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預算增加申請報告

申請報告 時(shí)間:2017-06-24 我要投稿
【www.uydoc.com - 申請報告】

  預算追加追減會(huì )引起預算收支總額的改變,關(guān)系到財政收支平衡的實(shí)現。下文是小編為大家整理收集的下文是小編為大家整理收集的,供大家參考。,供大家參考。預算增加申請報告

  篇一:預算增加申請報告

  一、收入預算

  我校預計本年度接受上級款24 萬(wàn)元,上年度結余 0.8萬(wàn)元,實(shí)際可使用經(jīng)費25.2萬(wàn)元。

  二、支出預算

  根據往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實(shí)際,預算開(kāi)支如下:

  (一) 日常辦公及就餐費70000元。

  (二) 取暖費支出 12000 元.

  (三) 辦公設備購置支出 30000元。

  (四) 辦公設備購置支出 25000元.

  (五) 水電費60000元。

  (六) 校運會(huì )等活動(dòng)1.5萬(wàn)元。

  (七) 其他雜用10000元

  以上總預算支出約 24 萬(wàn)元 。

  要實(shí)現以上的預算目標,就要在資金運用過(guò)程中要堅持財務(wù)制度,各項開(kāi)支由有關(guān)人員填寫(xiě)購物申請單,如為大宗物品采購的要召開(kāi)教職工代表代大會(huì )后討論通過(guò),并做好會(huì )議記錄存檔。校園建設及維修要嚴格執行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結算的步驟,堅決壓縮不合理的開(kāi)支,執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人(即會(huì )計)、審批人,一切帳目都要有帳可查,有據可對,防止制度不嚴,手續不清,用款混亂的現象發(fā)生,按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。

  申請人:yjbys

  2017年xx月xx日

  篇二:預算增加申請報告

  財政局:

  基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái),我院在縣衛生局、縣財政局的領(lǐng)導下,穩步推進(jìn)醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購,建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上,嚴格按照“20xx年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理,實(shí)施10個(gè)月以來(lái),經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái),特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:

  一、 基本情況

  全鄉10個(gè)行政村,10個(gè)村衛生站,11個(gè)鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積2000余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門(mén)診部、預防保健科、手術(shù)室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動(dòng)血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫療設備,開(kāi)放床位16張。

  20xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門(mén)收入(任務(wù))219918元,全年實(shí)際撥付49070元。

  20xx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,

  其中工資福利支出(含村衛生站7200元)20xx56元,商品和服務(wù)支出64663元,對個(gè)人和家庭補助2962元。

  二、 實(shí)際運行情況

  1、收入情況:實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬(wàn)元,其中:醫療收入10萬(wàn)元、藥品收入30.4萬(wàn)元,其他收入4.1萬(wàn)元(防保收入)。醫院全年用于支出的實(shí)(來(lái)自:WWw.cnBothWin.com 博威 范文 網(wǎng):經(jīng)費預算申請報告)際收入,即醫療收入 10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4.9萬(wàn)元,共計14.9萬(wàn)元。

  2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(20xx年劍閣縣部門(mén)預算方案)全年20萬(wàn)元,不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬(wàn)元;上繳養老、3.3萬(wàn)元;水電費2.8萬(wàn)元;差旅接待生活費用3.8萬(wàn)元;網(wǎng)絡(luò )、辦公電話(huà)費用0.6萬(wàn)元;各類(lèi)耗材印刷打印費1.3萬(wàn)元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬(wàn)元;合作醫療補償墊付周轉費用 4萬(wàn)元。臨時(shí)性支出:規范化建設2.6萬(wàn)元,中醫工作1.9萬(wàn)元,災后重建項目實(shí)施費用3.8萬(wàn)元。醫院全年實(shí)際支出47.4萬(wàn)元,存在缺口32.5萬(wàn)元。

  三、 存在的問(wèn)題

  隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、20xx年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行,由于醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,后期越來(lái)越多的問(wèn)題凸顯出來(lái),主要表現在:一是人員不穩定因素,因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法;二是個(gè)人福利待遇低,工資實(shí)行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經(jīng)濟

  負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒(méi)有結合醫院的特殊性,沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的運行成本,不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬(wàn)元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟能力,醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。

  綜上所述,由于醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無(wú)經(jīng)濟能力承擔醫院的正常運營(yíng),致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展,促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加20xx年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元,望予批準!

  申請人:yjbys

  2017年xx月xx日

  篇三:預算增加申請報告

  xxx財政廳:

  今年以來(lái),在貴廳的大力支持下,我局各項工作的開(kāi)展得到了較好的經(jīng)費保障,確保了物價(jià)工作的順利進(jìn)行,取得了很好的工作成效。但根據實(shí)際工作的需要,我局尚存在一定的資金缺口。為保證今年物價(jià)工作各項任務(wù)的順利完成,特懇請增撥財政經(jīng)費60萬(wàn)元,具體情況如下:

  一、價(jià)格服務(wù)進(jìn)萬(wàn)家活動(dòng)經(jīng)費25萬(wàn)元。按照省政府的要求,我局在全省范圍內開(kāi)展了價(jià)格服務(wù)進(jìn)萬(wàn)家活動(dòng),需相關(guān)會(huì )議費10萬(wàn)元,材料印刷及宣傳費用10萬(wàn)元、督導檢查差旅費5萬(wàn)元。

  二、引黃灌區農業(yè)用水價(jià)格調研經(jīng)費20萬(wàn)元。規范理順引黃灌區農業(yè)用水價(jià)格,是今年政府工作報告中承諾為群眾辦的12件實(shí)事之一,圍繞此項工作,我局安排部署了專(zhuān)項調研,需相關(guān)會(huì )議費10萬(wàn)元,材料印刷費5萬(wàn)元,差旅費5萬(wàn)元。

  三、去年年底,我局接收安置軍轉干部2人,現新增編制已到。由于人員及公用經(jīng)費未列入今年預算,需追加經(jīng)費15萬(wàn)元。

  特此報告,請予解決為盼。

  申請人:yjbys

  2017年xx月xx日

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