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退稅申請書(shū)模板(精選20篇)
現今社會(huì )公眾的追求意識不斷提升,我們每個(gè)人都可能要用到申請書(shū),我們在寫(xiě)申請書(shū)的時(shí)候要注意語(yǔ)言簡(jiǎn)潔、準確。相信大家又在為寫(xiě)申請書(shū)犯愁了吧!下面是小編為大家收集的退稅申請書(shū),僅供參考,歡迎大家閱讀。
退稅申請書(shū) 篇1
某區稅務(wù)局:
20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
某公司
20xx年某月某日
退稅申請書(shū) 篇2
xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的'通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。
企業(yè)(公章)
申請日期:20xx年X月XX日
退稅申請書(shū) 篇3
鎮海區稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。
寧波市xxxx有機涂料廠(chǎng)
20xx年2月19日
退稅申請書(shū) 篇4
連云港地稅局:
20xx年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20xx年x月x日繳入連云港市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
XXX公司
20xx年X月X日
退稅申請書(shū) 篇5
xx稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的'可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納xxxx年x月和x。特此申請。
申請公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退稅申請書(shū) 篇6
金昌市國稅局:
20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:
納稅編碼號:
開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):
開(kāi)戶(hù)行收款帳號:
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20xx年9月
申請單位:金昌市汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
20xx年2月21日
退稅申請書(shū) 篇7
xxxx海關(guān):
根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:xxxxxx),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關(guān)規定,現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,……
2.申請退稅理由:報關(guān)差錯
3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,……
4.申請人名稱(chēng):xxxxxx
5.開(kāi)戶(hù)銀行:xxxxxx
6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號:xxxxxx
7.大額支付號:xxxx
申請人蓋章:20xx-2-14
申請人聯(lián)系地址:xxxxxx
郵政編碼:xxxxxx
聯(lián)系人:xxxx
退稅申請書(shū) 篇8
地稅局領(lǐng)導:
20xx年1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207元,教育費附加88元,營(yíng)業(yè)稅附征59元,其它專(zhuān)項59元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的'發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇9
金昌市國稅局:
20XX年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:620301XXX768
納稅編碼號:620XXXXX00092
開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):建設銀行股份有限公司金昌新華東路支行
開(kāi)戶(hù)行收款帳號:620XXXXXXXXX88598
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20XX年9月
申請單位:金昌市圣鑫汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
20XX年2月21日
退稅申請書(shū) 篇10
xxxx稅局:
本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè),開(kāi)戶(hù)行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號:xxxx
特此說(shuō)明!
xxx單位名字
xxxx年x月xx日
退稅申請書(shū) 篇11
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬(wàn)元,地址:xxxx,登記注冊類(lèi)型:xxxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的.商品和技術(shù)除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司xxxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇12
關(guān)于申請退稅的報告
XXX:
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一向以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[2013]52號)及(國家稅務(wù)總局公告2013年49號)的文件精神,從2013年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的`營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
特此申請
公司
XX年XX月XX日
退稅申請書(shū) 篇13
國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:
20xx年,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xxxx元,應交增值稅xxx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇14
xxxx國稅局:
我公司20xx年銷(xiāo)售收入:xxxx元,20xx年應納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。
望批準
根據xx規定,先想貴局申請退稅。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇15
xxxx稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神。
從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司20xx年x月和x月的.營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納20xx年x月和x。
特此申請。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇16
xxxx稅局:
本公司xxxxx,因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號:xx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131元。
在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇17
國稅局:
茲有杭州____有限公司,稅號:330103768______。____年銷(xiāo)售收入:____元,____年應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!
申請人:杭州____有限公司
20__年__月__日
退稅申請書(shū) 篇18
______________海關(guān):
根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款,按照有關(guān)規定現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
2.申請退稅理由:________________________________________________________。
3.申請退還金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。
4.取款人姓名:____________________________________________________________
5.取款人單位:____________________________________________________________
6.取款人有效身份證明號碼:________________________________________________
申請人簽章:______________________________
____________年____________月____________日
申請單位聯(lián)系地址:________________________
郵政編碼:________________________________
聯(lián)系人:__________________________________
電話(huà):____________________________________
注:《現金退稅申請書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
退稅申請書(shū) 篇19
xxxx稅局:
本公司xxxx。因20xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為至20xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。
請予核準。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書(shū) 篇20
寧?h國家稅務(wù)局:
我公司屬于xx企業(yè),根據財稅xx號文件,我公司符合退稅要求,20xx年實(shí)際繳納所得稅共計xx元,應退所得稅xx元,特申請退稅。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
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