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項目經(jīng)費預算申請報告精選

申請報告 時(shí)間:2018-03-29 我要投稿
【www.uydoc.com - 申請報告】

  經(jīng)費預算又稱(chēng)經(jīng)常性預算或普通算,它是政府編制的滿(mǎn)足國家經(jīng)常性開(kāi)支需要的預算。以下是小編收集的項目經(jīng)費預算申請報告精選,希望能幫助到大家。

  項目經(jīng)費預算申請報告精選【1】

衛生局:

財政局:

  基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái),我院在縣衛生局、縣財政局的領(lǐng)導下,穩步推進(jìn)醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購,建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理,實(shí)施10個(gè)月以來(lái),經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái),特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:

  一、 基本情況

  全鄉10個(gè)行政村,10個(gè)村衛生站,11個(gè)鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積2000余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門(mén)診部、預防保健科、手術(shù)室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動(dòng)血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫療設備,開(kāi)放床位16張。

  xxxx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門(mén)收入(任務(wù))219918元,全年實(shí)際撥付49070元。

  xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,

  其中工資福利支出(含村衛生站7200元)xxxx56元,商品和服務(wù)支出64663元,對個(gè)人和家庭補助2962元。

  二、 實(shí)際運行情況

  1、收入情況:實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬(wàn)元,其中:醫療收入10萬(wàn)元、藥品收入30.4萬(wàn)元,其他收入4.1萬(wàn)元(防保收入)。醫院全年用于支出的實(shí)際收入,即醫療收入 10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4.9萬(wàn)元,共計14.9萬(wàn)元。

  2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案)全年20萬(wàn)元,不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬(wàn)元;上繳養老、3.3萬(wàn)元;水電費2.8萬(wàn)元;差旅接待生活費用3.8萬(wàn)元;網(wǎng)絡(luò )、辦公電話(huà)費用0.6萬(wàn)元;各類(lèi)耗材印刷打印費1.3萬(wàn)元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬(wàn)元;合作醫療補償墊付周轉費用 4萬(wàn)元。臨時(shí)性支出:規范化建設2.6萬(wàn)元,中醫工作1.9萬(wàn)元,災后重建項目實(shí)施費用3.8萬(wàn)元。醫院全年實(shí)際支出47.4萬(wàn)元,存在缺口32.5萬(wàn)元。

  三、 存在的問(wèn)題

  隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行,由于醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,后期越來(lái)越多的問(wèn)題凸顯出來(lái),主要表現在:一是人員不穩定因素,因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法;二是個(gè)人福利待遇低,工資實(shí)行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒(méi)有結合醫院的特殊性,沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的運行成本,不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬(wàn)元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟能力,醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。

  綜上所述,由于醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無(wú)經(jīng)濟能力承擔醫院的正常運營(yíng),致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展,促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加xxxx年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元,望予批準! 特此報告

  20xx年x月x日

  項目經(jīng)費預算申請報告精選【2】

保密辦:

  為做好保密辦的費用預算,本著(zhù)節約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現將費用預算說(shuō)明如下:

  xxxx年保密管理工作經(jīng)費預算費用

  1、 保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)

  2、 保密管理經(jīng)費:

  (1) 保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教

  育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關(guān)資料);

  (2) 調研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。

  (3) 保密業(yè)務(wù)咨詢(xún)費:20000元。

  (4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場(chǎng)所環(huán)境需上級相關(guān)單位進(jìn)行檢查測試,取得相關(guān)審批手續,上級機關(guān)進(jìn)行保密檢查、制作證件等其它內容需經(jīng)費4000元

  (5)保密工作獎勵經(jīng)費:與公司各部門(mén)簽訂保密責任書(shū),與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書(shū),通過(guò)部門(mén)考核、講評、打分情況,對成績(jì)突出的部門(mén)給予獎勵,全年費用合計8000元

  (6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動(dòng)經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動(dòng)是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。

  保密辦費用預算合計:55500元

  專(zhuān)項保密工作經(jīng)費預算費用按實(shí)際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門(mén)、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。

  此致

敬禮!

  申請人:YJBYS

  20**年**月**日

  項目經(jīng)費預算申請報告精選【3】

  一、縣委深入開(kāi)展縣“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室工作啟動(dòng)重要設備購置經(jīng)費和領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費 萬(wàn)元。主要預算支出項目包括:

  1、購置電腦 9臺(原創(chuàng )先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經(jīng)老化、運轉極度不正常,可以正常運轉的僅有6臺。電腦每個(gè)坐班人員1臺、政務(wù)網(wǎng)1臺,現還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元;

  2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元;

  3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現有傳真機1臺已經(jīng)無(wú)法修復。

  4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支;

  5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺;

  6、購置折頁(yè)機1臺,預算支出14000元/臺;

  7、購置裝訂機1臺,預算支出3200元/臺;

  8、購置文件柜5組(綜合組2個(gè),其他3個(gè)組各1個(gè)),1100元/個(gè),預算支出合計5500元;

  9、購置飲水機4臺(每組1臺),250元/臺,預算支出合計1000元;

  10、電話(huà)費及寬帶網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費(寬帶網(wǎng)絡(luò )1條,電話(huà)2部)3600元/年;

  11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費2800元/年。:

  12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。

  13、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡(jiǎn)報頭印制預算支出2500元。

  14、文印紙張購置預算支出5400元。

  15、車(chē)輛燃油及維修費預算支出30000元。

  16、日常辦用品采購等預算支出8000元。

  四、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬(wàn)元(8個(gè)督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。

  二、縣委第一批深入開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)有關(guān)會(huì )議研討班、專(zhuān)題學(xué)習論壇等經(jīng)費 萬(wàn)元。主要預算支出項目包括:

  1、xxxxxx縣深入開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)動(dòng)員大會(huì )(鄉鎮黨委書(shū)記和縣副處級實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導,縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工,縣委創(chuàng )先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加,(參會(huì )人員120人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,會(huì )期1天,經(jīng)費預算支出:[ 7×140元/人.天] ×1天﹦980元

  2、xxxxxx縣深入開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)下派省州縣新農村隊員動(dòng)員大會(huì )暨第五批新農村隊員總結表彰會(huì )議(鄉鎮黨委書(shū)記、副書(shū)記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導,縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工、縣委創(chuàng )先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加),參會(huì )人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會(huì )期1天)。會(huì )議場(chǎng)地費2000元/場(chǎng)。會(huì )議經(jīng)費預算支出:[ 139 人×140元/人.天] ×1天+場(chǎng)地費2000元/場(chǎng)﹦21460元。(注:第五批新農村隊員總結表彰經(jīng)費有縣農辦另行預算)

  3、開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)半年工作總結會(huì )(省州縣新農村隊員、鄉鎮黨委書(shū)記、副書(shū)記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)部門(mén)單位主要領(lǐng)導參加),參會(huì )人員240人〈其中:安排食宿118人,會(huì )期1天),會(huì )議經(jīng)費預算支出:[ 118人×140元/人.天] ×1天﹦ 16520 元。

  4、xxxxxx縣深入開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)第二批下派省州縣新農村隊員動(dòng)員大會(huì )暨第一批新農村隊員總結表彰會(huì )議(鄉鎮黨委書(shū)記、副書(shū)記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導,縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工、縣委創(chuàng )先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加),參會(huì )人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會(huì )期1天)。會(huì )議場(chǎng)地費2000元/場(chǎng)。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個(gè),優(yōu)秀工作隊長(cháng)3個(gè),優(yōu)秀新農村指導員20個(gè),先進(jìn)示范點(diǎn) 個(gè)。會(huì )議經(jīng)費預算支出:[ 優(yōu)秀下派單位15個(gè)× 元/個(gè)+優(yōu)秀工作隊長(cháng)3個(gè)× 元/個(gè)+優(yōu)秀新農村指導員20個(gè)× 元/個(gè)+先進(jìn)示范點(diǎn)個(gè)× 元/個(gè)+會(huì )議場(chǎng)地費2000元/場(chǎng)]﹦ 元。

  三、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬(wàn)元。主要預算支出項目包括:

  1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。

  2、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡(jiǎn)報頭印制預算支出10000元。

  3、文印紙張購置預算支出15000元。

  4、車(chē)輛燃油費預算支出15000元。

  5、電話(huà)費預算支出6000元。

  6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。

  7、日常辦用品采購等預算支出10000元。

  四、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬(wàn)元(8個(gè)督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。

  五、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)學(xué)習材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬(wàn)元。主要預算支出項目包括:

  1、征訂“四群”教育指定學(xué)習用書(shū)發(fā)縣處級領(lǐng)導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。

  2、宣傳工作經(jīng)費預算支出35000元。

  六、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)有關(guān)聯(lián)絡(luò )工作經(jīng)費5萬(wàn)元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡(luò )等工作經(jīng)費支出)。

  (注:省委、州委督查組駐我縣的食宿等接待由縣接待辦負責,其接待經(jīng)費另由縣接待辦向縣人民政府寫(xiě)出報告)。

  中共xxxxxx縣委開(kāi)展群眾觀(guān)點(diǎn)群眾路線(xiàn)群眾利益群眾

  工作教育實(shí)行干部直接聯(lián)系群眾制度領(lǐng)導小組

  20xx年x月x日



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