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預算單位整體支出績(jì)效自評報告
在現實(shí)生活中,報告的適用范圍越來(lái)越廣泛,報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難,以下是小編收集整理的預算單位整體支出績(jì)效自評報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告1
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》要求,進(jìn)一步規范財政資金管理,強化部門(mén)責任意識,切實(shí)提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛生專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。評價(jià)采用定量分析、定性分析和現場(chǎng)評價(jià)相結合的方法,制定了評價(jià)實(shí)施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務(wù)會(huì )計信息、項目組織管理、項目績(jì)效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價(jià),F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果報告如下:
一、專(zhuān)項基本情況
本次績(jì)效評價(jià)重大公共衛生服務(wù)項目、20xx年上級安排專(zhuān)項經(jīng)費共90.74萬(wàn)元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬(wàn)元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費6萬(wàn)元、艾滋病經(jīng)費18.98萬(wàn)元、免疫規劃擴免9萬(wàn)元、結核病經(jīng)費21.8萬(wàn)元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬(wàn)元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬(wàn)元)。上級經(jīng)費支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
20xx年2月1日,我中心收到通知后中心領(lǐng)導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長(cháng),舒象偉為副組長(cháng),以財務(wù)室為主成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,展開(kāi)了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金項目資金的使用管理情況認真進(jìn)行了一次績(jì)效評估。評價(jià)工作相關(guān)到每一項資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評價(jià)工作小組采。赫匍_(kāi)了每一項工作,座談會(huì )、聽(tīng)取匯報、核查專(zhuān)項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問(wèn)題。
(一)評價(jià)資料準備充分
我中心積極準備各項專(zhuān)項資金績(jì)效材料,各個(gè)項目工作人員互相協(xié)調。
(二)績(jì)效評價(jià)意識提升
各專(zhuān)項資金主管和使用單位均提高了績(jì)效評價(jià)意識,對于專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)常態(tài)化開(kāi)展從理解、接收到積極配合,有效地促進(jìn)了績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結果(見(jiàn)附件)
20xx年省衛健委公共衛生項目專(zhuān)項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風(fēng)險檢測任務(wù),讓老百姓得到了實(shí)惠,取得了良好的社會(huì )效益,受到廣大人民群眾的好評。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
1、網(wǎng)絡(luò )直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類(lèi)傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發(fā)病率864.28/10萬(wàn),艾滋病死亡率為10例,發(fā)病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開(kāi)展流行病學(xué)調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛生事件應急處置:報告突發(fā)公共衛生事件0例。(4)重點(diǎn)傳染病監測:20xx年全縣報告手足口病282例,均已開(kāi)展流行病學(xué)調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開(kāi)展情況。
(1)、加強AFP病例監測管理,繼續保持無(wú)脊灰狀態(tài)。
按照《全國AFP病例監測方案》,進(jìn)一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在A(yíng)FP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時(shí)性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時(shí),進(jìn)一步加強了流動(dòng)兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調查摸底登記,及時(shí)建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人,實(shí)種人數為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人,實(shí)種人數為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人,實(shí)種人數為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人,實(shí)種為14571人,接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數為3536人,實(shí)種為3536人,接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應種人數為3685人,實(shí)種為3685人,接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應種人數為3806人,實(shí)種人數為3806人,接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人,實(shí)種人數為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人,實(shí)種人數為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人,實(shí)種人數為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人,實(shí)種人數為3806人,接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門(mén)診進(jìn)行了金苗助手客戶(hù)端現場(chǎng)操作指導,全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無(wú)掃碼接種外,各接種門(mén)診和產(chǎn)科醫院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個(gè)接種門(mén)診都能熟練操作,并全縣系統運行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規范,達到了賬物相符,做好了生物制品的預算和分發(fā)工作,每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規劃相關(guān)疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠(chǎng)家、批號、效期、數量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統中下發(fā)到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整,20xx年全縣22個(gè)鄉鎮已經(jīng)冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質(zhì)量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個(gè)案調查。全年全縣沒(méi)有發(fā)生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規定進(jìn)行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開(kāi)展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動(dòng)共44次。全年對22個(gè)的鄉鎮進(jìn)行6次督導,包括工作考核。督導注重了質(zhì)量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發(fā)現的問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn),督促落實(shí)。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發(fā)現任務(wù)82結核病人,其中涂陽(yáng)患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進(jìn)耐多藥肺結核規范化診療工作,加強耐多藥肺結發(fā)現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發(fā)現任務(wù)數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮為單位開(kāi)展了豐富多彩的宣傳活動(dòng),制作“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯(lián)合縣教育局請來(lái)懷化市疾控中心專(zhuān)家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動(dòng)。專(zhuān)家現場(chǎng)宣講了結核病防控知識,解答了同學(xué)們咨詢(xún)的結核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強了學(xué)生衛生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區域結核病防控工作。
加強了網(wǎng)報病人的追蹤,提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉鎮專(zhuān)干的督導,全年對22個(gè)鄉鎮衛生院共進(jìn)行了4輪88次的現場(chǎng)督導,3輪54次的電話(huà)督導,有力的改進(jìn)了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導,提高了任務(wù)完成質(zhì)量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度,全縣累計完成自愿咨詢(xún)檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪(fǎng)檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無(wú)男男性行為者?共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關(guān)懷”政策要求,我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí),20xx年我縣對前來(lái)進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問(wèn)品500余份,對其進(jìn)行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開(kāi)展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠(chǎng)、工業(yè)園星珍電子廠(chǎng)開(kāi)展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開(kāi)展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開(kāi)展精神衛生日宣傳。各類(lèi)宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子,宣傳單。并設立了咨詢(xún)專(zhuān)席,在傳播相關(guān)防病知識的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的采樣。經(jīng)實(shí)驗室指標監測均達標,并及時(shí)完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專(zhuān)家對我縣6個(gè)中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開(kāi)展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經(jīng)現場(chǎng)考核學(xué)員成績(jì)均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過(guò)多年的監測,我縣自1988年以來(lái)均無(wú)瘧疾病例發(fā)生。
(3)、認真落實(shí)的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開(kāi)展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時(shí)把各鄉鎮工作中的問(wèn)題反饋給各醫院。促進(jìn)了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪(fǎng)患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個(gè)片區的鄉鎮兩級公衛人員開(kāi)展了4天26課時(shí)的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環(huán)節的,使精神病管理、死因報告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質(zhì)量正在提升。
當前正在開(kāi)展了學(xué)生營(yíng)養餐體質(zhì)數據收集,預計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數據。
6、飲用水水質(zhì)檢驗及實(shí)驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個(gè)鄉鎮135個(gè)行政村,覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場(chǎng)所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實(shí)驗室資質(zhì)認定的復檢評審工作。(2)開(kāi)展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢(xún)門(mén)診、娛樂(lè )場(chǎng)所服務(wù)人員及監管場(chǎng)所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽(yáng)性1人。(3)開(kāi)展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。
7、麻風(fēng)病防治工作。
20xx年補助麻風(fēng)病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著(zhù)力提升服務(wù)群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí),積極利用各種機會(huì ),向基層衛生院、社區衛生服務(wù)站舉辦各類(lèi)培訓班22期。向各類(lèi)人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次,參與各種戶(hù)外宣傳活動(dòng)10次,累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位,編制數為40人,實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來(lái)很大影響。急需上級部門(mén)給予協(xié)調解決。
2、經(jīng)費不足:隨著(zhù)國家對基本公共衛生工作的重視,各項指標不斷加大,同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿(mǎn)足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來(lái)很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口眾多,特別是流動(dòng)人口頻繁,公共衛生工作任務(wù)繁重,無(wú)專(zhuān)門(mén)管理機構和辦事單位,是我縣公共衛生工作的薄弱區域,目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔,而中方鎮衛生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限,公共衛生工作無(wú)工作主動(dòng)性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會(huì )影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關(guān)建議
建議盡快成立城區社區衛生服務(wù)中心,有專(zhuān)門(mén)負責人管理,有專(zhuān)業(yè)人員督查,從根本上解決城區的問(wèn)題,保證全縣工作的同步進(jìn)行。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告2
根據《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預算單位開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作的通知》(德財績(jì)〔20xx〕2號)要求,現將德江縣總工會(huì )20xx年度預算整體支出執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效自評報告如下:
一、單位概況
。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能
1.負責單位工會(huì )組建工作;
2.指導基層工會(huì )加強對行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強監督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護、社會(huì )保障等事項,與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權利。
3.協(xié)調和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設,指導創(chuàng )建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè),創(chuàng )建穩定協(xié)調的勞動(dòng)關(guān)系。
4.加強單位精神文明建設和文化建設,開(kāi)展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì )活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。
5.指導基層對工會(huì )經(jīng)費的收繳、上解,管好、用好工會(huì )經(jīng)費。
6.執行會(huì )員大會(huì )上或會(huì )員代表大會(huì )的決議和上級工會(huì )的決定,負責閉會(huì )期間工會(huì )的日常工作:代表和組織職工依照法律規定,通過(guò)職工代表大會(huì )的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì )決議的執行。
7.推動(dòng)創(chuàng )建職工之家,開(kāi)展創(chuàng )建“工人先鋒號”活動(dòng),“雙愛(ài)雙評”活動(dòng),并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結合。
。ǘC構設置
德江縣總工會(huì )設3個(gè)內設機構(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。
。ㄈ┤藛T情況
總編制人數10人,其中:參公事業(yè)人員編制9人,機關(guān)工勤人員編制2人,事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中:在崗參公12人(其中:行政人員10人,工勤人員2名);事業(yè)人員3人。
二、整體支出績(jì)效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬(wàn)元。其中:其中:基本支出人員經(jīng)費年初績(jì)效目標為164.00萬(wàn)元,1至12月完成168.64元,預算執行率為102%;公用經(jīng)費17.54萬(wàn)元, 1至12月完成17.20萬(wàn)元,預算執行率為98%;項目支出年初績(jì)效目標為130萬(wàn)元,1至12月完成0萬(wàn)元。減少原因是:項目無(wú)匹配資金。
三、全年績(jì)效目標完成情況
。ㄒ唬20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預算數為17.54萬(wàn)元,決算數為17.20萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費縮減。
。ǘ20xx年支出預算數為311.53萬(wàn)元,支出決算數為185.84萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費縮減。
四、存在問(wèn)題及下步打算
經(jīng)過(guò)自評,我單位還存在著(zhù)以下問(wèn)題:對部門(mén)整體支出績(jì)效管理工作還不夠重視,主要表現在年度預編制當中績(jì)效目標指標設置簡(jiǎn)單,指標細化不夠。下步工作中,我會(huì )將進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)體系,加強部門(mén)整體支出績(jì)效管理,做好年初績(jì)效評價(jià)指標的設計量化,強化預算執行期間的績(jì)效監控及年終的績(jì)效評價(jià)與評價(jià)的應用工作。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用建議
。ㄒ唬⿵念A算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價(jià),20xx年部門(mén)整體支出資金項目績(jì)效評價(jià)得分為100分。
。ǘ⿲⒖(jì)效自評結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據,不斷細化績(jì)效評價(jià)指標,提高資金使用效益。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告3
一、部門(mén)概況:
。ㄒ唬C構組成
本單位為一級預算部門(mén),設2個(gè)職能股室:綜合辦公室、財務(wù)室。
。ǘC構職能:
(1)貫徹執行黨和國家有關(guān)工會(huì )工作的方針、政策和法律、法規,貫徹執行《中國工會(huì )章程》和《工會(huì )法》使工會(huì )真正成為“職工信得過(guò)、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會(huì )職能,加大維護力度切實(shí)為職工說(shuō)話(huà)、辦事、增強工會(huì )的凝聚力,擴大工會(huì )在社會(huì )上的影響,面對新形勢,從源頭參與抓起,做到切實(shí)維護職工的合法權益,積極參與城鎮居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂(yōu)解難,不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng);、社會(huì )化方向發(fā)展,并積極開(kāi)展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng),并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。
(3)努力實(shí)現“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性,參與縣內有關(guān)職工利益的安全檢查,勞動(dòng)爭議,仲裁等工作,為維護職工的合法權益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應有的職能作用,在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段,切實(shí)為職工的經(jīng)濟利益、著(zhù)力建立機制,提高質(zhì)量,講求實(shí)效,對國有、集體和國家有產(chǎn)權占主導地位的產(chǎn)業(yè),建立職工代表大會(huì )制度,推行事務(wù)公開(kāi)和廠(chǎng)務(wù)公開(kāi),堅持職代會(huì )民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開(kāi)展馬克思主義祖國觀(guān)、民族觀(guān)和宗教觀(guān)的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局,切實(shí)做好上級交辦的各項任務(wù)和加強工會(huì )的自身建設。
。ㄈ┤藛T概況
縣總工會(huì )機關(guān)行政編制4人,實(shí)有人數為行政人員5人,行政工勤1人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年本年收入合計:23.6179854萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出:20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù):19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出:1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出:0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出:1.0633572萬(wàn)元。
。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
20xx年本年支出合計:23.6179854萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出:20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù):19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出:1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出:0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出:1.0633572萬(wàn)元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù);局С鲇糜诒U侠硖量h總工會(huì )機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經(jīng)費。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況。
。ㄒ唬、部門(mén)預算管理
我會(huì )嚴格按縣級部門(mén)預算編制通知和相關(guān)要求,按時(shí)認真編制完成20xx年預算編制工作,并按時(shí)提交部門(mén)預算草案、預算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績(jì)效目標,嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。
。ǘ┙Y果應用情況
我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政政策。
四、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
根據預算績(jì)效管理要求,我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政支出要求,支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費及工資福利支出等。通過(guò)執行情況來(lái)看我會(huì )20xx年績(jì)效評價(jià)結果良好。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題。
無(wú)
。ㄈ└倪M(jìn)建議
無(wú)
預算單位整體支出績(jì)效自評報告4
根據你廳《關(guān)于對20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目整改的通知》(黔財績(jì)〔20xx〕21號)要求,我委對納入20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目的“衛生事業(yè)發(fā)展補助資金”“省市兒童醫院項目”“中醫(民族)藥項目資金”三個(gè)項目,按照績(jì)效評價(jià)報告,認真梳理問(wèn)題,逐項整改落實(shí),現將整改情況報告如下:
一、存在問(wèn)題及整改措施
。ㄒ唬┬l生事業(yè)發(fā)展補助資金項目
1.存在問(wèn)題:預算管理工作有待完善。
整改措施:在20xx年的預算編制過(guò)程中,加強預算編制的精細程度,確保預算資金的科學(xué)性、細致性、準確性。從20xx年起,為了加快項目資金支出進(jìn)度,實(shí)行每月調度,并擬于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召開(kāi)預算項目支出進(jìn)度調度會(huì ),梳理項目資金支出情況,通報項目資金的使用進(jìn)度,著(zhù)力解決項目資金支出進(jìn)度緩慢問(wèn)題。
。1)抽樣點(diǎn)中未完成重點(diǎn)專(zhuān)科建設工作的問(wèn)題。
整改措施:已采取措施督促項目單位加快建設進(jìn)度,未完成項目均已建成并投入使用。
。2)抽樣點(diǎn)未完成城市社區服務(wù)中心建設工作的問(wèn)題。
整改措施:項目單位已完成整改,城市社區服務(wù)中心設備及建設資金已全部使用,建設資金已完成撥付,其余資金用于配置設備,并已經(jīng)采購完成。
。3)縣級主管部門(mén)資金支付進(jìn)度緩慢的問(wèn)題。
整改措施:縣衛健局已積極落實(shí)衛生事業(yè)發(fā)展補助專(zhuān)項資金的到位,專(zhuān)題報告縣委縣政府有關(guān)領(lǐng)導,并主動(dòng)對接縣級財政部門(mén)進(jìn)行資金籌集下?lián),截?0xx年4月9日,在資金調度極度困難的情況下,多方籌集資金對部分專(zhuān)項資金實(shí)施下?lián)艿巾椖繉?shí)施單位。
。4)部分醫院項目資金支出不規范的問(wèn)題。
整改措施:依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法施行條例》等相關(guān)法規,從審批到招標到采購到績(jì)效評價(jià)嚴格按照規定程序執行,且自20xx年起所有項目資金嚴格按照規定項目和用途進(jìn)行使用。完善了項目資金管理流程,制定了《醫院項目資金管理辦法》,對項目資金使用全程監督,提高資金使用的效率。加強了業(yè)務(wù)學(xué)習與培訓,組織了財務(wù)、設備、信息等各業(yè)務(wù)科室人員全面學(xué)習相關(guān)政策法規,深入探索科學(xué)的評價(jià)方法,研究和制定與醫院發(fā)展相適應的指標評價(jià)體系,以規范資金使用流程,提高資金使用效率。
2.存在問(wèn)題:專(zhuān)項資金管理體系不健全,制度不完善。
整改措施:根據《貴州省省級財專(zhuān)項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法》(黔府辦發(fā)〔20xx〕34號)的要求,對專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行修改,按照“一個(gè)專(zhuān)項資金、一個(gè)管理辦法”的要求,針對專(zhuān)項資金制定管理辦法。再次就我委資金分配的內部流程進(jìn)行優(yōu)化,強化了各處局的時(shí)間約束和責任,確保資金按時(shí)提交財政及時(shí)下達。
3.存在問(wèn)題:績(jì)效理念尚未牢固樹(shù)立,績(jì)效激勵約束作用不強。
整改措施:已組織相關(guān)處局對績(jì)效評價(jià)報告中指出的問(wèn)題進(jìn)行認真學(xué)習、分析和整改,提高全面績(jì)效管理意識,做到立行整改,舉一反三,防止問(wèn)題再次發(fā)生;按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的要求,進(jìn)一步落實(shí)責任制,加強績(jì)效管理,提高績(jì)效管理能力和水平,細化項目實(shí)施方案,明確組織領(lǐng)導形式和工作協(xié)調機制,明確實(shí)施機構的工作范圍和職責劃分,將績(jì)效考核結果與次年的資金分配掛鉤。
。ǘ┕⑨t院項目資金
4.存在問(wèn)題:個(gè)別醫院項目資金管理不規范。
。1)自籌資金落實(shí)不到位問(wèn)題。
整改措施:醫院已從自有資金中落實(shí)到項目資金中。
。2)會(huì )計核算不規范。
整改措施:針對部分醫院在項目實(shí)施過(guò)程中未按項目批復口徑對建設資金進(jìn)行專(zhuān)賬核算的問(wèn)題。已在“在建工程”科目下按項目類(lèi)別設立專(zhuān)賬核算。
5.存在問(wèn)題:項目管理不到位。
整改措施:根據項目資金績(jì)效評價(jià)報告提出的整改要求,成立工作專(zhuān)班,強化項目過(guò)程管理,加快推進(jìn)項目建設進(jìn)度。同時(shí),與發(fā)改委等部門(mén)就項目的立項、規劃、建設等相關(guān)手續積極溝通協(xié)調,并請相關(guān)政府職能部門(mén)現場(chǎng)指導和技術(shù)支持。由于個(gè)別建設項目在初步設計階段對可研批復的項目投資、建設規模、建設內容進(jìn)行了調整,在取得初步設計批復后,嚴格按照初步設計批復所附的概算審定表中各類(lèi)工程的概算投資進(jìn)行資金控制,并根據項目的各類(lèi)工程按照概算投資中的分項概算,編制相應的招標控制價(jià)報住建部門(mén)建設工程造價(jià)管理站備案。
。ㄈ┲嗅t(民族)藥項目資金
6.存在問(wèn)題:財政資金配置不夠合理,碎片化突出,項目實(shí)施效果不理想。
整改措施:根據《貴州省衛生健康委20xx年中醫(民族)藥項目資金績(jì)效評價(jià)報告》中發(fā)現的問(wèn)題和建議,已對全省項目單位進(jìn)行通報,督促各市州中醫藥行政管理部門(mén)及項目單位落實(shí)項目資金,跟進(jìn)項目進(jìn)度。通過(guò)至上而下的整改要求,各項目單位充分認識到中醫藥項目資金的重要性和必要性,積極整改,在次年的資金安排中做了調整。
二、下一步工作打算
。ㄒ唬┘涌熨Y金撥付,保證資金及時(shí)到位。
建立聯(lián)合工作機制,加快資金的分配及下達。制定資金分配方案,以保證資金及時(shí)下達到項目實(shí)施單位及項目能夠如期開(kāi)展。
。ǘ┙⑷^(guò)程預算績(jì)效管理鏈條,提高資金執行效率。
逐步建立起全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系,并要求各級衛健部門(mén),協(xié)助項目實(shí)施單位建立預算執行負責制度,加強對資金使用情況的事中管理和監督,提高預算執行的管理水平,保證預算執行能如期推進(jìn)。
。ㄈ┘訌娰Y金管理和監督,健全資金使用規范。
一是要求各項目實(shí)施單位建立并完善內部控制體系,嚴格財務(wù)紀律,保證專(zhuān)項資金分賬核算,專(zhuān)款專(zhuān)用,保證專(zhuān)項資金切實(shí)用于專(zhuān)項項目支出;
二是加大監督檢查工作力度。不定期的對專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行監督檢查,及時(shí)整改,以保障資金使用的規范性。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告5
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
20xx年,我局項目資金市級財政撥款共計110萬(wàn)元,其中財政撥款資金共110萬(wàn)元,年初結轉和結余0萬(wàn)元。
20xx年,財政撥款項目資金共計110萬(wàn)元,主要有醫療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓費)60萬(wàn)元,醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費20萬(wàn)元,醫療保障管理中心開(kāi)辦費30萬(wàn)元。
。ǘ╉椖繘Q策情況
根據《關(guān)于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》(梅市醫!20xx〕11號)、《關(guān)于設立梅州市醫療保障事業(yè)管理中心的批復》(梅市機編發(fā)〔20xx〕129號)、《關(guān)于印發(fā)20xx年梅州市醫療保障重點(diǎn)工作計劃表的通知》(梅市醫!20xx〕3號)以及我局的三定方案職能設立該項目,項目經(jīng)費用于順利開(kāi)展醫保相關(guān)工作。
。ㄈ┛(jì)效目標
一是保障機構的正常運轉,順利開(kāi)展醫療保障相關(guān)工作;
二是完成上級部門(mén)下達的各項工作任務(wù);
三是不斷提高服務(wù)水平,提升群眾滿(mǎn)意度。
二、績(jì)效自評工作組織情況
梅州市醫療保障局按照財政部門(mén)關(guān)于開(kāi)展市級財政資金績(jì)效評價(jià)的要求開(kāi)展項目績(jì)效自評,落實(shí)主體責任,組織專(zhuān)人負責,認真開(kāi)展自查自評,按時(shí)保質(zhì)完成工作,自評結果客觀(guān)準確。
三、績(jì)效自評結論
。ㄒ唬┽t療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓費)績(jì)效目標設定較為科學(xué),資金分配、管理和使用等方面落實(shí)情況較好,取得預期的績(jì)效成果,自評分數為98.27分。
。ǘ┽t療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費,績(jì)效目標設定較為科學(xué),資金分配、管理和使用等方面基本落實(shí),基本取得預期的績(jì)效成果,自評分數為94.09分。
。ㄈ┽t療保障管理中心開(kāi)辦費項目已完成,資金已支付完畢,取得預期的績(jì)效成果,自評分數為100分。
四、績(jì)效指標分析
。ㄒ唬Q策分析
1.項目立項情況
。1)論證決策
根據《關(guān)于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》(梅市醫!20xx〕11號)、《關(guān)于設立梅州市醫療保障事業(yè)管理中心的批復》(梅市機編發(fā)〔20xx〕129號)、《關(guān)于印發(fā)20xx年梅州市醫療保障重點(diǎn)工作計劃表的通知》(梅市醫!20xx〕3號)以及我局的三定方案職能設立該項目,項目經(jīng)費用于順利開(kāi)展醫保相關(guān)工作。
。2)目標設置
在績(jì)效目標設置方面,我局所設立的整體績(jì)效目標依據充分,指標完整、合理、可衡量,符合客觀(guān)實(shí)際,績(jì)效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高。
。3)保障措施
我局依據三定方案和年度工作計劃設置工作經(jīng)費,制度完整,計劃安排合理,符合客觀(guān)實(shí)際。
2.資金落實(shí)情況
醫療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓費)、醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費、醫療保障管理中心開(kāi)辦費均足額到位、及時(shí)到位。
。ǘ┕芾矸治
1.資金管理
。1)資金支付
醫療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓費)專(zhuān)項資金60萬(wàn)元,當年支出數42.73萬(wàn)元,資金支出率為71.22%,部分項目審批程序尚未結束,故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績(jì)效目標在20xx年完成。
醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費專(zhuān)項資金20萬(wàn)元,當年支出數0.31萬(wàn)元,資金支出率為1.55%。因梅州市醫療保障事業(yè)管理中心在20xx年4月成立,醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費在20xx年7月到賬,下半年才開(kāi)始有中心專(zhuān)項資金的各項支出,中心專(zhuān)項工作經(jīng)費計劃用于中心修繕工程,因決算資料已報財審中心,按規定程序進(jìn)行審批,截至20xx年尚未結束,故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績(jì)效目標在20xx年完成。
醫療保障管理中心開(kāi)辦費專(zhuān)項資金30萬(wàn)元,當年支出數30萬(wàn)元,資金支出率為100%,該項目資金績(jì)效目標已完成。
。2)支出規范性
我局編制《梅州市醫療保障局財務(wù)管理制度》來(lái)規范資金的支出管理,嚴格執行經(jīng)費支出審批制度,嚴格執行財務(wù)計劃和預算,節約開(kāi)支,考核資金使用效果,做好會(huì )計核算,做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚。
2.事項管理
。1)實(shí)施程序
20xx年我局所有項目支出實(shí)施過(guò)程規范,均符合申報條件,申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法,項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。
。2)管理情況
20xx年我局印發(fā)《梅州市醫療保障局工作管理制度匯編》,8月修訂了《梅州市醫療保障局財務(wù)管理制度》,我局建立有效的管理機制,對工作經(jīng)費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作,20xx年我局未存在審計問(wèn)題。
。ㄈ┊a(chǎn)出分析
1.經(jīng)濟性
在經(jīng)濟成本控制情況方面,我局經(jīng)費支出嚴格按照財務(wù)管理制度規定,嚴格執行財務(wù)計劃和預算,嚴格執行各項支出的審批程序,嚴格控制成本,節約開(kāi)支,考核資金使用效果,做到支出合理。
2.效率性
我局對黨委、政府、人大和上級部門(mén)下達或交辦的重要事項或工作能夠按時(shí)完成,并且較好地完成了部門(mén)整體支出績(jì)效目標申報表中的各項目標,及時(shí)完成各項任務(wù)。
。ㄋ模┬б鎸(shí)現度分析
1.效果性
較好地完成了按照我局“三定”方案確定的部門(mén)工作職責,各項日常任務(wù)及重點(diǎn)任務(wù)如民生實(shí)事等如期完成,實(shí)現了預期效果。
2.公平性
我局經(jīng)費主要用于保障機構的正常運轉,服務(wù)對象滿(mǎn)意度為100%。
五、主要績(jì)效
20xx年,我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專(zhuān)項資金,根據相關(guān)資金下達文件要求,嚴格按照資金指定用途,因此使用績(jì)效與專(zhuān)項資金完成績(jì)效目標情況一致?傮w而言,我局全年項目資金支出嚴格執行年初計劃,基本完成全年績(jì)效目標。
六、存在問(wèn)題
通過(guò)項目績(jì)效自評,該專(zhuān)項資金確保能夠專(zhuān)款專(zhuān)用,但也存在一些問(wèn)題。主要問(wèn)題是資金使用計劃制定不夠完善,雖然制定該專(zhuān)項資金的使用計劃,但由于對資金的到位情況了解不夠全面,影響資金的使用。
七、下一步工作計劃
今后,我局將加強資金使用的計劃安排,完善資金執行績(jì)效考核目標,進(jìn)一步提升資金運轉效率。同時(shí),我局也會(huì )加強與上級部門(mén)的溝通聯(lián)系,及時(shí)掌握資金下?lián)芮闆r,從而根據資金用途及時(shí)做好資金支出計劃。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告6
為做好年度部門(mén)整體支出績(jì)效自我評價(jià)工作,強化績(jì)效理念,提高財政資金使用效益,根據《南江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(南財績(jì)〔20xx〕5號)文件要求,我單位認真開(kāi)展預算支出績(jì)效自評工作,F將自評情況報告如下:
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法,指導全縣貧困對象精準識別工作;負責建立扶貧對象動(dòng)態(tài)管理機制,指導全縣扶貧對象動(dòng)態(tài)管理工作;負責建立貧困對象退出機制,指導全縣貧困對象退出工作;負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作;負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作;負責各級對脫貧攻堅監督、檢查、巡查等發(fā)現問(wèn)題整改工作;負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作;負責精準扶貧督查督辦工作;負責脫貧攻堅領(lǐng)導小組交辦的其它工作。
2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項工作經(jīng)費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財政局編制的20xx年部門(mén)預算草案報縣委、縣政府研究后,已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結合實(shí)際,根據各項費用產(chǎn)生的頻率及數額大小在各項經(jīng)濟科目中進(jìn)行分配。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統領(lǐng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全局,以減貧任務(wù)為目標、以連片開(kāi)發(fā)為載體、以持續增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議、現場(chǎng)會(huì )及其他會(huì )議產(chǎn)生的會(huì )場(chǎng)租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習脫貧攻堅接待費用開(kāi)支等。
2.項目具體實(shí)施情況。為了規范項目實(shí)施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費,確保全縣貧困戶(hù)基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶(hù)結對幫扶全覆蓋,做到群眾滿(mǎn)意度100%,將脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費按公業(yè)務(wù)費管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報。我單位制定了《財務(wù)管理制度》,加強對該筆牽頭工作經(jīng)費的實(shí)施、使用進(jìn)行監督管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴禁任何截留、擠占、挪用專(zhuān)項經(jīng)費的行為。
3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費申報內容與具體實(shí)施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目資金申報及批復情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
《南江縣財政局關(guān)于20xx年部門(mén)預算批復有關(guān)事項的通知》(南財預〔20xx〕7號),下達我單位脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費20萬(wàn)元,《南江縣財政局關(guān)于預撥部門(mén)年初項目預算的通知》(南財預〔20xx〕11號),預撥我單位脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費40萬(wàn)元。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位。該筆專(zhuān)項經(jīng)費經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后,按序時(shí)進(jìn)度每月申報使用,資金到位率100%。
2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費60萬(wàn)元,已全額使用,主要用于以下幾個(gè)方面:印制脫貧攻堅相關(guān)資料8萬(wàn)元;脫貧攻堅相關(guān)會(huì )議、培訓費6萬(wàn)元;脫貧攻堅宣傳費用6萬(wàn)元;差旅費20萬(wàn)元;上級相關(guān)部門(mén)檢查驗收、指導公務(wù)接待費用3萬(wàn)元;電費3萬(wàn)元;郵電費6萬(wàn)元;維修維護費2萬(wàn)元;辦公等其他費用6萬(wàn)元。資金支付依據合規合法,與預算相符。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況
脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費嚴格執行財經(jīng)相關(guān)管理制度,財務(wù)處理及時(shí),會(huì )計核算規范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》(南財發(fā)〔20xx〕5號);會(huì )議費嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣黨政機關(guān)會(huì )議費管理辦法>的通知》(南財發(fā)〔20xx〕59號)執行;培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì )勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)<南江縣縣級機關(guān)培訓費管理辦法>的通知》(南財發(fā)〔20xx〕55號)執行;公務(wù)接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)<進(jìn)步規范黨政機關(guān)國內公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規定>的通知》(南財發(fā)〔20xx〕22號)執行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉發(fā)<四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-20xx年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知>的通知》(南府辦函〔20xx〕20號)執行。
三、項目實(shí)施及管理情況
此項工作經(jīng)費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開(kāi)展提供了有力的經(jīng)費保障,為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
。ㄒ唬┌l(fā)揮好參謀助手職能,當好脫貧攻堅“參謀部”
一是以規劃引領(lǐng)為抓手,科學(xué)管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫,將20xx-20xx年以來(lái)使用財政專(zhuān)項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶(hù)六有、村五有、鄉三有”“;尽钡捻椖咳考{入《縣級脫貧攻堅項目庫》,入庫項目2.1萬(wàn)余個(gè),項目資金88億元。精準清理扶貧領(lǐng)域項目,全縣清理20xx年以來(lái)實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項目20類(lèi)10106個(gè),涉及項目資金779086.91萬(wàn)元,發(fā)現4類(lèi)項目123個(gè)省級問(wèn)題,44類(lèi)縣級問(wèn)題,并督促問(wèn)題按期銷(xiāo)號。精準使用扶貧項目資金,大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì )保障等扶貧項目,20個(gè)扶貧專(zhuān)項累計完成投資226641.39萬(wàn)元;大力統籌整合財政涉農資金,實(shí)現整合43260.38萬(wàn)元,有效保障脫貧攻堅項目建設;二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質(zhì)量。精準采集核實(shí)核準建檔立卡數據,統一標準規則、統一核改進(jìn)度、統一交叉校驗,確保問(wèn)題數據集中整改銷(xiāo)號,實(shí)現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實(shí)相符”。嚴格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求,繼續堅持“三三分類(lèi)”攻堅機制,建立健全返貧監測預警和動(dòng)態(tài)幫扶機制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實(shí)問(wèn)題整改實(shí)施方案》,實(shí)現脫貧人口無(wú)返貧,邊緣人口無(wú)致貧。圍繞全縣鄉鎮行政區劃調整改革,靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見(jiàn),實(shí)現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務(wù),強化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù),實(shí)現幫扶效益雙贏(yíng)。中國工商銀行、省市場(chǎng)監督管理局、路橋集團、衛生職業(yè)康復學(xué)院等中央、省、市、縣級部門(mén)(單位)全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬(wàn)元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬(wàn)元,香港各界扶貧促進(jìn)會(huì )續撥扶貧項目資金710萬(wàn)元。其中,中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”,激發(fā)貧困戶(hù)內生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項目帶貧益貧7616人,香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛生等7個(gè)扶貧項目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì )共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專(zhuān)報》(第197期)報中辦推廣。
。ǘ┌l(fā)揮好統籌協(xié)調職能,奏響脫貧攻堅“大合唱”
一是以?xún)?yōu)化流程為抓手,辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅大局,突出以文輔政核心,著(zhù)力在文稿的思想性、指導性上下功夫,在創(chuàng )造性、實(shí)效性上做文章,全年共起草調研報告10余份、脫貧攻堅縣級領(lǐng)導講話(huà)、匯報、總結等材料40余份9萬(wàn)多字,南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅簡(jiǎn)報(16期)》在全省推廣。嚴格執行《國家行政機關(guān)公文處理辦法》,規范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序,繼續保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導小組會(huì )議紀要13期、脫貧攻堅規范性文件16個(gè),同比減少46.6%;二是以高效服務(wù)為抓手,辦會(huì )提升水平。嚴格執行《縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組規則》《縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議制度》等制度,持續推進(jìn)會(huì )務(wù)制度化、規范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議13次、主任辦公會(huì )3次、脫貧攻堅專(zhuān)題會(huì )和綜合性會(huì )議12次、全縣脫貧攻堅專(zhuān)題培訓會(huì )議4次,研究解決基礎設施補短、軟件資料規范、督查重點(diǎn)部署等8余類(lèi)200余個(gè)問(wèn)題。協(xié)調籌備好中央、省、市電視電話(huà)會(huì )議16次,接受各級各類(lèi)脫貧攻堅考察調研30次;三是以統籌協(xié)調為抓手,辦事增強能力。堅持“熱情、節儉、周到”的原則,嚴格執行后勤保障制度化、規范化、程序化管理,高質(zhì)量完成上級領(lǐng)導、兄弟縣區(市)來(lái)南檢查、指導、考察、調研、觀(guān)摩、學(xué)習的工作籌備及接待服務(wù),先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計、華南財經(jīng)大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢;省工商局先后2次來(lái)我縣開(kāi)展督導,省扶貧局1次來(lái)南督導暗訪(fǎng);市級現場(chǎng)驗收和縣級自驗以及周邊縣區學(xué)習觀(guān)摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個(gè)專(zhuān)項部門(mén)省對縣過(guò)程考核,加強與縣級掛聯(lián)領(lǐng)導、戰區、幫扶部門(mén)、鄉鎮、駐村工作隊協(xié)調聯(lián)系,實(shí)現高效溝通和無(wú)縫對接,為高效處理脫貧攻堅日常事務(wù)提供保障。
。ㄈ┌l(fā)揮好督查指導職能,做好脫貧攻堅“聽(tīng)診器”
一是以督導巡查為抓手,確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅重點(diǎn)工作,開(kāi)展業(yè)務(wù)指導抓點(diǎn)示范、多輪大規模培訓,采取常態(tài)督查和暗訪(fǎng)抽查相結合、重點(diǎn)督查和專(zhuān)項檢查相結合、督查巡查和過(guò)程考核相結合等方式,對5個(gè)戰區常態(tài)開(kāi)展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過(guò)持續加大巡查力度,聯(lián)合督查減少頻次,提升督查巡查實(shí)效,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,堅持清單反饋,壓實(shí)工作責任,傳導工作壓力。對發(fā)現的扶貧領(lǐng)域責任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準等問(wèn)題鎖定證據,線(xiàn)索移交。重新抽調13名同志,組建縣脫貧攻堅暗訪(fǎng)督查辦,由縣紀委進(jìn)行管理,全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪(fǎng),倒逼工作落實(shí)。全年五大戰區全覆蓋督導巡查考核發(fā)現問(wèn)題2316個(gè),發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114 期,目前,問(wèn)題全部整改到位;二是以問(wèn)題導向為抓手,確保問(wèn)題清倉見(jiàn)底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪(fǎng)和審計發(fā)現的'問(wèn)題,逐一梳理,建立臺賬,明確責任單位和辦理時(shí)限,限期整改并及時(shí)督察督辦,定期通報,確保件件有著(zhù)落,事事有回音。開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶(hù)1358個(gè)問(wèn)題和552戶(hù)非建檔立卡特殊困難戶(hù)740個(gè)問(wèn)題;脫貧成效鞏固措施不嚴不實(shí)8類(lèi)14個(gè)方面294個(gè)問(wèn)題;20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現的3個(gè)問(wèn)題;國家審計署成都特派辦扶貧領(lǐng)域專(zhuān)項審計發(fā)現31個(gè)問(wèn)題;三是以作風(fēng)整治為抓手,確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開(kāi)展“紀律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項治理工作的通知》《關(guān)于精準扶貧“大走訪(fǎng)”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設的通知》《關(guān)于開(kāi)展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項監督檢查工作方案》,壓緊壓實(shí)工作責任,抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求,大力開(kāi)展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡(jiǎn),切實(shí)減輕基層負擔,清理、取消扶貧領(lǐng)域目標責任書(shū)簽訂。嚴格執行通報、紅牌警告、誡勉談話(huà)、停職整頓、法紀處理“五類(lèi)追責”機制,結合“清單制+責任制”,向問(wèn)題鄉鎮和部門(mén)印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書(shū),同時(shí)落實(shí)縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問(wèn)題整改銷(xiāo)號、清倉見(jiàn)底。統籌鄉鎮紀委、片區紀工委、暗訪(fǎng)巡查組、督查巡查組建立問(wèn)題線(xiàn)索移送機制,全年共移送問(wèn)題線(xiàn)索2131個(gè),督辦整改1835個(gè),立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件,黨紀政務(wù)處分72人,組織處理150人次,為如期實(shí)現高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風(fēng)保障。
四、目標及績(jì)效完成情況
脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費60萬(wàn)元經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后,按序時(shí)進(jìn)度每月申報使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面:脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議、現場(chǎng)會(huì )及其他會(huì )議產(chǎn)生的會(huì )場(chǎng)租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接上級相關(guān)部門(mén)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習脫貧攻堅相關(guān)費用開(kāi)支等。
五、評價(jià)結論
通過(guò)對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費的使用,實(shí)施績(jì)效進(jìn)行了指標評價(jià),該專(zhuān)項經(jīng)費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障,受益群眾滿(mǎn)意度達100%,評論結論為“好”。
六、存在的問(wèn)題及建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。項目單位編制的績(jì)效目標缺乏數量指標和時(shí)效指標,完善績(jì)效目標的編制,在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行量化,設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標,以便于進(jìn)行績(jì)效考核。
。ǘ┫嚓P(guān)建議
做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定,對進(jìn)展緩慢,預期績(jì)效目標較差的項目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。一是進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度,創(chuàng )新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。二是按照財政支出績(jì)效管理的要求,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門(mén)預算整體績(jì)效管理的指導和培訓,增強提高績(jì)效管理業(yè)務(wù)人員績(jì)效管理能力、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。
七、20xx年績(jì)效評價(jià)中存在的問(wèn)題整改情況
已逐步整改。一是部門(mén)預算績(jì)效管理的保障機制進(jìn)一步進(jìn)行了完善;二是部門(mén)預算績(jì)效評估體系也同步進(jìn)行了完善;三是預算績(jì)效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓,專(zhuān)業(yè)素質(zhì)稍有提高。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告7
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,我單位及時(shí)布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實(shí)責任,認真開(kāi)展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況,填寫(xiě)自評表格,形成本評價(jià)報告,F將20xx年度(單位名稱(chēng))整體支出績(jì)效自評報告如下:
一、單位基本情況
。ㄒ唬﹩挝磺闆r。茂南區審計局為茂南區人民政府的工作部門(mén),內設辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規審理股、電子數據股和整改監督股7個(gè)股室,下設茂南區審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。
。ǘ┤藛T情況。茂南區審計局公務(wù)員編制13名,事業(yè)編制5名,現實(shí)有公務(wù)員12名,工勤人員3名,事業(yè)編制5名,政府購買(mǎi)服務(wù)人員5人,退休人員5人。車(chē)輛實(shí)有數為1輛。本單位下設茂南區審計事務(wù)中心。
。ㄈ┕ぷ髀毮。茂南區審計局的主要職能為貫徹執行國家和省、市、區有關(guān)審計工作的法律法規、方針政策和工作部署,擬定我區審計監督的規范性文件,制訂審計業(yè)務(wù)規章制度,制定并組織實(shí)施審計工作發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃;對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià),做出審計處理處罰決定或提出審計建議。
二、自評工作情況
。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,為明確職責分工,落實(shí)工作責任,更好完成績(jì)效自評工作,經(jīng)局黨組會(huì )研究決定成立20xx年度單位整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,組成成員如下:
組長(cháng):張文鋒
副組長(cháng):何衛
成員:陳恩泰車(chē)致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒
。ǘ┳栽u工作情況。
1.前期準備。
接到通知文件后,我局迅速組織召開(kāi)會(huì )議,認真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。
2.組織過(guò)程。
由績(jì)效評價(jià)小組會(huì )同辦公室、財務(wù)室等,按照項目資金安排組織實(shí)施、出具自評報告。在分工上,相關(guān)股室根據與項目相關(guān)的發(fā)展規劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負責的項目進(jìn)行評價(jià),再由評價(jià)小組整理匯總上報。
。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。
根據文件要求,在20xx年8月5日前形成自評報告,按時(shí)按質(zhì)報送自評材料,及時(shí)在網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布自評報告,對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。
我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。
三、預算支出管理情況
。ㄒ唬┱w支出完成率。20xx年本部門(mén)預算支出391萬(wàn)元,預算收入391萬(wàn)元,本部門(mén)預算支出完成程度達100%。
。ǘ┴攧(wù)合規性。茂南區審計局資金支出規范,單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執行;按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類(lèi)進(jìn)行明細核算;會(huì )計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標準開(kāi)支等情況。
。ㄈ┬畔⒐_(kāi)。
1.自評信息公開(kāi)。根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,遵循“客觀(guān)、真實(shí)、準確”原則,按照規定時(shí)間在茂名市茂南區人民政府網(wǎng)公開(kāi)發(fā)布《20xx年茂南區審計局整體支出績(jì)效自評報告》,主動(dòng)將自評報告在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi),接受社會(huì )監督。
2.預算決算信息公開(kāi)。茂南區審計局按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定在茂南區人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開(kāi)20xx年度部門(mén)預決算信息、公開(kāi)時(shí)間、公開(kāi)內容等,20xx年度部門(mén)預算公開(kāi)網(wǎng)址:
四、預算管理情況
。ㄒ唬╉椖抗芾。
無(wú)。本年度我局沒(méi)有工程項目的預算。
。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度,資產(chǎn)登記造冊、專(zhuān)人管理、使用合規、配置合理、處置規范、實(shí)行每年盤(pán)點(diǎn),做到賬實(shí)相符。
2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,固定資產(chǎn)使用率為100%,F將固定資產(chǎn)類(lèi)別、價(jià)值、在用情況等(見(jiàn)下表)。
。ㄈ┙(jīng)費管理。
1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區審計局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬(wàn)元,完成預算 2.14 萬(wàn)元的 100% 。其中:因公出國(境)費支出決算數為 0.00 萬(wàn)元,預算數為 0.00 萬(wàn)元 ;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為 2.14萬(wàn)元,完成預算 2.14 萬(wàn)元的100% ;公務(wù)接待費支出決算為 0.00萬(wàn)元,預算為0.00萬(wàn)元 。
2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬(wàn)元,比預算數增加57.32萬(wàn)元,增長(cháng)36.83%。主要增減變動(dòng)情況是:本單位有相關(guān)人員調整增加。
。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機構編制部門(mén)核定單位公務(wù)員編制數為13人、事業(yè)編制人員5名,當年年末單位實(shí)際在職人數為20人、在職人員控制率為111%,原因是超出的人員是機關(guān)工勤人員。
五、整體績(jì)效
根據財政預算管理要求,20xx年度我單位組織對0個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金0萬(wàn)元;組織對0個(gè)政府性基金預算項目開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金0萬(wàn)元。本單位沒(méi)有相關(guān)項目。
六、存在問(wèn)題
無(wú)。
七、今后改進(jìn)措施
建立以績(jì)效目標為基礎,以績(jì)效運行跟蹤監控和績(jì)效評價(jià)為手段,以結果應用為保障,以改進(jìn)預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節約成本為目標,管理科學(xué)、運轉高效的全過(guò)程預算績(jì)效管理體系。不斷加強對資金的使用管理,充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平,提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告8
為進(jìn)一步規范財政資金管理,樹(shù)立預算績(jì)效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我社根據《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》(南財績(jì)函〔20xx〕3號)的要求,結合我社的具體情況,認真組織開(kāi)展了20xx年度供銷(xiāo)社部門(mén)預算績(jì)效自評工作,現將我社20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:
一、單位基本概況
南縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社內設六個(gè)職能股室:辦公室、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產(chǎn)運營(yíng)指導中心。全社現有在職人員26人,離退休人員72人。
部門(mén)職能職責:
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會(huì )發(fā)展的方針、政策,擬定全縣供銷(xiāo)合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰略、發(fā)展規劃,指導供銷(xiāo)合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據授權對農業(yè)生產(chǎn)資料和農副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調和管理,承接和指導供銷(xiāo)合作社承擔政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
3、負責貫徹落實(shí)《中華人民共和國農民專(zhuān)業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務(wù)農民專(zhuān)業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門(mén)反映農民社員和供銷(xiāo)合作社的意見(jiàn)與要求,維護其合法權益。
4、負責農村現代流通網(wǎng)絡(luò )體系的規劃、建設,組織農村現代商品流道,滿(mǎn)足農民的生產(chǎn)生活需要。
5、負責基層組織建設,改善經(jīng)營(yíng)管理,協(xié)調社員之問(wèn)的關(guān)系,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷(xiāo)合作社發(fā)展農民合作經(jīng)濟組織,推進(jìn)農村綜合服務(wù)體系建設,開(kāi)拓城鄉市場(chǎng);參與和推動(dòng)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。
7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能,管理運營(yíng)社有資產(chǎn),采取科學(xué)有效的方式加強經(jīng)營(yíng)管理,確保社有資產(chǎn)保值增值,并按出資額依法享有相應的權益。
8、組織開(kāi)展對社員和職工的教育培訓,為合作經(jīng)濟組織提供信息服務(wù)。
9、對供銷(xiāo)合作社系統行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內的全縣性社會(huì )團體,履行業(yè)務(wù)主管單位的監督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)
。ㄒ唬、部門(mén)整體支出概況
收入預算:20xx年度年初預算數795.99萬(wàn)元,其中:供銷(xiāo)社部門(mén)預算收入中沒(méi)有非稅收入項目,全部來(lái)源于預算內撥款,預算收入完成率100%。
支出預算:20xx年年初預算數795.99萬(wàn)元,其中:基本支出710.79萬(wàn)元,項目支出85.2萬(wàn)元。預算支出完成率100%
。ǘ┱w支出績(jì)效目標
部門(mén)總目標:細化預算編制工作,認真做好預算編制;加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核;抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
預決算公開(kāi):20xx年,按照上級的要求,我社在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預決算公開(kāi)。
資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強資產(chǎn)的管理,制定了《供銷(xiāo)社機關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度,明確了具體責任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴格報批、銷(xiāo)審等手續,做好資產(chǎn)登記工作,單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現象。
三公經(jīng)費控制情況:我社貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,取得了良好效果。具體情況如下:20xx年“三公”經(jīng)費7萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費為4萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費3萬(wàn)元。
內部管理制度建設:健全單位財務(wù)管理制度、成立財務(wù)聯(lián)審會(huì )簽制度,加強對資金、物資的合理使用和管理;制定內部監督檢查制度,強化內部制度執行的監督管理。
項目績(jì)效總目標完成情況:20xx年,我社綜合改革及綜治維穩等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出情況分析
從整體情況來(lái)看,我社嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中,能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫取?/p>
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
此次績(jì)效評價(jià)的目的是:嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定,進(jìn)一步規范財政資金的管理,強化財政支出績(jì)效理念,提升部門(mén)責任意識,提高資金使用效益,促進(jìn)供銷(xiāo)工作的發(fā)展。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)的主要過(guò)程 根據績(jì)效評價(jià)的要求,我們成立了自評工作領(lǐng)導小組,對照自評方案進(jìn)行研究和布署,黨組成員及各科室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實(shí)施項目的內容逐條逐項自評。在自評過(guò)程發(fā)現問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎。
三、主要績(jì)效及評價(jià)結論
1、主要經(jīng)濟指標保持增長(cháng)。全系統預計實(shí)現商品購進(jìn)總額26億元,同比增長(cháng)6.5%;實(shí)現商品銷(xiāo)售總額30億元,同比增長(cháng)8%;實(shí)現匯總利潤1800萬(wàn)元,同比增長(cháng)10%。其中連鎖銷(xiāo)售額5.8億元、電子商務(wù)銷(xiāo)售4億元,同比分別增長(cháng)300%、350%,農產(chǎn)品市場(chǎng)交易額15.8億元,同比增長(cháng)180%。
2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷(xiāo)社綜合改革的收官之年,現已建成縣級供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社1個(gè),鄉鎮基層供銷(xiāo)社12個(gè),村級綜合服務(wù)社134個(gè),實(shí)現了縣鄉供銷(xiāo)服務(wù)覆蓋率100%,并實(shí)現了縣鄉村三級貫通。在12個(gè)鄉鎮建成了12個(gè)農民專(zhuān)業(yè)合作組織聯(lián)合社,服務(wù)面積達到100%。領(lǐng)辦創(chuàng )辦專(zhuān)業(yè)合作社52家,新增托管土地1萬(wàn)畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。
3、狠抓疫情防控期間農資供應工作。受疫情影響,春耕備耕物質(zhì)缺口較大,社屬網(wǎng)點(diǎn)肥料缺口8000噸,縣社組織基層社農資供應點(diǎn)積極籌措資金,并廣泛聯(lián)系湖北省外的農資廠(chǎng)家組織貨源,將8000噸農資組織到位,解決了全縣農業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年,縣社各企業(yè)承擔了全縣70%肥料、30%農藥、種子和農具的供應任務(wù),全年銷(xiāo)售肥料、農藥、種子等生產(chǎn)資料5萬(wàn)多噸。
4、拓展農業(yè)社會(huì )化服務(wù)?h社各基層社和專(zhuān)業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬(wàn)畝,采取政策引導、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷(xiāo)對接等辦法幫助發(fā)展農業(yè)生產(chǎn),確保了南縣稻蝦和蔬菜種養計劃的下達,保障了糧食和蔬菜穩產(chǎn)增收。
5、圓滿(mǎn)完成精準扶貧工作任務(wù)。專(zhuān)職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年,對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實(shí)施救助、引導就業(yè)等措施實(shí)施精準扶貧,每年抽取10多萬(wàn)元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問(wèn)資助貧困戶(hù)。目前,該村25名貧困戶(hù)全部脫貧。
6、積極參與農村人居環(huán)境整治。在12個(gè)鄉鎮建立農村可利用垃圾回收中心,全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬(wàn)多噸,為農村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。
7、綜治維穩沒(méi)有出現赴省進(jìn)京非正常上訪(fǎng)事件。全年到縣社機關(guān)上訪(fǎng)400余人次,但沒(méi)有出現赴省進(jìn)京非正常上訪(fǎng)事件。
四、存在的問(wèn)題
20xx年,我們還存在經(jīng)濟基礎差、服務(wù)能力弱、班子和隊伍建設問(wèn)題突出等問(wèn)題。20xx年,爭取實(shí)現商品購進(jìn)總額28.6億元,商品銷(xiāo)售總額33億元,利潤1980萬(wàn)元,分別同比增長(cháng)10%。持續深化綜合改革,壯大基層組織綜合實(shí)力,努力提升服務(wù)“三農”能力。
五、有關(guān)建議
請財政根據供銷(xiāo)工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況,提高年初部門(mén)預算額度,將駐村扶貧、社區共建及退休人員節日開(kāi)支等常規支出納入年度預算,保證機關(guān)正常運轉。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
預算單位整體支出績(jì)效自評報告9
一、績(jì)效自評情況
20xx年度我單位共有1個(gè)一級項目,為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專(zhuān)項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評的通知》(黔財績(jì)〔20xx〕23號)要求,對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專(zhuān)項20xx年度的執行情況和績(jì)效目標完成情況開(kāi)展績(jì)效自評,自評得分為95.92分,項目支出績(jì)效目標整體完成情況較好。
二、績(jì)效自評存在問(wèn)題
在績(jì)效自評過(guò)程中,我單位的項目支出績(jì)效管理存在以下問(wèn)題:
一是預算執行進(jìn)度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢(xún)機構,為省領(lǐng)導決策服務(wù),專(zhuān)項經(jīng)費的使用主要用于課題研究。在實(shí)際工作中,我單位課題研究報告的交付時(shí)間主要集中在年底,尤其重點(diǎn)課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經(jīng)費支出按課題研究經(jīng)費相關(guān)管理規定,需待調研報告呈報后方能列支,經(jīng)費支出的滯后延緩了省財政廳規定的預算執行進(jìn)度。由于上述客觀(guān)因素的影響,省政府發(fā)展研究中心的預算執行進(jìn)度與省財政廳的要求存在時(shí)間上的錯位現象。
二是績(jì)效目標管理和調整有待完善。20xx年,由于省委省政府工作任務(wù)調整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會(huì )議及論壇”績(jì)效目標,導致年底未執行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀(guān)因素產(chǎn)生的績(jì)效目標變化,我單位未及時(shí)向省財政廳申請調整績(jì)效目標,導致績(jì)效目標出現偏差。
三是研究成果數量和質(zhì)量有待提升。近年來(lái),我單位不斷加強課題研究數量和質(zhì)量管理,在課題研究過(guò)程中,研究報告需開(kāi)展無(wú)數次的論證和修改,經(jīng)過(guò)課題組長(cháng)、部室負責人、分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導把關(guān),部分課題還需經(jīng)過(guò)專(zhuān)家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領(lǐng)導的肯定批示,但直接轉化為政策文件的研究成果不夠,研究成果的質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。
三、整改措施
針對績(jì)效自評存在的問(wèn)題,我單位積極采取措施,分別從以下方面進(jìn)行改進(jìn):
一是切實(shí)加快預算執行進(jìn)度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進(jìn)度的相關(guān)要求,督促業(yè)務(wù)部室加快項目實(shí)施進(jìn)度,切實(shí)加大預算執行力度,提高預算資金使用效率,年底確保全部執行完所有的預算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務(wù)。
二是密切關(guān)注目標任務(wù)開(kāi)展情況,確保實(shí)際工作切合績(jì)效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績(jì)效目標管理要求,緊緊圍繞《績(jì)效目標批復表》規定的各項目標任務(wù),密切關(guān)注目標任務(wù)開(kāi)展情況,適時(shí)調整自身工作方向和內容,確?(jì)效目標得到全面貫徹執行。若因客觀(guān)因素未能完成績(jì)效目標,則嚴格按照省財政績(jì)效目標調整要求,及時(shí)調整年初制定的績(jì)效指標,確?(jì)效目標順利完成。
三是加強研究數量和質(zhì)量提升工程建設,不斷提高研究服務(wù)水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點(diǎn)工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優(yōu)勢,大力加強研究數量和質(zhì)量提升工程建設,不斷創(chuàng )新研究方法,提高研究服務(wù)水平,緊貼貴州經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和社會(huì )民生問(wèn)題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專(zhuān)項經(jīng)費用出實(shí)效,使研究成果產(chǎn)生更強的社會(huì )效應。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告10
根據《xx市財政局關(guān)于開(kāi)展xx年財政項目支出績(jì)效自評工作和公開(kāi)預算績(jì)效信息的通知》(南財績(jì)〔xx〕12號)精神,遵循“科學(xué)性、規范性、客觀(guān)性和公正性”的原則,對“黨委出題、黨派調研”重點(diǎn)課題調研費項目財政支出績(jì)效開(kāi)展了自評,形成本自評報告。
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目立項背景。中國民主促進(jìn)會(huì )(簡(jiǎn)稱(chēng):民進(jìn)),是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主,具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨。中國民主促進(jìn)會(huì )是中華人民共和國八個(gè)參政的民主黨派之一,是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導、同中國共產(chǎn)黨親密合作、致力于建設中國特色社會(huì )主義事業(yè)的參政黨。中國民主促進(jìn)會(huì )xx市委員會(huì )是中國民主促進(jìn)會(huì )的地方組織。它主要是按照民進(jìn)章程及民進(jìn)上級組織的要求,全面加強自身建設,不斷提高全會(huì )的整體素質(zhì)和履行職責的能力,引導全市民進(jìn)基層組織和廣大會(huì )員,圍繞中心,服務(wù)大局,積極反映社情民意,發(fā)揮黨派優(yōu)勢開(kāi)展議政調研和社會(huì )服務(wù)活動(dòng)等,認真履行民主黨派參政議政、民主監督的職能!包h委出題、黨派調研”重點(diǎn)課題調研費這一項目是根據黨派參政議政工作的需要,按照“黨委出題、黨派調研、政府采納、部門(mén)落實(shí)”的要求,圍繞參政議政設置的專(zhuān)項資金。
2.項目實(shí)施情況。根據“黨委出題,黨派調研,政府采納,部門(mén)落實(shí)”的精神要求,市委會(huì )應邀承擔中共xx市委xx年重點(diǎn)調研課題《xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》。市委會(huì )聯(lián)合廣西華藍集團的專(zhuān)家學(xué)者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區、廣西東盟經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、馬山縣、上林縣、賓陽(yáng)縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經(jīng)濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開(kāi)展調研,召開(kāi)課題研討會(huì ),形成調研報告,召開(kāi)課題評審會(huì )議,征求有關(guān)意見(jiàn),補充修改調研報告。11月30日,在中共的市委xx年政黨調研協(xié)商座談會(huì )上匯報調研成果。按照黨派調研活動(dòng)的慣例,結合工作的實(shí)效性,合理安排支出進(jìn)度和支出項目,確保黨派重點(diǎn)課題調研活動(dòng)順利開(kāi)展。
3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調研”重點(diǎn)課題調研費項目經(jīng)費預算5萬(wàn)元。項目經(jīng)費來(lái)源為財政撥款。實(shí)際支出數為5萬(wàn)元,財政撥款元結余,財政資金使用率為100%。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
成立課題組,制定調研工作方案。到縣區以及區外開(kāi)展調研活動(dòng),召開(kāi)重點(diǎn)課題座談會(huì )、專(zhuān)家評審會(huì ),形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)課題調研報告一篇、相關(guān)提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會(huì )的整體素質(zhì)和履行職責的能力,促進(jìn)社會(huì )發(fā)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)設計過(guò)程
按照市財政局關(guān)于預算績(jì)效管理評價(jià)的要求,結合民主黨派重點(diǎn)課題調研工作的特性,根據年初申報的項目績(jì)效目標,開(kāi)展項目績(jì)效的評價(jià)設計,明確評價(jià)內容。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)框架
遵循“科學(xué)性、規范性、客觀(guān)性和公正性”的績(jì)效評價(jià)原則,根據財政部制定的《項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》,結合民主黨派參政議政工作特性、單位實(shí)際情況,制定評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等。
。ㄈ┳C據收集方法
由社會(huì )服務(wù)科提供重點(diǎn)課題調研工作方案、調研提綱、調研相片、調研宣傳報道、重點(diǎn)課題調研報告、提案等資料和數據,調查各項經(jīng)費使用的事前審批、事后報賬手續,完善評價(jià)的證據材料。
。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程
由項目承擔科室制定績(jì)效評價(jià)工作方案,根據績(jì)效評價(jià)指標體系、申報項目指標內容,結合單位實(shí)際,重點(diǎn)課題項目完成的情況,收集、核實(shí)績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料,與相關(guān)單位、我會(huì )基層組織、政協(xié)委員進(jìn)行現場(chǎng)調查與訪(fǎng)談。結合調研成果轉化,政府部門(mén)采納落實(shí)情況,進(jìn)行整理分析,對比衡量績(jì)效目標實(shí)現程度。根據確定的評價(jià)指標體系和評價(jià)方法,綜合分析信息資料,對比打自評分,撰寫(xiě)評價(jià)報告。
。ㄎ澹┍敬慰(jì)效評價(jià)的局限性
一是本次評價(jià)由于單位該項目業(yè)務(wù)科室人員更換,對績(jì)效評價(jià)工作缺乏培訓和系統了解,所以經(jīng)驗不足,資料收集準備不夠充分,評價(jià)的內容不夠完善。二是政府部門(mén)對民主黨派年度重點(diǎn)課題成果轉化的落實(shí)有一定的時(shí)間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價(jià)數據有一定的困難,對項目的產(chǎn)出、效果、社會(huì )影響力等績(jì)效評價(jià)不夠全面,評價(jià)深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進(jìn)一步探索。
三、績(jì)效分析及評價(jià)結論
。ㄒ唬┛(jì)效分析
1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求,根據《中共xx市委員會(huì )辦公廳關(guān)于邀請各民主黨派、工商聯(lián)、無(wú)黨派人士聯(lián)絡(luò )組開(kāi)展xx年重點(diǎn)課題調研的函》(南辦函﹝xx﹞12號)及中共市的委統戰部《關(guān)于開(kāi)展xx年xx市各民主黨派、工商聯(lián)、無(wú)黨派人士聯(lián)絡(luò )組重點(diǎn)課題調研的函》,設置重點(diǎn)課題活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費保障民主黨派的重點(diǎn)課題調研活動(dòng),切實(shí)保障黨派履行參政黨職能,為xx市經(jīng)濟建設建言獻策?(jì)效指標設立較為科學(xué),能反映黨派的工作職能和活動(dòng)內容,資金落實(shí)情況較好,用于黨派活動(dòng)。
2.過(guò)程。為實(shí)現績(jì)效目標,市委會(huì )聯(lián)合廣西華藍集團的專(zhuān)家學(xué)者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區、廣西東盟經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、馬山縣、上林縣、賓陽(yáng)縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經(jīng)濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開(kāi)展調研,召開(kāi)課題研討會(huì )和課題評審會(huì )議,形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)課題調研報告1篇,提案2篇。切實(shí)有效保證了績(jì)效目標的達成。
3.產(chǎn)出。形成調研報告《加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展 促進(jìn)中小城市建設——xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)調研報告》,并向中共xx市委作了專(zhuān)題匯報;提交市政協(xié)提案《關(guān)于構建我市地理標志產(chǎn)品公共品牌體系的建議》、《關(guān)于完善三大國家級開(kāi)發(fā)區行政審批和項目推進(jìn)制度的建議》,委托單位對調研成果的滿(mǎn)意度達95%以上。
4.效果?(jì)效目標基本達成,取得了較好的社會(huì )效益。
5.績(jì)效目標完成情況分析。詳見(jiàn)附件2(xx市財政項目支出年度績(jì)效目標完成情況對比表)。
。ǘ┰u價(jià)結論
1.評分結果:98分
2.主要結論:優(yōu)秀
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法
1、市委會(huì )主委高度重視,擔任調研組組長(cháng),對重點(diǎn)課題調研的工作親自抓,嚴格抓落實(shí),保質(zhì)保量;2、重點(diǎn)課題工作規劃提前部署,績(jì)效目標的制定和目標責任管理相結合,目標標準定制合理;3、市委會(huì )各個(gè)工作部門(mén)密切配合,支持績(jì)效目標的完成。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
一是在預算編制環(huán)節,預期支出項目金額和實(shí)際支出的存在差異,這是由于預算編制經(jīng)驗不足導致,未能全面反映“黨委出題、黨派調研”重點(diǎn)課題調研費項目的內容。二是政府部門(mén)對民主黨派年度重點(diǎn)課題成果轉化的落實(shí)有一定的時(shí)間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價(jià)數據有一定的困難,對項目的產(chǎn)出、效果、社會(huì )影響力等績(jì)效評價(jià)不夠全面。
。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施
1.政策建議:請考慮民主黨派工作性質(zhì),今后每年適當增加重點(diǎn)課題項目的調研經(jīng)費,確保項目實(shí)施的實(shí)效性。
2.改進(jìn)措施:加強對單位編制預算績(jì)效目標項目設計的科學(xué)性、合理性,加大對績(jì)效項目的管理力度,實(shí)施進(jìn)度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告11
為了規范和加強資金管理,提高專(zhuān)項資金使用績(jì)效和管理水平,按照南昌市財政局《關(guān)于開(kāi)展xx年度市級部門(mén)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開(kāi)展了xx年度財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作,F將評價(jià)情況報告如下:
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、立項背景
本項目主要依據《南昌市公路管理局關(guān)于下達xx年公路建、管、養經(jīng)費支出計劃的通知》(洪路計字〔xx〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實(shí)施,項目資金主要用于xx年的公路建、管、養工作的開(kāi)展。
2、立項目的
為有效保障公路路產(chǎn),保障和延長(cháng)公路使用壽命,提升通行質(zhì)量,為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境,促進(jìn)公路事業(yè)可持續發(fā)展。
3、項目?jì)热、執行標準和?shí)施期限
項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實(shí)施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。
4、資金使用情況
xx年度財政部門(mén)預算安排資金8349萬(wàn)元,市財政局于xx年度全部下達,項目經(jīng)費已全部支出。
5、項目組織管理情況
公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據年度工作安排,進(jìn)行項目申報和組織實(shí)施工作,加強對項目的實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后的監督管理。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1、項目績(jì)效總目標。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績(jì)效,全面踐行“花錢(qián)必問(wèn)效,無(wú)效必問(wèn)責”的理念。
2、項目年度績(jì)效目標。及時(shí)制定建設方案,在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養護和213座共18273.24延米的橋梁養護。
3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的公路日常養護、完成213座共18273.24延米的橋梁養護,促進(jìn)公路事業(yè)可持續發(fā)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、原則和依據、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法
財政支出績(jì)效評價(jià)是政府績(jì)效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績(jì)效評價(jià)的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的管理理念,評價(jià)結果和整改落實(shí)情況將作為來(lái)年預算資金分配的依據。本項目績(jì)效評價(jià)主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀(guān)公正的原則,依據資金使用的方向和對象,圍繞績(jì)效目標,從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設定評價(jià)指標體系,采用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進(jìn)行評價(jià)。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
為了做好績(jì)效評價(jià)工作,規范和加強專(zhuān)項資金管理,切實(shí)提高專(zhuān)項資金的使用績(jì)效和管理水平,市公路局成立了績(jì)效評價(jià)管理工作領(lǐng)導小組,按照項目單位自評和主管部門(mén)評價(jià)相結合的方式,對全局xx年度專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。
1、認真開(kāi)展前期工作
根據下發(fā)的有關(guān)文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關(guān)情況。按照主要領(lǐng)導的指示意見(jiàn),組建了績(jì)效評價(jià)管理工作領(lǐng)導小組,迅速開(kāi)展前期各項準備工作。
2、有序開(kāi)展績(jì)效評價(jià)
為確?(jì)效評價(jià)工作落到實(shí)處,取得成效,我局組織局屬各單位召開(kāi)了專(zhuān)題工作部署會(huì ),對組織開(kāi)展績(jì)效考評明確了具體要求,對績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行了詳細解讀,并對各單位提出的問(wèn)題進(jìn)行了系統解答,為組織開(kāi)展好績(jì)效考評工作奠定了基礎。根據實(shí)施方案要求,我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理,并進(jìn)行了數據分析,形成了其他項目支出績(jì)效評價(jià)報告,自評報告分數為100分。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
。ㄒ唬╉椖客度胫笜
1、項目立項規范性指標得分情況
根據相關(guān)規定,結合我局工作實(shí)際,制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規定》、《南昌市公路管理局公路養護與管理規范化實(shí)施辦法》、《南昌市公路管理局公路養護事業(yè)單位財務(wù)管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業(yè)主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進(jìn)行立項審批。
2、預算資金執行率指標得分情況
xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬(wàn)元,xx年度資金全部下達,并及時(shí)按照財政專(zhuān)項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。
。ǘ╉椖窟^(guò)程指標
1、業(yè)務(wù)管理指標得分情況
公路和橋梁的建、管、養工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據年度工作安排、時(shí)間節點(diǎn),有序推進(jìn)各項工作的開(kāi)展,嚴格實(shí)行“專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)賬核算、統籌使用”的管理模式。
2、財務(wù)管理指標得分情況
根據《南昌市公路管理局公路養護事業(yè)單位財務(wù)管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養護事業(yè)單位會(huì )計核算辦法(試行)》等相關(guān)辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續,在財務(wù)核算上做到了專(zhuān)項核算、專(zhuān)款專(zhuān)用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出指標
1、產(chǎn)出數量指標得分情況
年度資金項目均統籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養護以及公路沿線(xiàn)附屬設施的日常維護等。
其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋梁8476.99延米/79座,省道橋梁9613.75延米/132座,匝道橋梁182.5延米/2座。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標得分情況
根據公路養護考核管理辦法、日常養護檢查考核和橋梁安全運行十項制度,開(kāi)展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標得分情況
xx年度財政專(zhuān)項資金項目均在規定時(shí)間按時(shí)完成項目的實(shí)施。
4、產(chǎn)出成本指標得分情況
xx年度財政專(zhuān)項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實(shí)際成本支出沒(méi)有超出預算安排。
。ㄋ模╉椖啃Ч笜
1、經(jīng)濟效益指標得分情況
完善公路運輸結構,提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車(chē)輛行駛的安全性、便捷性,能夠節約運輸時(shí)間,減少汽車(chē)損耗,降低企業(yè)運輸成本。
2、社會(huì )效益指標得分情況
交通的便利,促進(jìn)商品的跨區域流通,提高商品銷(xiāo)量,激勵消費,帶動(dòng)地方經(jīng)濟健康穩定發(fā)展。
3、生態(tài)效益指標得分情況
通過(guò)公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態(tài)、改良環(huán)境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。
4、可持續影響指標得分情況
通過(guò)公路和橋梁的建、管、養工作,保障和延長(cháng)公路使用壽命,提升通行質(zhì)量,改善道路行駛環(huán)境,保持公路經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)設計年限大于8年。
。ㄎ澹╉椖啃Ч笜
1、項目滿(mǎn)意度指標得分情況
通過(guò)對群眾滿(mǎn)意度調查,我們共發(fā)出90份調查問(wèn)卷研究,其中:服務(wù)對象(A)30份,社會(huì )群眾(B)30份,部門(mén)內部員工(C)30份,問(wèn)卷得分情況為服務(wù)對象(A)平均得分95分;社會(huì )群眾(B)91分;部門(mén)內部員工(C)99分。最終總得分的計算公式等于A(yíng)類(lèi)得分×50%+B類(lèi)得分×40%+C類(lèi)得分×10%,即93.8分。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
在各直屬單位自我評價(jià)的基礎上,我局對績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行了綜合評定,認為我局其他項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯,成效顯著(zhù),根據縣區自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專(zhuān)項資金綜合評價(jià)自評分數為100分,績(jì)效評價(jià)等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過(guò)復核,復核分數為100分,績(jì)效評價(jià)等次為“優(yōu)秀”。
五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
評價(jià)結果表明,其他項目支出資金管理使用規范、效果明顯。
六、項目實(shí)施經(jīng)驗、做法、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施經(jīng)驗、做法
扎實(shí)而科學(xué)地編制好“十三五”規劃是實(shí)施好新階段的重要基礎工作。規劃方法要廣泛深入地開(kāi)展調查摸底,全面掌握情況,并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行科學(xué)論證,確保規劃切合實(shí)際,適用可行。
。ǘ╉椖繉(shí)施存在的問(wèn)題
在專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題上缺乏足夠的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗,還有待進(jìn)一步加強。
。ㄈ└倪M(jìn)措施
合理安排養護計劃,應對突發(fā)狀況,并且注重質(zhì)量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執行上級對公路病害修復時(shí)限的強制性規定。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告12
一、部門(mén)概況:
。ㄒ唬┗韭毮埽
1、貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策,確定全區工會(huì )工作的指導思想、目標和任務(wù)。
2、依照法律和《中國工會(huì )章程》,組織和指導各級工會(huì )堅定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實(shí),進(jìn)一步突出和履行維護職能。
3、調查研究與職工利益有關(guān)的重大問(wèn)題,向區委、區政府和市總工會(huì )反映職工群眾的意愿和要求;關(guān)注弱勢群體和困難群體,向區委、區政府提供情況及相關(guān)建議;參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn),受區委安排或政府委派,配合相關(guān)部門(mén)參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4、指導基層工會(huì )、行業(yè)工會(huì )、機關(guān)工會(huì )組織建設。
5、負責工會(huì )理論政策的研究、研究制定工會(huì )的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行;研究指導工會(huì )的自身改革和建設;指導基層各工會(huì )組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監督保證機制的工作;指導基層工會(huì )協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。
6、會(huì )同區委組織部等有關(guān)部門(mén)和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì )主要領(lǐng)導人選;制定工會(huì )干部管理制度和培訓規劃,加強工會(huì )干部隊伍建設。
7、協(xié)助區政府做好全國、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評選工作;協(xié)助全總、省總、市總做好我區的全國、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。
8、負責全區工會(huì )經(jīng)費的管理、審計工作;會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定發(fā)展工會(huì )事業(yè)的政策和規定。協(xié)調、指導全區工會(huì )企(事)業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區委、區政府和市總工會(huì )交辦的有關(guān)事項。
。ǘ┗厩闆r:
東區總工會(huì )人員編制數7人、實(shí)有人數18人(其中在職人員7人,區聘人員1人,自聘人員10人),內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。
二、部門(mén)資金基本情況
。ㄒ唬20xx年度部門(mén)預算收入情況:
20xx年?yáng)|區總工會(huì )部門(mén)預算收入為240.42萬(wàn)元,其中:財政撥款收入240.42萬(wàn)元。
。ǘ20xx年度部門(mén)預算支出情況:
20xx年?yáng)|區總工會(huì )部門(mén)預算支出為240.42萬(wàn)元,其中:基本支出192.91萬(wàn)元(工資福利支出166.74萬(wàn)元,日常公用支出20.71萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出5.46萬(wàn)元),項目支出47.51萬(wàn)元。
。ㄈ┢渌Y金收支及結余情況:
20xx年?yáng)|區總工會(huì )無(wú)其他收入、無(wú)財政結余。
。ㄋ模┎块T(mén)財政支出管理情況
1、預算編制情況:
20xx年?yáng)|區總工會(huì )嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關(guān)要求,并按時(shí)按質(zhì)完成報送決算編制等工作,并按時(shí)提交部門(mén)預算編制草案,不存在應編、未編、錯誤列編,東區財政局根據預算編制草案,進(jìn)行審核,批復20xx年部門(mén)預算收入240.42萬(wàn)元,預算支出總計240.42萬(wàn)元,其中:工資福利支出166.74萬(wàn)元、日常公用支出20.71萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出5.46萬(wàn)元、項目支出47.51萬(wàn)元。及時(shí)按規定上繳結余資金。
2、執行管理情況:
一是規章制度建立健全,制度執行嚴格合規,會(huì )計核算符合相關(guān)規定。二是嚴格按照有關(guān)規定,加強對財政各項資金的監督管理,確保資金及時(shí)、足額到位,專(zhuān)款專(zhuān)用,資金支付依據和開(kāi)支標準合法合規,未出現截留和擠占挪作他用現象。三是按規定對財政撥付的專(zhuān)項資金進(jìn)行自檢自查,做好資金的項目和資金使用效益管理工作,充分發(fā)揮各項資金的使用效益,財政各項專(zhuān)項工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日,當年預算數為240.42萬(wàn)元,當年財政撥款數為416.56萬(wàn)元,當年決算支出數為416.56萬(wàn)元,預算執行率為173.26%,超預算的原因主要是財政將全區行政事業(yè)單位上解的工會(huì )經(jīng)費232.30萬(wàn)元全額納入區總工會(huì )部門(mén)支出數中核算。財政資金均實(shí)行專(zhuān)項管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項目實(shí)施過(guò)程中,嚴格按專(zhuān)項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執行。資金撥入和支出會(huì )計核算及時(shí)、合規合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況:
20xx年部門(mén)決算依據本單位登記完整、核對無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì )計核算資料編制,賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符,真實(shí)、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務(wù)狀況。
。1)本套決算主表數據主要依據本單位會(huì )計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
。2)本套決算附表數據主要依據本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統計資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計賬簿數據、固定資產(chǎn)管理系統相關(guān)數據及有關(guān)統計資料填列;“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統計資料填列。
。3)20xx年收入為416.56萬(wàn)元,其中:當年財政預算撥款416.56萬(wàn)元;支出為:416.56萬(wàn)元,其中:A、按功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出377.35萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出17.35萬(wàn)元,衛生健康支出8.77萬(wàn)元,住房保障支出13.09萬(wàn)元;
B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi):基本支出:414.74萬(wàn)元(人員支出156.06萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費258.68萬(wàn)元),項目支出:1.82萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算績(jì)效目標完成情況
年度目標任務(wù): 20xx年,東區總工會(huì )在區委、區政府的正確領(lǐng)導下,在市總工會(huì )的大力支持下,以“團結動(dòng)員億萬(wàn)職工積極建功新時(shí)代,開(kāi)創(chuàng )我國工運事業(yè)和工會(huì )工作新局面”重要指示為工作方向,緊緊圍繞市總工會(huì )“一二五一”和區委“一二三四五”工作思路,以全面完善基層組織建設年為主題,不斷完善基層工會(huì )組織建設,提升基層工會(huì )組織服務(wù)能力,全心全意當好服務(wù)轄區企業(yè)的“貼心人”。引導轄區職工堅定不移聽(tīng)黨話(huà)、矢志不渝跟黨走,當好職工群眾的“娘家人”,用實(shí)際行動(dòng)開(kāi)創(chuàng )新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì )組織;在總結20xx年工作基礎上,20xx年工作,堅持"穩中求進(jìn)“的工作總基調,推動(dòng)各項事業(yè)再上新臺階;提升改革創(chuàng )新能力,提升綜合經(jīng)濟實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為95%以上。
總工會(huì )認真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規定,厲行節約,嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬(wàn)元,支出為416.56元,比年初預算增加176.14萬(wàn)元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數0.6萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費預算0.6萬(wàn)元。實(shí)際公務(wù)接待費0.55萬(wàn)元。主要用于執行公務(wù)、考察調研、檢查指導等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費等。單位嚴格執行三公經(jīng)費的控制政策。
。ǘ﹨^級項目資金績(jì)效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續,項目資金管理更加細化,在報銷(xiāo)接待費、差旅費、培訓費等時(shí)使用現金結算較少。
20xx年預算安排總工會(huì )項目資金共47.51萬(wàn)元,主要包括:困難職工節日走訪(fǎng)慰問(wèn);勞模管理工作專(zhuān)項經(jīng)費;困難職工幫扶中心;陽(yáng)光綜合樓運營(yíng)成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬(wàn)元,以上項目均未完成年初目標任務(wù),由于財政資金緊張及疫情影響,資金執行情況未按計劃推進(jìn),但區總工會(huì )在本級資金的支持下取得了較好的社會(huì )效益,滿(mǎn)意度指標達到了預期目標。
。ㄈ┰u價(jià)結論:
1. 20xx年總工會(huì )的部門(mén)預算編制規范、準確,各項經(jīng)費足額納入預算安排,確保了部門(mén)正常運轉和專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展,較好完成年初績(jì)效目標任務(wù)。
2. 20xx年總工會(huì )部門(mén)決算按照區財政和上級財政要求進(jìn)行編制,準確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價(jià)得分:部門(mén)預算管理49分,專(zhuān)項預算管理17分,績(jì)效結果應用10分,合計76分。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題:
1.績(jì)效目標管理意識淡薄。
2.加快預算執行進(jìn)度,確保資金使用及時(shí)、有效。
3.預算編制精準度不夠。
。ǘ└倪M(jìn)措施:
加強財務(wù)管理制度建設,完善單位內部財務(wù)管理制度,增強可執行性;;強化部門(mén)預算編制的準確性和預算項目的可實(shí)施性,對資金使用和管理實(shí)施績(jì)效管理、建立考核機制,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,確保資金使用效益最大化。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真整改,應用績(jì)效評價(jià)結果運用,提升部門(mén)管理服務(wù)效能,及時(shí)公開(kāi)公示績(jì)效評價(jià)情況。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告13
一、部門(mén)基本情況
。ㄒ唬┤藛T構成
截止20xx年底我鎮人民政府編制內人員共計52人,其中:行政編制16人,事業(yè)編制36人。
。ǘC構構成及其主要職責
(1)黨委的主要職責:
1.貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會(huì )(黨員大會(huì ))的決議。
2.討論決定本鎮政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。需由鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問(wèn)題,由鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定做出決定。
3.領(lǐng)導鎮政權機關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4.強化鎮黨委對基層工作全面領(lǐng)導。
5.加強鎮、村(社區)黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設。
(2)政府的主要職責:
1.執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
2.執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
3.依法管理本級財政、執行本級預算。
4.負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿流通促進(jìn)、市場(chǎng)監督管理。
5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會(huì )保障、醫療保障、退役軍人等社會(huì )事務(wù)相關(guān)管理;承擔人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。
6.負責組織制訂并實(shí)施村鎮規劃;負責自然資源和規劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關(guān)管理。
7.負責安全生產(chǎn)監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。
8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。
9.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。
10.開(kāi)展社會(huì )主義民主與法制教育,加強社會(huì )治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(huì )秩序。
11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。
12.完成區人民政府交辦的其他任務(wù)。
(3)五蓋山鎮機關(guān)設下列內設機構:
1.黨政辦公室
負責機關(guān)日常政務(wù)協(xié)調和聯(lián)絡(luò );承擔文秘、信息、保密、檔案、會(huì )務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作;負責政務(wù)服務(wù)、法制、統計等管理。
2.黨建辦公室
負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監察、宣傳、統戰、民族宗教等工作;承擔人大、政協(xié)以及工會(huì )、共青團、婦聯(lián)等群團組織具體工作;指導村(居)民自治、文明創(chuàng )建等工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室
負責組織制訂并實(shí)施經(jīng)濟發(fā)展規劃、村鎮規劃;負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿流通促進(jìn)、市場(chǎng)監督管理協(xié)助等工作;負責自然資源和規劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關(guān)管理。
4.社會(huì )事務(wù)辦公室
負責組織制訂并實(shí)施社會(huì )發(fā)展規劃;負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會(huì )保障、醫療保障、退役軍人等社會(huì )事務(wù)相關(guān)管理;承擔人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。
5.社會(huì )治安和應急管理辦公室
負責基層社會(huì )治理統籌協(xié)調工作;承擔政法和社會(huì )治安綜合治理組織協(xié)調工作;負責信訪(fǎng)維穩、協(xié)調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教等相關(guān)管理;負責安全生產(chǎn)監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬20xx年度預算基本情況
20xx年收入預算為1451.52萬(wàn)元,其中:公共財政撥款收入970.03萬(wàn)元,占66.83%;其他資金收入14.17萬(wàn)元,占0.98%;上級補助收入467.32萬(wàn)元,占32.19%。支出預算中,基本支出1451.52萬(wàn)元,占100.00%,項目支出0.00萬(wàn)元占0.00%,其他支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
。ǘ20xx年度收支決算情況
1.20xx年度收入決算情況
20xx年度總收入1451.52萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入1451.52萬(wàn)元,占100%。
2.20xx年度支出決算情況
20xx年度總支出1451.52萬(wàn)元,其中基本支出1451.52萬(wàn)元,占總支出比例100.00%,項目支出0.00萬(wàn)元。
基本支出1451.52萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費為752.24萬(wàn)元,公用經(jīng)費支出699.28萬(wàn)元.
項目支出0.00萬(wàn)元。
三公經(jīng)費實(shí)際使用數為14.87萬(wàn)元,控制數為11.5萬(wàn)元,控制率為129.3%。
項目支出0.00萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系,我單位20xx年度評價(jià)得分為90分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下:
1.預算配置控制較好得10分。
其中:20xx年在職人員數52人,編制數54人,在職人員控制率為100%;“三公”經(jīng)費預算數沒(méi)變動(dòng),變動(dòng)率等于0,得5分。
2.預算執行比較到位得17分。
。1)預算完成率=(上年結轉80.51萬(wàn)元+年初預算數1068.78萬(wàn)元+本年追加預算301.23萬(wàn)元-年末結余0萬(wàn)元)/(上年結轉80.51萬(wàn)元+年初預算數1068.78萬(wàn)元+本年追加預算301.23萬(wàn)元)*100%=100%,得5分。
。2)預算控制率=(本年追加預算301.23萬(wàn)元/年初預算數1068.78萬(wàn)元)*100%=28.18%,預算控制率為28.18%,得2分,
。3)本年沒(méi)有新建樓堂館所,新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿(mǎn)分計得10分。
3.預算管理較理想,制度執行總體較為有效,但仍需進(jìn)一步強化。得33分。
。1)公用經(jīng)費控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費總額699.28萬(wàn)元/預算安排公用經(jīng)費總額842.42萬(wàn)元)*100%=83%,得8分;
。2)“三公”經(jīng)費還需進(jìn)一步壓縮!叭苯(jīng)費控制率=(“三公經(jīng)費”實(shí)際支出數14.87萬(wàn)元/“三公經(jīng)費”預算安排數11.5萬(wàn)元)*100%=129.3%,計0分。
。3)政府采購執行率=(實(shí)際政府采購金額與政府采購預算金額一致)*100%=100%,得6分。
。4)管理制度健全性得8分:有內部財務(wù)管理制度、內部控制制度、會(huì )計核算制度等管理制度,2分;有本部門(mén)厲行節約制度,2分;相關(guān)管理制度合法、合規、完整,2分;相關(guān)管理制度得到有效執行,2分。
。5)資金使用合規性得6分:本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付,支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;項目支出按規定經(jīng)過(guò)評估論證;支出符合部門(mén)預算批復的用途;資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
。6)預決算信息公開(kāi)性得5分:一是按規定在鎮政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)信息;二是基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。
4.產(chǎn)出及效率得30分。
。1)職責履行得8分:20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿(mǎn)出色完成了各項工作目標和任務(wù)。
。2)履職效益得22分。
、俳(jīng)濟效益、社會(huì )效益得10分:我單位的各方面工作都得到社會(huì )大眾的肯定和好評。
、谛姓艿6分:我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理,改進(jìn)文風(fēng)會(huì )風(fēng),精簡(jiǎn)會(huì )議,提高了行政效率,推動(dòng)網(wǎng)上辦事,降低了行政成本。
、凵鐣(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得6分:社會(huì )公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿(mǎn)意。
三、存在的問(wèn)題
第一,財政總體實(shí)力弱、鎮經(jīng)濟基礎薄弱;
第二,財源收入結構單一,收入來(lái)源主要靠上級補助收入,無(wú)項目、產(chǎn)業(yè)收入;
第三,財政抵御風(fēng)險能力差,收支平衡難度大,財政狀況比較艱難;
支出結構有待調整優(yōu)化;預算績(jì)效管理質(zhì)量有待提高等。
四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
針對上述存在的問(wèn)題及日常管理工作的需要,擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下:
1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。
3、完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4、對相關(guān)人員加強培訓,切實(shí)提高財政所人員業(yè)務(wù)水平。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告14
根據《省財政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評的通知》(黔財績(jì)〔20xx〕23號)要求,我委對20xx年度項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行了自評,針對績(jì)效自評中發(fā)現的問(wèn)題,我委積極采取措施進(jìn)行整改,有關(guān)情況如下:
一、績(jì)效自評情況
20xx年我委共有4個(gè)一級項目,分別為:“國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專(zhuān)項補助資金”、“國資監管事務(wù)費”、“省有色行管辦及有色金屬工業(yè)貴陽(yáng)公司包干經(jīng)費”和“城鄉社區管理事務(wù)經(jīng)費”。20xx年我委按照黔財績(jì)〔20xx〕23號文要求,對上述項目支出績(jì)效自評得分分別為100分、100分、99.5分和99.4分。
二、績(jì)效自評存在問(wèn)題
針對自評中發(fā)現的問(wèn)題,我委20xx年采取了以下措施進(jìn)一步提高單位預算績(jì)效管理水平:
一是加強培訓學(xué)習。我委在加強內部學(xué)習培訓的同時(shí),積極參加省財政廳組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓,并向中介公司學(xué)習借鑒,多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。
二是加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組下設辦公室負責全委部門(mén)預算績(jì)效管理工作,將預算績(jì)效管理納入20xx年部門(mén)績(jì)效目標考核,將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)處室和個(gè)人年度考核掛鉤。
三是完善管理制度建設。我委根據省財政廳的相關(guān)文件要求,20xx年制定了年度預算績(jì)效管理工作計劃和實(shí)施方案,并依據黔黨發(fā)〔20xx〕29號文和黔財績(jì)〔20xx〕4號文,制定了本部門(mén)全面實(shí)施預算績(jì)效管理意見(jiàn)、辦法,為部門(mén)預算績(jì)效管理的工作順利實(shí)施提供制度依據。
四是完善績(jì)效指標庫。為進(jìn)一步提高績(jì)效目標設置的科學(xué)性和可操作性,我委在開(kāi)展20xx年度績(jì)效目標申報工作的同時(shí),積極組織各資金使用處室(企業(yè))根據項目特點(diǎn),認真梳理代表性強、可操作性強的績(jì)效指標,更新完善我委績(jì)效指標庫,為以后年度績(jì)效目標申報工作提供更好地參考。
五是加強績(jì)效運行監控。20xx年我委在加強預算執行進(jìn)度管理,督促資金使用處室(單位)加快項目實(shí)施進(jìn)度的同時(shí),嚴格按照相關(guān)要求,啟動(dòng)了1-7月績(jì)效運行監控工作,及時(shí)掌握項目資金支出進(jìn)度和績(jì)效目標實(shí)現情況,并針對監控發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改,確保財政資金切實(shí)發(fā)揮效益。
六是結果應用。將20xx年度績(jì)效自評結果作為編制部門(mén)20xx年度預算和調整政策的重要依據。
預算單位整體支出績(jì)效自評報告15
一、項目自評工作基本情況
。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況
20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效自評報告,是根據道真自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知(道財通【20xx】16號)要求,按照部門(mén)的項目支出情況進(jìn)行自評。
。ǘ┛(jì)效目標
通過(guò)全體職工的共同努力,注重政策宣傳,提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率,本年度組織實(shí)施的項目如期完成,提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟來(lái)源,服務(wù)對象滿(mǎn)意度在90%以上,總體實(shí)施的5個(gè)項目,綜合得分89.77分。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預算績(jì)效精神,通過(guò)開(kāi)展20xx年所有專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作,總結項目管理經(jīng)驗和存在的問(wèn)題,進(jìn)一步規范項目支出管理,提高專(zhuān)項資金的使用效益。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系
績(jì)效評價(jià)按道財通[20xx]16號文件的評價(jià)要求,績(jì)效指標按滿(mǎn)分100分計算,其中:其中:預算執行率10分,產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標10分。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
根據縣財政關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作的通知,按部門(mén)的項目經(jīng)費情況進(jìn)行自評工作。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬Q策(投入)情況
20xx年項目預算是按實(shí)際需要開(kāi)展工作情況設置,依據充分。全年資金投入70萬(wàn)元。
。ǘ┻^(guò)程情況
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況
1.本單位年初預算安排項目支出212萬(wàn)元,實(shí)際收入70萬(wàn)元,實(shí)際支出70萬(wàn)元,用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專(zhuān)項支出。
2.財政撥入單位的專(zhuān)項經(jīng)費70萬(wàn)元,保證了各項工作任務(wù)的有效落實(shí),項目資金70萬(wàn)元,按有關(guān)政策規定和上級部門(mén)要求,專(zhuān)款專(zhuān)用,全部實(shí)施完成,不斷增強了人民群眾的獲得感,幸福感和安全感,有效提升了服務(wù)對象的滿(mǎn)意度。
。ㄋ模┬б媲闆r
當年組織實(shí)施的項目,單位領(lǐng)導高度重視,組織全局干部職工在有關(guān)部門(mén)的指導和支持下,緊緊圍繞工作思路,層層落實(shí)責任,保證了資金的及時(shí)到位,各行目標任務(wù)均已完成,單位對5個(gè)項目開(kāi)展了自評,綜合得分89.77分,縣財政撥付的各種項目資金,保障了各項工作目標的完成,補助的大病醫療救助項目資金,減輕了生大病職工的經(jīng)濟負擔。
四、成本效益分析
主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議:
在開(kāi)展各項專(zhuān)項工作時(shí),由于受單位人員、資金等因素的影響,有的工作不能很好的完成。
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