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退稅申請書(shū)

時(shí)間:2024-07-22 21:21:24 申請書(shū) 我要投稿

有關(guān)退稅申請書(shū)(精選27篇)

  在一步步向前發(fā)展的社會(huì )中,申請書(shū)與我們不再陌生,我們在寫(xiě)申請書(shū)的時(shí)候需要注意問(wèn)題。那么申請書(shū)應該怎么寫(xiě)才合適呢?下面是小編整理的有關(guān)退稅申請書(shū)(精選11篇),希望對大家有所幫助。

有關(guān)退稅申請書(shū)(精選27篇)

  退稅申請書(shū) 篇1

_______稅局:

  _____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)_______元,稅款于_____年____月____日繳入________市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。

  望貴局協(xié)助辦理。

  申請人:

  日期:

  退稅申請書(shū) 篇2

___國稅局:

  我公司是______________。 根據____規定,我公司為免稅企業(yè)。

  ____月份,我公司銷(xiāo)售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

  根據____規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

  申請人:

  日期:

  退稅申請書(shū) 篇3

_______國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:

  年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元。

  因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請人:

  日期:

  退稅申請書(shū) 篇4

______稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶(hù)____________公司職工_________,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在_________,面積_________㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了____________室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積_________㎡,購買(mǎi)價(jià)_________元,并已依法繳納契稅_________元。稅票號:_________號。

  根據昆地稅發(fā)_________號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(_________地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。

  特此申請!

  申請人:

  日期:

  退稅申請書(shū) 篇5

___區稅務(wù)局:

  ______年___月,我公司向貴局申報并上繳______年度、______年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅______元;多交土地稅______元。

  現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  申請人:

  日期:

  退稅申請書(shū) 篇6

地稅局領(lǐng)導:

  ______年___月___日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的.發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

  為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。

  由于______經(jīng)開(kāi)區國稅局在______年___月___日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

  申請人:

  日期:

  退稅申請書(shū) 篇7

____市____區國稅局:

  茲有________有限公司,稅號:____________。______年銷(xiāo)售收入:________元,______應納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

  根據國家稅收政策,應減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應退稅額:____元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。

  望批準!

  申請人:

  日期:

  退稅申請書(shū) 篇8

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于______年______月,____________年______月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:_________,法定代表人:_________財,注冊資本_________萬(wàn)元,地址:____________,登記注冊類(lèi)型:____________公司,經(jīng)營(yíng)范圍:____________齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的.商品和技術(shù)除外)。

  公司于____________年____________月____________日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:____________,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____________,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:____________。貴局于____________年______月______日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

  我公司____________年______月______日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____________美元,人民幣____________元。____________年累計出口____________美元,人民幣____________元。

  因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。

  申請人:

  日期:

  退稅申請書(shū) 篇9

寧?h國家稅務(wù)局:

  我公司屬于______企業(yè),根據財稅______號文件,我公司符合退稅要求,_______年實(shí)際繳納所得稅共計______元,應退所得稅______元。

  特申請退稅。

  申請人:

  日期:

  退稅申請書(shū) 篇10

________海區稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。

  現申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。

  申請人:

  日期:

  退稅申請書(shū) 篇11

___________稅局:

  本公司____________。因_______年______月______日在申報稅款所屬期為_(kāi)______年______月______日至_______年______月______日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為至_______年______月______日,申報成功,該筆稅款是¥______元,已扣款成功。

  因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥______元。

  請予核準。

  申請人:

  日期:

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