)江永安堤、八里湖堤、賽城湖堤、向陽(yáng)堤五個(gè)堤壩進(jìn)行日常管護,提高了河堤湖堤防護質(zhì)量,美化了河堤湖堤周邊環(huán)境。開(kāi)展河道管理范圍劃界工作,設立界樁155塊,通過(guò)定位測量實(shí)現河湖管理范圍一張圖。深入推進(jìn)河長(cháng)制,調整全區河(湖)長(cháng)人員名單,制定“清河行動(dòng)”方案,開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng),處理了2件涉河問(wèn)題。

  畜牧獸醫專(zhuān)項:配合城區養犬管理整治行動(dòng),2家犬只狂犬病免疫注射點(diǎn)已獲批,今年共累計辦理犬牌738個(gè)。

  脫貧攻堅:結合貧困戶(hù)實(shí)際按戶(hù)因人施策,精準實(shí)施扶貧工程:實(shí)施教育扶貧,補助貧困學(xué)生13名,為2名非建檔立卡學(xué)生送教上門(mén);實(shí)施就業(yè)扶貧,安排13名建檔立卡貧困人員到公益崗位工作,聘請5名暫不能外出務(wù)工的`貧困戶(hù)就業(yè);實(shí)施健康扶貧,開(kāi)展水質(zhì)檢測確保水質(zhì)達標,做好貧困戶(hù)的家庭醫生簽約服務(wù)和健康體檢;實(shí)施基礎扶貧,對貧困戶(hù)侯幫興家入戶(hù)道路進(jìn)行硬化,對吳從木、高傳兵家進(jìn)行水沖式廁所改造。目前,通過(guò)打好脫貧攻堅組合拳,我區26戶(hù)78人已全面脫貧并辦理防貧保險,堅決打贏(yíng)脫貧攻堅之戰。

  五、偏離績(jì)效目標原因和改進(jìn)措施

  20xx年多個(gè)預算項目年末資金有結余,且資金結余較大,預算安排不太合理。

  20xx年,我單位加強項目預算資金管理;將繼續做好水利工作,加強防汛防洪,加強水土保持;推進(jìn)“林長(cháng)制”,落實(shí)森林防火長(cháng)效機制;嚴格落實(shí)耕地保護政策,嚴守耕地紅線(xiàn),堅決遏制農地非農化現象;鞏固脫貧成果,推動(dòng)2個(gè)貧困村集體經(jīng)濟實(shí)現增收。

  六、績(jì)效自評結果擬應用

  一是通過(guò)績(jì)效自評結果,對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強,對未完成的指標要深入剖析原因,找出癥結,在以后工作中完善和改進(jìn);二是利用績(jì)效自評結果,促進(jìn)部門(mén)(單位)增強責任和效益觀(guān)念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。

  財政所整體支出績(jì)效自評報告10

  進(jìn)一步提高財政資金的使用效益,提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財政預算績(jì)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》文件精神并結合實(shí)際情況,對20xx年財政項目支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。

  一、項目基本情況

  根據《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助,獎勵標準嚴格按照獎補文件執行,20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家,應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元。

  二、評價(jià)工作開(kāi)展及項目情況

 。ㄒ唬┻x點(diǎn)方式

  根據縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財政預算績(jì)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于<全面實(shí)施財政預算績(jì)效管理的推進(jìn)方案>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的'通知》等文件,等文件,對縣20xx年縣級財政支出100萬(wàn)及以上項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)。

  根據項目實(shí)施過(guò)程中對收集的數據實(shí)施統計分析程序后,選取個(gè)別樣本(如數量大或金額大)進(jìn)行單獨隨機抽樣核查對象。

 。ǘ┰u價(jià)指標

  根據縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知文件的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系及本項目特點(diǎn),按共性指標60分(具體為績(jì)效目標15分,項目決策15分,項目管理20分,項目完成10分)和個(gè)性指標40分(具體為功能實(shí)現20,項目效果20)設計評價(jià)指標體系。

 。ㄈ┰u價(jià)方法

  項目績(jì)效評價(jià)按照前期準備階段、自評階段、實(shí)施評價(jià)階段、報告撰寫(xiě)階段、結果運用階段五個(gè)階段的工作流程,以現場(chǎng)評價(jià)為主、非現場(chǎng)評價(jià)為輔,開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。在項目點(diǎn)現場(chǎng)通過(guò)詢(xún)問(wèn)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項目具體情況,收集項目立項文件等依據,查閱財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿,檢查項目預算審批、資金支付等內容,實(shí)地走訪(fǎng)、收集滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷,記錄工作底稿,獲取充分依據以客觀(guān)公正評價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實(shí)現情況。

 。ㄋ模┰u分方法

  根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《全省預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案》)、《財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》)文件精神及本項目特點(diǎn),對項目按:“分級評分法:指標評分設置n級權重,指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法:對存在比率的指標,按比率乘以指標分值計算得分”評分。

 。ㄎ澹┗A數據

  20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下:

  三、評價(jià)結論及績(jì)效分析

 。ㄒ唬┰u價(jià)結論

  項目績(jì)效自評及評價(jià)結果:工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績(jì)效自評,滿(mǎn)分為100分,自評實(shí)際得分為95分。詳見(jiàn)評分表:自評結果:總體上看,工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據充分,資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局,再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對公賬戶(hù),未發(fā)現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況,未發(fā)現截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問(wèn)題。

 。ǘ┛(jì)效分析

  1.項目決策

  項目實(shí)施必要性和可行性:根據制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵,項目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰略,加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉型升級,進(jìn)一步擴大經(jīng)濟總量,提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益,提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實(shí)力和競爭力,充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動(dòng)性,充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。

  2.項目管理

  該項目嚴格執行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時(shí)、會(huì )計核算規范。

  3.項目績(jì)效

  項目目標完成情況:20xx年,項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元,未發(fā)放的5萬(wàn)元是新增規模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監管時(shí),發(fā)現企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下:新增規模以上工業(yè)企業(yè)獎17個(gè),應發(fā)放金額85萬(wàn)元,已劃撥80萬(wàn)元;工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟指標獎17個(gè)企業(yè),應發(fā)放金額17萬(wàn)元,已發(fā)放金額17萬(wàn)元;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個(gè)企業(yè),應劃撥金額5萬(wàn)元,已劃撥5萬(wàn)元。支付依據合規合法。

  項目效益情況:通過(guò)發(fā)放獎勵補助,有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力,提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實(shí)力和競爭力,為加快建設南向開(kāi)放民族區域經(jīng)濟強縣,為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。

  五、存在主要問(wèn)題

  項目管理資料不完整問(wèn)題。

  六、相關(guān)措施建議

  及時(shí)收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監督相關(guān)資料,歸檔整理到企業(yè)監督檢查的相關(guān)圖片與簡(jiǎn)報信息資料,對照企業(yè)績(jì)效目標完成情況,對取得的成效、存在的問(wèn)題,建立工作底稿,完善項目管理資料。

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