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公司集中采購管理制度

時(shí)間:2024-04-03 17:39:24 管理制度 我要投稿
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公司集中采購管理制度

  在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天,制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編為大家整理的公司集中采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

公司集中采購管理制度

公司集中采購管理制度1

  第一章總則

  第一條目的

  為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本,保障集團各單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常供應,特制訂本制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于集團內部所有直屬單位。

  第二章采購管理

  第三條采購集中管理

  集團實(shí)行內部采購集中管理制度,除各單位的事業(yè)性收費之外,在集團管理中心登錄的產(chǎn)品(或服務(wù))為集團指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團市場(chǎng)管理中心許可的采購行為,一概不予報銷(xiāo)或支付。

  第四條采購流程

  采購可分為商品類(lèi)采購與服務(wù)類(lèi)采購二大類(lèi),各單位可根據自己的經(jīng)營(yíng)狀況預算需求量,向集團市場(chǎng)管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購。

  第三章采購原則

  第六條供應商的選擇

  一、在集團市場(chǎng)管理中心登錄的物品,原則上必須選擇業(yè)內排名前十的供應廠(chǎng)商(或品牌),從市場(chǎng)占有率、售后服務(wù)、商品價(jià)格等多個(gè)方面進(jìn)行比較,選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無(wú)產(chǎn)品”,即無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)家、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)生產(chǎn)地址。

  二、機器設備采購必須是取得國家有關(guān)許可證并在勞動(dòng)部門(mén)備案的正規單位設計、生產(chǎn)的.產(chǎn)品。經(jīng)員或安全管理機構檢驗合格方可使用,銷(xiāo)售商須提供有(經(jīng)勞動(dòng)局備案認可的)維修保養點(diǎn)或正式委托保養點(diǎn)。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時(shí),被雇請的單位必須是經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)安全認可的單位。

  第七條供應商的確定

  同時(shí)聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應商,根據集團年總采購量讓對方提供產(chǎn)品報價(jià),進(jìn)行價(jià)格比對,并與供應商簽訂年度購銷(xiāo)合同。

  第八條市場(chǎng)把握原則

  產(chǎn)品管理人員應隨時(shí)搜集市場(chǎng)產(chǎn)品信息,掌握產(chǎn)品及行業(yè)動(dòng)態(tài),建立供應商信息檔案,實(shí)現最優(yōu)化管理。

  第九條廉潔原則

  采購人員應廉潔自律,做到不收禮、不受賄。

  第四章采購操作規程

  第十條樣品提供和確認

  一、如需提供樣品的,須確定送樣周期,由產(chǎn)品管理部門(mén)負責追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求單位確認。

  二、對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  第十一條合同簽定

  一、供應商經(jīng)送樣審查合格后,由集團公司與選定的供應商簽訂合同。

  二、如發(fā)生爭議時(shí),依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

  第十二條進(jìn)度跟催

  為確保準時(shí)交貨,產(chǎn)品管理人員人員應提前采用電話(huà)、傳真、郵件等方式跟供應廠(chǎng)商進(jìn)行溝通,確保物品能及時(shí)交貨。如采購物品無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的,銷(xiāo)售管理人員應提前通知需求單位,并聯(lián)系廠(chǎng)家確定新的到貨日期。

  第十三條驗收入庫

  貨到后,各單位應對貨物進(jìn)行驗貨,貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產(chǎn)品應當予以退回,不得入庫。

  第五章附則

  第十四條本制度自下發(fā)之日起執行。

  第十五條本制度由集團財務(wù)管理中心負責解釋。

  附表1:《單位采購清單》

  附表2:《單位租房及裝修采購清單》

  附表3:《集團采購工作日報表》

  附表4:《集團采購工作月報表》

  附表5:《集團采購工作季報表》

  附表6:《集團采購工作年報表》

  附表7:《單位銷(xiāo)售工作日報表》

  附表8:《單位銷(xiāo)售工作月報表》

  附表9:《單位銷(xiāo)售工作季報表》

  附表10:《單位銷(xiāo)售工作年報表》

  附表11:《集團各單位銷(xiāo)售統計工作日報表》

  附表12:《集團各單位銷(xiāo)售統計工作月報表》

  附表13:《集團各單位銷(xiāo)售統計工作季報表》

  附表14:《集團各單位銷(xiāo)售統計工作年報表》

  附表15:《單位租房及裝修工作日報表》

  附表16:《單位租房及裝修工作日報表》

  附表17:《單位租房及裝修工作日報表》

  附表18:《單位租房及裝修工作日報表》

  附表19:《集團各單位銷(xiāo)售統計工作日報表》

  附表20:《集團各單位銷(xiāo)售統計工作月報表》

  附表21:《集團各單位銷(xiāo)售統計工作季報表》

  附表22:《集團各單位銷(xiāo)售統計工作年報表》

公司集中采購管理制度2

  第一條 為規范公司集中采購行為,發(fā)揮集中采購效益,制定本制度。

  第二條 集中采購活動(dòng)應當遵循公開(kāi)、公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)和誠信的原則,實(shí)行陽(yáng)光操作。

  第三條 集中采購組織結構

 。ㄒ唬┘胁少徬到y組織結構由采購管理委員會(huì )、集中采購中心、物流配送中心和各子分公司供應部組成。

 。ǘ┎少徆芾砦瘑T會(huì )是公司集中采購重大事項的決策機構,采購管理委員會(huì )由董事長(cháng)任主任,總經(jīng)理、黨委書(shū)記和分管集中采購工作的領(lǐng)導任副主任,成員由相關(guān)職能部門(mén)負責人組成。采購管理委員會(huì )辦公室設在集中采購中心。

 。ㄈ┘胁少徶行氖枪炯八鶎俑髯臃止炯胁少徶贫冉ㄔO、集中采購管理、采購計劃制定、采購價(jià)格審查、供應商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉儲管理、采購信息報送、電子平臺維護與使用等集中采購業(yè)務(wù)的管理部門(mén)。

 。ㄋ模┪锪髋渌椭行呐c各子分公司供應部執行集中采購中心制定的采購方案。物流配送中心負責公司大型通用備品件的采購、倉儲、配送,通過(guò)信息化平臺建設將公司備品件流通起來(lái),共享公司庫存物資。各子分公司供應部負責本公司集中采購物資的驗收、結算、質(zhì)量跟蹤等工作,負責本公司小件設備輔材等低值易耗品的采購、驗收、結算和質(zhì)量跟蹤工作。

  第四條 集中采購制度建設

  集中采購中心負責建立健全公司集中采購管理制度,組織相關(guān)職能部門(mén)參與修訂、更新、補充、評審集中采購管理制度。

  第五條 集中采購管理

 。ㄒ唬┘胁少彿秶

  1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資;

  2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機配件等通用物資;

  3、達到招標要求的工程、勞務(wù)、服務(wù)項目。

  4、其它需要集中采購的物資。

 。ǘ┘胁少彿绞

  集中采購采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購以及股份公司許可的其他采購方式。

 。ㄈ┕こ碳皠趧(wù)等非物資類(lèi)招標必須首先進(jìn)行立項,然后由集中采購中心組織招標。工程類(lèi)立項由公司技術(shù)品質(zhì)部負責,勞務(wù)類(lèi)立項由公司生產(chǎn)管理部負責。

 。ㄋ模┎捎谜袠朔绞竭M(jìn)行集中采購的必須按照《XXXX有限公司招標管理制度》的相關(guān)管理規定執行。

 。ㄎ澹┕炯八鶎俑髯臃止静坏靡匀魏卫碛蛇`反招標管理制度,必須嚴格執行集中采購的招標結果。

  第六條 計劃管理

 。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨氁灶A算模塊化管理為依據,科學(xué)制訂年度、月度采購計劃。

  年度采購計劃為全年物資采購的預測計劃,月度采購計劃為物資采購的'實(shí)施計劃。

 。ǘ┪镔Y采購堅持先有采購計劃,后實(shí)施采購的原則。

 。ㄈ┬枨髥挝话凑展⿷溋鞒烫峤徽堎徲媱,采購計劃根據流程審批通過(guò)后,由集中采購中心根據匯總的請購計劃情況,確定采購方案。

 。ㄋ模┎少彿桨复_定后公司及所屬各子分公司必須嚴格執行,不得擅自更改采購方式或結果。

 。ㄎ澹┪镔Y結算支付實(shí)行計劃管理,按照各子分公司財務(wù)部門(mén)要求做好資金預算計劃和結算支付的支撐材料,準確無(wú)誤地編制物資結算單與質(zhì)量跟蹤單。

  第七條 采購價(jià)格管理

  集中采購中心對公司及所屬各子分公司的物資采購價(jià)格進(jìn)行統一管理。

 。ㄒ唬┟禾康却笞谠疾牧蟽r(jià)格由集中采購中心集中管控,公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格必須執行采購管理委員會(huì )和集中采購中心價(jià)格管理規定,價(jià)格變更必須以?xún)r(jià)格分析單形式按價(jià)格審批程序進(jìn)行審批,審批通過(guò)后方可執行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格不得擅自更改。

 。ǘ┹o材備件等小額低值易耗品價(jià)格公司及所屬各子分公司需通過(guò)NC—ERP供應鏈系統,以?xún)r(jià)格審批單形式按審批流程報批。價(jià)格審批單的報送必須上傳詢(xún)比價(jià)記錄作為審批依據。

  第八條 供應商管理

 。ㄒ唬┕緦⿷虒(shí)行準入制度,對注冊供應商嚴格進(jìn)行資格審查,未在集中采購工作平臺上注冊通過(guò)的供應商不得作為公司的采購對象。

 。ǘ┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毭磕陮⿷踢M(jìn)行一次考評,考評人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產(chǎn)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、檢測部門(mén),考評結果作為確定供應商準入是否繼續有效和供應商分等級管理的主要依據。

 。ㄈ┕緦⿷虒(shí)行黑名單制度,根據供應商的資信及履約情況對供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,對資信狀況差、履約能力差、缺乏誠信的供應商實(shí)行禁用制度,列入公司供應商黑名單并報股份公司備案。

  第九條 合同管理

 。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毥⒑贤_賬,監督供應商履約情況。

 。ǘ┖贤木幪枃栏癜凑铡禭XXX有限公司合同分類(lèi)編號細則》要求的格式進(jìn)行編制。

 。ㄈ┖贤瑢徟鞒贪凑铡禭XXX有限公司合同審批權限制度》執行。除特殊原因外,合同文本必須使用公司統一制定的標準文本。

 。ㄋ模┖贤暮炗営晒炯八鶎俑髯臃止究偨(jīng)理簽訂合同,非總經(jīng)理簽訂的合同必須按照公司要求進(jìn)行公司法定代表人授權委托書(shū)的審批。

 。ㄎ澹┖贤仨毎凑諜n案管理要求由專(zhuān)人管理,單獨存放。合同內部借閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司主管領(lǐng)導批準,外部查閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司總經(jīng)理批準。

  第十條 物資事故管理

 。ㄒ唬┪镔Y事故是指非自然的損耗及磅差造成的物資損失,以及由于物資質(zhì)量、安全及環(huán)保原因造成的損失。

 。ǘ└髯臃止竟⿷渴潜竟景l(fā)生的物資事故的直接處理人,根據本公司生產(chǎn)部與化驗室現場(chǎng)驗收情況和檢測數據,依據合同對事故責任方進(jìn)行合理索賠。

 。ㄈ┘胁少徶行氖芾砦镔Y事故處理過(guò)程中供應商的投訴與質(zhì)疑。

 。ㄋ模╋L(fēng)險控制部在物資事故處理過(guò)程中提供法律支援,紀檢監察部負責受理采購過(guò)程中的投訴和舉報,對采購過(guò)程中涉嫌違紀違規的行為進(jìn)行調查和處理。

 。ㄎ澹┓舶l(fā)生的物資事故都須查清事故原因和責任,對隱瞞事故不報、故意謊報、有意減輕推脫、轉嫁事故責任的現象,一經(jīng)查實(shí),從嚴處理。

  第十一條 廢舊物資處置

 。ㄒ唬└髯臃止驹谌粘Ia(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應部是廢舊物資統一管理的責任部門(mén),其他部門(mén)無(wú)權擅自對外處置。廢舊物資處理必須報集中采購中心備案,集中采購中心同意后方可處理。

 。ǘ⿵U舊物資變賣(mài)處置價(jià)格確定,各單位根據市場(chǎng)行情,對外詢(xún)比價(jià),根據詢(xún)比價(jià)情況確定處置價(jià)格,處置價(jià)格需經(jīng)各子分公司總經(jīng)理批準,報集中采購中心審批后方可執行。

 。ㄈ╊A計處置收入金額20萬(wàn)元及以上的廢舊物資變賣(mài),應按招標方式進(jìn)行處理,擇優(yōu)選擇價(jià)格高、支付能力強、服務(wù)質(zhì)量好的回收單位。

 。ㄋ模⿵U舊物資處置收入必須交財務(wù)部門(mén),不得私立小金庫。

  第十二條 倉儲管理

 。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毥}庫管理制度。

 。ǘ┪镔Y驗收要以合同或訂單為依據,檢查數量、質(zhì)量、交貨期,由采購員、庫管員和技術(shù)人員三方簽字確認后方可辦理入庫。

 。ㄈ┙齑嫖镔Y臺帳,分類(lèi)編目,A類(lèi)物資按月進(jìn)行清倉盤(pán)點(diǎn),其余物資按季清倉盤(pán)點(diǎn)。清倉盤(pán)點(diǎn)必須由生產(chǎn)、財務(wù)、供應三方人員同時(shí)參加,并根據盤(pán)點(diǎn)情況編寫(xiě)盈虧分析報告。

 。ㄋ模⿴齑嫖镔Y必須憑單領(lǐng)用,嚴禁冒領(lǐng)、代領(lǐng),堅持“一單一物”發(fā)放原則。庫存物資發(fā)放須遵照“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則。

  第十三條 信息管理

 。ㄒ唬┕窘y一管理各子分公司與物流配送中心倉儲物資,組織建立倉儲物資的信息化平臺,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,將公司備品件流通起來(lái),共享公司庫存物資。

 。ǘ┘胁少徶行呢撠煿炯八鶎俑髯臃止疚镔Y采購數據的統一報送工作。

 。ㄈ└髯臃止久磕暌辉率涨氨仨殘笏蜕夏甓任镔Y采購情況總結,每月一日報送采購物資的購銷(xiāo)存報表。所報送數據必須確保完整性、真實(shí)性和準確性。

 。ㄋ模┕炯八鶎俑髯臃止就ㄟ^(guò)供應鏈系統報送的信息必須附件齊全,并要關(guān)注審批流程,由集中采購中心協(xié)調審批流卡頓在某一環(huán)節狀況,不得以審批流程過(guò)長(cháng)等借口解釋信息報送不及時(shí)現象。

  第十四條 電子平臺維護與使用

 。ㄒ唬┘胁少徶行呢撠熤笇Ц髯臃止臼褂霉綨C—ERP供應鏈系統和股份公司集中采購工作平臺。

 。ǘ┘胁少徶行膶(zhuān)人負責NC—ERP供應鏈系統的運行維護工作。

 。ㄈ┘胁少徶行呢撠熓占答伖煞莨炯胁少徆ぷ髌脚_使用過(guò)程中存在的問(wèn)題。

  第十五條 集中采購中心將根據本制度的實(shí)施情況對各子分公司進(jìn)行責任制考核。

  第十六條 本制度由集中采購中心負責解釋。

  第十七條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

公司集中采購管理制度3

  一.集中采購和管理的原則

  .保衛物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門(mén),凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業(yè)部負責。

  .保衛物業(yè)部要設專(zhuān)人負責,加強管理,為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。

  .集團所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設專(zhuān)人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作,

  .財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

  .人力資源部根據考核指標對各單位實(shí)施考核。

  二、審批權限

  購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導同意進(jìn)行購置。元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請示,相關(guān)部室會(huì )簽后,報總經(jīng)理審批。

  三、辦公用品集中采購的范圍

  辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。

  四、集中采購程序

  .各部室、門(mén)店根據本部門(mén)的實(shí)際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃,經(jīng)主管部長(cháng)審核批準后,于每月日送達保衛物業(yè)部。

  .保衛物業(yè)部根據各單位的申請計劃、預算指標、進(jìn)行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。

  .保衛物業(yè)部根據領(lǐng)導批準的內容,對價(jià)值在萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標的.形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。

  .保衛物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

  五、實(shí)施中注意事項

  .計劃內采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見(jiàn)附表

  .購置計劃需注明序號、名稱(chēng)、規格、單位、數量等并由主管部長(cháng)、店長(cháng)審核簽字。

  .各門(mén)店、機關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預算需購置的辦公用品,需寫(xiě)出書(shū)面請示,報總經(jīng)理審批,由保衛物業(yè)部負責采購,或由保衛物業(yè)部委托該部門(mén)自行采購。

  .書(shū)面請示需寫(xiě)清楚原因、用途、價(jià)格、名稱(chēng)、規格、單位、數量、金額等。

  .電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。

  .部分特殊專(zhuān)業(yè)用品原則上由保衛物業(yè)部購置,保衛物業(yè)部委托相關(guān)部門(mén)自行采購的,自采購后日內需到保衛物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷(xiāo)手續。

  .各部部長(cháng)、門(mén)店店長(cháng)為實(shí)物負責人。

  六、具體要求

  .各單位的計劃要依據實(shí)際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

  .按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷(xiāo)。

  .當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

  .各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

  .保衛物業(yè)部采購所需用品時(shí),須本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,經(jīng)招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長(cháng)期合作。

  本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關(guān)各部室。

  本辦法由保衛物業(yè)部負責解釋。

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