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增值稅企業(yè)退稅申請報告

申請報告 時(shí)間:2017-05-18 我要投稿
【www.uydoc.com - 申請報告】

  增值稅是以商品(含應稅勞務(wù))在流轉過(guò)程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據而征收的一種流轉稅。如下是申請書(shū)網(wǎng)為大家整理的增值稅企業(yè)退稅申請報告,希望能幫助到你。

  【增值稅企業(yè)退稅申請報告一】

尊敬的領(lǐng)導:

  我公司成立于×年×月×日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為××,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

  我公司×年×月的全部銷(xiāo)售收入為××××元,其中應稅銷(xiāo)售收入為×××元,繳納增值稅額為×××元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷(xiāo)售收入為×元,其中應稅銷(xiāo)售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷(xiāo)售收入為×元,其中應稅銷(xiāo)售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專(zhuān)用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內容填寫(xiě))

  目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購×次最大開(kāi)票金額×萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購×份最大開(kāi)票金額×萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫(xiě)清楚,內容必須真實(shí)詳細)

  申請增購增值稅專(zhuān)用發(fā)票需報送資料

  1.《增值稅專(zhuān)用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式四份);

  2.書(shū)面申請(一式二份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式三份);

  3.稅務(wù)登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉稅科負責);

  4.營(yíng)業(yè)執照副本復印件(一式二份);

  5.銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫(xiě)齊全);

  6.購票人身份證復印件(一式二份);

  7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

  8.增值稅一般納稅人資格證書(shū)復印件(一式二份,要求每頁(yè)復印,輔導期一般納稅人除外);

  9.前三個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表及本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表、增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細表(一式二份);

  10.稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復印件及資格證書(shū)復印件加蓋騎縫公章

  (以上要求僅供參考,具體以當地稅務(wù)局要求為準。)

  申請單位:

  申請日期:

  【增值稅企業(yè)退稅申請報告二】

鎮海區稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。

  寧波市鎮海九龍有機涂料廠(chǎng)

  20xx年x月x日

  【增值稅企業(yè)退稅申請報告三】

**********稅局:

  本公司********************(納稅編碼:********)。因xx年6月7日在申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶(hù)行:**銀行

  銀行賬號:********

  特此說(shuō)明!

  ******單位名字

  20xx年x月x日

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