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公司文件管理制度

時(shí)間:2022-03-07 09:30:32 公司文件管理制度 我要投稿

公司文件管理制度

  公司文件管理制度(精選15篇)

  在學(xué)習、工作、生活中,需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準則和依據。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢?以下是小編收集整理的公司文件管理制度(精選15篇),希望能夠幫助到大家。

  公司文件管理制度1

  1目的

  為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規范化、科學(xué)化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規定,實(shí)現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實(shí)際工作情況,特制定本制度。

  2適用范圍

  適用于公司各類(lèi)文件的起草、審查、審批、發(fā)布、執行、修改、廢止和備案。

  3定義

  3.1文件:公司文件是在公司管理過(guò)程中形成的具有執行效力和規范體式的文書(shū),是公司各項工作開(kāi)展和進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)的重要依據和工具。

  3.2受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進(jìn)行控制。隨時(shí)保持有效版本的文件。

  3.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁(yè)面無(wú)“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

  3.4外來(lái)文件:指來(lái)源于公司之外的與公司各項工作開(kāi)展和進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)有關(guān)的文件(法律、法規、標準、行業(yè)規范、客戶(hù)要求等)。

  4職責

  4.1公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門(mén),負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對制度執行的指導及監督。

  4.2各部門(mén)產(chǎn)生的內部使用的文件由部門(mén)負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

  4.3文件編制、審批、發(fā)布的權責

  4.3.1各部門(mén)負責制定部門(mén)職責范圍內的制度文件。

  4.3.2管理者代表負責組織相關(guān)部門(mén)和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

  4.3.3人事行政部為公司文件規范化統籌管理部門(mén),負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發(fā)布、匯總。

  5文件分級分類(lèi)

  5.1文件分級

  5.1.1一級文件:公司戰略規劃具有長(cháng)期指導性、規范組織行為的概述性文件或制度匯編類(lèi)文件等的系統文件。包括但不限于公司員工手冊、經(jīng)營(yíng)管理規范等。

  5.1.2二級文件:規范各專(zhuān)業(yè)職能管理、服務(wù)規范管理等方面的文件。

  5.1.3三級文件:各職能管理、服務(wù)規范等具體實(shí)施的作業(yè)指導流程及相關(guān)技術(shù)文件、操作規定、規范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業(yè)方法和標準。

  5.1.4四級文件:表格、表單類(lèi)文件,凡記錄作業(yè)結果所用的表格等。

  6文件編號、標識與控制

  6.1文件編號:[Microsof1]公司名稱(chēng)+部門(mén)代號+文件名稱(chēng)+文件順序號+時(shí)間

  注:各部門(mén)代號

  部門(mén)代碼部門(mén)代碼部門(mén)代碼部門(mén)代碼

  6.2文件的標識與控制

  文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關(guān)場(chǎng)所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識;如因其他目的提供給客戶(hù)的文件為非受控文件,不作標識;

  長(cháng)期有效的文件予以編號和標識,控制其發(fā)放,回收作廢失效版本;

  一次性或短時(shí)間有效的文件過(guò)期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過(guò)期版本。

  7文件編制、審核、批準和發(fā)布

  7.1行政文件與管理性文件的編制與審批

  (1)公司級行政性文件:公司組織機構設置、人事任免涉及公司經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)、生產(chǎn)、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。

  (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術(shù)文件管理制度、財務(wù)管理制度,由各部門(mén)依本制度4.3條負責編制。

  (3)各部門(mén)行政性文件:各部門(mén)因部門(mén)管理及工作開(kāi)展所需求發(fā)布的通知/通告,由相關(guān)職能部門(mén)負責編制。

  (4)公司及各部門(mén)所有行政性文件審核由人事行政部填寫(xiě)《公司內部業(yè)務(wù)便簽》,部門(mén)負責人審核,常務(wù)副總批準、審閱和簽發(fā)。

  (5)公司及各部門(mén)所有管理性文件的審核由人事行政部填寫(xiě)《文件審閱簽發(fā)單》,部門(mén)負責人審核,常務(wù)副總批準、審閱和簽發(fā)。

  7.2文件歸檔、發(fā)放、保管

  7.2.1文件歸檔

  (1)經(jīng)審批后的文件,人事行政部負責填寫(xiě)“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時(shí)歸檔。

  (2)各部門(mén)收到的文件由部門(mén)負責人或指定人員保管。各部門(mén)的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

  7.2.2文件發(fā)放

  公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發(fā)放:

  (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發(fā)至各部門(mén);

  (2)作業(yè)文件、記錄下發(fā)至使用文件的相關(guān)部門(mén);

  (3)各個(gè)部門(mén)都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時(shí)收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發(fā)放登記表》按上述規定范圍發(fā)放文件,并注明發(fā)放數量,填寫(xiě)發(fā)放編號,并由領(lǐng)用者簽名。

  (4)文件接收部門(mén)應指定人員接收文件,收文者要在《文件發(fā)放登記表》中簽名。

  7.2.3文件保管與借閱

  (1)文件保管:所有經(jīng)批準發(fā)布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門(mén),文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。

  a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

  b、技術(shù)文件正本按文件歸口存放于文件產(chǎn)生的技術(shù)部門(mén)。

  c、外來(lái)文件正本依文件分類(lèi)存放于檔案室及相應的文件接收部門(mén)。

  (2)各部門(mén)需要借閱文件時(shí)可向文件歸口部門(mén)辦理借閱手續,各部門(mén)文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。

  (3)存放與硬盤(pán)和軟盤(pán)的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進(jìn)行保護,限定查閱及使用范圍,由授權使用的人員進(jìn)行操作。

  (4)文件的持有者若跨部門(mén)調動(dòng)或離職,應辦理文件交接、歸還手續。

  7.3文件的更改與回收作廢

  7.3.1文件更改

  (1)當文件不適應需要更改時(shí),由文件歸口部門(mén)提出,并實(shí)施具體更改工作,文件更改必須符合統一性、協(xié)調性,必要時(shí)相關(guān)的文件應進(jìn)行同步更改。

  (2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門(mén)/人員按負責填寫(xiě)《文件更改/評審單》并實(shí)施更改。

  (3)文件修改內容較少時(shí),可以采用劃改、換頁(yè)的方式進(jìn)行更改;單文件更改超過(guò)三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發(fā)生重大變化時(shí)應進(jìn)行換版。

  (4)公司文件更改狀態(tài)按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態(tài)為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態(tài)之間的關(guān)系為:每版文件同一版本內可以允許修改10次,即修改狀態(tài)號最高是10,當超過(guò)10次時(shí),文件換版,即由A版升為B版,以此類(lèi)推。特殊情況下,換版不受此限制。

  (5)文件更改內容必須及時(shí)到達文件使用場(chǎng)所,對文件的宣貫、實(shí)施情況有文件歸口部門(mén)進(jìn)行檢查,并確認更改效果。

  (6)公司鼓勵各部門(mén)及人員在使用文件時(shí)及時(shí)發(fā)現文件的問(wèn)題,提出文件更改意見(jiàn)。

  7.4文件的作廢與銷(xiāo)毀

  (1)各部門(mén)使用中的文件已被更改且有新版文件發(fā)布時(shí),原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發(fā)放數量回收,并登記標明回收日期。

  (2)文件作廢或換頁(yè)換版時(shí),對已回收的作廢文件由行政辦公室及時(shí)銷(xiāo)毀,并記錄在《文件銷(xiāo)毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時(shí)要在文件上標注“作廢”字樣。

  (3)各類(lèi)文件的保存期按《檔案管理制度》的規定執行。

  7.5外來(lái)文件管理

  7.5.1外來(lái)文件接收與歸口

  (1)國家法律、法規;國家、行業(yè)、地方標準;上級主管部門(mén)下發(fā)的管理辦法、制度、規定等外來(lái)文件,由人事行政部統一收集管理,并建立《外來(lái)文件清單》。

  (2)外來(lái)文件由接收部門(mén)或形成文件部門(mén)歸口管理。

  (3)外來(lái)的一般性通知、公告等需執行的文件由公司總經(jīng)理審批后,交由相關(guān)部門(mén)傳閱執行,履行完畢后,由執行部門(mén)記錄執行情況,交檔案室備檔。

  7.6保密文件的管理

  7.6.1保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰(shuí)形成誰(shuí)負責”為原則進(jìn)行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責管理。

  7.6.2保密文件的發(fā)放、傳閱、披露應遵守以下原則:

  文件密級發(fā)放、傳閱范圍

  絕密公司核心領(lǐng)導、絕對信息形成部門(mén)的負責人及公司領(lǐng)導認為需要讓其知悉的對象

  機密公司部門(mén)負責人以上人員,機密信息形成部門(mén)的相關(guān)人員及公司領(lǐng)導認為需要讓其知悉的對象

  秘密公司部門(mén)主管級以上人員,秘密形成部門(mén)的相關(guān)人員及該部門(mén)認為需要讓其知悉的對象

  公司文件管理制度2

  一、總則及范圍

  為了保持公司技術(shù)部的技術(shù)文件;項目資料;項目預算單、決算單的完整性,避免混亂,特制定本標準。

  本標準適用于技術(shù)部的技術(shù)文件;項目資料;項目預算單、決算單的管理。

  二、管理業(yè)務(wù)與分工

  1.技術(shù)部負責人。負責本制度的制定及有關(guān)技術(shù)文件各項管理業(yè)務(wù)的審批及有關(guān)事項的確定。

  2.技術(shù)員。負責總則中所述文件的保管、收發(fā)及按本制度進(jìn)行技術(shù)文件的管理工作。

  三、管理內容與要求

  1.技術(shù)文件的種類(lèi)

 。1)技術(shù)類(lèi)文件

  由技術(shù)部負責的圖紙及各類(lèi)工藝規程、工藝卡片、作業(yè)指導書(shū)。

 。2)管理類(lèi)文件

  由技術(shù)部負責的項目的合同;項目資料;項目預算單、決算單等。

  2.文件登記

 。1)技術(shù)部必須建立《技術(shù)文件管理臺賬》,掌握技術(shù)部全__文件的情況。其臺賬應包括:編號、名稱(chēng)、數量、文件編制時(shí)間。

 。2)文件接收后,技術(shù)員應及時(shí)對文件進(jìn)行分類(lèi)編號并作記錄。

  3.文件的歸檔及保管

  技術(shù)文件的保管由技術(shù)員按檔案類(lèi)型進(jìn)行保管。

  4.文件的借用

 。1)文件的借閱應開(kāi)具借條并由技術(shù)部領(lǐng)導批準,方可借閱。

  5.文件的修改與審批

 。1)當某專(zhuān)業(yè)的工程技術(shù)人員或使用單位的有關(guān)人員提出對不合理或者已經(jīng)落后的技術(shù)文件時(shí),由技術(shù)部該專(zhuān)業(yè)的工程師(或專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)負責人)分析確定是否需要修改。

 。2)技術(shù)文件確定修改后,由技術(shù)部該專(zhuān)業(yè)工程師(或專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)負責人)填寫(xiě)《設計更改單》。

  《設計更改單》應包括下列內容:

 。╝)技術(shù)文件名稱(chēng)、編號、或圖紙名稱(chēng)、圖號;

 。╞)更改理由;

 。╟)會(huì )審意見(jiàn)、會(huì )審簽名;

 。╠)設計、工藝負責人簽名;

 。╡)修改內容和修改要求(以圖紙和文檔形式表現)。

 。3)技術(shù)文件的xx與批準

  一般性的內容更改只須將填好的《設計更改單》交技術(shù)部負責人進(jìn)行xx和簽字批準即可。重大內容的更改與涉及安全、質(zhì)量、投資等影響面較大的內容更改由技術(shù)部召集有關(guān)人員參加審定,會(huì )議通過(guò)審定后,由技術(shù)部負責人簽字后交公司批準。

 。4)技術(shù)員接到《設計更改單》后,應立即著(zhù)手工作,更改時(shí),必須把已發(fā)出和保存、儲備的技術(shù)文件一次全部修改完畢以保證技術(shù)文件的統一性(圖紙更改后的發(fā)放除執行發(fā)放規定外,應同時(shí)將舊圖紙收回并登記)。

 。5)技術(shù)文件的管理應以紙質(zhì)和電子版形式存檔(在登記時(shí)應作出標記)。

  公司文件管理制度3

  一、總則

  1、技術(shù)文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續發(fā)展并在市場(chǎng)上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術(shù)文件屬于公司所有。

  2、為規范本公司技術(shù)文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的資料,確保技術(shù)文件的正確性及實(shí)施有效的管理,特制訂本制度。

  3、適用范圍:適用于本廠(chǎng)的技術(shù)文件的管理。

  二、技術(shù)文件的編制

  1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設計圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。

  具體包括:

  1)開(kāi)發(fā)計劃階段:方案設計、質(zhì)量保障大綱、設計開(kāi)發(fā)計劃書(shū)、檢驗要求。

  2)開(kāi)發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫(xiě)文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動(dòng)程序、設計評審記錄表。

  3)產(chǎn)品調試階段:產(chǎn)品調試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。

  4)產(chǎn)品維護階段:設計開(kāi)發(fā)總結、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

  2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數據等必須貼合國家相關(guān)標準和規定要求。

  3、技術(shù)文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部等相對應部門(mén)編制,各部門(mén)應對技術(shù)文件的準確性、合理性負責。

  三、技術(shù)文件的提交

  1、在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的整個(gè)周期中,設計人員必須按照技術(shù)文件規范認真進(jìn)行各項文件的編寫(xiě)工作,以保證技術(shù)文件的完整性。

  2、在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段,設計人員都必須按時(shí)提交設計文件,并保存在公司的服務(wù)器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務(wù)器中的文件,保證開(kāi)發(fā)工作的可靠性。

  3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類(lèi)別提交到starteam相應的目錄。

  4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務(wù)器上進(jìn)行刪除。

  四、技術(shù)文件的歸檔

  1、各相關(guān)負責人負責技術(shù)文件的審核和批準;技術(shù)文件的編制必須嚴格執行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責、權、利。

  2、技術(shù)文件應保證標題欄中的編號、名稱(chēng)、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術(shù)文件不得用于歸檔。

  3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤(pán)簽署。其中,紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫(xiě)簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進(jìn)行簽署,光盤(pán)簽署則在光盤(pán)封面的標簽上進(jìn)行總體簽署。

  4、各類(lèi)歸檔文件經(jīng)確認無(wú)誤并且簽署完畢后,方可進(jìn)行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務(wù)器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤(pán),做封存保管。

  5、用來(lái)存儲歸檔文件的光盤(pán)或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤(pán)的大致信息,如名稱(chēng)、編號、簽署信息等。

  6、歸檔文件時(shí),須填寫(xiě)《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進(jìn)行真實(shí)有效型和完整規范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

  五、技術(shù)文件的借閱

  1、任何員工之間不得私自傳閱技術(shù)文件,不得非法堅持不具權限的文件。

  2、若因工作需要,須借閱技術(shù)文件,則需報相關(guān)領(lǐng)導批準,并填寫(xiě)《借閱登記表》,然后方可經(jīng)過(guò)獲得的授權從公司服務(wù)器上下載相應的文件進(jìn)行查閱。

  3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

  4、如有特殊情景需要將文件轉與他人或攜帶外出時(shí),須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準。

  5、文件閱覽之后,須在相關(guān)人員的監督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

  六、職責追究

  各部門(mén)應嚴格遵守上述規定,若因不遵守上述規定而遺失或者泄漏公司的技術(shù)文件,公司將根據有關(guān)保密規定給予罰金處罰和公司內部記過(guò)處罰,情節嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

  公司文件管理制度4

  一、文件管理內容主要包括:上級函、電、來(lái)文,本單位上報下發(fā)的各種文件,具體由辦公室負責。

  二、對上級部門(mén)發(fā)來(lái)的文件,要進(jìn)行文件、文號、機要編號的核定、登記。

  三、本單位外出人員開(kāi)會(huì )帶回的文件及資料應及時(shí)送交收進(jìn)行登記編號保管,不得個(gè)人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。

  四、凡正式文件在經(jīng)登記后由辦公室主任(或副主任)根據文件內容和性質(zhì)閱簽后,分送領(lǐng)導和承辦部門(mén)閱辦,重要文件或急件應立刻呈送領(lǐng)導(或分管領(lǐng)導)閱批后分送承辦部門(mén)閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完。

  五、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場(chǎng)所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

  公司文件管理制度5

  1、目的

  為規范本公司文件分類(lèi)、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門(mén)的文件管理工作。

  2、職責

  2.1總經(jīng)理負責公司所有對外發(fā)文審批。

  2.2管理中心經(jīng)理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。

  2.3部門(mén)主管負責本部門(mén)文件的擬制與審核,及負責本部門(mén)對公司內部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。

  2.4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。

  3、文件種類(lèi)

  3.1上行文:請示,報告,計劃,總結;

  3.2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規定;

  3.3平行文:信函,會(huì )議紀要。

  4、文件格式

  4.1發(fā)文統一使用以上文件類(lèi)別之一。

  4.2秘密等級和緊急程度,用來(lái)確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統一在文件的左上角位置加注。

  4.3收文單位。是指用來(lái)處理或答復文件中有關(guān)問(wèn)題和有關(guān)事項的單位。

  4.4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據,講述什么事情,解決什么問(wèn)題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:

  4.5標題統一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;

  4.6正文統一使用四號或小四宋體字,與主送單位等堅持一致。每段開(kāi)頭空兩個(gè)字;要合理地劃分段落、正確使用標點(diǎn)符號,行間距為1、5倍,以清晰、美觀(guān)為原則;

  4.7附件。通常指隨正文發(fā)出的補充說(shuō)明材料:如果該文件有附件的,應在正文之下、發(fā)文單位落款的左上側,專(zhuān)行空兩格注明"附件:xxx"字樣;如果附件較多,還須編上序號;文件無(wú)附件的,無(wú)須注明;

  4.8落款。指發(fā)文單位全稱(chēng)或規范化的簡(jiǎn)稱(chēng)。以總經(jīng)理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務(wù)身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關(guān)于書(shū)信中具名的位置;如果正文恰好占滿(mǎn)全頁(yè),落款必須放在另頁(yè)空白紙上時(shí),并在其上頭加注一行"(此頁(yè)無(wú)正文)"字樣;落款字體與正文相同。

  4.9日期:

  4.9.1一般應寫(xiě)發(fā)文日期;

  4.9.2制度或會(huì )議經(jīng)過(guò)的文件應寫(xiě)經(jīng)過(guò)的日期;

  4.9.3重要的文件寫(xiě)簽發(fā)的日期;

  5、文號

  5.1根據文件類(lèi)別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序對文件進(jìn)行統一編號;具體文號編制規則見(jiàn)附件。

  5.2公司文號由行政人事部統一管理,管理中心文號由物業(yè)部統一管理;

  5.3發(fā)文部門(mén)需到以上部門(mén)登記領(lǐng)取文號后,方可發(fā)文。

  6、用印

  6.1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內部重要文件都應加蓋印章。

  6.2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進(jìn)行登記;

  6.3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。

  7、文件管理

  7.1包括撰寫(xiě)、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:

  7.2正規文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。

  7.3簽發(fā)。簽發(fā)人對簽發(fā)的文件負有完全職責,應本著(zhù)負責精神,仔細閱讀文稿,實(shí)事求是地擬寫(xiě)批語(yǔ)。同意簽發(fā)的,注明"同意發(fā)文"字樣后按正常手續辦理;不一樣意的寫(xiě)出具體意見(jiàn)返還擬文人重新撰寫(xiě);

  7.4用印。印章管理人員依據規定加印,并作好登記。對一頁(yè)以上的重要文件還須加蓋騎縫印。

  7.5發(fā)放。由發(fā)文部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫(xiě)《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關(guān)人員或部門(mén)辦理。

  7.6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關(guān)人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內,資料包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數、處理情景、備注等。

  7.7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。

  7.8保存。文件辦理完畢后,由最終處理部門(mén)人員進(jìn)行保管。

  7.9歸檔。各部門(mén)定期將本部門(mén)已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進(jìn)行整理存檔工作。

  8、相關(guān)文檔

  8.1文號編碼規則

  8.2《文件編號使用登記表》

  8.3《對外發(fā)文登記表》

  8.4《對內發(fā)文登記表》

  8.5《收文登記表》

  8.6《文件處理單》

  8.7《傳閱單》

  8.8《用印登記表》

  8.9對外發(fā)文格式

  8.10對內發(fā)文格式

  8.11報告總結格式

  8.12會(huì )議紀要格式

  8.13會(huì )議記錄格式

  9、修訂及實(shí)施

  9.1本規定由全公司各部門(mén)實(shí)施,行政人事部進(jìn)行監督。

  9.2本規定修訂權在公司。

  公司文件管理制度6

  一、一般

  1.技術(shù)文件是我們公司的核心秘密,是我們公司持續發(fā)展和在市場(chǎng)上堅持強勢競爭力的有力保證,公司的技術(shù)文件歸公司所有。

  2、為規范公司技術(shù)文件管理,明確文件編制的準確性、完整性、技術(shù)文件編制、簽名、變更、保存等相關(guān)資料,確保技術(shù)文件的準確性和有效管理,特制定本制度。

  3、適用范圍:適用于本廠(chǎng)技術(shù)文件管理。

  二、技術(shù)文件的編制

  1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設計圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)文件和技術(shù)資料。

  具體包括:

  1)開(kāi)發(fā)計劃階段:計劃設計、質(zhì)量保證概述、設計開(kāi)發(fā)計劃書(shū)、檢查要求

  2)開(kāi)發(fā)設計階段3360原理圖、打印布局、產(chǎn)品編程手冊、機械原理圖、編程設備刻錄文件、可編程設備源代碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動(dòng)程序、設計審查記錄表

  3)產(chǎn)品調試階段3360產(chǎn)品調試手冊、產(chǎn)品焊接明細表、產(chǎn)品調試記錄、產(chǎn)品驗證記錄

  4)產(chǎn)品維護階段3360設計開(kāi)發(fā)摘要、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊

  2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數據等必須遵守國家相關(guān)標準和規定要求。

  3.技術(shù)文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部等相關(guān)部門(mén)編制,各部門(mén)要對技術(shù)文件的準確性、合理性負責。

  三、提交技術(shù)文件

  1.在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的整個(gè)周期內,設計師應根據技術(shù)文檔規范認真完成各文檔的編寫(xiě)工作,以確保技術(shù)文檔的完整性。

  2.在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的每個(gè)階段,設計師都必須及時(shí)提交設計文件并保存在公司的服務(wù)器上。每當設計文件發(fā)生重大更改時(shí),設計師都必須重新提交文件,更新服務(wù)器上的文件,確保開(kāi)發(fā)工作的可靠性。

  3、設計文件的提交以starteam為準,設計師應根據提交的文件類(lèi)別提交到starteam的相應目錄。

  4.對于提交的文件,任何人都不能故意從服務(wù)器中刪除。

  四、技術(shù)文件的保管

  1、各相關(guān)負責人負責技術(shù)文件的審查和批準。技術(shù)文件編制必須嚴格執行編制、校對、審查三級把關(guān)制度。明確各級責任、權利、利益。

  2、技術(shù)文檔必須在標題欄的編號、名稱(chēng)、日期、設計、校對、審計、批準等欄中簽名完備,簽名不完善的技術(shù)文檔不能用于存檔。

  3.文件簽名分為紙質(zhì)文件簽名、電子文件簽名、光盤(pán)簽名。其中紙質(zhì)文檔簽名必須用手寫(xiě)在紙質(zhì)文檔上,電子文檔簽名必須作為注釋簽署starteam,光盤(pán)簽名必須作為一個(gè)整體簽署光盤(pán)封面上的標簽。

  4、各種存檔文件確認后,簽名完成后才能進(jìn)行存檔工作。歸檔文件應在公司服務(wù)器上保留1套2套3360套以供審閱。把一套烤成光盤(pán)保管。

  5.應在用于存儲歸檔文件的光盤(pán)或其盒子上粘貼標簽,標簽上應顯示光盤(pán)的大致信息(如名稱(chēng)、編號、簽名信息等)。

  6.歸檔文件時(shí)要填寫(xiě)《設計項目歸檔資料清單》,對歸檔文件進(jìn)行實(shí)際完整的規范性檢查,合格后才能歸檔。

  五、技術(shù)文件貸款

  1.任何職員不得個(gè)人傳閱技術(shù)文件,不得非法堅持未經(jīng)授權的文件。

  2.如果工作需要,需要借用技術(shù)文件,請要求相關(guān)領(lǐng)導批準,并填寫(xiě)《借閱登記表》。然后,您可以獲得相應的批準,從公司服務(wù)器下載該文件并進(jìn)行審閱。

  3.對借來(lái)的文件不能私自印刷、傳閱,不能泄露借來(lái)的文件的秘密。

  4.如果有特殊情況,需要將文件轉交他人或攜帶,必須得到相關(guān)領(lǐng)導的批準。

  5.查閱文件后,應在相關(guān)人員監督下徹底刪除貸款文件,并補充整個(gè)《借閱文件記錄表》。

  六、追究責任

  各部門(mén)要嚴格遵守上述規定,如果因不遵守上述規定而丟失或泄露公司技術(shù)文件,公司將根據相關(guān)秘密規定受到罰款處罰和公司內部處罰,情節嚴重的人將保留追究法律責任的權利。

  公司文件管理制度7

  為了更好地規范各類(lèi)文件的起草、收發(fā)、報送、保管等環(huán)節,特制定本制度。

  一、上級來(lái)文和外單位來(lái)文。辦公室人員對上級來(lái)文和外單位來(lái)文首先要在收文登記簿上詳細登記,來(lái)文單位、日期、份數、密級、字號等要登錄清楚,其次填寫(xiě)好文件閱辦卡并粘貼于原文上面,并送總經(jīng)理批示,總經(jīng)理批示后送有關(guān)人員傳閱,總經(jīng)理有批辦意見(jiàn)的,辦公室應提醒有關(guān)人員批示閱辦結果,并將閱辦結果送總經(jīng)理閱。所有傳閱人閱畢交辦公室應及時(shí)將文件收回,分類(lèi)別分單位存入檔案袋。

  二、本單位各類(lèi)文件包括簡(jiǎn)報的起草均有辦公室人員負責起草,部門(mén)專(zhuān)業(yè)文件由各部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員保起草,凡以文件或紀要簡(jiǎn)報名義上報或下發(fā)的文件均由辦公室填寫(xiě)發(fā)文卡,由簽發(fā)人即總經(jīng)理簽發(fā)后,并詳細填寫(xiě)發(fā)文登記簿方可復印并存檔,沒(méi)有總經(jīng)理簽發(fā)的文件不能發(fā)出和存檔。

  三、上報和發(fā)往其他單位的文件應填寫(xiě)文件送達登記簿,由接收文件人簽字后方可,否則,不能擅自將文件交予他人,而不辦理簽收手續。

  四、報告、請示、匯報、制度、規定等均應以文件形式印發(fā),宣傳活動(dòng)類(lèi)一般應以簡(jiǎn)報形式印發(fā),每周例會(huì )的紀要內容均以紀要形式印發(fā)。落實(shí)公司會(huì )議精神的情況匯報應以文件形式上報。

  五、凡打印的錯文件應及時(shí)銷(xiāo)毀,以免機密外泄。

  六、借閱文件超過(guò)八小時(shí)的應辦理借閱手續,否則不以外借。借閱文件者只限本單位人員,重要文件的借閱均由總經(jīng)理批準。

  公司文件管理制度8

  1、對機動(dòng)車(chē)進(jìn)行二級維護、總成修理、整車(chē)維修的,資料管理人員須及時(shí)建立維修檔案。

  2、維修檔案內容主要包括:維修合同、維修項目、具體維修人員及質(zhì)量檢驗人員、檢驗單、竣工出廠(chǎng)合格證(存根)及結算清單等。

  3、檔案存放要有序,查找方便,并應做好六防工作,即防盜、放火、防潮、防鼠、防塵、防曬,保持檔案存放處清潔衛生。

  4、不準損毀、涂改、偽造、出賣(mài)檔案,檔案資料如有損壞應及時(shí)修補。

  5、各班組負責人要對本部門(mén)使用的檔案資料的完整性、有效性負責,在現場(chǎng)不得存有或使用失效的文件、資料。

  6、根據檔案的內容、性質(zhì)和時(shí)間等待征,對檔案進(jìn)行分類(lèi)整理、存放、歸檔,電子檔案要及時(shí)備份。

  7、各班組每年對檔案進(jìn)行一次核對清理,并將所保存的`檔案整理后交辦公室統一歸檔。已經(jīng)到保管期限的文件資料,由辦公室按規定處理。

  8、檔案的借閱必須辦理規定手續,借閱者對檔案的完整、清潔負責,未經(jīng)許可不得擅自轉借、復印。

  9、機動(dòng)車(chē)維修檔案保存期兩年。

  公司文件管理制度9

  一、編制目的

  為維護公司文件收發(fā)和輪閱的規范性、嚴肅性和安全性,維護公司的利益,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司文件收發(fā)和輪閱的管理。

  三、相關(guān)職責

  1.公司員工必須嚴格依照本制度規定收發(fā)和輪閱文件。

  2.綜合辦公室負責文件收發(fā)和輪閱管理制度的管理。

  四、文件收發(fā)程序

  1.凡上級和有關(guān)部門(mén)發(fā)、送本公司的文件,均應由綜合辦公室專(zhuān)人負責開(kāi)拆、登記。

  2.收到文件要及時(shí)拆封,及時(shí)分送。綜合辦公室文件收發(fā)每天不少于一次,對需送閱的文件應登記后及時(shí)送閱。時(shí)效性較強的會(huì )議通知和文件等,應立即交總經(jīng)理閱簽。

  3.各類(lèi)文件送閱前由綜合辦公室負責人擬辦,并提出擬辦意見(jiàn)。

  4.經(jīng)總經(jīng)理批辦的文件,由綜合辦公室專(zhuān)人負責及時(shí)轉交有關(guān)職能部門(mén)辦理。如需復印、打印的文件,則由承辦部門(mén)按規定辦理。

  5.各職能部門(mén)需要發(fā)文件,先由各職能部門(mén)自行擬稿,經(jīng)部門(mén)負責人審稿,交辦公室負責人核稿,再交分管副總經(jīng)理審核,最后由總經(jīng)理簽發(fā)。

  6.收到已簽發(fā)的文件后,辦公室專(zhuān)門(mén)人員應及時(shí)編好文號,確定印制份數,并逐項將文件標題、文號、發(fā)文日期、印編份數等記入發(fā)文登記簿。同時(shí),留二份與底稿一并歸檔。

  7.文件材料一般由各職能部門(mén)裝訂封發(fā),送綜合辦公室郵寄。機密和掛號文件在封發(fā)時(shí)需注明,由綜合辦公室按有關(guān)規定辦理。

  五、文件輪閱程序

  1.文件輪閱由辦公室專(zhuān)人負責。各部門(mén)輪閱文件一般不超過(guò)兩天。因故不能及時(shí)輪閱的,應將文件送回,待后補閱。

  2.輪閱時(shí)不得擅自將有關(guān)輪閱文件取走。確因工作需要借閱的,應經(jīng)辦公室負責人同意,辦理有關(guān)登記手續,借閱時(shí)間一般不超過(guò)五天,復印件應妥善保管。

  3.文件輪閱完畢,辦公室專(zhuān)門(mén)人員應及時(shí)收集、整理,分類(lèi)存查,并按規定立卷歸檔。

  六、其他

  1.本制度自簽發(fā)之日起執行。

  2.本制度最終解釋權歸綜合辦公室。

  公司文件管理制度10

  一、目的

  為了規范安全生產(chǎn)文件檔案的管理,確保文件檔案的完整性、合理性、科學(xué)性,使其為今后工作開(kāi)展提供參考資料和文獻,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于與公司安全生產(chǎn)有關(guān)的文件檔案的管理。

  三、職責

  1、安保部負責制定本制度,并負責綜合監督管理。

  2、各部門(mén)負責本部門(mén)文件檔案的管理,并負責監督檢查和考核;

  3、各部門(mén)安全員負責本部門(mén)文件檔案的收集、歸檔和保管,并適時(shí)將安全生產(chǎn)檔案上報公司安全職能部門(mén)備案。

  四、內容

  1、文件資料的收集

  安全生產(chǎn)文件檔案內容如下:

 。1)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規、標準規范及其它要求;

 。2)上級主管部門(mén)安全生產(chǎn)文件、批復文、領(lǐng)導指示材料及會(huì )議資料等;

 。3)公司安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、安全會(huì )議記錄材料、安全學(xué)習資料、住建指示材料等;

 。4)安全生產(chǎn)工作計劃、總結、報告等;、

 。5)各種安全活動(dòng)記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等;

 。6)供應商、承包商、施工單位相關(guān)材料等;

 。7)安全設施檢測、檢驗報告、記錄等;

 。8)食品安全、職業(yè)衛生評價(jià)報告等;

  2、立卷歸檔

 。1)、文件資料應根據其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類(lèi)立卷,保證的齊全、完整,能反映安全生產(chǎn)主要情況,以便保管和利用;

 。2)、應根據文件資料的重要性,立案時(shí)間分永久、長(cháng)期和短期三種,進(jìn)行時(shí)間整理、分類(lèi)歸檔;

 。3)、安保部在每年1月份前對上年度的文件資料進(jìn)行歸檔,統一保存;

 。4)、各種文件資料按一定特征進(jìn)行排列和系統化,應層次分明、編寫(xiě)頁(yè)碼、標定卷內文件資料目錄;

 。5)、不同價(jià)值、不同性質(zhì)的文件資料應當區別管理,單獨立卷;

  3、檔案保管

 。1)、檔案應入架、科學(xué)排列,避免暴露和捆扎堆放;

 。2)、應采取防潮、防蟲(chóng)措施,防止檔案損壞;

  4、檔案借閱

 。1)、文件資料檔案借閱,必須履行借閱手續,借閱檔案要注意保護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還,到期不能歸還者,要說(shuō)明情況,并辦理續借手續;

 。2)、借閱的檔案要注意保密,未經(jīng)許可,不得隨意公開(kāi)、發(fā)表或轉借他人;

 。3)、歸還檔案時(shí),由檔案管理人員當面查點(diǎn)清楚,并在借閱登記本上注銷(xiāo);

  5、檔案銷(xiāo)毀

  對于過(guò)期并失去保存價(jià)值的文件資料,經(jīng)單位領(lǐng)導批準,可以定期銷(xiāo)毀,必要時(shí)做好銷(xiāo)毀記錄;

  五、相關(guān)記錄

  《文件檔案清單》

  公司文件管理制度11

  第一條 管理要點(diǎn)

  1、 為使文件管理工作制度化、規范化、科學(xué)化,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用。

  2、 文件管理的范圍包括:上級下發(fā)文件、公司各類(lèi)制度文件、外部傳真文件、政策指導類(lèi)文件、各類(lèi)合同文件等。

  3、 制度類(lèi)文件按照公司文檔統一格式進(jìn)行編寫(xiě),統一頁(yè)眉、頁(yè)腳,寫(xiě)明公司全稱(chēng)及文件性質(zhì);正文部分寫(xiě)明題目、時(shí)間、發(fā)文部門(mén)、內容等信息;措辭規范,表達無(wú)歧義。

  4、 根據文件屬性、類(lèi)別,對所有文件進(jìn)行編號,根據編號定期歸檔,做好相應的文字記錄,以備查閱。

  第二條 制度規范

  1、 文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷(xiāo)毀等由辦公室人員負責執行。

  2、 公司上報下發(fā)正式文件的權利主要集中在行政人事部,各部門(mén)一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

  3、 公司對內公開(kāi)文件由行政人事部負責起草和審核,總經(jīng)理簽發(fā);各部門(mén)需要向下或對外發(fā)文的文件由各部門(mén)負責起草,行政人事部負責審核,審核無(wú)誤后行政辦公室打印,打印后送回起草部門(mén)校對,校對無(wú)誤方可正式打印,由總經(jīng)理蓋章,簽發(fā)。

  4、 凡寄至公司的文件、傳真等,由辦公室簽收并做好相應記錄。

  5、 機密文件由行政人事部主管保管,辦公室人員對一般性文件進(jìn)行分類(lèi)管理,定期整理并制作相關(guān)報表提交給部門(mén)主管。

  6、 各部門(mén)因工作需要可借閱一般性文件,需嚴格履行借閱手續,對有密級程度的文件,需行政人事主管審批,總經(jīng)理批準后方可借閱。

  7、 辦公室管理人員對文件借閱情況進(jìn)行登記,做好借閱記錄并限期清退。

  8、 按時(shí)間、內容、部門(mén)、名稱(chēng)等內容分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行整理,附件、批件、定稿等資料收集完全,存檔備案。半年一小清,年終一大清。

  9、 根據存檔時(shí)間及存檔的必要性對文件進(jìn)行銷(xiāo)毀,需上報行政人事主管簽字批準,按照文件管理制度進(jìn)行處理。

  第三條 文件管理流程設計

  1、 內部文件管理流程:起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔

  2、 外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷(xiāo)毀

  3、 借閱流程:提出申請,辦理手續→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷(xiāo)毀

  公司文件管理制度12

  文件資料的歸檔應做到分類(lèi)保存、編目清晰、標識明確、裝訂整齊。資料的填寫(xiě)應做到字跡工整、簽字齊全、規范,內容正確。

  1、收發(fā)文件管理制度

  1)對外發(fā)文應由部門(mén)負責人或項目負責人審批簽發(fā),做好收發(fā)文記錄,接收人簽字。

  2)文件包括公司外發(fā)文件、公司內發(fā)或傳閱文件兩部分。

  3)外發(fā)文件的具體要求

  公司外發(fā)文件在發(fā)放記錄上注明原件存放處,辦公司室統一標識發(fā)放文件編號。

  4)公司內發(fā)或傳閱文件的具體要求

  (1)公司內發(fā)或傳閱文件在收發(fā)、傳閱記錄上簽字,注明原件存放處。

  (2)建設單位、設計單位、監理單位及其他外部單位對公司的發(fā)文,由辦公室統一接收,并及時(shí)上報公司經(jīng)理,由公司經(jīng)理簽署意見(jiàn)。

  (3)建設單位、設計單位、監理單位及其他外部單位對項目部的發(fā)文,由項目部接收,由項目負責人簽署意見(jiàn),項目負責人根據具體情況上報公司。

  (4)項目發(fā)放施工隊的文件規定:

  發(fā)放施工隊的文件、通知(不含技術(shù)交底),均在項目備案,同時(shí)由發(fā)放責任人保存原件和發(fā)放記錄。

  2、竣工資料

  1)項目經(jīng)理部按竣工驗收條件的規定,認真整理工程竣工資料。

  2)竣工資料的內容應包括:工程技術(shù)檔案、工程質(zhì)量保證資料、工程檢驗評定資料、竣工圖,規定的其它應交資料。

  3)竣工資料的整理應符合下列要求:

  (1)工程技術(shù)檔案的整理應始于工程開(kāi)工,終于工程竣工,真實(shí)記錄施工全過(guò)程,可按形成規律收集,采用表格方式分類(lèi)組卷。

  (2)工程質(zhì)量保證資料的整理應按專(zhuān)業(yè)特點(diǎn),根據工程的內在要求,進(jìn)行分類(lèi)組卷

  (3)工程檢驗評定資料的整理應按單位工程、分部工程、分項工程劃分順序,進(jìn)行分類(lèi)組卷。

  (4)竣工圖的整理應區別情況按竣工驗收的要求組卷。

  4)交付竣工驗收的施工項目必須有與竣工資料目錄相符的分類(lèi)組卷檔案。承包人向發(fā)包人移交由分包人提供的竣工資料時(shí),檢查驗證手續必須完備。

  3、文件、資料保密規定

  1)公司全體員工要樹(shù)立愛(ài)護公司資料,保守公司秘密的觀(guān)念。

  2)未經(jīng)公司領(lǐng)導同意,任何人不得私自拷備或復印資料,轉借他人使用酌情給予處罰。

  3)歸檔的公司文件未經(jīng)公司經(jīng)理同意不得外借;

  公司文件管理制度13

  一、總經(jīng)辦設專(zhuān)人負責文件的管理工作,對收到的公文做到及時(shí)拆封、分類(lèi)、編號登記和傳閱。一般文件收到后應在當日內或次日中午前送批,緊急文件或會(huì )議通知收到后立即拆封送閱。

  二、一般通知、便函等可由總經(jīng)辦直接送至有關(guān)部門(mén)辦理;其余文件均應交公司領(lǐng)導批示后,再由總經(jīng)辦專(zhuān)人按批示范圍進(jìn)行送閱,嚴禁個(gè)人、部門(mén)之間自行橫傳。部門(mén)閱辦后的公文(包括按文件要求報出的詳細資料、附件等)應及時(shí)主動(dòng)地退給總經(jīng)辦,以做好文件歸檔工作。

  三、凡本公司外發(fā)的文件,應嚴格按照上級有關(guān)公文處理的辦法及公文格式進(jìn)行草擬、批發(fā)、打印、蓋章、報出;要求做到一文一事,按級上報,用詞及格式規范,嚴禁多頭主送,并由總經(jīng)辦統一進(jìn)行登記編號。

  四、部門(mén)或個(gè)人借閱文件,應辦理借閱手續,總經(jīng)辦定期做好文件的清退工作,做到每月小清退一次,年終大清退一次,清退的文件按文書(shū)檔案管理有關(guān)規定分類(lèi)整理,裝訂成冊,歸檔。

  五、嚴格遵守保密制度,對有密級的文件應嚴加管理,辦理完畢后應立即退回,并核點(diǎn)份數,隨時(shí)存檔。絕密文件,僅限于直接有關(guān)人員經(jīng)領(lǐng)導批準后在文件保管處閱讀。

  六、如文件丟失或違反保密制度,發(fā)生泄密的,除及時(shí)報告組織人事部外,還須向有關(guān)領(lǐng)導報告,情況嚴重的應提交領(lǐng)導給予責任人必要的處理。

  公司文件管理制度14

  一、適用范圍

  1、 企業(yè)營(yíng)業(yè)執照,稅務(wù)登記證,組織機構代碼證等政府有關(guān)部門(mén)核發(fā)的各類(lèi)證書(shū)原件

  2、 對外簽訂的協(xié)議、合同、標書(shū)、承諾書(shū)、知識產(chǎn)權等法律文書(shū)的原件

  3、 公司的公章、合同章、法人章、財務(wù)章等

  二、 文件的保管

  所有在適用范圍內的文件資料物品最終由總經(jīng)理室保管,存放至總經(jīng)理室保險柜內;

  三、 借用歸還制度

  1、 借用制度

  需借用以上物品人員至內控填寫(xiě)借用申請單,內控主管審核過(guò)后交總經(jīng)理室,總經(jīng)理室核準,由總經(jīng)理室從保險柜中取出申請人所需物品,物品給到內控(接收人簽字,備注時(shí)間),內控給到申請人(接收人簽字,備注時(shí)間);歸還時(shí)也遵循此步驟,接收人實(shí)行簽名制。

  2、 歸還制度

  所借物品需按期及時(shí)歸還,如有逾期,將視實(shí)際情況給予警告、處罰。

  3、 物品丟失

  所借物品若有遺失,將由最后接收人全權承擔其后果,公司有權要求該員工承擔因此所造成的經(jīng)濟損失。

  公司文件管理制度15

  為了控制公司文件發(fā)放的適當范圍、作廢文件的及時(shí)回收,確保各部門(mén)、車(chē)間所使用的公司文件的有效性,特制定本規定。

  1、文件的發(fā)放:

 。1)財務(wù)部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部辦公室以本部門(mén)名義形成且在本部門(mén)管轄范圍內發(fā)放的文件,各自安排發(fā)放和回收。需要在公司各橫向關(guān)聯(lián)部門(mén)之間發(fā)放實(shí)施的文件,由辦公室安排專(zhuān)人統一發(fā)放和回收。

 。2)各部門(mén)需辦公室安排發(fā)放文件時(shí),必須將文件打印并復印好,由部經(jīng)理書(shū)面寫(xiě)明發(fā)放范圍、發(fā)放時(shí)間并簽名后送綜合管理部,由辦公室主任安排文件發(fā)放人予以發(fā)放。

 。3)任何文件,發(fā)放人須建立“文件發(fā)放回收登記表”。發(fā)放到各部門(mén)的所有文件,由部門(mén)負責人簽字接收。如部門(mén)負責人不在,由部門(mén)在場(chǎng)人員簽名代收。代收人必須負責及時(shí)將文件轉給部門(mén)負責人。需個(gè)人接收的文件由部門(mén)內部建立“文件發(fā)放回收登記表”,并由個(gè)人親自簽字接收。

 。4)需發(fā)放到正科長(cháng)以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學(xué)習材料等),發(fā)放人只需發(fā)放到相關(guān)正科長(cháng)級管理人員,再由正科長(cháng)級管理人員安排發(fā)放到相關(guān)個(gè)人。

  2、文件的更改:

 。1)任何原因造成文件的個(gè)別字句需要更改,且更改后不影響整個(gè)文件版面的整潔美觀(guān),由原編制形成的部門(mén)負責人書(shū)面寫(xiě)明更改位置和如何更改(數據性或原則性的須報直屬部經(jīng)理簽字認可),連同編制形成部門(mén)負責人的私章送原發(fā)放人,由原發(fā)放人根據原發(fā)放范圍及存檔予以更改。

 。2)文件發(fā)放人根據更改字數多少和繁簡(jiǎn)情況,可到現場(chǎng)為原件人更改,也可以收回后予以更改,再返還給原收件人。但在更改時(shí)必須用雙線(xiàn)劃掉原字句,在劃掉的字句對應上方行距空間寫(xiě)上新字句,并在更改處蓋上原編制形成部門(mén)負責人的私章。

  3、文件的換頁(yè):

 。1)任何原因造成文件單頁(yè)大面積修改,需換頁(yè)的,由原編制形成將需修改頁(yè)面進(jìn)行修改并打印、復印好,由其部門(mén)負責人書(shū)面寫(xiě)明換頁(yè)情況(屬數據性、原則性修改須部經(jīng)理簽字認可)送原文件發(fā)放人,由原文件發(fā)放人根據原發(fā)放范圍予以換頁(yè)。

 。2)所有需換頁(yè)的文件,由文件發(fā)放人統一換頁(yè)并注明執行時(shí)間,將原頁(yè)銷(xiāo)毀。

  4、文件的回收、作廢:

 。1)因公司制度匯總、部門(mén)調整、規劃變化等原因,造成原文件內容與新文件內容重復、沖突而失效的,由匯總部門(mén)或新文件編制形成部門(mén)負責人,安排原發(fā)放人予以回收。

 。2)文件發(fā)放人在回收文件時(shí),必須持“文件發(fā)放回收登記表”由原接收人在登記表相關(guān)欄內簽名后回交。

 。3)每年12月下旬,由辦公室通知各部門(mén),對本年度平時(shí)未統一回收的文件、報表等無(wú)效材料清理回收一次。

 。4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室,由辦公室主任統一安排銷(xiāo)毀。

  5、其它規定:

 。1)任何部門(mén)以公司名義形成的文件討論稿或正式稿,必須發(fā)放到董事長(cháng)兼總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、公司各職能部門(mén)負責人及其他相關(guān)聯(lián)人員,以便了解公司政策方向,根據公司各方面情況系統地進(jìn)行修改,確保接口部門(mén)的相互配合。

 。2)無(wú)論部門(mén)或公司發(fā)放的文件在發(fā)放前都必須在檔案室存檔備案。

 。3)任何文件相關(guān)部門(mén)負責人接收后必須領(lǐng)學(xué)或傳達應執行的員工,認為有必要復印下發(fā)到相關(guān)員工時(shí),須向原發(fā)放部門(mén)提出申請,由原發(fā)放部門(mén)復印按發(fā)放程序予以發(fā)放。不得私自復印下發(fā),避免文件使用范圍失控,造成有效和無(wú)效版本的混淆。

 。4)所有換頁(yè)或作廢文件屬存檔的或相關(guān)部門(mén)需留存備查證明的,發(fā)放人只需蓋上作廢章即可,不予收回,但檔案管理員必須在“作廢文件”檔案欄目登記注明,妥善保管,以便備查。

 。5)發(fā)放文件屬討論稿的,討論人組織討論結束后須按時(shí)交文件編制形成部門(mén)。

 。6)文件發(fā)放人必須將已使用的“文件發(fā)放回收登記表”按季度裝訂成冊,妥善保管,以便備查或回收時(shí)使用。保存期限為三年。

  6、任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得將公司文件私自提供給公司以外人員。則除承擔50元罰款外,對由此造成的一切后果負責。

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