經(jīng)費預算調整的申請報告要怎么寫(xiě)呢?以下是為大家分享的經(jīng)費預算調整申請報告,供大家參考借鑒,歡迎瀏覽!
經(jīng)費預算調整申請報告【1】
主任、各位副主任、各位委員:
縣十六屆人大五次會(huì )議審議通過(guò)的我縣2014年財政收支預算已經(jīng)執行10個(gè)月了,我受縣人民政府委托,將預算部分調整方案向縣十六屆人大常委會(huì )第二十二次會(huì )議報告,請予審查批準。
今年以來(lái),全縣財政工作在縣委的領(lǐng)導下,在縣人大和縣政協(xié)的監督支持下,認真貫徹落實(shí)縣委重大決策部署,大力支持經(jīng)濟發(fā)展,切實(shí)保障和改善民生,深化和推進(jìn)財稅體制改革,嚴格財政監督管理,促進(jìn)了經(jīng)濟社會(huì )健康快速發(fā)展,財政運行基本平穩。
一是財政收入喜中有憂(yōu)。各級征管部門(mén)全力以赴抓收入,依法理財,深挖潛力,強化監管,嚴堵漏洞,通過(guò)以票控收、稅務(wù)稽查、專(zhuān)項清理、非稅成本核算等措施,公共財政收入保持一定幅度的增長(cháng),1-10月同比增長(cháng)3.9%。
但全縣財政總收入持續下滑,1-10月完成145422萬(wàn)元,為年度預算的57.8%,同比下降18.3%。主要是國有土地未能按預期實(shí)現交易,國有資本經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)不理想,致使政府性基金收入大幅下滑,國有資本經(jīng)營(yíng)收入入庫緩慢。二是財政支出有保有壓。積極爭取上級資金調度,加強本級財政資金協(xié)調,精心運籌,妥善調度,保證了縣委重大決策的資金需求,保證了黨政機關(guān)的正常運行,保證了“三大空間”及重大項目建設資金的按時(shí)撥付。1-10月,全縣民生支出達到23億元,占公共財政支出的57%,支持“三大空間”的資金達到89429萬(wàn)元;調度資金26500萬(wàn)元,保證了職工績(jì)效考評獎勵、增發(fā)一月津貼、績(jì)效工資調標等剛性支出及時(shí)兌現;緊急安排資金3170萬(wàn)元,用于“8.31”特大洪災搶險救災和災后生活救助。
強化預算約束,嚴控一般性支出,“三公”經(jīng)費同比下降15.81%。三是財政改革有序推進(jìn)。取消非稅收入返還政策,征收成本核算體系日趨完善;國庫集中支付改革進(jìn)一步深化,公務(wù)卡改革有序推進(jìn);全面實(shí)施銀行體系“支持地方經(jīng)濟考核定資金存量”機制,實(shí)現財政資金流轉提速、效益最大化;“營(yíng)改增”等稅制改革已經(jīng)完成,交通運輸、郵政業(yè)及部分服務(wù)行業(yè)增加全口徑稅收收入705萬(wàn)元。四是監管體系日趨完善。推進(jìn)預算管理透明,273個(gè)預算單位“三公”經(jīng)費預算已向社會(huì )全面公開(kāi);預算績(jì)效評價(jià)擴容增面,評價(jià)資金達6055萬(wàn)元;財政投資評審和政府采購監管制度更加完善,1-10審減資金21117萬(wàn)元,政府采購節約資金600.14萬(wàn)元;處理政府性債務(wù)逾期問(wèn)題,通過(guò)償還、協(xié)商、展期等方式,化解逾期債務(wù)10.74億元;縱深推進(jìn)財政資金檢查工作,完成16個(gè)單位小金庫專(zhuān)項治理,對“8.31”特大洪災應急搶險資金使用情況進(jìn)行了檢查,有效確保了資金使用效益。
通過(guò)對今年財政形勢的研判,后兩個(gè)月收入形勢仍不樂(lè )觀(guān),但通過(guò)努力,預計基本能夠完成年初人大確定的預算收入任務(wù),由于非稅收入和基金收入除去成本等支出外,財政能夠安排用于吃飯和建設的資金甚微,故今年的縣級收入預算只在科目之間調整,不作總額增減調整,只是將上級財政追加的轉移支付補助納入調整預算。2013年目標績(jì)效考評獎、津補貼調標等剛性支出無(wú)法納入今年的調整預算。
具體調整方案如下:
一、縣級財政預算部分調整方案
擬將公共財政收入調增12000萬(wàn)元,調增的是城市建設配套費收入,調增的原因是按上級文件要求,將年初預算納入政府性基金收入的城市建設配套費調整到公共財政收入。調增后公共財政收入由年初預算的108000萬(wàn)元調整為120000萬(wàn)元。
擬將政府性基金收入對應調減12000萬(wàn)元,調減后政府基金收入由年初預算的128600萬(wàn)元調整為116600萬(wàn)元。
國有資本經(jīng)營(yíng)收入仍按年初預算的15000萬(wàn)元執行,不作調整。
經(jīng)調整,全縣財政收入仍為年初預算的251600萬(wàn)元。
二、預算調整后的全縣和縣本級財政收支預算情況
(一)調整后的全縣財政收支預算情況
十六屆人大五次會(huì )議審議通過(guò)的2014年縣級財政收入年初預算為251600萬(wàn)元,年初市級轉移支付補助控制數150142萬(wàn)元和上年專(zhuān)項結轉202257萬(wàn)元;執行中市級追加轉移支付補助194516萬(wàn)元,決算批復時(shí)追加專(zhuān)項結轉1403萬(wàn)元。因此,全縣財政總收入預算擬調整為799918萬(wàn)元,調增195919萬(wàn)元。按照收支平衡的原則,全縣財政總支出擬相應安排799918萬(wàn)元,調增195919萬(wàn)元。
(二)調整后的縣本級財政收支預算情況
1.公共財政收支預算
2014年縣本級公共財政收入年初預算為108000萬(wàn)元,年初市級轉移支付補助控制數150142萬(wàn)元和上年專(zhuān)項結轉91574萬(wàn)元,執行中市級追加轉移支付補助177354萬(wàn)元,決算批復時(shí)追加專(zhuān)項結轉1403萬(wàn)元,收入調增12000萬(wàn)元。因此,縣本級財政總收入預算擬調整為540473萬(wàn)元,調增190757萬(wàn)元。按照收支平衡的原則,縣本級公共財政支出預算擬相應調整為540473萬(wàn)元,調增190757萬(wàn)元(含上解支出3000萬(wàn)元,補助下級支出49932萬(wàn)元)。
2.政府性基金預算
2014年政府性基金收入年初預算為128600萬(wàn)元,年初上年專(zhuān)項結轉110683萬(wàn)元;執行中市級追加的轉移支付補助17162萬(wàn)元,收入調減12000萬(wàn)元。因此,縣本級政府基金收入預算擬調整為244445萬(wàn)元,調增5162萬(wàn)元。按照收支平衡的原則,縣本級政府性基金支出預算擬相應調整為244445萬(wàn)元,調增5162萬(wàn)元。(含上解支出3800萬(wàn)元,補助下級支出411萬(wàn)元)。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算
2014年國有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預算15000萬(wàn)元,本次未作調整。
縣本級公共財政收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營(yíng)收入年初預算為251600萬(wàn)元,年初市級轉移支付補助控制數150142萬(wàn)元和上年專(zhuān)項結轉202257萬(wàn)元;執行中市級追加轉移支付補助194516萬(wàn)元,決算批復時(shí)追加專(zhuān)項結轉1403萬(wàn)元。公共財政收入調增12000萬(wàn)元,政府性基金預算收入調減12000萬(wàn)元,縣本級財政收入預算擬調整為799918萬(wàn)元,調增195919萬(wàn)元。按照收支平衡的原則,縣本級財政總支出預算擬相應安排為799918萬(wàn)元(含上解支出6800萬(wàn)元,補助下級支出50343萬(wàn)元)。
主任、各位副主任、各位委員:盡管今年全縣財政收入預算總額未作調整,但要完成全年的收支任務(wù),仍然困難重重。在收入方面:后兩個(gè)月全縣財政收入還需入庫106278萬(wàn)元,月均應入庫53139萬(wàn)元,比1—10月月均入庫14542萬(wàn)元要多38597萬(wàn)元。在支出方面:政策性增支因素較多,較多的惠民政策均要縣級財政配套一定的資金,加之縣上又出臺了一些增支政策,尤其是災后重建工作,對財政資金需求量較大。由此可以看出,我縣今年的財政形勢仍然嚴峻,收支壓力較大。對此,我們將抓住有利時(shí)機,在全縣打一場(chǎng)增收節支攻堅戰,確保圓滿(mǎn)完成今年的財稅目標任務(wù)。一是全力以赴抓收入。重點(diǎn)抓好稅收專(zhuān)項檢查、非稅收入“差一扣一”政策執行、財稅優(yōu)惠政策清理等,逐戶(hù)開(kāi)展清繳,堵塞征收漏洞,確保公共財政收入應收盡收。加快國有土地使用權出讓進(jìn)度,調整國有資產(chǎn)處置方案,及時(shí)催繳已實(shí)現的收入入庫,確保圓滿(mǎn)完成今年的收入任務(wù)。同時(shí),積極向上爭取資金和政策,做大奉節財力總量。二是強化資金調度。繼續嚴控“三公經(jīng)費”等一般性支出,清收國庫對外借款,加快資金撥付進(jìn)度,切實(shí)壓縮結余結轉資金規模,努力提高財政資金運行效益。三是啟動(dòng)預算編制工作?茖W(xué)預判明年財政形勢,按照“持續可控、積極穩妥、實(shí)事求是”的原則,整合專(zhuān)項資金,優(yōu)化定額標準,統籌結轉結余,強化績(jì)效管理,精編細編2015年財政預算,避免執行和預算差異過(guò)大,逐步改進(jìn)年初預算少、執行追加多的問(wèn)題,切實(shí)提高預算完整性。
主任、各位副主任、各位委員:由于今年還有兩個(gè)月時(shí)間,上級轉移支付補助還將增加,收入完成情況也將發(fā)生變化,因此,預算還將相應作出調整,具體調整情況在2015年的人代會(huì )上報告。
經(jīng)費預算調整申請報告【2】
制發(fā)機關(guān):青島市市南區城市管理行政執法局
索引號:xxx
市南區政府:
今年夏季,我局先后開(kāi)展了專(zhuān)項綜合整治、取締非法燒烤、拆除違章建筑、迎接市、區各項重大迎檢任務(wù),尤其是連續幾個(gè)月周六、周日加班、夜間延時(shí)執法使辦公費用不斷加大,特懇請區政府撥付40萬(wàn)元,以彌補經(jīng)費不足。
當否,請批示。
二xxx年十月九日
經(jīng)費預算調整申請報告【3】
北侖區人民政府:
近期不法分子利用晚上等時(shí)間,對長(cháng)龍山區塊礦產(chǎn)資源進(jìn)行非法挖采,如不及時(shí)采取措施,會(huì )進(jìn)一步助長(cháng)非法分子的開(kāi)采活動(dòng)。為切實(shí)保護好該區塊的礦產(chǎn)資源,有效扼制非法活動(dòng),防止國有資源流失。經(jīng)街道黨工委研究,決定加大投入保護國有礦產(chǎn)資源的人力財力,加強打擊力度。經(jīng)初步預算,約需投入經(jīng)費25萬(wàn)元。鑒于街道財政經(jīng)費有限,懇求區政府補助該項經(jīng)費10萬(wàn)元。
妥否,請予審核批準。
戚家山街道辦事處
二〇xx年四月十日
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