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醫院固定資產(chǎn)管理制度

時(shí)間:2024-10-26 03:35:28 制度 我要投稿

醫院固定資產(chǎn)管理制度

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醫院固定資產(chǎn)管理制度

  醫院固定資產(chǎn)管理制度一

  1、目的

  為了加強醫院固定資產(chǎn)的管理,規范固定資產(chǎn)的采購、入庫及日常維護管理行為,使醫院各類(lèi)固定資產(chǎn)得以有效利用,保障醫院業(yè)務(wù)工作正常運行,制定本制度。

  2、范圍

  本制度適用于單位價(jià)值在1000元以上或使用期限在2年以上的辦公設備、用品,醫療設備的管理。

  3、原則

  3.1預算管理原則

  3.2節約使用原則

  3.3按需采購原則

  4、職責

  4.1財務(wù)部

  4.1.1組織制定年度固定資產(chǎn)的采購預算。

  4.1.2負責資產(chǎn)的計價(jià)折舊等賬務(wù)核算,及時(shí)掌握增減變動(dòng)情況,建立《固定資產(chǎn)明細帳》,確保賬賬相符。

  4.1.3負責審核采購是否在預算內,采購過(guò)程中資金運用是否合理。

  4.1.4會(huì )同院辦(人事行政部)定期對資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

  4.2院辦(人事行政部)

  4.2.1對采購申請進(jìn)行審核,組織辦公資產(chǎn)的采購并對采購過(guò)程進(jìn)行控制和監督。

  4.2.2建立資產(chǎn)使用臺帳,對資產(chǎn)的保管和使用進(jìn)行指導和監督。

  4.2.3每半年組織一次資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),做到帳實(shí)相符。

  4.2.4對需清理的固定資產(chǎn)提交處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準后進(jìn)行清理。

  4.3網(wǎng)絡(luò )管理部門(mén)(人員)

  4.3.1負責醫院計算機及網(wǎng)絡(luò )設備的配置規劃,提出采購計劃及費用預算。

  4.3.2協(xié)助院辦(人事行政部)進(jìn)行計算機及網(wǎng)絡(luò )設備的采購。

  4.3.3負責計算機及網(wǎng)絡(luò )設備的日常維護及保養,協(xié)同院辦(人事行政部)進(jìn)行計算機及網(wǎng)絡(luò )設備的使用管理。

  4.4藥械部

  4.4.1負責對醫療設備進(jìn)行詢(xún)價(jià)及性能比對,申報采購費用預算,組織采購。

  4.4.2負責對醫療設備日常使用與保養情況進(jìn)行檢查與監督。

  4.4.3負責醫療設備售后服務(wù)及其它事項的對外聯(lián)絡(luò )。

  4.5使用部門(mén)負責人

  4.5.1負責提出本部門(mén)年度采購計劃。

  4.5.2協(xié)助藥械部進(jìn)行專(zhuān)業(yè)醫療設備和儀器的.采購。

  4.5.3指導并監督下屬人員合理使用資產(chǎn)。

  4.6保管人或使用人

  4.6.1保證資產(chǎn)及附屬配件、資料的完整(設備說(shuō)明書(shū)、使用手冊等資料管理見(jiàn)《儀器設備檔案管理制度》),合理使用資產(chǎn),并作好日常維護保養工作。

  5、工作程序

  5.1采購

  5.1.1部門(mén)提出采購申請,院辦(人事行政部)應對庫存情況進(jìn)行核對,可內部調整使用的應以?xún)炔空{配為主,確需購入的按正常審批程序購入。

  5.1.2采購申請的審批:各部門(mén)物品的采購采用預算管理制度,超出年度預算的采購項目,需經(jīng)總經(jīng)理批準。財務(wù)部應對部門(mén)資產(chǎn)采購進(jìn)行預算審核。

  5.1.3預算內采購的審批:單位價(jià)格在1000元以下(含)且總價(jià)為2000(含)元以下的物品由總經(jīng)理批準后交院辦(人事行政部)采購;單位價(jià)格在1000元以上、3000元(含)以下且總價(jià)為10000元(含)以下的物品,經(jīng)執行董事審批后交院辦(人事行政部)采購;單價(jià)在3000元以上、總價(jià)為10000元以上的物品,經(jīng)董事長(cháng)審批后方可采購。

  5.1.4專(zhuān)業(yè)醫療設備和儀器由使用部門(mén)協(xié)同院辦(人事行政部)采購。

  5.2入庫

  5.2.1采購人員在院辦(人事行政部)專(zhuān)人處辦理驗收及入庫手續。

  5.2.2專(zhuān)業(yè)設備和儀器經(jīng)申請部門(mén)驗貨后,方可辦理入庫手續。

  5.2.3采購人員憑入庫單到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)。

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