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采購管理制度

時(shí)間:2024-03-18 12:52:34 管理制度 我要投稿

(熱)采購管理制度15篇

  在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天,各種制度頻頻出現,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)?下面是小編幫大家整理的采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

(熱)采購管理制度15篇

采購管理制度1

  1 目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿(mǎn)足工程設計和施工需要。

  2 適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3 工作職責

  3.1 各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。

  3.2 項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4 物資管理要求

  4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。

  4.2 材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:

  4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

  4.2.2 主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;

  4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。

  4.3 材料采購計劃編制

  4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

  4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。

  4.3.3 項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

  4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準,施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。

  4.3.5 物資采購后要準確、及時(shí)驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  5 材料采購合同

  5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的.合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監督。

  5.2 各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

  5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規,盡量采用國家標準合同文本。

  5.4 對違反合同,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商,項目部應及時(shí)上報合同成本部,由項目部提出處理意見(jiàn),并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

  6 材料的驗證

  6.1 根據采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

  6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作,但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。

  6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責,質(zhì)量員和材料員驗證,其它材料的進(jìn)貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

  6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行,根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料,材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。

  6.5 需作現場(chǎng)復試檢驗的材料,由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。

  7 本制度從公布之日起施行。

采購管理制度2

  1目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿(mǎn)足工程設計和施工需要。

  2適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3工作職責

  3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門(mén)。

  3.2項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。

  4物料管理要求

  4.1根據批準的材料采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。

  4.2物料采購實(shí)行分級管理,物料種類(lèi)分為:

  4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板;

  4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線(xiàn)電纜等當地材料;

  4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。

  4.3材料采購計劃的編制

  4.3.1項目各工序統一的材料清單應使用。

  4.3.2項目進(jìn)度表(如計劃變更,需補充進(jìn)度表),所需材料清單應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間等。各使用單位(組)應按材料種類(lèi),每月提前向項目部提交所需材料清單,供項目部采購。

  4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后,根據庫存情況統一規劃,分別制定物料采購計劃。

  4.3.4重要材料的采購計劃應經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一負責人審核批準后實(shí)施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經(jīng)理批準,由建設項目物料部負責組織實(shí)施。

  4.3.5采購后對物料進(jìn)行準確、及時(shí)的驗收,妥善保管和監督,減少貯存損失,確保物料安全貯存。

  5物料采購合同

  5.1材料采購供應商一般在單位出具的'合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定,并由合同成本部進(jìn)行檢查和監督。

  5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同,合同成本部負責檢查和監督。

  5.3物資采購合同必須符合國家法律法規,盡可能采用國家標準合同文本。

  5.4對于違反合同不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商,項目部應及時(shí)向

  合同成本部報告。項目部提出處理建議,報公司主管領(lǐng)導批準后予以開(kāi)除。從名單中除名的,一年內不得使用。

  6材料驗證

  6.1根據采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí),項目部組織物料員不定期到供應商(直接供應商)源頭進(jìn)行驗證,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供應商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

  6.2如工程合同(項目部)中明確要求對供方(供方)材料進(jìn)行核查的,不能代替物料部門(mén)的現場(chǎng)核查。

  6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責,由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗證,其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進(jìn)行驗證并負責。

  6.4來(lái)料驗證必須按照合同條款進(jìn)行。根據供應商提供的相關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件,對來(lái)料(施工現場(chǎng))進(jìn)行驗收,并由材料驗證人員填寫(xiě)《材料驗收記錄》。

  6.5需作現場(chǎng)復試檢驗的材料,由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。

采購管理制度3

  一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

  二、辦公室物品的采購,按照先批準后購買(mǎi)的原則,由各科室將擬購物品清單報文書(shū)科登記,由文書(shū)科報辦公室領(lǐng)導審批同意后統一購買(mǎi)。一次性辦公室物品采取金額在xx元以?xún)鹊,報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在xx元以上(含xx元)的,報辦公室主任審批。

  三、經(jīng)審批,由文書(shū)科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在0元— xx元的由兩人共同購買(mǎi);一次性辦公室物品采購金額在xx元以上的由三人共同購買(mǎi)。

  四、所購物品實(shí)行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線(xiàn)的原則,由文書(shū)科指派專(zhuān)人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買(mǎi)和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總,報辦公室主任和分管財務(wù)副主任,并在主任辦公會(huì )上通報。

  五、辦公室購買(mǎi)的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。

  六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領(lǐng)、借手續。一次性辦公用品的`領(lǐng)用直接向文書(shū)科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認;領(lǐng)、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導同意,并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應及時(shí)退還文書(shū)科,并作好物品退還登記。

  七、因個(gè)人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價(jià)賠償。

  八、文書(shū)科要按照“日清、月結”的要求,及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。

采購管理制度4

  為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費,依據相關(guān)法規、政策,結合我單位實(shí)際情況,制定本采購管理制度,具體內容如下:

一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

  二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。

  三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機關(guān)審批。

  四、采購單價(jià)在500元(含500元)以下的低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以?xún)鹊腵日常開(kāi)支由辦公室負責人審批決定;購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

  五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記,對價(jià)值在0元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續,一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。

  六、采購小組在外出采購時(shí),不得一人獨自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

  七、采購小組在外出采購時(shí),對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查,做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價(jià)廉。

  八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內容要實(shí)事求是,所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。

  九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。

采購管理制度5

  一、采購管理制度目的:

  為加強集團系統內部采購管理,規范采購申報程序,統一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質(zhì)資源、嚴明采購紀律,特制訂本制度,下面是某****地產(chǎn)集團有限公司采購管理制度范本。

  二、采購管理制度原則:

  1、嚴格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)申購”的'原則;

  2、嚴格遵守集團采購配送中心統一詢(xún)價(jià)定標的原則;

  3、嚴格遵守“三個(gè)三”原則。

  (一)選購三原則:

  (1)一種物品采購各部分別找三家

  (2)一種物品分別報三家

  (3)一種物品最后定一~三家

  (二)定購三原則:

  (1)同類(lèi)物品質(zhì)量最優(yōu)

  (2)同類(lèi)物品價(jià)格最低

  (3)同類(lèi)物品的供應商服務(wù)最好

  (三)驗收三原則管理制度:

  (1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等部門(mén)共同參與驗收

  (2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

  (3)發(fā)現假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅決退換

  三、采購管理制度范本立項程序及申購流程:

  1、固定資產(chǎn)(含車(chē)輛):

  申購部門(mén)/單位填寫(xiě)“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導審批→集團資產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)→集團公司領(lǐng)導批示→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)定標、并下發(fā)采購通知→申購部門(mén)/單位辦理合同及結算等相關(guān)手續。

  2、低值易耗品:

  申購部門(mén)/單位填寫(xiě)“低值易耗品購置審批表”→中心/部門(mén)負責人審批→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)定標、并下發(fā)采購通知→申購部門(mén)/單位辦理合同及結算等相關(guān)手續。

  3、辦公文具、耗材類(lèi):

  (1)辦公文具類(lèi)申購流程:集團采購配送中心按“三個(gè)三”原則,確定年度供應商:

 、儆媱潈龋荷曩彶块T(mén)/單位每月初填寫(xiě)“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門(mén)負責人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施采購、辦理相關(guān)結算手續;

 、谟媱澩猓荷曩彶块T(mén)/單位填寫(xiě)呈批報告→集團主管領(lǐng)導審核 →集團采購配送中心詢(xún)價(jià)定標、并下發(fā)采購通知→申購部門(mén)/單位辦理結算等相關(guān)手續。

  (2)耗材類(lèi)申購流程:

 、儆媱潈龋荷曩彶块T(mén)/單位每月初填寫(xiě)“恒大集團耗材申購表” 部門(mén)負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)、定標,并下發(fā)采購通知→由申購部門(mén)/單位辦理結算手續。

 、谟媱澩猓荷曩彶块T(mén)/單位填寫(xiě)“低值易耗品購置審批表”→ 部門(mén)負責人審核→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)、定標,并下發(fā)采購通知→由申購部門(mén)/單位辦理合同及結算等相關(guān)手續。

  4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車(chē)輛保險等共享物資:

 、偌瘓F采購配送中心按“三個(gè)三”原則,確定年度供應商;

 、谏曩彶块T(mén)/單位填寫(xiě)呈批報告/請示→部門(mén)負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導審批(按照權限)→由申購部門(mén)/單位實(shí)施采購、辦理結算等相關(guān)手續。

  5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價(jià)格監督部。該部有權對價(jià)格進(jìn)行抽查,對不合理價(jià)格提出終止申購或交綜合檢查部進(jìn)行查處。

采購管理制度6

  1.目的

  為了規范采購行為、穩定優(yōu)質(zhì)供應商關(guān)系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。

  2.適用范圍

  公司..地區采購業(yè)務(wù)

  3.內容

  3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《采購業(yè)務(wù)流程》,星期日應急采購除外;

  3.2 采購人員現場(chǎng)采購有責任繼續議價(jià)、有現場(chǎng)采購選擇權,但所購物資性?xún)r(jià)比不得差于詢(xún)價(jià)物資,否則采購人員將承擔責任;

  3.3 采購人員在采購物品時(shí)應該問(wèn)清該物品的.開(kāi)票名稱(chēng)、供應商名稱(chēng)、所開(kāi)發(fā)票的形式(增票、普票),做到入庫時(shí)信息準確、便于入賬;

  3.4 采購人員采購材料必須當日入庫,保管員必須當日入erp賬;

  3.5 采購人員要樹(shù)立公司利益至上的原則,盡量索要增值稅發(fā)票;

  3.6 采購業(yè)務(wù)實(shí)行誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負責的原則,避免扯皮;

  3.7 對于月結的供應商,原則上要求其每月25號左右開(kāi)出發(fā)票,經(jīng)手人在接到發(fā)票后,必須在2日內入賬,履行報銷(xiāo)手續,不得逾期不報,影響公司形象,如果超過(guò)時(shí)間不報,采購人員將承擔責任;

  3.8 對于小額、特殊物品,不能開(kāi)具發(fā)票的,要及時(shí)與部溝通,協(xié)商處理,財務(wù)部要在堅持原則的基礎上,針對實(shí)際情況給予變通處理。

  3.9凡違反上述規定的經(jīng)辦人,經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的,將給予每次1000元的考核,凡違反3次者給予開(kāi)除,給1個(gè)月..市最低工資用于交接,望相關(guān)人員盡職盡責,做好工作;

  3.10凡需總部采購事項一律通過(guò)流程(oa)申請,任何部門(mén)、任何人不得以口頭或電話(huà)申請

  3.11凡價(jià)值5000元以上需總經(jīng)理審批事項,必須通過(guò)郵件,經(jīng)回復后再通過(guò)oa申請

  3.12公司內批量采購必須通過(guò)oa批準后采購,500元以下急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準采購,但必須在36小時(shí)之內通過(guò)流程申報

  3.13凡違反3.10之后規定的責任人,一次考核-10000元,二次以上違反者辭退。

采購管理制度7

  為了滿(mǎn)足來(lái)我院診療的門(mén)診或住院患者因病情治療所需,以及突發(fā)公共衛生事件緊急用藥,且無(wú)替代藥品時(shí),將采用以下臨時(shí)購藥方式。

  一、所需藥品由患者主管醫生提出書(shū)面申請,并注明需要的.劑型、含量和數量。

二、申請人將書(shū)面申請報分管領(lǐng)導審批后,交藥劑科。

  三、藥劑科憑領(lǐng)導審批的書(shū)面申請及時(shí)組織采購藥品。

  四、為避免過(guò)期失效等損失,申請人要負責所申購藥品的使用。

  五、突發(fā)公共衛生事件緊急用藥,按治療指南和專(zhuān)家組指定的品種采購。

采購管理制度8

  為加強對學(xué)校采購大宗物品的內部控制和管理,結合學(xué)校實(shí)際,制定本制度。

  1、采購小組成員應當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

  2、采購部門(mén)所有采購必須按預算計劃、組織進(jìn)行采購,確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同,按照采購流程、規范采購活動(dòng)和驗收程序。

  3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時(shí)性急需購買(mǎi)的'物資需申報調整預算,并完善相關(guān)手續,再上報上級有關(guān)部門(mén)審批。

  4、對大宗設備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定,成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門(mén)相互協(xié)調相互制約的機制,加強對各個(gè)環(huán)節的控制。

  5、對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公開(kāi)透明,降低采購成本。

  6、分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價(jià)格,監督驗收入庫和完善采購計劃。

  7、財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真偽和付款結算。

  8、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

采購管理制度9

  1、凡屬醫療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關(guān)部門(mén)統一負責采購,供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規,依據招標后中標結果定點(diǎn)采購。招標范圍以外的商品,須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過(guò)政府招標采購后,方可進(jìn)行采購。

  2、根據院年度工作要點(diǎn)和規劃,編制采購預算。

  3、應成立專(zhuān)門(mén)的`組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。

  4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等,根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃,進(jìn)行定點(diǎn)采購。

  5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

  6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會(huì )計核對盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次,制表上報。

  7、庫房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管,作到帳物相符,帳帳相符。

采購管理制度10

  為規范職工食堂食品原料、相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收程序,節約采購成本,滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要,提高管理水平,特制定本制度。

  一、基本原則

  1、采購應遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比質(zhì)量、同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),根據供應商的資質(zhì)、規模、誠信、服務(wù)等因素,綜合評價(jià)后確定定點(diǎn)采購的合格供應商,以確保食材的質(zhì)量、衛生、安全。

  2、原則上要求一律在指定供應商采購,如遇特殊情況要分散采購少量原材料,經(jīng)食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進(jìn)行分散采購。事后需及時(shí)將情況記錄在賬并上報分管負責人進(jìn)行審查。

  3、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。

  二、管理內容

  1、食品原材料采購,食品原料采購分糧油類(lèi)、調味品類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉禽蛋類(lèi)、干雜貨、其他。

  2、廚房日用品采購(食品相關(guān)產(chǎn)品),燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤(pán)等。

  三、管理方法

  (一)供貨商選擇

  1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、衛生許可、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量等。

  2、試用供貨商:對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較。

  3、確定供貨商:在試用兩個(gè)月的基礎上,由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商,并簽訂供貨協(xié)議,協(xié)議-式三聯(lián):一份供應商、一份財務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)量保證金、食材的質(zhì)量要求。

  4、零星散貨及較長(cháng)時(shí)間才需采購的物品,可根據當地情況隨機選擇供貨商,要求價(jià)格公道、質(zhì)量有保障。

  (二)采購數量的確定

  1、食品原料采購,每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜,主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況,列出采購計劃清單。

 、偌Z油、調味品類(lèi)、干雜貨、低易耗品等

  此類(lèi)物品的的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素,根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天(干雜貨、調味品類(lèi)中用量較小且易儲存類(lèi)可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

 、谑卟、鮮貨類(lèi)

  此類(lèi)原料實(shí)行每日采購,一般要求供貨商送貨,特殊情況下需散購的,由采購員外出采購,并填寫(xiě)散貨采購單,采購量根據每日所需量,可略微超量,但不得超出總量10%。水產(chǎn)類(lèi)采購量根據菜單而定,采購量不得超過(guò)3天用量,采購入庫存放在魚(yú)缸內。

 、廴忸(lèi)

  此類(lèi)食品原料要求根據每日菜單,適量采購,采購量要求能滿(mǎn)足1-2天的量。入庫后及時(shí)處理,存入冰柜。

  2、廚房日用品采購(食品相關(guān)產(chǎn)品)

  廚房用品短缺時(shí),食堂管理員應提前統計所需用品類(lèi)別、數量,并向主管部門(mén)申請,填寫(xiě)采購申請單。

  3、食品原材料每日營(yíng)業(yè)結束前,根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時(shí)間,列出次日的采購食品原料類(lèi)別、數量并填寫(xiě)次日用量清單或采購計劃清單。

  (三)貨物驗收,對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。

  1、貨物質(zhì)量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關(guān),基本要求為:米面等主食原料要求無(wú)寄生蟲(chóng)、新制作,不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油,不得以次充好;蔬菜、水果要求新鮮,不得有腐敗、殘損現象;肉類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)要求新鮮、無(wú)病癥;干雜貨、調味品類(lèi)要求包裝完好,未過(guò)期;其他日用品貨物根據貨物特點(diǎn)由食堂管理員與食堂廚師進(jìn)行檢驗。

  2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產(chǎn)管理科人員、庫管員

  3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進(jìn)行驗收,確定采購物品種類(lèi)、數量、采購單價(jià)是否符合,在采購計劃單上確認簽字。對不符合質(zhì)量標準和超出數量的`有權拒絕收貨。

  4、庫房如發(fā)現三無(wú)產(chǎn)品、未上臺賬食材等物質(zhì),對驗收人員重重處罰,扣除當月工資的30%

  (四)庫房管理

  1、庫房貨物分類(lèi)記帳。

  2、對新入庫的物品及時(shí)登記在帳,每天結出數量合計。

  3、合理利用庫房,分門(mén)別類(lèi)保管各類(lèi)貨品。

  4、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

  5、對已出現變質(zhì)或過(guò)期貨品及時(shí)清除。

  (五)采購費用使用

  1、固定供貨商采購的食品原料,采取按月結賬的方式,每月初根據上月物資采購單進(jìn)行統計。上報分管負責人審查報銷(xiāo)。

  2、散購物資,采購員用公務(wù)卡結算,按月統計報分管負責人審查報銷(xiāo)。

采購管理制度11

  物業(yè)分公司選購管理程序

  總經(jīng)理辦公室負責按《選購管理程序》對本公司的選購活動(dòng)進(jìn)行掌握,保證所選購的物資或服務(wù)符合要求。

  1.總經(jīng)理辦公室為保證所選購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應向選購人員明確選購要求,確保選購活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應包括: a.對所選購的物資、材料指定品牌。

  b.明確所選購物資、材料名稱(chēng)、數量、型號、價(jià)格。

  c.假如可行也可以指定那些質(zhì)量牢靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。

  以上要求必需文件化。

  2.各部門(mén)在選購分供方的服務(wù)時(shí),首先應對分供方的力量能夠滿(mǎn)意我們要求進(jìn)行評估,只有確認分供方有力量滿(mǎn)意我們要求時(shí),才能把他們做為我們合格分供方為我們供應服務(wù)。

  3.選購合格服務(wù)活動(dòng)時(shí),必需向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必需是書(shū)面文件化的。

  4.選購合同、文件只有經(jīng)授權人批準后方能生效執行。 5.對選購的物資、材料、服務(wù)按《選購管理程序》進(jìn)行驗收。

  【第10篇】物業(yè)項目選購管理工作程序 bjvk城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 文件名稱(chēng):選購管理程序

  1.目的

  掌握選購過(guò)程,保證所選購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求. 2.范圍

  適用于公司內各類(lèi)物資和服務(wù)的.選購管理. 3.職責

  3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資選購的實(shí)施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.

  3.2 品質(zhì)管理部負責組織對分供方進(jìn)行評定和掌握.

  3.3 各部門(mén)質(zhì)檢員或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責選購物資和服務(wù)的驗收. 4.程序

  4.1 依據選購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將選購物資分為三類(lèi): a類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

  b類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹(shù)木、清潔物品用于客戶(hù)水電設施修理使用物資等.

  c類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

  4.2.1 物資使用部門(mén)負責供應選購資料,包括:規格、名稱(chēng)、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專(zhuān)業(yè)標準等.

  4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員準時(shí)收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

  4.3.1 各物資使用部門(mén)每月于25日前依據工作方案,填寫(xiě)《物資申請單》由部門(mén)經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

  4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱(chēng)、規格、型號、等級、數量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內容,必要時(shí)注明分供方名稱(chēng).

  4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫(xiě)《物資申請單》.

  4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門(mén)《物資申請單》于26日前同時(shí)報總經(jīng)理或其授權人審批.

  4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

  4.3.6 選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實(shí)施選購.大批量集中選購于月底前完成.

  4.3.7 后勤主管準時(shí)將各部門(mén)《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門(mén).

  4.3.8 應急物資的選購由部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.

  4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專(zhuān)項報告.

  4.3.10 各級管理選購物資審批權,按財務(wù)規定執行.

  4.3.11 需要選購服務(wù)的部門(mén)提出服務(wù)選購申請,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

  4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

  4.3.13 按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當的責任.

  4.3.14 嚴格履約.

  4.4 選購物資的驗證

  4.4.1 物資購進(jìn)后,選購員應準時(shí)通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續;庫管員依據《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記,填寫(xiě)《入庫單》,做好臺帳記錄.

  4.4.2 質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時(shí),若發(fā)覺(jué)物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開(kāi)等異樣,必需打開(kāi)包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫(xiě)《物資驗收單》.

  4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時(shí),由后勤主管負責組織相關(guān)部門(mén)質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實(shí)施現場(chǎng)驗證,仔細填寫(xiě)《物資驗收單》.

  4.4.4 假如客戶(hù)提出對我公司分供方驗證時(shí),由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶(hù)的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.

  4.4.5 機電設備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門(mén)組織或指定專(zhuān)人驗收其技術(shù)性能等.

  4.4.6 使用部門(mén)(人)在使用物資前應進(jìn)行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

  4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門(mén)負責.

  4.4.8 當消失不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格物資處理單》,并呈請部門(mén)經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執行.

  4.4.9 對小批量選購的a、b類(lèi)物及首次承接的分供方可實(shí)行全部檢驗的方法.

  4.4.10 選購完成后選購的有關(guān)文件由使用部門(mén)及后勤各自保存備份以備查閱.

  4.4.11 對選購服務(wù)不合格項由服務(wù)選購部門(mén)負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.

  4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執行. 5.監督執行

  由總經(jīng)理辦公室監督執行.

  6.支持性和相關(guān)性文件

  bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類(lèi)物資合格供應商名單》 bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

  bvpqs4.6-01-02 《設備(服務(wù))合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格

  bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

  bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

  bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

  bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

  【第11篇】某物業(yè)公司選購管理程序 城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 --選購管理程序

  1.目的

  掌握選購過(guò)程,保證所選購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求. 2.范圍

  適用于公司內各類(lèi)物資和服務(wù)的選購管理. 3.職責

  3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負責物資選購的實(shí)施,行政副主任負責物資選購的管理掌握.

  3.2 品質(zhì)管理部負責組織對分供方進(jìn)行評定和掌握.

  3.3 各部門(mén)質(zhì)檢員或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責選購物資和服務(wù)的驗收. 4.程序

  4.1 依據選購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將選購物資分為三類(lèi): a類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.

  b類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設施、花草樹(shù)木、清潔物品用于客戶(hù)水電設施修理使用物資等.

  c類(lèi):對服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

  4.2.1 物資使用部門(mén)負責供應選購資料,包括:規格、名稱(chēng)、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專(zhuān)業(yè)標準等.

  4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員準時(shí)收集選購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

  4.3.1 各物資使用部門(mén)每月于25日前依據工作方案,填寫(xiě)《物資申請單》由部門(mén)經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

  4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱(chēng)、規格、型號、等級、數量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內容,必要時(shí)注明分供方名稱(chēng).

  4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據庫存狀況制作全公司選購方案填寫(xiě)《物資申請單》.

  4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門(mén)《物資申請單》于26日前同時(shí)報總經(jīng)理或其授權人審批.

  4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

  4.3.6 選購員依據審批后的支配《物資申請單》及《合格分供方名單》實(shí)施選購.大批量集中選購于月底前完成.

  4.3.7 后勤主管準時(shí)將各部門(mén)《物資申請單》中未列入全公司選購方案項目反饋到各部門(mén).

  4.3.8 應急物資的選購由部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準.

  4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專(zhuān)項報告.

  4.3.10 各級管理選購物資審批權,按財務(wù)規定執行.

  4.3.11 需要選購服務(wù)的部門(mén)提出服務(wù)選購申請,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

  4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

  4.3.13 按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔當的責任.

  4.3.14 嚴格履約.

  4.4 選購物資的驗證

  4.4.1 物資購進(jìn)后,選購員應準時(shí)通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續;庫管員依據《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記,填寫(xiě)《入庫單》,做好臺帳記錄.

  4.4.2 質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時(shí),若發(fā)覺(jué)物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開(kāi)等異樣,必需打開(kāi)包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫(xiě)《物資驗收單》.

  4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時(shí),由后勤主管負責組織相關(guān)部門(mén)質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實(shí)施現場(chǎng)驗證,仔細填寫(xiě)《物資驗收單》.

  4.4.4 假如客戶(hù)提出對我公司分供方驗證時(shí),由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶(hù)的驗證結果不能代替公司對選購物資的檢驗.

  4.4.5 機電設備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門(mén)組織或指定專(zhuān)人驗收其技術(shù)性能等.

  4.4.6 使用部門(mén)(人)在使用物資前應進(jìn)行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

  4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門(mén)負責.

  4.4.8 當消失不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格物資處理單》,并呈請部門(mén)經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執行. 4.4.9 對小批量選購的a、b類(lèi)物及首次承接的分供方可實(shí)行全部檢驗的方法.

  4.4.10 選購完成后選購的有關(guān)文件由使用部門(mén)及后勤各自保存備份以備查閱.

  4.4.11 對選購服務(wù)不合格項由服務(wù)選購部門(mén)負責人依據合同等,要求分供方賠償或返工.

  4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執行. 5.監督執行

  由總經(jīng)理辦公室監督執行.

  6.支持性和相關(guān)性文件

  **s4.6-01-01 《a、b、c類(lèi)物資合格供應商名單》 **s4.15-01《倉庫管理程序》

  **s4.6-01-02 《設備(服務(wù))合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格

  **s4.6-01-f1-01《物資申請單》

  **s4.6-01-f2-01《入庫單》

  **s4.6-01-f3-01《物資驗收單》

  **s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

采購管理制度12

  第一條為了滿(mǎn)足公司飛速發(fā)展的需要,為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節的內部控制,財務(wù)部在李總的指示下,在項目部、采購部等部門(mén)的配合下,特制定此制度。

  第二條對外采購業(yè)務(wù)內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應當分離,其中包括:

 。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執行人員不能同時(shí)辦理尋求供應商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù);

 。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔任;

 。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時(shí)擔任貨物的驗收和記賬工作。

 。ǘ┤粘^k公用品采購:由行政管理部或其指定的部門(mén)或專(zhuān)人負責辦理。

 。ㄈ⿲τ谥匾牧系牟少,必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購作業(yè)。

 。ㄒ唬┘杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門(mén)依計劃提出請購,采購部門(mén)集中辦理采購。

 。ǘ╅L(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門(mén)應事先選定供應廠(chǎng)商,議定長(cháng)期供應價(jià)格,批準后通知請購部門(mén)依需要提出請購。

 。ㄈ┪唇(jīng)公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意,不得私自變更、替換現有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書(shū)面變更供應商陳述材料,獲得書(shū)面批準后方可變更。

 。ㄋ模┰(xún)價(jià)、議價(jià)結束后,需公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意方可定價(jià),否則公司不予認可價(jià)格(特殊情況下,需電話(huà)征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責任人負全責。

 。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈辔蓪(zhuān)人負責,否則視為無(wú)效。

 。ㄒ唬┙(jīng)辦人員應對廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調查分析后,以電話(huà)或其他聯(lián)絡(luò )方式向供應廠(chǎng)商議價(jià)。

 。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^(guò)請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后,應在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。

 。ㄈ┎少徑(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時(shí)間的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料,需精選三家以上的供應商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià),經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià),議價(jià)結果書(shū)面上報主管領(lǐng)導。

 。ㄋ模┎少彶块T(mén)接到請購部門(mén)(項目部、行政管理部)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購情況,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià),待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

 。ㄒ唬┦褂貌块T(mén)根據本部門(mén)實(shí)際物資需求情況,填寫(xiě)請購單(即采購單第一聯(lián)),明確采購物資的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量執行標準、數量、價(jià)格、使用日期等,交給采購部門(mén)審核。請購單應有部門(mén)經(jīng)理簽字。

 。ǘ┎少彶块T(mén)收到使用部門(mén)提交的請購單時(shí),審核后如確有必要購買(mǎi),由采購經(jīng)理簽字,再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,應按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的`供應商后,并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期。

 。ㄈ┎少弳我皇剿姆,第一聯(lián)即使用部門(mén)提交的請購單,第二聯(lián)即采購部門(mén)使用的采購申請單,第三聯(lián)交給財務(wù)(采購員核銷(xiāo)時(shí)),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。

 。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后,采購員要及時(shí)組織質(zhì)監部門(mén)、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗收,驗收過(guò)程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規格、數量、單價(jià)是否相符,然后檢查物資有無(wú)損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后,驗收部門(mén)的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進(jìn)行簽字,作為驗收和檢驗物資的依據,第一聯(lián)本部門(mén)留存,第二聯(lián)交給倉管員。

 。ǘ﹤}管員根據進(jìn)貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進(jìn)行入庫,入庫單必須通過(guò)采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯(lián)本部門(mén)留存,第二聯(lián)交給財務(wù),第三聯(lián)交給采購員。

  1、按合同約定需要預付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(shū)(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行及賬號),辦理付款批準手續后(付款通知書(shū)須由總經(jīng)理簽字),交公司財務(wù)部門(mén)辦理預付貨款業(yè)務(wù)。

  2、貨物及發(fā)票已到,驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無(wú)誤后,采購員粘貼好報銷(xiāo)票據(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,財務(wù)做賬。

  采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款,采購回來(lái)后,采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續,由質(zhì)監部門(mén)、倉庫保管員驗收,并開(kāi)出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱(chēng),貨物的名稱(chēng),數量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過(guò)采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷(xiāo)票據(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報銷(xiāo)手續。

  采購員粘貼好報銷(xiāo)票據(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應商需要結款時(shí),由財務(wù)將款項匯出。

 。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到,驗收合格并與購貨合同核對無(wú)誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,可憑付款通知書(shū)支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后,財務(wù)部門(mén)要催促采購員及時(shí)結清購貨結余款,不留“尾巴”。

 。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報銷(xiāo),如無(wú)特殊情況,發(fā)票應是增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

采購管理制度13

  為規范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需,倡導勤儉節約,杜絕鋪張浪費,管好、用好零星物品及辦公用品,特制訂管理制度如下:

  一、物品采購的申請程序

  申請部門(mén)在行政管理部倉庫無(wú)存貨前提下,應先向行政管理部提出購物申請(填寫(xiě)申購單)→行政管理部根據所申購價(jià)格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收,采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導按規定批準權限審簽→財務(wù)科核銷(xiāo)。

  二、零星物品的采購

  1、辦公室所有零星物品的采購工作,由后勤部統一采購;

  2、采購人員應采取急用先買(mǎi),緩用后買(mǎi);

  3、隨用隨買(mǎi)的零星物品采購,0元以下的物品.由行政管理部經(jīng)理審批;0元以上的物品,由董事長(cháng)審批;

  4、采購工作要科學(xué)、合理,增強透明度。采購前應充分做好市場(chǎng)調查,掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。努力達到貨真價(jià)實(shí),物美價(jià)廉,就近采購。

  三、零星物品的保管

  1、零星物品由行政管理部負責保管,零星物品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任,各施其責,不得一人雙兼;

  2、庫存零星物品的種類(lèi)和數量要科學(xué)管理,合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的'物品可適量庫存,但要避免庫存過(guò)量積壓,在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用;

  3、批量購入的辦公用品應即時(shí)入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在辦公用品入庫驗收單上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)和數量,并簽字;

  4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管,隨時(shí)待用,科室替換下的各類(lèi)辦公設備交由機關(guān)事務(wù)管理科保管,機關(guān)事務(wù)管理科要及時(shí)回收。登記造冊,修舊利廢.充分利用;

  5、定期進(jìn)行辦公用品庫存盤(pán)點(diǎn),確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況,適時(shí)、適量增加庫存,保障供給。

  四、辦公用品的領(lǐng)取

  1、領(lǐng)取的原則是:工作任務(wù)清楚,使用目的明確.一次一領(lǐng),按規定領(lǐng)用,用多少領(lǐng)多少,專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用。領(lǐng)用物品時(shí),應征得本部門(mén)經(jīng)理同意;

  2、領(lǐng)取時(shí),領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫(xiě)明日期、領(lǐng)取物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等項目并簽字。領(lǐng)取非庫存專(zhuān)門(mén)采購的辦公用品時(shí),須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時(shí)應由接待承辦部門(mén)在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字;

  3、辦公用品管理部門(mén)及工作人員應恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數量和次數,保證辦公需要。對于消耗品,可根據歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準,明顯超出常規的申領(lǐng),領(lǐng)取人應作出解釋?zhuān)駝t保管員有權拒付;

  4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交,如重復申領(lǐng),應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng);

  5、大件物品領(lǐng)取后,應列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列,明確責任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分應立即退還給保管員,保管人員根據情況通知采購員予以調換或收回入庫;

  6、為接受民主監督,強化節約意識,每月由財務(wù)部通報一次各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品情況。

  五、辦公用品的使用

  1、使用辦公用品應以部門(mén)為家,牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián),努力降低辦公成本;

  2、辦公用品應為辦公所用,不得據為已有,挪作私用、不得用辦公設備干私活,謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置;

  3、精心使用辦公設備,認真遵守操作規程,及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護保養,最大限度的延長(cháng)辦公設備、辦公用品的使用壽命;

  4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用.貴材賤用。能反復利用的物品使用后要及時(shí)回收、紙張可雙面利用,修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率;

  5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。須根據文件材料印制要求及數量選擇合理的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。力求印制數與需用數基本相符,避免不必要的浪費;

  6、對于高檔耐用辦公用品,部門(mén)之間應盡量協(xié)調相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障,由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。

采購管理制度14

  第一章總則

  第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實(shí)際,特制訂本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。

  第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。

  第二章職責分工

  第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。

  第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。

  第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。

  第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。

  第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

  第三章供應商的控制

  第九條供應商檔案的建立

  市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。

  評定合格的供應商,市場(chǎng)部需建立供應商檔案。

  供貨商檔案包括:公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。

  第十條供應商的審批

  由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。

  市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門(mén)分管副總審批。

  第四章采購行為的審批及實(shí)施

  第十一條采購物品資料的控制

  采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。

  第十二條采購行為的審批

  物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起,需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”,報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續;如倉庫沒(méi)有,由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”,報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批,進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。

  承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料,由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。

  市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

  資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收,并填寫(xiě)“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號,并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬,落實(shí)使用責任人。

  第十三條采購的實(shí)施

  市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí),首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時(shí),應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人,補充必需的'資料。

  市場(chǎng)部根據“采購申請單”,從合格供方處進(jìn)行采購,采購分為兩種情況,對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià),對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

  對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果,由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”,并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門(mén)分管副總審批。

  部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后,市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò),市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn),重新組織采購或詢(xún)價(jià)。

采購管理制度15

  為了規范幼兒園大宗物品的采購,提高幼兒園教育經(jīng)費的`使用效益,根據市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法,制定我園大宗物品采購制度。

  一、園后勤部門(mén)具體負責幼兒園物品的采購工作。

  二、所購物品必須由相關(guān)部門(mén)提出申請,經(jīng)主管領(lǐng)導批準后交采購辦購買(mǎi)。

  三、全園所需物品均由采購辦負責購買(mǎi),其它人員無(wú)特殊情況不得擅自購買(mǎi)。

  四、大宗物品必須按規定和程序招標采購,招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效,并做到監督有力、公開(kāi)、公平、公正。

  五、數量較小的物品或臨時(shí)性購物需兩人以上,采購過(guò)程中,必須進(jìn)行反復比較,做到貨比三家。

  六、購回物品必須嚴格驗收,票據需保管員和相關(guān)人員簽字,經(jīng)園長(cháng)批準后方可報支。

  七、采購人員要經(jīng)常深入市場(chǎng)調研、咨詢(xún)物品價(jià)格、掌握市場(chǎng)信息,以保證所購物品價(jià)廉物美。

  八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請,如發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題嚴肅處理。

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